100241203 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
717,71 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
140402565 |
Nabíjačka |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
Iné |
701,84 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400037005 |
Webové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Belík - TREXON |
34987851 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
699,00 € |
10.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24100003 |
Prenájom priestorov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI Gastro s.r.o. |
55874827 |
Nájmy a prenájmy |
688,80 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240130035 |
ESET protect licencie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
688,52 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100242437 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
687,69 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
100240897 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
685,54 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8343250309 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
679,04 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
8341460185 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
670,04 € |
04.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
FV1024060 |
Distribúcia Termopások do SAD |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ITRES, s.r.o. |
36737470 |
Iné |
662,86 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100001 |
Zmluvný servis |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BuildIT |
51165058 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
660,00 € |
11.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240550 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BB office s.r.o. |
47122218 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
656,88 € |
18.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202401008 |
Predĺženie rádio kampane |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
RolandTorsten Advertising |
36730513 |
Iné |
648,00 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2/2024 |
upratovacie práce |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Švaňa |
35432411 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
635,00 € |
04.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2024004 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
03.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2024009 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2024015 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2024019 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
02.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083 |
Nájomné ZC Žiar n.Hronom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
EXPOTREND SLOVAKIA |
35724099 |
Nájmy a prenájmy |
618,00 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240016041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240064041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240107041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240156041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
603,31 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |