023/2022 |
Objednávka lekárničiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
|
Iné |
141,90 € |
10.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
024/2022 |
Objednávka pohoviek do KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NK-Plus, s.r.o. |
|
Iné |
292,00 € |
10.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
025/2022 |
Objednávka - megafón |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
06.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
026/2022 |
Objednávka materiálu na opravu strechy KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
027/2022 |
Objednávka na čistenie stoličiek v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tímea Timková LK Clean |
53481097 |
Iné |
0,00 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
028/2022 |
Objednávka vykonanie revízie a prehliadky elektrických silových rozvodov budovy kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
0,00 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
029/2022 |
Objednávka piktogramov do KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
|
Iné |
0,00 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
030/2022 |
Objednávka stropnej koľajničky do KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ROLMAJSTER |
|
Iné |
229,20 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
031/2022 |
Objednávka vešiakov do KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA |
|
Iné |
62,75 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
1560012631 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,40 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3022911808 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 463,61 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22211837 |
Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
680,95 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7001277293 |
Faktúra za lekárničky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
52740447 |
Iné |
141,90 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F2200055820 |
Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
1 250,65 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F2200055819 |
Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
48,60 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220802 |
Faktúra za vešiaky do KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA |
|
Iné |
62,73 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
225153 |
Faktúra za piktogramy - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
67652671 |
Iné |
31,25 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
639/2021/SK |
Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. k. |
361457843 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 € |
23.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220101735 |
Faktúra za textilné nástenky - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
177,10 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22-OSS/131 |
Faktúra za stropnú koľajničku - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ROLMAJSTER |
|
Iné |
229,20 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |