20210274 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 6.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
207,00 € |
04.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2598423155 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2593796547 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2593797237 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2598422589 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210060 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
115,60 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1190000667 |
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
180,00 € |
18.03.2021 |
|
17.04.2021 |
18.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
1190000655 |
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
180,00 € |
12.02.2021 |
|
13.03.2021 |
12.02.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
2500275771 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
508,10 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021 |
Faktúra za poradenské služby v rámci projektu "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
250,00 € |
05.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
07022021 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III., IV.Q.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
126,00 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00004 |
Faktúra za stavebné práce - oprava svahu na ulici Spodnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
4 965,00 € |
17.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1000713814 |
Poistenie vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
111,61 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
00166197 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
8279512346 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21850002 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21850001 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21039 |
Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
64,00 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210003 |
Faktúra za opravu chladničky - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH |
52809625 |
Iné |
66,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2103203980 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |