Faktúra č. 33110513

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 33110513
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny
  • Dátum doručenia: 07.01.2011
  • Celková hodnota: 104,76 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2011
  • Poznámka: CV
Prílohy