Faktúra č. 6552280335

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 6552280335
  • Popis fakturovaného plnenia: PZP Felícia
  • Dátum doručenia: 10.01.2011
  • Celková hodnota: 80,00 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2011
  • Poznámka:
Prílohy