2021/722 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
12.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8320104685 |
Zálohová faktúra za časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1560012140 |
Faktúra za tlačivá pre matričný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,06 € |
12.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021071 |
Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
360,00 € |
12.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100266757 |
Faktúra za občerstvenie a čistiace prostriedky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
436,66 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6824066579 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
188,41 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021 |
Objednávka sušenej levandule |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
69,60 € |
11.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
183/2021 |
Objednávka organzových vrecúšok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lucia Ivánková |
|
Iné |
75,00 € |
11.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
1201309 |
Faktúra za sušenú levanduľu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
69,60 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211804 |
Faktúra za organzové vrecúško |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lucia Ivánková |
|
Iné |
75,00 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F2100264597 |
Faktúra za prenájom palety - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Nájmy a prenájmy |
19,92 € |
10.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21zf2843 |
Predfaktúra za doménu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
10.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021 |
Objednávka na vypracovanie PD pre projekt "Rekonštrukcia DD v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
0,00 € |
10.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
181/2021 |
Objednávka na vypracovanie PD pre projekt "Zberný dvor SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
0,00 € |
10.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
7/2021 |
Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bartolomej Hencel |
|
Iné |
400,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
4112100091 |
Faktúra za LED svietidlá - kruhový objazd |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDKY s.r.o. |
44697031 |
Iné |
1 368,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210027 |
Faktúra za výmenu radiátorov s dodávkou - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Iné |
300,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12100475 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008 |
Faktúra za vykonané servisné práce - Dacia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
390,30 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021225 |
Faktúra za licenciu programu Kataster 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
43330282 |
Iné |
35,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |