Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
121077639 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 145,80 € 17.05.2021 20.05.2021 Faktúra
210495 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 26,00 € 18.05.2021 20.05.2021 Faktúra
21012 Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 2 245,32 € 04.05.2021 20.05.2021 Faktúra
20210004 Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia a montáž GPS zariadení Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 782,27 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
18/2021-Z Kúpna zmluva - predaj pozemku Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Kudláč a Katarína Kudláčová / Eleonóra Lešková Iné 2 244,32 € 24.05.2021 24.05.2021 Zoltán Mento starosta obce Zmluva
20210502 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 15.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 162,00 € 05.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210019 Faktúra za úpravu vzduchotechniky na budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 Bismont s.r.o. Iné 3 765,97 € 21.05.2021 25.05.2021 Faktúra
8283203028 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 24,22 € 21.05.2021 26.05.2021 Faktúra
20210264 Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 169,30 € 24.05.2021 26.05.2021 Faktúra
2105201537 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 21.05.2021 26.05.2021 Faktúra
8210003909 Opravná faktúra za prenajaté prepravky a fľaše Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Iné -23,68 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra
25190001 Dobropis za prevedené práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce -4 940,40 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
092021 Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 4 940,40 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
20210542 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 16.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 147,00 € 14.05.2021 31.05.2021 Faktúra
2021000058 Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 26.5.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 69,09 € 26.05.2021 31.05.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 23.05.2021 31.05.2021 Faktúra
2021000057 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 258,00 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
20210161 Faktúra za internet do kolkárne 06/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.06.2021 01.06.2021 Faktúra
21850006 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 76,50 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
20211418 Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 01.06.2021 01.06.2021 Faktúra