Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2108212647 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 18,70 € 23.08.2021 09.09.2021 Faktúra
2109176893 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 18,70 € 22.09.2021 24.09.2021 Faktúra
2110183563 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 18,70 € 21.10.2021 25.10.2021 Faktúra
2111191759 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 18,70 € 22.11.2021 25.11.2021 Faktúra
2112191114 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac január 2022 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 18,70 € 21.12.2021 30.12.2021 Faktúra
1191260892 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 18,72 € 13.04.2021 23.04.2021 Faktúra
121068656 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 19,20 € 05.05.2021 20.05.2021 Faktúra
0612021 Faktúra za podávanie stravy mobilnej očkovacej službe dňa 24.11.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 19,50 € 24.11.2021 14.12.2021 Faktúra
F2100264597 Faktúra za prenájom palety - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Nájmy a prenájmy 19,92 € 10.11.2021 19.11.2021 Faktúra
2133101728 Administratívny poplatok za podávanie žiadosti o dotáciu Streda nad Bodrogom 00331970 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775 Iné 20,00 € 23.01.2021 25.01.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 20,06 € 23.06.2021 28.06.2021 Faktúra
6861702908 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 20,52 € 15.05.2021 18.05.2021 Faktúra
1191273484 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 20,88 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra
68617995114 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 21,60 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
6817813695 Poistenie vozidla - príves Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 22,95 € 15.07.2021 26.07.2021 Faktúra
01072021 Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2020, 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Nájmy a prenájmy 23,00 € 01.07.2021 15.07.2021 Faktúra
6861760304 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 23,22 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
2021005 Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 29.01.2021 05.02.2021 Faktúra
2021033 Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
2021062 Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 31.03.2021 31.03.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »