2024684 |
Káva |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
incuple s.r.o. |
51081644 |
Iné |
224,56 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAV-2024-1-001401 |
reklamné predmety |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Iné |
223,20 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240130038 |
Microsoft 365 Business, kable |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
221,09 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40240048 |
kancelárske a hygienické potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Gatial |
33281131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
218,95 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
FV2400283 |
USB nabíjačka, kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
218,17 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006 |
Čistenie a výlep výkladov, doprava |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Pavel Petruš ml. |
41652436 |
Iné |
216,60 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6357239 |
nájom osobného motorového vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
216,36 € |
03.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6357239 |
nájom osobného motorového vozidla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
216,36 € |
03.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6437597 |
Spracovanie paliva, PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,42 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0022024 |
Služby v Zákazníckom centre BB |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
202,50 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
92443141 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Iné |
200,16 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV/2024/001433 |
Konvertor DC Orion |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ECO PRODUKT s.r.o. |
45502471 |
Iné |
190,80 € |
19.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2240011564 |
Tlač čb, farebná |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
190,67 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082 |
Káva |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
incuple s.r.o. |
51081644 |
Iné |
189,00 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
20240020 |
Prenájom priestorov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI Gastro s.r.o. |
55874827 |
Nájmy a prenájmy |
184,80 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240017041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
180,98 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240065041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
180,98 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240108041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
180,98 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240157041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240199041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240246041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102024005 |
Montáž nábytku a doprava |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Maded, s.r.o. |
54421667 |
Iné |
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DLaF570-24-00040 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FaXCOPY, a.s. |
35729040 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
171,28 € |
07.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2320240112 |
Ubytovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Fitak s.r.o. |
45629901 |
Iné |
168,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24600100 |
prenájom zasadacej miestnosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
168,00 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245/04/2024 |
Chladnička |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA MONIKA PARZYGNAT |
7352898446 |
Iné |
167,56 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92443542 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Iné |
166,80 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240130059 |
Router, RAM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Iné |
166,20 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91420259 |
prenájom stojana na vratné obaly |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Nájmy a prenájmy |
159,12 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
91420906 |
Prenájom dávkovača vody a ochrannej podložky pod dávkovač |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Nájmy a prenájmy |
159,12 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |