Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/135 Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 126,00 € 19.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.03.2021 29.03.2021 Faktúra
20210105 Faktúra za internet do kolkárne 04/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.04.2021 01.04.2021 Faktúra
20211360 Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
71355722 Faktúra za licenciu programu pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 9,00 € 21.01.2021 01.04.2021 Faktúra
2021000020 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 7.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 174,00 € 12.03.2021 01.04.2021 Faktúra
2021000021 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 9.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 144,00 € 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
2021000022 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 10.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 144,00 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
20210117 Faktúra za náhradné diely do kosačky Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 939,90 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
210252 Faktúra za aktualizáciu programov podľa licenčnej zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 297,91 € 10.03.2021 01.04.2021 Faktúra
210340 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 81,82 € 26.03.2021 01.04.2021 Faktúra
2066/21 Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 198,00 € 31.03.2021 07.04.2021 Faktúra
F21001793 Faktúra za online produkt "Smernice pre obce" Streda nad Bodrogom 00331970 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. 35730129 Kultúra, média, tlač 302,52 € 10.03.2021 07.04.2021 Faktúra
052021 Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 22 272,43 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
1020210023 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 3/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 192,48 € 31.03.2021 07.04.2021 Faktúra
4460506439 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.04.2021 07.04.2021 Faktúra
4460506440 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.04.2021 07.04.2021 Faktúra
4460506441 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 01.04.2021 07.04.2021 Faktúra
4460506442 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 267,20 € 01.04.2021 07.04.2021 Faktúra
001/2021 Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 9.1.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 0,00 € 04.01.2021 04.01.2021 Zoltán Mento starosta obce Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »