7293163695 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,57 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7293163694 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,11 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7292721797 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
494,15 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7294444247 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
427,09 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
729444248 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,54 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297376597 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,20 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
07122021 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
234,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6210647 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
4,20 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13055/21 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21060 |
Faktúra za vývoz fekálií - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2021 |
Objednávka - montáž keramických dlaždíc v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
204/2021 |
Objednávka harmonogramu na rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
205/2021 |
Objednávka na opravu rozhlasu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELITEC s.r.o. |
45635595 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
FV210094 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 4.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
135,00 € |
08.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/793 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
882,00 € |
25.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
530,36 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21058 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth - AGRO |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112191114 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac január 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100857 |
Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Iné |
6,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8296164054 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,50 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |