7292945986 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
284,39 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7294544453 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,11 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7294544452 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
381,49 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0062022 |
Faktúra za podávanie stravy - vakcinácia proti COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA, s.r.o. |
44769202 |
Iné |
16,60 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7292945985 |
Faktúra za elektrinu - Kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 835,37 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7292844281 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
974,86 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7293636700 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
265,16 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
908/22 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 349,62 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
315,58 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1309/22 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
465/2020-KE |
Faktúra za prenájom pozemku parc. reg. "C" č. 1989/3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
53,36 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Z2022603_Z |
Kúpna zmluva - stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 463,61 € |
31.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
20220046 |
Služba Internet BodNet Mini |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.02.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007 |
Právne služby za mesiac január 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7489780760 |
Elektrina - dodávka a distribúcia - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 436,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4494490797 |
Zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,50 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4494490796 |
Zemný plyn - Požiarna zbrojnica |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,40 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4494490795 |
Zemný plyn - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4494490794 |
Zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
411,60 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
310,00 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |