FV2424458 |
Teltonika RMS - systém vzdialenej správy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Discomp s.r.o. |
25236792 |
Iné |
480,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400037004 |
Správa webových služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Igor Belík - TREXON |
34987851 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
480,00 € |
27.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
100241950 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
476,99 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAV-2025-1-000779 |
Pracovné oblečenie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Iné |
469,98 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100003 |
Prenájom virtuálneho servera |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Rent IT s.r.o. |
52485072 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
464,40 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
324-07617 |
Hromadné zasielanie e-mailov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ecomail.CZ, s.r.o. |
02762943 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
454,40 € |
26.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
224-34751 |
Hromadné zasielanie e-mailov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ecomail.CZ, s.r.o. |
02762943 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
454,40 € |
26.08.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024034 |
Prednáška |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Centrum rozvoja osobnosti, s.r.o. |
44340354 |
Iné |
450,00 € |
17.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24-0074/5445 |
Ubytovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
B&B Hotel Karlsruhe |
|
Iné |
423,60 € |
20.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100241704 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
416,97 € |
06.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0032024 |
Služby v Zákazníckom centre BB a Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
404,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
92024 |
Služby v KC |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
400,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100005 |
Prenájom virtuálneho servera |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Rent IT s.r.o. |
52485072 |
Nájmy a prenájmy |
399,60 € |
16.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240510 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BB office s.r.o. |
47122218 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
398,34 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6240046927 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
11.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6240111108 |
internet paušálny mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6240185802 |
internet paušálny mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6240261837 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6240336363 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6240410852 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6240486754 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240033 |
Prenájom priestorov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI Gastro s.r.o. |
55874827 |
Nájmy a prenájmy |
397,20 € |
02.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6240560078 |
internet paušálny mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
13.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6240634110 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240709165 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6240782390 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6240855029 |
internet paušálny mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
10.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
224600008 |
Servisné práce v meste Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Bustec, s.r.o. |
28326717 |
Iné |
391,95 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
SPF24427996 |
Kancelárske stoličky |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
B2B partner |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
391,20 € |
24.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240036041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
387,31 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |