VF/21/193 |
Faktúra za cateringové služby na podujatí "Deň rodiny" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lengyel Csaba - LENGY |
44614641 |
Iné |
572,00 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009 |
Faktúra za štartovaciu batériu - TATRA CAS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
560,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021/OZ |
Zmluva o dielo na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB PROJECT s.r.o. |
53396031 |
Iné |
540,00 € |
25.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
4464714431 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4460506440 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4451250506 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496244 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4490366761 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4434659831 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4427722014 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4467456074 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4474459567 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4427751376 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
530,36 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12765/21 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 12/2021 (iné biologicky nerozlož. odpady) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
523,12 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002 |
Faktúra za jednorazové rukavice na skríningové testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
522,00 € |
22.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
017/2021 |
Objednávka OOP na testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
512,18 € |
24.01.2021 |
|
|
24.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
331100607 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
512,18 € |
27.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2500275771 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
508,10 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/097 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |