8298020296 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
22.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,00 € |
23.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202206206 |
Faktúra za antivírus pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
65,45 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201207140 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 2/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
21.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
71355722 |
Faktúra za ročnú licenciu na SW pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
22.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E221/006 |
Faktúra za opravu obecného rozhlasu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELITEC s.r.o. |
45635595 |
Iné |
355,15 € |
11.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022/OZ |
Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Gulyásová |
|
Iné |
379,23 € |
26.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
142200015 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - MAJSTER PAPIER |
37218379 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
847,00 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22060 |
Z Mapy VKÚ - zálohová platba |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
Kultúra, média, tlač |
1 008,00 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0050122 |
Oprava plynového kotla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Andrej Suszter BANDOTHERM |
41605705 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
172,92 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046 |
Služba Internet BodNet Mini |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.02.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022232 |
odmena za obdobie - 01/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group a.s. |
50788973 |
Právne a konzultačné služby |
118,80 € |
31.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299225976 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,29 € |
31.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/023 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, Hasiči, MŠ/ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
23.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850002 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850003 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
125,50 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850001 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007 |
Právne služby za mesiac január 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222/22 |
Vývoz nebezpečného odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
85,04 € |
31.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7489780760 |
Elektrina - dodávka a distribúcia - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 436,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |