F2200055820 |
Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
1 250,65 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
F2200055819 |
Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
48,60 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220802 |
Faktúra za vešiaky do KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA |
|
Iné |
62,73 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
225153 |
Faktúra za piktogramy - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
67652671 |
Iné |
31,25 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22-OSS/131 |
Faktúra za stropnú koľajničku - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ROLMAJSTER |
|
Iné |
229,20 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22012 |
Faktúra za dvere do kult.domu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
317,50 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/131 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, MŠ / |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
27.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3942200827 |
Zálohová faktúra za dezinfekčný materiál - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
Iné |
272,76 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2682298 |
Finančný bonus za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MILK-AGRO,spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
-4,44 € |
28.02.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2211666 |
Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
87,70 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FM2242824 |
Chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
133,22 € |
29.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22850007 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
353,08 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
50812220 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
393,77 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3242206935 |
faktúra za dezinfekčný materiál - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
Iné |
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102022026 |
Faktúra za vypracovanie PD pre staveb. povolenie a realizáciu stavby "Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
6 000,00 € |
05.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220026 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
135,00 € |
04.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5073530933 |
Faktúra za práčku Gorenje pre OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
315,50 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022 |
Objednávka solárnych LED svietidiel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bestbuysolution SK |
|
Iné |
116,50 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
033/2022 |
Objednávka textilných násteniek - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
Iné |
177,10 € |
18.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
034/2022 |
Objednávka - rohožky pred dvere - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vida XL Europe B.V. |
NL820055220B01 |
Iné |
263,97 € |
21.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |