Faktúra č. 11100295

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 11100295
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby pre OV
  • Dátum doručenia: 29.03.2011
  • Celková hodnota: 149,90 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2011
  • Poznámka:
Prílohy