074/2024 |
Objednávka vykonania periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
24850009 |
Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 04/2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
488,64 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
80812420 |
Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 04/2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
291,83 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
12400222 |
Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 4/2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
53857411 |
Iné |
70,00 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
240008 |
Faktúra za spracovanie žiadosti ,, Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom " |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
2 400,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
240465 |
Faktúra za dodávku prác a služieb,,Zaúčtovanie odpisu invest.majetku a zaslanie finnančného výkazu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP,s.r.o. |
31697879 |
Iné |
98,64 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
4227/24 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 04/2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
8 019,04 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
2024063 |
Faktúra za dodaný tovar-Jaklovina 40/40/2 , Plocháč 60/8 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
37,67 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
FV2412897 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 04/2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MADD FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
65,23 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
6820435859 |
Faktúra za poistné - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
65-4-0000155 |
Faktúra za plniace hrdlo do traktora John Deere |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AGROKOM - PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
Iné |
96,00 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,00 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
20240212 |
Faktúra za objednaný tovar-vzduchový filter STIHL, zapaľovacia sviečka,cievka žacej hlavy 46-2,priechodka 46-2,olej do benzínu Stihl 10l |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
332,70 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
073/2024 |
Objednávka vzduchového filtra, zapaľovacej sviečky, priechodky, cievky žacej hlavy a oleja do benzínu Stihl 10 l |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
332,70 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
073-1/2024 |
Objednávka zaúčtovania odpisu investičného majetku a zaslanie finančného výkazu za 1.Q/2024 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Iné |
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
201465515 |
Faktúra za nápne do tlačiarní - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
223,90 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
4/2024/NZ |
Zmluva o nájme nehnuteľností č. 4/2024/NZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Futbalový klub II. Rákóczi Ferenc Borša |
31959938 |
Nájmy a prenájmy |
150,00 € |
25.04.2024 |
27.04.2024 |
28.04.2024 |
26.04.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
FV/202404524 |
Faktúra za objednaný tovar-čistiace prostriedky a kancelársky materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
727,44 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
24850007 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
56,88 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
24850008 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
3,12 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |