161/2021 |
Objednávka - dlažba (MKS - bývalá sporiteľňa) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
175,01 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
55000109418 |
Faktúra za dlažbu - bývalá sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI |
|
Iné |
175,01 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210534 |
Faktúra za náhradné diely do motorovej píly DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
223,80 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021 |
Faktúra za spracovanie PD pre stavebné povolenie na stavbu "Miestna cestná komunikácia" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L+H KOM s.r.o. |
36858650 |
Iné |
390,00 € |
29.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1110000102 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOLOMÝ s.r.o. |
|
Iné |
147,58 € |
29.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021 |
Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
0,00 € |
28.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
159/2021 |
Objednávka hasičského náradia pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOLOMÝ s.r.o. |
|
Iné |
147,58 € |
28.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
1020210263 |
Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
183,50 € |
28.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202109011 |
Faktúra za liaty betón |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M-STAV, verejná obchodná spoločnosť |
36454451 |
Iné |
729,60 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00059 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 772,62 € |
27.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021 |
Objednávka na vytýčenie plynárenských zariadení |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
Iné |
0,00 € |
27.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
156/2021 |
Objednávka - rašlové vrecia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
183,50 € |
27.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
2211112201 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
80,40 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21012 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70 249,54 € |
24.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210023 |
Faktúra za vykonané stavebné práce na budove KD - vstupný priestor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 212,70 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21850014 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2109176893 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/602 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
252,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021 |
Objednávka liateho betónu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M-STAV, verejná obchodná spoločnosť |
36454451 |
Iné |
0,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |