Faktúra č. 0000394874

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000394874
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilné služby
  • Dátum doručenia: 02.02.2011
  • Celková hodnota: 329,33 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2011
  • Poznámka:
Prílohy