0003/009016 |
Reprezentačné produkty, kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
METRO, s.r.o. |
45952671 |
Iné |
64,92 € |
12.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
0005/008512 |
Kancelárske potreby, repre |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
METRO, s.r.o. |
45952671 |
Iné |
61,79 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
0022024 |
Služby v Zákazníckom centre BB |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
202,50 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
0032024 |
Služby v Zákazníckom centre BB a Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
404,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
0052042 |
Služby v Zákazníckom centre LC |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Právne a konzultačné služby |
725,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
006-042795 |
Repre |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
Iné |
31,39 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
012024 |
Poradenské služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
kivy, s.r.o. |
46511253 |
Právne a konzultačné služby |
4 702,50 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
017240001 |
Zariadenia na vybavenie autobusov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HOPIN, s.r.o. |
45643423 |
Iné |
12 600,00 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
022024 |
Poradenské služby ekonomických a administratívnych procesov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
kivy, s.r.o. |
46511253 |
Právne a konzultačné služby |
3 822,50 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
032024 |
Poradenské služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
kivy, s.r.o. |
46511253 |
Právne a konzultačné služby |
3 795,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
100232840 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
368,05 € |
05.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
100240155 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
825,80 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
100240440 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
857,78 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
100240691 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
736,58 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100240897 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
685,54 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100241203 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
717,71 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100241475 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
578,89 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
100241704 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
416,97 € |
06.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
100241950 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
476,99 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102024003 |
montážne práce nábytku |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Maded, s.r.o. |
54421667 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
372,00 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
102024005 |
Montáž nábytku a doprava |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Maded, s.r.o. |
54421667 |
Iné |
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240142 |
Dodávka a montáž klimatizácie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
978,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
10230450 |
Nájom priestorov, EE, upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Dopravný podnik mesta BB |
36016411 |
Nájmy a prenájmy |
1 496,91 € |
03.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
10230673 |
Podpora k systému CDESK |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Inova Logic, s.r.o. |
47820888 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
954,64 € |
03.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
10232790 |
Údržba počítačovej techniky |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
SEAL IT Services |
35880872 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 036,22 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
10240002 |
Nájom priestorov, EE, upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Dopravný podnik mesta BB |
36016411 |
Nájmy a prenájmy |
1 496,91 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
10240026 |
SW a aplikačná podpora k systému CDESk |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Inova Logic, s.r.o. |
47820888 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
954,64 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
10240035 |
Nájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Dopravný podnik mesta BB |
36016411 |
Nájmy a prenájmy |
98,56 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240036 |
Nájom priestorov, EE, upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Dopravný podnik mesta BB |
36016411 |
Nájmy a prenájmy |
1 595,47 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240076 |
Nájom priestorov, EE, upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Dopravný podnik mesta BB |
36016411 |
Nájmy a prenájmy |
1 496,91 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |