2022004 |
Faktúra - materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar |
33868280 |
Iné |
406,87 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301741586 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,44 € |
01.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202214905 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 5 PC na 1 rok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
350,40 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6861827249 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
20,16 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202863 |
Faktúra za vypínač sťahovania okien - Iveco Daily III |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MJR SK, s.r.o. |
Tulčík407 |
Iné |
52,50 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/085 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, MŠ / |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7293165922 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a. s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,45 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294083075 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,50 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294546617 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
806,65 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7293798759 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,40 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7293798760 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
170,08 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294083074 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 989,91 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30812220 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
263,47 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22850006 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
203,26 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2211030 |
Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
53,65 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200198 |
Faktúra za náhradné batérie k defibrilátoru - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
53,10 € |
08.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2014000550 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agrotest a.s. |
25268643 |
Iné |
105,48 € |
16.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220677 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
173,65 € |
25.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
Iné |
0,00 € |
11.03.2022 |
12.03.2022 |
|
11.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
20220309 |
Faktúra za materiál - oprava strechy kultúrneho domu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
467,76 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |