VF220677 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
173,65 € |
25.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
Iné |
0,00 € |
11.03.2022 |
12.03.2022 |
|
11.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
20220309 |
Faktúra za materiál - oprava strechy kultúrneho domu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
467,76 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301774742 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2221101103 |
autorská odmena za licenciu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1854/22 |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 357,72 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201041 |
Údržba PC a príslušenstva 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9001493969 |
poštové služby za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
132,70 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022 |
Faktúra za vypracovanie geometrického plánu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
982,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042 |
Výkon PZS za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22058 |
inzercia v BEST - marec,apríl 2022, tlač vizitiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
360,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22056 |
Faktúra za megafón |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
Iné |
59,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
VF22015 |
Faktúra za vývoz fekálií - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003 |
Faktúra za mulčovanie krovín |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUTACA, s.r.o. |
48042617 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 646,00 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FM2242099 |
Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
99,72 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Obecný stolnotenisový klub |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Obecný stolnotenisový klub v Strede nad Bodrogom |
35574879 |
Iné |
500,00 € |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
31.12.2022 |
10.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
5/2022/OZ |
Zmluva o dielo na vykonanie energetického auditu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TERA green, s.r.o. |
46879544 |
Iné |
18 120,00 € |
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
16.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
122048190 |
Mraz.výrobky pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
179,48 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1122298 |
Finančný bonus za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MILK-AGRO,spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
-2,01 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/101 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
13.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |