22060 |
Z Mapy VKÚ - zálohová platba |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
Kultúra, média, tlač |
1 008,00 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0050122 |
Oprava plynového kotla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Andrej Suszter BANDOTHERM |
41605705 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
172,92 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046 |
Služba Internet BodNet Mini |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.02.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022232 |
odmena za obdobie - 01/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group a.s. |
50788973 |
Právne a konzultačné služby |
118,80 € |
31.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299225976 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,29 € |
31.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/023 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, Hasiči, MŠ/ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
23.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850002 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850003 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
125,50 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850001 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007 |
Právne služby za mesiac január 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222/22 |
Vývoz nebezpečného odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
85,04 € |
31.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7489780760 |
Elektrina - dodávka a distribúcia - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 436,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4494490797 |
Zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,50 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4494490796 |
Zemný plyn - Požiarna zbrojnica |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,40 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4494490795 |
Zemný plyn - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4494490794 |
Zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
411,60 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
009/2022 |
Objednávka antigénových testov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Hygart |
|
Iné |
0,00 € |
03.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
6861814046 |
Vyúčtovanie nájomného |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,32 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220017 |
Antigénový test |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dominik Dereník-BUBBLE |
54304652 |
Iné |
198,00 € |
04.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistné - poistenie majetku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |