20210019 |
Faktúra za úpravu vzduchotechniky na budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bismont s.r.o. |
|
Iné |
3 765,97 € |
21.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202101 |
Faktúra za opravu podhľadu vstupnej haly v budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jozef Ečegi |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 705,00 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210015 |
Faktúra za interiérové maľby vo veľkej sále KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 516,43 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20021006 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JJ Solution s.r.o. |
53676068 |
Iné |
3 500,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021 |
Objednávka - vyslobodzovacie náradie LUKAS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JJ Solution s.r.o. |
53676068 |
Iné |
3 500,00 € |
22.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
412021 |
Faktúra za služby zrealizované cez projekt "CASTLE TO CASTLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
3 450,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8701/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 08/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 244,56 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9777/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 09/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 222,96 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2635/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 03/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 213,60 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3720/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 04/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 210,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
11149/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 208,20 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7669/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 07/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 195,60 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6434/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 06/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 176,88 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
13648/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 155,28 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1534/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 02/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 048,60 € |
28.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
715/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 027,96 € |
31.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
F210041 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Terpáková Helena - HELAPRO |
35480572 |
Iné |
3 000,00 € |
26.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102021008 |
Faktúra za vypracovanie PD pre realizáciu stavby "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
2 880,00 € |
29.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21026 |
Faktúra za asfaltovanie - spevnená plocha pri obchode Fresch |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 759,87 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 729,70 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |