1-B-228 |
Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Timko |
|
Nájmy a prenájmy |
16,60 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021/OZ |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Obec Zemplín |
00332178 |
Iné |
0,00 € |
05.02.2021 |
06.02.2021 |
|
05.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
3/2021/OZ |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Obec Ladmovce |
00331660 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2021 |
13.02.2021 |
|
12.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
4/2021/OZ |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Obec Strážne |
00331961 |
Iné |
0,00 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
202101017 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0062021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 3.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
189,00 € |
07.02.2021 |
|
|
07.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001 |
Faktúra za servis vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
1 931,06 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210693 |
Faktúra za vytvorenie videogalérie na webstránke obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
VF20210047 |
Faktúra za náhradné diely DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
36,46 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2101182574 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277663531 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,24 € |
21.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2102173831 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,40 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210147 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 2.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
186,00 € |
02.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210187 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 3.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
258,00 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1301155864 |
Faktúra za odbornú literatúru stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
68,77 € |
23.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
138,28 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gréckokatolícka eparchia Košice |
30305624 |
Iné |
8 281,26 € |
18.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
20211331 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
28.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210078 |
Faktúra za internet do kolkárne 03/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |