8300539686 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,22 € |
21.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012 |
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TERA green, s.r.o. |
46879544 |
Iné |
15 120,00 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202205972 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220019 |
Faktúra za antigénové testy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dominik Dereník-BUBBLE |
54304652 |
Iné |
125,00 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850005 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,64 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
013/2022 |
Objednávka antigénových testov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Hygart |
|
Iné |
0,00 € |
22.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
014/2022 |
Objednávka - montáž laminátovej podlahy v budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
1020220013 |
Faktúra za montáž laminátovej podlahy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
920,00 € |
23.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220233 |
Faktúra za inštalačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
296,70 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220677 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
173,65 € |
25.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
173,65 € |
25.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
0004694295 |
Faktúra - paušál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
26.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
017/2022 |
Objednávka nafukovacích matracov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
260,00 € |
27.02.2022 |
|
|
27.02.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
018/2022 |
Objednávka spacích vakov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
350,00 € |
27.02.2022 |
|
|
27.02.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
2022260 |
Odmena za obdobie 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group a.s. |
50788973 |
Právne a konzultačné služby |
118,80 € |
28.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1040139956 |
poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
28.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
320 201878 |
Faktúra za nafukovacie matrace |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
260,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220019 |
Materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
586,43 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
320 201889 |
Faktúra za spacie vaky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
350,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069 |
Faktúra za výkopové práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
840,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |