190812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
18,10 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12522198 |
Finančný bonus za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,33 € |
25.10.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
14302198 |
Finančný bonus za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-4,51 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
65,01 € |
07.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
07022021 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III., IV.Q.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
126,00 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
01072021 |
Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2020, 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Nájmy a prenájmy |
23,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
03072021 |
Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Michal Ballók |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
630,20 € |
10.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
07122021 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
234,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212100354 |
Faktúra za vlajkový stožiar pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
1 510,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
Z20215546_Z |
Kúpna zmluva na dodanie vlajkových stožiarov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
1 510,00 € |
25.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
089/2021 |
Objednávka - vlajky SR, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
108,96 € |
22.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
170/2021 |
Objednávka vlajky SR, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
212100498 |
Faktúra za vlajky SK, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
88,20 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212101684 |
Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
83,80 € |
28.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
034/2021 |
Objednávka na vykonanie periiodickej prehliadky podvozku Iveco Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
Iné |
0,00 € |
18.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
388/21/103 |
Faktúra za servis vozidla Iveco Daily CAS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
Iné |
379,00 € |
23.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121097 |
Faktúra za knihy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lilium Aurum, s.r.o. |
17642183 |
Kultúra, média, tlač |
120,00 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
BNET-2021-378 |
Faktúra za sadenice (batáty) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MÁRKUS -NET Bt. |
22151915-2-13 |
Iné |
90 000,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
222031591 |
Faktúra za koberec do kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lara Design s.r.o. |
24300730 |
Iné |
450,91 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021 |
Objednávka na dodanie kobercov pre OcÚ (kaštieľ) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lara Design s.r.o. |
24300730 |
Iné |
450,91 € |
04.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |