240084041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
387,31 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240126041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
387,31 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240159041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240201041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240248041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240294041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
07.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240339041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
09.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240384041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240430041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240505041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240475041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
68277048734057 |
Kampane e-shop |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Meta |
IE9692928F |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
385,95 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
102024003 |
montážne práce nábytku |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Maded, s.r.o. |
54421667 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
372,00 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6451307 |
PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,88 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82024 |
Služby v KC |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
370,00 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
100232840 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
368,05 € |
05.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2230070104 |
Vyúčtovanie kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
365,22 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
1202403717 |
Adaptér |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
Iné |
361,80 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404571 |
AXAGON ADE-XR USB externý adaptér |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
Iné |
361,80 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1202405764 |
Adaptér |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
Iné |
361,80 € |
20.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6358051 |
Spracovanie paliva, PHM Toyota Rav4 |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
361,76 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2400249001 |
Zapožičanie autobusov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
SAD, a.s. Zvolen |
36054666 |
Iné |
360,00 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
711241045 |
Analýza zdrojových kódov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
360,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
711241044 |
Analýza zdrojových kódov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
360,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
711241093 |
Rozbiehanie eshopu na základe zdrojových kódov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
360,00 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
711241094 |
Debugovanuie, dokumentácia a konzultácia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
360,00 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240181 |
Preprava |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ZUTO - BUS s.r.o. |
47593393 |
Iné |
360,00 € |
17.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAV-2024 |
reklamné predmety |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Iné |
357,60 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
FAV-2024-1-001326 |
reklamné predmety |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
357,60 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6455732 |
PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
357,04 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |