Faktúra č. 11100061

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 11100061
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 20.01.2011
  • Celková hodnota: 165,73 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2011
  • Poznámka: CV,uprat.,údržba
Prílohy