7294083075 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,50 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294546617 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
806,65 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7293798759 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,40 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7293798760 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
170,08 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294083074 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 989,91 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30812220 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
263,47 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22850006 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
203,26 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2211030 |
Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
53,65 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
021/2022 |
Objednávka pohoviek do KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NK-Plus, s.r.o. |
|
Iné |
790,00 € |
08.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
026/2022 |
Objednávka materiálu na opravu strechy KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
022/2022 |
Objednávka na zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky "Technika pre Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
0,00 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 1102/332/2009/IÚ |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 1102/332/2009/IÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
2/2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Obecný stolnotenisový klub |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Obecný stolnotenisový klub v Strede nad Bodrogom |
35574879 |
Iné |
500,00 € |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
31.12.2022 |
10.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
023/2022 |
Objednávka lekárničiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
|
Iné |
141,90 € |
10.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
024/2022 |
Objednávka pohoviek do KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NK-Plus, s.r.o. |
|
Iné |
292,00 € |
10.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
Iné |
0,00 € |
11.03.2022 |
12.03.2022 |
|
11.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
20220309 |
Faktúra za materiál - oprava strechy kultúrneho domu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
467,76 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301774742 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2221101103 |
autorská odmena za licenciu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1854/22 |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 357,72 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |