632020 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
281,20 € |
23.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9661000172 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
158,77 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9661000172 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
31,71 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210014 |
Faktúra za vykonanie antigénových testov pre zamestnancov OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEKNOMED, s.r.o. |
36607045 |
Iné |
140,00 € |
23.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8310104915 |
Zálohová faktúra za predplatné - ÚČTOVNÍCTVO pre ROPO a obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
95,00 € |
21.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021/OZ |
Zmluva o dielo na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB PROJECT s.r.o. |
53396031 |
Iné |
540,00 € |
25.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
8275804266 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002 |
Faktúra za jednorazové rukavice na skríningové testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
522,00 € |
22.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210052 |
Faktúra za internet do kolkárne 02/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102021008 |
Faktúra za vypracovanie PD pre realizáciu stavby "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
2 880,00 € |
29.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/013/ZBZ013 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Iné |
2 500,00 € |
18.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
2021005 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210001 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
130,90 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1210740 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
144,00 € |
31.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0022021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
232,20 € |
01.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavka Ivanová - ŠTÝL |
41803523 |
Iné |
424,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277041814 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,85 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7294335172 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,82 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7294335171 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,46 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7293948401 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
491,20 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |