<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<export><item><datum>2026-10-08</datum><cislo>9001897994</cislo><predmet>	Faktúra za poštové služby 9/2026</predmet><suma>85.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-10-07</datum><cislo>1-B-152</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-152 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Otto Janík</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 423/9, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-10-07</datum><cislo>1-B-44</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-44 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji </predmet><suma>25</suma><dodavatel>Otto Janík</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 423/9, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-10-07</datum><cislo>12/2026/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály číslo: 12/2026/MKS</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Richard Budjač</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 696/10, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-10-07</datum><cislo>22610012</cislo><predmet>Faktúra za hriadel spoj T815 12V kardan repas a adapter 7P/13P</predmet><suma>502.09</suma><dodavatel>FOREST, s.r.o. Mokrance</dodavatel><ico>31703640</ico><adresa>Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-10-07</datum><cislo>0442026</cislo><predmet>Faktúra za výstavbu multifunkčného ihriska pri ZŠ v Strede nad Bodrogom podľa priloženého súpisu vykonaných prác</predmet><suma>56105.44</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2026-10-06</datum><cislo>2026087</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac 09/2026</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Judr.Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná 799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-10-06</datum><cislo>2026117</cislo><predmet>	Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 09/2026</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-10-05</datum><cislo>132/2026</cislo><predmet>Objednávka odvozu naplnených VKK a 4 ks VKK na zber veľkoobjemového odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice - mestská časť Juh 043 46</adresa></item><item><datum>2026-10-05</datum><cislo>20260029</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O Streda nad Bodrogom Klin nad Bodrogom, pre k.ú. Streda nad Bodrogom</predmet><suma>3075</suma><dodavatel>BOSKOV s.r.o.</dodavatel><ico>46461701</ico><adresa>Myslina 15, 066 01 Myslina</adresa></item><item><datum>2026-10-05</datum><cislo>2026270</cislo><predmet>	Faktúra za výkon PZS za 09/2026</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-10-05</datum><cislo>FV112603473</cislo><predmet>Faktúra za balíček Naša Strava.sk MINI - MŠ</predmet><suma>114.29</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 85556/33b, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-10-02</datum><cislo>131/2026</cislo><predmet>Objednávka vykonania jesennej deratizácie v objektoch obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Štefan Béreš</dodavatel><ico>55832423</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 32/37</adresa></item><item><datum>2026-10-02</datum><cislo>FR2602498</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.85</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-10-02</datum><cislo>102610011</cislo><predmet>Faktúra za označenie interiéru budovy MŠ pre orientáciu ľudí s oslabeným zrakom</predmet><suma>6318.51</suma><dodavatel>OLEJÁR spol. s r.o.</dodavatel><ico>36509531</ico><adresa>Priemyselná 4265, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2026-10-02</datum><cislo>PHZ-OPK2-2026/002599-013</cislo><predmet>ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. PHZ-OPK2-2026/002599-013</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. PHZ-OPK2-2026/002599-013</dodavatel><ico>00151866</ico><adresa>Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-10-01</datum><cislo>FV/202612682</cislo><predmet>Faktúra za objednaný kancelársky materiál a čistiace prostriedky pre potreby OcÚ a MŠ</predmet><suma>197.37</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2026-10-01</datum><cislo>202631920</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 10/2026</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2026-10-01</datum><cislo>10260563</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 09/2026</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2026-10-01</datum><cislo>20260111</cislo><predmet>	Faktúra za internet - kolkáreň 10/2026</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-10-01</datum><cislo>2202600980</cislo><predmet>Faktúra za združenú dodávku plynu  - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0</predmet><suma>1903.28</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-10-01</datum><cislo>FA2647767</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.10.2026-31.10.2026</predmet><suma>102.51</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-10-01</datum><cislo>8395937054</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-30</datum><cislo>130/2026</cislo><predmet>Objednávka servisu vzduchotechniky v kultúrnom dome</predmet><suma>971.7</suma><dodavatel>Milan Frajkor - MFKLIMA</dodavatel><ico>37541277</ico><adresa>Cintorínska 43/19, 078 01 Malé Ozorovcce</adresa></item><item><datum>2026-09-30</datum><cislo>128/2026</cislo><predmet>Objednávka organizačno-technického zabezpečenia podujatia Festival ľudovej hudby národnostných menšín - Nótaest 2026 dňa 04.10.2026</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MAS BODROG, o.z.</dodavatel><ico>42407273</ico><adresa>Hlavná 391/174, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-09-30</datum><cislo>12601039</cislo><predmet>	Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 9/2026</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-09-30</datum><cislo>26850012</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-09-30</datum><cislo>26850013</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-09-30</datum><cislo>2026119</cislo><predmet>Faktúra za servis a revíziu plynových kotlov v bytovom dome, v požiarnej zbrojnici, MŠ, MKS a v kolkárni</predmet><suma>1399.75</suma><dodavatel>PlynoMATT s.r..o.</dodavatel><ico>57224323</ico><adresa>1.Mája 59/21, 07643 Ćierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2026-09-30</datum><cislo>2026/203</cislo><predmet>Faktúra za dohodnuté práce súvisiace s evidenciou komunálnych odpadov obce za 3Q 2026</predmet><suma>239.85</suma><dodavatel>Ing.Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143/34, 07615 Veľaty</adresa></item><item><datum>2026-09-29</datum><cislo>5/2026/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nehnuteľnosti číslo: 5/2026/NZ</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Bc. Kristián Kišš</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 723/25, 076 31 Streda  nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-09-29</datum><cislo>10260527</cislo><predmet>Faktúra za licenciu 3CX ústredňu na obdobie 4rokov - platnosť do 27.09.2030</predmet><suma>1402.2</suma><dodavatel>ICT Solutions, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2026-09-28</datum><cislo>126/2026</cislo><predmet>Objednávka vypracovania monitorovacej správy č.4 ku projektu Nízkouhlíková stratégia obce Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bc. Ľudmila Dostal Čmelíková</dodavatel><ico>47496029</ico><adresa>Ostravská 1021/3 , 04011 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2026-09-28</datum><cislo>127/2026</cislo><predmet>Objednávka - kancelársky materiál a čistiace prostriedky pre potreby Obecného úradu a Materskej školy</predmet><suma>201.48</suma><dodavatel>KRIDLA s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2026-09-28</datum><cislo>129/2026</cislo><predmet>Objednávka náleoiek na zberné nádoby pre FO a PO na komunálny odpad na rok 2027</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-09-24</datum><cislo>125/2026</cislo><predmet>Objednávka 4 ks VKK na zber veľkoobjemového odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice - mestská časť Juh 043 46</adresa></item><item><datum>2026-09-24</datum><cislo>FV/202612303</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky a kancelárske potreby pre MŠ, OcÚ</predmet><suma>1548.1</suma><dodavatel>KRIDLA s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2026-09-24</datum><cislo>OF20260075</cislo><predmet>Faktúra za servis hydraulického zariadenia pre DHZO</predmet><suma>4023.33</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2026-09-23</datum><cislo>123/2026</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov pre potreby OcÚ a materskej školy</predmet><suma>1632.25</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2026-09-23</datum><cislo>2026618</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ihrisko</predmet><suma>587.4</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná ulica 115/6, 07672 Vojany</adresa></item><item><datum>2026-09-23</datum><cislo>2026161</cislo><predmet>Faktúra za štátny znak SR</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Ľuboš Dulík</dodavatel><ico>47130971</ico><adresa>Lúčky 388, 03482 Lúčky</adresa></item><item><datum>2026-09-23</datum><cislo>202611759</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-22</datum><cislo>9049506797</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ</predmet><suma>22.98</suma><dodavatel>Lidl Slovenská republika, s.r.o.</dodavatel><ico>35793783</ico><adresa>Prievozská 2, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-22</datum><cislo>8394799385</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>38.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-21</datum><cislo>11/2026/MKS</cislo><predmet>ZMLUVA O NÁJME VEĽKEJ SÁLY číslo: 11/2026/MKS</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Erika Mentová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krátka 673/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-09-21</datum><cislo>121/2026</cislo><predmet>Objednávka organizéra pre potreby DHZO - 3ks</predmet><suma>52.96</suma><dodavatel>Lidl Slovenská republika, s.r.o.</dodavatel><ico>35793783</ico><adresa>Prievozská 2, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-21</datum><cislo>13020/2026/oPS-29</cislo><predmet>Platba za členstvo v Európskom zoskupení územnej spolupráce Bodrog-Tisa-Latorica s ručením obmedzením</predmet><suma>800</suma><dodavatel>EZÚS BOTILA</dodavatel><ico>31321491-1-05</ico><adresa>3973 Cigánd, Fő utca 80</adresa></item><item><datum>2026-09-18</datum><cislo>121/2026</cislo><predmet>Objednávka 4ks svietidiel LED Street</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LED-SOLAR s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2026-09-18</datum><cislo>2260322</cislo><predmet>Faktúra za implementáciu programu WinCITY IR DC Registratúra Hybrid</predmet><suma>357.93</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2026-09-18</datum><cislo>WZDWBL. 7098/SU/09/2026</cislo><predmet> Faktúra za predfaktúru za objednaný tovar pre Materskú školu - skrine 1ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOMATOR24 SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA</dodavatel><ico>PL9292072263</ico><adresa>Dekoracyjna 8, 65-155, Zielona Góra </adresa></item><item><datum>2026-09-18</datum><cislo>6829932990</cislo><predmet>Faktúra za havarijné poistenie motorového vozidla - John Deere čelný nakladač</predmet><suma>219.5</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-18</datum><cislo>6829932552</cislo><predmet>Faktúra za havarijné poistenie motorového vozidla - traktorový príves</predmet><suma>366.27</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-17</datum><cislo>119/2026</cislo><predmet>Objednávka servisu a revízie plynových kotlov v bytovom dome Ružová 1041/27, požiarnej zbrojnici, materskej škole, kultúrnom dome, kolkárni</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PlynoMATT s.r..o.</dodavatel><ico>57224323</ico><adresa>1.Mája 59/21, 07643 Ćierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2026-09-17</datum><cislo>120/2026</cislo><predmet>Objednávka opravy regulácie kúrenia a kúrenárskych prác v kultúrnom dome</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PlynoMATT s.r..o.</dodavatel><ico>57224323</ico><adresa>1.Mája 59/21, 07643 Ćierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2026-09-17</datum><cislo>1020260135</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - rukavice ochranné 10ks, motyka kovaná 10ks</predmet><suma>105</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-09-17</datum><cislo>20260034</cislo><predmet>Faktúra za servis služobného auta Škoda Octavia  TV308BD</predmet><suma>925.45</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-09-17</datum><cislo>FM2647853</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 09/2026</predmet><suma>109.21</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-09-17</datum><cislo>VF260200</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2026-09-16</datum><cislo>20/2026</cislo><predmet>Mandátna zmluva č. 20/2026</predmet><suma>2214</suma><dodavatel>Ing. Iveta Sabaková</dodavatel><ico>33157413</ico><adresa>Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-09-16</datum><cislo>118/2026</cislo><predmet>Objednávka servisu rekuperačnej technológie v kultúrnom dome</predmet><suma>0</suma><dodavatel>B. C. IMPORT, s.r.o.</dodavatel><ico>54309018</ico><adresa>L. Novomeského 1225/3, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-09-16</datum><cislo>2-A-319</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-319 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji </predmet><suma>25</suma><dodavatel>Mária Kášová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 393/107, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-09-16</datum><cislo>20260021</cislo><predmet>Faktúra za servis rekuperačnej technológie v kultúrnom dome</predmet><suma>430.5</suma><dodavatel>B.C.IMPORT, s.r.o.</dodavatel><ico>54309018</ico><adresa>Nám.L.Novomeského 1225/3, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-09-16</datum><cislo>119-1/2026</cislo><predmet>Objednávka servisu služobného auta Škoda Octavia TV308BD.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-09-16</datum><cislo>2501687506</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné -nájomný bytový dom Ružová 1041/27</predmet><suma>611.31</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2026-09-16</datum><cislo>2501687505</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - požiarna zbrojnica, MŠ, kolkáreň, spomienkový dom, dom smútku, MKS, OcÚ, cintorín ref.cirkvi, Hlavná 417/112</predmet><suma>1458.49</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2026-09-15</datum><cislo>12610606</cislo><predmet>Faktúra za objednávku - kancelárske kreslo</predmet><suma>97.9</suma><dodavatel>JAKS s.r.o.</dodavatel><ico>50734245</ico><adresa>Šarišský Štiavnik 68, 090 42</adresa></item><item><datum>2026-09-15</datum><cislo>260661</cislo><predmet>Faktúra za objednaný  tovar pre OcÚ</predmet><suma>170.2</suma><dodavatel>POĽNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>55352723</ico><adresa>Školská 100/7 , 07631 Viničky</adresa></item><item><datum>2026-09-15</datum><cislo>312602711</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 08/2026</predmet><suma>9438.83</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice - mestská časť Juh 043 46</adresa></item><item><datum>2026-09-15</datum><cislo>312602707</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad - pekáreň Judita Gulyášová za mesiac 08/2026</predmet><suma>318.74</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice - mestská časť Juh 043 46</adresa></item><item><datum>2026-09-15</datum><cislo>FV2614852</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 09/2026</predmet><suma>59.76</suma><dodavatel>MADD FRUID,s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2026-09-14</datum><cislo>117/2026</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho kresla 1ks</predmet><suma>97.9</suma><dodavatel>JAKS s.r.o.</dodavatel><ico>50734245</ico><adresa>Šarišský Štiavnik 68, 090 42</adresa></item><item><datum>2026-09-14</datum><cislo>26216</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie banneru v rozmere 2x2m</predmet><suma>285</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-09-13</datum><cislo>99260383</cislo><predmet>	Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.09.2026 - 12.10.2026</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2026-09-11</datum><cislo>JN_SK/24/9/2026</cislo><predmet>Predfaktúra za objednaný tovar pre Materskú školu - skrine 1ks</predmet><suma>233.13</suma><dodavatel>DOMATOR24 SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA</dodavatel><ico>PL9292072263</ico><adresa>Dekoracyjna 8, 65-155, Zielona Góra </adresa></item><item><datum>2026-09-10</datum><cislo>2260036724</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 09/2026- tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-10</datum><cislo>9001892180</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 8/2026</predmet><suma>125.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-09-10</datum><cislo>2030001566</cislo><predmet>Faktúra za autobusovú prepravu na uskutočnenie poznávacieho zájazdu na 5.9.2026</predmet><suma>1170</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-09-09</datum><cislo>116/2026</cislo><predmet>Objednávka obstarania Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O pre k.ú. Streda nad Bodrogom v rozsahu znesenia č. 548/2026</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BOSKOV s.r.o.</dodavatel><ico>46461701</ico><adresa>Myslina 15, 066 01 Myslina</adresa></item><item><datum>2026-09-08</datum><cislo>0362026</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie filmového premietania dňa 28.8.2026</predmet><suma>950</suma><dodavatel>Lokal production, s.r.o.</dodavatel><ico>55492797</ico><adresa>Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-08</datum><cislo>2600040</cislo><predmet>Dobropis na stavebno-montážne práce na zákazke ,,Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>-822.38</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-09-08</datum><cislo>260047</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe Mandátnej zmluvy ,,Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;&quot;</predmet><suma>3805.31</suma><dodavatel>CEDS s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2026-09-07</datum><cislo>2026090166</cislo><predmet>Faktúra za kovové regále do MŠ</predmet><suma>73.76</suma><dodavatel>BERSICOMP s.r.o.</dodavatel><ico>51478374</ico><adresa>Bartošovce 200, 08642 Bartošovce</adresa></item><item><datum>2026-09-07</datum><cislo>202629</cislo><predmet>Faktúra za dodávku stravy pre seniorov za mesiac 9/2026 - 21ks</predmet><suma>88.2</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2026-09-07</datum><cislo>9661000172</cislo><predmet>Faktúra za povinné ročné zmluvné poistenie motorových vozidiel OPEL COMBO TV493DR</predmet><suma>148.2</suma><dodavatel>UNIQA poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00653501</ico><adresa>Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>10/2026/MKS</cislo><predmet>ZMLUVA O NÁJME VEĽKEJ SÁLY číslo: 10/2026/MKS</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Michal Tokár</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 930/37, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>115/2026         </cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>62.33</suma><dodavatel>Alza.cz a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>5423588309</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar pre OcÚ</predmet><suma>62.33</suma><dodavatel>Alza.sk s.r.o.</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>220029</cislo><predmet>Faktúra za prenájom pódia za ozvučenie podujatia dňa 11.7.2026</predmet><suma>5275</suma><dodavatel>Ing. Jozef Želinský - STAGE PRODUCTIONS</dodavatel><ico>54968054</ico><adresa>L. Kossutha 629/2, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>98261158</cislo><predmet>Faktúra za zriadenie webovej stránky po vytvorení RSE msstredanadbodrogom.sk</predmet><suma>307.5</suma><dodavatel>Webex.digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>FR2602233</cislo><predmet>	Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>26.32</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>7294291947</cislo><predmet>	Faktúra za dodávku elektriny - Športová 2</predmet><suma>416.15</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>7293882163</cislo><predmet>	Faktúra za dodávku elektriny - OcÚ</predmet><suma>427.17</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>7293882164</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - MKS</predmet><suma>269.67</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>7294397207</cislo><predmet>	Faktúra za dodávku elektriny - MŠ</predmet><suma>45.89</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>7294291947</cislo><predmet>	Faktúra za dodávku elektriny - verejné osvetlenie</predmet><suma>491.91</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>7294397206</cislo><predmet>	Faktúra za dodávku elektriny - Hlavná 2, Hlavná 244/169 - VO</predmet><suma>171.74</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>12600007</cislo><predmet>Faktúra za občerstvenie a obed - počet 170ks</predmet><suma>3434</suma><dodavatel>Bnžr s.r.o. </dodavatel><ico>57438021</ico><adresa>Jahodná 136/37, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>102026106</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie dokumentácie stavebný zámer a projekt stavby - rozšírenie obecného cintorína</predmet><suma>9225</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>FM2647357</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 09/2026</predmet><suma>26.78</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>7293694625</cislo><predmet>	Faktúra za ostatné služby - MŠ</predmet><suma>5.01</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-03</datum><cislo>2026240</cislo><predmet>	Faktúra za výkon PZS za 08/2026</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-09-02</datum><cislo>98261155</cislo><predmet>Faktúra za zálohovú faktúru za zriadenie novej webovej stránky msstredanadbodrogom.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2026-09-02</datum><cislo>99265455</cislo><predmet> Faktúra za predfaktúru za doména msstredanadbodrogom.sk zákaznícka podpora Basic</predmet><suma>0</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2026-09-02</datum><cislo>6829856190</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - traktorový príves KN 493YP</predmet><suma>43.53</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-02</datum><cislo>6829855921</cislo><predmet>Faktúra za havarijné poistenie motorového vozidla TV 931YI - traktor kolesový</predmet><suma>1501.58</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-02</datum><cislo>6829856094</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - JOHN DEER čelný nakladač</predmet><suma>74.62</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-02</datum><cislo> 6829854996</cislo><predmet>	Faktúra za poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - JOHN DEER zelený</predmet><suma>74.62</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-02</datum><cislo>126220763</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ - 9/2026</predmet><suma>359.25</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-09-02</datum><cislo>2026108</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 08/2026</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-09-01</datum><cislo>20260100</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 09/2026</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-09-01</datum><cislo>202627562</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 9/2026</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2026-09-01</datum><cislo>114/2026</cislo><predmet>objednávka - autobusova preprava na  05.09.2026 na uskutočnenie poznávacieho zájazdu s tematikou „Pamätné miesta bojov II. svetovej vojny“.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-09-01</datum><cislo>2026077</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac 08/2026</predmet><suma>369</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-09-01</datum><cislo>FA2642505</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.09.2026-30.09.2026</predmet><suma>102.51</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-09-01</datum><cislo>8394159630</cislo><predmet>	Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-09-01</datum><cislo>10260494</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 08/2026</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2026-09-01</datum><cislo>2202600861</cislo><predmet>Faktúra za združenú dodávku plynu za mesiac august - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0</predmet><suma>1903.28</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-09-01</datum><cislo>FM2647295</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 09/2026</predmet><suma>63.45</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-08-31</datum><cislo>26850011</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-08-31</datum><cislo>26850010</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-08-31</datum><cislo>12600850</cislo><predmet>	Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 8/2026 a odchyt a karantenizácia psov</predmet><suma>208.49</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-08-31</datum><cislo>202628</cislo><predmet>	Faktúra za dodávku stravy pre seniorov za mesiac 8/2026 - 427ks</predmet><suma>1793.4</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi-THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských Hrdinov 141/19 , 07643 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2026-08-31</datum><cislo>Fa20261044</cislo><predmet>Faktúra za doplnkové služby - implementácia profilu odberného miesta do systému ENEX</predmet><suma>184.5</suma><dodavatel>eSYST s.r.o.</dodavatel><ico>50139088</ico><adresa>Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-08-31</datum><cislo>260043</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby - externé riadenie projektu ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>1230</suma><dodavatel>CEDS s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2026-08-28</datum><cislo>20260125</cislo><predmet>Faktúra za opravu osvetlenia v spoločných priestoroch nájomnej bytovky v správe Obce Streda nad bodrogom</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Fire &amp; Safety Solutions s. r. o.</dodavatel><ico>56761554</ico><adresa>Skladná 713/3, Streda nad Bodrogom 076 31</adresa></item><item><datum>2026-08-28</datum><cislo>20260124</cislo><predmet>Faktúra za montáž a pripojenie kamery v budove OcÚ</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Fire &amp; Safety Solutions s. r. o.</dodavatel><ico>56761554</ico><adresa>Skladná 713/3, Streda nad Bodrogom 076 31</adresa></item><item><datum>2026-08-28</datum><cislo>2026076</cislo><predmet>Faktúra za náhradu výdavkov v dedičskej veci po J. Kalmán, vedenej na okresnom súde TV</predmet><suma>372.71</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-08-28</datum><cislo>232026</cislo><predmet>Faktúra za prenájom stroja na výrobu cukrovej vaty na deň 28.08.2026</predmet><suma>109</suma><dodavatel>Bc. Stanka Bodnár</dodavatel><ico>51590859</ico><adresa>Puškinova 3985/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-08-28</datum><cislo>2026129</cislo><predmet>	Faktúra za externý manažement projektu &quot;Wifi pre Teba II&quot;</predmet><suma>289</suma><dodavatel>PROGRANT, s.r.o.</dodavatel><ico>51951380</ico><adresa>Dostojevského rad 255/19, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-28</datum><cislo>1126ZF1473</cislo><predmet>Zálohová faktúra za doména msstredanadbodrogom.sk  zákaznícka podpora Basic</predmet><suma>295.2</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2026-08-27</datum><cislo>112/2026</cislo><predmet>Objednávka 2ks dopravných zrkadiel, priemer 600mm</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-27</datum><cislo>1126ZF1470</cislo><predmet>Zálohová predfaktúra za zriadenie novej webovej stránky msstredanadbodrogom.sk</predmet><suma>307.5</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2026-08-27</datum><cislo>111/2026</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia geom.plánu parc.č. 486/1, 430/2</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-08-26</datum><cislo>9/2026/MKS</cislo><predmet>ZMLUVA O NÁJME VEĽKEJ SÁLY číslo: 9/2026/MKS</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Bibiana Sálková</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová  731/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-08-26</datum><cislo>6822200199</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Dácia Sandero TV517BS</predmet><suma>144.62</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-25</datum><cislo>2/VOS/2018</cislo><predmet>Dohoda o skončení nájomnej zmluvy č. 2/VOS/2018 zo dňa 31.10.2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Emil Kačik</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-08-25</datum><cislo>2260032949</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie zmluvy za obdobie 2026/06 - 2026/08</predmet><suma>195.55</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-25</datum><cislo>202600748</cislo><predmet>Faktúra za prepravu autobusom dňa 24.8.2026 Streda nad Bodrogom - Sárospatak, kúpalisko</predmet><suma>287.5</suma><dodavatel>TRANSEM spol.s.r.o.</dodavatel><ico>47211911</ico><adresa>Pri štadióne 535/75,07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-08-24</datum><cislo>tz2026-08-18mm1</cislo><predmet>Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2026-08-24</datum><cislo>DR-240826-01</cislo><predmet>ZMLUVA Č. DR-240826-01 O VYTVORENÍ WEBSTRÁNKY A O POSKYTOVANÍ DOMÉNOVÝCH A WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽIEB</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Webex.digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2026-08-22</datum><cislo>8393138848</cislo><predmet>	Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>38.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-22</datum><cislo>222026</cislo><predmet>Faktúra za  prenájom dvoch skákacích hradov na deň 28.08.2026</predmet><suma>375</suma><dodavatel>Bc. Stanka Bodnár</dodavatel><ico>51590859</ico><adresa>Puškinova 3985/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-08-21</datum><cislo>VF260177</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2026-08-21</datum><cislo>6829828413</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku - Kompostáreň</predmet><suma>93.21</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-20</datum><cislo>110/2026</cislo><predmet>Objednávka prenájmu dvoch skákacích hradov a stroja na výrobu cukrovej vaty na deň 28.08.2026 </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bc. Stanka Bodnár</dodavatel><ico>51590859</ico><adresa>Puškinova 3985/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-08-20</datum><cislo>5/2026/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní audítorských služieb</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>AEGD, s.r.o.</dodavatel><ico>56595824</ico><adresa>Ždiarska 5, Košice</adresa></item><item><datum>2026-08-20</datum><cislo>0382026</cislo><predmet>Faktúra za výstavbu multifunkčného ihriska pri ZŠ v Strede nad Bodrogom podľa priloženého súpisu vykonaných prác</predmet><suma>12552.85</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2026-08-20</datum><cislo>20261116</cislo><predmet>Faktúra za interaktívne encyklopédie a ilustrované encyklopédie - učebnice</predmet><suma>885</suma><dodavatel>IWB s.r.o.</dodavatel><ico>21395900</ico><adresa>Hudcova 532/78b, 612 00 Brno - Medlánky, České republika</adresa></item><item><datum>2026-08-19</datum><cislo>3726130</cislo><predmet>Faktúra za stolové kalendáre na rok 2027 </predmet><suma>1084.63</suma><dodavatel>NOVÁ PRÁCA,s.r.o.</dodavatel><ico>35733594</ico><adresa>Barónka 12, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-19</datum><cislo>109/2026</cislo><predmet>Objednávka 9ks kníh Interaktívny svet a 21ks Naše Slovensko</predmet><suma>885</suma><dodavatel>IWB s.r.o.</dodavatel><ico>21395900</ico><adresa>Hudcova 532/78b, 612 00 Brno - Medlánky, České republika</adresa></item><item><datum>2026-08-18</datum><cislo>107/2026</cislo><predmet>Objednávka integračného rozhrania, implementácie, ročného licenčného poplatku IR DC Registratúra Hybrid</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2026-08-18</datum><cislo>108/2026</cislo><predmet>Objednávka deratizácie v bytovom dome Ružová 27</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Béres Štefan</dodavatel><ico>55832423</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 32/37, 07901 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-08-18</datum><cislo>22608051</cislo><predmet>Faktúra za opravu štartera - DHZ</predmet><suma>66.42</suma><dodavatel>FOREST, s.r.o. Mokrance</dodavatel><ico>31703640</ico><adresa>Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-08-18</datum><cislo>VF10111</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie deratizácie v bytovom dome na ul. Ružovej č. 1041/27</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Ing. Béres Štefan</dodavatel><ico>55832423</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 32/37, 07901 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-08-18</datum><cislo>2026550</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ</predmet><suma>734.25</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná ulica 115/6, 07672 Vojany</adresa></item><item><datum>2026-08-17</datum><cislo>105/2026</cislo><predmet>Objednávka opravy osvetlenia v spoločných priestoroch nájomnej bytovky </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Fire &amp; Safety Solutions s. r. o.</dodavatel><ico>56761554</ico><adresa>Skladná 713/3, Streda nad Bodrogom 076 31</adresa></item><item><datum>2026-08-17</datum><cislo>106/2026</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy na 24.8.2026</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TRANSEM spol.s.r.o.</dodavatel><ico>47211911</ico><adresa>Pri štadióne 535/75,07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-08-17</datum><cislo>6832872001</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - SG Hasičská  IVECO/WISS červená</predmet><suma>183.75</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-15</datum><cislo>312601971</cislo><predmet>	Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 07/2026</predmet><suma>6634.51</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice - mestská časť Juh 043 46</adresa></item><item><datum>2026-08-14</datum><cislo>5022609854</cislo><predmet> Faktúra za zálohovú faktúru na ročný prístup - EPI Vzory</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2026-08-14</datum><cislo>2026125</cislo><predmet>Faktúra za farbenie oplotenia na futbalovom ihrisku v Streda nad Bodrogom</predmet><suma>1107</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-08-14</datum><cislo>1020260119</cislo><predmet>Faktúra za nákup konkretizovaného tovaru pre OcÚ</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-08-14</datum><cislo>1020260120</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru pre OcÚ</predmet><suma>472.35</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-08-13</datum><cislo>99260338</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.08.2026 - 12.09.2026</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2026-08-11</datum><cislo>2026095</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 07/2026</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-08-10</datum><cislo>20260018</cislo><predmet>Faktúra za ekonomické poradenstvo</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 427/38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-08-10</datum><cislo>014_2026</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov za účelom zavedenia energet. služieb v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Bc. Ľudmila Dostal Čmelíková</dodavatel><ico>47496029</ico><adresa>Ostravská 1021/3 , 04011 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2026-08-10</datum><cislo>2260030320</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 08/2026- tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-10</datum><cislo>9001884281</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 7/2026</predmet><suma>134.3</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-08-10</datum><cislo>6832843163</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov - Pro Biznis</predmet><suma>232.42</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-10</datum><cislo>312601417</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad - pekáreň Judita Gulyášová za mesiac 07/2026</predmet><suma>297.59</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice - mestská časť Juh 043 46</adresa></item><item><datum>2026-08-07</datum><cislo>OF20260057</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výbavu pre DHZ obce</predmet><suma>649.45</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2026-08-07</datum><cislo>VF260167</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2026-08-07</datum><cislo>202622416</cislo><predmet>Faktúra za identifikačné náramky Tyvek 3/4&quot; - 400ks</predmet><suma>26.45</suma><dodavatel>Digily s.r.o.</dodavatel><ico>44991983</ico><adresa>Októbrova 689/10,Galanta, 92401</adresa></item><item><datum>2026-08-06</datum><cislo>2262205300</cislo><predmet>	Faktúra k zálohovej faktúre za objednaný tovar - za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2026-08-05</datum><cislo>104/2026</cislo><predmet>Objednávka - vypracovania III. NMS pre projekt Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov za účelom zavedenia energetických služieb v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bc. Ľudmila Dostal Čmelíková</dodavatel><ico>47496029</ico><adresa>Ostravská 1021/3 , 04011 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2026-08-05</datum><cislo>2026001</cislo><predmet>Faktúra za občerstvenie na podujatie ,, Stredanské leto&quot; - 11.7.2026</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Eleonóra Juhászová</dodavatel><ico>40038718</ico><adresa>Kapušianske Kľačany 166, Kapušianske Kľačany 07901</adresa></item><item><datum>2026-08-05</datum><cislo>7292287376</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - Hlavná 2, Hlavná 244/169 - VO</predmet><suma>152.15</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-05</datum><cislo>7292287377</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - MŠ</predmet><suma>48.53</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-05</datum><cislo>7292895731</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - Športová 2</predmet><suma>288.5</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-05</datum><cislo>7294924769</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - verejné osvetlenie</predmet><suma>423.6</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-05</datum><cislo>7293483280</cislo><predmet>	Faktúra za dodávku elektriny - MKS</predmet><suma>195.96</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-05</datum><cislo>7293483279</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - OcÚ</predmet><suma>451.47</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-05</datum><cislo>6828288822</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku - nájomná bytovka</predmet><suma>254.07</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-05</datum><cislo>7292782708</cislo><predmet>Faktúra za ostatné služby - MŠ</predmet><suma>5.01</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-03</datum><cislo>5926018400</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup - EPI Vzory</predmet><suma>246</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2026-08-03</datum><cislo>2202600753</cislo><predmet>	Faktúra za združenú dodávku plynu za mesiac júl - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0</predmet><suma>1903.28</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-08-03</datum><cislo>2026065</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac 07/2026</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Judr.Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná 799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-08-03</datum><cislo>103/2026</cislo><predmet>Kalendáre na rok 2027</predmet><suma>1082.9</suma><dodavatel>NOVÁ PRÁCA,s.r.o.</dodavatel><ico>35733594</ico><adresa>Barónka 12, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-03</datum><cislo>BP2026352</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, za obdobie 3.štvrťroka 2026</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ing. Ján Kočiš  BEPOP</dodavatel><ico>45005168</ico><adresa>ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 , 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-08-03</datum><cislo>FR2601939</cislo><predmet>	Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>26</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-08-03</datum><cislo>2026211</cislo><predmet>	Faktúra za výkon PZS za 07/2026</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-08-03</datum><cislo>10260434</cislo><predmet>	Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 07/2026</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solutions, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2026-08-03</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku - Budovy ZMOS </predmet><suma>684.26</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-03</datum><cislo>103-1/2026</cislo><predmet>Objednávka farbenia oplotenia na futbalovom ihrisku </predmet><suma>1107</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-08-01</datum><cislo>202623902</cislo><predmet>	Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 8/2026</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2026-08-01</datum><cislo>20260082</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 08/2026</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-08-01</datum><cislo>FA2637242</cislo><predmet>	Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.08.2026-31.08.2026</predmet><suma>102.51</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-08-01</datum><cislo>8430864393</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>496</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-01</datum><cislo>8430863610</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 127, Hlavná 692, Hlavná 0, Hlavná 338/190</predmet><suma>768</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-01</datum><cislo>8430863798</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Ružová 27</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-01</datum><cislo>8392553579</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-08-01</datum><cislo>8392553579</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-31</datum><cislo>260606</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb podľa špecifikácie v DL: 260606/D1</predmet><suma>235.91</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-07-31</datum><cislo>12600800</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 7/2026</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-07-31</datum><cislo>26850008</cislo><predmet>	Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 07/2026</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-07-31</datum><cislo>2026118</cislo><predmet>Faktúra za farbenie kovového erbu obce</predmet><suma>243.8</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-07-31</datum><cislo>26850009</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 07/2026</predmet><suma>184.75</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-07-31</datum><cislo>202621</cislo><predmet>Faktúra za dodávku stravy pre seniorov za mesiac 7/2026 - 447ks</predmet><suma>1877.4</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2026-07-30</datum><cislo>26166</cislo><predmet>Faktúra za grafický návrh a vyhotovenie tabuľe 150x100cm</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-07-30</datum><cislo>226607120</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - súčiastky do Tatra hasičská pre DHZ</predmet><suma>1697.31</suma><dodavatel>FOREST, s.r.o. Mokrance</dodavatel><ico>31703640</ico><adresa>Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-07-30</datum><cislo>130812620</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 07/2026</predmet><suma>128.56</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2026-07-29</datum><cislo>0122026</cislo><predmet>Faktúra za technické zabezpečenie filmového premietania - 25.07.2026</predmet><suma>950</suma><dodavatel>Lokal production, s.r.o.</dodavatel><ico>55492797</ico><adresa>Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-29</datum><cislo>OF20260049</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výbavu pre DHZ obce</predmet><suma>505.3</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2026-07-28</datum><cislo>26070149</cislo><predmet>Faktúra za Letecké VIDEO zastavaných častí katastra obce typ B</predmet><suma>263.41</suma><dodavatel>CBS spol,s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2026-07-27</datum><cislo>Zmluva č. Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 737/2019/UZ</cislo><predmet>Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 737/2019/UZ</predmet><suma>50000</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka, a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-27</datum><cislo>1020260104</cislo><predmet>Faktúra za nákup konkretizovaného tovaru pre OcÚ</predmet><suma>453.05</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-07-27</datum><cislo>1262205059</cislo><predmet>Proforma faktúra za objednaný tovar - za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>123.33</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-27</datum><cislo>260034</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby - externé riadenie projektu ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>1230</suma><dodavatel>CEDS s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2026-07-27</datum><cislo>22607103</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - súčiastky do Tatra hasičská pre DHZ</predmet><suma>525.83</suma><dodavatel>FOREST, s.r.o. Mokrance</dodavatel><ico>31703640</ico><adresa>Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-07-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-26</datum><cislo>2026469</cislo><predmet>Faktúra za prenájom mobilných WC a prenájom mobilného umývadla + servis na dňa 11.7.2026</predmet><suma>846.24</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná ulica 115/6, 07672 Vojany</adresa></item><item><datum>2026-07-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>	Mobilné služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-24</datum><cislo>26161</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie pečiatky na overovanie podpisu a listiny</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-07-24</datum><cislo>201592515</cislo><predmet>Faktúra za objednaný  tovar pre OcÚ</predmet><suma>245.4</suma><dodavatel>Gigaprint.sk s.r.o.</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2026-07-23</datum><cislo> 101/2026</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarní OcÚ</predmet><suma>245.4</suma><dodavatel>Gigaprint.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2026-07-23</datum><cislo>102/2026</cislo><predmet>Farbenie kovového erbu obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-07-22</datum><cislo>100/2026</cislo><predmet>Objednávka výroby pečiatok na overovanie podpisu a listiny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-07-22</datum><cislo>126000296</cislo><predmet>Faktúra za výrobu erbu obce z čierneho plechu</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>HB-LaserCut s.r.o.</dodavatel><ico>44865163</ico><adresa>Kamenecká 241, 076 52 Strážne</adresa></item><item><datum>2026-07-22</datum><cislo>8391552832</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>38.75</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-21</datum><cislo>26107484</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar pre OcÚ</predmet><suma>136.55</suma><dodavatel>CORNiCO Company, s.r.o.</dodavatel><ico>35752271</ico><adresa>Diaľničná cesta 16/B, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2026-07-21</datum><cislo>260124</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - žacie lanko 2,7mm x 1000m  2ks</predmet><suma>273.72</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2026-07-20</datum><cislo>096/2026</cislo><predmet>Odvoz separovaného papiera z OcÚ, KD a ZŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice - mestská časť Juh 043 46</adresa></item><item><datum>2026-07-20</datum><cislo>097/2026</cislo><predmet>Lanko žacie 2,7 mm x 1000 m štvorec cievka 2 ks</predmet><suma>317.06</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2026-07-20</datum><cislo>098/2026</cislo><predmet>Krabičky 3,L MIDI, Kukurica 10 kg, Soľ Flavacol 992g</predmet><suma>136.55</suma><dodavatel>CORNiCO Company, s.r.o.</dodavatel><ico>35752271</ico><adresa>Diaľničná cesta 16/B, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2026-07-20</datum><cislo>099/2026</cislo><predmet>Perá pre zápis do kroniky + náhradné náplňe</predmet><suma>24.8</suma><dodavatel>ENERGIA, s.r.o.</dodavatel><ico>55234798</ico><adresa>Kostolište 685, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2026-07-20</datum><cislo>098/2026</cislo><predmet>Objednávka 10 kg kukurice,  soli a 350ks krabíc </predmet><suma>136.55</suma><dodavatel>CORNiCO Company, s.r.o.</dodavatel><ico>35752271</ico><adresa>Diaľničná cesta 16/B, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2026-07-20</datum><cislo>099/2026</cislo><predmet>Objednávka pier do kroniky obce</predmet><suma>24.8</suma><dodavatel>ENERGIA, s.r.o.</dodavatel><ico>55234798</ico><adresa>Kostolište 685, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2026-07-20</datum><cislo>202600622</cislo><predmet>Faktúra za autobusovú prepravu Streda nad Bodrogom - Sárospatak dňa 17.7.2026</predmet><suma>285</suma><dodavatel>TRANSEM spol.s.r.o.</dodavatel><ico>47211911</ico><adresa>Pri štadióne 535/75,07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-07-20</datum><cislo>096-1/2026</cislo><predmet>Objednávka dodávky stravy pre seniorov za mesiac júl a august 2026</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2026-07-16</datum><cislo>0312026</cislo><predmet>Faktúra za výstavbu multifunkčného ihriska pri ZŠ v Strede nad Bodrogom podľa priloženého súpisu vykonaných prác</predmet><suma>80659.73</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2026-07-16</datum><cislo>FM2645589</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 06/2026</predmet><suma>80.26</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-07-16</datum><cislo>2026311587</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu detského ihriska - Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>418.2</suma><dodavatel>Technická inšpekcia , a.s.</dodavatel><ico>36653004</ico><adresa>Tomášikova 64, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-16</datum><cislo>12600005</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie stravovania pre pozvaných hostí v deň podujatia ,,Stredanské dni&quot;</predmet><suma>552</suma><dodavatel>Bnžr s.r.o. </dodavatel><ico>57438021</ico><adresa>Jahodná 136/37, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-07-15</datum><cislo>260575</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb podľa špecifikácie v DL: 260575/D1</predmet><suma>36.9</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-07-15</datum><cislo>2261116571</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Stredanské leto 11.7.2026</predmet><suma>110.7</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava </adresa></item><item><datum>2026-07-15</datum><cislo>261007022</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tovaru podľa špecifikácie v DL: č. 267016/DP</predmet><suma>132.84</suma><dodavatel>IFOsoft s.r.o.</dodavatel><ico>31666108</ico><adresa>Sabinovská 36, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2026-07-14</datum><cislo>095/2026</cislo><predmet>Nástenný vonkajší popolník 300x62x62 mm</predmet><suma>54.12</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-14</datum><cislo>078/2026</cislo><predmet>Objednávka premietania 2 filmov v obci Streda nad Bodrogom(25.07.2026 a 28.08.2026)</predmet><suma>1900</suma><dodavatel>Lokal production, s.r.o.</dodavatel><ico>55492797</ico><adresa>Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-14</datum><cislo>SPF26426431</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - nástenný vonkajší popolník 300x62x62 mm</predmet><suma>54.12</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-14</datum><cislo>312600605</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 06/2026</predmet><suma>6596.6</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice - mestská časť Juh 043 46</adresa></item><item><datum>2026-07-14</datum><cislo>4/2026/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nehnuteľností - prenájom pozemku &quot;C&quot; 1528</predmet><suma>71.97</suma><dodavatel>Rímskokatolícka farnosť Karmelskej Panny Márie Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>31983600</ico><adresa>Letná 339/1, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-07-14</datum><cislo>312601029</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad - pekáreň Judita Gulyášová za mesiac 06/2026</predmet><suma>83.69</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice - mestská časť Juh 043 46</adresa></item><item><datum>2026-07-13</datum><cislo>094/2026</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy na 17.7.2026</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TRANSEM spol.s.r.o.</dodavatel><ico>47211911</ico><adresa>Pri štadióne 535/75,07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-07-13</datum><cislo>07788/2026/RU-28520</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Košický samosprávny kraj</dodavatel><ico>35541016</ico><adresa>Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice</adresa></item><item><datum>2026-07-13</datum><cislo>0452026</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie s raňajkami v termíne od 09.07.2026 do 12.07.2026</predmet><suma>2499</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/81, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-07-13</datum><cislo>99260295</cislo><predmet>	Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.07.2026 - 12.08.2026</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2026-07-13</datum><cislo>7026117167</cislo><predmet>Faktúra za potvrdenie bankovej informác</predmet><suma>79.95</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-13</datum><cislo>6817813695</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - príves nákladný za traktor </predmet><suma>22.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-12</datum><cislo>20260023</cislo><predmet>	Faktúra za stavebné práce - &quot; Obnova rekreačno-turistickej infraštruktúry - park pri kaštieli &quot;</predmet><suma>29469.88</suma><dodavatel>RICHWALL s. r. o.</dodavatel><ico>54216362</ico><adresa>Magnezitárska 5, Košice 040 13</adresa></item><item><datum>2026-07-11</datum><cislo>102026</cislo><predmet>Faktúra za prenájom skákacieho hradu šmolko a jednorožec na deň obce 11.7.2026</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Bc. Stanka Bodnár</dodavatel><ico>51590859</ico><adresa>Puškinova 3985/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-07-11</datum><cislo>FV11</cislo><predmet>Faktúra za prenájom vláčika na deň obce dňa 11.7.2026</predmet><suma>470</suma><dodavatel>Obec Malá Tŕňa</dodavatel><ico>00689726</ico><adresa>Tokajská 2/25, 07682  Malá Tŕňa</adresa></item><item><datum>2026-07-10</datum><cislo>093/2026</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia tabule pre Prevádzkový poriadok detského a fitness ihriska</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-07-10</datum><cislo>2260023943</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 07/2026- tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-09</datum><cislo>9001878811</cislo><predmet>	Faktúra za poštové služby 6/2026</predmet><suma>48.2</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-07-08</datum><cislo>092/2026</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia banneru o rozmere 2x2m s textom &quot; Podujatie je realizované s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-07-08</datum><cislo>VF260144</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2026-07-08</datum><cislo>6832721107</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - MŠ</predmet><suma>900.31</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-08</datum><cislo>1260062</cislo><predmet>Faktúra za opravu a komplexné prečistenie tlačiarne EPSON L6460</predmet><suma>67.65</suma><dodavatel>Ing.Stanislav Kuľaša, PRINT-servis</dodavatel><ico>17208131</ico><adresa>Starozágorská 41, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2026-07-07</datum><cislo>088/2026</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia ozvučenia, prenájom javiska a účinkujúceho na podujatie Stredanské leto 11.07.2026 </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Jozef Želinský - STAGE PRODUCTIONS</dodavatel><ico>54968054</ico><adresa>L. Kossutha 629/2, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-07-07</datum><cislo>091/2026</cislo><predmet>Objednávka hasičskej výbavy pre DHZO</predmet><suma>505.28</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2026-07-07</datum><cislo>2026082</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 06/2026</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-07-07</datum><cislo>12600004</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie stravovania pre 13 členov volebných komisií v deň konania referenda 4.7.2026</predmet><suma>179.4</suma><dodavatel>Bnžr s.r.o. </dodavatel><ico>57438021</ico><adresa>Jahodná 136/37, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-07-07</datum><cislo>090/2026</cislo><predmet>ubytovanie v termíne od 09.07.2026 do 12.07.2026 pre 7 osôb a v termíne od 10.07.2026 do 12.07.2026 pre 14 osôb.  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/81, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-07-07</datum><cislo>089/2026</cislo><predmet>Objednávka stravy pre hostí Obecného úradu na podujatí Stredanské dni</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bnžr s.r.o. </dodavatel><ico>57438021</ico><adresa>Jahodná 136/37, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-07-07</datum><cislo>89-1/2026</cislo><predmet>Občerstvenie na podujatie Stredanské leto 11.07.2026 </predmet><suma>200</suma><dodavatel>Eleonóra Juhászová</dodavatel><ico>40038718</ico><adresa>Kapušianske Kľačany 166, Kapušianske Kľačany 07901</adresa></item><item><datum>2026-07-06</datum><cislo>7293693099</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - OcÚ</predmet><suma>471.48</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-06</datum><cislo>086/2026</cislo><predmet>Objednávka označenia interiéru budovy MŠ pre orientáciu ľudí s oslabeným zrakom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OLEJÁR spol. s r.o.</dodavatel><ico>36509531</ico><adresa>Priemyselná 4265, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2026-07-06</datum><cislo>087/2026</cislo><predmet>Objednávka výroby erbu obce z čierneho plechu rozmer 14900x1710,5mm, hmotnosť 63,00kg</predmet><suma>160</suma><dodavatel>HB-LaserCut s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 241, 076 52 Strážne</adresa></item><item><datum>2026-07-06</datum><cislo>FV112602419</cislo><predmet>Faktúra za balíček Naša Strava.sk MINI - MŠ</predmet><suma>114.29</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 85556/33b, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-07-06</datum><cislo>26148</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie pečiatky a plakety</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-07-04</datum><cislo>126133692</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ - 6/2026</predmet><suma>131.53</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-07-03</datum><cislo>FV260130</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 2.Q 2026</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB PROJECT s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-07-03</datum><cislo>7292285331</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - verejné osvetlenie</predmet><suma>393.52</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-03</datum><cislo>7294632245</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>139.85</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-03</datum><cislo>7294632246</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>62.72</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-03</datum><cislo>7293692298</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - MKS</predmet><suma>234.68</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-03</datum><cislo>7294830706</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>233.45</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-03</datum><cislo>FR2601714</cislo><predmet>	Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>27.29</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-07-03</datum><cislo>7294396558</cislo><predmet>Faktúra za ostatné služby - MŠ</predmet><suma>5.01</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-03</datum><cislo>2026173</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 06/2026</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-07-03</datum><cislo>085/2026</cislo><predmet>identifikačné náramky TYVEK - 400 ks</predmet><suma>26.45</suma><dodavatel>Digily s.r.o.</dodavatel><ico>44991983</ico><adresa>Októbrova 689/10,Galanta, 92401</adresa></item><item><datum>2026-07-02</datum><cislo>082/2026</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia ceny obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-07-02</datum><cislo>126162520</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 07/2026</predmet><suma>95.66</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-07-02</datum><cislo>PO8F002705</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie odborného stanoviska k projektu ,,Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu&quot;</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Štátna ochrana prírody SR</dodavatel><ico>17058520</ico><adresa>Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-07-02</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Tatra SG hasičská</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>081/2026</cislo><predmet>Objednávka 2ks slov.vlajok 100x150cm</predmet><suma>40.72</suma><dodavatel>Vlajky.EU s.r.o.</dodavatel><ico>28511042</ico><adresa>Praha 6, Liboc, Radčina 497/22, 161 00</adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>20260075</cislo><predmet>	Faktúra za internet - kolkáreň 07/2026</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>1-B-160</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-160 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Ján Lupiš</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 171/38, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>1-B-161</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-161 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Ján Lupiš</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 171/38, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>202621479</cislo><predmet>	Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 7/2026</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>2026027175</cislo><predmet>Faktúra za GPS monitoring a knihu jázd pre 4 vozidlá na 6 mesiacov 7/2026</predmet><suma>211.2</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>2026053</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac 06/2026</predmet><suma>369</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>FA2631965</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.07.2026-31.07.2026</predmet><suma>102.51</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>2202600651</cislo><predmet>Faktúra za združenú dodávku plynu za mesiac jún - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0</predmet><suma>1903.28</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>083/2026</cislo><predmet>Objednávka tlačív pre MŠ na šk.rok 2026/2027</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>084/2026</cislo><predmet>Objednávka hospodárskych tlačív pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>9542/2026</cislo><predmet>Faktúra za Slovenskú vlajku 2ks</predmet><suma>40.72</suma><dodavatel>Vlajky.EU s.r.o.</dodavatel><ico>28511042</ico><adresa>Praha 6, Liboc, Radčina 497/22, 161 00</adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>10260364</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 06/2026</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solutions, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2026-07-01</datum><cislo>8390969813</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-30</datum><cislo>2026/156</cislo><predmet>Faktúra za dohodnuté práce súvisiace s evidenciou komunálnych odpadov obce za 2Q 2026</predmet><suma>239.85</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143/34, 07615 Veľaty</adresa></item><item><datum>2026-06-30</datum><cislo>2026076</cislo><predmet>Faktúra za servis plynového kotla v budove vo vlastníctve obce - Hlavná 393/170</predmet><suma>400</suma><dodavatel>PlynoMATT s.r..o.</dodavatel><ico>57224323</ico><adresa>1.Mája 59/21, 07643 Ćierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2026-06-30</datum><cislo>FAV200032/2026</cislo><predmet>	Faktúra za poplatok za licenciu programu pohrebiska obci Streda nad Bodrogom za rok 2026</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36676845</ico><adresa>Dolný val 3, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-06-30</datum><cislo>26850007</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 06/2026</predmet><suma>781.54</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-06-30</datum><cislo>120812620</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 06/2026</predmet><suma>405.64</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2026-06-30</datum><cislo>FM2645954</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 06/2026</predmet><suma>81.45</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-06-30</datum><cislo>20260798</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na využívanie softvéru ENEX v období 29.6.2026 - 28.6.2027</predmet><suma>522.75</suma><dodavatel>eSYST s.r.o.</dodavatel><ico>50139088</ico><adresa>Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-06-30</datum><cislo>12600680</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 6/2026</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-06-29</datum><cislo>5100004550</cislo><predmet>Faktúra za jednorazové úrazové poistenie </predmet><suma>100</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-29</datum><cislo>3/2026/OZ</cislo><predmet>Licenčná zmluva </predmet><suma>425</suma><dodavatel>eSYST s.r.o.</dodavatel><ico>50139088</ico><adresa>Fraňa Mráza 289/2, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-06-29</datum><cislo>OF20260031</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar pre DHZ</predmet><suma>4044.25</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2026-06-29</datum><cislo>FV2614022</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 07/2026</predmet><suma>33.58</suma><dodavatel>MADD FRUID,s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2026-06-29</datum><cislo>33/2026</cislo><predmet>Faktúra za obstarávateľskú činnosť ,,Územného plánu obcí Streda nad Bodrogom a Klin nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>1845</suma><dodavatel>Ing. Iveta Sabaková</dodavatel><ico>33157413</ico><adresa>Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-06-29</datum><cislo>1260059</cislo><predmet>Faktúra za opravu a komplexné prečistenie tlačiarne EPSON L3160</predmet><suma>55.35</suma><dodavatel>Ing.Stanislav Kuľaša, PRINT-servis</dodavatel><ico>17208131</ico><adresa>Starozágorská 41, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2026-06-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-26</datum><cislo>079/2026</cislo><predmet>Servis plynového kotla Hlavná 393/170</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PlynoMATT s.r..o.</dodavatel><ico>57224323</ico><adresa>1.Mája 59/21, 07643 Ćierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2026-06-26</datum><cislo>080/2026</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia stravovania ( obed a večera) pre 13 členov volebných komisií v deň konania referenda 4.7.2026.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bnžr s.r.o. </dodavatel><ico>57438021</ico><adresa>Jahodná 136/37, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-06-25</datum><cislo>20260247</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ</predmet><suma>343.7</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2026-06-24</datum><cislo>VF260135</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2026-06-24</datum><cislo>202600070</cislo><predmet>Faktúra za službu PERISKOP pre riaditeľov MŠ za obdobie 1.9.2025 - 31.8.2026</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Periskop s.r.o. - člen Komensky Group</dodavatel><ico>50774336</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-06-22</datum><cislo>8389984321</cislo><predmet>	Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>38.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-22</datum><cislo>2026408</cislo><predmet>Faktúra za prenájom mobilných WC +servis</predmet><suma>356.7</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná ulica 115/6, 07672 Vojany</adresa></item><item><datum>2026-06-19</datum><cislo>2026010</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu -1. mlatový chodník v parku pri kaštieli, 2. prepojovacia cesta  medzi ulicou SNP a Záhradná</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 1022, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2026-06-18</datum><cislo>260114877</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ podľa objednávky</predmet><suma>184.3</suma><dodavatel>WorldOffice s.r.o.</dodavatel><ico>46267191</ico><adresa>Švabinského 21, 85101 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2026-06-18</datum><cislo>FF261145</cislo><predmet>Faktúra za kartotékovú skriňu 5 zásuvkami - 2ks</predmet><suma>413.5</suma><dodavatel>ff consulting, s.r.o.</dodavatel><ico>44182333</ico><adresa>Veľká Mača 200, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2026-06-18</datum><cislo>077/2026</cislo><predmet>prenájom mobilného WC vrátane servisu v počte 2 ks a prenájom mobilného umývadla v počte 1 ks</predmet><suma>356.7</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná ulica 115/6, 07672 Vojany</adresa></item><item><datum>2026-06-17</datum><cislo>5/2026</cislo><predmet>ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 5/2026</predmet><suma>8000</suma><dodavatel>Rímskokatolícka farnosť Karmelskej Panny Márie Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>31983600</ico><adresa>Letná 1, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-06-17</datum><cislo>075/2026</cislo><predmet>Objednávka gastroobalov na deň obce </predmet><suma>201.59</suma><dodavatel>WorldOffice s.r.o.</dodavatel><ico>46267191</ico><adresa>Švabinského 21, 85101 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2026-06-17</datum><cislo>074/2026</cislo><predmet>Objednávka skákacích hradov na deň obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bc. Stanka Bodnár</dodavatel><ico>51590859</ico><adresa>Puškinova 3985/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-06-16</datum><cislo>20260065</cislo><predmet>	Faktúra za školenie psychickej spôsobilosti na vedenie vozidla - Gabriel Móricz ml.</predmet><suma>95</suma><dodavatel>PhDr. Miroslava  Heráková</dodavatel><ico>45007098</ico><adresa>Vnútorný Červený breh 1848/9, 04001 Košice-Sever</adresa></item><item><datum>2026-06-16</datum><cislo>102026069</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie projektu stavby ,,Obnova parku pri kaštieli&quot;</predmet><suma>1845</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-06-16</datum><cislo>20260036</cislo><predmet>Zmluva o združenej dodávke plynu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-06-15</datum><cislo>072/2026</cislo><predmet>Objednávka utonómnych dýchacích prístrojov a príslušenstva pre potreby DHZO</predmet><suma>4044.24</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2026-06-15</datum><cislo>073/2026</cislo><predmet>Objednávka tlakovej skúšky fľaše k ADP pre DHZO</predmet><suma>649.44</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2026-06-15</datum><cislo>1020260081</cislo><predmet>Faktúra za nákup konkretizovaného tovaru - bruska excentrícka lestička</predmet><suma>105</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-06-15</datum><cislo>20260061</cislo><predmet>Faktúra za školenie psychickej spôsobilosti na vedenie vozidla členov DHZ obce - Ján Grácer, Kristián Tóth</predmet><suma>190</suma><dodavatel>PhDr. Miroslava  Heráková</dodavatel><ico>45007098</ico><adresa>Vnútorný Červený breh 1848/9, 04001 Košice-Sever</adresa></item><item><datum>2026-06-15</datum><cislo>0342026</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie v termíne od 12.06.2026 do 14.06.2026 pre 4 osoby</predmet><suma>420</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/81, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-06-15</datum><cislo>FV2613737</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 06/2026</predmet><suma>46.99</suma><dodavatel>MADD FRUID,s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2026-06-13</datum><cislo>99260251</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.06.2026 - 12.07.2026</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2026-06-11</datum><cislo>069/2026</cislo><predmet>Objednávka - Vysávač mokro-suchý Kärcher WD 3 V-17/4/20</predmet><suma>63.89</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>48258946</ico><adresa>Trolejbusová 3, 040 11 Košice II.</adresa></item><item><datum>2026-06-11</datum><cislo>070/2026</cislo><predmet>Objednávka - Kartotéková skriňa s 5 zásuvkami (2 ks)</predmet><suma>413.5</suma><dodavatel>ff consulting, s.r.o.</dodavatel><ico>44182333</ico><adresa>Veľká Mača 200, 925 32 Veľká Mača</adresa></item><item><datum>2026-06-11</datum><cislo>260509</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb podľa špecifikácie v DL: 260509/D1</predmet><suma>247.11</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-06-11</datum><cislo>071/2026</cislo><predmet>ubytovanie v termíne od 12.06.2026 do 14.06.2026 pre 4 osoby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Skalina - Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-06-11</datum><cislo>4/2026/OZ</cislo><predmet>Darovacia zmluva</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>LAJA STAV s.r.o.</dodavatel><ico>47069007</ico><adresa>Bačka 10, 076 84 Bačka</adresa></item><item><datum>2026-06-10</datum><cislo>8/2026/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály č. 8/2026/MKS</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Zlatica Tóthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 555/18, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-06-10</datum><cislo>067/2026</cislo><predmet>Objednávka - psychologické vyšetrenie vodičov s výstražným znamením /maják/  dvakrát ( DHZO)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PhDr. Miroslava Heráková</dodavatel><ico>45007098</ico><adresa>Vnútorný Červený breh 1848/9, 04001 Košice-Sever</adresa></item><item><datum>2026-06-10</datum><cislo>068/2026</cislo><predmet>Objednávka - psychologické vyšetrenie vodičov s výstražným znamením /maják/ jedenkrát ( DHZO)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PhDr. Miroslava  Heráková</dodavatel><ico>45007098</ico><adresa>Vnútorný Červený breh 1848/9, 04001 Košice-Sever</adresa></item><item><datum>2026-06-10</datum><cislo>2260016606</cislo><predmet>	Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 06/2026- tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-10</datum><cislo>9001872026</cislo><predmet>	Faktúra za poštové služby 5/2026</predmet><suma>108.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-06-10</datum><cislo>2026373</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - DHZ</predmet><suma>146.85</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná ulica 115/6, 07672 Vojany</adresa></item><item><datum>2026-06-09</datum><cislo>066/2026</cislo><predmet>Objednávka kľúča HUNTER k postrekovačom 5ks</predmet><suma>13.5</suma><dodavatel>H-Garden s.r.o.</dodavatel><ico>57252238</ico><adresa>Kherndlova 614/6, 937 01 Želiezovce</adresa></item><item><datum>2026-06-09</datum><cislo>065/2026</cislo><predmet>Objednávka opravy osvetlenia pri tufových pivniciach v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-06-09</datum><cislo>202610</cislo><predmet>Faktúra za nákup kníh -  MŠ</predmet><suma>33</suma><dodavatel>AK BOOKS s.r.o.</dodavatel><ico>45963177</ico><adresa>Magnezitárska 9, 04013 Košice</adresa></item><item><datum>2026-06-09</datum><cislo>2026074</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 05/2026</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-06-09</datum><cislo>100689726</cislo><predmet>	Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 05/2026</predmet><suma>6212.31</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-06-09</datum><cislo>100727426</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad - pekáreň Judita Gulyášová</predmet><suma>142.53</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-06-08</datum><cislo>260025</cislo><predmet>Faktúra za externé riadenie projektu: ,,Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>2498.44</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2026-06-08</datum><cislo>2600036</cislo><predmet>Dobropis na stavebno-montážne práce na zákazke ,,Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>915.12</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-06-08</datum><cislo>2600035</cislo><predmet>Faktúra za osadenie žumpy pri kultúrnom dome</predmet><suma>3941.63</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-06-08</datum><cislo>6832629212</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov ,,Dom smútku&quot; Hlavná 517</predmet><suma>428.74</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-05</datum><cislo>100660026</cislo><predmet>Faktúra za odvoz vyzbieraného textilného odpadu - dátum odvozu 19.05.2026</predmet><suma>384.42</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-06-04</datum><cislo>VP/26/16076/001 </cislo><predmet>Hromadná licenčná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava </adresa></item><item><datum>2026-06-04</datum><cislo>6614949381</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - TV359YI príves nákladný</predmet><suma>36.43</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00585441</ico><adresa>Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-04</datum><cislo>0626</cislo><predmet>Faktúra za tvorbu a obstaranie webstránky pre projekt &quot;Castle to Castle&quot; </predmet><suma>170</suma><dodavatel>Masca s.r.o.</dodavatel><ico>52550575</ico><adresa>Tehelná 502/37, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2026-06-03</datum><cislo>100632926</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - ŠJ pri ZŠ Školská 2 za obdobie 5/2026</predmet><suma>18.6</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-06-03</datum><cislo>7292893690</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>221.22</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-03</datum><cislo>7293870840</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>56.47</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-03</datum><cislo>7292780446</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>441.43</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-03</datum><cislo>7293870839</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>153.31</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-03</datum><cislo>6230856555</cislo><predmet>Faktúra za hlavicu na vysávač-mokro-suchá sacia dýza</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Kärcher Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>43967663</ico><adresa>Bratislavská 31, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-06-03</datum><cislo>7294396411</cislo><predmet>Faktúra za ostatné služby - MŠ</predmet><suma>5.01</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-03</datum><cislo>7294828148</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - OcÚ</predmet><suma>689.44</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-03</datum><cislo>7294828149</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 127</predmet><suma>219.56</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-06-03</datum><cislo>526310172</cislo><predmet>Faktúra za overenia váhy triedy presnosti -ŠJ pri MŠ</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</dodavatel><ico>37954521</ico><adresa>Geologická 9966/1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice</adresa></item><item><datum>2026-06-02</datum><cislo>063/2026</cislo><predmet>Objednávka prepínateľnej hubice na mokro-suché vysávanie s držiakom</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Kärcher Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>43967663</ico><adresa>Bratislavská 31, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-06-02</datum><cislo>64/2026</cislo><predmet>Objednávka predĺženia domény www.castletocastle.eu na 12 mesiacov</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Masca, s.r.o.</dodavatel><ico>52550575</ico><adresa>Tehelná 502/37, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2026-06-02</datum><cislo>100613126</cislo><predmet>Faktúra za zber jedlých olejov a tukov za obdobie 05/2026</predmet><suma>15.94</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-06-02</datum><cislo>2026139</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 05/2026</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-06-01</datum><cislo>062/2026</cislo><predmet>Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebný zámer za účelom rozšírenia obecného cintorína pre potreby EIA</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-06-01</datum><cislo>202617847</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 6/2026</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2026-06-01</datum><cislo>10260299</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 05/2026</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2026-06-01</datum><cislo>20260060</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 06/2026</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-06-01</datum><cislo>2026037</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac 05/2026</predmet><suma>419</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-06-01</datum><cislo>FA2626683</cislo><predmet>	Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.06.2026-30.06.2026</predmet><suma>102.51</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-06-01</datum><cislo>2202600544</cislo><predmet>Faktúra za združenú dodávku plynu za mesiac máj 2026 - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0</predmet><suma>1903.28</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-06-01</datum><cislo>8389399732</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-31</datum><cislo>20260101</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu terénnych  úprav na obecnom cintoríne</predmet><suma>92.25</suma><dodavatel>Zemepan, s.r.o.</dodavatel><ico>50506749</ico><adresa>Mierova 1/2622, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-05-31</datum><cislo>1542026</cislo><predmet>Faktúra za opravy osvetlenia pri tufových pivniciach v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>125.3</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-05-31</datum><cislo>12600484</cislo><predmet>	Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 5/2026 a odchyt a karantenizácia psov</predmet><suma>294.59</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-05-30</datum><cislo>26850006</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 05/2026</predmet><suma>726.05</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-05-29</datum><cislo>1-B-284</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-284 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Tomáš Legeza</dodavatel><ico></ico><adresa>Ul. biskupa Kondého 5138/38, Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2026-05-29</datum><cislo>100812620</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 05/2026</predmet><suma>174.67</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2026-05-29</datum><cislo>6833695959</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov ,,Areál pohyb. a voľnočas. aktivít - Športová 3&quot;</predmet><suma>384.48</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-28</datum><cislo>7/2026/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č. 7/2026/MKS</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Iveta Sálková</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 731/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-05-28</datum><cislo>3/2026/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva číslo: 3/2026/NZ</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Ema Girinyiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Skladná 713/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-05-28</datum><cislo>FM2644841</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 05/2026</predmet><suma>29.59</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-05-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-26</datum><cislo>1-E-13</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-E-13 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Alžbeta Čambalová</dodavatel><ico></ico><adresa>Letná 341/5, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-05-26</datum><cislo>FM2644777</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 05/2026</predmet><suma>86.46</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-05-25</datum><cislo>2260011901</cislo><predmet>Faktúra za vyúčtovanie zmluvy za obdobie 2026/03 - 2026/05</predmet><suma>67.42</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-25</datum><cislo>FV2613199</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 05/2026</predmet><suma>63.08</suma><dodavatel>MADD FRUID,s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2026-05-22</datum><cislo>059/2026</cislo><predmet>Objednávka 2ks popruhov na krovinorezy</predmet><suma>44.8</suma><dodavatel>IBO s.r.o.</dodavatel><ico>36340073</ico><adresa>Bratislavská 50, Trenčín 911 05</adresa></item><item><datum>2026-05-22</datum><cislo>OM-0965-2026</cislo><predmet>Objednávka výpisu z informačného systému katastra nehnuteľností</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Geodetický a kartografický ústav Bratislava</dodavatel><ico>17316219</ico><adresa>Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II.</adresa></item><item><datum>2026-05-22</datum><cislo>060/2026</cislo><predmet>Objednávka 2ks IP kamery Dahua IPC-T5A-PV-0280B</predmet><suma>83.6</suma><dodavatel>Alza.cz a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2026-05-22</datum><cislo>FVZTM12602062</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - profesionálny popruh na krovinorezy VILLAGER PH2016</predmet><suma>44.8</suma><dodavatel>IBO s.r.o.</dodavatel><ico>36340073</ico><adresa>Bratislavská 50, Trenčín 911 05</adresa></item><item><datum>2026-05-22</datum><cislo>8388429700</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>38.35</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-22</datum><cislo>061/2026</cislo><predmet>Objednávka montáže elektrickej prípojky v budove OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Fire &amp; Safety Solutions s. r. o.</dodavatel><ico>56761554</ico><adresa>Skladná 713/3, Streda nad Bodrogom 076 31</adresa></item><item><datum>2026-05-22</datum><cislo>2-A-349</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-349 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Žaneta Šandorová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 612/4, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-05-22</datum><cislo>5420748884</cislo><predmet>Faktúra za IP kamera Dahua IPC-T5A-PV-0280B na Obecný úrad  2ks</predmet><suma>83.6</suma><dodavatel>Alza.sk s.r.o.</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2026-05-21</datum><cislo>058/2026</cislo><predmet>Objednávka realizácie terénnych úprav na obecnom cintoríne</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zemepan, s.r.o.</dodavatel><ico>50506749</ico><adresa>Mierova 1/2622, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-05-20</datum><cislo>2-A-293</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-293 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>75</suma><dodavatel>Magdaléna Kovácsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 230/145, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-05-19</datum><cislo>057/2026</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia geometrického plánu - park pri kaštieli, ul. SNP a Záhradná, parc.č. 1802,1803,1804,1805</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 1022, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2026-05-18</datum><cislo>1020260069</cislo><predmet>Faktúra za nákup konkretizovaného tovaru - metla 6ks, ryl kovaný 3ks</predmet><suma>102.3</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-05-18</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Tatra SG Hasičská  TV426CS</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-15</datum><cislo>056/2026</cislo><predmet>Objednávks odvozu vyzbieraného textilného odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-05-15</datum><cislo>KZ/1/2026</cislo><predmet>KÚPNA ZMLUVA Č. KZ/1/2026</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>BAK real estate s. r. o.</dodavatel><ico>57225966</ico><adresa>Staničná 18/18 971 01 Prievidza</adresa></item><item><datum>2026-05-14</datum><cislo>1276457531</cislo><predmet>Faktúra za knihy v počte 9ks</predmet><suma>144.81</suma><dodavatel>Martinus,s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2026-05-14</datum><cislo>26106</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie tabule vo formáte A4</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-05-14</datum><cislo>26106</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie tabule vo formáte A4</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-05-14</datum><cislo>2026017</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie skla autobusovej zastávky v Strede nad Bodrogom vrátane montáže</predmet><suma>950</suma><dodavatel>Sklenárstvo KALAJ, s.r.o.</dodavatel><ico>46448551</ico><adresa>Kostlné námestie 7, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-05-13</datum><cislo>BP2026225</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, za obdobie 2.štvrťroka 2026</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ing. Ján Kočiš  BEPOP</dodavatel><ico>45005168</ico><adresa>ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 , 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-05-13</datum><cislo>99260207</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.05.2026 - 12.06.2026</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2026-05-12</datum><cislo>0074019708</cislo><predmet>Faktúra za poistenie - prívesný vozík DHZ  TV338YH</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Union poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-12</datum><cislo>100538726</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad - pekáreň Judita Gulyášová</predmet><suma>132.12</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-05-12</datum><cislo>100557326</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 04/2026</predmet><suma>6393.78</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-05-11</datum><cislo>9001865380</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 4/2026</predmet><suma>597.1</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-05-11</datum><cislo>202629</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2026</predmet><suma>114.4</suma><dodavatel>GoldBel, s.r.o.</dodavatel><ico>46814949</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-05-11</datum><cislo>FV2612853</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 05/2026</predmet><suma>58.29</suma><dodavatel>MADD FRUID,s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2026-05-10</datum><cislo>2260009632</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 05/2026- tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-07</datum><cislo>5509005480</cislo><predmet>Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb</predmet><suma>384.48</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-07</datum><cislo>2026080</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru - Krovinorez STIGA BC760DX-SBC 656 DX</predmet><suma>449</suma><dodavatel>DANER s.r.o.</dodavatel><ico>36581542</ico><adresa>M. R. Štefánika 19/71</adresa></item><item><datum>2026-05-06</datum><cislo>2026057</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 04/2026</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-05-06</datum><cislo>7294735111</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - verejné osvetlenie</predmet><suma>503.63</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-06</datum><cislo>7294287754</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - verejné osvetlenie</predmet><suma>175.08</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-06</datum><cislo>7294628868</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - OcÚ</predmet><suma>1231.01</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-06</datum><cislo>7294628869</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - MKS</predmet><suma>207.3</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-06</datum><cislo>7294287755</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - MŠ</predmet><suma>67.07</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-06</datum><cislo>7294491159</cislo><predmet>Faktúra za dodávku elektriny - Športová 2</predmet><suma>209.02</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-06</datum><cislo>20260014</cislo><predmet>Faktúra za ekonomické poradenstvo</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 427/38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-05-06</datum><cislo>7293689618</cislo><predmet>Faktúra za ostatné služby - MŠ</predmet><suma>5.01</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-06</datum><cislo>100521826</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VVK za mesiac apríl 2026</predmet><suma>321.74</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-05-05</datum><cislo>38026145587</cislo><predmet>Faktúra za predfaktúru za objednané knihy do obecnej knižnice - knihy v počte 39ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Panta Rhei s.r.o.</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder</adresa></item><item><datum>2026-05-05</datum><cislo>054/2026</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia tabule vo formáte A4 - Výjazdové rokovanie Vlády SR 2023-2027&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-05-05</datum><cislo>1-A-123</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-A-123 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji </predmet><suma>25</suma><dodavatel>Alžbeta Kiššová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 155/36, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-05-05</datum><cislo>10260232</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 04/2026</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2026-05-05</datum><cislo>26114</cislo><predmet>Faktúra za knihy do obecnej knižnice v maďarskom jazyku - 6ks</predmet><suma>63.75</suma><dodavatel>Talamon s.r.o.</dodavatel><ico>36274968</ico><adresa>Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2026-05-05</datum><cislo>FM2644044</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 05/2026</predmet><suma>75.77</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-05-05</datum><cislo>055/2026</cislo><predmet>Vyhotovenie skla autobusovej zastávky v Strede nad Bodrogom vrátane montáže </predmet><suma>950</suma><dodavatel>Sklenárstvo KALAJ, s.r.o.</dodavatel><ico>46448551</ico><adresa>Kostolné námestie 7, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-05-04</datum><cislo>00331970</cislo><predmet>Zmluva o pripojení k IS DCOM</predmet><suma>2232</suma><dodavatel>DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)</dodavatel><ico>45736359</ico><adresa>Námestie Mateja Korvína č.1, 811 07 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-04</datum><cislo>260450</cislo><predmet>	Faktúra za dodávku prác a služieb podľa špecifikácie v DL: 260450/D1</predmet><suma>154.86</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-05-04</datum><cislo>2026030</cislo><predmet>	Faktúra za právne služby za mesiac 04/2026</predmet><suma>369</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-05-04</datum><cislo>FR2601284</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.82</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-05-04</datum><cislo>26kdi00552</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie hlavnej ročnej kontroly bezpečnosti detského ihriska v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>194.34</suma><dodavatel>EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o.</dodavatel><ico>44658591</ico><adresa>Rázusova 800/12, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-05-04</datum><cislo>2026101</cislo><predmet>	Faktúra za výkon PZS za 04/2026</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-05-04</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku - Budovy ZMOS </predmet><suma>684.26</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-04</datum><cislo>100487426</cislo><predmet>Faktúra za zber jedlých olejov a tukov za obdobie 04/2026</predmet><suma>182.64</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-05-04</datum><cislo>100504026</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - ŠJ pri ZŠ Školská 2 za obdobie 4/2026</predmet><suma>18.6</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-05-01</datum><cislo>8387844083</cislo><predmet>	Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-01</datum><cislo>FA2621421</cislo><predmet>	Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.05.2026-31.05.2026</predmet><suma>102.51</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-05-01</datum><cislo>202612703</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 5/2026</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2026-05-01</datum><cislo>8424885519</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Ružová 27</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-01</datum><cislo>8424885328</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS, Požiarna zbrojnica, Hlavná 0, Hlavná 338/190</predmet><suma>768</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-01</datum><cislo>8424886126</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 0, Záhradná 0, Spodná 0, Letná 0, Kamenecká 1</predmet><suma>496</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-05-01</datum><cislo>20260051</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 05/2026</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-05-01</datum><cislo>2202600444</cislo><predmet>Faktúra za združenú dodávku plynu za mesiac apríl - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0 </predmet><suma>1903.28</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-04-30</datum><cislo>526 073</cislo><predmet>Zmluva č. 526 073 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2026-04-30</datum><cislo>2-A-28</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-28 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Ing. Norbert Helmeczi</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 23, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-04-30</datum><cislo>1-D-135</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-D-135 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eleonóra Puškášová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 552/25, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-04-30</datum><cislo>12600431</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 4/2026</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-04-30</datum><cislo>26850005</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 04/2026</predmet><suma>705.19</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-04-30</datum><cislo>80812620</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 04/2026</predmet><suma>424.32</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2026-04-29</datum><cislo>6/2026/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č. 6/2026/MKS</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Štefan Balogh</dodavatel><ico></ico><adresa>Gagarinova 3776/8, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-04-29</datum><cislo>3726974702</cislo><predmet>Zálohová faktúra za objednané knihy do obecnej knižnice - knihy v počte 39ks</predmet><suma>385.94</suma><dodavatel>Panta Rhei s.r.o.</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder</adresa></item><item><datum>2026-04-29</datum><cislo>FV/202605160</cislo><predmet>Faktúra za objednaný kancelársky materiál a čistiace prostriedky pre potreby OcÚ</predmet><suma>588.42</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2026-04-28</datum><cislo>20260019</cislo><predmet>Faktúra za servis služobného auta škoda Octavia TV308BD</predmet><suma>619.76</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-04-28</datum><cislo>20260004</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku časť cintorín</predmet><suma>750</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-04-28</datum><cislo>052/2026</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov pre potreby OcÚ</predmet><suma>588.42</suma><dodavatel>KRIDLA s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2026-04-28</datum><cislo>053/2026</cislo><predmet>Objednávka vykonania hlavnej ročnej kontroly bezpečnosti detského ihriska v oddychovom parčíku  </predmet><suma>194.34</suma><dodavatel>EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o.</dodavatel><ico>44658591</ico><adresa>Rázusova 800/12, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-04-28</datum><cislo>2261108487</cislo><predmet>	Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel za obdobie 1.1.2026-31.12.2026 - Obecný rozhlas</predmet><suma>28.29</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava </adresa></item><item><datum>2026-04-28</datum><cislo>2692600494</cislo><predmet>Faktúra za školenie ,,Daňový poriadok pri správe miestnych daní&quot;</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR</dodavatel><ico>42499500</ico><adresa>Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-04-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>	Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-23</datum><cislo>20260123</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu výkopových prác a terénnych úprav na futbalovom ihrisku a v parku pri kaštieli</predmet><suma>4477.2</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2026-04-22</datum><cislo>8386861821</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>38.56</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-22</datum><cislo>D O D A T O K č. 1</cislo><predmet>DODATOK č.1 K ZMLUVE Č. 254324 08U09 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Environmentálny fond</dodavatel><ico>30796491</ico><adresa>Nevädzová 5, 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-22</datum><cislo>FV2612414</cislo><predmet>Faktúra za  zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ na obdobie 4/2026</predmet><suma>51.48</suma><dodavatel>MADD FRUID,s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2026-04-22</datum><cislo>6829354713</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Nákladný príves TV 912YI</predmet><suma>31.4</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-22</datum><cislo>20260061</cislo><predmet>Faktúra za opravu a kontrolu hasiacich prístrojov v budovách v správe OcÚ spolu v počte 26ks</predmet><suma>156</suma><dodavatel>Fire &amp; Safety Solutions s. r. o.</dodavatel><ico>56761554</ico><adresa>Skladná 713/3, Streda nad Bodrogom 076 31</adresa></item><item><datum>2026-04-21</datum><cislo>2-A-303</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-303 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Irena Koszturová</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 669/26, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-04-21</datum><cislo>29487801</cislo><predmet>Faktúra za  knihy </predmet><suma>456.29</suma><dodavatel>Martinus,s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2026-04-21</datum><cislo>2600031</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie stavebno-montážnych prác na zákazke ,,Osadenie žumpy pri MKS&quot;</predmet><suma>4884.95</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-04-20</datum><cislo>049/2026</cislo><predmet>Objednávka opravy a kontroly hasiacich prístrojov v budovách v správe Obce Streda nad Bodrogom, 26ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Fire &amp; Safety Solutions s. r. o.</dodavatel><ico>56761554</ico><adresa>Skladná 713/3, Streda nad Bodrogom 076 31</adresa></item><item><datum>2026-04-20</datum><cislo>048/2026</cislo><predmet>Objednávka za vyhotovenie plakiet 2ks, vyhotovenie pečiatky 1ks, farebná tlač na fóliu 18ks</predmet><suma>116.33</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-04-20</datum><cislo>26089</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie plakiet-2ks, vyhotovenie pečiatky-1ks, farebná tlač na fóliu-18ks</predmet><suma>116.33</suma><dodavatel>FLASH company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-04-20</datum><cislo>050/2026</cislo><predmet>Objednávka servisu služobného auta Škoda Octavia TV308BD, výmeny letných pneumatík, tyčiek riadenia, nastavenia geometrie, dekarbonizácie motora</predmet><suma>619.76</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-04-20</datum><cislo>051/2026</cislo><predmet>Objednávka polohopisného a výškopisného zamerania pozemku-časť pozemku cintorín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-04-16</datum><cislo>126085798</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ - 4/2026</predmet><suma>245.73</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-04-15</datum><cislo>VF10045</cislo><predmet>Faktúra za deratizáciu priestorov ZŠ slovenská + školský klub detí</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ing. Béres Štefan</dodavatel><ico>55832423</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 32/37, 07901 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-04-15</datum><cislo>VF10046</cislo><predmet>Faktúra za deratizáciu priestorov ZŠ maďarská</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Ing. Béres Štefan</dodavatel><ico>55832423</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 32/37, 07901 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-04-15</datum><cislo>VF10047</cislo><predmet>Faktúra za deratizáciu priestorov Domov dôchodcov</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Ing. Béres Štefan</dodavatel><ico>55832423</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 32/37, 07901 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-04-15</datum><cislo>VF10041</cislo><predmet>Faktúra za deratizáciu priestorov - OcÚ, DHZ, MKS, MŠ, Kolkáreň, Nájomná bytovka ul. Ružová 1041/27</predmet><suma>246</suma><dodavatel>Ing. Béres Štefan</dodavatel><ico>55832423</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 32/37, 07901 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-04-14</datum><cislo>047/2026</cislo><predmet>Objednávka 1 veľkokapacitného kontajnera</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-04-14</datum><cislo>FV260093</cislo><predmet>Faktúra za opravu ohrievača v unimobunke v areáli pohybových a voľnočasových aktivít v obci</predmet><suma>333.74</suma><dodavatel>JOPAS s.r.o.</dodavatel><ico>50180321</ico><adresa>Suché 5, 07101</adresa></item><item><datum>2026-04-14</datum><cislo>047-1/2026</cislo><predmet>Objednávka realizácie výkopových prác a terénnych úprav na ul. Letnej, na futbalovom ihrisku a v parku pri kaštieli.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>2026122184</cislo><predmet>Faktúra za postrek pre OcÚ</predmet><suma>173.8</suma><dodavatel>Lacnepostreky s.r.o.</dodavatel><ico>51474751</ico><adresa>Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>EURO-2026-1245</cislo><predmet>Faktúra za 5-policový regál 180x90x40cm, zinkovaný</predmet><suma>308</suma><dodavatel>BFR GROUP HUNGARY Kft.</dodavatel><ico>13365433-2-15</ico><adresa>Matróz utca 1/A, 4400 Nyíregyháza, Maďarsko</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>99260158</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.04.2026 - 12.05.2026</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>100405526</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 03/2026</predmet><suma>9184.66</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>100440426</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 03/2026 - Pekáreň Judita Gulyášová</predmet><suma>291.46</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-04-13</datum><cislo>6826595546</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikateľských fyzických osôb za obdobie 21.5.2026 do 20.5.2027 - MKS</predmet><suma>535.74</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-12</datum><cislo>046/2026</cislo><predmet>Objednávka herbicídneho prípravku Clinic UP 20L</predmet><suma>173.81</suma><dodavatel>Lacnepostreky s.r.o.</dodavatel><ico>51474751</ico><adresa>Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-12</datum><cislo>2026228</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ</predmet><suma>293.7</suma><dodavatel>Ladislav Jakub -CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná ulica 115/6, 07672 Vojany</adresa></item><item><datum>2026-04-12</datum><cislo>0912026</cislo><predmet>Faktúra za opravu verejného osvetlenia a naprogramovanie alarmu v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>529.88</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>045/2026</cislo><predmet>Objednávka opravy verejného osvetlenia a naprogramovania alarmu v obci</predmet><suma>529.88</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>2260003402</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 04/2026- tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-10</datum><cislo>9001858876</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 3/2026</predmet><suma>294.2</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>044/2026</cislo><predmet>Objednávka informačnej tabule - &quot; Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>FM2643088</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 04/2026</predmet><suma>113.02</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-04-09</datum><cislo>26083</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie tabule A3 na projekt: ,,Areál pohybových a voľčasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>040/2026</cislo><predmet>Objednávka osadenia žumpy pri kultúrnom stredisku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>041/2026</cislo><predmet>Objednávka vykonania deratizácie v 10 objektoch v správe OcÚ</predmet><suma>496</suma><dodavatel>Ing. Štefan Béreš</dodavatel><ico>55832423</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 32/37</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>043/2026</cislo><predmet>Objednávka nastavenia siete evidencie obyvateľstva a rozhodnutí na úseku poplatkov za TKO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>260375</cislo><predmet>Faktúra za nastavenie siete evidencie obyvateľstva a rozhodnutí na úseku poplatkov za TKO</predmet><suma>82.25</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>FV2612049</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 04/2026</predmet><suma>53.78</suma><dodavatel>MADD FRUID,s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>1020260049</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2026</predmet><suma>100.5</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>040-1/2026</cislo><predmet>Objednávka opravy ohrievača </predmet><suma>0</suma><dodavatel>JOPAS s.r.o.</dodavatel><ico>50180321</ico><adresa>Suché 5, 07101</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>042/2026</cislo><predmet>Objednávka 18ks regálov do achívu 180x90x40 cm</predmet><suma>308</suma><dodavatel>BFR GROUP HUNGARY Kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>Matróz utca 1/A, 4400 Nyíregyháza, Maďarsko</adresa></item><item><datum>2026-04-08</datum><cislo>100379926</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - ŠJ pri ZŠ Školská 2</predmet><suma>18.6</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-04-07</datum><cislo>26053</cislo><predmet>Faktúra za lanko na zdvíhanie dverí 2kusy</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Danielsson s.r.o.</dodavatel><ico>47594373</ico><adresa>Duklianska 8, 080 01 Prešov </adresa></item><item><datum>2026-04-07</datum><cislo>7294826375</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>606.11</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-07</datum><cislo>7294627707</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>205.7</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-07</datum><cislo>7294284797</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>1591.47</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-07</datum><cislo>7294284798</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>207.3</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-07</datum><cislo>7294627708</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>98.95</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-07</datum><cislo>7293686674</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>193.9</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-07</datum><cislo>FV112601377</cislo><predmet>Faktúra za balíček Naša Strava.sk MINI - MŠ</predmet><suma>114.29</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 85556/33b, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-04-07</datum><cislo>7294827219</cislo><predmet>Faktúra za ostatné služby - MŠ</predmet><suma>5.01</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-07</datum><cislo>2026024</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac 03/2026</predmet><suma>369</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-04-07</datum><cislo>2026048</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 03/2026</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-04-03</datum><cislo>FR2600936</cislo><predmet>	Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>26.64</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-04-02</datum><cislo>2026067</cislo><predmet>	Faktúra za výkon PZS za 03/2026</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>202612309</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 4/2026</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>20260038</cislo><predmet>	Faktúra za internet - kolkáreň 04/2026</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>100338626</cislo><predmet>Faktúra za zber jedlých olejov a tukov za obdobie 03/2026</predmet><suma>15.94</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>8386277468</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>10260170</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 03/2026</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>FV260027</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2026</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB PROJECT s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>2262201651</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar pre MŠ </predmet><suma>22.13</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-04-01</datum><cislo>2202600346</cislo><predmet>Faktúra za združenú dodávku plynu - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0</predmet><suma>1903.28</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>26030341</cislo><predmet> Faktúra za zálohovú faktúru za Letecké VIDEO zastavaných častí katastra obce typ B</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CBS spol,s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>26030342</cislo><predmet> Faktúra za zálohovú faktúru za šikmé letecké fotografie, typ B</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CBS spol,s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>26030343</cislo><predmet> Faktúra za zálohovú faktúru za historický atlas regiónu - Dolný Zemplín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CBS spol,s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>39/2026</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku v kú. Streda nad Bodrogom, LV č.1663</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Ing.Nagyidai Blažej</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Veľké Kapušany, Záhradná 9</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>10260380</cislo><predmet>Faktúra za oceľové lanko 4mm - 9m</predmet><suma>23.48</suma><dodavatel>LAPORTA s.r.o.</dodavatel><ico>51210801</ico><adresa>Na výhone 671/3, 90877 Borský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>5570053193</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúre za licenciu programu STP APV WINMATRI na obdobie 03.2026-12.2026 a 01.2027-02.2027</predmet><suma>34.44</suma><dodavatel>DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Československej armády 1174/20, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>12600311</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 3/2026</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>60812620</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 04/2026</predmet><suma>353.14</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2026-03-31</datum><cislo>26850004</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 03/2026</predmet><suma>335.56</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>039/2026</cislo><predmet>Objednávka lanka na zdvíhanie dverí 2 ks </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DANIELSSON s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Duklianska 8, 080 01 Prešov </adresa></item><item><datum>2026-03-30</datum><cislo>702600031</cislo><predmet>Faktúra za predstavenie v slovenskom a maďarskom jazyku ,, Veľkonočné zvyky a tradície&quot;</predmet><suma>450</suma><dodavatel>AbiiCom s.r.o.</dodavatel><ico>53248805</ico><adresa>Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza</adresa></item><item><datum>2026-03-27</datum><cislo>260552</cislo><predmet>Preddavková faktúra za Letecké VIDEO zastavaných častí katastra obce typ B</predmet><suma>395.59</suma><dodavatel>CBS spol,s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2026-03-27</datum><cislo>260553</cislo><predmet>Preddavková faktúra za šikmé letecké fotografie, typ B</predmet><suma>300</suma><dodavatel>CBS spol,s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>038/2026</cislo><predmet>Objednávka didaktického materiálu pre MŠ-Óvoda</predmet><suma>312</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>82601860</cislo><predmet>Faktúra za aktivačný deň pre deti predškolského veku edukačná aktivita</predmet><suma>312</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>N15F000121</cislo><predmet>Faktúra za sadu kníh do obecnej knižnice</predmet><suma>119.14</suma><dodavatel>Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči</dodavatel><ico>37780387</ico><adresa>Štúrova 36, 054 65 Levoča </adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>FPT12008-26-007707</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru - Kosačka benzínová, olej Dynamax, zmes trávny Park, nôž 41cm</predmet><suma>333.4</suma><dodavatel>Mountfield SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Kollárova 85, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>260532</cislo><predmet>Preddavková faktúra za historický atlas regiónu - Dolný Zemplín</predmet><suma>1312.5</suma><dodavatel>CBS spol,s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2026-03-25</datum><cislo>5590048442</cislo><predmet>Zálohová faktúra za poskytnutie štandardnej technickej podpory</predmet><suma>34.44</suma><dodavatel>DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Československej armády 1174/20, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-03-24</datum><cislo>5/2026</cislo><predmet>Faktúra za podujatie - Interaktívna rozprávka ,,A szomorú királykisasszony&quot; pre MŠ</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Táltos Paripa PT - OZ Mýtický kôň</dodavatel><ico>57414831</ico><adresa>Severná 983/6, </adresa></item><item><datum>2026-03-24</datum><cislo>034/2026</cislo><predmet>Objednávka sady kníh do obecnej knižnice</predmet><suma>456.29</suma><dodavatel>Martinus,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2026-03-24</datum><cislo>035/2026</cislo><predmet>Objednávka sady kníh do obecnej knižnice</predmet><suma>119.14</suma><dodavatel>Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči</dodavatel><ico></ico><adresa>Štúrova 1438/36, 054 01 Levoča </adresa></item><item><datum>2026-03-24</datum><cislo>036/2026</cislo><predmet>Objednávka leteckého snímkovania a videa jar/leto 2026</predmet><suma>1158</suma><dodavatel>CBS spol,s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2026-03-24</datum><cislo>037/2026</cislo><predmet>Objednávka historického atlasu</predmet><suma>2548.65</suma><dodavatel>CBS spol,s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>Dodatok č.1  k zmluve o dielo č. 1/2026/OZ</cislo><predmet>Dodatok č.1  k zmluve o dielo č. 1/2026/OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RICHWALL s. r. o.</dodavatel><ico>54216362</ico><adresa>Magnezitárska 5, Košice 040 13</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>260011</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie následnej monitorovacej správy č.2 k projektu ,,Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v obci&quot;</predmet><suma>246</suma><dodavatel>CEDS s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2026-03-22</datum><cislo>8385300897</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>38.61</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-20</datum><cislo>1262201676</cislo><predmet>Zálohová faktúra za osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ</predmet><suma>22.13</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-20</datum><cislo>Dodatok č.1  k Mandátnej zmluve č. 7/2025/OZ</cislo><predmet>Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. 7/2025/OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>2501563914</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - požiarna zbrojnica, MŠ, kolkáreň, spomienkový dom, dom smútku, MKS, OcÚ, cintorín ref.cirkvi, Hlavná 417/112</predmet><suma>710.86</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>2501563915</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné -nájomný bytový dom Ružová 1041/27</predmet><suma>453.11</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2026-03-17</datum><cislo>2/2026/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Mitali, s.r.o.</dodavatel><ico>46256539</ico><adresa>Záhradná 219/98, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-03-17</datum><cislo>1-B-128</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-128 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Judita Petrová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hemerkova 35, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2026-03-17</datum><cislo>1-B-127</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-127 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Judita Petrová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hemerkova 35, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>2-A-75</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-75 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Zoltán Borsodi</dodavatel><ico></ico><adresa>Pavlovo 166, Svätá Mária</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>VF10023</cislo><predmet>Faktúra za represívnu deratizáciu v bytovom dome na ul. Ružová 1041/27</predmet><suma>67</suma><dodavatel>Ing. Béres Štefan</dodavatel><ico>55832423</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 32/37, 07901 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-03-16</datum><cislo>VF260054</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>99260109</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.03.2026 - 12.04.2026</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>20260170</cislo><predmet>Faktúra za 1xkroniku obce Streda nad Bodrogom - tmavočervené, veľkosť A3 a 1xkroniku DHZ Streda nad Bodrogom - tmavočervené, veľkosť A3</predmet><suma>203.5</suma><dodavatel>FORK s.r.o.</dodavatel><ico>44311061</ico><adresa>Pribinova 274/4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>LZ_2026/0215</cislo><predmet>Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory</predmet><suma>34.44</suma><dodavatel>DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Československej armády 1174/20, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>2-A-227</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-227 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Mária Brezinová</dodavatel><ico></ico><adresa>Ľ. Štúra 955/17, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>2-A-275</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-275 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Marta Rigová</dodavatel><ico></ico><adresa>L. Sáru 2348/4, Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>1020260032</cislo><predmet>Faktúra za nákup konkretizovaného tovaru - hrable 5ks, motyka 5ks, lopata 4ks</predmet><suma>105.1</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>100291126</cislo><predmet>	Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 02/2026</predmet><suma>5648.78</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>100281926</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 02/2026 - Pekáreň Judita Gulyášová</predmet><suma>226.33</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>10260129</cislo><predmet>Faktúra za VoIP telefon SNOM d 120</predmet><suma>79.95</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>9001852072</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 2/2026</predmet><suma>127.2</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>2250075897</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 03/2026- tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>2-A-346</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-346 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Michal Tokár</dodavatel><ico></ico><adresa>Lesná 753/3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>2600020</cislo><predmet>Faktúra za opravu terasy pri Materskej škole</predmet><suma>2939.11</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>030/2026</cislo><predmet>Objednávka testera batérií s LCD displejom</predmet><suma>42</suma><dodavatel>GAFA AUTO, s.r.o.</dodavatel><ico>47700823</ico><adresa>Vavrečka 468, 029 01 Vavrečka</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>2126036584</cislo><predmet>Faktúra za  tester batérií s LCD displejom</predmet><suma>42</suma><dodavatel>GAFA AUTO, s.r.o.</dodavatel><ico>47700823</ico><adresa>Vavrečka 468, 029 01 Vavrečka</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>031/2026</cislo><predmet>Objednávka počítačovej zostavy PC AMD Ryzen 3 3200G, RAM 8GB, 1 TB HDD a operačného systému Windows 10 Pro</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Juraj Pikó - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>2026038</cislo><predmet>Faktúra za počítačovú zostavu na OcÚ a operačný systém Windows 10 Pro</predmet><suma>582</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>262100914</cislo><predmet>Faktúra za prenájom pozemku v k. ú. Streda nad Bodrogom o výmere 145m2 na LV č. 2178</predmet><suma>71.1</suma><dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.</dodavatel><ico>36022047</ico><adresa>Karloveská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>032/2026</cislo><predmet>Objednávka - vypracovanie štvrtej následnej monitorovacej správy k projektu ,, Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>033/2026</cislo><predmet>Objednávka za vykonanie deratizácie v bytovom dome vo vlastníctve obce Streda nad Bodrogom na ul. Ružovej č. 1041/27</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Béres Štefan</dodavatel><ico>55832423</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 32/37, 07901 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>6821297283</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla -  Škoda Octavia  TV308BD</predmet><suma>146.38</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-08</datum><cislo>2250072728</cislo><predmet>	Faktúra za vyúčtovanie zmluvy za obdobie 2025/12 - 2026/2</predmet><suma>19.08</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-08</datum><cislo>2026134</cislo><predmet>Faktúra za prečistenie dažďovej kanalizácie v centre obce Streda nad Bodrogom</predmet><suma>963.09</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná ulica 115/6, 07672 Vojany</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>7294389169</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>240.49</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>7294389170</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>154.37</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>7294625725</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>7294731072</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>249.52</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>7294731071</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>1934.12</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>7294283548</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>636.7</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>126049996</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ - 3/2026</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>027/2026</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia znaleckého posudku - parc.reg. &quot;C&quot; č. 1880,1881/1,1881/2</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>028/2026</cislo><predmet>Objednávka kroniky obce a DHZ obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Fork s.r.o.</dodavatel><ico>44311061</ico><adresa>Pribinova 274/4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>100218226</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - ŠJ pri ZŠ Školská 2</predmet><suma>18.6</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>029/2026</cislo><predmet>Objednávka spracovania poznámok – tabuľková časť a ročnej závierky, nastavenia siete.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>260278</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie poznámok-tabuľková časť a ročnej závierky, nastavenie siete</predmet><suma>199</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>026/2026</cislo><predmet>Objednávka vypracovania zjednodušenej projektovej dokumentácie za účelom rozšírenia obecného cintorína </predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>FM2641974</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2026</predmet><suma>114.98</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>FR2600590</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.82</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>2026032</cislo><predmet>	Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 02/2026</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>0052026</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie s raňajkami v termíne od 27.02.2026 do 01.03.2026</predmet><suma>395</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/81, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>1560018930</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre matričný úrad</predmet><suma>48.59</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>2202600251</cislo><predmet>Faktúra za združenú dodávku plynu - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0</predmet><suma>1903.28</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>025/2026</cislo><predmet>Objednávka kontroly detského ihriska a eorkout ihriska po ukončení montáže</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Technická inšpekcia , a.s.</dodavatel><ico>36653004</ico><adresa>Tomášikova 64, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>FR2600574</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.82</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>2026018</cislo><predmet>	Faktúra za právne služby za mesiac 02/2026</predmet><suma>369</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>Dodatok č.5 </cislo><predmet>Dodatok č.5 k zmluve č. 3086901 o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>28.7</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>FV2611290</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 03/2026</predmet><suma>43.73</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>10260103</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 02/2026</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solutions, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>6833326280</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb - Vodozádržné opat. MŠ a MKS</predmet><suma>195.69</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>2026038</cislo><predmet>	Faktúra za výkon PZS za 02/2026</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-03-01</datum><cislo>20266341</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 3/2026</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2026-03-01</datum><cislo>20260027</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 03/2026</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-03-01</datum><cislo>FA2610916</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.03.2026-31.03.2026</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-03-01</datum><cislo>8384713070</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-28</datum><cislo>2026/079</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie evidenčných povinností obce pre komunálne odpady za rok 2025</predmet><suma>123</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143/34, 07615 Veľaty</adresa></item><item><datum>2026-02-28</datum><cislo>12600200</cislo><predmet>	Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 2/2026</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-02-28</datum><cislo>2026115</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, OcÚ, Kolkáreň, DHZO</predmet><suma>587.4</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>26850003</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 02/2026</predmet><suma>470.13</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>40812620</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 02/2026</predmet><suma>409.23</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2026-02-27</datum><cislo>20260242</cislo><predmet>Faktúra za ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce - 02/2026-01/2027</predmet><suma>590.4</suma><dodavatel>T-MAPY s.r.o.</dodavatel><ico>43995187</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>1301500525</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami - zmeny a dodatky 1ks</predmet><suma>265.36</suma><dodavatel>Wolter Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2026-02-26</datum><cislo>VF26058</cislo><predmet>	Faktúra za vernostnú licenciu ESET Home Security Ultimate - 5 zariadení / 2 roky</predmet><suma>203.97</suma><dodavatel>ITP Invest s.r.o.</dodavatel><ico>35947713</ico><adresa>831 02  Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-25</datum><cislo>024/2026</cislo><predmet>Objednávka spracovania evidenčných povinností obce pre komunálne odpady za rok 2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143/34, 07615 Veľaty</adresa></item><item><datum>2026-02-25</datum><cislo>2026006</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2026</predmet><suma>973.21</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>4/2026</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2026</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Klub hráčov mariášu Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>53502698</ico><adresa>Spodná 469/3 , 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>34208</cislo><predmet>Faktúra za službu - predplatné START</predmet><suma>49</suma><dodavatel>Grantexpert s.r.o.</dodavatel><ico>47454890</ico><adresa>Záhradnícka 72, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>023/2026</cislo><predmet>Objednávka predplatného na portáli grantexpert.sk</predmet><suma>49</suma><dodavatel>Grantexpert s.r.o.</dodavatel><ico>47454890</ico><adresa>Záhradnícka 72, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>2026003</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie geometrického plánu na stavbu ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 1022, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>BP2026091</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, za obdobie 1.štvrťroka 2026</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ing. Ján Kočiš  BEPOP</dodavatel><ico>45005168</ico><adresa>ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 , 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>100193926</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>439.11</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-02-23</datum><cislo>1020260021</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - metla ciroková 11ks, rukavice kombinované 11ks</predmet><suma>110</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-02-23</datum><cislo>1020260022</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ</predmet><suma>250.85</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-02-22</datum><cislo>8383728943</cislo><predmet>	Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>38.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>3/2026/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály číslo: 3/2026/MKS</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ildikó Tóthová </dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 930/34  , 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>FC005_ADH-2026</cislo><predmet>Faktúra za členstvo obce Streda nad Bodrogom v medzinárodnom združení RURENER - na rok 2026</predmet><suma>984</suma><dodavatel>RURENER</dodavatel><ico>41ruedeBlanzat</ico><adresa>63100 Clermont - Ferrand , FRANCE</adresa></item><item><datum>2026-02-20</datum><cislo>260202</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu softvérov na úseku evidencie obyvateľstva, daní z nehnuteľností a ekonomickej agendy</predmet><suma>313.65</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>2/2026/OZ</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.</dodavatel><ico>47342242</ico><adresa>Školská 136/5, 977 01 Brezno</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>3/2026</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2026</predmet><suma>2500</suma><dodavatel>Sárospataki Diáksport Egyesület</dodavatel><ico></ico><adresa>Petőfi u.1, 3950 Sárospatak, Maďarsko</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>2024</cislo><predmet>Faktúra za členský príspevok za rok 2024</predmet><suma>450.6</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína</dodavatel><ico>42102855</ico><adresa>Novosad 144, 076 02 Novosad</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>2025</cislo><predmet>Faktúra za členský príspevok za rok 2025</predmet><suma>450.6</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína</dodavatel><ico>42102855</ico><adresa>Novosad 144, 076 02 Novosad</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>022/2026</cislo><predmet>Objednávka aktualizácie softvéru na úseku evidencie obyvateľstva, daní z nehnuteľnosti a ekonomickej agendy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>022-1/2026</cislo><predmet>Objednávka stavebného zákona s vysvetlivkami - aktualizácia k 4.2.2026</predmet><suma>265.36</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>021/2026</cislo><predmet>Objednávka predĺženia licencie ESET na 5 zariadení na 2 roky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ITP Invest s.r.o.</dodavatel><ico>35947713</ico><adresa>831 02  Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-19</datum><cislo>021-1/2026</cislo><predmet>Objednávka prečistenia dažďovej kanalizácie v centre obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2026-02-18</datum><cislo>1/2026/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy</predmet><suma>143.84</suma><dodavatel>Richard Budjač</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 696/10, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-02-18</datum><cislo>3-A-77</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-77 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Katarína Katonová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 503/18 , 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>2620101708</cislo><predmet>Faktúra za atramentovú tlačiareň Brother MFC-T930DW - 2ks a originálny atrament CMY 3pack</predmet><suma>666.11</suma><dodavatel>InterNETmania SK s.r.o.</dodavatel><ico>50462164</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>FM2641507</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 02/2026</predmet><suma>105.92</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>020/2026</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne Brother</predmet><suma>666.11</suma><dodavatel>InterNETmania SK s.r.o.</dodavatel><ico>50462164</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>020-1/2026</cislo><predmet>Objednávka ubytovania pre 5 hostí OcÚ v termíne od 27.02.2026-01.03.2026 s raňajkami</predmet><suma>395</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/81, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>F26200492</cislo><predmet> Faktúra k zálohovej faktúre za účastnícky poplatok za  online seminár: Priestupkové konanie v obci v rámci problematiky odpadov.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>5022602437</cislo><predmet>	Faktúra za zálohová faktúra za ročný prístup do časopisu s archívom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>FV2610961</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2026</predmet><suma>49.8</suma><dodavatel>MADD FRUID,s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>1/2026</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže č. 1/2026</predmet><suma>128</suma><dodavatel>Mesto Trebišov</dodavatel><ico>00331996</ico><adresa>M.R.Śtefánika 862/204, 075 25 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>1260797</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programov, systémovú podporu a licenčnú zmluvu za rok 2026</predmet><suma>1408.85</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2026-02-16</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za poistnú zmluvu - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla TATRA SG Hasičská  TV426CS</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>99260065</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.02.2026 - 12.03.2026</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>Z26300356</cislo><predmet>Zálohová faktúra za účastnícky poplatok za online seminár: Priestupkové konanie v obci v rámci problematiky odpadov.</predmet><suma>332.1</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>2/2026</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2026</predmet><suma>10238</suma><dodavatel>Gréckokatolícka eparchia Košice</dodavatel><ico>30305624</ico><adresa>Dominikánske námestie 2/A, P.O.BOX G-13, 043 43 Košice</adresa></item><item><datum>2026-02-12</datum><cislo>5509005283</cislo><predmet>Návrh poistnej zmluvy číslo 5509005283 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis</predmet><suma>136.98</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-12</datum><cislo>2600011</cislo><predmet>Faktúra za opravu terasy pri MŠ</predmet><suma>3999.53</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-02-12</datum><cislo>2600010</cislo><predmet>Faktúra za osadenie vodomernej šachty aj s napojením v areáli futbalového ihriska v Strede nad Bodrogom</predmet><suma>1215.61</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-02-12</datum><cislo>9260161</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu aplikácií k el. podpisom - Team Viwer ku KDS</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2026-02-11</datum><cislo>7292775513</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>279.78</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-11</datum><cislo>7292775514</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>826.35</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-11</datum><cislo>019/2026</cislo><predmet>Objednávka hasičskej výbavy pre DHZO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2026-02-11</datum><cislo>6821297187</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - DHZ  Honda TV289DB</predmet><suma>165.08</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>20/2026-Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>1662.37</suma><dodavatel>Tibor Csorosz</dodavatel><ico></ico><adresa>Licionská 602/16, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>2600331970</cislo><predmet>Faktúra za členský príspevok za rok 2026</predmet><suma>541.68</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí Slovenska</dodavatel><ico>00584614</ico><adresa>Bezručova 9, 811 09  Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>2600331970</cislo><predmet>Faktúra za členský príspevok za rok 2026</predmet><suma>541.68</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí Slovenska</dodavatel><ico>00584614</ico><adresa>Bezručova 9, 811 09  Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>2026020</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 01/2026</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>2250069110</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 02/2026- tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>018/2026</cislo><predmet>Objednávka - vyhotovenie geometrického plánu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 1022, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>100153226</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 01/2026</predmet><suma>5280.65</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>100121026</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 01/2026 - Pekáreň Judita Gulyášová</predmet><suma>294.93</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>9001845891</cislo><predmet>	Faktúra za poštové služby 1/2026</predmet><suma>119.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-02-09</datum><cislo>016/2026</cislo><predmet>Objednávka osadenia vodomernej šachty aj s napojením v areáli futbalového ihriska </predmet><suma>0</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-02-09</datum><cislo>100104126</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - ŠJ pri ZŠ Školská 2</predmet><suma>9.3</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-02-09</datum><cislo>2026005</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu obstarávania - zákazka malého rozsahu ,,Obnova parku pri kaštieli&quot;</predmet><suma>340</suma><dodavatel>LEX project s.r.o.</dodavatel><ico>55137831</ico><adresa>Tyrkysová 1259/10, 010 03 Žilina - Budatín</adresa></item><item><datum>2026-02-06</datum><cislo>260148</cislo><predmet>Faktúra za zaradenie a zaúčtovanie odpisu investičného majetku a spracovanie ročnej závierky 2025</predmet><suma>193.11</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-02-06</datum><cislo>24/2026</cislo><predmet>Faktúra za členský príspevok za rok 2026</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu</dodavatel><ico>42247748</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-02-06</datum><cislo>1-B-254</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-254 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Tibor Nagy</dodavatel><ico></ico><adresa>Horná 72/5, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>1838/2026-M_ODFSS</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2026</predmet><suma>385776</suma><dodavatel>Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky</dodavatel><ico>00681156</ico><adresa>Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>2026010</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 1/2026</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>7294597728</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>146.47</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>7294597727</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>271.94</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>7292770335</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>182.02</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>7294387747</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>2412.87</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>5926000341</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup do časopisu s archívom</predmet><suma>286.8</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>100045226</cislo><predmet>Faktúra za zber jedlých olejov a tukov za obdobie 01/2026</predmet><suma>15.94</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>FR2600424</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>26.11</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>FM2640997</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 02/2026</predmet><suma>123.91</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>20260007</cislo><predmet>Faktúra za serves služobného auta Škoda Octavia  TV308BD</predmet><suma>840.21</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>3/2026</cislo><predmet>Faktúra za výkon stavebného dozoru pri výstavbe stavby v rámci projektu ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>1965</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>2-A-13</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-13 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Štefan Kardos</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 722/76, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>10260038</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 01/2026</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>2202600159</cislo><predmet>Faktúra za združenú dodávku plynu - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0</predmet><suma>1903.28</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>2026008</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac 01/2026</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Judr.Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná 799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu- všetky budovy</predmet><suma>684.26</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>2602002</cislo><predmet>Faktúra za opravu miestneho rozhlasu v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>431.9</suma><dodavatel>Ing. Makara Konštantín - MK hlas, Sabinov</dodavatel><ico>37466984</ico><adresa>Bernoláková 5, 08301 Sabinov</adresa></item><item><datum>2026-02-01</datum><cislo>20264968</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 2/2026</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2026-02-01</datum><cislo>8383137533</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-01</datum><cislo>20260018</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 02/2026</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-02-01</datum><cislo>8409959163</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS, Požiarna zbrojnica, Hlavná 0, Hlavná 338/190</predmet><suma>768</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2026-02-01</datum><cislo>8409959357</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - Ružová 27</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-01</datum><cislo>8409959981</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>496</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-31</datum><cislo>12600086</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 1/2026</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-01-30</datum><cislo>260108</cislo><predmet>Faktúra za dodávku SFW Update MZDY v. 26.01, podľa špecifikácie v DL: 260108/D1</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-01-30</datum><cislo>20812620</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 01/2026</predmet><suma>513.85</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2026-01-30</datum><cislo>4260012</cislo><predmet>Faktúra za služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP</predmet><suma>135.3</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2026-01-30</datum><cislo>260029</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce - oprava kúrenia MKS</predmet><suma>1108.49</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-01-30</datum><cislo>26850001</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60.01</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra,SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-01-30</datum><cislo>26850002</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 01/2026</predmet><suma>494.66</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra,SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2026-01-30</datum><cislo>26810059</cislo><predmet>Faktúra za knižničný systém BIBLIB na rok 2026</predmet><suma>269.52</suma><dodavatel>SVOP spol. s.r.o.</dodavatel><ico>30775264</ico><adresa>Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-29</datum><cislo>20260005</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar - palivové drevo</predmet><suma>120</suma><dodavatel>NB Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>51027500</ico><adresa>Hlavná 272, 076 12 Kuzmice</adresa></item><item><datum>2026-01-29</datum><cislo>015-1/2026</cislo><predmet>Objednávka - oprava miestneho rozhlasu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MK hlas, Sabinov</dodavatel><ico>37466984</ico><adresa>Bernoláková 5, 08301 Sabinov</adresa></item><item><datum>2026-01-29</datum><cislo>015-2/2026</cislo><predmet>Objednávka - Realizácia obstarávania - Obnova parku pri kaštieli</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LEX project s.r.o.</dodavatel><ico>55137831</ico><adresa>Tyrkysová 1259/10, 010 03 Žilina - Budatín</adresa></item><item><datum>2026-01-28</datum><cislo>1/2026/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo č. 1/2026/OZ</predmet><suma>29469.88</suma><dodavatel>RICHWALL s. r. o.</dodavatel><ico>54216362</ico><adresa>Magnezitárska 5, Košice 040 13</adresa></item><item><datum>2026-01-28</datum><cislo>126017810</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 02/2026</predmet><suma>195.55</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-27</datum><cislo>ORD-14329456-N8C4K4</cislo><predmet>Zmluva o bezodplatnom odbere prebytkov elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v produktovom rade VSE</predmet><suma>4.07</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-27</datum><cislo>013/2026</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia roll-upu s logom obce 2ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-01-27</datum><cislo>26022</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie roll - upu obce 2ks</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-01-27</datum><cislo>014/2026</cislo><predmet>Objednávka ročného prístupu do online časopisu s archívom- personálne oddelenie</predmet><suma>286.8</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2026-01-27</datum><cislo>015/2026</cislo><predmet>Objednávka zaradenia investičného majetku, zaúčtovania odpisu investičného majetku a spracovania ročnej  závierky 2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-01-27</datum><cislo>017/2026</cislo><predmet>Objednávka opravy terasy pri Materskej škole</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>FV2610493</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2026</predmet><suma>61.4</suma><dodavatel>MADD FRUID,s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2026-01-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-23</datum><cislo>2-A-311</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-311 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Mária Szemánová</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 541/3, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2026-01-23</datum><cislo>2-A-39</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-39 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Gizela Rugovská</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2026-01-23</datum><cislo> 126038        </cislo><predmet>Predfaktúra za dodávku tovaru podľa špecifikácie v DL: č. 126038/D2</predmet><suma>109.22</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-01-23</datum><cislo>20260004</cislo><predmet>Faktúra za ekonomické poradenstvo - ročná závierka</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 427/38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>011/2026</cislo><predmet>Oprava ústredného vykurovania v kultúrnom dome</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>2/2026/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály číslo: 2/2026/MKS</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Katarína Katonová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 503/18 , 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>8382160078</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>38.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>202600620</cislo><predmet>Faktúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus od 21.1.2026 do 20.1.2027</predmet><suma>9.23</suma><dodavatel>KOMENSKY, s.r.o.</dodavatel><ico>43908977</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-01-22</datum><cislo>012/2026</cislo><predmet>Objednávka servisu služobného auta Škoda Octavia TV308BD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-20</datum><cislo>VF26012</cislo><predmet>Faktúra za vernostnú licenciu ESET Home   Security Ultimate - 5 zariadení / 2 roky</predmet><suma>203.97</suma><dodavatel>ITP Invest s.r.o.</dodavatel><ico>35947713</ico><adresa>831 02  Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-20</datum><cislo>FM2640512</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce súvisiace s tesnením kanalizácie pri ZŠ</predmet><suma>110.44</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-01-20</datum><cislo>100010026</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - harmonogramy</predmet><suma>332.1</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-01-19</datum><cislo>26018</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie tabule a za vyhotovenie žetónov na odpadové nádoby</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-01-19</datum><cislo>3-A-85</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-85 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ladislav Takács</dodavatel><ico></ico><adresa>SNP 624/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-16</datum><cislo>1-B-371</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-371 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Mária Golisch</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradnícka 861/8A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-16</datum><cislo>3-A-06</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-06 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Mária Ardová</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 541/3, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>009/2026</cislo><predmet>Objednávka výroby tabule za účelom zabezpečenia publicity v rámci projektu „Obnova parku pri kaštieli “ o veľkosti 400 x 300 mm.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>1-B-370</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-370 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Beáta Stašová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 162/22, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>2-A-348</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-348 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Gergő Figura</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 200/39, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>1-E-031</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-E-031 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Iboja Halászová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 386/184, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-15</datum><cislo>010/2026</cislo><predmet>Objednávka predĺženia licencie ESET na 5 zariadení na 2 roky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ITP Invest s.r.o.</dodavatel><ico>35947713</ico><adresa>831 02  Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>3-A-066</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-066 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Helena Belányiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 167/12, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>3-A-065</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-065 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Helena Belányiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 167/12, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-13</datum><cislo>99260020</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.01.2026 - 12.02.2026</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2026-01-13</datum><cislo>008/2026</cislo><predmet>Objednávka opravy miestneho rozhlasu v obci na ul. Kameneckej, Jahodnej, Vinohradníckej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2026-01-13</datum><cislo>007/2026</cislo><predmet>Objednávka vykonania procesu verejného obstarávania na stavebné práce &quot;Obnova parku pri kaštieli&quot;&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BEAN consult s.r.o.</dodavatel><ico>55137831</ico><adresa>Záhradná 650/26, 013 24 Strečno</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>9001838405</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 12/2025</predmet><suma>42.3</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>101652225</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 12/2025</predmet><suma>6301.93</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>101666425</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 12/2025 - Pekáreň Judita Gulyášová</predmet><suma>283.07</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>2-A-305</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-305 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Zuzana Guľášová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 82/95, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>006/2026</cislo><predmet>Objednávka hadice do motorov.vozidla TATRA 815</predmet><suma>13.47</suma><dodavatel>FOREST, s.r.o. Mokrance</dodavatel><ico>31703640</ico><adresa>Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>22601022</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - hadica TU40 DN 04x600   3ks</predmet><suma>19.62</suma><dodavatel>FOREST, s.r.o. Mokrance</dodavatel><ico>31703640</ico><adresa>Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>7250451358</cislo><predmet>Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025   Ružová 27</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>7250451359</cislo><predmet>Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025  VO</predmet><suma>0.86</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>7250451357</cislo><predmet>Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2025 - 31.12.2015  Preplatok</predmet><suma>519.63</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>4202600014</cislo><predmet>Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.08.2025 - 31.12.2025.   Preplatok-MKS, MŠ, Požiarna zbrojnica, Športová 0</predmet><suma>1169.72</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>2025/715</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, OcÚ, Kolkáreň, DHZO</predmet><suma>440.4</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>VF260007</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>2026002</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 12/2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2026-01-10</datum><cislo>2250062365</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 01/2026- tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-09</datum><cislo>101619325</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - ŠJ pri ZŠ  Školská 2</predmet><suma>8.61</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2026-01-09</datum><cislo>201559640</cislo><predmet>Faktúra za kompatibilná sada HP - toner</predmet><suma>92.2</suma><dodavatel>Gigaprint.sk s.r.o.</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2026-01-09</datum><cislo>1-D-099</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-D-099 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Štefan Leško</dodavatel><ico></ico><adresa>Letná 351/6, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-09</datum><cislo>003/2026</cislo><predmet>Objednávka nákupu tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2026</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-09</datum><cislo>004/2026</cislo><predmet>Objednávka nákupu tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2026</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-09</datum><cislo>005/2026</cislo><predmet>Objednávka nákupu tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2026</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GoldBel, s.r.o.</dodavatel><ico>46814949</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-09</datum><cislo>201559</cislo><predmet>Faktúra za úhradu členských známok DPO SR pre DHZ na rok 2026</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Územná organizácia DPO SR</dodavatel><ico>00415901</ico><adresa>M.R: Štefánika 2329, 075 01  Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-01-09</datum><cislo>005-1/2026</cislo><predmet>Objednávka výkopových prác súvisiacich s tesnením kanalizácie pri základnej škole</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Patrik Bordás</dodavatel><ico>56049439</ico><adresa>Južná trieda 15, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>002/2026</cislo><predmet>Objednávka toneru - Kompatibilná sada HP</predmet><suma>92.2</suma><dodavatel>Gigaprint.sk s.r.o.</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>3-A-162</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-162 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Alžbeta Ráczová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 685/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>FM2640066</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 01/2026</predmet><suma>86.05</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>126000412</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ - 1/2026</predmet><suma>263.56</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>5100002701</cislo><predmet>Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>9044961392</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - posypová soľ kamenná 25kg</predmet><suma>554.2</suma><dodavatel>HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838949</ico><adresa>Moldavská cesta 22, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>FV2610047</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 01/2026</predmet><suma>39.97</suma><dodavatel>MADD FRUID,s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>FV112600271</cislo><predmet>Faktúra za balíček Naša Strava.sk MINI - MŠ</predmet><suma>107.01</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 85556/33b, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>45352305</cislo><predmet>Faktúra za služby MK hlas - hlásenia, správy, vzdalená správa rozhlasu, Al prevodník text/audio (01.01.2026-31.12.2026</predmet><suma>139</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2026-01-06</datum><cislo>001/2026</cislo><predmet>Objednávka posypovej soli 40 vriec / 25 kg /</predmet><suma>554.2</suma><dodavatel>HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838949</ico><adresa>Galvaniho 9, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>2202600055</cislo><predmet>	Faktúra za združenú dodávku plynu - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0</predmet><suma>1903.28</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>2025379</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 12/2025</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>FR2600049</cislo><predmet>	Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.82</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>7294727886</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>184.93</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>7293289388</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>1347.69</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>7293289389</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>244.87</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>7294386497</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>262.73</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>7292768987</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>770.77</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>7294386498</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>133.18</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>1/2026</cislo><predmet>Faktúra za výkon stavebného dozoru pri výstavbe stavby v rámci projektu,, Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2026-01-02</datum><cislo>2506004424</cislo><predmet>Faktúra za služby Bezpečnostného centra za obdobie 01.01.2026 do 31.12.2026</predmet><suma>73.65</suma><dodavatel>JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36857165</ico><adresa>Sasinkova 14, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-01</datum><cislo>20262354</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 1/2026</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2026-01-01</datum><cislo>2026001059</cislo><predmet>Faktúra za GPS monitoring a knihu jázd pre 4 vozidlá na 6 mesiacov 1/2026</predmet><suma>211.2</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2026-01-01</datum><cislo>20260004</cislo><predmet>	Faktúra za internet - kolkáreň 1/2026</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2026-01-01</datum><cislo>FA2600462</cislo><predmet>	Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.01.2026-31.01.2026</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2026-01-01</datum><cislo>8381556910</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-31</datum><cislo>2025132</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac 12/2025</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Judr.Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná 799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-12-31</datum><cislo>12500915</cislo><predmet>	Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2025</predmet><suma>86.1</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-12-31</datum><cislo>10250662</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 12/2025</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2025-12-31</datum><cislo>202561</cislo><predmet>	Faktúra za dodávku stravy pre seniorov - 70ks</predmet><suma>294</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-12-31</datum><cislo>0000024</cislo><predmet>Faktúra za OBP, PO 2025 II. polrok</predmet><suma>492</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-12-31</datum><cislo>07122025</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2025</predmet><suma>227.6</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-12-31</datum><cislo>11122025</cislo><predmet>Faktúra za prenájom nehnuteľnosti zapísanej na LV č.1678</predmet><suma>11.8</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-12-30</datum><cislo>25850625</cislo><predmet>	Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60.02</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-12-30</datum><cislo>25850626</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 12/2025</predmet><suma>448.08</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra,SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-12-30</datum><cislo>220812520</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 12/2025</predmet><suma>246.65</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2025-12-30</datum><cislo>250066</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe mandátnej zmluvy č.1/2024: Externé riadenie projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot; na mesiac 12/2025</predmet><suma>1230</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-12-29</datum><cislo>250292</cislo><predmet>Faktúra za servis plynového kotla - OcÚ, MŠ</predmet><suma>438.5</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-12-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>	Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-23</datum><cislo>2025212</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar - použ. hutný materiál, poklop 50x50, kari. sieť 4/100/100, plocháč 80/5</predmet><suma>121.31</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-12-22</datum><cislo>2500085</cislo><predmet>	Faktúra za vykonanie stavebno-montážnych prác ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>32432.43</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-12-22</datum><cislo>8380584209</cislo><predmet>	Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>38.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-19</datum><cislo>2025052</cislo><predmet>	Faktúra za výtvarné pomôcky pre MŠ - Óvoda Streda nad Bodrogom</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-12-19</datum><cislo>254324 08U09</cislo><predmet>ZMLUVA č. 254324 08U09 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE</predmet><suma>29365</suma><dodavatel>Environmentálny fond</dodavatel><ico>30796491</ico><adresa>Nevädzová 5, 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>25/45/054/1461</cislo><predmet>Dohoda č. 25/45/054/1461 - &quot; Podpora udržania pracovných návykov- PUPN 4 &quot;</predmet><suma>666.6</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M. R. Štefánika 73/23, Trebišov, 07501</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>2500084</cislo><predmet>Dobropisová faktúra za stavebno-montážne práce na zákazke ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>-6776.81</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>25850624</cislo><predmet>	Faktúra za nákup tovaru pre OcÚ</predmet><suma>21.3</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>2511055</cislo><predmet>Faktúra za opravu miestneho rozhlasu v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>625.85</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>25850623</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru pre OcÚ</predmet><suma>151.81</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-12-15</datum><cislo>2500083</cislo><predmet>Dobropisová faktúra za stavebno-montážne práce na zákazke ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>-2903.91</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-12-15</datum><cislo>2-A-345</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-345 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Śarlota Lešková</dodavatel><ico></ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-12-13</datum><cislo>99250516</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.12.2025 - 12.01.2026</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>20250548</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - vzduchový filter, zapaľovacia sviečka, reťaz na motorovú pílu, pilník reťaze, popruh dvojramenný</predmet><suma>161.9</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>FV250334</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 4.Q 2025</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB Protect s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>2-A-62</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-62 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Monika Šprochová</dodavatel><ico></ico><adresa>Bukurešská 2548/10, Košice</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>6828288822</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu- Nájomná bytovka</predmet><suma>254.07</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>6832629212</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu- Dom smútku</predmet><suma>414.43</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>6832721107</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-MŠ</predmet><suma>872.55</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>2252013059</cislo><predmet>Faktúra za kancelársky materiál pre OcÚ</predmet><suma>816.97</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>5022516783</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúre za Verejnú správu SR - ročný prístup od: 23.12.2025 do 22.12.2026</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>125309882</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 12/2025</predmet><suma>77.52</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-12-10</datum><cislo>1020250159</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru konkretizovaného pri nákupe 12/2025</predmet><suma>210</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-12-10</datum><cislo>2250056124</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 12/2025 - tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-10</datum><cislo>9001831574</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 11/2025</predmet><suma>70.1</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-12-10</datum><cislo>FV250109</cislo><predmet>Faktúra za výmenu oleja hasičskej techniky T-815 CAS 32  TV 426CS - motorový olej, palivový filter, olejový filter, vzduchový filter</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN</dodavatel><ico>52196241</ico><adresa>Hlavná 153/17, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-12-09</datum><cislo>250865</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác a služieb podľa špecifikácie v DL: 250865/D1</predmet><suma>93.7</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-12-09</datum><cislo>101568325</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 11/2025 - Pekáreň Judita Gulyášová</predmet><suma>258.02</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-12-09</datum><cislo>101515825</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 11/2025</predmet><suma>6349.51</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>161/2025</cislo><predmet>Objednávka tlačív priznania k dani FO-PO 100ks a 200ks rybárskych lístkov</predmet><suma>52.98</suma><dodavatel>CART PRINT, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štúrova 57/B, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>3-A-033</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-033 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji </predmet><suma>25</suma><dodavatel>Lóránt Tokár</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 15, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>FV25117825</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 12/2025</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>MADD FRUID,s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>6827478085</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi -poistený: Kiššová Monika</predmet><suma>88.55</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>6827478093</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi-poistený: Grácer</predmet><suma>159.85</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>6827478050</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi-poistený: Belászová Lucia</predmet><suma>100.05</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>6827478093</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi-poistený: Szeman Bernáth</predmet><suma>117.3</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo>20250002</cislo><predmet>Faktúra za vypracovania žiadosti o dotáciu v rámci výzvy 2025/001 - Výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ v Strede  nad Bodrogom</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Grantify s.r.o.</dodavatel><ico>57322147</ico><adresa>Hlavná 747/167, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo>101496825</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu - iné biologicky nerozložiteľné odpady</predmet><suma>1769.06</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-12-05</datum><cislo> 2-A-309</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-309 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji </predmet><suma>25</suma><dodavatel>Zuzana Lévaiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 685/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>2500079</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie stavebno - montážnych prác na zákazke ,,Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom &quot;</predmet><suma>73252</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>2-A-347</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-347 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Ladislav Tokár</dodavatel><ico></ico><adresa>1. mája 716/15, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>FM2551310</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 12/2025</predmet><suma>120.28</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>101473725</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 11/2025</predmet><suma>17.22</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>252025</cislo><predmet>Faktúra za nášivku DHZ Streda nad Bodrogom - 10ks</predmet><suma>86.1</suma><dodavatel>Roman Matúš RM GRAPHICS</dodavatel><ico>0040795551</ico><adresa>Baltická 10, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>6823990786</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť fyzických a právnických osôb</predmet><suma>193.6</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>2025346</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 11/2025</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>7293679519</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>270.93</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>7294722863</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>323.1</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>7294722864</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>144.23</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>7293477266</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>716.09</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>7293679518</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>1406.83</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>7294484777</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>194.3</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>FR2503855</cislo><predmet>	Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>29.48</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>2025134</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 11/2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>159/2025</cislo><predmet>Objednávka obstarania mandátneho certifikátu pre kvalif. autorizáciu el.dokumentov</predmet><suma>135.3</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>101458625</cislo><predmet>	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov za obdobie 11/2025</predmet><suma>14.76</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>10250599</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 11/2025</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>202522865</cislo><predmet>	Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 12/2025</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>8379987205</cislo><predmet>	Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>2025120</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac 11/2025</predmet><suma>369</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>20250143</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 12/2025</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>22025000483</cislo><predmet>Faktúra za združenú dodávku plynu - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0</predmet><suma>1853.79</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>1250114</cislo><predmet>Faktúra za opravu a komplexné prečistenie tlačiarne EPSON L3260</predmet><suma>86.1</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Kuľaša PRINT-servis</dodavatel><ico>17208131</ico><adresa>Starozágorská 41, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>FA2557468</cislo><predmet>	Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.12.2025-31.12.2025</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>2512001</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu diela ,,Revitalizácia rozhlasovej linky a plánovací rozhlasový systém v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>4359.69</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2025-11-30</datum><cislo>12500806</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 11/2025</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-11-30</datum><cislo>250056</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe mandátnej zmluvy č.1/2024: Externé riadenie projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot; na mesiac 11/2025</predmet><suma>1076.25</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-11-28</datum><cislo>158/2025</cislo><predmet>Objednávka výmeny oleja hasičskej techniky T-815 CAS 32 TV426CS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN</dodavatel><ico>52196241</ico><adresa>Hlavná 153/17, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-11-28</datum><cislo>2514100032</cislo><predmet>Faktúra za zateplenie stropu OcÚ Streda nad Bodrogom</predmet><suma>20497.86</suma><dodavatel>TAUBER s.r.o.</dodavatel><ico>36184918</ico><adresa>Tepličská cesta 12, 052 01 Spišská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2025-11-28</datum><cislo>KZ/1/2025</cislo><predmet>Rámcová kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-11-28</datum><cislo>200812520</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 11/2025</predmet><suma>154.77</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2025-11-28</datum><cislo>25850622</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 11/2025</predmet><suma>729.09</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra,SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-11-27</datum><cislo>897/2025/UZ</cislo><predmet>Zmluva o termínovanom úvere č. 897/2025/UZ PREKLENOVACÍ ÚVER</predmet><suma>151000</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka, a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-27</datum><cislo>1-B-219</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-219 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Zuzana Grabicaová</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 560/5, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>003-2025</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie vyúčtovania dotácie na individuálne potreby obci k projektu Revitalizácia rozhlasovej linky a plánovací rozhlasový systém</predmet><suma>380</suma><dodavatel>DOEL-SK spol. s.r.o.</dodavatel><ico>51958538</ico><adresa>Ostravská 1021/3 040 11  Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>2025/621</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>1027.6</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>2250052794</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za čb. výstup zo zariadenia a farebný výstup zo zariadenia - obdobie 09/2025-11/2025</predmet><suma>29.98</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>	Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>156/2025</cislo><predmet>Objednávka 600ks igelitových tašiek</predmet><suma>112.3</suma><dodavatel>ZAVMARK PLUS s.r.o.</dodavatel><ico>36287067</ico><adresa>Dolné Obdokovce 702, 951 04 Veľký Lapáš</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>157/2025</cislo><predmet>Objednávka vypracovania vyúčtovania dotácie k projektu Revitalizácia rozhlasovej linky a plánovací rozhlasový systém. </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOEL-SK spol. s.r.o.</dodavatel><ico>51958538</ico><adresa>Ostravská 1021/3 040 11  Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>20255479</cislo><predmet>Faktúra za bielu tašku 340x460x80mm - 6bal.</predmet><suma>112.3</suma><dodavatel>ZAWMARK PLUS s.r.o.</dodavatel><ico>36287067</ico><adresa>Dolné Obdokovce 702, 951 04 Veľký Lapáš</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>6824120053</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - ZETOR traktor</predmet><suma>72.45</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>6824066579</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - IVECO DAILY</predmet><suma>249.37</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>20255479</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - tašky LDPE C -6balení</predmet><suma>112.3</suma><dodavatel>ZAWMARK PLUS s.r.o.</dodavatel><ico>36287067</ico><adresa>Dolné Obdokovce 702, 951 04 Veľký Lapáš</adresa></item><item><datum>2025-11-24</datum><cislo>155/2025</cislo><predmet>Objednávka výroby nášiviek pre DHZO - 10ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Roman Matúš RM GRAPHICS</dodavatel><ico>40795551</ico><adresa>Jarmočná 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-11-24</datum><cislo>8/2025/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2025/NZ</predmet><suma>960</suma><dodavatel>Miestna akčná skupina BODROG, o.z.</dodavatel><ico>42407273</ico><adresa>č.147, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-11-24</datum><cislo>251429303</cislo><predmet>Faktúra za LED Stmievateľnú solárnu pouličnú lampu so senzorom pohybu</predmet><suma>330.8</suma><dodavatel>Alasans s.r.o.</dodavatel><ico>47539569</ico><adresa>Pražská 2532/4</adresa></item><item><datum>2025-11-24</datum><cislo>FV2517415</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 11/2025</predmet><suma>46.85</suma><dodavatel>MADD FRUID,s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-11-24</datum><cislo>6816228857</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku o zodpovednosti za škodu - MŠ</predmet><suma>53.63</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-11-22</datum><cislo>8379018820</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-21</datum><cislo>2514100033</cislo><predmet>Faktúra za zateplenie odkvapových ríms, OcÚ Streda nad Bodrogom</predmet><suma>1244.4</suma><dodavatel>TAUBER s.r.o.</dodavatel><ico>36184918</ico><adresa>Tepličská cesta 12, 052 01 Spišská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2025-11-20</datum><cislo>125290707</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 10/2025</predmet><suma>186.78</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-11-19</datum><cislo>154/2025</cislo><predmet>Objednávka zateplenia odkvapových ríms v budove Obecného úradu v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TAUBER s.r.o.</dodavatel><ico>36184918</ico><adresa>Tepličská cesta 12, 052 01 Spišská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2025-11-18</datum><cislo>2-A-318</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-318 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Priska Pastorova</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 532/21, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-11-18</datum><cislo>FM2550693</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 10/2025</predmet><suma>127.26</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-11-18</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Tatra SG hasičská TV426 CS</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-11-17</datum><cislo>5925029445</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky</predmet><suma>265.68</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-11-15</datum><cislo>VF250225</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>25/45/010/41</cislo><predmet>Dohoda č. 25/45/010/41</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M. R. Štefánika 73/23, Trebišov, 07501</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>25/45/010/41</cislo><predmet>Dohoda č. 25/45/010/41</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M. R. Štefánika 73/23, Trebišov, 07501</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>1301503681</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami - 1ks</predmet><suma>237.2</suma><dodavatel>Wolter Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>4112500044</cislo><predmet>Faktúra za opravu LED svietidiel - 9ks</predmet><suma>933.57</suma><dodavatel>LEDAGRO s.r.o.</dodavatel><ico>44697031</ico><adresa>Váhovce 371, 925 62 Váhovce</adresa></item><item><datum>2025-11-13</datum><cislo>99250474</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.11.2025 - 12.12.2025</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2025-11-13</datum><cislo>250810</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác a služieb podľa špecifikácie v DL: 250810/D1</predmet><suma>79.6</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>13/2025/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály číslo: 13/2025/MKS</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Poľovné združenie - Piliš</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 70/2, 076 31 Viničky </adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>1020250143</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2025</predmet><suma>210</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>1020250144</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2025</predmet><suma>51</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>101408225</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 10/2025</predmet><suma>252.58</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>101425625</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 10/2025</predmet><suma>6765.81</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>2025062</cislo><predmet>Faktúra za zazimovanie zaviažovacieho systému</predmet><suma>282.9</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192055</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>FA-2025/1210</cislo><predmet>Faktúra za Defibrilačné elektródy AED s vyhodnotením KPR pre DHZ</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Spencer Medical s.r.o.</dodavatel><ico>51436817</ico><adresa>Turbinová 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>9001824569</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 10/2025</predmet><suma>81.95</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>152/2025</cislo><predmet>Objednávka 2 ks defibril. elektród AED</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Spencer Medical s.r.o.</dodavatel><ico>51436817</ico><adresa>Turbinová 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>2250049251</cislo><predmet>	Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 11/2025 - tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>2025/565</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>1027.6</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>101352725</cislo><predmet>Faktúra za odvoz vyzbieraného textilného odpadu - dátum odvozu 27.10.2025</predmet><suma>263.25</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>153/2025</cislo><predmet>Objednávka poklopu 50x50 1ks a hutn.materiálu 7kg</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>2025/219</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2025, oblasť POD</predmet><suma>492</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143/34, 07615 Veľaty</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>2025123</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 10/2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>152-1/2025</cislo><predmet>Objednávka opravy miestneho rozhlasu </predmet><suma>0</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2025-11-07</datum><cislo>12/2025/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály číslo: 12/2025/MKS</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Henrieta Mulidránová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná ulica 81, 076 31 Klin nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-11-07</datum><cislo>102025105</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt s názvom ,, Obnova parku pri kaštieli - Mlatový chodník&quot;</predmet><suma>2214</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-11-06</datum><cislo>VF10090</cislo><predmet>Faktúra za deratizačný box uzamyk.veľký s návnadou 4ks a lepové pasce 4ks</predmet><suma>76</suma><dodavatel>Ing. Béres Štefan</dodavatel><ico>55832423</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 32/37, 07901 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>25SN267-211</cislo><predmet>Faktúra za reklamný spot pre Festival ľudovej hudby národnostných menšín - Nótaest</predmet><suma>122.95</suma><dodavatel>Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.</dodavatel><ico>18423248-2-05</ico><adresa>Színház koz 4, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>7294587823</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>164.22</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>7294382066</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  kolkáreň</predmet><suma>209.83</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>7294587822</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>314.27</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>FR2503691</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>26.13</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>7293283388</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>676.38</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>7294816309</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>1080.28</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>7294816310</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>258.54</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>7294816310</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>258.54</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>101293925</cislo><predmet>Faktúra za služby za obdobie 10/2025</predmet><suma>193.07</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>2025109</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac október 2025</predmet><suma>369</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>25253</cislo><predmet>Faktúra za nálepky na zberné nádoby pre FO a PO na komunálny odpad a vyhotovenie pamätnej tabule </predmet><suma>80</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>101300125</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 10/2025</predmet><suma>17.22</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>101300125</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 10/2025</predmet><suma>17.22</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>BP2025469</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, za obdobie 4.štvrťroka 2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ing. Ján Kočiš  BEPOP</dodavatel><ico>45005168</ico><adresa>ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 , 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>FM2550182</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 10/2025</predmet><suma>128.5</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>2202500434</cislo><predmet>	Faktúra za združenú dodávku plynu - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0</predmet><suma>1853.79</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>2025046</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2025</predmet><suma>253.17</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>10250539</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 10/2025</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>2025315</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 10/2025</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>FV2516884</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 10/2025</predmet><suma>45.42</suma><dodavatel>MADD FRUID,s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 6/2025/OZ</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 6/2025/OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-11-01</datum><cislo>202519387</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 11/2025</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2025-11-01</datum><cislo>20250129</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 11/2025</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-11-01</datum><cislo>FA2552272</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.11.2025-30.11.2025</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-11-01</datum><cislo>8439719309</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Ružová 27</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-01</datum><cislo>8439719970</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 0, Záhradná 0, Spodná 0, Letná 0, Kamenecká 1</predmet><suma>560</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-01</datum><cislo>8439719108</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 127, Hlavná 338, Hlavná 692, Hlavná 0</predmet><suma>905</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-01</datum><cislo>8378417134</cislo><predmet>	Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-31</datum><cislo>2500072</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie stavebno - montážnych prác na zákazke ,,Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom &quot;</predmet><suma>64621.25</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-10-31</datum><cislo>2500072</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie stabebno-montážnych prácna zákazke ,,Oprava chodníka pri budove MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>1590.93</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-10-31</datum><cislo>15/2025/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>20497.86</suma><dodavatel>TAUBER s.r.o.</dodavatel><ico>36184918</ico><adresa>Tepličská cesta 12, 052 01 Spišská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2025-10-31</datum><cislo>202599</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2025</predmet><suma>68</suma><dodavatel>GoldBel, s.r.o.</dodavatel><ico>46814949</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-10-31</datum><cislo>250055</cislo><predmet>	Faktúra za dodané služby na základe mandátnej zmluvy č.1/2024: Externé riadenie projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot; na mesiac 10/2025</predmet><suma>1076.25</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-10-31</datum><cislo>12500706</cislo><predmet>	Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2025</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-10-31</datum><cislo>20250399</cislo><predmet>Faktúra za pracovnú plošinu 22M pro prinene 2x osv.telies na ul. Ružovej</predmet><suma>240.47</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>25850620</cislo><predmet>	Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra,SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>25850619</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra,SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>25850621</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 10/2025</predmet><suma>609.71</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra,SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>180812520</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 10/2025</predmet><suma>228.79</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>202550</cislo><predmet>Faktúra za dodávku stravy pre seniorov - 36ks</predmet><suma>151.2</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských Hrdinov 141/19, 07643 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-10-30</datum><cislo>151/2025</cislo><predmet>Objednávka stmievateľnej solárnej pouličnej lampy so senzorom pohybu a súmraku a diaľkovým ovládaním - 6ks</predmet><suma>330.8</suma><dodavatel>Alasans s.r.o.</dodavatel><ico>47539569</ico><adresa>Pražská 2532/4</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>1-D-189</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-D-189 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Emília Fabriciová</dodavatel><ico></ico><adresa>Čordáková 1225/33, Košice - KVP</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>1-B-004</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-004 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>František Grega</dodavatel><ico></ico><adresa>Humenská 333/25, Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>2102500188</cislo><predmet>Faktúra za redukčný ventil s filtrom FDM 1/4 </predmet><suma>60.8</suma><dodavatel>ŠIMEK proficentrum s.r.o.</dodavatel><ico>25247301</ico><adresa>Kal 22, 33901 Klatovy</adresa></item><item><datum>2025-10-29</datum><cislo>150/2025</cislo><predmet>Objednávka vypracovania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2025, oblasť POD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143/34, 07615 Veľaty</adresa></item><item><datum>2025-10-28</datum><cislo>28/10/2025</cislo><predmet>Zmluva o dielo č. 28/10/2025</predmet><suma>217815.37</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2025-10-27</datum><cislo>11/2025/MKS</cislo><predmet>ZMLUVA O NÁJME VEĽKEJ SÁLY číslo: 11/2025/MKS</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Monika Szatmáriová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 617/9, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2025-10-27</datum><cislo>250761</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác a služieb podľa špecifikácie v DL: 250761/D1</predmet><suma>110.7</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-10-27</datum><cislo>250214</cislo><predmet>Faktúra za servis plynového kotla - Požiarna zbrojnica</predmet><suma>104.55</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-10-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-24</datum><cislo>5509001948</cislo><predmet>Návrh poistnej zmluvy číslo 5509001948 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis</predmet><suma>228.74</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-24</datum><cislo>2025034</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie VO pre podlimitné zákazky o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</predmet><suma>500</suma><dodavatel>CHECK MANAGEMENT s.r.o.</dodavatel><ico>55879039</ico><adresa>Slovenská 560/26, 04001 Košice - Sever</adresa></item><item><datum>2025-10-23</datum><cislo>149/2025</cislo><predmet>Objednávka opravy analytického účtu, zaúčtovania odpisov investičného majetku, spracovania finančných výkazov za 3. Q. 2025.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-10-23</datum><cislo>148/2025</cislo><predmet>Objednávka harmonogramu vývozu 500ks SK, 500ks HU, 12 roliek čiernych vriec</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>3621145136211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-10-23</datum><cislo>FV/202512508</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - čistiace prostriedky a kancelársky papier pre potreby OcÚ</predmet><suma>1534.07</suma><dodavatel>KRIDLA s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2025-10-23</datum><cislo>250213</cislo><predmet>Faktúra za servis plynových kotlov, montáž odvodu spalín a nasávania vzduchu a dodávka a montáž regulácie kotlov v MKS</predmet><suma>683.88</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-10-23</datum><cislo>25237</cislo><predmet>Faktúra za nálepky na zberné nádoby na komunálny odpad v počte 800 ks</predmet><suma>270.4</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - FLASH Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2025-10-23</datum><cislo>25061</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie následnej monitorovacej správy č.4 ku projektu ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>565.8</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2025-10-22</datum><cislo>8377449744</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>38.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-21</datum><cislo>VF10082</cislo><predmet>Faktúra za deratizačné služby celkovo 10 objektov v správe Obecného úradu</predmet><suma>576</suma><dodavatel>Ing. Béres Štefan</dodavatel><ico>55832423</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 32/37, 07901 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-10-20</datum><cislo>6829888758</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov - prekopávač kompostu</predmet><suma>1497.24</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-10-20</datum><cislo>2025081</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu obstarávania - zákazka malého rozsahu ,,Zateplenie stropu OcÚ&quot;</predmet><suma>330</suma><dodavatel>BEAN consult s.r.o.</dodavatel><ico>55137831</ico><adresa>Záhradná 650/26, 013 24 Strečno</adresa></item><item><datum>2025-10-19</datum><cislo>20250362</cislo><predmet>Faktúra za pracovnú plošinu 22M</predmet><suma>43.05</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-10-19</datum><cislo>202548</cislo><predmet>Faktúra za občerstvenie pre hostí Nótaest festival</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských Hrdinov 141/19, 07643 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-10-17</datum><cislo>147/2025</cislo><predmet>Objednávka občerstvenia - večere pre hostí OcÚ na deň 19.10.2025, 25 osôb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských Hrdinov 141/19, 07643 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-10-17</datum><cislo>2025115</cislo><predmet>	Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 09/2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-10-17</datum><cislo>1-B-226</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-226 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Mikuláš Čorba</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 227, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-10-16</datum><cislo>145/2025</cislo><predmet>Objednávka 4 VKK na miestne cintoríny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>3621145136211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-10-16</datum><cislo>146/2025</cislo><predmet>Objednávka čistiacich prostriedkov pre potreby OcÚ a MŠ a kancelárskeho papiera pre potreby OcÚ</predmet><suma>1570.21</suma><dodavatel>KRIDLA s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2025-10-16</datum><cislo>Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 6/2025/OZ</cislo><predmet>Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 6/2025/OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-10-16</datum><cislo>EDM_ZPV_N_101155078</cislo><predmet>Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s. </dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-10-16</datum><cislo>FM2549503</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 10/2025</predmet><suma>98.67</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-10-16</datum><cislo>125259233</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ za obdobie 10/2025</predmet><suma>206.18</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-10-16</datum><cislo>202547</cislo><predmet>Faktúra za občerstvenie hostí OcÚ</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských Hrdinov 141/19, 07643 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-10-15</datum><cislo>144/2025</cislo><predmet>Objednávka Schneider ventila s filtrom FDM 1/4&quot; D225027 1ks</predmet><suma>60.8</suma><dodavatel>ŠIMEK proficentrum s.r.o.</dodavatel><ico>25247301</ico><adresa>Kal 22, 33901 Klatovy</adresa></item><item><datum>2025-10-15</datum><cislo>2025040</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar konkretizovaný pri nákupe - Flexobrúska BOSCH, Záhradný fukár Gude</predmet><suma>239.89</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-10-15</datum><cislo>2025237</cislo><predmet>Faktúra za licenčný zmluvný poplatok programu KATASTER-NET 2025  32ks</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Danka Tkáčová DM - SERVIS</dodavatel><ico>43330282</ico><adresa>Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-10-15</datum><cislo>FV2516428</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 10/2025</predmet><suma>51.85</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-10-15</datum><cislo>2025/1532</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ministerstvo financií SR</dodavatel><ico>00151742</ico><adresa>Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVA</adresa></item><item><datum>2025-10-15</datum><cislo>144-1/2025</cislo><predmet>Objednávka nálepiek na zberné nádoby na komun. odpad pre FO a PO a vyhotovenia pamätnej tabule</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2025-10-14</datum><cislo>141/2025</cislo><predmet>Objednávka spracovania VO pre podlimitné zákazky o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</predmet><suma>500</suma><dodavatel>CHECK MANAGEMENT s.r.o.</dodavatel><ico>55879039</ico><adresa>Slovenská 560/26, 04001 Košice - Sever</adresa></item><item><datum>2025-10-14</datum><cislo>142/2025</cislo><predmet>Objednávka odvozu vyzbieraného textilného odpadu - dátum odvozu 27.10.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>3621145136211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-10-14</datum><cislo>143/2025</cislo><predmet>Objednávka deratizačných služieb celkovo 10 objektov v správe Obecného úradu</predmet><suma>531</suma><dodavatel>Ing. Štefan Béreš</dodavatel><ico>55832423</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 32/37</adresa></item><item><datum>2025-10-13</datum><cislo>42/2025</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s vypracovaním  záverečnej žiadosti o platbu a monitorovacej správy k projektom (MAS-Program rozvoja vidieka SR 2014-2020</predmet><suma>900</suma><dodavatel>INITED s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05  Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-13</datum><cislo>99250431</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.10.2025 - 12.11.2025</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice </adresa></item><item><datum>2025-10-13</datum><cislo>101258525</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 9/2025</predmet><suma>10564.45</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-10-13</datum><cislo>VF250201</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-10-13</datum><cislo>VF250201</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-10-13</datum><cislo>VF250201</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-10-11</datum><cislo>20250356</cislo><predmet>Faktúra za zavesenie slaboprúdového kábla a spojenie pretrhnutého kábla pre obecný rozhlas</predmet><suma>148.83</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-10-10</datum><cislo>2250042614</cislo><predmet>	Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 10/2025 - tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>9001816887</cislo><predmet>	Faktúra za poštové služby 9/2025</predmet><suma>67.35</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-10-07</datum><cislo>101185325</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 9/2025</predmet><suma>17.22</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>FV112503585</cislo><predmet>Faktúra za balíček Naša Strava.sk MINI</predmet><suma>107.01</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 85556/33b, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>101168525</cislo><predmet>Faktúra za zber jedlých olejov a tukov za obdobie 9/2025</predmet><suma>14.76</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>25217</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzerátu v časopise BEST pre podujatie ,, Nótaest&quot;</predmet><suma>159.9</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>140/2025</cislo><predmet>Objednávka prenájmu stroja s obsluhou KOMATSU a HZS práce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2025-10-05</datum><cislo>2025/494</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>1198.23</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>7294380505</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>188.03</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>2025093</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac september 2025</predmet><suma>369</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>0692025</cislo><predmet>Faktúra za prenájom stroja s obsluhou KOMATSU a HZS práce</predmet><suma>354.24</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>7292879047</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>401.73</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>7292879048</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>271.24</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>7292992777</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>220.99</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>7294812577</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>560.73</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>7294380506</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>139.97</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>007-2025</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu 3.následnej monitorovacej správy projektu: 310041Z147</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Bc. Ľudmila Dostal Čmelíková</dodavatel><ico>47496029</ico><adresa>Ostravská 1021/3 , 04011 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-10-02</datum><cislo>FV250231</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2025</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB Protect s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-10-02</datum><cislo>FR2503211</cislo><predmet>	Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>27.65</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-10-02</datum><cislo>139/2025</cislo><predmet>Objednávka výroby reklamného spotu pre divadelné predstavenie a jeho odvysielanie a to od 1.9. do 13.9.2025 4xdenne</predmet><suma>136.3</suma><dodavatel>Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.</dodavatel><ico>05-09-017784</ico><adresa>Szinház köz4., 3980 Sátoraljaújhely - Hungary</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>20250115</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 10/2025</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>202514783</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 10/2025</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>2510008</cislo><predmet>Faktúra za opravu miestneho rozhlasu na ul. Jahodnej</predmet><suma>597.25</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>FA2547077</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.10.2025-31.10.2025</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>137/2025</cislo><predmet>Objednávka realizácie obstarávania ( stavebné práce) podľa výnimky zo ZVO</predmet><suma>330</suma><dodavatel>BEAN consult s.r.o.</dodavatel><ico>55137831</ico><adresa>Záhradná 650/26, 013 24 Strečno</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>10250477</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 09/2025</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>2025036</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar konkretizovaný pri nákupe</predmet><suma>110.75</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>8376837251</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>8376837251</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>2025282</cislo><predmet>	Faktúra za výkon PZS za 9/2025</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>2202500386</cislo><predmet>	Faktúra za združenú dodávku plynu - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0</predmet><suma>1853.79</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>2025035</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky pre MŠ - Óvoda Streda nad Bodrogom</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>135/2025</cislo><predmet>Objednávka odvápňovača do kávovaru na OcÚ, 5ks</predmet><suma>23.67</suma><dodavatel>Alza.cz a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>82600317</cislo><predmet>Faktúra za interaktívne vzdelávanie pre MŠ-Óvoda</predmet><suma>500</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>136/2025</cislo><predmet>Objednávka výroby skla do okna v byte č.1 nájomného bytového domu obce </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Róbert Kalaj</dodavatel><ico>84015736</ico><adresa>Petra Jilemnického 705/10, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>2500067</cislo><predmet>Faktúra za opravu chodníka pri budove Materskej školy</predmet><suma>2459.02</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>25850618</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 09/2025</predmet><suma>804.95</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra,SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>FM2548779</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 09/2025</predmet><suma>138.59</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>250780</cislo><predmet>Faktúra za súčiastky do traktora Zetor</predmet><suma>88.83</suma><dodavatel>POĽNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>55352723</ico><adresa>Školská 100/7 , 07631 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>25850617</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra,SD</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>2500066</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie stavebno-montážnych prác ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>24628.81</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>1020250124</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar konkretizovaný pri nákupe</predmet><suma>128.3</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>12500605</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 9/2025</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-09-30</datum><cislo>250046</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe mandátnej zmluvy č.1/2024: Externé riadenie projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot; na mesiac 09/2025</predmet><suma>1076.25</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>130/2025</cislo><predmet>Objednávka vypracovania Následnej monitorovacej správy č. 3 ku projektu  “Nízkouhlíková stratégia obce Streda nad Bodrogom“</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bc. Ľudmila Dostal Čmelíková</dodavatel><ico>47496029</ico><adresa>Ostravská 1021/3 , 04011 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>132/2025</cislo><predmet>Objednávka školenia pre predškolákov Bezpečnosť na cestách SK a HU</predmet><suma>450</suma><dodavatel>AbiiCom s.r.o.</dodavatel><ico>53248805</ico><adresa>Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>702500067</cislo><predmet>Faktúra za školenie pre predškolákov: Aktivita SK - Bezpečnosť na cestách</predmet><suma>225</suma><dodavatel>AbiiCom s.r.o.</dodavatel><ico>53248805</ico><adresa>Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>702500068</cislo><predmet>Faktúra za školenie pre predškolákov: Aktivita HU - Bezpečnosť na cestách</predmet><suma>225</suma><dodavatel>AbiiCom s.r.o.</dodavatel><ico>53248805</ico><adresa>Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>131/2025</cislo><predmet>Objednávka výtvarných pomôcok a didaktického materiálu pre MŚ-Óvoda</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>133/2025</cislo><predmet>Objednávka interaktívneho vzdelávania pre MŠ-Óvoda</predmet><suma>500</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>250685</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie zaradenia protokolu do invest.majetku - Rekonštrukcia parku pri kaštieli</predmet><suma>32.4</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>160812520</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 09/2025</predmet><suma>282.69</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2025-09-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-26</datum><cislo>125241134</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 09/2025</predmet><suma>196.35</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-09-26</datum><cislo>1703/2025/DZ/PU/ZML</cislo><predmet>Zmluva o zriadení vecného bremena</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2025-09-25</datum><cislo>25SN267-185</cislo><predmet>Faktúra za výrobu reklamného spotu pre divadelné predstavenie a jeho odvysielanie a to od 1.9. do 13.9.2025 4xdenne</predmet><suma>136.3</suma><dodavatel>Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.</dodavatel><ico>05-09-017784</ico><adresa>Szinház köz4., 3980 Sátoraljaújhely - Hungary</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>Dodatok č. 1/2025</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2025 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej 11.10.2024</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Súkromná základná umelecká škola Bačkov</dodavatel><ico>42410002</ico><adresa>Lesná 55, 076 61 Bačkov</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>10/2025/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály č. 10/2025/MKS</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Mgr. Mária Nováková</dodavatel><ico></ico><adresa>1. mája 769/20, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-09-24</datum><cislo>FV2515890</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 09/2025</predmet><suma>46.58</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-09-23</datum><cislo>5509001673</cislo><predmet>Návrh poistnej zmluvy číslo 5509001673 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis</predmet><suma>872.55</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-23</datum><cislo>2025033</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru - el.vrtačka BOSCH, fúrik stavebný, metle cestárska</predmet><suma>210.3</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-09-22</datum><cislo>4540126755</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>275.67</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-22</datum><cislo>250669</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác prostredníctvom vzdial. podpory, podľa špecif. v DL: č.250669/D1</predmet><suma>34</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-09-22</datum><cislo>FA - 2025135</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ </predmet><suma>216</suma><dodavatel>Tokaj ZLATÝ STRAPEC s.r.o.</dodavatel><ico>56269854</ico><adresa>Tokajská 118/19, 07631 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-09-22</datum><cislo>2500064</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie stavebno - montážnych prác na zákazke ,,Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom &quot;</predmet><suma>49014.27</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-09-22</datum><cislo>8375863916</cislo><predmet>	Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>40.53</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-22</datum><cislo>6829932990</cislo><predmet>Poistné za havarijné poistenie - čelný nakladač John Deere</predmet><suma>232.97</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-22</datum><cislo>6829932552</cislo><predmet>Poistné za havarijné poistenie - traktorový príves</predmet><suma>388.72</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-20</datum><cislo>20250325</cislo><predmet>Faktúra za výrez stromov pri základnej škole a demontáž vzdušných vedení</predmet><suma>223.86</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-09-19</datum><cislo>PHZ-OPK2-2025/001658-063</cislo><predmet>DAROVACIA ZMLUVA č. : PHZ-OPK2-2025/001658-063</predmet><suma>66499</suma><dodavatel>Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ) </dodavatel><ico>00151866</ico><adresa>Pribinova 2, 812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-19</datum><cislo>2025162</cislo><predmet>Faktúra za dvojkrídlovú oceľovú bránu so stĺpmi</predmet><suma>922.5</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-09-18</datum><cislo>62500182</cislo><predmet>Faktúra za zálohovú faktúru  za školenie ,,Zelená budúcnosť 2025&quot; Dňa 16.9.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MAFRA Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>51904446</ico><adresa>Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-18</datum><cislo>128/2025</cislo><predmet>Objednávka vypracovania NMS č.4 k projektu &quot; Zníženie energ.náročnosti budovy KD v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2025-09-18</datum><cislo>129/2025</cislo><predmet>Objednávka súčiastok do traktora Zetor</predmet><suma>0</suma><dodavatel>POĽNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>55352723</ico><adresa>Školská 100/7 , 07631 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-09-18</datum><cislo>138-1/2025</cislo><predmet>Objednávka zavesenia slaboprúdového kábla a spojenie pretrhnutého kábla pre obecný rozhlas</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>2025/062</cislo><predmet>Faktúra za výrub stromov pri MŠ a na cintoríne v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>1045.5</suma><dodavatel>Lesopark BM s.r.o.</dodavatel><ico>47172541</ico><adresa>Krásnovská 3, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>2025/061</cislo><predmet>Faktúra za výrub stromov stromolezeckou technikou pri ZŠ Streda nad Bodrogom</predmet><suma>2361.6</suma><dodavatel>Lesopark BM s.r.o.</dodavatel><ico>47172541</ico><adresa>Krásnovská 3, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>3-A-142</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-142 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Lydia Bordásová</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 680/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>127/2025</cislo><predmet>Objednávka výrubu stromov pri ZŠ Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lesopark BM s.r.o.</dodavatel><ico>47172541</ico><adresa>Krásnovská 3, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>126/2025</cislo><predmet>Objednávka výrubu a orezu stromov pri MŠ a na cintoríne Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lesopark BM s.r.o.</dodavatel><ico>47172541</ico><adresa>Krásnovská 3, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>MNDL-2025-5</cislo><predmet>Faktúra za divadelné predstavenie s názvom ,, A szabin nők elrablása&quot; dňa 14.9.2025 v MKS</predmet><suma>4864.1</suma><dodavatel>Mandala Dalszínház Közhasznú Egyesület</dodavatel><ico>19209269-2-15</ico><adresa>Hősök tere 9, 4400 Nyíregyháza</adresa></item><item><datum>2025-09-16</datum><cislo>101093025</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 8/2025</predmet><suma>7146.46</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-09-16</datum><cislo>2501455986</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné -nájomný bytový dom Ružová 1041/27</predmet><suma>429.44</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2025-09-16</datum><cislo>2501455985</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - požiarna zbrojnica, MŠ, kolkáreň, spomienkový dom, dom smútku, MKS, cintorín ref. cirkvi, OcÚ,</predmet><suma>752.79</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2025-09-16</datum><cislo>2501455985</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - požiarna zbrojnica, MŠ, kolkáreň, spomienkový dom, dom smútku, MKS, cintorín ref. cirkvi, OcÚ,</predmet><suma>752.79</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2025-09-16</datum><cislo>2025/447</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>798.84</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-09-15</datum><cislo>202542</cislo><predmet>Faktúra za obsčerstvenie na divadelné predstavenie na dňa 14.9.2025</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-09-15</datum><cislo>VF250177</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-09-14</datum><cislo>FV2515654</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 09/2025</predmet><suma>29.9</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-09-13</datum><cislo>99250387</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.9.2025 - 12.10.2025</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-09-13</datum><cislo>1020250100</cislo><predmet>Faktúra za nákup konkrétneho tovaru - metla5ks, hrable 5ks, lopata 5ks, motyka 5ks, ryl 2ks</predmet><suma>210</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-09-12</datum><cislo>125/2025</cislo><predmet>Objednávka darčekového balenia v počte 6 kusov pre hostí OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anna Nagyová - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>33148449</ico><adresa>Tokajská 118/19, 07631 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-09-12</datum><cislo>16/2025</cislo><predmet>Faktúra za výkon stavebného dozoru pri výstavbe stavby v rámci projektu ,,Obnova rekreačno-turistickej infraštruktúry - park pri kaštieli&quot;</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-09-12</datum><cislo>125-1/2025</cislo><predmet>Objednávka výrezu stromov pri základnej škole a demontáže vzdušných vedení</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>2250035723</cislo><predmet>	Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 09/2025 - tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>9001811336</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 8/2025</predmet><suma>81.75</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>123/2025</cislo><predmet>Objednávka školenia Zelená budúcnosť dňa 16.09.2025, Bratislava</predmet><suma>61.38</suma><dodavatel>MAFRA Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>51904446</ico><adresa>Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>1202510462</cislo><predmet>Zálohová faktúra za školenie ,,Zelená budúcnosť 2025&quot;  Dňa 16.9.2025</predmet><suma>61.38</suma><dodavatel>MAFRA Slovakia, a.s.</dodavatel><ico>51904446</ico><adresa>Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>202500463</cislo><predmet>Faktúra za prepravu jedným 26 miestnym midibusom na dňa 7.9.2025</predmet><suma>249.5</suma><dodavatel>TRANSEM spol.s.r.o.</dodavatel><ico>47211911</ico><adresa>Pri štadióne 535/75,07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>124/2025</cislo><predmet>Objednávka občerstvenia pre hostí OcÚ dňa 14.09.2025, 23 osôb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>2025011</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu na úpravu hranice medzi pozemkami</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 1022, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>20250422</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce s pásovým rýpadlom a za olej do benzínu Stihl 5l</predmet><suma>715.06</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>2025103</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 08/2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>124-1/2025</cislo><predmet>Objednávka opravy miestneho rozhlasu na ul. Jahodnej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>2500062</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie stavebno-montážnych prác ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>33793.82</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-09-06</datum><cislo>9661000172</cislo><predmet>Faktúra za povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel  OPEL COMBO TV493DR</predmet><suma>132.84</suma><dodavatel>UNIQA poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00653501</ico><adresa>Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27</adresa></item><item><datum>2025-09-05</datum><cislo>122-1/2025</cislo><predmet>Objednávka 1ks dvojkrídlovej oceľovej brány so stĺpmi</predmet><suma>922.5</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-09-04</datum><cislo>FR2502896</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>26.2</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-09-04</datum><cislo>121/2025</cislo><predmet>Objednávka opravy cesty na ul. Mierovej a Letnej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Deviz s.r.o.</dodavatel><ico>56979380</ico><adresa>Žilinská 7028/1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2025-09-04</datum><cislo>409</cislo><predmet>Faktúra za opravu cesty na ulici Letnej a Mierovej</predmet><suma>12300</suma><dodavatel>DEVIZ s.r.o.</dodavatel><ico>56979380</ico><adresa>Žilinská 7028/1,  81105 Bratislava staré mesto</adresa></item><item><datum>2025-09-04</datum><cislo>121-1/2025</cislo><predmet>Objednávka výkopových prác s pásovým rýpadlom, oleja Stihl 5l, priechodky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-09-04</datum><cislo>2025255</cislo><predmet>	Faktúra za výkon PZS za 8/2025</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>6822200199</cislo><predmet>Faktúra za poistenie za hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách - Dacia Sandero</predmet><suma>127.85</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>7294585702</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>378.75</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>7294585703</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>250.99</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>7293279735</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>172.94</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>7293279736</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>64.53</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>7294379144</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>481.63</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>125218526</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ - 9/2025</predmet><suma>266.69</suma><dodavatel>BidFood Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>6829855921</cislo><predmet>Faktúra za havarijné poistenie motorového vozidla TV 931YI</predmet><suma>1593.65</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-09-02</datum><cislo>0282025</cislo><predmet>Faktúra za technické zabezpečenie filmového premietania - 30.8.2025</predmet><suma>950</suma><dodavatel>Lokal production, s.r.o.</dodavatel><ico>55492797</ico><adresa>Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-02</datum><cislo>2202500338</cislo><predmet>Faktúra za združenú dodávku plynu - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0</predmet><suma>1853.79</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-02</datum><cislo>3-A-144</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-144 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Zuzana Janošková</dodavatel><ico></ico><adresa>Jarná 184/9, Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-09-02</datum><cislo>25187</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie označenia budovy MŠ - tabuľa 630x30cm a tabuľa 200x100cm</predmet><suma>639.6</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2025-09-02</datum><cislo>6829856190</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Traktorový príves</predmet><suma>41.46</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-09-02</datum><cislo>6829856094</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - JOHN DEER čelný nakladač</predmet><suma>71.07</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-09-02</datum><cislo>6829854996</cislo><predmet>Faktúra za poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - JOHN DEER zelený</predmet><suma>71.07</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-09-02</datum><cislo>FM2547832</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 09/2025</predmet><suma>149.12</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>2500059</cislo><predmet>Faktúra za stavebno-montážne práce na opravu sociálnych zariadení a kanalizácie v budove MŠ obce Streda nad Bodrogom</predmet><suma>2042.96</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>2571010186</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Matabro MB-01-81500, Aretačné prípravky 1,3 JTD Ford, Fiat, Suzuki, Opel</predmet><suma>30.2</suma><dodavatel>JP MAT´s group s.r.o.</dodavatel><ico>08159645</ico><adresa>U řeky 808, 720 00 Ostrava, Hrabová</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>202514324</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 09/2025</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>8375253916</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>20250100</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 09/2025</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>2025083</cislo><predmet>	Faktúra za právne služby za mesiac august 2025</predmet><suma>369</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>10250420</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 8/2025</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>FA2541911</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.09.2025-30.9.2025</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>FV2515340</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za mesiac 9/2025</predmet><suma>51.85</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>2025/098</cislo><predmet>Faktúra za čistenie komínov v budovách OcÚ - MŠ, DHZ, Futbalové ihrisko</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Gaštanová 4155/3, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>20240615-D1</cislo><predmet>Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo Zmluvy o spolupráci č. 20240615 zo dňa 11.11.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Heineken Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>36528391</ico><adresa>Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo</adresa></item><item><datum>2025-08-31</datum><cislo>119/2025</cislo><predmet>Objednávka prepravy zásielky</predmet><suma>80.65</suma><dodavatel>LASER - SK, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36501301</ico><adresa>Stöcklova 14, 08501 Bardejov</adresa></item><item><datum>2025-08-31</datum><cislo>12500462</cislo><predmet>Faktúra za odchyt a karantenizácia psov a  mesačný paušálny poplatok za mesiac 08/2025</predmet><suma>208.49</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-08-31</datum><cislo>250039</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe mandátnej zmluvy č.1/2024: Externé riadenie projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot; na mesiac 08/2025</predmet><suma>1076.25</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-08-31</datum><cislo>Fv KS25001676</cislo><predmet>Faktúra za prepravy zásielky</predmet><suma>80.65</suma><dodavatel>LASER - SK, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36501301</ico><adresa>Stöcklova 14, 08501 Bardejov</adresa></item><item><datum>2025-08-31</datum><cislo>2030000543</cislo><predmet>Faktúra za autobusovú prepravu na kúpalisko Végardó Sárospatak dňa 21.8.2025</predmet><suma>350</suma><dodavatel>ARRIVA Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-08-31</datum><cislo>202536</cislo><predmet>Faktúra za dodávku stravy pre seniorov za mesiac August - 300obedov</predmet><suma>1260</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských Hrdinov 141/19, 07643 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-08-30</datum><cislo>25850616</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-08-30</datum><cislo>1020250103</cislo><predmet>Faktúra za nákup konkrétneho tovaru - elektromer 2ks, medený kábel 2m, lišta 1ks</predmet><suma>157.8</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-08-29</datum><cislo>1301502452</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami - 1ks</predmet><suma>226.8</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2025-08-28</datum><cislo>2250032254</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za čb. výstup zo zariadenia a farebný výstup zo zariadenia</predmet><suma>15.17</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-28</datum><cislo>2250032254</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za čb. výstup zo zariadenia a farebný výstup zo zariadenia</predmet><suma>15.17</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-28</datum><cislo>2025116</cislo><predmet>	Faktúra za externý manažement projektu &quot;Wifi pre Teba II&quot;</predmet><suma>289</suma><dodavatel>PROGRANT, s.r.o.</dodavatel><ico>51951380</ico><adresa>Dostojevského rad 255/19, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-27</datum><cislo>9/2025/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály číslo: 9/2025/MKS</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Szilvia Sohajdová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 745/171, 077 01 Kráľovský Chlmec </adresa></item><item><datum>2025-08-27</datum><cislo>118/2025</cislo><predmet>Objednávka aretačných prípravkov</predmet><suma>30.2</suma><dodavatel>JP MAT´s group s.r.o.</dodavatel><ico>08159645</ico><adresa>U řeky 808, 720 00 Ostrava, Hrabová</adresa></item><item><datum>2025-08-27</datum><cislo>20250054</cislo><predmet>Faktúra za  opravu hlavy valcov motora služobného vozidla Opel combo</predmet><suma>443</suma><dodavatel>RepasTeam s.r.o.</dodavatel><ico>54567742</ico><adresa>8.mája 637/34</adresa></item><item><datum>2025-08-27</datum><cislo>120/2025</cislo><predmet>Objednávka stavebno-montážnych prác - opravy chodníka pri budove Materskej školy v Strede nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-08-26</datum><cislo>2125121694</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar -  filter a tesnenie vodného čerpadla, tesniaceho krúžku a náradia na montáž motora vozidla Opel Combo</predmet><suma>178.8</suma><dodavatel>GAFA AUTO, s.r.o.</dodavatel><ico>47700823</ico><adresa>Vavrečka 468, 029 01 Vavrečka</adresa></item><item><datum>2025-08-26</datum><cislo>2030000516</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb na 5.8.2025 na uskutočnenie poznávacieho zájazdu s tematikou ,,Pamätné miesta bojov II. svetovej vojny&quot;</predmet><suma>995</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-08-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-26</datum><cislo>BP2025346</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, za obdobie 3.štvrťroka 2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ing.Ján Kočiš BEPOP</dodavatel><ico>45005168</ico><adresa>ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 , 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-08-26</datum><cislo>250143</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - žacie lanko 2,7mm x 2ks</predmet><suma>269.27</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>117/2025</cislo><predmet>Objednávka filtra, tesnení, vodného čerpadla, tesniaceho krúžku a náradia na montáž motora vozidla Opel Combo</predmet><suma>178.8</suma><dodavatel>GAFA AUTO, s.r.o.</dodavatel><ico>47700823</ico><adresa>Vavrečka 468, 029 01 Vavrečka</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>5509001672</cislo><predmet>Návrh poistnej zmluvy číslo 5509001672 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis</predmet><suma>414.43</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>117-1/2025</cislo><predmet>Objednávka kontroly komínov: MŠ, Pož. zbrojnica, Futb.ihrisko, OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Gaštanová 4155/3, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-08-22</datum><cislo>250624</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác a služieb podľa špecifikácie v DL: 250624/D1</predmet><suma>17</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-08-22</datum><cislo>8374276955</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>38.65</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-22</datum><cislo>E250117</cislo><predmet>Faktúra za elektromontážne práce na verejnom osvetlení v obci</predmet><suma>110.39</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2025-08-22</datum><cislo>6829828413</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku - Kompostáreň</predmet><suma>89.84</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-08-21</datum><cislo>115/2025</cislo><predmet>Objednávka žacieho lanka ( 1000 m) 2ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.M.A. SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2025-08-21</datum><cislo>116/2025</cislo><predmet>Objednávka opravy hlavy valcov motora služob.vozidla Opel combo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RepasTeam s.r.o.</dodavatel><ico>54567742</ico><adresa>8.mája 637/34</adresa></item><item><datum>2025-08-21</datum><cislo>115-1/2025</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia tabule pre označenie budovy MŠ, 650x30cm 1 ks a tabule pre MŠ 200x100cm 1 ks.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2025-08-21</datum><cislo>114/2025</cislo><predmet>Objednávka výroby reklamného spotu pre divadelné predstavenie „ A szabin nők elrablása“ a jeho odvysielanie </predmet><suma>136.3</suma><dodavatel>Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.</dodavatel><ico>05-09-017784</ico><adresa>Szinház köz4., 3980 Sátoraljaújhely - Hungary</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>20250005</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce - &quot; Obnova rekreačno-turistickej infraštruktúry - park pri kaštieli &quot;</predmet><suma>18937.36</suma><dodavatel>RICHWALL s. r. o.</dodavatel><ico>54216362</ico><adresa>Magnezitárska 5, Košice 040 13</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>25-514-04236</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-514-04236</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Fond na podporu umenia</dodavatel><ico>42418933</ico><adresa>Cukrová 14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-19</datum><cislo>006_2025</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu 2. následnej monitorovacej správy projektu Wifi pre Teba II</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Bc. Ľudmila Dostal Čmelíková</dodavatel><ico>47496029</ico><adresa>Ostravská 1021/3 , 04011 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>113/2025</cislo><predmet>Objednávka opravy verejného osvetlenia a rozhlasu v obci</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>3725361</cislo><predmet>Faktúra za stolový kalendár Koláčiky 2026 v počte 540ks</predmet><suma>1026.19</suma><dodavatel>NOVÁ PRÁCA,s.r.o.</dodavatel><ico>35733594</ico><adresa>Barónka 12, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>OF20250058</cislo><predmet>Faktúra za T-B-Softshell reflex, HASIČI - 4ks</predmet><suma>403.45</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>1020251676</cislo><predmet>Faktúra za motor Opel Combo - použitý diel</predmet><suma>480</suma><dodavatel>AUTOKOMA 1 s.r.o. </dodavatel><ico>46587497</ico><adresa>Zámostie 185, 017 01 Považská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>1-U-15</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-U-15 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji </predmet><suma>25</suma><dodavatel>Mária Dobošová</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradnícka 128/6, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>113-2/2025</cislo><predmet>Objednávka stavebného zákona s vysvetlivkami - aktualizácia k 5.8.2025</predmet><suma>226.8</suma><dodavatel>Wolter Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>20260045</cislo><predmet>Faktúra za smaltované súpisné číslo</predmet><suma>31.78</suma><dodavatel>Smaltovňa Mišík, s.r.o.</dodavatel><ico>44717342</ico><adresa>Bratislavská 1738/25, 908 51 Holíč</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>113-1/2025</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia geom.plánu - parc.č. 1907/3 a 1907/16, reg. K-CN</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2025-08-18</datum><cislo>113-1/2025</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia geom.plánu - parc.č. 1907/3 a 1907/16, reg. K-CN</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2025-08-17</datum><cislo>2500053</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie stavebno-montážnych prác ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>29600.7</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-08-15</datum><cislo>2025088</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 07/2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-08-14</datum><cislo>112/2025</cislo><predmet>Objednávka 1 ks motora do vozidla Opel Combo</predmet><suma>480</suma><dodavatel>AUTOKOMA 1 s.r.o. </dodavatel><ico>46587497</ico><adresa>Zámostie 185, 017 01 Považská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-08-14</datum><cislo>8/2025/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály číslo: 8/2025/MKS</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Iveta Salková</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 731/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-08-14</datum><cislo>F25201710</cislo><predmet>Faktúra za účastnícky poplatok za online seminár: Informačný systém  Portál výstavby  Praktická ukážka práce</predmet><suma>109.47</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-14</datum><cislo>2025080637</cislo><predmet>Faktúra za kovové regále do MŠ-Óvoda</predmet><suma>301.85</suma><dodavatel>BERSICOMP s.r.o.</dodavatel><ico>51478374</ico><adresa>Bartošovce 200, 08642 Bartošovce</adresa></item><item><datum>2025-08-14</datum><cislo>112-1/2025</cislo><predmet>Objednávka divadelného predstavenia &quot; A szabin nők elrablása&quot; , 14.09.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mandala Dalszínház Közhasznú Egyesület</dodavatel><ico></ico><adresa>Hősök tere 9, 4400 Nyíregyháza</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>111/2025</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy na 28.8.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>110/2025</cislo><predmet>Objednávka tabule so súpisným číslom</predmet><suma>31.78</suma><dodavatel>Smaltovňa Mišík, s.r.o.</dodavatel><ico>44717342</ico><adresa>Bratislavská 1738/25, 908 51 Holíč</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>109/2025</cislo><predmet>Objednávka vypracovania monitorovacej správy pre projekt Wifi pre Teba II</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bc. Ľudmila Dostal Čmelíková</dodavatel><ico>47496029</ico><adresa>Ostravská 1021/3 , 04011 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>99250344</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.8.2025 - 12.9.2025</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>1020250100</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - metla, hrable, lopata, motyka, ryl</predmet><suma>210</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>20250041</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do vozidiel, ktoré sú majetkom obce</predmet><suma>561.02</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>109-1/2025</cislo><predmet>Objednávka kovových regálov do MŠ-Óvoda</predmet><suma>301.85</suma><dodavatel>BERSICOMP s.r.o.</dodavatel><ico>51478374</ico><adresa>Bartošovce 200, 08642 Bartošovce</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>110-1/2025</cislo><predmet>Objednávka stavebno-montážnych prác na opravu sociálnych zariadení a kanalizácie v budove materskej školy obce Streda nad Bodrogom.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-08-12</datum><cislo>7/2025/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály číslo: 7/2025/MKS</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Zuzana Ballová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-08-12</datum><cislo>107/2025</cislo><predmet>Objednávka stolových kalendárov na rok 2026 ( 540 ks )</predmet><suma>1026</suma><dodavatel>NOVÁ PRÁCA,s.r.o.</dodavatel><ico>35733594</ico><adresa>Barónka 12, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-12</datum><cislo>108/2025</cislo><predmet>Objednávka termostatu do chladničky v kult.dome</predmet><suma>17.75</suma><dodavatel>Jozef Ferko AV-EL mak.</dodavatel><ico>34290630</ico><adresa>Stakčínska 752</adresa></item><item><datum>2025-08-12</datum><cislo>106/2025</cislo><predmet>Objednávka hasičskej výbavy pre DHZO</predmet><suma>403.44</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2025-08-12</datum><cislo>425500069</cislo><predmet>Faktúra k predfaktúre hasičskej výbavy pre DHZO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BENNON Group a.s.</dodavatel><ico>28322908</ico><adresa>Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, ČR</adresa></item><item><datum>2025-08-12</datum><cislo>425500069</cislo><predmet>Faktúra k predfaktúre hasičskej výbavy pre DHZO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BENNON Group a.s.</dodavatel><ico>28322908</ico><adresa>Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, ČR</adresa></item><item><datum>2025-08-12</datum><cislo>FV22522586</cislo><predmet>Faktúra za termostat do chladničky ATEA - A130057  1ks</predmet><suma>17.75</suma><dodavatel>Jozef Ferko AV-EL mak.</dodavatel><ico>34290630</ico><adresa>Stakčínska 752</adresa></item><item><datum>2025-08-12</datum><cislo>OF20250052</cislo><predmet>Faktúra za penotvorné zariadenie a generátor ľahkej peny - DHZ</predmet><suma>1841.3</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2025-08-12</datum><cislo>OF20250053</cislo><predmet>Faktúra za stolný rýchlonabíjač Motorola, svietidlo na brilbu, rescue rukavice - DHZ</predmet><suma>813.1</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2025-08-12</datum><cislo>108-1/2025</cislo><predmet>Objednávka spracovania technického zhodnotenia Domu smútku, zaúčtovania odpisovania inv.majetku</predmet><suma>17</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-08-11</datum><cislo>101011725</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 7/2025</predmet><suma>7107.39</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-08-11</datum><cislo>005_2025</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie II. NMS pre projekt s názvom: ,,Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov za účelom zavedenia energetických služieb v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Bc. Ľudmila Dostal Čmelíková</dodavatel><ico>47496029</ico><adresa>Ostravská 1021/3 , 04011 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-08-11</datum><cislo>6828288822</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikateľských fyzických osôb za obdobie 12.9.2025-11.9.2026 -Bytový dom</predmet><suma>254.07</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-08-10</datum><cislo>2250029128</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 08/2025 - tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-08</datum><cislo>1020253407</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výbavu pre DHZ obce</predmet><suma>403.55</suma><dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel><ico>44543697</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2025-08-08</datum><cislo>5200042628</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn  Športová 0 - Preplatok</predmet><suma>-6.2</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-08</datum><cislo>4237077737</cislo><predmet>	Faktúra za zemný plyn  MKS - nedoplatok</predmet><suma>108.97</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-08</datum><cislo>4237077739</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn   požiarna zbrojnica - nedoplatok</predmet><suma>132.75</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-08</datum><cislo>4237077738</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn MŠ - nedoplatok</predmet><suma>77.18</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-08</datum><cislo>9001804598</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 7/2025</predmet><suma>50.1</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-08-08</datum><cislo>25020</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - agrofólia, sadbové zemiaky holandské, substrát, cibuľa sadzačka, postrekovač</predmet><suma>1058.61</suma><dodavatel>DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>46449086</ico><adresa>Hlavná 26/29, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>424500007</cislo><predmet>Zálohová faktúra za hasičskú výbavu pre DHZO</predmet><suma>704.28</suma><dodavatel>BENNON Group a.s.</dodavatel><ico>28322908</ico><adresa>Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, ČR</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>104/2025</cislo><predmet>Objednávka hasičskej výbavy pre DHZO</predmet><suma>704.28</suma><dodavatel>BENNON Group a.s.</dodavatel><ico>28322908</ico><adresa>Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, ČR</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>105/2025</cislo><predmet>Objednávka hasičskej výbavy pre DHZO</predmet><suma>403.55</suma><dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel><ico>44543697</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>2251119688</cislo><predmet>Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Dni Kosshuta 12.7.2025</predmet><suma>100.86</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava </adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>20250369</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - vzduchový filter STIHL, zapaľovacia sviečka, ochranný štít, motorový olej, žacia hlava AutoCut 46-2</predmet><suma>443.5</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>2025086</cislo><predmet>Faktúra za počítačovú zostavu s príslušenstvom, MS Office 2016 Professional plus a Windows 10 a výmenu HDD na OcÚ</predmet><suma>684</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>104-1/2025</cislo><predmet>Objednávka sadbových zemiakov, agrofólie, cibule, postrekovača a záhradkárskych potrieb</predmet><suma>1058.61</suma><dodavatel>DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>46449086</ico><adresa>Hlavná 26/29, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>7293468963</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>107.27</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>7293468962</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>153.74</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>7294810986</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>268.49</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>7294714070</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>418.87</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>7293096175</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>400.99</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>7293096176</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 127</predmet><suma>183.65</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>100941225</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie VKK na 12.júl 2025</predmet><suma>376.39</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>VF250149</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-08-05</datum><cislo>1251302</cislo><predmet>Faktúra za objímku plastovú na stožiar 12ks</predmet><suma>71.36</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>5925019224</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup - EPI Vzory</predmet><suma>246</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>100/2025</cislo><predmet>Objednávka zateplenia strechy garáže pri Obecnom úrade</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Radovan Moroz</dodavatel><ico>44804741</ico><adresa>SNP 3885/102, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>101/2025</cislo><predmet>Objednávka ročného prístupu do EPI Vzory</predmet><suma>246</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>102/2025</cislo><predmet>Objednávka objímky na stožiar - 12ks</predmet><suma>71.36</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>103/2025</cislo><predmet>Objednávka vypracovania II. NMS pre projekt &quot; Vypracovanie účelového energ.auditu verej.budov za účelom zavedenia energ.služieb v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bc. Ľudmila Dostal Čmelíková</dodavatel><ico>47496029</ico><adresa>Ostravská 1021/3 , 04011 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>6/2025</cislo><predmet>Faktúra za zateplenie strechy garáže pri Obecnom úrade</predmet><suma>1750</suma><dodavatel>Radovan Moroz</dodavatel><ico>44804741</ico><adresa>SNP 3885/102, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>FR2502554</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.82</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-08-03</datum><cislo>12500389</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 7/2025</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>2025076</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac júl 2025</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Judr.Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná 799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>100873725</cislo><predmet>	Faktúra za zber jedlých olejov a tukov za obdobie 7/2025</predmet><suma>14.76</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>10250366</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 7/2025</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>20250097</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 08/2025</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>20258773</cislo><predmet>	Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 08/2025</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>FA2536736</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.08.2025-31.8.2025</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>0112025</cislo><predmet>Faktúra za technické zabezpečenie filmového premietania - 26.7.2025</predmet><suma>950</suma><dodavatel>Lokal production, s.r.o.</dodavatel><ico>55492797</ico><adresa>Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>8373667996</cislo><predmet>	Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.15</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>2202500292</cislo><predmet>Faktúra za združenú dodávku plynu</predmet><suma>1853.79</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>2025224</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 7/2025</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>8401009700</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 127, Hlavná 338/190, Hlavná 692, Hlavná 0</predmet><suma>905</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>8401009904</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ružová 27</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>8401010572</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>560</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-31</datum><cislo>250032</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie následnej monitorovacej správy k projektu ,, Podpora udržateľností a odolností kultúrneho domu v obci Sreda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>246</suma><dodavatel>CEDS,s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-07-31</datum><cislo>250031</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe mandátnej zmluvy č.1/2024: Externé riadenie projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot; na mesiac  07/2025</predmet><suma>1076.25</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-07-31</datum><cislo>1020250098</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - uniakryl na beton 5kg - 4ks</predmet><suma>233.2</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-31</datum><cislo>2025/385</cislo><predmet>Faktúra za prečistenie kanalizácie v budove kaštieľa Streda nad Bodrogom</predmet><suma>263.85</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-07-31</datum><cislo>2025/377</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>665.7</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-07-31</datum><cislo>202532</cislo><predmet>Faktúra za dodávku stravy pre seniorov - 389 obedov</predmet><suma>1633.8</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-07-30</datum><cislo>099/2025</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy na 5.8.2025 - poznávací zájazd &quot; Pamätné miesta bojov II. svetovej vojny&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-07-30</datum><cislo>25850615</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 07/2025</predmet><suma>228.15</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-07-30</datum><cislo>25850614</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-07-30</datum><cislo>25850613</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-07-29</datum><cislo>7/2025/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2025/NZ</predmet><suma>3120</suma><dodavatel>VIAGEMO s.r.o.</dodavatel><ico>36699772</ico><adresa>Letná 19,076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-29</datum><cislo>13/2025</cislo><predmet>	Faktúra za vykonané služby stavebného dozoru pri výstavbe stavby v rámci projektu ,,Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom - II.etapa&quot;</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-07-28</datum><cislo>2500047</cislo><predmet>Stavebno-montážne práce &quot; Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>29320.72</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-07-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>	Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-25</datum><cislo>250577</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác a služieb podľa špecifikácie v DL: 250577/D1</predmet><suma>123.02</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>FM2546261</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 06/2025</predmet><suma>27.64</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>25058</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - výtlačná hadica &quot;B&quot; 20m - 3ks</predmet><suma>419.1</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-07-23</datum><cislo>FV2514416</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 06/2025</predmet><suma>33.86</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-07-23</datum><cislo>095/2025</cislo><predmet>Objednávka stolného rýchlonabíjača 1ks, kalibrácie meracieho prístroja, svietidla na prilbu 3ks, rescue rukavíc 1ks, sorbentu 20kg pre potreby DHZO</predmet><suma>813.09</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2025-07-23</datum><cislo>096/2025</cislo><predmet>Objednávka počítačovej zostavy s príslušenstvom a výmeny HDD na počítači na sekretariáte OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Juraj Pikó - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-07-23</datum><cislo>097/2025</cislo><predmet>Objednávka výtlačnej hadice &quot;B&quot;,3ks</predmet><suma>419.1</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-07-23</datum><cislo>098/2025</cislo><predmet>Objednávka spracovania fin. výkazu za 2.Q. 2025, zaúčtovania odpisu IM a zvýšenia hodnoty Domu smútku + dopravné</predmet><suma>123.02</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-07-23</datum><cislo>202500389</cislo><predmet>Faktúra za autobusovú prepravu MKS - Kúpalisko VÉGARDÓ dňa 22.7.2025</predmet><suma>282.5</suma><dodavatel>TRANSEM spol.s.r.o.</dodavatel><ico>47211911</ico><adresa>Pri štadióne 535/75,07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-07-23</datum><cislo>140812520</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 07/2025</predmet><suma>127.24</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2025-07-23</datum><cislo>096-1/2025</cislo><predmet>Objednávka dodávky stravy pre seniorov za mesiac 08/2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-07-22</datum><cislo>584/2025/UZ</cislo><predmet>Zmluva o termínovanom úvere č. 584/2025/UZ PREKLENOVACÍ ÚVER</predmet><suma>55191</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka, a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-22</datum><cislo>Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 737/2019/UZ</cislo><predmet>Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 737/2019/UZ</predmet><suma>50000</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka, a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-22</datum><cislo>8372658296</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>39.9</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-18</datum><cislo>20250350</cislo><predmet>Faktúra za úpravu priekopy na ulici Licionskej a Hlavnej</predmet><suma>314.88</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-07-18</datum><cislo>2025/00271</cislo><predmet>Faktúra za prenájom autobusu na prepravu osôb s kapacitou 53 osôb z obce MONOK do Streda nad Bodrogom a späť na akciu Dni Kosshuta </predmet><suma>805</suma><dodavatel>Amriskó Kft.</dodavatel><ico>13183985-2-05</ico><adresa>Honvéd u. 50/1, Bekecs 3903, Maďarsko</adresa></item><item><datum>2025-07-18</datum><cislo>2025/00271</cislo><predmet>Faktúra za prenájom autobusu na prepravu osôb s kapacitou 53 osôb z obce MONOK do Streda nad Bodrogom a späť na akciu Dni Kosshuta </predmet><suma>805</suma><dodavatel>Amriskó Kft.</dodavatel><ico>13183985-2-05</ico><adresa>Honvéd u. 50/1, Bekecs 3903, Maďarsko</adresa></item><item><datum>2025-07-18</datum><cislo>0202025</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie a raňajky v termíne od 10.7.2025 do 13.7.2025 pre 13 osôb na dni Kosshuta</predmet><suma>1040</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/81, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-18</datum><cislo>0192025</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie a raňajky v termíne od 11.7.2025 do 12.7.2025 pre 33 osôb na dni Kosshuta</predmet><suma>1320</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/81, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-18</datum><cislo>2025009</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie v termíne od 11.7.2025 do 12.7.2025 pre 8 osôb na dni Kosshuta</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Kamenecké občianske združenie pre kultúru Medzibodrožia</dodavatel><ico>35547545</ico><adresa>Veľký Kamenec 24, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-07-18</datum><cislo>FA2025000171</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie a stravovanie na obdobie 11.7.2025 do 12.7.2025 na Dni Kosshuta</predmet><suma>1036.94</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa s.r.o.</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-07-18</datum><cislo>1252205740</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - za tlačivá pre MŠ </predmet><suma>123.89</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-17</datum><cislo>1-817634726446</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-17</datum><cislo>1-U-14</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-U-14 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Andrej Kadét</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 93, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-17</datum><cislo>F2025072</cislo><predmet>Faktúra za rekonštrukciu domu smútku v obci Streda nad Bodrogom  II.etapa</predmet><suma>40284.5</suma><dodavatel>LAJA STAV s.r.o.</dodavatel><ico>47069007</ico><adresa>Bačka 10, 076 84 Bačka</adresa></item><item><datum>2025-07-16</datum><cislo>1020250083</cislo><predmet>Faktúra za záhradné rukavice 11ks, furik 1ks, metla 1ks</predmet><suma>100</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-16</datum><cislo>2025/1093</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>9750</suma><dodavatel>Ministerstvo financií SR</dodavatel><ico>00151742</ico><adresa>Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVA</adresa></item><item><datum>2025-07-16</datum><cislo>FA-2025096</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - darčekové balíčky 50ks</predmet><suma>540</suma><dodavatel>Tokaj ZLATÝ STRAPEC s.r.o.</dodavatel><ico>56269854</ico><adresa>Tokajská 118/19, 07631 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-07-15</datum><cislo>092/2025</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy na kúpalisko Végardó, Sárospatak na 22.07.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TRANSEM spol.s.r.o.</dodavatel><ico>47211911</ico><adresa>Pri štadióne 535/75,07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-07-15</datum><cislo>25178</cislo><predmet>Prenálom a servis mobilného WC v počte 6ks na dni Kosshuta na 12.7.2025</predmet><suma>300</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-07-15</datum><cislo>6/2025/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály číslo: 6/2025/MKS</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Okresné stavebné bytové družstvo </dodavatel><ico></ico><adresa>Pribinova ulica 2246/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-07-15</datum><cislo>093/2025</cislo><predmet>Objednávka prečistenia kanalizácie v budove kaštieľa Hlavná 174/391, Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-07-15</datum><cislo>094/2025</cislo><predmet>Objednávka servisu vozidla Škoda Octavia TV308BD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>202525</cislo><predmet>Faktúra za občerstvenie pre hostí na Dni Kosshuta na 12.7.2025</predmet><suma>1286</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>VF250134</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>2025011</cislo><predmet>Faktúra za  zabezpečenie ozvučenia a prenájom javiska na Dni Kosshuta na 12.7.2025</predmet><suma>3800</suma><dodavatel>Jozef Želinsky LIFTA</dodavatel><ico>10801006</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>250143</cislo><predmet>Faktúra za výmenu ističa a montáž zásuvkovej rozvodnice pri elektromerovom rozvádzači OcÚ</predmet><suma>400.84</suma><dodavatel>Ing.Vladimír Róth RV-SYSTEM</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>6817813695</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - príves nákladný za traktor</predmet><suma>22.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-07-13</datum><cislo>20250061</cislo><predmet>Faktúra za hudobné vystúpenie na Dni Kosshuta na dňa 12.7.2025 a 35ks CD ,,My to dáme&quot;</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Pavelčákovci s.r.o.</dodavatel><ico>31687211</ico><adresa>Ludmanská 3, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-07-13</datum><cislo>NC-2025-11</cislo><predmet>Faktúra za prenájom chladiaceho zariadenia na dni Kosshuta 12.7.2025</predmet><suma>55.13</suma><dodavatel>Nagy Csaba</dodavatel><ico>90364008-1-25</ico><adresa>Arany János út 84, Sárospatak 3950, Maďarsko</adresa></item><item><datum>2025-07-13</datum><cislo>99250297</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.7.2025 - 12.8.2025</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>2501656</cislo><predmet>Faktúra za klob na pečenie a br.krkovička s kosťou na dni Kosshuta </predmet><suma>572.75</suma><dodavatel>FBR s.r.o.</dodavatel><ico>50627708</ico><adresa>Ľ. Kosshuta 582/58, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>100850425</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 6/2025</predmet><suma>6770.62</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>44769202</cislo><predmet>Faktúra za prenájom priestorov na Dni Kosshuta na obdobie 11.7.2025 do 12.7.2025</predmet><suma>330</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-10</datum><cislo>9001799533</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 6/2025</predmet><suma>42.35</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-07-10</datum><cislo>E250089</cislo><predmet>Faktúra za prenájom montážnej plošiny pre potreby obce</predmet><suma>141.45</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2025-07-10</datum><cislo>2250023273</cislo><predmet>	Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 07/2025 - tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>086/2025</cislo><predmet>Objednávka výmeny ističa a montáže zásuvkovej rozvodnice pri elektromerovom rozvádzači Obecného úradu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV-SYSTEM</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>2025004505</cislo><predmet>Faktúra za papierové sáčky do vysavača</predmet><suma>38.05</suma><dodavatel>Monika Kameníková Mäsiarová KAMENÍK</dodavatel><ico>381609125</ico><adresa>Magurska 8, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>3/2025/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3/2025/NZ </predmet><suma>227.66</suma><dodavatel>Zsolt Kiss</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 1041/27, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>4/2025/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 4/2025/NZ</predmet><suma>227.66</suma><dodavatel>Ľudovít Szatmári</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 1041/27, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>5/2025/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 5/2025/NZ</predmet><suma>227.66</suma><dodavatel>Karolína Gazdagová Csoroszová</dodavatel><ico></ico><adresa>Licionská 602/16, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>6/2025/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 6/2025/NZ</predmet><suma>117.27</suma><dodavatel>Dávid Kačmarik</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 195/27, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>090/2025</cislo><predmet>Objednávka opravy miestneho rozhlasu na ul. Kameneckej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>091/2025</cislo><predmet>Objednávka priestorov bývalej reštaurácie Báró v Strede nad Bodrogom na 11.-12.07.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>2400018032</cislo><predmet>Faktúra za id. náramky TYVEK 19mm</predmet><suma>24.3</suma><dodavatel>Euroko, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36591688</ico><adresa>Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>087/2025</cislo><predmet>Objednávka poskytnutia ubytovania pre 30 osôb 10.07.2025 do 13.07.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/81, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>088/2025</cislo><predmet>Objednávka poskytnutia ubytovania pre hosti OcÚ - 8 osôb 11.-12.7.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kamenecké občianske združenie pre kultúru Medzibodrožia</dodavatel><ico>35547545</ico><adresa>Veľký Kamenec 24, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>089-1/2025</cislo><predmet>Objednávka 50ks darčekových balíčkov </predmet><suma>540</suma><dodavatel>Tokaj ZLATÝ STRAPEC s.r.o.</dodavatel><ico>56269854</ico><adresa>Tokajská 118/19, 07631 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>087/2025</cislo><predmet>Objednávka poskytnutia ubytovania pre 33 osôb od 11.07.2025 do 12.07.2025 a 13 osôb od 10.7.2025 do 13.7.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/81, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>089/2025</cislo><predmet>Objednávka poskytnutia ubytovania pre hostí OcÚ -  24 osôb od 11.07.2025 do 12.07.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa s.r.o.</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-07-08</datum><cislo>083/2025</cislo><predmet>Objednávka veľkokapacitného kontajnera  -1ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-07-08</datum><cislo>085/2025</cislo><predmet>Objednávka tanečného vystúpenia - Dni Kossutha 12.07.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bandits Dance Club</dodavatel><ico>52774180</ico><adresa>Orgovánová 990/60, 07910 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-07-08</datum><cislo>2025/301</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>1065.1</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-07-08</datum><cislo>084/2025</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia ozvučenia a prenájmu javiska na Dni Kossutha 12.07.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Želinsky LIFTA</dodavatel><ico>10801006</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>082/2025</cislo><predmet>Objednávka generátora ľahkej peny a penotvorného zariadenia pre DHZO</predmet><suma>1841.31</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>FV112502496</cislo><predmet>Faktúra za balíček Naša Strava.sk MINI</predmet><suma>107.01</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 85556/33b, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>7294188374</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 - VO</predmet><suma>145.93</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>7294188372</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>386.95</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>7294188373</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>243.72</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>7294188371</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>410.7</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>7294188375</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>141.03</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-07</datum><cislo>7294186805</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>190.63</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>080/2025</cislo><predmet>Objednávka hospodárskych tlačív pre MŚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>081/2025</cislo><predmet>Objednávka tlačív pre MŠ na šk.rok 2025/2026</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>2025183</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 6/2025</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-07-03</datum><cislo>079/2025</cislo><predmet>Objednávka 20 ks papierových vriec a 2ks filtra do vysávača Karcher</predmet><suma>38.05</suma><dodavatel>Monika Kameníková Mäsiarová KAMENÍK</dodavatel><ico></ico><adresa>Magurska 8, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika</adresa></item><item><datum>2025-07-03</datum><cislo>100780825</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 6/2025</predmet><suma>17.22</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-07-03</datum><cislo>FR2502093</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>26.36</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-07-03</datum><cislo>25147</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie tabule A3 na projekt: ,,Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>73.8</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2025-07-03</datum><cislo>120682</cislo><predmet>Faktúra za Bannery, reklamné plachty - 5ks na dni Kossuta </predmet><suma>137.59</suma><dodavatel>Plotbase, s.r.o.</dodavatel><ico>45674515</ico><adresa>Pečnianska 5, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>077/2025</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia 2ks tabúľ vo formáte A3 na projekt &quot; Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>078/2025</cislo><predmet>Objednávka prenájmu autobusu na 11.-12.07.2025 z obce Monok do obce Streda nad Bodrogom a späť</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Amriskó Kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>Honvéd u. 50/1, Bekecs 3903, Maďarsko</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>2025077</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 6/2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>2501000036</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie energetického certifikátu a štítku budovy MŠ pre projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>922.5</suma><dodavatel>TERA green, s.r.o.</dodavatel><ico>46879544</ico><adresa>Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>FV250179</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 2.Q 2025</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB PROJECT s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Tatra  TV426CS</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>078-1/2025</cislo><predmet>Objednávka prenájmu chladiaceho zariadenia na Dni Kossutha 12.07.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Nagy Csaba</dodavatel><ico></ico><adresa>Arany János út 84, Sárospatak 3950, Maďarsko</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>20250084</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 7/2025</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>2025022575</cislo><predmet>Faktúra za GPS monitoring a knihu jázd pre 4 vozidlá na 6 mesiacov 7/2025</predmet><suma>211.2</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>20255759</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 7/2025</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>073/2025</cislo><predmet>Objednávka prenájmu a servisu mobilného WC v počte 6ks na deň obce 12.07.2025</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Ján Czáboczky</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Hraničná 13/10, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>074/2025</cislo><predmet>Objednávka bannerov 5ks</predmet><suma>163.1</suma><dodavatel>Plotbase, s.r.o.</dodavatel><ico>45674515</ico><adresa>Pečnianska 5, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>075/2025</cislo><predmet>Objednávka vlajky SR a HU a stojanu</predmet><suma>36.68</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>076/2025</cislo><predmet>Objednávka náramkov na Dni Kossutha</predmet><suma>24.3</suma><dodavatel>Euroko, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36591688</ico><adresa>Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>075/2025</cislo><predmet>Objednávka vlajky Maďarska, Slovenskej stolnej vlajočky a stojanov 2ks</predmet><suma>36.68</suma><dodavatel>Vlajky s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Radčina 497/22, 16100 Praha 6</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>8542/2025</cislo><predmet>Faktúra za Slovenskú a Maďarskú vlajku so stojanom na dni Kosshuta</predmet><suma>29.82</suma><dodavatel>Vlajky EU s.r.o.</dodavatel><ico>28511042</ico><adresa>Radčina 497/22, 16100 Praha 6</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>8372048983</cislo><predmet>	Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>17.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>FM2546462</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 06/2025</predmet><suma>106.82</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>FA2531543</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.07.2025-31.7.2025</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>10250308</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 6/2025</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>2025064</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac 6/2025</predmet><suma>369</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>4487836590</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>488</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>4487836593</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn -  Športová 0</predmet><suma>379.5</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>4487836592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>4487836591</cislo><predmet>	Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>569.8</suma><dodavatel>Energetika Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Čulenova 6,  81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>13/2025/OZ</cislo><predmet>Dohoda o poskytnutí priestorov kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice na využitie v rámci vzdelávacej aktivity na úseku ochrany pred požiarmi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Fire &amp; Safety Solutions s. r. o.</dodavatel><ico>56761554</ico><adresa>Skladná 713/3, Streda nad Bodrogom 076 31</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>25850610</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>25850611</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>35145687</cislo><predmet> Faktúra za zálohovú faktúru za prekládku/výmenu merania na adrese odberného miesta: MŠ Záhradná 639/16, Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>130812520</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 06/2025</predmet><suma>323.95</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>25850612</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 06/2025</predmet><suma>497.92</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>FAV200030/2025</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za licenciu programu pohrebiska.sk za rok 2025</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36676845</ico><adresa>Dolný val 3, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>250029</cislo><predmet>	Faktúra za dodané služby na základe Mandátnej zmluvy č. 1/2024 ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom za mesiac 06/2025</predmet><suma>1076.25</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>100732225</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>304.43</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice-mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2025-06-29</datum><cislo>12500336</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 6/2025</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-06-27</datum><cislo>2025/SK/79</cislo><predmet>Faktúra za knihz Gorbacsov titkai </predmet><suma>150</suma><dodavatel>Ján Zolcer E.V.</dodavatel><ico></ico><adresa>Homok dűlő 26, H-2143 Kistarcsa, </adresa></item><item><datum>2025-06-27</datum><cislo>5190070604</cislo><predmet>Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu </predmet><suma>110</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-27</datum><cislo>20250315</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - olej na mazanie reťaze, žacia hlava, cievka žaciej hlavy, žacie lanko, vzduchový filter, olej do benzínu, motorový olej</predmet><suma>374.69</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-06-27</datum><cislo>5190070604</cislo><predmet>Faktúra za poistné pre zamestnancov vrámci projektu PUPN3</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-06-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>	Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-26</datum><cislo>069/2025</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia Energetického certifikátu po obnove na stavbu &quot; Budova MŠ Streda nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>0</suma><dodavatel>TERA green, s.r.o.</dodavatel><ico>46879544</ico><adresa>Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2025-06-26</datum><cislo>070/2025</cislo><predmet>Objednávka vypracovania Následnej monitorovacej správy č. 1 k projektu &quot;Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-06-26</datum><cislo>071/2025</cislo><predmet>Objednávka oleja na mazanie reťaze, žacej hlavy, cievky žacej hlavy, vzduchového filtra, žacieho lanka, mot. oleja a oleja do benzínu</predmet><suma>374.69</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-06-26</datum><cislo>069/2025</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia Energetického certifikátu po obnove na stavbu &quot;Budova MŠ Streda nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>0</suma><dodavatel>TERA green, s.r.o.</dodavatel><ico>46879544</ico><adresa>Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2025-06-26</datum><cislo>070/2025</cislo><predmet>Objednávka vypracovania prvej následnej monitorovacej správy k projektu &quot; Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-06-26</datum><cislo>072/2025</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do kosačiek a krovinorezov</predmet><suma>443.5</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-06-24</datum><cislo>702500058</cislo><predmet>Faktúra za učebné pomôcky pre predškolákov - ,,Čaká nás škola HU verzia&quot;</predmet><suma>164</suma><dodavatel>AbiiCom s.r.o.</dodavatel><ico>53248805</ico><adresa>Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza</adresa></item><item><datum>2025-06-24</datum><cislo>702500059</cislo><predmet>Faktúra za učebné pomôcky pre predškolákov - ,,Čaká nás škola SK verzia&quot;</predmet><suma>164</suma><dodavatel>AbiiCom s.r.o.</dodavatel><ico>53248805</ico><adresa>Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza</adresa></item><item><datum>2025-06-24</datum><cislo>202561</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ podľa objednávky</predmet><suma>736.44</suma><dodavatel>GoldBel, s.r.o.</dodavatel><ico>46814949</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-06-23</datum><cislo>13/2025</cislo><predmet>Faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe ,,Zníženie energet.náročnosti MŠ v obci&quot; za obdobie 24.5.2025-6.6.2025</predmet><suma>690.03</suma><dodavatel>Ingreal DOMUS s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O. Hviezdoslava 56/98, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-06-23</datum><cislo>34/2025</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené so zabezpečením procesu verejného obstarávania na predmet zákazky-stavebné práce</predmet><suma>600</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05  Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-22</datum><cislo>8371065182</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>25/45/054/196</cislo><predmet>Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec</predmet><suma>1243.44</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov </dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M. R. Štefánika 73/23, Trebišov, 07501</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>0132025</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ v termíne od 13.6.2025 do 15.6.2025 pre 5 osôb</predmet><suma>445</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/81, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>2567/25/104</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus</predmet><suma>784.68</suma><dodavatel>AUTO-IMPEX spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17329477</ico><adresa>Vlčie hrdlo 68, P.O.Box 17 , 82107 Bratislava 214</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>6/2025</cislo><predmet>Faktúra za vykonané služby stavebného dozoru pri výstavbe stavby v rámci projektu ,,Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-06-19</datum><cislo>FC015-ADH-2025</cislo><predmet>	Faktúra za členstvo obce Streda nad Bodrogom v medzinárodnom združení RURENER</predmet><suma>984</suma><dodavatel>RURENER</dodavatel><ico>41ruedeBlanzat</ico><adresa>63100 Clermont - Ferrand , FRANCE</adresa></item><item><datum>2025-06-19</datum><cislo>120452</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Roll Up Economy na dni Kossuta</predmet><suma>101.13</suma><dodavatel>Plotbase, s.r.o.</dodavatel><ico>45674515</ico><adresa>Pečnianska 5, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-19</datum><cislo>125150665</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 06/2025</predmet><suma>111.3</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-06-19</datum><cislo>2500033</cislo><predmet>FA za vykonanie stavebno - montážnych prác na zákazke ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>29474.37</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-06-18</datum><cislo>E250079</cislo><predmet>Faktúra za prenájom montážnej plošiny a výjazd techniky</predmet><suma>141.45</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2025-06-18</datum><cislo>2500032</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie stavebno-montážnych prác ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>27921</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-06-18</datum><cislo>202500086</cislo><predmet>Faktúra za službu PERISKOP pre riaditeľov MŠ za obdobie 1.9.2024 - 31.8.2025</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Periskop s.r.o. - člen Komensky Group</dodavatel><ico>50774336</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-16</datum><cislo>0322025</cislo><predmet>Faktúra v zmysle Zmluvy o dielo, Dodatku č.1 a Dodatku č.2 za dodávky a práce na diele ,,Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>48423.76</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-15</datum><cislo>2025/276</cislo><predmet>Faktúra za prenájom mobilných WC a prenájom mobilného umyvadla</predmet><suma>317.34</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>Dodatok č.2 k uzavretej zmluve o dielo</cislo><predmet>Dodatok č.2 k uzavretej zmluve o dielo</predmet><suma>48423.76</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>99250247</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.6.2025 - 12.7.2025</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>065/2025</cislo><predmet>Objenávka prenájmu montážnej plošiny</predmet><suma>141.45</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>12/2025/OZ</cislo><predmet>Megállapodás</predmet><suma>872</suma><dodavatel>Aladár Rácz</dodavatel><ico></ico><adresa>Szent Flórián u.15, 5055 Jászladány</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>066/2025</cislo><predmet>Objednávka učebných pomôcok pre predškolákov &quot; Čaká nás škola&quot; HU a SK verzia</predmet><suma>328</suma><dodavatel>AbiiCom s.r.o.</dodavatel><ico>53248805</ico><adresa>Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>067/2025</cislo><predmet>Objednávka hudobného vystúpenia a 35 ks CD - Dni Kossutha 12.07.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavelčákovci s.r.o.</dodavatel><ico>31687211</ico><adresa>Ludmanská 3, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-13</datum><cislo>068/2025</cislo><predmet>Objednávka premietania 2 filmov v areáli športového ihriska ( 26.07.2025 a 30.08.2025)</predmet><suma>1900</suma><dodavatel>Lokal production, s.r.o.</dodavatel><ico>55492797</ico><adresa>Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-12</datum><cislo>1020250070</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - metla, motyka, lopata, čistiace prostriedky</predmet><suma>230.05</suma><dodavatel>INNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-06-12</datum><cislo>FM2545801</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 06/2025</predmet><suma>105.02</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>100669025</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 5/2025</predmet><suma>6897.32</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice 04346</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>060/2025</cislo><predmet>Objednávka poskytnutia ubytovania pre 5 hostí obce od 13.06.2025 do 15.06.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/81, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>061/2025</cislo><predmet>Objednávka montáže podružného merania v budove Bistra-kolkárne</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>063/2025</cislo><predmet>Objednávka vykonania plošného postreku proti komárom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>064/2025</cislo><predmet>Objednávka roll upov s vlastným dizajnom 2ks</predmet><suma>101.13</suma><dodavatel>Plotbase, s.r.o.</dodavatel><ico>45674515</ico><adresa>Pečnianska 5, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>062/2025</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia stravy pre hosti OcÚ dňa 12.07.2025, 100 osôb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-06-10</datum><cislo>9001789763</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 5/2025</predmet><suma>56.45</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-06-10</datum><cislo>2025067</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 5/2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-06-10</datum><cislo>2250016394</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za prenájom zariadenia za obdobie 06/2025 - tlačiareň</predmet><suma>39.95</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-10</datum><cislo>61-5-0000062</cislo><predmet>Faktúra za opravu lanka rýchlosti</predmet><suma>194.83</suma><dodavatel>AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36450642</ico><adresa>Pod Hrádkom 30, Prešov 080 05</adresa></item><item><datum>2025-06-10</datum><cislo>65-5-0000194</cislo><predmet>Faktúra za  JD HY CARD 20L (bandaska]</predmet><suma>112.18</suma><dodavatel>AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36450642</ico><adresa>Pod Hrádkom 30, Prešov 080 05</adresa></item><item><datum>2025-06-09</datum><cislo>FV2514016</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 06/2025</predmet><suma>80.78</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-06-08</datum><cislo>2025/241</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>1198.22</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-06-07</datum><cislo>100641125</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za máj 2025 - šatstvo a textil</predmet><suma>372.22</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice 04346</adresa></item><item><datum>2025-06-06</datum><cislo>100619225</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 5/2025</predmet><suma>17.22</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice 04346</adresa></item><item><datum>2025-06-06</datum><cislo>250113282</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - čistiace potreby</predmet><suma>214.07</suma><dodavatel>WorldOffice s.r.o.</dodavatel><ico>46267191</ico><adresa>Švabinského 21, 85101 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2025-06-06</datum><cislo>2025149</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 5/2025</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>059/2025</cislo><predmet>Objednávka gastro obalov, riadu, príboru, pohárov pre potreby OcÚ</predmet><suma>214.25</suma><dodavatel>WorldOffice s.r.o.</dodavatel><ico>46267191</ico><adresa>Švabinského 21, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>7293092650</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>815.85</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>7293092651</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>201.88</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>7292695665</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>172.53</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>7294710522</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>148.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>7294710521</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>246.97</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>7294184108</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>442.97</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>100601525</cislo><predmet>Faktúra za zber jedlých olejov a tukov za obdobie 5/2025</predmet><suma>14.76</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice 04346</adresa></item><item><datum>2025-06-05</datum><cislo>Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č.3</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č.3</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOSIT EAST s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, Košice 04346</adresa></item><item><datum>2025-06-04</datum><cislo>2025050</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac 5/2025</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Judr.Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná 799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-06-04</datum><cislo>2500027</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie stavebno-montážnych prác ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>16504.25</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-06-04</datum><cislo>E/000007</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar: mobilná pec Góliát, priemyselný stojan na kolieskach, grilovacia mriežka, smaltovaný pekáč</predmet><suma>914</suma><dodavatel>Mobilkemence.xyz Kft</dodavatel><ico>13177739-2-02</ico><adresa>Árpád fejedelem út 16, 7668 Keszü, Maďarsko</adresa></item><item><datum>2025-06-04</datum><cislo>6614949381</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - TV 359YI</predmet><suma>34.15</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>58953</cislo><predmet>Faktúra za zálohovú faktúru za prekládku/výmenu merania na adrese odberného miesta: MŠ Záhradná 639/16, Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>FR2501523</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.82</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>12500276</cislo><predmet>	Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 5/2025</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>2250013777</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby - tlačiareň, základná inštalácia</predmet><suma>214.02</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>35058953</cislo><predmet>Zálohová faktúra za prekládku/výmenu merania na adrese  odberného miesta: MŠ Záhradná 639/16, Streda nad Bodrogom</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>VP/25/16076/001</cislo><predmet>Hromadná licenčná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava </adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>057/2025</cislo><predmet>Objednávka prekládky/ výmeny merania na adrese odb.miesta: Záhradná 639/16, Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>250483</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác a služieb podľa špecifikácie v DL: 250483/D1</predmet><suma>189.36</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>10250254</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 5/2025</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solutions, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>058/2025</cislo><predmet>Objednávka úpravy priekopy na ul. Licionskej a Hlavnej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-06-01</datum><cislo>20250073</cislo><predmet>	Faktúra za internet - kolkáreň 6/2025</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-06-01</datum><cislo>20252787</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 6/2025</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2025-06-01</datum><cislo>FA2526343</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.06.2025-30.6.2025</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-06-01</datum><cislo>4447471192</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>488</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-01</datum><cislo>4447471195</cislo><predmet>	Faktúra za zemný plyn - Športová 0</predmet><suma>379.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-01</datum><cislo>4447471194</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-01</datum><cislo>4447471193</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>569.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-01</datum><cislo>8370445299</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>17.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-31</datum><cislo>250022</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe Mandátnej zmluvy č. 1/2024 ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom za mesiac 05/2025</predmet><suma>1076.25</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-05-30</datum><cislo>25850608</cislo><predmet>	Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60.01</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-05-30</datum><cislo>25850607</cislo><predmet>	Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60.02</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-05-30</datum><cislo>100812520</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 05/2025</predmet><suma>337.85</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2025-05-30</datum><cislo>25850609</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 05/2025</predmet><suma>566.84</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>Dodatok č.2</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 3/2025/OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>11/2025/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo č. 11/2025/OZ</predmet><suma>18937.36</suma><dodavatel>RICHWALL s. r. o.</dodavatel><ico>54216362</ico><adresa>Magnezitárska 5, Košice 040 13</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>056/2025</cislo><predmet>Objednávka mobilnej pece Góliát, priemyselného stojana s rámom, grilovacej mriežky na plech 3ks, smaltovaného pekáča 4ks</predmet><suma>914</suma><dodavatel>Mobilkemence.xyz Kft</dodavatel><ico></ico><adresa>Árpád fejedelem út 16, 7668 Keszü, Maďarsko</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>056-1/2025</cislo><predmet>Objednávka spracovania záverečného účtu 2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>125129204</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 05/2025</predmet><suma>157.23</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-05-27</datum><cislo>VF250100</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-05-27</datum><cislo>20250017</cislo><predmet>Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 na základe zmluvy, overenie konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročnej správy</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-05-26</datum><cislo>FV2513632</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 5/2025</predmet><suma>28.35</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-05-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-23</datum><cislo>1301501823</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami - zmeny a dodatky 1ks</predmet><suma>179.55</suma><dodavatel>Wolter Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2025-05-23</datum><cislo>055/2025</cislo><predmet>Objednávka odvozu vyzbieraného textilného odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-23</datum><cislo>20250501</cislo><predmet>Faktúra za repas vysokotlakého čerpadla - 1ks</predmet><suma>307.5</suma><dodavatel>Tibor Piling SUPRATIP</dodavatel><ico>33871612</ico><adresa>Hlavná 510/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-05-22</datum><cislo>2/2025/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme a poskytovaní služieb</predmet><suma>174</suma><dodavatel>Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31338551</ico><adresa>Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-22</datum><cislo>12506632</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - pastorok riadenia úplný 1ks, ozubený segment riadenia 1ks</predmet><suma>107.65</suma><dodavatel>Marián Šupa</dodavatel><ico>11906022</ico><adresa>Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany</adresa></item><item><datum>2025-05-22</datum><cislo>nr FS/184/05/2025/SK</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Benzínová kosačka s pohonom nac</predmet><suma>214.85</suma><dodavatel>MAJSTER Polska Sp.Z.o.o.</dodavatel><ico>PL8711779370</ico><adresa>Gruszów Maly 38C,  33-200 Dabrowa Tarnowska</adresa></item><item><datum>2025-05-22</datum><cislo>8369464573</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.28</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-22</datum><cislo>053/2025</cislo><predmet>Objednávka volantovej tyče Starjet Uj 102 9z a ozubeného segmentu riadenia Starjet Uj 102</predmet><suma>107.65</suma><dodavatel>Marián Šupa</dodavatel><ico></ico><adresa>Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany</adresa></item><item><datum>2025-05-22</datum><cislo>054/2025</cislo><predmet>Objednávka benzínovej kosačky s pohonom NAC LS42-146-NG</predmet><suma>214.85</suma><dodavatel>MAJSTER Polska Sp.Z.o.o.</dodavatel><ico>PL8711779370</ico><adresa>Gruszów Maly 38C,  33-200 Dabrowa Tarnowska</adresa></item><item><datum>2025-05-22</datum><cislo>053-1/2025</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia služieb stavebného dozoru pri výstavbe stavby v rámci projektu &quot; Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-05-21</datum><cislo>BP2025216</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, za obdobie 2.štvrťroka 2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ing. Ján Kočiš  BEPOP</dodavatel><ico>45005168</ico><adresa>ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 , 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-05-21</datum><cislo>FV2513504</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 5/2025</predmet><suma>47.99</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-05-21</datum><cislo>052/2025</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia služieb stavebného dozoru pri výstavbe stavby v rámci projektu &quot; Obnova rekreačno-turistickej infraštruktúry - park pri kaštieli&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>10/2025/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo č. 10/2025/OZ</predmet><suma>40284.5</suma><dodavatel>LAJA STAV s.r.o.</dodavatel><ico>47069007</ico><adresa>Bačka 10, 076 84 Bačka</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za poistnú zmluvu - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla TATRA SG Hasičská</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-05-16</datum><cislo>25kdi00629</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie hlavnej ročnej kontroly bezpečnosti detského ihriska v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>194.34</suma><dodavatel>EKOTEC spol. s r.o.</dodavatel><ico>00687022</ico><adresa>Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-16</datum><cislo>051/2025</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia služieb stavebného dozoru pri výstavbe stavby v rámci projektu &quot;Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-05-15</datum><cislo>E250064</cislo><predmet>Faktúra za demontáž, montáž a zapojenie svietidiel verejného osvetlenia, čistenie okapových žľabov.</predmet><suma>338.25</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2025-05-14</datum><cislo>FV2513320</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 05/2025</predmet><suma>7.89</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-05-13</datum><cislo>99250202</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.5.2025 - 12.6.2025</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-05-13</datum><cislo>100548725</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad za obdobie 4/2025 </predmet><suma>6543.65</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-13</datum><cislo>FM2544625</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 05/2025</predmet><suma>134.6</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>9001781409</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 4/2025</predmet><suma>148.65</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>100501825</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za apríl 2025</predmet><suma>648.68</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>2025058</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 4/2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>250077</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - žacie lanko 2,7mm x 2ks</predmet><suma>269.32</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>049/2025</cislo><predmet>Objednávka vykonania hlavnej ročnej kontroly bezpečnosti detského ihriska v oddychovom parčíku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EKOTEC spol. s.r.o.</dodavatel><ico>00687022</ico><adresa>Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>050/2025</cislo><predmet>Objednávka prenájmu dvoch mikrobusov na deň 21.05.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bodrog 2017 s.r.o.</dodavatel><ico>500945319</ico><adresa>SNP 2/702, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-05-12</datum><cislo>050-1/2025</cislo><predmet>Objednávka Stavebného zákona s vysvetlivkami - zmeny a dodatky</predmet><suma>179.55</suma><dodavatel>Wolter Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>9/2025/OZ</cislo><predmet>Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice č. 9/2025/OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>046/2025</cislo><predmet>Objednávka žacieho lanka 1000m</predmet><suma>317.25</suma><dodavatel>A.M.A. SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 272,0965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>5/2025/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály číslo: 5/2025/MKS</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Zlatica Tóthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 555/18, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>0074019708</cislo><predmet>	Faktúra za úhradu poistného-prívesný vozík DHZ TV338YH</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Union poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>048/2025</cislo><predmet>Objednávka zhotovenia busty L. Kossutha a účinkovania na podujatí Dni Kossutha 12.07.2025 v rámci tvorivej dielne</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TRELLAX spol. s r.o.</dodavatel><ico>45500401</ico><adresa>Staničná 102, 07635 Somotor</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>047/2025</cislo><predmet>Objednávka repasu vysokotlakého čerpadla</predmet><suma>307.5</suma><dodavatel>Tibor Piling SUPRATIP</dodavatel><ico>33871612</ico><adresa>Hlavná 510/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-05-08</datum><cislo>2025/189</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>1198.22</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>201523670</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - kompatibilná náplň 15ks, kompatibilný toner 2ks</predmet><suma>185.2</suma><dodavatel>Gigaprint.sk s.r.o.</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>4/2025/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č.4/2025/MKS</predmet><suma>272</suma><dodavatel>Šarlóšiová Ildikó</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 478/37, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>2505027</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu diela ,,Revitalizácia rozhlasovej linky a plánovací rozhlasový  systém v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>9000</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>7292397257</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>192.52</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>7292397256</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>1092.25</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>7292760910</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>164.85</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>7294707691</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>164.36</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>7292983450</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>506</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>7294707690</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>187.73</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>125109064</cislo><predmet>	Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 5/2025</predmet><suma>200.31</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>Dodatok č.1 </cislo><predmet>Dodatok č.1 k zmluve o dielo 3/2025/OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>100476125</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 4/2025</predmet><suma>17.22</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>100462925</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu</predmet><suma>226.28</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>2025042</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac 4/2025</predmet><suma>369</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikateľských fyzických osôb za obdobie 1.6.2025-31.8.2025</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>044/2025</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarní Obecného úradu</predmet><suma>185.2</suma><dodavatel>Gigaprint.sk s.r.o.</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>045/2025</cislo><predmet>Objednávka benzínového krovinorezu NAKAYAMA PRO </predmet><suma>272.3</suma><dodavatel>Svet náradia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Gemerská Hôrka 274, Gemerská Hôrka 04912</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>2025116</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 4/2025</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>044-1/2025</cislo><predmet>Objednávka vykonania procesu verejného obstarávania na stavebné práce &quot;Obnova rekreačno-turistickej infraštruktúry - park pri kaštieli&quot;&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05  Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-03</datum><cislo>12500220</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 4/2025</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>FR2500925</cislo><predmet>	Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.98</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>2-A-33</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-33 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Mária Husárová</dodavatel><ico></ico><adresa>Nemecká 121, 040 15 Vyšná Myšľa</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>2-A-031</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-031 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Zuzana Lazorčíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Ulica na Grunte 960/2, Košice- Myslava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>2-A-32</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-32 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Mária Husárová</dodavatel><ico></ico><adresa>Nemecká 121, 040 15 Vyšná Myšľa</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>10250199</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 4/2025</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solutions, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-01</datum><cislo>20251156</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 5/2025</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2025-05-01</datum><cislo>20250061</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 5/2025</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-05-01</datum><cislo>FA2521146</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.05.2025-31.5.2025</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-05-01</datum><cislo>8368854145</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>17.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-01</datum><cislo>4440758711</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - Športová 0</predmet><suma>379.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-01</datum><cislo>4440758709</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>569.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-01</datum><cislo>4440758710</cislo><predmet>	Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-01</datum><cislo>4440758708</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>488</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-01</datum><cislo>7433618765</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>560</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-01</datum><cislo>7433617885</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>905</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-01</datum><cislo>7433618092</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ružová 27</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>2025/007</cislo><predmet>Faktúra za elektromontážne práce - MŠ</predmet><suma>4905.98</suma><dodavatel>MELZAR spol. s r.o.</dodavatel><ico>31704123</ico><adresa>Špitálska 10, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>3-A-22</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-22 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Judita Vassová</dodavatel><ico></ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 46/70, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>25850605</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>25850604</cislo><predmet>	Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>80812520</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 04/2024</predmet><suma>226.32</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>25850606</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 04/2025</predmet><suma>419.22</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>250406</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác a služieb podľa špecifikácie v DL: 250406/D1</predmet><suma>121.36</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>2025064</cislo><predmet>Faktúra za materiál do dielne obce - jasklovina, plech, guľatina, rúra, plocháč</predmet><suma>139.4</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>250020</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe Mandátnej zmluvy č. 1/2024 ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom za mesiac 4/2025</predmet><suma>1076.25</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-04-29</datum><cislo>7/2025</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2025</predmet><suma>7500</suma><dodavatel>Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>31996906</ico><adresa>Spodná 199/8 , 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2025-04-29</datum><cislo>250073</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov v budovách v správe Obce Streda nad Bodrogom</predmet><suma>156</suma><dodavatel>Ing.Vladimír Róth RV-SYSTEM</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-04-29</datum><cislo>FM2544144</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 04/2025</predmet><suma>80.77</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-04-29</datum><cislo>91182025</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - dopravná značka a úchyt dopravnej značky</predmet><suma>58</suma><dodavatel>Ing. Pavel Čermák</dodavatel><ico>71803947</ico><adresa>Na Trati 189/33, Olomouc 779 00</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>24/2025</cislo><predmet>Faktúra za členský príspevok za rok 2025</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu</dodavatel><ico>42247748</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>2252201488</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúre za objednaný tovar pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>041/2025</cislo><predmet>Objednávka totálneho herbicídu ROUNDUP KLASIC PRO - 20 litrov</predmet><suma>236.25</suma><dodavatel>O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>36730645</ico><adresa>Cukrovarská 1604/16, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>2500019</cislo><predmet>FA za vykonanie stavebno - montážnych prác na zákazke ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>113095.17</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>2500021</cislo><predmet>	Faktúra za vykonanie stavebno-montážnych prác ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>33854.22</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>20251836</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - herbicíd ROUNDUP KLASIC PRO 20L</predmet><suma>236.27</suma><dodavatel>O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>36730645</ico><adresa>Cukrovarská 1604/16, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>FV2512886</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 04/2025</predmet><suma>58.52</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>042/2025</cislo><predmet>Objednávka nastavenia PC siete pre evidenciu obyvateľstva, spracovania odpisu majetku a fin. výkazov za 1. Q 2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>043/2025</cislo><predmet>Objednávka demontáže, montáže a zapojenia svietidiel verej.osvetlenia, čistenie okapových žľabov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>041-1/2025</cislo><predmet>Objednávka vykonania procesu verejného obstarávania na stavebné práce &quot;Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom - II. Etapa&quot;&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05  Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-27</datum><cislo>2025/180</cislo><predmet>Faktúra za dopravu a prácu fekálným vozidlom, prečistenie dážd. kanalizácie - parkovisko</predmet><suma>720.48</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-04-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-25</datum><cislo>09/2025</cislo><predmet>Faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe ,,Zníženie energet.náročnosti MŠ v obci&quot; za obdobie 1.2.2025-23.4.2025</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Ingreal DOMUS s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O. Hviezdoslava 56/98, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-04-25</datum><cislo>1-B-108</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-108 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Irena Pongová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 151/139, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-04-25</datum><cislo>040/2025</cislo><predmet>Objednávka dopravného značenia zákaz vjazdu, úchyty</predmet><suma>50.2</suma><dodavatel>Ing. Pavel Čermák</dodavatel><ico>71803947</ico><adresa>Na Trati 189/33, Olomouc 779 00</adresa></item><item><datum>2025-04-24</datum><cislo>038/2025</cislo><predmet>Objednávka opravy a kontroly hasiacich prístrojov v budovách v správe Obce Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-04-24</datum><cislo>039/2025</cislo><predmet>Objednávka štiepkovača BX-42R, AGRIZAN</predmet><suma>1913.24</suma><dodavatel>AGROKERI Kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>Szellő utca 18, 4481 Nyíregyháza</adresa></item><item><datum>2025-04-23</datum><cislo>525 065</cislo><predmet>Zmluva č. 525 065 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2025-04-23</datum><cislo>3-A-161</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-161 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Jozef Kmecik</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 220/14, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-04-23</datum><cislo> 309070FTL7</cislo><predmet>ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FTL7</predmet><suma>19196.53</suma><dodavatel>Pôdohospodárska platobná agentúra </dodavatel><ico>30794323</ico><adresa>Hraničná 12, 815 26 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-23</datum><cislo>309070FVJ7 </cislo><predmet>ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FVJ7</predmet><suma>36252.69</suma><dodavatel>Pôdohospodárska platobná agentúra</dodavatel><ico>30794323</ico><adresa>Hraničná 12, 815 26 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-22</datum><cislo>8367869382</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-22</datum><cislo>6826595546</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikateľských fyzických osôb</predmet><suma>535.74</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-04-22</datum><cislo>6829354713</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Nákladný príves TV 912YI</predmet><suma>29.9</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-04-22</datum><cislo>2510070</cislo><predmet>Faktúra za prenájom výčapu - kolkáreň</predmet><suma>3.69</suma><dodavatel>Bakalář Slovensko</dodavatel><ico>55955380</ico><adresa>Námestie SNP 3, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>3-A-159</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-159 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji </predmet><suma>25</suma><dodavatel>Jozef Kmecik</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 220/14, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-04-14</datum><cislo>8/2025/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo č. 8/2025/OZ</predmet><suma>13359.69</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2025-04-13</datum><cislo>99250156</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie od 13.4.2025 do 12.5.2025</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-04-11</datum><cislo>FV/202503920</cislo><predmet>	Faktúra za  kancelárske materiály a čistiace prostriedky pre potreby OcÚ</predmet><suma>106.9</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2025-04-10</datum><cislo>9001775133</cislo><predmet>	Faktúra za poštové služby 3/2025</predmet><suma>523.2</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-04-10</datum><cislo>2025013</cislo><predmet>Faktúra za nákup konkretizovaného tovaru-sádra modelárska, primalex Štandart, Štetec maliarský, zakrývacia fólia, metla, MOP súprava</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-04-10</datum><cislo>2647501402</cislo><predmet> Faktúra za zálohovú faktúru za predplatné 4-12/2025 - ROPO-EXPER ropoaobce.sk - EXPERT</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2025-04-09</datum><cislo>100413425</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad za obdobie 3/2025</predmet><suma>9693.76</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-09</datum><cislo>037/2025</cislo><predmet>Objednávka konzultácie k certifikátom a schránkam ÚPVS pre MŚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Erika Kusyová</dodavatel><ico>41654196</ico><adresa>R.Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2025-04-09</datum><cislo>037-1/2025</cislo><predmet>Objednávka materiálu do dielne obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-04-09</datum><cislo>037-2/2025</cislo><predmet>Objednávka prečistenia dažď. kanalizácie na parkovisku pred MKS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-04-09</datum><cislo>037-3/2025</cislo><predmet>Objednávka externého manažmentu projektu „ Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom“.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-04-08</datum><cislo>VF250063</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>FV112501427</cislo><predmet>Faktúra za balíček Naša Strava.sk MINI</predmet><suma>107.01</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 85556/33b, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>2025047</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 3/2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-04-07</datum><cislo>FV2512438</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 04/2025</predmet><suma>62</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>036/2025</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov pre potreby OcÚ</predmet><suma>106.9</suma><dodavatel>KRIDLA s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>7293677928</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>225.09</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>7293677927</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>1768.39</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>7292694042</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - Hlavná 2</predmet><suma>226.46</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>7292694043</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>193.18</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>7293865557</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>172.42</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>7294175704</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>613.08</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>100343825</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 3/2025</predmet><suma>25.83</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-03</datum><cislo>2025025</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 3/2025</predmet><suma>369</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-04-03</datum><cislo>6/2025</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2025</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Obecný stolnotenisový klub v Strede nad Bodrogom</dodavatel><ico>35574879</ico><adresa>Školská 2, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-04-03</datum><cislo>4480927206</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - Športová 0</predmet><suma>379.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-03</datum><cislo>FV250027</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2025</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB PROTECT s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-04-03</datum><cislo>2654700135</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predplatné 4-12/2025 - ROPO-EXPER ropoaobce.sk - EXPERT</predmet><suma>248.15</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2025-04-03</datum><cislo>2025/119</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2025, oblasť C: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva.</predmet><suma>492</suma><dodavatel>Ing.Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143/34, 07615 Veľaty</adresa></item><item><datum>2025-04-02</datum><cislo>2500015</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie stavebno-montážnych prác ,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>23498.18</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-04-02</datum><cislo>FR2500680</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.82</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-04-02</datum><cislo>3725126</cislo><predmet>Faktúra za nový Stavebný zákon 1ks</predmet><suma>38.9</suma><dodavatel>NOVÁ PRÁCA,s.r.o.</dodavatel><ico>35733594</ico><adresa>Barónka 12, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-02</datum><cislo>035/2025</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov pre potreby OcÚ</predmet><suma>483.15</suma><dodavatel>KRIDLA s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2025-04-02</datum><cislo>12500162</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 3/2025</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>FA2515964</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.04.2025-30.4.2025</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>20250049</cislo><predmet>	Faktúra za internet - kolkáreň 4/2025</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>20250616</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 4/2025</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>100303325</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov za obdobie 3/2025</predmet><suma>14.76</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>FM2543202</cislo><predmet>	Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 04/2025</predmet><suma>113.42</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>4480927205</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>4480927204</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>569.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>4480927203</cislo><predmet>	Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>488</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>10250149</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 3/2025</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>2025075</cislo><predmet>	Faktúra za výkon PZS za 3/2025</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>8367265211</cislo><predmet>	Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>17.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>Dodatok č. 1</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 309070DUG8</predmet><suma>0</suma><dodavatel> Pôdohospodárska platobná agentúra </dodavatel><ico>30794323</ico><adresa>Hraničná 12, 815 26 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>25850007</cislo><predmet>	Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>25850603</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>56.96</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>5570050620</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúre za licenciu programu STP APV WINMATRI pre matriku na obdobie 03.2025 - 12.2025 a 01.2026 - 02.2026</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DIVES, príspevková organizácia</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 1174/20, 04001 Košice - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>125076230</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ŠJ pri MŠ za 04/2025</predmet><suma>126.74</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>60812520</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 03/2025</predmet><suma>433.35</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>25850602</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 0232025</predmet><suma>627.23</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>2025/109</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy 02/2025 Individuálne potreby obcí 2025</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143/34, 07615 Veľaty</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>250013</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe Mandátnej zmluvy č. 1/2024 ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>1076.25</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>2025/124</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>1065.08</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>2025/004</cislo><predmet>Faktúra za  vykonanie diela &quot; Rekonštrukcia svetelných rozvodov, zásuvkových rozvodov a klimatizácie v denných miestnostiach MŚ&quot;</predmet><suma>5681.42</suma><dodavatel>Melzar spol. s r.o.</dodavatel><ico>31704123</ico><adresa>Špitálska 10, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-03-30</datum><cislo>7/25</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní audítorských služieb</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 427/38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-03-28</datum><cislo>2025/081</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>1158.24</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-03-28</datum><cislo>034/2025</cislo><predmet>Objednávka deratizačných služieb  - 10 objektov v správe Obecného úradu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-03-28</datum><cislo>034-1/2025</cislo><predmet>Objednávka titulu &quot; Nový Stavebný zákon s komentárom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NOVÁ PRÁCA,s.r.o.</dodavatel><ico>35733594</ico><adresa>Barónka 12, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-27</datum><cislo>2/2025/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály číslo: 2/2025/MKS</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Klaudia Szatmáriová</dodavatel><ico></ico><adresa>Oslobodenia 516/13, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-03-27</datum><cislo>033/2025</cislo><predmet>Objednávka 2 VKK na 7.4.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-26</datum><cislo>9250562</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu programu WinCITY TOPSET a model elektronickej zaručenej konverzie na vedľajší počítač.</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2025-03-25</datum><cislo>5/2025</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2025</predmet><suma>800</suma><dodavatel>Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>001782090811</ico><adresa>Hlavná 214, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2025-03-24</datum><cislo>4/2025</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2025</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Klub hráčov mariášu Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>53502698</ico><adresa>Spodná 469/3 , 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-03-24</datum><cislo>2025/091</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie evidenčných povinností obce pre komunálne odpady za rok 2024</predmet><suma>123</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143/34, 07615 Veľaty</adresa></item><item><datum>2025-03-22</datum><cislo>8366275674</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.28</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-21</datum><cislo>7/2025/OZ</cislo><predmet>Mandátna zmluva č.7/2025/OZ - „Externé riadenie projektu: Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom“ </predmet><suma>8080</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-03-20</datum><cislo>202527</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Lavicové dosky 1ks</predmet><suma>230</suma><dodavatel>GoldBel, s.r.o.</dodavatel><ico>46814949</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-03-20</datum><cislo>202527</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Lavicové dosky 1ks</predmet><suma>230</suma><dodavatel>GoldBel, s.r.o.</dodavatel><ico>46814949</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-03-20</datum><cislo>250043</cislo><predmet>Faktúra za odvoz stavebnej sute zo športového areálu obce Streda nad Bodrogom</predmet><suma>437.88</suma><dodavatel>JRD Rakovec, družstvo</dodavatel><ico>52518167</ico><adresa>Rakovec nad Ondavou, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2025-03-19</datum><cislo>FV2511898</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 03/2025</predmet><suma>96.79</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-03-18</datum><cislo>5590045894</cislo><predmet>Zálohová faktúra za licenciu programu STP APV WINMATRI pre matriku na obdobie 03.2025 - 12.2025 a 01.2026 - 02.2026</predmet><suma>34.44</suma><dodavatel>DIVES, príspevková organizácia</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 1174/20, 04001 Košice - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2025-03-17</datum><cislo>3/2025</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č.3/2025</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Telovýchovná jednota ŠM Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>35513977</ico><adresa>076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-03-17</datum><cislo>16/2025</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby s názvom ,,Externý manažment pre projekt s názvom Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>250</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05  Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-17</datum><cislo>17/2025</cislo><predmet>Faktúra za služby- stavebné práce s názvom: Vodozádržné opatrenia v obci streda nad Bodrogom</predmet><suma>500</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05  Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-17</datum><cislo>15/2025</cislo><predmet>Faktúra za služby - stavebné práce s názvom: Vybudovanie areálu pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>500</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J.Stanislava, 84105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-17</datum><cislo>14/2025</cislo><predmet>Faktúra za služby - dodanie tovaru a súvisiace činnosti s názvom: Revitalizácia rozhlasovej linky a plánovací rozhlasovací systém v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>250</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J.Stanislava, 84105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-14</datum><cislo>1252201452</cislo><predmet>Zálohová faktúra za objednaný tovar MŠ</predmet><suma>19.51</suma><dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>250235</cislo><predmet>Faktúza za dodávku prác SFW, prác a služieb, podľa špecifikácie v DL: 250235/D1 - aktualizácia softvérov na úseku evidencie obyvateľstva</predmet><suma>485.48</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>99250111</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.3.2025 - 12.4.2025</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-03-13</datum><cislo>FM2542400</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2025</predmet><suma>106.62</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-03-12</datum><cislo>20250324</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 3/2025</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2025-03-12</datum><cislo>1-D-179</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ladislav Vaško</dodavatel><ico></ico><adresa>1.mája 704/5, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-03-12</datum><cislo>1/1/2025/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č. 1/1/2025/MKS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jehovovi svedkovia, zbor Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico></ico><adresa>Vápenka 882/2A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-03-12</datum><cislo>2501330121</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné -nájomný bytový dom na obdobie 01.01.2025-12.03.2025</predmet><suma>102.5</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-12</datum><cislo>2501330120</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - požiarna zbrojnica, MŠ, kolkáreň, spomienkový dom, dom smútku, MKS, cintorín ref. cirkvi OcÚ,</predmet><suma>335.84</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-12</datum><cislo>2250105</cislo><predmet>Faktúra za poplatok na rok 2025 a TeamViewer k Modulu EZK k programu WinCITY Registratúra</predmet><suma>265.68</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2025-03-12</datum><cislo>2025031</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 2/2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-03-11</datum><cislo>331970</cislo><predmet>Faktúra za refundáciu nákladov za odborné hodnotenie 2x156,00 €</predmet><suma>312</suma><dodavatel>Miestna akčná skupina BODROG, o.z.</dodavatel><ico>42407273</ico><adresa>č.147, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>9001768422</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 2/2025</predmet><suma>127.85</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>028/2025</cislo><predmet>Objednávka náhradných batérií k defibrilátoru ZOLL AED Plus 10ks</predmet><suma>67.95</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>029/2025</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia služieb stavebného dozoru pri výstavbe stavby v rámci projektu &quot; Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>100213225</cislo><predmet>Faktúra za zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 2/2025</predmet><suma>8.61</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>100247425</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad za obdobie 2/2025</predmet><suma>6255.57</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>0042025</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie v termíne od 07.03.2025 do 09.03.2025 pre 5 osôb</predmet><suma>390</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>030/2025</cislo><predmet>Objednávka licencie programu STP APV pre matriku na obdobie 03.2025-12.2025 a 01.2026-02.2026</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 1174/20, 04001 Košice - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>031/2025</cislo><predmet>Objednávka inštalácie programu WinCITY TOPSET a modelu elektronickej zaručenej konverzie na vedľajší počítač</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>030-1/2025</cislo><predmet>Objednávka odvozu stavebnej sute zo športového areálu obce Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JRD Rakovec, družstvo</dodavatel><ico>52518167</ico><adresa>Rakovec nad Ondavou, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>6821297283</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Škoda Oktávia TV308BD</predmet><suma>139.33</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>032/2025</cislo><predmet>Objednávka spracovania žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy 02/2025 Individuálne potreby obcí 2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143/34, 07615 Veľaty</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>032-1/2025</cislo><predmet>Objednávka spracovania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2025, oblasť C: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143/34, 07615 Veľaty</adresa></item><item><datum>2025-03-07</datum><cislo>252100847</cislo><predmet>Faktúra za prenájom pozemku v k. ú. Streda nad Bodrogom o výmere 145m2 na LV č. 2178</predmet><suma>68.37</suma><dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.</dodavatel><ico>36022047</ico><adresa>Karloveská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>7292394239</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>158.48</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>7292981739</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>335.09</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>7294273810</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>1886.41</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>7294705048</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>646.03</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>7294273811</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>247.12</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>7292981740</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>219.54</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>12500102</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 2/2025</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>125053428</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 03/2025</predmet><suma>225.16</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>2501440</cislo><predmet>Faktúra za tlačiareň Epson EcoTank L6460 C11CJ89403</predmet><suma>393.9</suma><dodavatel>Roman Dolinajec HACOM</dodavatel><ico>44662173</ico><adresa>Bytčianska 56/20, 010 03  Žilina</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>2251106216</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel -Prevádzka: Bistro-kolkáreň</predmet><suma>94.71</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava </adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>2251106215</cislo><predmet>	Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Obecný rozhlas</predmet><suma>27.06</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava </adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>1250264</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - vlajka obce 5ks, vlajka EU 5ks, vlajka SR 5ks</predmet><suma>364.08</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>2700030689</cislo><predmet>Opravná faktúra ,,FINANČNÉ VYSPORIADANIE&quot; - preplatok 2799,77€</predmet><suma>2799.77</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>2025014</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za 2/2025</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Judr.Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>6/2025/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>235107.16</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>FR2500454</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>26.22</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>026/2025</cislo><predmet>Objednávka tlačiarne Epson EcoTank L6460</predmet><suma>393.9</suma><dodavatel>Roman Dolinajec HACOM</dodavatel><ico>44662173</ico><adresa>Bytčianska 56/20, 010 03  Žilina</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>027/2025</cislo><predmet>Objednávka aktualizácie softvéru na úseku evidencie obyvateľstva, daní z nehnuteľnosti a ekonomickej agendy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>026-1/2025</cislo><predmet>Objednávka poskytnutia ubytovania pre 5 hostí obce od 07.03.2025 do 09.03.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>027-1/2025</cislo><predmet>Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt s názvom &quot; Obnova parku pri kaštieli &quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>2/2025</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2025</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Vinohradnícky spolok Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>50164058</ico><adresa>Hlavná 217/127,076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>10250094</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 2/2025</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>2025044</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 2/2025</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>025/2025</cislo><predmet>Objednávka vykonania periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AUTO-IMPEX, spol. s r.o.</dodavatel><ico>17329477</ico><adresa>Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-01</datum><cislo>4430923804</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - Športová 0</predmet><suma>379.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-01</datum><cislo>4430923801</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>488</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-01</datum><cislo>4430923802</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>569.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-01</datum><cislo>4430923803</cislo><predmet>	Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-01</datum><cislo>20250036</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 3/2025</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-03-01</datum><cislo>FA2510796</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.03.2025-31.3.2025</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-03-01</datum><cislo>1250783</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programov, systémovú podporu a licenčnú zmluvu za rok 2025</predmet><suma>1156.2</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2025-03-01</datum><cislo>8365671703</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>17.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-28</datum><cislo>25850005</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60.1</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-02-28</datum><cislo>25850005</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60.1</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-02-28</datum><cislo>25850004</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60.01</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-02-28</datum><cislo>2/2025/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže č. 2/2025/OZ</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Mesto Trebišov</dodavatel><ico>00331996</ico><adresa>M.R.Śtefánika 862/204, 075 25 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-28</datum><cislo>2025020214</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 2/2025</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2025-02-28</datum><cislo>1301500587</cislo><predmet>	Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami - 1ks</predmet><suma>201.29</suma><dodavatel>Wolter Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2025-02-28</datum><cislo>250012</cislo><predmet>Faktúra za externé riadenie projektu &quot;Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom 01/2025</predmet><suma>1076.25</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-02-28</datum><cislo>40812520</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 02/2025</predmet><suma>272.05</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2025-02-28</datum><cislo>25850006</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 02/2025</predmet><suma>321.49</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-02-28</datum><cislo>2025/081</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>1198.24</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-02-27</datum><cislo>FM2541693</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 02/2025</predmet><suma>128.53</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-02-27</datum><cislo>1/2025/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytového priestoru číslo: 1/2025/NZ</predmet><suma>488</suma><dodavatel>Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>001782090811</ico><adresa>Hlavná 214, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2025-02-27</datum><cislo>tz2025-02-21mm1</cislo><predmet>Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva </predmet><suma>202.95</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2025-02-27</datum><cislo>4/2025/OZ</cislo><predmet>Dohoda o poskytnutí priestorov kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice na využitie v rámci vzdelávacej aktivity na úseku ochrany pred požiarmi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Fire &amp; Safety Solutions s. r. o.</dodavatel><ico>56761554</ico><adresa>Skladná 713/3, Streda nad Bodrogom 076 31</adresa></item><item><datum>2025-02-27</datum><cislo>5/2025/OZ</cislo><predmet>Dohoda o poskytnutí technických a vecných prostriedkov na využitie v rámci vzdelávacej aktivity na úseku ochrany pred požiarmi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Fire &amp; Safety Solutions s. r. o.</dodavatel><ico>56761554</ico><adresa>Skladná 713/3, Streda nad Bodrogom 076 31</adresa></item><item><datum>2025-02-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-26</datum><cislo>250039</cislo><predmet>Faktúra za servis a revíziu plynových kotlov v byt. dome Ružová 1041/27</predmet><suma>696.18</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-26</datum><cislo>BP2025089</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, za obdobie 1.štvrťroka 2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ing.Ján Kočiš BEPOP</dodavatel><ico>45005168</ico><adresa>ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 , 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-02-26</datum><cislo>20250179</cislo><predmet>	Faktúra za ročný aktualizačný poplatok portálu obce 02/2025 - 01/2026</predmet><suma>590.4</suma><dodavatel>T-MAPY s.r.o.</dodavatel><ico>43995187</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-26</datum><cislo>20250092</cislo><predmet>Zmluva o Združenej dodávke plynu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Energie Inak s.r.o.</dodavatel><ico>56136978</ico><adresa>Landererova 8, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-26</datum><cislo>024/2025</cislo><predmet>Objednávka vlajok obce, EÚ, SR - 15ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-25</datum><cislo>250037</cislo><predmet>Faktúra za plynárenské práce - kolkáreň, servis kotla - kolkáreň, kúrenárske práce - MŠ</predmet><suma>565.62</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-25</datum><cislo>250036</cislo><predmet>Faktúra za opravu plynového kotla v budove Nájomného bytového domu, Ružová 1041/27, Streda nad Bodrogom</predmet><suma>130.38</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-25</datum><cislo>250038</cislo><predmet>Faktúra za kúrenárske práce - byt.dom Ružová 1041/27 a servis kotlov - kultúrny dom Streda nad Bodrogom</predmet><suma>856.88</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-25</datum><cislo>250038</cislo><predmet>Faktúra za kúrenárske práce - byt.dom Ružová 1041/27 a servis kotlov - kultúrny dom Streda nad Bodrogom</predmet><suma>856.88</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-24</datum><cislo>202506</cislo><predmet>Faktúra za stravu pre dôchodcov za mesiac  Február 2025 - 89 obedov</predmet><suma>403.9</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-02-24</datum><cislo>VF250033</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2025-02-24</datum><cislo>FV2511239</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2025</predmet><suma>74.38</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-02-22</datum><cislo>8364680752</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>34.85</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-21</datum><cislo>5022502330</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúre za ročný prístup do online časopisu s archívom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>3/2025/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>122266.27</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>25037</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie tabule A2 na projekt ,, Zníženie energetickej náročnosti  MŠ v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>73.8</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>022/2025</cislo><predmet>Objednávka licencie k programu WinCITY TOPSET - model elektr.zaručenej konverzie vrátane inštalácie a školenia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>023/2025</cislo><predmet>Objednávka spracovania evidenčných povinností obce pre komunálne odpady za rok 2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143/34, 07615 Veľaty</adresa></item><item><datum>2025-02-19</datum><cislo>77/2025/UZ</cislo><predmet>Zmluva o termínovanom úvere č. 77/2025/UZ</predmet><suma>46357.97</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka, a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-17</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Tatra SG hasičská TV426 CS</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-02-14</datum><cislo>019/2025</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia tabule vo formáte A2 na projekt &quot; Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2025-02-14</datum><cislo>020/2025</cislo><predmet>Objednávka vykonania verejného obstarávania na výber Externý manažment pre projekt s názvom: Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>Gorkého 7, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-02-14</datum><cislo>100044025</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 1/2025</predmet><suma>8.61</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-14</datum><cislo>100097325</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov za obdobie 1/2025</predmet><suma>14.76</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-14</datum><cislo>100110325</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad za obdobie 1/2025</predmet><suma>5908.13</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-14</datum><cislo>021/2025</cislo><predmet>Objednávka posypovej soli 40ks / 25 kg /</predmet><suma>297.9</suma><dodavatel>HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838949</ico><adresa>Galvaniho 9, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-13</datum><cislo>99250063</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk,CUET,SSL certifikát,zákaznícka podpora webstránky obce za obdobie 13.2.2025 do 12.3.2025</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-02-13</datum><cislo>3-A-114</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Vojtech Kendi</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátova 682/40, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-02-12</datum><cislo>1250016</cislo><predmet>Faktúra za opravu a komplexné prečistenie tlačiarne EPSON L3160</predmet><suma>79.95</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Kuľaša , PRINT - servis</dodavatel><ico>17208131</ico><adresa>Starozágorská 41, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-12</datum><cislo>018/2025</cislo><predmet>Objednávka vykonania diela &quot; Rekonštrukcia svetelných rozvodov, zásuvkových rozvodov a klimatizácie v denných miestnostiach MŠ&quot;</predmet><suma>11362.67</suma><dodavatel>Melzar spol. s r.o.</dodavatel><ico>31704123</ico><adresa>Špitálska 10, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>1020250011</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - furik 2ks, rukavice 2ks, hrable 2ks, ryl 3ks</predmet><suma>250</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>6821297187</cislo><predmet>	Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Honda kombi  TV 289DB /  DHZ</predmet><suma>155.6</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-02-10</datum><cislo>Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 7/2023/NZ</cislo><predmet>Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 7/2023/NZ zo dňa 19.12.2023</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Základná umelecká škola</dodavatel><ico>35544651</ico><adresa>M. Hunyadiho 1256/16, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-02-10</datum><cislo>250149</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie poznámok k účtovnej závierke na rok 2024 a opravu výkazu za rok 2024</predmet><suma>34</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-10</datum><cislo>9001759839</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 1/2025</predmet><suma>69.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-02-10</datum><cislo>KRHZ-KE-VO-2025/000401-018</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-2025/000401-018</predmet><suma>67291</suma><dodavatel>Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky </dodavatel><ico>00151866</ico><adresa>Pribinova 2, 812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-09</datum><cislo>2025/033</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>1198.21</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2025-02-07</datum><cislo>7294806399</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>169.48</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-07</datum><cislo>7294173586</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>221.7</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-07</datum><cislo>7294173585</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>329.07</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-07</datum><cislo>7294481659</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>257.55</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-07</datum><cislo>7294608334</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>773.94</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-07</datum><cislo>7294481658</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>2143.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-06</datum><cislo>1/2025</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2025</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Sárospataki Diáksport Egyesület</dodavatel><ico></ico><adresa>Petőfi u.1, 3950 Sárospatak, Maďarsko</adresa></item><item><datum>2025-02-06</datum><cislo>125027885</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 02/2025</predmet><suma>103.58</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-02-06</datum><cislo>2025004</cislo><predmet>	Faktúra za právne služby za 1/2025</predmet><suma>369</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>012/2025</cislo><predmet>Objednávka montáže plynomeru v kolkárni v obci Streda nad Bodrogom a prekládky potrubia ústredného kúrenia v MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>013/2025</cislo><predmet>Objednávka servisu a revízie plynových kotlov v bytovom dome Ružová 1041/27, Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>014/2025</cislo><predmet>Objednávka servisu plynových kotlov, montáže odvodu spalín a nasávania vzduchu a dodávky a montáže regulácie kotlov v kotolni kultúrneho domu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>015/2025</cislo><predmet>Objednávka ročného prístupu do online časopisu s archívom- personálne oddelenie</predmet><suma>269.16</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>5925000531</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup do časopisu s archívom: Personálny a mzdový poradca podnikateľa verejnej správy SR</predmet><suma>269.16</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>016/2025</cislo><predmet>Objednávka spracovania poznámok k účtovnej závierke za rok 2024 a opravu výkazu za rok 2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP,s.r.o.</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>017/2025</cislo><predmet>Objednávka opravy tlačiarne Epson L3160</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Kuľaša PRINT-servis</dodavatel><ico>17208131</ico><adresa>Starozágorská 41, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>03/2025</cislo><predmet>Faktúra za výkon stavebného dozoru pre realizáciu stavebných prác na stavbe ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Ingreal DOMUS s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O. Hviezdoslava 56/98, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>2025010</cislo><predmet>	Faktúra za výkon PZS za 1/2025</predmet><suma>24.6</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>1/2025/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2025/OZ</predmet><suma>8807</suma><dodavatel>Gréckokatolícka eparchia Košice</dodavatel><ico>30305624</ico><adresa>Dominikánske námestie 2/A, P.O.BOX G-13, 043 43 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>10250042</cislo><predmet>	Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 1/2025</predmet><suma>424.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>2025018</cislo><predmet>	Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 1/2025</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>FR2500236</cislo><predmet>	Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.82</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>250112</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác a služieb podľa špecifikácie v DL:250112/D1</predmet><suma>217.08</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-01</datum><cislo>20250023</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 2/2025</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-02-01</datum><cislo>FA2505649</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.2.2025- 28.02.2025</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-02-01</datum><cislo>8364077446</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>17.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-01</datum><cislo>8478472834</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>560</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-01</datum><cislo>8478471941</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Spomienkový dom, PZ, Hlavná 0, Galantéria</predmet><suma>905</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-01</datum><cislo>8478472150</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Ružová 27</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-01</datum><cislo>8478472150</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Ružová 27</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-01</datum><cislo>4451577790</cislo><predmet>	Faktúra za zemný plyn- Hlavná 217/127</predmet><suma>488</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-01</datum><cislo>4451577792</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - VO</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-01</datum><cislo>4451577793</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - Športová 0</predmet><suma>379.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-01</datum><cislo>4451577791</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn- MŠ</predmet><suma>569.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-01</datum><cislo>4451577791</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn- MŠ</predmet><suma>569.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-31</datum><cislo>25850001</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 01/2025</predmet><suma>636.99</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-01-31</datum><cislo>20812520</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 01/2025</predmet><suma>324.08</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2025-01-31</datum><cislo>2025010228</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 1/2025</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2025-01-31</datum><cislo>25850002</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-01-31</datum><cislo>25850003</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2025-01-31</datum><cislo>12500048</cislo><predmet>	Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 1/2025</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2025-01-31</datum><cislo>250004</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>1076.25</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2025-01-30</datum><cislo>100026025</cislo><predmet>Faktúra za harmonogramy na rok 2025 - 400ks</predmet><suma>246</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-29</datum><cislo>1-D-50</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-D-50 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Katarína Gruczová</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 701/21, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-01-29</datum><cislo>FV2510662</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 1/2025</predmet><suma>77.01</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-01-28</datum><cislo>FM2540850</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 01/2025</predmet><suma>111.8</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-01-27</datum><cislo>202501</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom k podaniu žiadosti o NFP stavby ,,REKULTIVÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA S INFORMAČNÝM SYSTÉMOM&quot;</predmet><suma>2460</suma><dodavatel>ŠTÚDIO 1306 s.r.o.</dodavatel><ico>51982315</ico><adresa>Hroncova 13/3, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-27</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikateľských fyzických osôb</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2025-01-27</datum><cislo>201559</cislo><predmet>Faktúra za úhradu členských známok DPO SR pre DHZ na rok 2025</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Územná organizácia DPO SR</dodavatel><ico>00415901</ico><adresa>M.R: Štefánika 2329, 075 01  Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-01-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-24</datum><cislo>2252001001</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>200.03</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-24</datum><cislo>1573/2025-M_ODFSS</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2025</predmet><suma>361800</suma><dodavatel>Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR </dodavatel><ico>00681156</ico><adresa>Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-23</datum><cislo>011/2025</cislo><predmet>Objednávka sady toneru do tlačiarne - Matrika</predmet><suma>92.2</suma><dodavatel>Gigaprint.sk s.r.o.</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-01-23</datum><cislo>011-1/2025</cislo><predmet>Objednávka dodávky a inštalácie softwéru mzdy, opravy a zaslania rozpočtu 2025 - RISSAM, zaúčtovania odpisu investičného majetku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP,s.r.o.</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-01-22</datum><cislo>71355722</cislo><predmet>Faktúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus od 21.1.2025 do 20.1.2026</predmet><suma>9.23</suma><dodavatel>KOMENSKY, s.r.o.</dodavatel><ico>43908977</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-22</datum><cislo>8363082724</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.93</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-20</datum><cislo>20250001</cislo><predmet>Faktúra za  servis a výmenu pneumatík vozidla Opel Combo - TV493DR</predmet><suma>588.8</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>008/2025</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie procesu verejného obstarávania na stavebné práce na stavbu &quot;Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>Gorkého 7, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>009/2025</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie procesu verejného obstarávania na stavebné práce na stavbu &quot;Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>Gorkého 7, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>FV/202500514</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - kancelárske potreby a čistiace prostriedky</predmet><suma>721.75</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2025-01-17</datum><cislo>010/2025</cislo><predmet>Objednávka servisu a výmeny pneumatík vozidla Opel Combo - TV493DR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-01-16</datum><cislo>007/2025</cislo><predmet>Objednávka opravy verejného osvetlenia v obci</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-01-16</datum><cislo>1020250001</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - fúrik stavebný-1ks, lopata na sneh-2ks, rukavice pracovne zimné-11ks</predmet><suma>130.06</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-01-15</datum><cislo>2500001</cislo><predmet>FA za vykonanie stavebno - montážnych prác na zákazke ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>156511.81</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-01-15</datum><cislo>004/2025</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov pre potreby OcÚ</predmet><suma>723.17</suma><dodavatel>KRIDLA s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2025-01-15</datum><cislo>005/2025</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu pre potreby OcÚ</predmet><suma>200.03</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-15</datum><cislo>006/2025</cislo><predmet>Objednávka servisu kúrenia v byte č.6 na 2.poschodí bytového domu na ul. Ružová 1041/27</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>FM2540295</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 01/2025</predmet><suma>125.07</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>FR2500094</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.64</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>001/2025</cislo><predmet>Objednávka nákupu tovaru  - rok 2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Csaba Tóth-Alfa </dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>002/2025</cislo><predmet>Objednávka nákupu tovaru  - rok 2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GoldBel, s.r.o.</dodavatel><ico>46814949</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-01-14</datum><cislo>003/2025</cislo><predmet>Objednávka nákupu tovaru  - rok 2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>99250019</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk,CUET,SSL certifikát,zákaznícka podpora webstránky obce za obdobie 13.1.2025 do 12.2.2025</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>3124576424</cislo><predmet>Faktúra za služby za obdobie 12/2024 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad</predmet><suma>8.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>3124541824</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad za obdobie 12/2024</predmet><suma>5434.44</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>2025002</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 12/2024</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>202504</cislo><predmet>Faktúra za stravu pre dôchodcov za mesiac december 2024, január 2025 - 69ks</predmet><suma>303.6</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2025-01-10</datum><cislo>9001753290</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 12/2024</predmet><suma>55.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-01-10</datum><cislo>4200133255</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn-preplatok- MKS</predmet><suma>-1153.87</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-10</datum><cislo>4200133256</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn-preplatok - Materská škola</predmet><suma>-1029.86</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-10</datum><cislo>7264448371</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - preplatok VO</predmet><suma>-14.21</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-10</datum><cislo>7264448369</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - nedoplatok</predmet><suma>644.47</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-10</datum><cislo>7264448370</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - nedoplatok VO</predmet><suma>0.68</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-10</datum><cislo>1-D-09</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-D-09 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Árpád Czibák</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 475/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-01-09</datum><cislo>2410103</cislo><predmet>Faktúra za prenájom výčapu - kolkáreň</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>Bakalář Slovensko</dodavatel><ico>55955380</ico><adresa>Námestie SNP 3, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-09</datum><cislo>125001560</cislo><predmet>	Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 1/2025</predmet><suma>292.19</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-01-09</datum><cislo>25810036</cislo><predmet>Faktúra za knižničný systém BIBLIB na rok 2025</predmet><suma>259.2</suma><dodavatel>SVOP spol. s.r.o.</dodavatel><ico>30775264</ico><adresa>Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-09</datum><cislo>2501282898</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - kolkáreň, spomienkový dom, OcÚ, MKS, MŠ, požiarna zbrojnica, Dom smútku</predmet><suma>3155.06</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-08</datum><cislo>FV2510136</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 1/2025</predmet><suma>110.13</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2025-01-08</datum><cislo>2505001520</cislo><predmet>Faktúra za služby Bezpečnostného centra za obdobie 1.1.2025 do 31.12.2025</predmet><suma>73.65</suma><dodavatel>JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36857165</ico><adresa>Sasinkova 14, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-01-07</datum><cislo>2024412</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 12/2024</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-07</datum><cislo>FV112500283</cislo><predmet>	Faktúra za balíček Naša Strava.sk MINI</predmet><suma>107.01</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 85556/33b, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-01-07</datum><cislo>2501002</cislo><predmet>Faktúra za servisný poplatok - 1.1.2025 - 31.12.2025</predmet><suma>139</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2025-01-06</datum><cislo>7293395654</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>844.96</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-06</datum><cislo>7293675984</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  kolkáreň</predmet><suma>188.02</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-06</datum><cislo>7293862444</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>198.53</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-06</datum><cislo>7294702759</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>226.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-06</datum><cislo>7293862443</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -VO</predmet><suma>299.24</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-06</datum><cislo>7294702758</cislo><predmet>faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>1670.59</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-05</datum><cislo>2501193022</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné -nájomný bytový dom, 13.9.2024 - 31.12.2024</predmet><suma>285.08</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-03</datum><cislo>VII-2025</cislo><predmet>Faktúra za členský príspevok na dobu 1.1.2025-31.12.2025</predmet><suma>72.47</suma><dodavatel>Bodrogközi EGTC</dodavatel><ico>30252530-1-05</ico><adresa>Vologda u. 4.sz., 3525 Miskolc</adresa></item><item><datum>2025-01-02</datum><cislo>Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.13/2024/OZ</cislo><predmet>Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.13/2024/OZ</predmet><suma>299081.34</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-01-01</datum><cislo>8362490337</cislo><predmet>	Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>16.81</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-01</datum><cislo>20250010</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 1/2025</predmet><suma>11.91</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2025-01-01</datum><cislo>FA2500493</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 1.1.2025 do 31.1.2025</predmet><suma>93</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2025-01-01</datum><cislo>2025000889</cislo><predmet>Faktúra za GPS monitoring a knihu jázd pre 4 vozidlá na 6 mesiacov</predmet><suma>211.2</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2025-01-01</datum><cislo>2025000889</cislo><predmet>Faktúra za GPS monitoring a knihu jázd pre 4 vozidlá na 6 mesiacov 1/2025</predmet><suma>211.2</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>2024120219</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 12/2024</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>240031</cislo><predmet>Faktúra za externé riadenie projektu &quot;Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom 12/2024</predmet><suma>1050</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>240032</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie podkladov k podaniu žiadosti o NFP</predmet><suma>1299.6</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>2024102</cislo><predmet>	Faktúra za právne služby za 12/2024</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>10240603</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 12/2024</predmet><suma>414.24</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>12400661</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2024</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>0000034</cislo><predmet>	Faktúra za OBP, PO 2024  II.polrok</predmet><suma>492</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>11122024</cislo><predmet>Faktúra za prenájom nehnuteľnosti zapísanej na LV č.1678 </predmet><suma>11.5</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>07122024</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2024</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>24850024</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 12/2024</predmet><suma>287.95</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>24850026</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>24850025</cislo><predmet>	Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-12-27</datum><cislo>1/2024/OÚ</cislo><predmet>Zmluva o nájme miestnosti</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Otto Hajdók</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 115/29, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-27</datum><cislo>220812420</cislo><predmet>	Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 12/2024</predmet><suma>144.35</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2024-12-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-26</datum><cislo>2024/626</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>779.33</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-12-25</datum><cislo>6816228857</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku o zodpovednosti za škodu - MŠ</predmet><suma>53.63</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-12-23</datum><cislo>82502175</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar pre MŠ - hracie prvky</predmet><suma>730.2</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-22</datum><cislo>8361490364</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>240256</cislo><predmet>Faktúra za rekonštrukciu elektrickej inštalácie v miestnosti č.1, č.2 na poschodí v administratívnej budove č.s. 907 na ul. Hlavnej, Streda nad Bodrogom</predmet><suma>1102.92</suma><dodavatel>Ing, Vladimír Róth RV-SYSTEM</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>16/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č. 16/2024MKS</predmet><suma>26</suma><dodavatel>SYKOSI s.r.o.</dodavatel><ico>53305728</ico><adresa>Hlavná 282/231, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>20240369</cislo><predmet>Faktúra za redukčný ventil s filtrom FDM 1/2 W pre DHZ - 1ks</predmet><suma>100.92</suma><dodavatel>EriV, s.r.o.</dodavatel><ico>36849979</ico><adresa>Sabinovská 111/5084, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>2024054</cislo><predmet>Faktúra za objednaný  tovar pre MŠ</predmet><suma>383.89</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>2024055</cislo><predmet>Faktúra za objednaný  tovar pre MŠ</predmet><suma>316.11</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>1301406855</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami - 1ks</predmet><suma>165.04</suma><dodavatel>Wolter Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>2024250</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar - Rúra 5/4&quot;, Rúra 1&quot;, U - čka 100</predmet><suma>89.5</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-19</datum><cislo>202474</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Viablokk 25 - 45ks, C1 lepidlo - 4ks</predmet><suma>198.95</suma><dodavatel>GoldBel, s.r.o.</dodavatel><ico>46814949</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-19</datum><cislo>102024096</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie projektovej dokumentácie s názvom: ,,Rekonštrukcia Domu smútku v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>2400</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>194/2024</cislo><predmet>Objednávka balíčkov v počte 34 ks na reprezentatívne účely</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>195/2024</cislo><predmet>Objednávka Defibrilátora ZOLL AED plus 200J a príslušenstva</predmet><suma>2298</suma><dodavatel>Spencer Medical s.r.o.</dodavatel><ico>51436817</ico><adresa>Turbinová 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>5190063444</cislo><predmet>Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu - programu 5190063444</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>196/2024</cislo><predmet>Objednávka redukčného ventilu s filtrom FDM 1/2 W</predmet><suma>100.9</suma><dodavatel>EriV, s.r.o.</dodavatel><ico>36849979</ico><adresa>Sabinovská 111/5084, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>FA - 2024/0930</cislo><predmet>Faktúra za AED skrinku s alarmom, defibrilátor ZOLL AED Plus 200J, informačná tabuľa prvej pomoci.</predmet><suma>2298</suma><dodavatel>Spencer Medical s.r.o.</dodavatel><ico>51436817</ico><adresa>Turbinová 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-12-18</datum><cislo>202452</cislo><predmet>Faktúra za balíčky v počte 34ks na reprezentačné účely.</predmet><suma>560.3</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>15/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály č. 15/2024/MKS</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Etela Lukáčová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 183/14, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>47/2024</cislo><predmet>Faktúra za členský poplatok</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu</dodavatel><ico>42247748</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>5022418237</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúre za Verejnú správu SR - ročný prístup</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>24/45/010/25</cislo><predmet>Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-12-17</datum><cislo>VF24236</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>241001</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác a služieb podľa špecifikácie v DL: č.241001/D1</predmet><suma>32.4</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>24126</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - MŠ</predmet><suma>209.4</suma><dodavatel>TEXTUS s.r.o.</dodavatel><ico>36682195</ico><adresa>Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>6827478093</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>159.85</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>6827478085</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>88.55</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>6827478050</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>100.05</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>6827478069</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>117.3</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>99240162</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk,CUET,SSL certifikát,zákaznícka podpora webstránky obce za obdobie 13.12.2024-12.1.2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>193/2024</cislo><predmet>Objednávka inštalácie programu WinCity Registratúra</predmet><suma>24</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>9240850</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu programu WinCity Registratúra, pomocou Team Viewer</predmet><suma>24</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>2024069</cislo><predmet>Faktúra za interaktívny monitor a príslušenstvo pre MŠ</predmet><suma>3003</suma><dodavatel>Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp</dodavatel><ico>52536114</ico><adresa>076 77 Ruská 51</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>193-1/2024</cislo><predmet>Objednávka kníh v jazyku HU pre MŠ</predmet><suma>209.4</suma><dodavatel>TEXTUS s.r.o.</dodavatel><ico>36682195</ico><adresa>Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>192/2024</cislo><predmet>Objednávka - ročný prístup do verejnej správy SR</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>3124341724</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 11/2024</predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>3124355424</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov za obdobie November 2024</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>3124456424</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad za obdobie 11/2024</predmet><suma>5398.37</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>192-3/2024</cislo><predmet>Objednávka kníh pre MŠ - Óvoda</predmet><suma>341.72</suma><dodavatel>Panta Rhei s.r.o.</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>3400250331</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar pre MŠ - knihy v počte 36ks</predmet><suma>341.72</suma><dodavatel>Panta Rhei s.r.o.</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>192-4/2024</cislo><predmet>Objednávka práce prostredníctvom vzdialenej podpory - zaslanie rozpočtu 2025 RISSAM</predmet><suma>32.4</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>202404159</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 11/2024</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>191/2024</cislo><predmet>Objednávka - interaktívny monitor a príslušenstvo pre MŠ - Óvoda</predmet><suma>3003</suma><dodavatel>Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp</dodavatel><ico>52536114</ico><adresa>076 77 Ruská 51</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>14/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály č. 14/2024/MKS</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Tomáš Király</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 578/65, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>1-B-138</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-138 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Klára Szabóová</dodavatel><ico></ico><adresa>Idanská 776/35, Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>1-B-181</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-181 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Jolana Burdová</dodavatel><ico></ico><adresa>L. N. Tolstého 85/13, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>3-A-64</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-64 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Klára Szabóová</dodavatel><ico></ico><adresa>Idanská 776/35, Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>5924024984</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>192-1/2024</cislo><predmet>Objednávka hravej abecedy pre MŠ - Óvoda</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>Foni Book s.r.o.</dodavatel><ico>45958602</ico><adresa>Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>192-2/2024</cislo><predmet>Objednávka kník v jazyku HU pre MŠ - Óvoda</predmet><suma>110.55</suma><dodavatel>FADAFA BOOKS s.r.o.</dodavatel><ico>50592670</ico><adresa>Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>VF2400327</cislo><predmet>Faktúra za hravú abecedu so zvieratkami - 2vyd. pre MŠ 9ks</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>FONI Book s.r.o.</dodavatel><ico>45958602</ico><adresa>Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>2024/20</cislo><predmet>Faktúra za knihy v maďarskom jazyku pre MŠ - 13ks</predmet><suma>110.55</suma><dodavatel>FADAFA BOOKS s.r.o.</dodavatel><ico>50592670</ico><adresa>Hlavná 816/29, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>202419167</cislo><predmet>Faktúra za riadenie a rozvoj MŠ - za obdobie 12/2024</predmet><suma>47.9</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-10</datum><cislo>9001744876</cislo><predmet>	Faktúra za poštové služby 11/2024</predmet><suma>80.1</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-12-10</datum><cislo>3124333324</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 11/2024</predmet><suma>953.76</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-10</datum><cislo>202451</cislo><predmet>Faktúra za stravu pre dôchodcov dňa 10.12.2024 - 20 obedov</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-12-10</datum><cislo>202418535</cislo><predmet>Faktúra za prehľad zmien v školskej legislatíve</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>1-B-15</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-15 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ernest Kaleta</dodavatel><ico></ico><adresa>Čepeľ 310/10, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>1-D-20</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-D-20 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Anna Fehérová</dodavatel><ico></ico><adresa>Licionská 588/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>6823990786</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických a fyzických osôb. </predmet><suma>193.6</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>24/45/054/1333</cislo><predmet>Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec</predmet><suma>1469.52</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>24SN267-171</cislo><predmet>Faktúra za reklamný spot, vysielanie na reklamné účely na vystúpenie ,,Comedy stand up est&quot; dňa 15.11.2024</predmet><suma>209.15</suma><dodavatel>Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.</dodavatel><ico>05-09-017784</ico><adresa>Szinház köz4., 3980 Sátoraljaújhely - Hungary</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>189/2024</cislo><predmet>Objednávka opravy kotla v budove Nájomného bytového domu, Ružová 1041/27, Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>190/2024</cislo><predmet>Objednávka - Colopu reliéfnej pečiatky</predmet><suma>68.57</suma><dodavatel>FaxCopy a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa>Domkárska 15, 821 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>DLaF 000-24-04196</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Colop reliéfne pečiatky 1ks</predmet><suma>68.57</suma><dodavatel>FaxCopy a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa>Domkárska 15, 821 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>7294172471</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>186.58</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>7292977406</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>307.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>7292977407</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>216.56</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>7294479864</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -VO</predmet><suma>780.77</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>7292391169</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>1837.34</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>7292391170</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>235.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>1-U-13</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-U-13 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Erik Jámbor</dodavatel><ico></ico><adresa>Krátka 28/8, Vyšná Myšľa</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>16/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte - SPORObusiness dotácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>17/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o Balíkovom účte - Komunal</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>FV240338</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 4.Q 2024</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB Protect s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>20240036</cislo><predmet>Faktúra za vykonané deratizačné služby</predmet><suma>187</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>2024095</cislo><predmet>	Faktúra za právne služby za 11/2024</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Judr.Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>124312019</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 12/2024</predmet><suma>116.95</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>FM2451528</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 12/2024</predmet><suma>129.24</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>1-D-12</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-D-12 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Štefan Visnyai</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 122/43, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-05</datum><cislo>MZP-PSK-401202FMU2</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí NFP č. MZP-PSK-401202FMU2</predmet><suma>151961.06</suma><dodavatel>Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky</dodavatel><ico>42181810</ico><adresa>Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratsilava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>2-A-344</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-344 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Štefan Iski</dodavatel><ico></ico><adresa>P.O. Hviezdoslava 73/129, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>10240547</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 11/2024</predmet><suma>414.24</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>1020240139</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Flexo bruska 2600W 1ks</predmet><suma>210</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>188-1/2024</cislo><predmet>Objednávka hracích prvkov pre MŠ</predmet><suma>3187.5</suma><dodavatel>Nomiland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>188-2/2024</cislo><predmet>Objednávka hracích prvkov pre MŠ</predmet><suma>606.31</suma><dodavatel>HATOPtrend, s.r.o.</dodavatel><ico>51172585</ico><adresa>Jarná 413/2, 076 64 Zemplínska Teplica</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>20240338</cislo><predmet>Faktúra za hracie prvky pre Materskú školu</predmet><suma>606.31</suma><dodavatel>HATOPtrend, s.r.o.</dodavatel><ico>51172585</ico><adresa>Jarná 413/2, 076 64 Zemplínska Teplica</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>82501375</cislo><predmet>Faktúra za hracie prvky pre Materskú školu</predmet><suma>3187.5</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>Dodatok 2/2025</cislo><predmet>Dodatok 2/2025 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>188/2024</cislo><predmet>Objednávka oceľovej rúry na konštrukciu pre snehuliaka</predmet><suma>53.2</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>3-A-138</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-138 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Lekková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 508/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>FR2411761</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>27.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>12400629</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 11/2024</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>2024380</cislo><predmet>	Faktúra za výkon PZS za 11/2024</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>187/2024</cislo><predmet>Objednávka počítačovej zostavy s príslušenstvom do Materskej školy</predmet><suma>1288</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>3-A-83</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-83 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Zuzana Leczová</dodavatel><ico></ico><adresa>Licionská 595/9, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>202404151</cislo><predmet>Faktúra za počítačovú zostavu s príslušenstvom, MS Office 2016 Professional plus a Windows 10Pro - 2ks</predmet><suma>1288</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-12-01</datum><cislo>20240170</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 12/2024</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-12-01</datum><cislo>2024/567</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ</predmet><suma>1169</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-12-01</datum><cislo>8360889831</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>16.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-01</datum><cislo>FA2418787</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.12.2024- 31.12.2024</predmet><suma>90.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-12-01</datum><cislo>4457499067</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>155.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-01</datum><cislo>4457499065</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>585.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-01</datum><cislo>4457499066</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>512.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-01</datum><cislo>4457499068</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn Športová 0 - Kolkáreň</predmet><suma>357.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-30</datum><cislo>2024110181</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 11/2024</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2024-11-30</datum><cislo>240027</cislo><predmet>Faktúra za externé riadenie projektu &quot;Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom 11/2024	</predmet><suma>1050</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>186/2024</cislo><predmet>Objednávka igelitových tašiek 500 ks</predmet><suma>75.95</suma><dodavatel>ZAVMARK PLUS s.r.o.</dodavatel><ico>36287067</ico><adresa>Dolné Obdokovce 702, 951 04 Veľký Lapáš</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>1-E-58</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-E-58 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Alexander Tóth</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 681/21, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>20246173</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Tašky HOPE 100ks</predmet><suma>75.95</suma><dodavatel>ZAWMARK PLUS s.r.o.</dodavatel><ico>36287067</ico><adresa>Dolné Obdokovce 702, 951 04 Veľký Lapáš</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>190812420</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 11/2024</predmet><suma>273.8</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>24850022</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 11/2024</predmet><suma>183.09</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>24850023</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 11/2024</predmet><suma>269.45</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>KZ/1/2024</cislo><predmet>Rámcová kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>Dodatok č.1 k uzavretej zmluve o dielo</cislo><predmet>Dodatok č.1 k uzavretej zmluve o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>24850021</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>Dodatok č.1</cislo><predmet>Dodatok č.1 k nájomnej zmluve číslo: 4/VOS/2018 zo dňa 03.12.2018</predmet><suma>1195</suma><dodavatel>Ján Helmeczi - SHR</dodavatel><ico>42250897</ico><adresa>Kamenecká 551/23, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>BP2024436</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, za obdobie 4.štvrťroka 2024</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ing. Ján Kočiš  BEPOP</dodavatel><ico>45005168</ico><adresa>ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 , 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>20243798</cislo><predmet>Faktúra za priemyselnú kamennú soľ Big Bag v množstve  2t</predmet><suma>537.6</suma><dodavatel>FEAST s.r.o.</dodavatel><ico>44197781</ico><adresa>Rastislavova 415, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>98/2513/2024</cislo><predmet>Faktúra za jednokrídlové sklopné plastové okno REHAU SmartLine + Classik - 1ks</predmet><suma>128.4</suma><dodavatel>TT HOLDING, a.s.</dodavatel><ico>24171034</ico><adresa>Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, Česká republika</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>FV2417596</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 11/2024</predmet><suma>67.39</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>24276</cislo><predmet>Faktúra za tlač žetónov na odpadové nádoby - 1000ks</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>185/2024</cislo><predmet>Objednávka jednokrídlového sklopného plastového okna REHAU Smartline+ do KD</predmet><suma>128.4</suma><dodavatel>TT HOLDING, a.s.</dodavatel><ico>24171034</ico><adresa>Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, Česká republika</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>8359896282</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-21</datum><cislo>180/2024</cislo><predmet>Objednávka oceľovej rúry na snežný pluh</predmet><suma>6.3</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-21</datum><cislo>181/2024</cislo><predmet>Objednávka - farebné nálepky s číslovaním na kuka nádoby s logom obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2024-11-21</datum><cislo>183/2024</cislo><predmet>Objednávka tlačenej verzie zvozového kalendára odpadov na rok 2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice - mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2024-11-21</datum><cislo>3-A-136</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3 - A - 136 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Matusová</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 723/25, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-21</datum><cislo>202417486</cislo><predmet>Faktúra za hodnotenie v materskej škole - č.4.</predmet><suma>45.1</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>179/2024</cislo><predmet>Objednávka divadelného predstavenia &quot;Cencúľ a vločka&quot; - na 14.12.2024 Vianočné trhy</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Martina Kovalčíková - Divadlo Sarus</dodavatel><ico>50020226</ico><adresa>Štefana Rómera 1371/3, 082 21 Veľký Šariš</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>8/2024/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>1486.8</suma><dodavatel>P&amp;M HAVANA s.r.o.</dodavatel><ico>44666209</ico><adresa>Hlavná 286/239, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>177/2024</cislo><predmet>Objednávka priemyselnej kamennej soli</predmet><suma>537.6</suma><dodavatel>FEAST s.r.o.</dodavatel><ico>44197781</ico><adresa>Rastislavova 415, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>240894</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác a služieb podľa špecifikácie v DL: č.240894/D1</predmet><suma>16.2</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>DUMASZH00752/2024</cislo><predmet>Faktúra za vystúpenie STAND UP COMEDY - dňa 15.11.2024</predmet><suma>2373.38</suma><dodavatel>Dumaszínház Kulturális Kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>1094 Budapest, Viola utca 48. fszt.10.</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>178/2024</cislo><predmet>Objednávka práce prostredníctvom vzdialenej podpory - výmena licencie SF, evidencia obyvateľstva na PC 6</predmet><suma>16.2</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 1078/5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>3-A-58</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-58 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Eva Makóová</dodavatel><ico></ico><adresa>Oslobodenia 726/11, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>1-B-206</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-206 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Anna Gelvanicsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 283/233, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-18</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Tatra SG hasičská</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>176/2024</cislo><predmet>Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt s názvom &quot;Rekonštrukcia Domu smútku v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>322403088</cislo><predmet>Faktúra za rybársky lístok - 2balenia</predmet><suma>27.1</suma><dodavatel>Fork s.r.o.</dodavatel><ico>44311061</ico><adresa>Pribinova 274/4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>3124317424</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice - mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>202446</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ  15.11.2024</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>13/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č. 13/2024/MKS</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Henrieta Mulidránová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná ulica 81, 076 31 Klin nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-14</datum><cislo>3-A-73</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-73 o nájme hrobového miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Drotárová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 553/53, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>99240118</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk,CUET,SSL certifikát,zákaznícka podpora webstránky obce za obdobie 13.11.2024-12.12.2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>1-B-343</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-343 o nájme hrobového miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Rugovská</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 663/60, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>1-D-164</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-D-164 o nájme hrobového miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Oto Kocúr</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 804/93, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>1-E-15</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-E-15 o nájme hrobového miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Helena Gornyitzká</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 497/30, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>3124203424</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 10/2024</predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice - mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>3124199324</cislo><predmet>	Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2024</predmet><suma>5459.7</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice - mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>175-1/2024</cislo><predmet>Objednávka učebných pomôcok pre predškolákov</predmet><suma>263.8</suma><dodavatel>AbiiCom s.r.o.</dodavatel><ico>53248805</ico><adresa>Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>702400158</cislo><predmet>Faktúra za učebné pomôcky pre predškolákov - magnetická sada, PVC závesná tabuľa</predmet><suma>263.8</suma><dodavatel>AbiiCom s.r.o.</dodavatel><ico>53248805</ico><adresa>Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>6824120053</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - ZETOR 6011</predmet><suma>69</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>175-2/2024</cislo><predmet>Objednávka matričných listín a osvedčovacích kníh</predmet><suma>70.44</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>1560016922</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre matričný úrad</predmet><suma>70.44</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>174/2024</cislo><predmet>Objednávka kompatibilnej odpadovej nádoby Epson T04D1 do tlačiarne EPSON L6170</predmet><suma>11.5</suma><dodavatel>Gigaprint.sk s.r.o.</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>2024048</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar pre MŠ - farbičky, lepidlo, výkres, farebný papier, nožnice, modelovacia hmota</predmet><suma>382.79</suma><dodavatel>Csaba Tóth- Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>201492841</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Kompatibilná odpadová nádobka Epson T04D1 1ks</predmet><suma>11.5</suma><dodavatel>Gigaprint.sk s.r.o.</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>1-B-72</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-72 o nájme hrobového miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Juhászová</dodavatel><ico></ico><adresa>Nová ulica 157/22, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>1-B-73</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-73 o nájme hrobového miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Juhászová</dodavatel><ico></ico><adresa>Nová ulica 157/22, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>1-U-12</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-U-12 o nájme hrobového miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Milan Zajtko</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 17, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>3-A-137</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-137 o nájme hrobového miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Magdaléna Kiššová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 166/14, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>3124159424</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 10/2024</predmet><suma>277.74</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice - mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>6824066579</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - nákladné vozidlo IVECO DAILY</predmet><suma>220.1</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>175/2024</cislo><predmet>Objednávka rybárskych lístkov</predmet><suma>27.1</suma><dodavatel>Fork s.r.o.</dodavatel><ico>44311061</ico><adresa>Pribinova 274/4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2024-11-12</datum><cislo>FM2450552</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 11/2024</predmet><suma>135.44</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-11-11</datum><cislo>20240615</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci č. 20240615</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Heineken Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>36528391</ico><adresa>Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo</adresa></item><item><datum>2024-11-11</datum><cislo>9001736541</cislo><predmet>	Faktúra za poštové služby 10/2024</predmet><suma>87.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-11-11</datum><cislo>2024046</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Motorová píla STIHL MS 170</predmet><suma>249</suma><dodavatel>Csaba Tóth- Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-11</datum><cislo>172/2024</cislo><predmet>Objednávka vypracovania podkladov k podaniu žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadosti  o finančný príspevok v rámci Programu Interreg Maďarsko - Slovensko, č. HUSK-2401</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-11-11</datum><cislo>173/2024</cislo><predmet>Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie s rozpočtom k podaniu žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci Programu Interreg Maďarsko - Slovensko, č. HUSK-2401</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠTÚDIO 1306 s.r.o.</dodavatel><ico>51982315</ico><adresa>Hroncova 13/3, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-08</datum><cislo>1-D-203</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-D-203 o nájme hrobového miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ladislav Košely</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 670/19, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-08</datum><cislo>12/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály č. 12/2024/MKS</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Leopold Balog</dodavatel><ico></ico><adresa>Horná 3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>2024089</cislo><predmet>	Faktúra za právne služby za 10/2024</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-11-07</datum><cislo>24082</cislo><predmet>Faktúra za prípravu a spracovanie Následnej monitorovacej správy č.3 k projektu: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Streda nad Bodrogom&quot;, Kód projektu: 310041M120</predmet><suma>552</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>124284018</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 11/2024</predmet><suma>218.83</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>202404142</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 10/2024</predmet><suma>163.7</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>7292389168</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>182.7</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>7294800556</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>231.72</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>7294800556</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>231.72</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>7294800555</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>1239.41</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>7292755654</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>170.93</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>7292755654</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  kolkáreň</predmet><suma>170.93</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>7292389167</cislo><predmet>faktúra za elekrinu - Hlavná 2, Hlavná 244</predmet><suma>327.55</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>7294901418</cislo><predmet>faktúra za elekrinu - VO</predmet><suma>720.46</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>8015318333</cislo><predmet>Faktúra za poistné plnenie podľa kalkulácie - spoluúčasť</predmet><suma>83.9</suma><dodavatel>Vašš Gabriel</dodavatel><ico></ico><adresa>07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>FR2411566</cislo><predmet>	Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>26.59</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>20240036</cislo><predmet>Faktúra za servis auta DACIA SANDERO - TV517BS</predmet><suma>302.5</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>10240493</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 10/2024</predmet><suma>414.24</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>240100011</cislo><predmet>Faktúra za jazykovú verziu ENG - video filmu na základe objednávky zo dňa 27.5.2024</predmet><suma>99</suma><dodavatel>Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO</dodavatel><ico>43996370</ico><adresa>Janovík 172, 082 03 Janovík</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>240100010</cislo><predmet>Faktúra za jazykovú verziu HU - video filmu na základe objednávky zo dňa 27.5.2024</predmet><suma>99</suma><dodavatel>Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO</dodavatel><ico>43996370</ico><adresa>Janovík 172, 082 03 Janovík</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>240100009</cislo><predmet>Faktúra za natočenie filmu na základe objednávky zo dňa 27.5.2024 - prezentačné video v obci</predmet><suma>498</suma><dodavatel>Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO</dodavatel><ico>43996370</ico><adresa>Janovík 172, 082 03 Janovík</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>FV2417012</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 11/2024</predmet><suma>69.09</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>171/2024</cislo><predmet>Objednávka servisu auta DACIA SANDERO - TV517BS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>2024330</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 10/2024</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku - Budovy ZMOS </predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-11-02</datum><cislo>12400571</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2024</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>20240156</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 11/2024</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>8359297951</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>16.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>8496415946</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>568</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>8496415252</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ružová 27</predmet><suma>28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>8496415043</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS, Požiarna zbrojnica, Hlavná 0, Hlavná 338/190</predmet><suma>819</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>4420750751</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn  Športová 0 - Kolkáreň</predmet><suma>357.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>4420750748</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>585.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>4420750750</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn  - požiarna zbrojnica</predmet><suma>155.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>4420750749</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>512.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>FA2413678</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.11.2024- 30.11.2024</predmet><suma>90.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>2024/512</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO</predmet><suma>1428.8</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>24850019</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>2024100216</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2024</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava - mestská časť</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>DOB202450076</cislo><predmet>Dobropis k faktúre č. 202452377</predmet><suma>-19</suma><dodavatel>Štefan Ďurko Autodiely</dodavatel><ico>36893439</ico><adresa>Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>2024071</cislo><predmet>Faktúra za zazimovanie závlahy</predmet><suma>252</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192055</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>24850020</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 10/2024</predmet><suma>764.46</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>170812420</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 10/2024</predmet><suma>422.93</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>202445</cislo><predmet>Faktúra za stravu pre dôchodcov dňa 30-31.10.2024 - 40 obedov</predmet><suma>156</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>3-A-157</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-157 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Áron Nagy</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 470/78, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>170/2024</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do kosačky Stihl</predmet><suma>192</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>240842</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie a zaslanie finančného výkazu za 3.Q/24 RISSAM</predmet><suma>132.55</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>20240616</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - zapaľovacia sviečka, olej do benzínu, tuk mazací, cievka žacej hlavy, pružina cievky</predmet><suma>192</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>240924</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar do John Deer - čelný nakladač</predmet><suma>295.37</suma><dodavatel>POĽNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>55352723</ico><adresa>Školská 100/7 , 07631 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>170-1/2024</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov pre JOHN DEER - čelný nakladač</predmet><suma>295.37</suma><dodavatel>POĽNOTECH s.r.o.</dodavatel><ico>55352723</ico><adresa>Školská 100/7 , 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-10-30</datum><cislo>240022</cislo><predmet>Faktúra za externé riadenie projektu &quot;Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom 10/2024</predmet><suma>1050</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>168/2024</cislo><predmet>Objednávka na spracovanie a zaslanie finančného výkazu za 3.Q/24 RISSAM</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>1301404241</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami - 1ks</predmet><suma>199.71</suma><dodavatel>Wolter Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>168-1/2024</cislo><predmet>Objednávka reklamného spotu, vysielania na reklamné účely na vystúpenie &quot;Comedy stand up est&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.</dodavatel><ico>05-09-017784</ico><adresa>Szinház köz4., 3980 Sátoraljaújhely - Hungary</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>15/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o pôžičke č.: 15/2024/OZ</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Jaroslav Čičilo</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 71/45, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>166/2024</cislo><predmet>Objednávka stravy pre hostí Obecného úradu na vystúpenie &quot;Stand up comedy est&quot; dňa 15.11.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>167/2024</cislo><predmet>Objednávka čiernych vriec na komunálny odpad 150ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Jantárová 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>2024199</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar - rúra 2&quot;bezošvá ,jaklovina 30/30/3</predmet><suma>71.2</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-10-24</datum><cislo>FM2449924</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 10/2024</predmet><suma>129.06</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-10-23</datum><cislo>20240035</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Octavia - TV 308 BD, Dacia Sandero - TV517 BS a Opel Combo - TV493 DR</predmet><suma>546.11</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>Dohoda o skončení nájomnej zmluvy zo dňa 29.09.2017</cislo><predmet>Dohoda o skončení nájomnej zmluvy zo dňa 29.09.2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>165/2024</cislo><predmet>Objednávka servisu auta Škoda Octavia - TV308BD, Dacia Sandero - TV517BS a Opel Combo - TV493DR.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>8358310925</cislo><predmet>	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>FV2416696</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 10/2024</predmet><suma>73.04</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>6829888758</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku - Kompostáreň prekopávač kompostu</predmet><suma>1497.24</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-10-18</datum><cislo>11/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály číslo: 11/2024/MKS</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Žaneta Szabóová</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynská ulica 285/11, 076 32, Borša</adresa></item><item><datum>2024-10-18</datum><cislo>2-A-312</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-312 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Anna Botošová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 291/249, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>53/2024</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s vypracovaním žiadosti o NFP v rámci výzvy MAS_015/7.5/6 na projekt -,, Obnova rekreačno turistickej infraštruktúry- park pri kaštieli &quot;</predmet><suma>400</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>Gorkého 7, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>52/2024</cislo><predmet>Faktúra za služby- uskutočnenie stavebných prác ,,Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>600</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>Gorkého 7, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>47/2024</cislo><predmet>Faktúra za služby- Externý manažment ,, Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>275</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>Gorkého 7, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-10-17</datum><cislo>1-B-307</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-307 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Atila Koczúr</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 577/22, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>164/2024</cislo><predmet>Objednávka pevného disku SSD s kapacitou 512 GB 2,5&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>3240686</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - vpichový teplomer TRV120 - Kompostáreň</predmet><suma>112.5</suma><dodavatel>ADM s.r.o.</dodavatel><ico>31561560</ico><adresa>Pri Celolózke 29, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>202452377</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - ELS28-4921 Alternátor ELSTOCK </predmet><suma>127.36</suma><dodavatel>Štefan Ďurko Autodiely</dodavatel><ico>36893439</ico><adresa>Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>Dodatok 1/2025</cislo><predmet>Dodatok 1/2025 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice - mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>309070DUG8</cislo><predmet>ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DUG8</predmet><suma>46357.97</suma><dodavatel>Pôdohospodárska platobná agentúra </dodavatel><ico>30794323</ico><adresa>Hraničná 12, 815 26 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>20241231</cislo><predmet>Faktúra za pasport miestnych komunikácií -7km</predmet><suma>2520</suma><dodavatel>T-MAPY s.r.o.</dodavatel><ico>43995187</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>2241123064</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Nótaest 06.10.2024</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>1555/2024</cislo><predmet>ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku</predmet><suma>228892.83</suma><dodavatel>Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky</dodavatel><ico>50349287</ico><adresa>Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2024-10-15</datum><cislo>61-4-0000167</cislo><predmet>Faktúra za pravidelný servis  traktora John Deere 6100M</predmet><suma>547.6</suma><dodavatel>AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36450642</ico><adresa>Pod Hrádkom 30, Prešov 080 05</adresa></item><item><datum>2024-10-14</datum><cislo>163/2024</cislo><predmet>Objednávka Alternátora ELSTOCK pre Opel Combo - C 1,3 16V</predmet><suma>108.36</suma><dodavatel>Štefan Ďurko Autodiely</dodavatel><ico>36893439</ico><adresa>Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne</adresa></item><item><datum>2024-10-14</datum><cislo>202414460</cislo><predmet>	Faktúra za riadenie a rozvoj MŠ - Október 2024</predmet><suma>47.9</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-13</datum><cislo>99240074</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk,CUET,SSL certifikát,zákaznícka podpora webstránky obce za obdobie 13.10.2024-12.11.2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2024-10-12</datum><cislo>3008010627</cislo><predmet>	Faktúra za prenájom autobusovej prepravy na deň 12.10.2024</predmet><suma>880</suma><dodavatel>ARRIVA Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>7/2024/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Súkromná základná umelecká škola Lesná 55 Bačkov</dodavatel><ico>42410002</ico><adresa>Lesná 55, 076 61 Bačkov</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>20240065</cislo><predmet>Faktúra za úradný preklad z jazyka EN do SK</predmet><suma>201.6</suma><dodavatel>E.M.G. Košice, s.r.o.</dodavatel><ico>44029691</ico><adresa>Južná trieda 93, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>2024039</cislo><predmet>Faktúra za fúrik stavebný - dieľňa OcÚ</predmet><suma>215.7</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-10-11</datum><cislo>162/2024</cislo><predmet>Objednávka stavebného fúrika Cargo Bantan</predmet><suma>215.7</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>202404131</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 09/2024</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>VF24190</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-10-09</datum><cislo>9001731528</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 09/2024</predmet><suma>54.1</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-10-09</datum><cislo>8194987270</cislo><predmet>Faktúra za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Okresný súd Trebišov</dodavatel><ico>00165972</ico><adresa>Námestie Mieru 838/2, 075 45 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>158/2024</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy na deň 12.10.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Pribenícka 2193, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>159/2024</cislo><predmet>Objednávka veľkokapacitného kontajnera 3ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Jantárová 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>160/2024</cislo><predmet>Objednávka vpichového teplomera</predmet><suma>112.5</suma><dodavatel>ADM s.r.o.</dodavatel><ico>31561560</ico><adresa>Pri Celolózke 29, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>161/2024</cislo><predmet>Objednávka úradného prekladu z EN do SK</predmet><suma>0</suma><dodavatel>E.M.G. Košice, s.r.o.</dodavatel><ico>44029691</ico><adresa>Južná trieda 93, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>FM2449321</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 09/2024</predmet><suma>133.67</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>2024/1475</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>8324</suma><dodavatel>Ministerstvo financií SR</dodavatel><ico>00151742</ico><adresa>Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVA,</adresa></item><item><datum>2024-10-07</datum><cislo>157/2024</cislo><predmet>Objednávka vypracovania Následnej monitorovacej správy č. 3 ku projektu &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Streda nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2024-10-07</datum><cislo>202338</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ dňa 06.10.2024 </predmet><suma>260</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-10-07</datum><cislo>112403672</cislo><predmet>Faktúra za balíček Naša Strava.sk MINI</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 85556/33b, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-10-07</datum><cislo>FV2416297</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 10/2024</predmet><suma>43.48</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-10-06</datum><cislo>FV/202410034</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky a kancelárske potreby pre MŠ, OcÚ</predmet><suma>1371.48</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2024-10-05</datum><cislo>24SN267-152</cislo><predmet>Faktúra za reklamné služby pre OcÚ</predmet><suma>120.21</suma><dodavatel>Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.</dodavatel><ico>05-09-017784</ico><adresa>Szinház köz4., 3980 Sátoraljaújhely - Hungary</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>240787</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác a služieb podľa špecifikácie v DL:240787/D1</predmet><suma>67.75</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>7294600588</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>210.44</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>7294600587</cislo><predmet>faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>426.84</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>7292754178</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>601.84</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>7292976042</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>214.78</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>7292685367</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - VO</predmet><suma>220.54</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>7292685368</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>138.29</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>2024290</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 9/2024</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>240786</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác a služieb podľa špecifikácie v DL:240786/D1</predmet><suma>112.75</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>156/2024</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie prieskumu trhu pre zákazku s názvom:  Revitalizácia rozhlasovej linky a plánovací rozhlasový systém v obci Streda nad Bodrogom (s využitím výnimky podľa zákona o verejnom obstarávaní). </predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>Gorkého 7, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>2024081</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac september 2024</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>12400513</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 9/2024</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-10-03</datum><cislo>124252550</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 10/2024</predmet><suma>306.19</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>155/2024</cislo><predmet>Objednávka zaradenia a odpisy majetku za mesiac júl, august a september 2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>154/2024</cislo><predmet>Objednávka stravy pre hostí Obecného úradu na vystúpenie &quot;Nótaest&quot; dňa 06.10.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>FR2411360</cislo><predmet>	Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.19</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>153/2024</cislo><predmet>Objednávka rozšírenia modulu evidencie obyvateľstva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>005_2024</cislo><predmet>Faktúra za služby realizácie - následná monitorovacia správa</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Bc. Ľudmila Dostal Čmelíková</dodavatel><ico>47496029</ico><adresa>Ostravská 1021/3 , 04011 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>FA2408577</cislo><predmet>	Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.10.2024- 31.10.2024</predmet><suma>90.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>FV240240</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2024</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB PROJECT s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>20240141</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 10/2024</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>4455020986</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>357.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>4455020985</cislo><predmet>	Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>155.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>4455020984</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>512.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>4455020983</cislo><predmet>	Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>585.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>10240446</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 09/2024</predmet><suma>414.24</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>8357708561</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>16.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>102024074</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie projektovej dokumentácie pre dodanie žiadosti a poskytnutie NFP pre projekt s názvom &quot;Obnova rekreačno-turistickej infraštruktúry - park pri kaštieľ</predmet><suma>1800</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>2024113</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu a revízie komínov na objekte Nájomná bytovka, Ružová, Streda nad Bodrogom</predmet><suma>147</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Gaštanová 4155/3, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>24222</cislo><predmet>Faktúra za tlač plagátov A3-20ks a tlač vstupeniek-300ks na vystúpenie,,Stand up comedy est&quot;a vyhotovenie tabuľe-2ks, </predmet><suma>164</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>24850017</cislo><predmet>	Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>2024090071</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 09/2024</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>240019</cislo><predmet>Faktúra za externé riadenie projektu &quot;Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>1050</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>150812420</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 09/2024</predmet><suma>471.62</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 080 46 Prešov</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>24850018</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 09/2024</predmet><suma>635.34</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>10957/24</cislo><predmet>Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu</predmet><suma>199.28</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>2024/465</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO</predmet><suma>1298.9</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>11278/24</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 09/2024</predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>10616/24</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad za obdobie 09/2024</predmet><suma>8141.14</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-09-29</datum><cislo>52501208</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar pre MŠ </predmet><suma>56</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-27</datum><cislo>202337</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ v ks 30, dňa 23.09.2024</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 43 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>2501049381</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné -nájomný bytový dom, 13.03.2024-12.09.2024</predmet><suma>360.9</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>	Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>6/2024/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 6/2024/NZ</predmet><suma>2731.92</suma><dodavatel>Gabriela Capová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 70/2, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>151/2024</cislo><predmet>Objednávka deratizačných služieb v objektoch v správe obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>152/2024</cislo><predmet>Objednávka tlače plagátov v počte 20 ks na vystúpenie &quot;Stand up comedy est&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2024-09-26</datum><cislo>2024069</cislo><predmet>Faktúra o verejnom predstavení Tanečného divadla ,,IFJÚ SZIVEK&quot; - 23.9.2024</predmet><suma>2500</suma><dodavatel>Tanečné divadlo Ifjú Szívek</dodavatel><ico>31796796</ico><adresa>Mostová 8, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-25</datum><cislo>Fv2415974</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 09/2024</predmet><suma>46.73</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-09-25</datum><cislo>2024173</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar - plocháč 30/5,100/10, rúra 3/4&quot;,1/2&quot;</predmet><suma>81.71</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-09-24</datum><cislo>VF24181</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - obecný úrad</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-09-23</datum><cislo>150/2024</cislo><predmet>Objednávka kníh a zošitov pre predškolákov</predmet><suma>56</suma><dodavatel>Nomiland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-22</datum><cislo>8356521993</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-20</datum><cislo>149-1/2024</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci MAS BODROG pre projekt: &quot;Obnova rekreačno-turistickej infraštruktúry - park pri kaštieli&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>Gorkého 7, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>3724254</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Stolový kalendár 2025 v počte 560ks</predmet><suma>1008</suma><dodavatel>NOVÁ PRÁCA,s.r.o.</dodavatel><ico>35733594</ico><adresa>Barónka 12, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>10/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály č. 10/2024/MKS</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Edina Dombyová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 491/6, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>148/2024</cislo><predmet>Objednávka reklamného spotu, vysielania na reklamné účely na vystúpenie &quot;Nótaest&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zeplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.</dodavatel><ico>05-09-017784</ico><adresa>Szinház köz4., 3980 Sátoraljaújhely - Hungary</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>149/2024</cislo><predmet>Objednávka stolových kalendárov pre dôchodcov a OcÚ</predmet><suma>1008</suma><dodavatel>NOVÁ PRÁCA,s.r.o.</dodavatel><ico>35733594</ico><adresa>Barónka 12, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>10240407</cislo><predmet>Faktúra za licenciu 3CX Phone System Professional 4SCna 12mesiacov od 27.9.2024 do 28.9.2025</predmet><suma>234</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>147/2024</cislo><predmet>Objednávka tabule v počte 2 ks v rozmeroch 60 x 80 cm (kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2024-09-18</datum><cislo>202412713</cislo><predmet>Faktúra za hodnotenie v materskej škole - č.3</predmet><suma>43.6</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-18</datum><cislo>6829932990</cislo><predmet>Faktúra za havarijné poistenie motorového vozidla - John Deere čelný nakladač</predmet><suma>215.71</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-09-18</datum><cislo>6829932552</cislo><predmet>Faktúra za havarijné poistenie motorového vozidla - traktorový príves</predmet><suma>359.93</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-09-17</datum><cislo>2409081</cislo><predmet>Faktúra za TÚP VS Rozana a TÚP text/audio - 07.08.2024-31.12.2024 </predmet><suma>25.55</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2024-09-17</datum><cislo>FM2448528</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 09/2024</predmet><suma>126.61</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>144/2024</cislo><predmet>Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie &quot;Obnova rekreačno-turistickej infraštruktúry - park pri kaštieli&quot;.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>145/2024</cislo><predmet>Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie &quot;Rekonštrukcia obecnej budovy pre šport a rekreáciu&quot;.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>146/2024</cislo><predmet>Objednávka tlače 300ks vstupeniek na vystúpenie &quot;Stand up comedy est&quot; na 15.11.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>2024/419</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, MŠ, družina, ihrisko</predmet><suma>259.78</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-09-16</datum><cislo>2501050045</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - kolkáreň, spomienkový dom, OcÚ, MKS, MŠ, požiarna zbrojnica</predmet><suma>761.29</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>5022411929</cislo><predmet> Faktúra k predfaktúre za ročný prístup - EPI Vzory</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>14/2024/OZ</cislo><predmet>Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností</predmet><suma>0</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>99240033</cislo><predmet>	Faktúra za doménu webstránky obce na obdobie 13.9.2024 - 12.10.2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2024-09-11</datum><cislo>1020240104</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Fasadin 15+3kg a Penetračný náter UP GRUND 5L</predmet><suma>210</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-09-11</datum><cislo>1020240104</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Penetračný náter 1ks, Remal Ekonomik 3ks</predmet><suma>210</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>FV240082</cislo><predmet>Faktúra za opravu motorového vozidla Opel Combo</predmet><suma>221</suma><dodavatel>Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN</dodavatel><ico>52196241</ico><adresa>Hlavná 82, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>FV240081</cislo><predmet>Fakrúra za opravu motorového vozidla Opel Combo</predmet><suma>591.42</suma><dodavatel>Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN</dodavatel><ico>52196241</ico><adresa>Hlavná 153/17, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-09-09</datum><cislo>9001723783</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 08/2024</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-09-08</datum><cislo>9661000172</cislo><predmet>Faktúra za povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel  TV493DR</predmet><suma>116.88</suma><dodavatel>UNIQA poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00653501</ico><adresa>Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>VP/24/16076/002</cislo><predmet>Hromadná licenčná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>2024072</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za 08/2024</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>24206</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu v BEST-september, tlač plagátov A3-30ks na podujatie Nótaest dňa 6.10.2024</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>24204</cislo><predmet>Faktúra za tlač plagátov A3 na vystúpenie tanečného divadla ,, Tanečné divadlo Ifjú szivek Táncszínáz&quot;</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>124224671</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 09/2024</predmet><suma>263.47</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>2409046</cislo><predmet>Faktúra za  VS ROZANA (verejný rozhlas) - 30001 vzdialená technická podpora 15</predmet><suma>5.4</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>7294267280</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>198.76</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>7292386842</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>254.83</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>7294570150</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>531.01</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>7293995493</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>390.76</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>7293995494</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>195.23</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>7294267281</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>62.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>20240275</cislo><predmet>Faktúza za spoluúčasť z poistnej udalosti č.8015241073</predmet><suma>136.97</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>143/2024</cislo><predmet>Objednávka čistenia a kontroly komínov v nájomnej bytovke </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Gaštanová 4155/3, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>2024260</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 8/2024</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>1240082</cislo><predmet>Faktúra za opravu a komplexné prečistenie tlačiarne EPSON L3260</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Ing.Stanislav Kuľaša, PRINT-servis</dodavatel><ico>17208131</ico><adresa>Starozágorská 41, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>240603</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar ,,Dopravné značenie&quot;</predmet><suma>106.2</suma><dodavatel>SIGNATECH spol. s r.o.</dodavatel><ico>44690118</ico><adresa>Družstevná 737/1, 900 89 Častá</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>FR2400051</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.19</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>FM2447987</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 09/2024</predmet><suma>110.09</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>12400413</cislo><predmet>	Faktúra za mesačný paušálny poplatok a odchyt psov za mesiac 8/2024</predmet><suma>170</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>202403110</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 08/2024</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>10240394</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 08/2024</predmet><suma>414.24</suma><dodavatel>ICT Solutions, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>142/2024</cislo><predmet>Objednávka čistenia a kontroly komínov v budovách: MŠ, Požiarna zbrojnica, Kolkáreň, MKS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>2024/095</cislo><predmet>Faktúra za čistenie a kontrolu komínov- Mš, požiarna zbrojnica, kolkáreň, MKS</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>2024/192</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2024</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143, 076 15 Veľaty</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>FV2415323</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 09/2024</predmet><suma>93.49</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>6829854996</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - traktor kolesový TV 931YI</predmet><suma>69</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>6829855921</cislo><predmet>Faktúra za havarijné poistenie motorového vozidla - John Deere traktor kolesový</predmet><suma>1475.6</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>6829856190</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - traktorový príves KN 493YP</predmet><suma>40.25</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>6829856094</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Joon Deere čelný nakladač</predmet><suma>69</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-09-01</datum><cislo>20240125</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 09/2024</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-09-01</datum><cislo>FA2403499</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.09.2024- 30.09.2024</predmet><suma>90.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-09-01</datum><cislo>8355891055</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>16.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-01</datum><cislo>4484378182</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>155.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-01</datum><cislo>4484378181</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>512.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-01</datum><cislo>4484378183</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>357.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-01</datum><cislo>4484378180</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>585.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-31</datum><cislo>2024080106</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2024</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2024-08-31</datum><cislo>24850016</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-08-31</datum><cislo>202327</cislo><predmet>Faktúra za  dodávku stravy pre dôchodcov obce za mesiac 08/2024</predmet><suma>1814.4</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-08-31</datum><cislo>9281/24</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 08/2024</predmet><suma>5676.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-08-31</datum><cislo>240018</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe Mandátnej zmluvy č.1/2024</predmet><suma>1050</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>138/2024</cislo><predmet>Objednávka stravy pre 30 hostí Obecného úradu na vystúpenie Tanečného divadla Ifjú Szivek Táncszínház dňa 23.09.2024.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>139/2024</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia služieb stavebného dozoru pri rekonštrukcii stavby v rámci projektu &quot; Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ingreal DOMUS s. r. o. </dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>P.O. Hviezdoslava 56/98, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>140/2024</cislo><predmet>Objednávka dopravných značiek 1x &quot; Cestička pre chodcov&quot;, 1x &quot; Daj prednosť v jazde&quot;</predmet><suma>106.2</suma><dodavatel>SIGNATECH spol. s r.o.</dodavatel><ico>44690118</ico><adresa>Družstevná 737/1, 900 89 Častá</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>141/2024</cislo><predmet>Objednávka opravy a komplexného prečistenia tlačiarne Epson L3260, v.č. X8KU031886</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Kuľaša PRINT-servis</dodavatel><ico>17208131</ico><adresa>Starozagorská 41, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-28</datum><cislo>2024085</cislo><predmet>Faktúra za externý manažement projektu &quot;Wifi pre Teba II&quot;</predmet><suma>289</suma><dodavatel>PROGRANT, s.r.o.</dodavatel><ico>51951380</ico><adresa>Dostojevského rad 255/19, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-27</datum><cislo>13/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo č. 13/2024/OZ</predmet><suma>291786.67</suma><dodavatel>TIGRID s.r.o. Michalovce</dodavatel><ico>36568856</ico><adresa>Priemyselná 1, 071 01  Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-08-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-26</datum><cislo>20240043</cislo><predmet>Faktúra za overenie súladu výročnej správy za rok 2023 s účtovnou závierkou</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ing.Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-08-26</datum><cislo>6822200199</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Dácia Sandero</predmet><suma>118.38</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-08-23</datum><cislo>2-A-314 </cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-314 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Anna Fehérová</dodavatel><ico></ico><adresa>Licionská 588/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-08-23</datum><cislo>134/2024</cislo><predmet>Objednávka jedálenských potrieb pre materskú školu</predmet><suma>285.02</suma><dodavatel>CORA GASTRO s.r.o.</dodavatel><ico>44857187</ico><adresa>Štefánikova 5867/74, 05801 Poprad</adresa></item><item><datum>2024-08-23</datum><cislo>135/2024</cislo><predmet>Objednávka čistiacich potrieb a kancelárskeho materiálu pre potreby OcÚ a pre potreby MŠ na šk.rok 2024/2025</predmet><suma>1392.3</suma><dodavatel>KRIDLA s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2024-08-23</datum><cislo>20241136</cislo><predmet>Faktúra za pasport miestnych komunikácií -10km</predmet><suma>3600</suma><dodavatel>T-MAPY s.r.o.</dodavatel><ico>43995187</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-23</datum><cislo>202411007</cislo><predmet>Faktúra za riadenie a rozvoj MŠ - august 2024</predmet><suma>47.9</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>202321</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ - 20.8.2024</predmet><suma>218</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>8354789436</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>133/2024</cislo><predmet>Objednávka tlače 30ks plagátov vo formáte A3 a zverejnenie inzercie BEST – september na podujatie Nótaest dňa 06.10.2024.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>137/2024</cislo><predmet>Objednávka tlače 15ks plagátov vo formáte A3 a tlače 100ks letákov na vystúpenie Tanečného divadla Ifjú Szivek Táncszínház dňa 23.09.2024.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>136/2024</cislo><predmet>Objednávka vypracovania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2024, oblasť C: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143, 076 15 Veľaty</adresa></item><item><datum>2024-08-22</datum><cislo>136/2024</cislo><predmet>Objednávka vypracovania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2024, oblasť C: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143, 076 15 Veľaty</adresa></item><item><datum>2024-08-21</datum><cislo>6829828413</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku obce -kompostáreň stavba</predmet><suma>86.65</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava1</adresa></item><item><datum>2024-08-19</datum><cislo>132/2024</cislo><predmet>Objednávka stravy pre 15 hostí OcÚ na deň 20.08.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-08-16</datum><cislo>221532066</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie rozboru zeleniny - cibuľa Štutgartská žltá</predmet><suma>159.84</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2024-08-15</datum><cislo>BP2024323</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, za obdobie 3 štvrťroka 2024</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ing. Ján Kočiš  BEPOP</dodavatel><ico>45005168</ico><adresa>ul. Ľud. Kukorelliho 167/1 , 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-08-14</datum><cislo>202400684</cislo><predmet>Faktúra za službu PERISKOP pre riaditeľov MŠ za obdobie 1.9.2023 - 31.8.2024</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Periskop s.r.o. - člen Komensky Group</dodavatel><ico>50774336</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-14</datum><cislo>2242206185</cislo><predmet>Faktúra k predfaktúre za objednaný tovar pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-13</datum><cislo>99240157</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk,CUET,SSL certifikát,zákaznícka podpora webstránky obce za obdobie 13.8.2024-12.9.2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-13</datum><cislo>1020240088</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - motyka 10ks, hrable 10ks, furik stavebný 1ks</predmet><suma>210.9</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-08-12</datum><cislo>OF20240045</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - DHZ</predmet><suma>1230.45</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2024-08-12</datum><cislo>6828288822</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku obce -nájomná bytovka</predmet><suma>254.07</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-09</datum><cislo>20240035</cislo><predmet>Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2023 na základe zmluvy</predmet><suma>900</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-08-08</datum><cislo>2024063</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za 07/2024</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-08-08</datum><cislo>OF20240042</cislo><predmet>Faktúra za generálnu opravu dýchacieho prístroja Scott ACSF a kalibrácia detektoru plynov MSA ALTAIR 4XR</predmet><suma>1646.4</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2024-08-08</datum><cislo>9001715268</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 07/2024</predmet><suma>82</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-08-08</datum><cislo>2024/387</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, MŠ, družina, ihrisko</predmet><suma>389.6</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-08-08</datum><cislo>131/2024</cislo><predmet>Objednávka hasičskej výbavy pre DHZO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>1</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č.1</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>FC016_ADH-2024</cislo><predmet>Faktúra za členstvo obce Streda nad Bodrogom v medzinárodnom združení RURENER</predmet><suma>984</suma><dodavatel>RURENER</dodavatel><ico>41ruedeBlanzat</ico><adresa>63100 Clermont - Ferrand , FRANCE</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>2024169</cislo><predmet>Faktúra za prenájom autobusu 06.08.2024 - kúpalisko Végardó</predmet><suma>348.72</suma><dodavatel>ZOLTRANS, spol s r.o.</dodavatel><ico>45305943</ico><adresa>Boľská cesta 2235/1, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>20240807</cislo><predmet>Faktúra za vyškolenie novej obsluhy motorovej píly a za opakované školenie obslúh motorových píl </predmet><suma>324</suma><dodavatel>Ján Kolník , súkromná autoškola</dodavatel><ico>33577404</ico><adresa>Nálepkova 316/24 , 03854 Krpeľany</adresa></item><item><datum>2024-08-07</datum><cislo>130/2024</cislo><predmet>Objednávka základného kurzu pilčíkov 2x, opakovaného školenia pilčíkov 1x, aktualizačnej odbornej prípravy pilčíkov 1x</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ján Kolník, súkromná autoškola</dodavatel><ico>33577404</ico><adresa>Nálepkova 316/24, 038 54 Krpeľany</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>7294266117</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>456.59</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>7293993928</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>326.86</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>7292868365</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>173.83</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>7292868366</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>81.28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>7294475852</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>255.24</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>7294475851</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>403.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-06</datum><cislo>202403099</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 07/2024</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>3-A-43</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 3-A-43 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Zuzana Kárová</dodavatel><ico></ico><adresa>Pasienkova ulica 65/12, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>1-D-42</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-D-42 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.5</suma><dodavatel>Irena Szabóová</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 540/5, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>FR2410925</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.19</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>1240075</cislo><predmet>Faktúra za opravu a komplexné prečistenie tlačiarní- EPSON L210 , EPSON L386</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Kuľaša , PRINT - servis</dodavatel><ico>17208131</ico><adresa>Starozágorská 41, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>202420769</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Rotačný postrekovač HUNTER I-25-04-B</predmet><suma>526.5</suma><dodavatel>I&amp;B TANDEM s.r.o.</dodavatel><ico>46772456</ico><adresa>Novozámocká 16/97 , 94905 NITRA</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>202320</cislo><predmet>	Faktúra za podávanie stravy pre dôchodcov Obce mesiac Júl 2024</predmet><suma>2045.1</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>12400397</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 7/2024</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>2024232</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 7/2024</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>2024039</cislo><predmet>Faktúra za psychologické vyšetrenie vodičov- 2osoby s výstražným znamení - DHZ</predmet><suma>170</suma><dodavatel>PhDr. Miroslava  Heráková</dodavatel><ico>45007098</ico><adresa>Čermeľské údolie 9, 040 01  Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistné - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu -budovy ZMOS</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>128/2024</cislo><predmet>Objednávka psychologického vyšetrenia vodičov pre 2 osoby s výstražným znamením /maják/</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Psychologické centrum s.r.o.</dodavatel><ico>46996737</ico><adresa>Pajorova 11, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>129/2024</cislo><predmet>Objednávka kompletného prečistenia tlačiarní Epson L210 a Epson L386</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Kuľaša PRINT-servis</dodavatel><ico>17208131</ico><adresa>Starozágorská 41, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>24-331-00641</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-331-00641</predmet><suma>2500</suma><dodavatel>Fond na podporu kultúry národnostných menšín</dodavatel><ico>51049775</ico><adresa>Cukrová 14, 811 08 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>VF24142</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>127/2024</cislo><predmet>Objednávka rotačného postrekovača Hunter I-25-04-B</predmet><suma>526.5</suma><dodavatel>I&amp;B TANDEM s.r.o.</dodavatel><ico>46772456</ico><adresa>Novozámocká 16/97 , 94905 NITRA</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>FA2498437</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za- 01.08.2024- 31.08.2024</predmet><suma>90.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>20240112</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 08/2024</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>4464948233</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>155.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>4464948232</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>512.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>4464948234</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>357.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>4464948231</cislo><predmet>	Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>585.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>8409572292</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>568</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>8409571592</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ružová 27</predmet><suma>28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>8409571378</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>819</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>2024/049/ZVP020</cislo><predmet>Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla</predmet><suma>2500</suma><dodavatel>Tanečné divadlo Ifjú Szívek</dodavatel><ico>31796796</ico><adresa>Mostová 8, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>8554115350</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>16.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>10240342</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 07/2024</predmet><suma>414.24</suma><dodavatel>ICT Solutions, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>2024027</cislo><predmet>Faktúra za motorovú pílu STIHL MS271, a vysávač Kärcher SE4001 - DHZ</predmet><suma>848.9</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>240661</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác. a služieb podľa špecifikácie v DL:240661/D1</predmet><suma>82.44</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>2024070194</cislo><predmet>	Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 07/2024</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>126/2024</cislo><predmet>Objednávka rašlových vriec na zeleninu , 300ks</predmet><suma>42.9</suma><dodavatel>ZELOTEX SK, s.r.o.</dodavatel><ico>52568938</ico><adresa>Široká 410, 044 15 Nižná Myšľa</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>8316/24</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 07/2024</predmet><suma>5655.32</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>1/2024</cislo><predmet>Mandátna zmluva - „Externé riadenie projektu: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Streda nad Bodrogom“</predmet><suma>15000</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>2024001107</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - vrece rašlové STANDARD 10ú15kg  3zväzok</predmet><suma>42.9</suma><dodavatel>ZELOTEX SK, s.r.o.</dodavatel><ico>52568938</ico><adresa>Široká 410, 044 15 Nižná Myšľa</adresa></item><item><datum>2024-07-30</datum><cislo>124/2024</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy na deň 06.08.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZOLTRANS, spol s r.o.</dodavatel><ico>45305943</ico><adresa>Boľská cesta 2235/1, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-07-30</datum><cislo>125/2024</cislo><predmet>Objednávka spracovania odpisu investičného majetku a fin.výkazov za 2. Q/2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-07-30</datum><cislo>1242206192</cislo><predmet>Predfaktúra za tlačivá pre MŠ na školský rok 2024/2025</predmet><suma>104.92</suma><dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-29</datum><cislo>24850015</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 07/2024</predmet><suma>134.76</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-07-29</datum><cislo>24850014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60.01</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-07-29</datum><cislo>123/2024</cislo><predmet>Objednávka vykonania rozboru cibule</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2024-07-29</datum><cislo>12/24</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní audítorských služieb</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Ing.Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-07-29</datum><cislo>202451658</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Hlavný spojkový valec 874330 VALEO</predmet><suma>54.76</suma><dodavatel>Štefan Ďurko Autodiely</dodavatel><ico>36893439</ico><adresa>Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne</adresa></item><item><datum>2024-07-26</datum><cislo>9/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č. 9/2024/MKS</predmet><suma>247</suma><dodavatel>Simona Rostásová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 641/6, 076 31 Streda nad Bodrogom  </adresa></item><item><datum>2024-07-26</datum><cislo>2786294432</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-26</datum><cislo>121/2024</cislo><predmet>Objednávka motorovej píly Stihl MS 271 a priemyselného vysávača Karcher SE 4001</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Csaba Tóth-Alfa </dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-07-26</datum><cislo>122/2024</cislo><predmet>Objednávka hlavného spojkového valca DELPHI </predmet><suma>54.38</suma><dodavatel>Štefan Ďurko Autodiely</dodavatel><ico>36893439</ico><adresa>Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>5924016777</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup - EPI Vzory</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-07-25</datum><cislo>120-1/2024</cislo><predmet>Objednávka ročného prístupu do EPI Vzory</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2024-07-24</datum><cislo>Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 737/2019/UZ</cislo><predmet>Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 737/2019/UZ</predmet><suma>50000</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka, a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>120/2024</cislo><predmet>Objednávka vykonania školenia - preukaz odb.spôsobilosti na vybrané stavebné stroje</predmet><suma>336</suma><dodavatel>Ján Kolník, súkromná autoškola</dodavatel><ico>33577404</ico><adresa>Nálepkova 316/24, 038 54 Krpeľany</adresa></item><item><datum>2024-07-23</datum><cislo>6614949381</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - príves nákladný</predmet><suma>32.01</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00585441</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-22</datum><cislo>8353007712</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-22</datum><cislo>2401394</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - Defibrilačné elektródy k Zoll AED s vyhodnotením KPR(2093)</predmet><suma>697.2</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-07-22</datum><cislo>119/2024</cislo><predmet>Objednávka defibrilačných elektród - 3ks</predmet><suma>697.2</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>0112024</cislo><predmet>Faktúra za premietanie filmu , kompletné zabezpečenie projekcie - 13.7.2024</predmet><suma>950</suma><dodavatel>Lokal production, s.r.o.</dodavatel><ico>55492797</ico><adresa>Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>20240722</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie školenia za účelom získania preukazu odbornej spôsobilosti vybraných stavebných strojov </predmet><suma>336</suma><dodavatel>Ján Kolník , súkromná autoškola</dodavatel><ico>33577404</ico><adresa>Nálepkova 316/24 , 03854 Krpeľany</adresa></item><item><datum>2024-07-18</datum><cislo>0000011</cislo><predmet>Faktúra za OBP, PO pre rok 2024</predmet><suma>492</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-07-17</datum><cislo>1020240077</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  - lopata s násadou, metla cirok, ryl farmline</predmet><suma>210.5</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-07-17</datum><cislo>130812420</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 07/2024</predmet><suma>30.61</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2024-07-16</datum><cislo>024087</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenie v počte 50kusov na reprezentačné účely</predmet><suma>330</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-07-15</datum><cislo>6817813695</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - príves nákladný špeciálny za traktor</predmet><suma>22.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-13</datum><cislo>99240111</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk,CUET,SSL certifikát,zákaznícka podpora webstránky obce za obdobie 13.7.2024-12.8.2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-12</datum><cislo>2241116248</cislo><predmet>	Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Stredanské leto 6.7.2024</predmet><suma>96</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>117/2024</cislo><predmet>Objednávka žacej struny do krovinorezov 2ks - 1377m</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>0082024</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie ubytovania pre 37osôb od 4.7.2024 - 7.7.2024</predmet><suma>1443</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>20240588</cislo><predmet>Faktúra za  2ks žacej struny do krovinorezov , 4hranný profil</predmet><suma>495.72</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2024-07-10</datum><cislo>2432070079</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na deň 06.07.2024 - Stredanské leto</predmet><suma>672.3</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>9001709042</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 06/2024</predmet><suma>59.65</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>7292274740</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>129.64</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>7292274739</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2</predmet><suma>156.86</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>202403087</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 06/2024</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>ROZV-2024-63</cislo><predmet>Faktúra za šmýkačku -Stredanské leto 06.07.2024</predmet><suma>536.43</suma><dodavatel>ROZVÁGY-Text varrodai és szolgáltató start szociális szövetkezet</dodavatel><ico></ico><adresa>Magyarország 3965 Nagyrozvágy, fő utca 31</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>40070617</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - stroj na popcorn - 1600W I RCPR-16E</predmet><suma>364.7</suma><dodavatel>B-commerce, s.r.o.</dodavatel><ico>52424812</ico><adresa>Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov</adresa></item><item><datum>2024-07-08</datum><cislo>115/2024</cislo><predmet>Objednávka stroja na popcorn - 1600 W, RCPR-16E</predmet><suma>364.7</suma><dodavatel>B-commerce, s.r.o.</dodavatel><ico>52424812</ico><adresa>Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov</adresa></item><item><datum>2024-07-08</datum><cislo>116/2024</cislo><predmet>Objednávka kukurice (22,68kg, 2ks), vrecka (2,41 L, 1000ks), tuku ( 20kg) a soli (992g,3ks) do stroja na popcorn</predmet><suma>288.3</suma><dodavatel>CORNiCO Company, s.r.o.</dodavatel><ico>35752271</ico><adresa>Dialničná cesta 16/B, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2024-07-08</datum><cislo>20240012</cislo><predmet>Faktúra za kompletné technické zabezpečenie - Stredanské leto dňa 6.7.2024</predmet><suma>1975</suma><dodavatel>PROMOAUDIO s.r.o.</dodavatel><ico>47993367</ico><adresa>L. Svobodu 3308/13, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-07-08</datum><cislo>202305</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ - Stredanské leto 80osôb</predmet><suma>798</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-07-08</datum><cislo>FV112402551</cislo><predmet>Faktúra za-Balíček Naša Strava.sk MINI -MŠ</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-07-08</datum><cislo>2024142</cislo><predmet>Faktúra za prenájom autobusu 05.07.2024</predmet><suma>306.72</suma><dodavatel>ZOLTRANS, spol s r.o.</dodavatel><ico>45305943</ico><adresa>Boľská cesta 2235/1, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-07-08</datum><cislo>24106586</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - popcornico, vrecko popcorn, tuk popcornico</predmet><suma>270.45</suma><dodavatel>CORNiCO Company, s.r.o.</dodavatel><ico>35752271</ico><adresa>Dialničná cesta 16/B, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2024-07-06</datum><cislo>5524</cislo><predmet>Faktúra za hudobnú produkciu skupiny ABBA revital  dňa 6.7.2024 - Stredanské leto</predmet><suma>1600</suma><dodavatel>Radovan Kňura</dodavatel><ico>48729426</ico><adresa>Pod Bílým Kamenem 1756, 753 01 Hranice , Česká republika</adresa></item><item><datum>2024-07-05</datum><cislo>2024191</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 6/2024</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-05</datum><cislo>2470195</cislo><predmet>Zmluva o vysporiadaní práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov</predmet><suma>69</suma><dodavatel>SLOVGRAM</dodavatel><ico>17310598</ico><adresa>Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-05</datum><cislo>2407540</cislo><predmet>Faktúra za vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov - Stredanské leto</predmet><suma>69</suma><dodavatel>SLOVGRAM</dodavatel><ico>17310598</ico><adresa>Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-04</datum><cislo>7294474269</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>415.93</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>2024057</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za 06/2024</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>1-B-129</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-129, O nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji </predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Baľová</dodavatel><ico></ico><adresa>Komenského 1115/25, Košice - staré mesto</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>FV240131</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 2.Q 2024</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB Protect s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>114/2024</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy na deň 05.07.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZOLTRANS, spol s r.o.</dodavatel><ico>45305943</ico><adresa>Boľská cesta 2235/1, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>524312870</cislo><predmet>Faktúra za overenie váhy triedy presnosti III a III do 20kg a závažia triedy M1 M2 do 2kg v Školskej jedálni pri MŠ</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</dodavatel><ico>37954521</ico><adresa>Hviezdoslavova 31, 974 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>12/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb vývozu odpadových vôd zo žúmp a ich zneškodňovanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>FR2410709</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>113/2024</cislo><predmet>Objednávka tlačív pre materskú školu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>2407077</cislo><predmet>Faktúra za 50ks skladaných máp TV a okolie</predmet><suma>180</suma><dodavatel>VKÚ Harmanec, s.r.o.</dodavatel><ico>46747770</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>2407076</cislo><predmet>Faktúra za 2ks exteriérovej VKÚ mapy na hliníkovej tabuli</predmet><suma>742.8</suma><dodavatel>VKÚ Harmanec, s.r.o.</dodavatel><ico>46747770</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Tatra SG hasičská</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>4451458455</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>512.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>4451458456</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn  - požiarna zbrojnica</predmet><suma>155.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>4451458457</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>357.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>8352339398</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>16.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>202302</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ dňa 1.7.2024 - 15ks</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>20240099</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 07/2024</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>FA2493388</cislo><predmet>	Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za- 01.07.2024- 31.07.2024</predmet><suma>90.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>10240289</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 06/2024</predmet><suma>414.24</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>2024019</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie výškopisného a polohopisného zamerania</predmet><suma>750</suma><dodavatel>Eli-Geo,s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>20240011</cislo><predmet>Faktúra za geometrický plán na rozdelenie nehnut.na par.č. 1423/1, 1423/2, 1425</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>2024009161</cislo><predmet>	Faktúra za GPS monitoring a kniha jazdy - 7/2024</predmet><suma>192</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>112/2024</cislo><predmet>Objednávka premietania filmu Šéfovia na zabitie s maďarským dabingom na deň 13.07.2024</predmet><suma>950</suma><dodavatel>Lokal production, s.r.o.</dodavatel><ico>55492797</ico><adresa>Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>112-1/2024</cislo><predmet>Objednávka overenia váhy triedy presnosti -ŠJ pri MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</dodavatel><ico>37954521</ico><adresa>Hviezdoslavova 31, 974 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>1024062431</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2024</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>12400348</cislo><predmet>	Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 6/2024</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>7292585878</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  kolkáreň</predmet><suma>202.12</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>7293855423</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>436.92</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>7293855424</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>220.55</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>FAV200033/2024</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za licenciu programu pohrebiska.sk za rok 2024</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36676845</ico><adresa>Dolný val 3, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>456/24/103</cislo><predmet>Fakturácia servisnej zákazky SERZL 2155/24/104</predmet><suma>1165.57</suma><dodavatel>AUTO-IMPEX spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17329477</ico><adresa>Vlčie hrdlo 68, P.O.Box 17 , 82107 Bratislava 214</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>7044/24</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 06/2024</predmet><suma>5473.96</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>7633/24</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 6/2024</predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rastislavova 98, 043 46 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-29</datum><cislo>24850013</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60.03</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-06-29</datum><cislo>2024/338</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, MŠ, družina, ihrisko</predmet><suma>335.28</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-06-29</datum><cislo>24850012</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 06/2024</predmet><suma>408.19</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-06-28</datum><cislo>1301402579</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami - 1ks</predmet><suma>85.82</suma><dodavatel>Wolter Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-06-28</datum><cislo>109/2024</cislo><predmet>Objednávka 2ks nožnicového stanu 3x3m,modrý</predmet><suma>265</suma><dodavatel>JAKS s.r.o.</dodavatel><ico>50734245</ico><adresa>Šarišský Štiavnik 68, 090 42</adresa></item><item><datum>2024-06-28</datum><cislo>110/2024</cislo><predmet>Objednávka podávania stravy pre hostí OcÚ dňa 01.07.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-06-28</datum><cislo>111/2024</cislo><predmet>Objednávka darčekového balenia v počte 50ks pre reprezentačné účely obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anna Nagyová - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>33148449</ico><adresa>Tokajská 118/19, 07631 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-06-28</datum><cislo>120812420</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 06/2024</predmet><suma>399.06</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2024-06-28</datum><cislo>240116739</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ</predmet><suma>438.96</suma><dodavatel>WorldOffice s.r.o.</dodavatel><ico>46267191</ico><adresa>Švabinského 21, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-28</datum><cislo>12408538</cislo><predmet>Faktúra za nožnicový stan profi 3x3m modrý -2ks</predmet><suma>265</suma><dodavatel>JAKS s.r.o.</dodavatel><ico>50734245</ico><adresa>Šarišský Štiavnik 68, 090 42</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>104/2024</cislo><predmet>Objednávka gastro obalov, riadu, príboru, pohárov</predmet><suma>473.26</suma><dodavatel>WorldOffice s.r.o.</dodavatel><ico>46267191</ico><adresa>Švabinského 21, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>104-1/2024</cislo><predmet>Objednávka stavebného zákona s vysvetlivkami - aktualizácia k 5.6.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolter Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>105/2024</cislo><predmet>Objednávka plakety - cena obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>k-PRINT s. r. o. </dodavatel><ico>36202908</ico><adresa>SNP 1944, Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>106/2024</cislo><predmet>Objednávka poskytnutia ubytovania pre 37 osôb 04.07.2024 do 07.07.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>107/2024</cislo><predmet>Objednávka podávania stravy pre hostí OcÚ dňa 06.07.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>108/2024</cislo><predmet>Objednávka darčekového balenia v počte 33 kusov pre hostí OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Levanduľové Kráľovstvo s.r.o.</dodavatel><ico>54603404</ico><adresa>Hlavná 838/1011</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>20240361</cislo><predmet>Faktúra za úpravu prístupovej cesty k projektu ,, Korytnačí bunker &quot;</predmet><suma>153.6</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>20240360</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - náhradné diely do kosačiek a krovinorezov.</predmet><suma>588.82</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>1020240039</cislo><predmet>Faktúra za dezinsekčný plošný elimiračný pozemný postrek proti komárom - 2ks</predmet><suma>720</suma><dodavatel>Veterinárius s.r.o.</dodavatel><ico>31697496</ico><adresa>Mestský park 262/66, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>1-B-279</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-279 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Milan Janka</dodavatel><ico></ico><adresa>Azovská 1385/6, Košice - Nad Jazerom</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>24013</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ podľa objednávky</predmet><suma>868.31</suma><dodavatel>DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>46449086</ico><adresa>Hlavná 26/29, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>SITB_ZM_SITB-OO2-2024-001218-002_2024</cislo><predmet>Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001218-002</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky</dodavatel><ico>00151866</ico><adresa>Pribinova 2, 812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-25</datum><cislo>103-1/2024</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie verejného obstarávania na výber Externý  manažement pre projekt s názvom: &quot;Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>Gorkého 7, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>240123</cislo><predmet>Faktúra za opravu a kontrolu hasiacich prístrojov 5ks - OcÚ , garáž pri MKS</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ing.Vladimír Róth RV-SYSTEM</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>101/2024</cislo><predmet>Objednávka prenájmu a servisu mobilného WC v počte 8ks na deň 06.07.2024, Športové ihrisko</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>102/2024</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do kosačiek a krovinorezov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>103/2024</cislo><predmet>Objednávka úpravy prístupovej cesty k projektu &quot; Korytnačí bunker&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-06-22</datum><cislo>2024/311</cislo><predmet>Faktúra za prenájom a servis mobilného WC v počte 2ks na deň 15.06.2024</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-06-21</datum><cislo>8351221683</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.6</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-20</datum><cislo>FM2446230</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 06/2024</predmet><suma>83.9</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-06-20</datum><cislo>2406057</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb - 30001-vzdialená technická podpora 15 min.</predmet><suma>10.8</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2024-06-20</datum><cislo>21241223</cislo><predmet>Faktúra za vlajku Streda nad Bodrogom 150x100cm</predmet><suma>64.9</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-19</datum><cislo>Dohoda o skončení nájmu bytu</cislo><predmet>Dohoda o skončení nájmu bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alžbeta Magyarová</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 1041/27, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-06-19</datum><cislo>FV2414277</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 6/2024</predmet><suma>71.28</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-06-18</datum><cislo>098/2024</cislo><predmet>Objednávka postreku Roundup klasik pro, 20 L</predmet><suma>265.5</suma><dodavatel>Lacnepostreky s.r.o.</dodavatel><ico>51474751</ico><adresa>Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-18</datum><cislo>0602024</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar 06.2024</predmet><suma>88.7</suma><dodavatel>Ladislav Belász BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 730/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-06-18</datum><cislo>099/2024</cislo><predmet>Objednávka autonabíjačky - batéria AGM 12V 20Ah 680PHCA BOOSTER</predmet><suma>217</suma><dodavatel>Miroslav Kamenár</dodavatel><ico></ico><adresa>Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka Malopolskie, Poľská republika</adresa></item><item><datum>2024-06-18</datum><cislo>100/2024</cislo><predmet>Objednávka vykonania plošného postreku proti komárom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veterinárius s.r.o.</dodavatel><ico>31697496</ico><adresa>Mestský park 262/66, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-06-18</datum><cislo>2024129326</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - ROUNDUP KLASIK PRO 20L - 1ks</predmet><suma>265.5</suma><dodavatel>Lacnepostreky s.r.o.</dodavatel><ico>51474751</ico><adresa>Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>096/2024</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia zdravotnej starostlivosti na deň 06.07.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>097/2024</cislo><predmet>Objednávka obecnej vlajky 150x100 cm - 2ks</predmet><suma>64.9</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>095/2024</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia výškopisného a polohopisného zamerania parc.č.KN-C 977/1-šk.dvor pri ZŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>99240064</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk,CUET,SSL certifikát,zákaznícka podpora webstránky obce za obdobie 13.6.2024-12.7.2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>124145472</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ - 6/2024</predmet><suma>109.33</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>124145472</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ - 6/2024</predmet><suma>109.33</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>8/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č. 8/2024/MKS</predmet><suma>422</suma><dodavatel>Silvia Tóthová</dodavatel><ico></ico><adresa>076 36  Malý Kamenec 134</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>092/2024</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu pre potreby OcÚ</predmet><suma>19.28</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>093/2024</cislo><predmet>Objednávka opravy ver.osvetlenia, výmeny reflektora, opravy rozhlasu a napnutia vedenia rozhlasu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>094/2024</cislo><predmet>Objednávka opravy a kontroly hasiacich prístrojov, 5ks prášk.hasiac.prístroja</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>202408146</cislo><predmet>Faktúra za hodnotenie MŠ a riadenie a rozvoj MŠ - Jún 2024</predmet><suma>90.5</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>2242005261</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>19.28</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>240560</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie konsolidačnej závierky pre rok 2023</predmet><suma>178.2</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>VF24113</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-06-11</datum><cislo>241323</cislo><predmet>Faktúra za objednané knižky - MŠ</predmet><suma>62.4</suma><dodavatel>Családi Konyvklub s.r.o.</dodavatel><ico>36257982</ico><adresa>POBOX 39, Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>202294</cislo><predmet>Faktúra za podávanie obeda a večere pre členov volebnej komisie- 2x27porcií</predmet><suma>469.8</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>9001699604</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 05/2024</predmet><suma>98.9</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-06-10</datum><cislo>0062024</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie v termíne od 06.06.2024-08.06.2024 pre 4 osoby</predmet><suma>312</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-06-07</datum><cislo>2024/358</cislo><predmet>Faktúra za prenájom mobilných WC+ servis -  8ks na deň 6.7.2024</predmet><suma>816</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>7293596789</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>257.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>7293596788</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>597.13</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>7293596790</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>468.17</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>7292584363</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>227.04</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>7292747905</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>167.24</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>7292747906</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>11/2024/OZ</cislo><predmet>Szerződés</predmet><suma>537.52</suma><dodavatel>Rozvágy-Text Start Szociális Szövetkezet</dodavatel><ico></ico><adresa>3965 Nagyrozvágy Fő utca 31.</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>090/2024</cislo><predmet>Objednávka poskytnutia ubytovania pre 4 hostí obce od 06.06.2024 do 08.06.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>091/2024</cislo><predmet>Objednávka spracovania konsolidačnej závierky pre rok 2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržbe PC siete a údržbe SW č. 3/2020/OZ</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržbe PC siete a údržbe SW zo dňa 02.01.2020 č. 3/2020/OZ</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Juraj Pikó - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>VP/24/16076/001</cislo><predmet>Hromadná licenčná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>089/2024</cislo><predmet>Objednávka prenájmu a servisu mobilného WC v počte 2ks na deň 15.06.2024 do tufových pivníc</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>2400016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar pre MŠ- Šlabikár 3ks</predmet><suma>18.6</suma><dodavatel>Beletry s.r.o.</dodavatel><ico>17330513</ico><adresa>Žikava 248, 95192 Žikava</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>089-1/2024</cislo><predmet>Objednávka šlabikára včielky Maji v počte 3ks pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beletry s.r.o.</dodavatel><ico>17330513</ico><adresa>Žikava 248, 95192 Žikava</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>2024155</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 5/2024</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>12400239</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 5/2024</predmet><suma>120</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>102024041</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,,Vodozádržné opatrenia v obci  Streda nad Bodrogom</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>9/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb vývozu odpadových vôd zo žúmp a ich zneškodňovanie č. 9/2024/OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Attila Tóth - AGRO</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>FR2410497</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.19</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>202402073</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 05/2024</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>2024047</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za 05/2024</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Hlavná č.799/63, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>10240236</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 05/2024</predmet><suma>414.24</suma><dodavatel>ICT Solutions, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>024065</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar-darčekové balenie v počte 30ks na reprezentačné účely obce</predmet><suma>201</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>2024/276</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, MŠ, družina, ihrisko</predmet><suma>419.1</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>1020240063</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar- Cement 30ks, Suchý betón 16ks</predmet><suma>207.72</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>20241006</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie servisu a údržby vzduchotechniky v MKS</predmet><suma>432</suma><dodavatel>B.C.IMPORT,s.r.o.</dodavatel><ico>54309018</ico><adresa>Nám. L. Novomeského 1225/3, 04001 KOŠICE</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>20240514</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar-plastový znak SR 2ks</predmet><suma>24.8</suma><dodavatel>LIM PO s.r.o.</dodavatel><ico>36498980</ico><adresa>Jesenná 1, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>086/2024</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa na stavebné práce na predmet zákazky &quot; Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>087/2024</cislo><predmet>Objednávka vykonania servisu a údržby vzduchotechniky v kultúrnom dome v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>B.C. IMPORT, s.r.o.</dodavatel><ico>54309018</ico><adresa>Nám. L. Novomeského 1225/3, 04001 KOŠICE</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>088/2024</cislo><predmet>Objednávka darčekového balenia v počte 30 kusov na reprezentačné účely obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anna Nagyová - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>33148449</ico><adresa>Tokajská 118/19, 07631 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>088-1/2024</cislo><predmet>Objednávka opravy a komplexného prečistenia tlačiarne Epson L655</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Kuľaša PRINT-servis</dodavatel><ico>17208131</ico><adresa>Starozágorská 41, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>1240044</cislo><predmet>Faktúra za opravu a komplexné prečistenie tlačiarne EPSON L655</predmet><suma>115.2</suma><dodavatel>Ing.Stanislav Kuľaša, PRINT-servis</dodavatel><ico>17208131</ico><adresa>Starozágorská 41, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-03</datum><cislo>FV2413847</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 6/2024</predmet><suma>54.72</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-06-01</datum><cislo>FA2488349</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za- 01.06.2024- 30.06.2024</predmet><suma>90.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-06-01</datum><cislo>20240085</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 06/2024</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-06-01</datum><cislo>8350550652</cislo><predmet>	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>16.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-01</datum><cislo>4447373193</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>512.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-01</datum><cislo>4447373192</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>585.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-01</datum><cislo>4447373194</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>155.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-01</datum><cislo>4447373195</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>357.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>085/2024</cislo><predmet>Objednávka plastového znaku SR - výška 40cm, v počte 2ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LIM PO s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jesenná 1, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>1024052379</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 05/2024</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>100812420</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 05/2024</predmet><suma>184.31</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>24850011</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 05/2024</predmet><suma>413.89</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>24850010</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>5773/24</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 05/2024</predmet><suma>5399.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>6405/24</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 05/2024</predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>VF24103</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - obecný úrad</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>10/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o zabezpečení komplexnej starostlivosti nesvojprávneho</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jolana Sekerová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká č. 158/30, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-05-30</datum><cislo>30240007</cislo><predmet>Zálohová faktúra 50% za služby-kompletné technické zabezpečenie - Stredanské leto</predmet><suma>1975</suma><dodavatel>PROMOAUDIO s.r.o.</dodavatel><ico>47993367</ico><adresa>L. Svobodu 3308/13, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-05-28</datum><cislo>5218/24</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>43.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-05-28</datum><cislo>FM2445321</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 05/2024</predmet><suma>147.08</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-05-27</datum><cislo>083/2024</cislo><predmet>Objednávka natočenia prezentačného videa o obci</predmet><suma>498</suma><dodavatel>Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO</dodavatel><ico>43996370</ico><adresa>Janovík 172, 082 03 Lemešany</adresa></item><item><datum>2024-05-27</datum><cislo>084/2024</cislo><predmet>Objednávka pasportu miestnych komunikácií - 7km</predmet><suma>2520</suma><dodavatel>T-MAPY s.r.o.</dodavatel><ico>43995187</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-27</datum><cislo>9000508411</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za vyjadrenie stanoviska k projektovej dokumentácií neplynárenskej stavby</predmet><suma>96</suma><dodavatel>SPP - distribúcia, a.s.</dodavatel><ico>35910739</ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>	Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-25</datum><cislo>071/2024</cislo><predmet>Objednávka jednorazových plastových obalov, riadu a rukavíc</predmet><suma>206.64</suma><dodavatel>WorldOffice s.r.o.</dodavatel><ico>46267191</ico><adresa>Švabinského 21, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-25</datum><cislo>8/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o technickom zabezpečení podujatia č. 8/2024/OZ</predmet><suma>3950</suma><dodavatel>PROMOAUDIO s.r.o.</dodavatel><ico>47993367</ico><adresa>L. Svobodu 3308/13, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-05-24</datum><cislo>20240022</cislo><predmet>Faktúra za vykonané deratizačné služby</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-05-23</datum><cislo>124124339</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 05/2024</predmet><suma>202.08</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-05-22</datum><cislo>7/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č. 7/2024/MKS</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Oskár Burcsák</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 88/25, 076 31, Klin nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-05-22</datum><cislo>1133036903</cislo><predmet>	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-21</datum><cislo>2024013</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu</predmet><suma>750</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2024-05-21</datum><cislo>20240269</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce s pásovým rýpadlom Takeuchi TB 216</predmet><suma>1536</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-05-21</datum><cislo>082/2024</cislo><predmet>Objednávka 50 ks skladaných máp Trebišov a okolie kedysi a dnes a 2ks exteriérovej VKÚ mapy na hliníkovej tabuli</predmet><suma>922.8</suma><dodavatel>VKÚ Harmanec, s.r.o.</dodavatel><ico>46747770</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2024-05-20</datum><cislo>FV2413456</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 05/2024</predmet><suma>78.28</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-05-20</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za poistné- zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla-TATRA SG Hasičská TV426CS</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-20</datum><cislo>081/2024</cislo><predmet>Objednávka podávania obeda a večere pre členov volebnej komisie - 08.06.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-05-16</datum><cislo>080/2024</cislo><predmet>Objednávka predplatného cloudovej služby na 1 pokladnicu kolkárne, typ PROFESIONÁL, na obdobie 16.05.2024-15.05.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzením</dodavatel><ico>00695599</ico><adresa>Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2024-05-15</datum><cislo>202290</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ - 15osôb</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-05-14</datum><cislo>24107</cislo><predmet>Faktúra za tlač letákov a potlač tašiek</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2024-05-13</datum><cislo>5/2024/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 5/2024/NZ</predmet><suma>1116.06</suma><dodavatel>Richard Budjač - SHR</dodavatel><ico>55373194</ico><adresa>Záhradná 696/10, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-05-13</datum><cislo>99240018</cislo><predmet>Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk,CUET,SSL certifikát,zákaznícka podpora webstránky obce za obdobie 13.5.2024-12.6.2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-10</datum><cislo>6/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č.6/2024/MKS</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Vojtech Oláh</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 36/494, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2024-05-10</datum><cislo>9001691228</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 04/2024</predmet><suma>493.8</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-05-09</datum><cislo>079/2024</cislo><predmet>Objednávka rozšírenia modulov a poskytovaných služieb o pasport miestnych komunikácií, chodníkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>T-MAPY s.r.o.</dodavatel><ico>43995187</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-09</datum><cislo>0074019708</cislo><predmet>Faktúra za úhradu poistného-prívesný vozík DHZ TV338YH</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Union poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-08</datum><cislo>2024/220</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, MŠ, družina, ihrisko</predmet><suma>335.28</suma><dodavatel>Ladislav Jakub-CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-05-07</datum><cislo>2024035</cislo><predmet>	Faktúra za právne služby za 04/2024</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Judr.Dušan Szabó</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-05-07</datum><cislo>FM2444580</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 05/2024</predmet><suma>65.4</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>7292581695</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>1295.37</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>7294362294</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>143.62</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>7294362293</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2</predmet><suma>188.42</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>7293267984</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>206.7</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>7293459297</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>536.35</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>7292581696</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>198.98</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>23/2024</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby,,Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>275</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>1020240050</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ</predmet><suma>207.56</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-05-06</datum><cislo>202402061</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>FR2410291</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.74</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>5/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Peter Ronto</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 580/71, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>075/2024</cislo><predmet>Objednávka terénnych úprav v areáli obecného cintorína</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>076/2024</cislo><predmet>Objednávka opravy dýchacích prístrojov 3ks a kalibráciu detektoru plynov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Bodrožská 114/30, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>7/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>289</suma><dodavatel>PROGRANT, s.r.o.</dodavatel><ico>51951380</ico><adresa>Dostojevského rad 255/19, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>10240188</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 04/2024</predmet><suma>414.24</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>102024033</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie -Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>2024121</cislo><predmet>	Faktúra za výkon PZS za 4/2024</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>077/2024</cislo><predmet>Objednávka tlače 100 ks papierových tašiek s potlačou s erbom obce a 100 ks letákov obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>078/2024</cislo><predmet>Objednávka občerstvenia pre hostí OcÚ dňa 09.05.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>20240071</cislo><predmet>	Faktúra za internet - kolkáreň 05/2024</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>8406698762</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - nájomná bytovka</predmet><suma>28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>8406698545</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu-VO,Požiarna zbrojnica, MKS</predmet><suma>819</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>8406699472</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>568</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>4447362794</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>512.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>4447362793</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>585.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>4447362795</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn  - požiarna zbrojnica</predmet><suma>155.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>4447362796</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>357.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>FA2483324</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za- 01.05.2024- 31.05.2024</predmet><suma>90.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>8348755759</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>16.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>1024042399</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 04/2024</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>074/2024</cislo><predmet>Objednávka vykonania periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AUTO-IMPEX, spol. s r.o.</dodavatel><ico>17329477</ico><adresa>Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>24850009</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 04/2024</predmet><suma>488.64</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>80812420</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 04/2024</predmet><suma>291.83</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>12400222</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 4/2024</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>240008</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie žiadosti ,, Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom &quot;</predmet><suma>2400</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>240465</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb,,Zaúčtovanie odpisu invest.majetku a zaslanie finnančného výkazu&quot;</predmet><suma>98.64</suma><dodavatel>SECOMP,s.r.o.</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>4227/24</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 04/2024</predmet><suma>8019.04</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>2024063</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar-Jaklovina 40/40/2 , Plocháč 60/8</predmet><suma>37.67</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>4918/24</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 04/2024</predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>4749/24</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z veľkoobjemového kontajnera</predmet><suma>265.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>4751/24</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK  04/2024</predmet><suma>444</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>4750/24</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK 04/2024</predmet><suma>3</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>4752/24</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z veľkoobjemového kontajnera</predmet><suma>297</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-04-29</datum><cislo>FV2412897</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 04/2024</predmet><suma>65.23</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-04-29</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistné - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-29</datum><cislo>65-4-0000155</cislo><predmet>Faktúra za plniace hrdlo do traktora  John Deere</predmet><suma>96</suma><dodavatel>AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36450642</ico><adresa>Pod Hrádkom 30, Prešov 080 05</adresa></item><item><datum>2024-04-29</datum><cislo>Dohoda o skončení nájomnej zmluvy zo dňa 1.8.2005</cislo><predmet>Dohoda o skončení nájomnej zmluvy zo dňa 1.8.2005</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IOS UNLIMITED GROUPE s.r.o.</dodavatel><ico>36582395</ico><adresa>Hlavná 217/127, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-04-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>	Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-26</datum><cislo>20240212</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar-vzduchový filter STIHL, zapaľovacia sviečka,cievka žacej hlavy 46-2,priechodka 46-2,olej do benzínu Stihl 10l</predmet><suma>332.7</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-04-26</datum><cislo>073/2024</cislo><predmet>Objednávka vzduchového filtra, zapaľovacej sviečky, priechodky, cievky žacej hlavy a oleja do benzínu Stihl 10 l</predmet><suma>332.7</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-04-26</datum><cislo>073-1/2024</cislo><predmet>Objednávka zaúčtovania odpisu investičného majetku a zaslanie finančného výkazu za 1.Q/2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-04-26</datum><cislo>201465515</cislo><predmet>Faktúra za nápne do tlačiarní - OcÚ</predmet><suma>223.9</suma><dodavatel>Gigaprint.sk s.r.o.</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-04-25</datum><cislo>4/2024/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nehnuteľností č. 4/2024/NZ</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Futbalový klub II. Rákóczi Ferenc Borša</dodavatel><ico>31959938</ico><adresa>F. Rákocziho 430/49, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2024-04-25</datum><cislo>FV/202404524</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar-čistiace prostriedky a kancelársky materiál</predmet><suma>727.44</suma><dodavatel>KRIDLA s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2024-04-25</datum><cislo>24850007</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>56.88</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-25</datum><cislo>24850008</cislo><predmet>	Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>3.12</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-04-25</datum><cislo>070/2024</cislo><predmet>Objednávka čistiacich potrieb a kancelárskeho papiera pre potreby Obecného úradu</predmet><suma>746.18</suma><dodavatel>KRIDLA s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2024-04-25</datum><cislo>072/2024</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarní Obecného úradu</predmet><suma>223.9</suma><dodavatel>Gigaprint.sk s.r.o.</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>2024028</cislo><predmet>Faktúra za prehliadku pokladnice Euro-150 TE Flexy STD -kolkáreň</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Ing. Arpád Molnár - POMO</dodavatel><ico>33163928</ico><adresa>M.Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>20240064</cislo><predmet>Faktúra za lektorovanie vzdelávacieho programu v rozsahu 10hod.pre pedagógov MŠ</predmet><suma>175</suma><dodavatel>Pro Eduka</dodavatel><ico>42050111</ico><adresa>Podhájska 2755/1,  94603 Kolárovo</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>069-1/2024</cislo><predmet>Objednávka servisnej prehliadky pokladnice kolkárne obce Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Arpád Molnár - POMO</dodavatel><ico>33163928</ico><adresa>M.Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>069-2/2024</cislo><predmet>Objednávka plniaceho hrdla do traktora John Deere</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36450642</ico><adresa>Pod Hrádkom 30, Prešov 080 05</adresa></item><item><datum>2024-04-23</datum><cislo>FM2444075</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 04/2024</predmet><suma>76.71</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-04-23</datum><cislo>710240005</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - BISON lanko 3,00mmx456m čierne točený štvorlítok SILENT BLACK</predmet><suma>186.5</suma><dodavatel>MERKUR SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>36415685</ico><adresa>Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>8347634676</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>6826595546</cislo><predmet>Faktúra za poistné - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu -MKS</predmet><suma>535.74</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>6829354713</cislo><predmet>Faktúra za poistné- zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla-nákladný príves,DHZ</predmet><suma>26</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>069/2024</cislo><predmet>Objednávka žacích strún do kosačky 3mmx456m</predmet><suma>186.5</suma><dodavatel>MERKUR SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>36415685</ico><adresa>Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>068/2024</cislo><predmet>Objednávka reťaze Pewag 10mm 4ks</predmet><suma>55.7</suma><dodavatel>Mikuláš Bendula</dodavatel><ico>37544110</ico><adresa>Mokrá Lúka 252, Mokrá Lúka 05001</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>068/2024</cislo><predmet>Objednávka reťaze Pewag 10mm 4ks</predmet><suma>55.7</suma><dodavatel>Mikuláš Bendula</dodavatel><ico>37544110</ico><adresa>Mokrá Lúka 252, Mokrá Lúka 05001</adresa></item><item><datum>2024-04-18</datum><cislo>202405446</cislo><predmet>	Faktúra za riadenie a rozvoj MŠ - apríl 2024</predmet><suma>47.6</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-18</datum><cislo>124091235</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ 4/2024</predmet><suma>192.66</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>202286</cislo><predmet>	Faktúra za stravu pre dôchodcov-53ks</predmet><suma>206.7</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>202287</cislo><predmet>Faktúra za jednorazové obaly pre dôchodcov-40ks</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>0132024</cislo><predmet>Faktúra za dodávky a práce-odstránenie havarijného stavu kanalizácie ZŠ-slovenská</predmet><suma>6563.89</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>0142024</cislo><predmet>Faktúra za dodávky a práce-odstránenie havarijného stavu kanalizácie ZŠ-maďarská</predmet><suma>5627.32</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-16</datum><cislo>202285</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre členov volebných komisií-06.04.2024</predmet><suma>348</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-04-16</datum><cislo>2443100174</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>36.2</suma><dodavatel>Petit Press,a.s.,divízia východ,o.z.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-16</datum><cislo>20240176</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce s pásovým rýpadlom Takeuchi TB 216</predmet><suma>384</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-04-16</datum><cislo>066/2024</cislo><predmet>Objednávka odstránenia havarijného stavu odvodu splaškových vôd zo soc.zariadení budovy ZŠVJS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-16</datum><cislo>067/2024</cislo><predmet>Objednávka odstránenia havarijného stavu odvodu splaškových vôd zo soc.zariadení budovy ZŠVJM</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-15</datum><cislo>240170</cislo><predmet>Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.04.-12.05.2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-15</datum><cislo>č.24kdi00453</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska</predmet><suma>379.2</suma><dodavatel>EKOTEC spol. s r.o.</dodavatel><ico>00687022</ico><adresa>Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>065/2024</cislo><predmet>Objednávka zverejnenia inzerátu v denníku Korzár - výberové konanie riaditeľ ZŠ slov.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press, a.s. , divízia východ Košice</dodavatel><ico></ico><adresa>Letná 47 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>064/2024</cislo><predmet>Objednávka prehĺbenia cestnej priekopy na ulici Licionskej v Strede nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>9001684937</cislo><predmet>	Faktúra za poštové služby 03/2024</predmet><suma>71.45</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>3/2024/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nehnuteľností č. 3/2024/NZ</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Futbalový klub II. Rákóczi Ferenc Borša</dodavatel><ico>31959938</ico><adresa>F. Rákocziho 430/49, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2024-04-09</datum><cislo>20240159</cislo><predmet>Faktúra za motorový krovinorez STIHL, vzduchový filter PS32, olej na mazanie reťaze Makita 5l</predmet><suma>1080</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-04-09</datum><cislo>FM2443526</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 04/2024</predmet><suma>55.78</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>6/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dodávke obedov pri poskytovaní opatrovateľskej služby č. 6/2024/OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>7294260051</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-športový areál</predmet><suma>179.44</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>7293989810</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>1662.42</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>7294165034</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>117.84</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>7294165033</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  Hlavná 2</predmet><suma>241.78</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>7292489041</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>644.27</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>2024016</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar pre OcÚ</predmet><suma>604.18</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>062/2024</cislo><predmet>Objednávka krovinorezu STIHL FS 411 C-EM, vzduchového filtra a oleja na mazanie Makita 5l</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>063/2024</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu pre potreby OcÚ</predmet><suma>151.26</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-08</datum><cislo>FV2412340</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 04/2024</predmet><suma>73.89</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>2024025</cislo><predmet>	Faktúra za právne služby za 03/2024</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Judr.Dušan Szabó</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>FV112401433</cislo><predmet>Faktúra za-Balíček Naša Strava.sk MINI -MŠ</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>5/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot; Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>6000</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>Dodatok č. 1-2024 k Zmluve o dodávke kovového odpadu</cislo><predmet>Dodatok č. 1-2024 k Zmluve o dodávke kovového odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>FR2410034</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.19</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>059/2024</cislo><predmet>Objednávka deratizačných služieb v objektoch v správe obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>060/2024</cislo><predmet>Objednávka veľkokapacitného kontajnera  -1ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>061/2024</cislo><predmet>Objednávka podávania obeda a večere pre členov volebnej komisie - 06.04.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena IN REM číslo: 23/2023/OZ</cislo><predmet>Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena IN REM číslo: 23/2023/OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR</dodavatel><ico>30845696</ico><adresa>Pekná cesta č. 17, 831 52 Bratislava 34, </adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>12400125</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 3/2024</predmet><suma>120</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>570/04/2024</cislo><predmet>Faktúra za-Reflexná cestná vesta výstražná 5ks</predmet><suma>31.97</suma><dodavatel>Alewe Damian Opszalski</dodavatel><ico>5342394393</ico><adresa>Kosynierów a/1,  05-552 Mroków, Polska</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>FV240028</cislo><predmet>	Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2024</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB PROJECT s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>2024074</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 3/2024</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-02</datum><cislo>10240137</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 03/2024</predmet><suma>414.24</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-02</datum><cislo>202402046</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva </predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-04-02</datum><cislo>VF24064</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-04-01</datum><cislo>20240057</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 04/2024</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-04-01</datum><cislo>4454989465</cislo><predmet>	Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>585.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-01</datum><cislo>4454989466</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>512.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-01</datum><cislo>4454989467</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>155.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-01</datum><cislo>4454989468</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>357.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-04-01</datum><cislo>FA2478223</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za 01.04.2024-30.04.2024</predmet><suma>90.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-04-01</datum><cislo>8346958504</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>75.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-31</datum><cislo>1024032386</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 03/2024</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2024-03-31</datum><cislo>3043/24</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 03/2024</predmet><suma>5373.64</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-03-31</datum><cislo>3712/24</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 03/2024</predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-03-31</datum><cislo>3594/24</cislo><predmet>Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu </predmet><suma>204.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-03-30</datum><cislo>24850005</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 03/2024</predmet><suma>330.45</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-03-30</datum><cislo>24850006</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>1301401341</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami</predmet><suma>169.99</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>24/45/060/155</cislo><predmet>§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR</predmet><suma>9982.12</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>24/45/060/147</cislo><predmet>§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR</predmet><suma>9418.08</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>24/45/060/134</cislo><predmet>§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR</predmet><suma>9418.08</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>2241106869</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>2024/158</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, MŠ, družina, ihrisko</predmet><suma>355.28</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>VF24062</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - ZŠ</predmet><suma>288</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>2024/166</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz odpadových vôd - ihrisko</predmet><suma>83.82</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>2241106871</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>90</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>A-2024-30/OS</cislo><predmet>Zálohová faktúra za školenie &quot;Správa registratúry - platné zmeny a úpravy&quot;</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Asociácia správcov registratúry</dodavatel><ico>37922190</ico><adresa>J.Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>2024012</cislo><predmet>Faktúra za pomôcky pre predškolákov</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>5190063490</cislo><predmet>Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-25</datum><cislo>202284</cislo><predmet>Faktúra za podávanie obeda a večere pre členov volebnej komisie 23.03.2024</predmet><suma>348</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-03-25</datum><cislo>50812420</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 03/2024</predmet><suma>200.91</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2024-03-25</datum><cislo>2024039</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar-Jaklovina 30/30/3 , Rúra 5/4</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>220240167</cislo><predmet>Faktúra za didaktický materiál a učebné pomôcky pre predškolákov</predmet><suma>2820.2</suma><dodavatel>Baribal s.r.o.</dodavatel><ico>44984740</ico><adresa>Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>702400042</cislo><predmet>Faktúra za učebné pomôcky pre predškolákov</predmet><suma>374.4</suma><dodavatel>AbiiCom s.r.o.</dodavatel><ico>53248805</ico><adresa>Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>8345835912</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.97</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>20240005</cislo><predmet>Faktúra za poradenstvo účtovná závierka za rok 2023</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Ing.Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>VF24056</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - obecný úrad</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>052/2024</cislo><predmet>Objednávka vykonania verejného obstarávania na výber projektanta na vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu &quot; Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>053/2024</cislo><predmet>Objednávka kancelárskej stoličky PROline 2ks</predmet><suma>94.3</suma><dodavatel>PROFITENT s.r.o.</dodavatel><ico>54004764</ico><adresa>Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>054/2024</cislo><predmet>Objednávka  didaktického materiálu a učebných pomôcok pre predškolákov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Baribal s.r.o.</dodavatel><ico>44984740</ico><adresa>Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>055/2024</cislo><predmet>Objednávka učebných pomôcok pre predškolákov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AbiiCom s.r.o.</dodavatel><ico>53248805</ico><adresa>Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>057/2024</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia donášky obedov z dôvodu neposkytovania hotových jedál počas školských prázdnin dňa 28.3.2024 a 2.4.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>056/2024</cislo><predmet>Objednávka vykonania kontroly bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EKOTEC spol. s r.o.</dodavatel><ico>00687022</ico><adresa>Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>052-1/2024</cislo><predmet>Objednávka spracovania žiadosti o NFP na projekt   „VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI STREDA NAD BODROGOM“.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>2202401976</cislo><predmet>Faktúra za kancelársku stoličku PROline - 2ks</predmet><suma>94.3</suma><dodavatel>PROFITENT s.r.o.</dodavatel><ico>54004764</ico><adresa>Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>524 063</cislo><predmet>Zmluva č. 524 063 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>4/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č. 4/2024/MKS</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Jehovovi svedkovia, zbor Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico></ico><adresa>Vápenka 882/2A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-03-21</datum><cislo>FM2442948</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2024</predmet><suma>68.16</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-03-20</datum><cislo>5/2024</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2024</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Vinohradnícky spolok Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>50164058</ico><adresa>Hlavná 217/127,076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-03-20</datum><cislo>6/2024</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2024</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>RESTART Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>42327768</ico><adresa>Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2024-03-20</datum><cislo>202403728</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>44.8</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-19</datum><cislo>050/2024</cislo><predmet>Objednávka podávania obeda a večere pre členov volebnej komisie - 23.03.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-03-19</datum><cislo>051/2024</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia geometrického plánu - parc.č. KN-C 1728/4 a 1728/2</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2024-03-18</datum><cislo>F24200451</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúre za online konferenciu: Zmeny v územnom plánovaní a v stavebnom zákone po 1.4.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-14</datum><cislo>3/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č. 3/2024/MKS</predmet><suma>175</suma><dodavatel>Leopold Balog</dodavatel><ico></ico><adresa>Horná 70/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-03-14</datum><cislo>124060552</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 03/2024</predmet><suma>245.93</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-03-13</datum><cislo>3/2024</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2024</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Klub hráčov mariášu Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>53502698</ico><adresa>Spodná 469/3 , 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-03-13</datum><cislo>240118</cislo><predmet>Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.03.-12.04.2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-13</datum><cislo>4/2024</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2024</predmet><suma>850</suma><dodavatel>Obecný stolnotenisový klub v Strede nad Bodrogom</dodavatel><ico>35574879</ico><adresa>Školská 2, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-03-13</datum><cislo>4/2024/OZ</cislo><predmet>Szerződés előadóművészeti szolgáltatásra</predmet><suma>3103.8</suma><dodavatel>Dumaszínház Kulturális Kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>1094 Budapest, Viola utca 48. fszt.10.</adresa></item><item><datum>2024-03-13</datum><cislo>202281</cislo><predmet>Faktúra za jednorazové obaly na obedy</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-03-13</datum><cislo>202280</cislo><predmet>Faktúr za donášku obedov od 26.02. - 01.03.2024</predmet><suma>440.7</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-03-13</datum><cislo>047/2024</cislo><predmet>Objednávka počítačovej zostavy s príslušenstvom do Materskej školy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Juraj Pikó - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-03-13</datum><cislo>049/2024</cislo><predmet>Objednávka stavebného zákona s vysvetlivkami - aktualizácia k 7.3.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolter Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-03-12</datum><cislo>2/2024/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva</predmet><suma>223.4</suma><dodavatel>Drahoslav Duč</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 427/22, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-03-12</datum><cislo>Z24300341</cislo><predmet>Zálohová faktúra za účastnícky poplatok za online konferenciu Zmeny v územnom plánovaní a stavebnom zákone po 1.4.2024</predmet><suma>154.8</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-12</datum><cislo>12400105</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 2/2024</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-03-12</datum><cislo>2500927491</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - 15.09.2023-12.03.2024</predmet><suma>2975.26</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-12</datum><cislo>2500927492</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné -nájomný bytový dom, 15.09.2023-12.03.2024</predmet><suma>411.16</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-11</datum><cislo>VF24047</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - základná škola</predmet><suma>288</suma><dodavatel>Attila Tóth – AGRO</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-03-11</datum><cislo>202401038</cislo><predmet>Faktúra za počítačovú zostavu s príslušenstvom do MŠ</predmet><suma>698</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-03-10</datum><cislo>F24001551</cislo><predmet>Faktúra za smernice pre obce + prístup do archívu</predmet><suma>216.84</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-09</datum><cislo>2024/109</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, MŠ, MKS, ihrisko</predmet><suma>1075.69</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-03-08</datum><cislo>9001676658</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 02/2024</predmet><suma>141.35</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-03-08</datum><cislo>1241443</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programov, systémovú podporu a licenčnú zmluvu za rok 2024</predmet><suma>972</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2024-03-08</datum><cislo>2024040</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 2/2024</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-08</datum><cislo>6821297283</cislo><predmet>Faktúra za poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla TV308BD</predmet><suma>128.04</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-08</datum><cislo>240527530</cislo><predmet>Faktúra za príručnú pokladňu 1ks</predmet><suma>10.47</suma><dodavatel>FREVER TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>25871480</ico><adresa>Na Nové 2521/10 , 78901 Zábřeh</adresa></item><item><datum>2024-03-07</datum><cislo>2/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Jimmy Band</dodavatel><ico></ico><adresa>Tokajská 23/20, Turňa nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2024-03-07</datum><cislo>1020240029</cislo><predmet>Faktúra za pracovnú obuv 7ks</predmet><suma>245</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-03-07</datum><cislo>240292</cislo><predmet>Faktúra za celoročnú aktualizáciu softvéru ekonomickej agendy</predmet><suma>390.48</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-03-07</datum><cislo>046/2024</cislo><predmet>Objednávka príručnej pokladne</predmet><suma>10.47</suma><dodavatel>FEVER TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>25871480</ico><adresa>Na Nové 2521/10</adresa></item><item><datum>2024-03-07</datum><cislo>047/2024</cislo><predmet>Objednávka celoročnej aktualizácie softvéru ekonomickej agendy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP,s.r.o.</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-03-07</datum><cislo>240173</cislo><predmet>Faktúra za LVT Solárna lampa,300W pouličné svietidlo</predmet><suma>261.2</suma><dodavatel>LedStar s.r.o.</dodavatel><ico>54382548</ico><adresa>Duklianských hrdinov 323/29, 064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2024-03-06</datum><cislo>3/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o užívaní veci č. 3/2024/OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Obecný stolnotenisový klub v Strede nad Bodrogom</dodavatel><ico>35574879</ico><adresa>Školská 2, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-03-06</datum><cislo>2024019</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby za 12/2023, 01-02/2024</predmet><suma>270</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>045/2024</cislo><predmet>Objednávka solárnej pouličnej lampy 7ks</predmet><suma>261.2</suma><dodavatel>LedStar s.r.o.</dodavatel><ico>54382548</ico><adresa>Duklianských hrdinov 323/29, 064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>17/2024-Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>580</suma><dodavatel>Árpád Czibák</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 475/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>2024/019</cislo><predmet>Faktúra za výrub stromov na dvoch cintorínoch</predmet><suma>2040</suma><dodavatel>Lesopark BM s.r.o.</dodavatel><ico>47172541</ico><adresa>Krásnovská 3, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>FR2409795</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>26.51</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>7294359692</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>2019.27</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>7293852246</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>691.29</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>FM2442309</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2024</predmet><suma>71.82</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>7294163345</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>270.67</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>7294163346</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>149.26</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>7293665639</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>163.85</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>7294359693</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>262.27</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>12/2024</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarávania na stavebné práce &quot;Odstránenie stavieb rodinných domov v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>250</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>240007</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP projektu &quot; Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>2400</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>202401032</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-03-04</datum><cislo>202477799</cislo><predmet>Faktúra za licenciu ESET HOME Security Ultimate na 5 PC na 2 roky</predmet><suma>239.8</suma><dodavatel>ESET, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31333532</ico><adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-04</datum><cislo>2401744</cislo><predmet>Faktúra za účasť na konferencii: Trendy a novinky v digitalizácii samospráv 23.-24.4.2024</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Galileo Corporation s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda</adresa></item><item><datum>2024-03-03</datum><cislo>2024020</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za 02/2024</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>20240042</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň 03/2024</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>10240091</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 02/2024</predmet><suma>414.24</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>4490537496</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn  - požiarna zbrojnica</predmet><suma>155.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>4490537497</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>357.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>4490537495</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>512.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>4490537494</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>585.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>041/2024</cislo><predmet>Objednávka licencie ESET HOME Security Ultimate na 5 PC na 2 roky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ESET, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31333532</ico><adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>042/2024</cislo><predmet>Objednávka kancelárskej rezačky papiera</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>Alemat.cz, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>043/2024</cislo><predmet>Objednávka servisnej prehliadky pokladnice kolkárne obce Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Arpád Molnár - POMO</dodavatel><ico>33163928</ico><adresa>M.Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>8345161357</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby za 02/2024</predmet><suma>33.65</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>FA2473370</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby za 03/2024</predmet><suma>90.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>VF24043</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - ZŠ</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Attila Tóth – AGRO</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>044/2024</cislo><predmet>Objednávka opravy plynového kotla v budove Kultúrneho domu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>2452001176</cislo><predmet>Faktúra za kancelársku rezačku papiera A4 AR 330</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>Alemat.cz, spol. s r.o.</dodavatel><ico>28159233</ico><adresa>Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>1024022380</cislo><predmet>Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2024</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>24850003</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>5570047392</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúre za licenciu programu STP APV pre matriku na obdobie 03.2024-12.2024 a 01.2025-02.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>1878/24</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  02/2024</predmet><suma>5154.84</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>40812420</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 02/2024</predmet><suma>241.05</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>24850004</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 02/2024</predmet><suma>416.56</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>E240037</cislo><predmet>Faktúra za revíziu rozvodu miestneho rozhlasu</predmet><suma>138</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>E240038</cislo><predmet>Faktúra za opravu vedenia miestneho rozhlasu, výmenu nefunkčných tlakových reproduktorov, opravu svietidiel ver.osvetlenia, tlakový reproduktor 3ks, elektroinštalačný materiál</predmet><suma>561</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>2410/24</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 02/2024</predmet><suma>8.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-02-28</datum><cislo>2/2024</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č.2/2024</predmet><suma>12000</suma><dodavatel>Telovýchovná jednota ŠM Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>35513977</ico><adresa>076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-02-28</datum><cislo>20240272</cislo><predmet>Faktúra za ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce</predmet><suma>576</suma><dodavatel>T-MAPY s.r.o.</dodavatel><ico>43995187</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-28</datum><cislo>FV2411361</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2024</predmet><suma>58.06</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-02-28</datum><cislo>RV240051</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ - pečiatka drevená, vankúšik modrý</predmet><suma>24.9</suma><dodavatel>PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.</dodavatel><ico>31735347</ico><adresa>Mäsiarska 29, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-27</datum><cislo>VF24038</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth - AGRO</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-02-27</datum><cislo>2024014</cislo><predmet>Faktúra za servisnú prehliadku pokladnice kolkárne obce Streda nad Bodrogom</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Ing. Arpád Molnár - POMO</dodavatel><ico>33163928</ico><adresa>M.Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-02-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za hlasový paušál</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-26</datum><cislo>5022402999</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúre za ročný prístup do online časopisu - personálne oddelenie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-02-26</datum><cislo>5590043414</cislo><predmet>Zálohová faktúra za licenciu programu STP APV pre matriku na obdobie 03.2024-12.2024 a 01.2025-02.2025</predmet><suma>33.6</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-26</datum><cislo>102024011</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie - &quot; Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>7200</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-02-26</datum><cislo>037/2024</cislo><predmet>Objednávka stola na stolný tenis DONIC Waldner Classic 25 </predmet><suma>639.08</suma><dodavatel>STEN marketing s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zenklova 215, 18000 Praha 8</adresa></item><item><datum>2024-02-26</datum><cislo>038/2024</cislo><predmet>Objednávka drevenej pečiatky do cestovného pasu pre voľby prezidenta SR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.</dodavatel><ico>31735347</ico><adresa>Mäsiarska 29, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-26</datum><cislo>039/2024</cislo><predmet>Objednávka licencie programu STP APV pre matriku na obdobie 03.2024-12.2024 a 01.2025-02.2025</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-26</datum><cislo>040/2024</cislo><predmet>Objednávka servisu služobného vozidla Opel Combo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN</dodavatel><ico>52196241</ico><adresa>Hlavná 82, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-02-25</datum><cislo>2024042</cislo><predmet>Faktúra za elektroinštačné práce v budove rod.domu vo vlastníctve obce - Hlavná 393/170, Streda nad Bodrogom</predmet><suma>134.28</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-02-22</datum><cislo>034/2024</cislo><predmet>Objednávka servisu služobného vozidla Opel Combo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN</dodavatel><ico>52196241</ico><adresa>Hlavná 82, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-02-22</datum><cislo>035/2024</cislo><predmet>Objednávka sadbových zemiakov, cibule a ďalších záhradkárskych produktov podľa potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>46449086</ico><adresa>Hlavná 26/29, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-02-22</datum><cislo>240041</cislo><predmet>Faktúra za servisné prehliadky plynových kotlov - nájomný bytový dom Ružová 27, Streda nad Bodrogom</predmet><suma>672.91</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-02-22</datum><cislo>240043</cislo><predmet>Faktúra za servisnú prehliadku kotlov - MKS, Požiarna zbrojnica, MŠ, kolkáreň</predmet><suma>554.4</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-02-22</datum><cislo>8344042065</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-22</datum><cislo>036/2024</cislo><predmet>Objednávka elektroinštačných prác v budove rod.domu vo vlastníctve obce - Hlavná 393/170, Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-02-22</datum><cislo>036-1/2024</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia donášky obedov z dôvodu neposkytovania hotových jedál počas školských prázdnin 26.2.-1.3.2024 </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2024-02-22</datum><cislo>21240282</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - vlajka SR 2ks</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-21</datum><cislo>2024015</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie energetického auditu na stavbu &quot; Budova MŠ Streda nad Bodrogom&quot; k projektu &quot; Zníženie energ.náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>500</suma><dodavatel>TERA green, s.r.o.</dodavatel><ico>46879544</ico><adresa>Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2024-02-21</datum><cislo>032/2024</cislo><predmet>Objednávka drevenej pečiatky do cestovného pasu pre voľby prezidenta SR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.</dodavatel><ico>31735347</ico><adresa>Mäsiarska 29, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-21</datum><cislo>033/2024</cislo><predmet>Objednávka vlajky SR 100x150cm, uchytenie tunel - 2ks</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-20</datum><cislo>tz2024-02-07mm3</cislo><predmet>Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2024-02-20</datum><cislo>9240284</cislo><predmet>Faktúra za školenie k programu WinCITY Registratúra</predmet><suma>30</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2024-02-20</datum><cislo>FM2441855</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 02/2024</predmet><suma>66.47</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-02-20</datum><cislo>VF24032</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - obecný úrad</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>Attila Tóth – AGRO</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-02-20</datum><cislo>2024015</cislo><predmet>Faktúra za dodaný oc.valec 160kg</predmet><suma>153.6</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-02-19</datum><cislo>0042024</cislo><predmet>Faktúra za odstránenie stavieb RD v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>12255.07</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-19</datum><cislo>2024009</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie energetického certifikátu pred obnovou na stavbu &quot; Budova MŠ Streda nad Bodrogom&quot; k projektu &quot; Zníženie energ.náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>500</suma><dodavatel>TERA green, s.r.o.</dodavatel><ico>46879544</ico><adresa>Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2024-02-19</datum><cislo>240000084</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúra za degustačné poháre na víno s erbom obce 200ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gastroglass Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36720216</ico><adresa>Agátová 6, 841 01 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-02-19</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla TV426CS - Tatra DHZ</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-16</datum><cislo>240032</cislo><predmet>Faktúra za realizačný projekt el. inštalácie pre garáž Požiarnej zbrojnice a zabezpečenie odbornej prehliadky a skúšky el. inštalácie</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-02-16</datum><cislo>5924003741</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup do online časopisu - personálne oddelenie</predmet><suma>262.6</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-02-16</datum><cislo>031/2024</cislo><predmet>Objednávka ročného prístupu do online časopisu s archívom- personálne oddelenie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-02-15</datum><cislo>9240259</cislo><predmet>Faktúra za TeamViewer k programu WinCITY Registratúra - inštalácia programu_P.B.</predmet><suma>72</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2024-02-15</datum><cislo>240033</cislo><predmet>Faktúra za elektroinštalačný materiál pre garáž Požiarnej zbrojnice</predmet><suma>483</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-02-15</datum><cislo>202401385</cislo><predmet>Faktúra za riadenie a rozvoj MŠ - február 2024</predmet><suma>45.81</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-14</datum><cislo>2/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály číslo: 2/2024/MKS</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>Ján Iški</dodavatel><ico></ico><adresa> Kamenecká 126/51, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-02-14</datum><cislo>028/2024</cislo><predmet>Objednávka opravy obecného rozhlasu na ul. Hlavná, Lipová, Športová, Oslobodenia, Vápenka, Skladná, 1.mája, odstránenia nepotrebných spojov na vedení a výmeny nefunkčných reproduktorov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2024-02-14</datum><cislo>029/2024</cislo><predmet>Objednávka odstránenia nedostatkov verejného osvetlenia na ul.Kameneckej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2024-02-14</datum><cislo>030/2024</cislo><predmet>Objednávka projektu elektr.inštalácie, zabezpečenia OPaOS el.inštalácie a zabezpečenia elektroinštalačného materiálu pre garáž Požiarnej zbrojnice</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing.Vladimír Róth RV-SYSTEM</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-02-14</datum><cislo>028-1/2024</cislo><predmet>Objednávka vypracovania žiadosti o NFP  v rámci &quot; Výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách&quot;, projekt &quot; Zníženie energ.náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2024-02-14</datum><cislo>240110094</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - kolieska na kancelársku stoličku 5ks</predmet><suma>8.35</suma><dodavatel>Pro-Tech Shop s.r.o.</dodavatel><ico>52566269</ico><adresa>Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec</adresa></item><item><datum>2024-02-13</datum><cislo>240070</cislo><predmet>Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.02.-12.03.2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-12</datum><cislo>2402034</cislo><predmet>Faktúra za vzdialenú technickú podporu-rozhlas</predmet><suma>10.8</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2024-02-12</datum><cislo>04022024</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie podkladov v rámci projektu &quot; Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>984</suma><dodavatel>EU Projects, s.r.o.</dodavatel><ico>44676441</ico><adresa>Kuzmányho 71, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-12</datum><cislo>6821297187</cislo><predmet>poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla TV289DB - Honda DHZ</predmet><suma>148.19</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-09</datum><cislo>KATA-2024-20</cislo><predmet>Faktúra za opravu motorovej píly</predmet><suma>40</suma><dodavatel>KATA KISGÉP Kft</dodavatel><ico></ico><adresa>Árpád utca 56, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2024-02-08</datum><cislo>9001667061</cislo><predmet>Faktúra za poštovné služby za mesiac január 2024</predmet><suma>115.2</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-02-08</datum><cislo>1/2024/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č. 1-2024-MKS</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Patrik Visnyai</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 63, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-02-08</datum><cislo>124029125</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za mesiac 2/2024</predmet><suma>191.09</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-02-08</datum><cislo>025/2024</cislo><predmet>Objednávka 5 ks koliesok na kancelársku stoličku</predmet><suma>8.35</suma><dodavatel>Pro-Tech Shop s.r.o.</dodavatel><ico>52566269</ico><adresa>Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec</adresa></item><item><datum>2024-02-08</datum><cislo>026/2024</cislo><predmet>Objednávka čistiacich prostriedkov do kávovaru</predmet><suma>48.33</suma><dodavatel>Alza.cz a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2024-02-08</datum><cislo>027/2024</cislo><predmet>Objednávka sady stieračov, termostatu a žhaviacej sviečky do služobného vozidla Opel Combo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN</dodavatel><ico>52196241</ico><adresa>Hlavná 82, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-02-08</datum><cislo>5401995351</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar - čistiace tablety KRUPS XS3000 2ks a odvápňovač KRUPS F05400 2ks</predmet><suma>48.33</suma><dodavatel>Alza.sk s.r.o.</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-02-07</datum><cislo>7293265475</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2</predmet><suma>171.92</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-07</datum><cislo>7294097366</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>2688.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-07</datum><cislo>7294097367</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>240.62</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-07</datum><cislo>7294358078</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>811.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-07</datum><cislo>7293983532</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>148.99</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-07</datum><cislo>7293983531</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>320.76</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-07</datum><cislo>2240054</cislo><predmet>Faktúra za program WinCity Registratúra - 6. a 7.prístup</predmet><suma>192</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2024-02-07</datum><cislo>FV2410901</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2024</predmet><suma>61.8</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-02-07</datum><cislo>02/2024</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené so zabezpečením procesu verejného obstarávania &quot; Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>300</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-07</datum><cislo>06/2024</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s vypracovaním žiadosti o NFP v rámci výzvy MAS_015/7.4/6 na projekt &quot;Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>400</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-06</datum><cislo>240150</cislo><predmet>Faktúra za dodávku SFW, prác a služieb</predmet><suma>232.68</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-02-06</datum><cislo>12400046</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 1/2024</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-02-06</datum><cislo>242100347</cislo><predmet>Faktúra za prenájom pozemku navýšený o mieru inflácie</predmet><suma>66.51</suma><dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.</dodavatel><ico>36022047</ico><adresa>Martinská 49, 821 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-06</datum><cislo>FM2441305</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za mesiac 02/2024</predmet><suma>121.95</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-02-06</datum><cislo>022/2024</cislo><predmet>Objednávka multilicencie programu WinCITY Registratúra - 6.a 7.prístup,vrátane inštalácie, prepojenia programov, školenia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2024-02-06</datum><cislo>023/2024</cislo><predmet>Objednávka online vydania Obecných novín na rok 2024 od č.1 po 52</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Smrečianska 29, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-06</datum><cislo>024/2024</cislo><predmet>Objednávka dodávky a inštalácie softwéru mzdy, príprava rozpočtu 2024, spracovanie účtov.výkazov 2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-02-05</datum><cislo>2024/051</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, MŠ, MKS, ihrisko</predmet><suma>502.92</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-02-05</datum><cislo>202401018</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 01/2024</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-02-05</datum><cislo>2024009</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za január 2024</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-04</datum><cislo>2024010</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za 01/2024</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-02-02</datum><cislo>01/2024/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IOS UNLIMITED GROUPE s.r.o.</dodavatel><ico>36582395</ico><adresa>Hlavná 217/127, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-02-02</datum><cislo>FR2409513</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.19</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-02-02</datum><cislo>021/2024</cislo><predmet>Objednávka revízie rozvodu miestneho rozhlasu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>240019</cislo><predmet>Faktúra za 2ks práškového hasiaceho prístroja 6kg do budovy kultúrneho domu</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>20240026</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 02/2024</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>4487698896</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>357.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>8448278902</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 127, Hlavná 0, Požiarna zbrojnica, Dom smútku</predmet><suma>819</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>8448279122</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - nájomná bytovka</predmet><suma>28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>4487698894</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>512.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>4487698893</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>585.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>8448279843</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>568</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>4487698895</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn  - požiarna zbrojnica</predmet><suma>155.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>10240042</cislo><predmet>Faktúra za poskytované služby za obdobie 01/2024</predmet><suma>414.24</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>10240043</cislo><predmet>Faktúra na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28.11.2023 za obdobie 01/2024</predmet><suma>197.88</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>2024002</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru pre OcÚ</predmet><suma>253.4</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>8343328778</cislo><predmet>Faktúra - pokuta za nevrátenie HAG</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>FA2468444</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za 02/2024</predmet><suma>9.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>8343368564</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby za 01/2024</predmet><suma>34.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>FV240007</cislo><predmet>Faktúra za strierač predný - sada, termostat, žhaviaca sviečka</predmet><suma>135.72</suma><dodavatel>Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN</dodavatel><ico>52196241</ico><adresa>Hlavná 82, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>1024012436</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 01/2024</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>24850002</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 01/2024</predmet><suma>521.51</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>20812420</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 01/2024</predmet><suma>335.97</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>1242201327</cislo><predmet>Zálohová faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>17.04</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>691/24</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad za január 2024</predmet><suma>5203.8</suma><dodavatel>FURA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>1208/24</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 01/2024</predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2024-01-29</datum><cislo>202467888</cislo><predmet>Faktúra za licenciu ESET HOME Security Ultimate na 5 PC na 2 roky</predmet><suma>239.8</suma><dodavatel>ESET, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31333532</ico><adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-29</datum><cislo>240800022</cislo><predmet>Faktúra za degustačné poháre na víno s logom &quot; Streda nad Bodrogom - erb&quot; 200ks</predmet><suma>324</suma><dodavatel>Gastroglass Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36720216</ico><adresa>Agátová 6, 841 01 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-01-29</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistné - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-28</datum><cislo>2174411</cislo><predmet>Faktúra za online vydanie Obecných novín č.1 - 52</predmet><suma>57.2</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Smrečianska 29, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-27</datum><cislo>201559</cislo><predmet>Faktúra za úhradu členských známok DPO SR pre DHZ na rok 2024</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Územná organizácia DPO SR</dodavatel><ico>00415901</ico><adresa>M.R: Štefánika 2329, 075 01  Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-01-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>	Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-26</datum><cislo>VF24014</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - kult.dom</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth – AGRO</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-01-26</datum><cislo>018/2024</cislo><predmet>Objednávka 200 ks degustačných pohárov na víno s potlačou logo &quot; Streda nad Bodrogom - erb&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gastroglass Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36720216</ico><adresa>Agátová 6, 841 01 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2024-01-26</datum><cislo>019/2024</cislo><predmet>Objednávka odstránenia stavieb RD v obci Streda nad Bodrogom pod s.č.416 a 417</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-26</datum><cislo>020/2024</cislo><predmet>Objednávka licencie ESET HOME Security Ultimate na 5 PC na 2 roky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ESET, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31333532</ico><adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-25</datum><cislo>FM2440541</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 01/2024</predmet><suma>114.68</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2024-01-24</datum><cislo>C000000149</cislo><predmet>Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb č. C000000149</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SVOP spol. s.r.o.</dodavatel><ico>30775264</ico><adresa>Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-24</datum><cislo>016/2024</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia Energetického auditu na stavbu &quot;Budova MŠ Streda nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>500</suma><dodavatel>TERA green, s.r.o.</dodavatel><ico>46879544</ico><adresa>Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2024-01-24</datum><cislo>017/2024</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia Energetického certifikátu pred obnovou na stavbu &quot;Budova MŠ Streda nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>500</suma><dodavatel>TERA green, s.r.o.</dodavatel><ico>46879544</ico><adresa>Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2024-01-23</datum><cislo>SZ 2024 7 / 0 / 1</cislo><predmet>Servisná zmluva č. SZ 2024 7 / 0 / 1</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36450642</ico><adresa>Pod Hrádkom 13373/30, Prešov 080 05</adresa></item><item><datum>2024-01-23</datum><cislo>201450596</cislo><predmet>Faktúra za kompatibilný toner HP Q2612AD</predmet><suma>23.8</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-01-23</datum><cislo>2024/005</cislo><predmet>Faktúra za Kompresor Electrolux GL60TG, filterdehydrator 50g, servisný ventil</predmet><suma>129.68</suma><dodavatel>Maroš Djulgerov-FRIGÓRIA</dodavatel><ico>37300229</ico><adresa>Opatovská cesta 31, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-23</datum><cislo>015/2024</cislo><predmet>Objednávka tonera do tlačiarne HP Q2612AD -dvojbalenie</predmet><suma>23.8</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-01-22</datum><cislo>1/2024/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo č. 1/2024/OZ</predmet><suma>1600</suma><dodavatel>Ing. Radovan KŇURA, RK agentura</dodavatel><ico>48729426</ico><adresa>Pod Bílým Kamenem 1756, 753 01 Hranice</adresa></item><item><datum>2024-01-22</datum><cislo>8342249078</cislo><predmet>	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>33.14</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-22</datum><cislo>71355722</cislo><predmet>Faktúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka od 21.1.2024 do 20.1.2025</predmet><suma>9</suma><dodavatel>KOMENSKY, s.r.o.</dodavatel><ico>43908977</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-22</datum><cislo>24850001</cislo><predmet>Faktúra za potraviny-osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-01-22</datum><cislo>240100117</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar-plastová nádoba 120l na komunálny odpad 30ks</predmet><suma>686</suma><dodavatel>ELKOPLAST Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36851264</ico><adresa>Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice</adresa></item><item><datum>2024-01-22</datum><cislo>2024002</cislo><predmet>Faktúra za opravu - demontáž a montáž kompresora v sušičke vzduchu - Požiarna zbrojnica</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Ladislav Krajlik</dodavatel><ico>44633530</ico><adresa> Hlavná 205/53, 07683 Svätuše</adresa></item><item><datum>2024-01-22</datum><cislo>2024007</cislo><predmet>Faktúra za ročný licenčný poplatok programu kataster 2022, 2023</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Danka Tkáčová DM - SERVIS</dodavatel><ico>43330282</ico><adresa>Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany</adresa></item><item><datum>2024-01-18</datum><cislo>11/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály číslo 11/2023/MKS</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Lakefood s.r.o.</dodavatel><ico>54206332</ico><adresa>Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-18</datum><cislo>2-A-003</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-003 o nájme hrobového miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ján Danko</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 101/86, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-01-18</datum><cislo>014/2024</cislo><predmet>Objednávka autobatérií Varta blue a Varta silver do Opel Combo, Iveco Daily</predmet><suma>239.6</suma><dodavatel>Ĺudovít Moravec - Mocar</dodavatel><ico>33776539</ico><adresa>Družstevná 18, 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2024-01-17</datum><cislo>Z2024138_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>686</suma><dodavatel>ELKOPLAST Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36851264</ico><adresa>Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice</adresa></item><item><datum>2024-01-15</datum><cislo>240018</cislo><predmet>Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.1.2024 do 12.2.2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-15</datum><cislo>20240151</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ</predmet><suma>581.76</suma><dodavatel>NEKI spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50431650</ico><adresa>Dargovská 3, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-15</datum><cislo>20240151</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ-kancelárske potreby</predmet><suma>581.76</suma><dodavatel>NEKI spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50431650</ico><adresa>Dargovská 3, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-15</datum><cislo>E240007</cislo><predmet>Faktúra za opravu elektrického vedenia,a oprava rozhlasu v K.Ú. v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>380.26</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2024-01-12</datum><cislo>1/2023</cislo><predmet>Dohoda č. 1/2023 O financovaní zmien a doplnkov č.1</predmet><suma>3500</suma><dodavatel>ib vogt Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>54487081</ico><adresa>Mateja Korvína 1, Bratislava - Staré mesto 811 07</adresa></item><item><datum>2024-01-11</datum><cislo>124003493</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 1/2024</predmet><suma>235.72</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-01-11</datum><cislo>011/2024</cislo><predmet>Objednávka systému Biblib, čítačky čiarových kódov a čiarové kódy</predmet><suma>346</suma><dodavatel>SVOP spol. s.r.o.</dodavatel><ico>30775264</ico><adresa>Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-11</datum><cislo>24810037</cislo><predmet>Faktúra za knižničný systém BIBLIB</predmet><suma>346</suma><dodavatel>SVOP spol. s.r.o.</dodavatel><ico>30775264</ico><adresa>Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-11</datum><cislo>012/2024</cislo><predmet>Objednávka 2 ks práškového hasiaceho prístroja 6kg do budovy kultúrneho domu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-01-11</datum><cislo>013/2024</cislo><predmet>Objednávka kompresora, filterdehydrátora, servisného ventilu do sušičky stlačeného vzduchu na Požarnej zbrojnici</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Maroš Djulgerov-FRIGÓRIA</dodavatel><ico>37300229</ico><adresa>Opatovská cesta 31, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-10</datum><cislo>1020240008</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ</predmet><suma>250.03</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-01-10</datum><cislo>FV2410184</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 01/2024</predmet><suma>74.88</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2024-01-10</datum><cislo>1/2024</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>9082</suma><dodavatel>Gréckokatolícka eparchia Košice</dodavatel><ico>30305624</ico><adresa>Dominikánske námestie 2/A, P.O.BOX G-13, 043 43 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-10</datum><cislo>9001662001</cislo><predmet>	Faktúra za poštové služby za 12/2023</predmet><suma>86.85</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-01-10</datum><cislo>010/2024</cislo><predmet>Objednávka vykonania deratizácie bytu č.2 v nájomnom bytovom dome </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-01-10</datum><cislo>2024500398</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúre-kachle akumulačné 6kW-2ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>E-SVIT.CZ s.r.o.</dodavatel><ico>28379543</ico><adresa>Lípová 511/15, 12000 Praha 2, Česká republika</adresa></item><item><datum>2024-01-09</datum><cislo>2024200029</cislo><predmet>Zálohová faktúra za akumulačné kachle 6kW M60AK Emko, 2ks</predmet><suma>2011.5</suma><dodavatel>E-SVIT.CZ s.r.o.</dodavatel><ico>28379543</ico><adresa>Lípová 511/15, 12000 Praha 2, Česká republika</adresa></item><item><datum>2024-01-09</datum><cislo>4200121530</cislo><predmet>Preplatok-faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>-1284.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-09</datum><cislo>4200121531</cislo><predmet>Faktúra za plyn-preplatok - Materská škola</predmet><suma>-1038.26</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-09</datum><cislo>4280067762</cislo><predmet>Faktúra za plyn-preplatok-Požiarna zbrojnica</predmet><suma>-111.58</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-09</datum><cislo>4280067763</cislo><predmet>Faktúra za plyn-preplatok-kolkáreň</predmet><suma>-252.14</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-09</datum><cislo>202401003</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 12/2023</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2024-01-09</datum><cislo>007/2024</cislo><predmet>Objednávka vykonania procesu verejného obstarávania na stavebné práce &quot;Odstránenie stavieb rodinných domov v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-09</datum><cislo>008/2024</cislo><predmet>Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie - &quot;Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-01-09</datum><cislo>009/2024</cislo><predmet>Objednávka akumulačných kachlí 6kW M60AK Emko, 2ks</predmet><suma>2011.5</suma><dodavatel>E-SVIT.CZ s.r.o.</dodavatel><ico>28379543</ico><adresa>Lípová 511/15, 12000 Praha 2, Česká republika</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>FR2409308</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.19</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>7250371993</cislo><predmet>Preplatok- faktúra za elektrinu - VO , obdobie: 1.1.2023-31.12.2023</predmet><suma>-2.02</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>7250371991</cislo><predmet>Preplatok- faktúra za elektrinu - VO , obdobie: 1.1.2023-31.1.2023</predmet><suma>-363.44</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>7250371992</cislo><predmet>Preplatok-faktúra za elektrinu - VO , obdobie: 1.1.2023-31.12.2023</predmet><suma>-7.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>004/2024</cislo><predmet>Objednávka orezu stromov v k.ú. Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lesopark BM s.r.o.</dodavatel><ico>47172541</ico><adresa>Krásnovská 3, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>2242000324</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ-kancelárske potreby</predmet><suma>415.68</suma><dodavatel>Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>7293377897</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>3055.55</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>7293377898</cislo><predmet>Faktúra za  elektrinu - MKS</predmet><suma>308.71</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>7293593745</cislo><predmet>Fakrúra za elektrinu- kolkáreň</predmet><suma>212.45</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>7293982339</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>197.03</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>7293982338</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2</predmet><suma>478.56</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>7293264334</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>1213.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>005/2024</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu pre potreby OcÚ</predmet><suma>581.76</suma><dodavatel>NEKI spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50431650</ico><adresa>Dargovská 3, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>006/2024</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu pre potreby OcÚ</predmet><suma>415.68</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>VF24006</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - obecný úrad</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2024-01-08</datum><cislo>2242000324</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>415.68</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-07</datum><cislo>2401004</cislo><predmet>Faktúra za servisný poplatok -1.1.2024-31.12.2024</predmet><suma>75</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2024-01-05</datum><cislo>FV112400182</cislo><predmet>Faktúra za-Balíček Naša Strava.sk MINI -MŠ</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-01-04</datum><cislo>2504000117</cislo><predmet>Faktúra za služby Bezpečnostného centra za obdobie 1.1.2024-31.12.2024</predmet><suma>71.86</suma><dodavatel>JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36857165</ico><adresa>Sasinkova 14, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-01-04</datum><cislo>2023/707</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd-ZŠ,MKS,MŠ</predmet><suma>419.1</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2024-01-04</datum><cislo>2023399</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 12/2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-04</datum><cislo>001/2024</cislo><predmet>Objednávka nákupu tovaru - rok 2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Csaba Tóth-Alfa </dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-01-04</datum><cislo>002/2024</cislo><predmet>Objednávka nákupu tovaru - rok 2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 730/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-01-04</datum><cislo>003/2024</cislo><predmet>Objednávka nákupu tovaru - rok 2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-01-03</datum><cislo>VII.</cislo><predmet>Faktúra za členské za rok 2024</predmet><suma>76.77</suma><dodavatel>Bodrogközi EGTC</dodavatel><ico>30252530-1-05</ico><adresa>Vologda u. 4.sz., 3525 Miskolc</adresa></item><item><datum>2024-01-01</datum><cislo>FA2463534</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 1.1.2024 -31.1.2024</predmet><suma>90.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2024-01-01</datum><cislo>20240012</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 1/2024</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2024-01-01</datum><cislo>8341542802</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>0.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-01</datum><cislo>8341579565</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>34.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-01</datum><cislo>2024000412</cislo><predmet>Faktúra za GPS monitoring a knihu jázd pre 4 vozidlá na 6 mesiacov</predmet><suma>192</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>23850026</cislo><predmet>Faktúra za potraviny-osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>6230618</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programu &quot;Wincity Registratúra&quot; na rok 2023</predmet><suma>4.2</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>10230479</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 1.10.2023-12/2023</predmet><suma>342.24</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>1023122421</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 11/2023</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>14767/23</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2023</predmet><suma>4200.24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>14/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály č.: 14/2023/MKS</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Katarína Hajdóková</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 115/29, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>20230115</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za mesiac 12/2023</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>572023</cislo><predmet>Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2023</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. - o.z.Slovensko</dodavatel><ico>26474638</ico><adresa>Havlíčkova 69, 269 01 Rakovník, ČR</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>12300681</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 12/2023</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>230060</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe Mandátnej zmluvy ,,Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>CEDS,s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>23850027</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 12/2023</predmet><suma>180.85</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>15301/23</cislo><predmet>Faktúra za dodané harmonogramy </predmet><suma>240</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>2023039</cislo><predmet>	Faktúra za OBP, PO pre rok 2023</predmet><suma>984</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>202275</cislo><predmet>Faktúra za stravu pre dôchodcov-127ks</predmet><suma>495.3</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>202276</cislo><predmet>Faktúra za jednorazové obaly pre dôchodcov-202ks</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>15660/23</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 12/2023</predmet><suma>7.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>07122023</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2023</predmet><suma>246</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>01112023</cislo><predmet>Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ zo dňa 28.9.2006 a dodatku 2.11.2016</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>16116/23</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za obdobie 2023</predmet><suma>9.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-12-29</datum><cislo>210812320</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 12/2023</predmet><suma>268.65</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-12-27</datum><cislo>14083/23</cislo><predmet>Faktúra za dodané vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>432</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-12-27</datum><cislo>VF23193</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - kultúrny dom</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-12-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-23</datum><cislo>13/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály č.: 13/2023/MKS</predmet><suma>60</suma><dodavatel>SYKOSI s.r.o.</dodavatel><ico>53305728</ico><adresa>Hlavná 282/231, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>23/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o zriadení vecného bremena IN REM č. 23/2023/OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR</dodavatel><ico>30845696</ico><adresa>Pekná cesta č. 17, 831 52 Bratislava 34, </adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>1301307132</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami</predmet><suma>174.8</suma><dodavatel>Wolter Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>8340457758</cislo><predmet>	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>33.17</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>12/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály č.: 12/2023/MKS</predmet><suma>56</suma><dodavatel>Monika Kiššová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 14, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-12-21</datum><cislo>2023122101</cislo><predmet>Objednávka náhradnej žiarovky do pohonu</predmet><suma>28.36</suma><dodavatel>MONTEGO.CZ s.r.o.</dodavatel><ico>25873121</ico><adresa>Pekařská 1639/79a</adresa></item><item><datum>2023-12-21</datum><cislo>23220395</cislo><predmet>Faktúra za náhradnú žiarovku do pohonu vrat Sommer Spirit</predmet><suma>28.36</suma><dodavatel>MONTEGO.CZ s.r.o.</dodavatel><ico>25873121</ico><adresa>Pekařská 1639/79a, 74705 OPAVA</adresa></item><item><datum>2023-12-20</datum><cislo>7/2023/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Základná umelecká škola</dodavatel><ico>35544651</ico><adresa>Námestie hrdinov 10/338, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-12-20</datum><cislo>13999/23</cislo><predmet>Faktúra za dodané vrecia na komunálny odpad-150ks</predmet><suma>288</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-12-20</datum><cislo>2023073</cislo><predmet>Faktúra za nákup konkretizovaného tovaru pre- MŠ</predmet><suma>192.78</suma><dodavatel>Csaba Tóth- Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.10.2023</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.10.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>FM2351757</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 12/2023</predmet><suma>48.37</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>10230440</cislo><predmet>Faktúra za rozvodnú skriňu s príslušenstvom pre lokálnu sieť s inštaláciou</predmet><suma>303.6</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>023219</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenie 8ks pre reprezentačné účely obce</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>6827478050</cislo><predmet>Faktúra za poistenie-Zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>100.05</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>6827478093</cislo><predmet>Faktúra za poistné-Zodpovednosťzamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>159.85</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>6827478069</cislo><predmet>Faktúra za poistenie-Zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>117.3</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>6827478085</cislo><predmet>Faktúra za poistenie-Zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>88.65</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-16</datum><cislo>7723036104</cislo><predmet>Faktúra za vstupnú čistiacu rohož -1ks</predmet><suma>65.3</suma><dodavatel>UDERMAN s.r.o.</dodavatel><ico>47485353</ico><adresa>Na Kameni 385/5, 08641 Raslavice</adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>2023/126/ZBZ039</cislo><predmet>Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla</predmet><suma>2800</suma><dodavatel>Tanečné divadlo Ifjú Szívek</dodavatel><ico>31796796</ico><adresa>Mostová 8, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>230398</cislo><predmet>	Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.12.2023 do 12.1.2024</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>202320282</cislo><predmet>Faktúra za tvorbu portfólia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov</predmet><suma>37.7</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>202321200</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ-riadenie a rozvoj MŠ 12/2023</predmet><suma>47.6</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-13</datum><cislo>2023295</cislo><predmet>Faktúra za -Praktickú príručku pre kronikárov-1ks</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Regionálne vzdelávacie centrum Košice</dodavatel><ico>35532882</ico><adresa>Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-12-13</datum><cislo>178/2023</cislo><predmet>Objednávka praktickej príručky pre kronikárov 1ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regionálne vzdelávacie centrum</dodavatel><ico>35532882</ico><adresa>Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-12-13</datum><cislo>2023228</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar L-ka 30/30/3</predmet><suma>7.2</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-12-12</datum><cislo>VF23178</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - obecný úrad</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-12-12</datum><cislo>FV230386</cislo><predmet>	Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 4.Q 2023</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB PROJECT s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-12-12</datum><cislo>2406628802</cislo><predmet>Faktúra za poistné-stavby OcÚ a verejné osvetlenie</predmet><suma>471.91</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>9001652791</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za 11/2023</predmet><suma>109.95</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>1-A-142</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-A-142 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>66.4</suma><dodavatel>Alexander Krajník</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 465/13, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>1-D-78</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-D-78 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Alexander Krajník</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 465/13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>202304157</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 11/2023</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>6823990786</cislo><predmet>Faktúra za -zodpovednosť fyzických a právnických osôb</predmet><suma>193.6</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-08</datum><cislo>OPKZP-PO1-SC111-2017-32/95/455</cislo><predmet>Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke</predmet><suma>271749.63</suma><dodavatel>Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky</dodavatel><ico>42181810</ico><adresa>Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratsilava</adresa></item><item><datum>2023-12-08</datum><cislo>2023066</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ</predmet><suma>169.75</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-12-08</datum><cislo>2023065</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  -píla na konáre STIHL HT56C</predmet><suma>399</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-12-08</datum><cislo>123299662</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 12/2023</predmet><suma>111.058</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2023-12-07</datum><cislo>23/45/010/126</cislo><predmet>Dohoda č.23/45/010/126 uzatvorená podľa § 10 ods. o pomoci v hmotnej núdzi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-12-07</datum><cislo>177/2023</cislo><predmet>Objednávka darčekových balení v počte 8ks pre reprezentačné účely obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anna Nagyová - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>33148449</ico><adresa>Tokajská 118/19, 07631 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>23/2023</cislo><predmet>Mandátna zmluva č. 23/2023</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Ing. Iveta Sabaková</dodavatel><ico>33157413</ico><adresa>Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>7294162112</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>1110.93</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>7293662316</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>245.87</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>7292579884</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2</predmet><suma>425.12</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>7292579885</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-MŠ</predmet><suma>188.23</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>7292381798</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>2200.88</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>7292381799</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>303.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>75-3-0000103</cislo><predmet>Opravná faktúra za vrátenie tovaru na sklad</predmet><suma>-56.8</suma><dodavatel>AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36450642</ico><adresa>Pod Hrádkom 13373/30, Prešov 080 05</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>2023070</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby za 10/2023, 11/2023</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>176/2023</cislo><predmet>Objednávka sady toneru do tlačiarne </predmet><suma>89</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-12-05</datum><cislo>1480/2023/UZ</cislo><predmet>Zmluva o termínovanom úvere č. 1480/2023/UZ</predmet><suma>30000</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka, a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-05</datum><cislo>FS 809/C/2023</cislo><predmet>Faktúra za zálohovú faktúru za náhradné diely do SOLÁRKA-PK QUAD(posyp miestnych kom.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DEXWAL</dodavatel><ico>655-000-04-16</ico><adresa>Dobrowoda 12, 28-100 Busko-Zdrój</adresa></item><item><datum>2023-12-05</datum><cislo>FR2309118</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú telefónnu službu</predmet><suma>25.19</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-12-04</datum><cislo>2023358</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 11/2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-04</datum><cislo>173/2023</cislo><predmet>Objednávka batérie do alarmu na požiarnej zbrojnici</predmet><suma>19.49</suma><dodavatel>DTW, s.r.o.</dodavatel><ico>36831379</ico><adresa>Gogoľova 2304/18</adresa></item><item><datum>2023-12-04</datum><cislo>174/2023</cislo><predmet>Objednávka opravy a servisnej kontroly plynových kotlov a elektrického kotla v budovách v správe Obce Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-12-04</datum><cislo>175/2023</cislo><predmet>Objednávka čiernych vriec na komunálny odpad 150ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-12-03</datum><cislo>12300620</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 11/2023</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-12-03</datum><cislo>2023/630</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd-ZŠ,MŠ,MKS</predmet><suma>419.1</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>FP73/2023</cislo><predmet>Zálohová faktúra za náhradné diely do SOLÁRKA-PK QUAD(posyp miestnych kom.</predmet><suma>319</suma><dodavatel>DEXWAL</dodavatel><ico>655-000-04-16</ico><adresa>Dobrowoda 12, 28-100 Busko-Zdrój</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>8339791153</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>41.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>8339750349</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>140.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>FA2358665</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.12.2023-31.12.2023</predmet><suma>90.46</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>4480835526</cislo><predmet>	Faktúra za plyn-Požiarna zbrojnica</predmet><suma>112.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>4480835527</cislo><predmet>Faktúra za plyn-Kolkáreň</predmet><suma>253.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo> 4480835524</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn-MKS</predmet><suma>542.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>4480835525</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>419.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>20230225</cislo><predmet>	Faktúra za internet do kolkárne 12/2023</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>10230437</cislo><predmet>Faktúra za mini SBC server - predaj, inštalácia a konfigurácia</predmet><suma>192</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>10230436</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby za 11/2023</predmet><suma>342.24</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>2023059</cislo><predmet>Faktúra za zazimovanie zavlaž.systému na fut.ihrisko</predmet><suma>195</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192055</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>172/2023</cislo><predmet>Objednávka opravy a servisnej kontroly plynových kotlov v nájomnej bytovke</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>172-1/2023</cislo><predmet>Objednávka zazimovania zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192055</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>Dodatok 1/2024 </cislo><predmet>Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>FM2350982</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za mesiac 11/2023</predmet><suma>79.18</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>1023112424</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 11/2023</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>230923</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác. a služieb podľa špec.v DL:230923/D1</predmet><suma>98.64</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>20230099</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 11/2023</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>13293/23</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2023</predmet><suma>4204.92</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>28/2023</cislo><predmet>Faktúra za výkon stavebného dozoru pri výstavbe kompostárne v rámci projektu</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>1020230110</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ</predmet><suma>372.1</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>230055</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe Mandátnej zmluvy č.5/2023/OZ- &quot;Kompostáreň v obci&quot;</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>CEDS,s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>23850024</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 11/2023</predmet><suma>687.97</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>190812320</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 11/2023</predmet><suma>235.17</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>13719/23</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 11/2023</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>170/2023</cislo><predmet>Objednávka letnej zmesi do ostrekovačov 50L</predmet><suma>41.5</suma><dodavatel>ERING s.r.o.</dodavatel><ico>50454561</ico><adresa>Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>171/2023</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do posypu komunikácií Solarka </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DEXWAL</dodavatel><ico>655-000-04-16</ico><adresa>Dobrowoda 12, 28-100 Busko-Zdrój</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>13929/23</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 11/2023</predmet><suma>135.36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>13928/23</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>670.23</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>KZ/5/2023 </cislo><predmet>Rámcová  Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-11-28</datum><cislo>12647/23</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-11-28</datum><cislo>2 - A - 342</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2 - A - 342 o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Szemanová</dodavatel><ico></ico><adresa>Bodrog 112, Svätá Mária</adresa></item><item><datum>2023-11-28</datum><cislo>65-3-0000586</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar -Technika pre projekt,,Kompostáreň&quot; -zátka, veko, mazací lis</predmet><suma>195.4</suma><dodavatel>AGROKOM-PLUS,s.r.o.</dodavatel><ico>36450642</ico><adresa>Pod Hrádkom 13373/30, Prešov 080 05</adresa></item><item><datum>2023-11-28</datum><cislo>169/2023</cislo><predmet>Objednávka opravy sušičky stlačeného vzduchu na Požiarnej zbrojnici</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Krajlik</dodavatel><ico>44633530</ico><adresa> Hlavná 205/53, 07683 Svätuše</adresa></item><item><datum>2023-11-27</datum><cislo>12508/23</cislo><predmet>Faktúra za dodané nádoby-1100L kontajner-1ks</predmet><suma>252</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-11-27</datum><cislo>2023059</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru-umývačka riadu Whirlpool WFO3033PLX</predmet><suma>479.9</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-11-27</datum><cislo>FV2317081</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 11/2023</predmet><suma>52.15</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2023-11-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-24</datum><cislo>5022315190</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúre za Verejnú správu SR - ročný prístup</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-11-23</datum><cislo>VF2023/337</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar-dvojkrídlová informačná vitrína +stojany</predmet><suma>633.6</suma><dodavatel>L-DEN Slovakia,spol.s.r.o.</dodavatel><ico>44646488</ico><adresa>Kamenná 202/40, 96622 Lutila</adresa></item><item><datum>2023-11-23</datum><cislo>20234070</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby podľa objednávky</predmet><suma>129.31</suma><dodavatel>NEKI spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50431650</ico><adresa>Dargovská 3, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-23</datum><cislo>168/2023</cislo><predmet>Objednávka igelitových tašiek 500 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Karel Zeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Vysokomýtská 1375, 565 01 Choceň 1</adresa></item><item><datum>2023-11-22</datum><cislo>8338668332</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.14</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-22</datum><cislo>202318561</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>202301247</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ</predmet><suma>852.5</suma><dodavatel>IMPREX, s.r.o.</dodavatel><ico>44724098</ico><adresa>Čerenčianska 4410, 97901 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>1-D-172</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Michaela Madžarová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 616/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>1-B-366</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Nikoleta Štellmachová</dodavatel><ico></ico><adresa>Nová Ľubovňa 365, 065 11</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>166/2023</cislo><predmet>Objednávka tovaru pre darčekové balíčky /Mikuláš, dôchodcovia/</predmet><suma>852.5</suma><dodavatel>IMPREX, s.r.o.</dodavatel><ico>44724098</ico><adresa>Čerenčianska 4410, 97901 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>167/2023</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu pre potreby OcÚ</predmet><suma>129.31</suma><dodavatel>NEKI spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50431650</ico><adresa>Dargovská 3, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>2-A-341</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 2-A-341, O nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji </predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Alexander Ferko</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 318/305, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>60-3-0000270</cislo><predmet>Faktúra za techniku pre projekt- Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>238180.8</suma><dodavatel>AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36450642</ico><adresa>Pod Hrádkom 13373/30, Prešov 080 05</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>FV2316908</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 11/2023</predmet><suma>27.22</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla TV426CS</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>6816228857</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu-MŠ</predmet><suma>53.63</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>0802023</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál </predmet><suma>101.14</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 730/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>165/2023</cislo><predmet>Objednávka igelitových tašiek 250 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Karel Zeman</dodavatel><ico></ico><adresa>Vysokomýtská 1375, 565 01 Choceň 1</adresa></item><item><datum>2023-11-16</datum><cislo>10/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Zuzana Nagyová</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 52/28, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-11-15</datum><cislo>20230025</cislo><predmet>Faktúra za vykonané deratizačné služby</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-11-15</datum><cislo>FR2308945</cislo><predmet>Faktúra za zriadenie služby Internet</predmet><suma>71.2</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-11-15</datum><cislo>Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.10.2023 - 22/2023/OZ</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.10.2023 - 22/2023/OZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-15</datum><cislo>Dodatok č.4 k zmluve č. 3086901 o poskytovaní verejných služieb</cislo><predmet>Dodatok č.4 k zmluve č. 3086901 o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-11-15</datum><cislo>230890</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác prostred. vzdial. podpory podľa špecifikácie v DL: č. 230890/D1</predmet><suma>32.4</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-11-15</datum><cislo>164/2023</cislo><predmet>Objednávka vstupnej čistiacej rohožky</predmet><suma>65.3</suma><dodavatel>UDERMAN s.r.o.</dodavatel><ico>47485353</ico><adresa>Na Kameni 385/5, 08641 Raslavice</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>202269</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>284</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>Dodatok ku zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307726</cislo><predmet>Dodatok ku zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307726</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>5923027253</cislo><predmet>Zálohová faktúra za -Verejná správa SR-Daňová a mzdová pohotovosť</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>202304151</cislo><predmet>Faktúra za toner KONIKA MINOLTA BIZHUB</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>230359</cislo><predmet>Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.11.2023 do 12.12.2023</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>2023102332</cislo><predmet>Faktúra za mrazuvzdornú kvapalinu DYNAMAX SCREENWASH 50L-1ks</predmet><suma>102.6</suma><dodavatel>ERING s.r.o.</dodavatel><ico>50454561</ico><adresa>Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>FM2350375</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 11/2023</predmet><suma>123.5</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>20230023</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie GP-určenie vlastníckých práv pozemkov</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>6824120053</cislo><predmet>Faktúra za poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla</predmet><suma>56</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>161/2023</cislo><predmet>Objednávka mrazuvzdornej kvapaliny DYNAMAX SCREENWASH 50L-1ks</predmet><suma>102.6</suma><dodavatel>ERING s.r.o.</dodavatel><ico>50454561</ico><adresa>Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>162/2023</cislo><predmet>Objednávka podávania stravy pre hostí OcÚ dňa 14.11.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>163/2023</cislo><predmet>Objednávka ročného prístupu na portál vssr.sk</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-11-13</datum><cislo>Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 6/2023 zo dňa 12.04.2023</cislo><predmet>Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 6/2023 zo dňa 12.04.2023</predmet><suma>543.7</suma><dodavatel>RESTART</dodavatel><ico>42327768</ico><adresa>Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2023-11-13</datum><cislo>VF23164</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - kultúrny dom</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-11-10</datum><cislo>3523240</cislo><predmet>Faktúra za pracovný kalendár 2024 -20ks</predmet><suma>40.99</suma><dodavatel>NOVÁ PRÁCA,s.r.o.</dodavatel><ico>35733594</ico><adresa>Barónka 12, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-10</datum><cislo>12300562</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 10/2023</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-11-10</datum><cislo>6824066579</cislo><predmet>Faktúra za poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla</predmet><suma>205.7</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-09</datum><cislo>9001644113</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za 10/2023</predmet><suma>111.55</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-11-09</datum><cislo>160/2023</cislo><predmet>Objednávka pracovných kalendárov na rok 2024, 20ks</predmet><suma>41</suma><dodavatel>NOVÁ PRÁCA,s.r.o.</dodavatel><ico>35733594</ico><adresa>Barónka 12, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-08</datum><cislo>2311050</cislo><predmet>Faktúra za opravu rozhlasu v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>494.85</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2023-11-08</datum><cislo>5500000001</cislo><predmet>Návrh poistnej zmluvy číslo 5500000001 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis</predmet><suma>24113.29</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>2023054</cislo><predmet>Faktúra za  spotrebný materiál</predmet><suma>256.65</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>2023055</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>143.35</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>FV2316108961</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar-archivačné úložné krabice Emba-10ks</predmet><suma>67.75</suma><dodavatel>CAMEA SK,s.r.o.</dodavatel><ico>36468924</ico><adresa>Sabinovská 37/5065, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>159/2023</cislo><predmet>Objednávka kontroly a servisu trasových zosilňovačov, reproduktorov v k.ú. Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>159-1/2023</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia geometrického plánu parc.č.740,744/2,748,749,750,751</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>1-B-144</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-144, O nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji </predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Ján Ivanoc</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 120/39, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>64081123</cislo><predmet>Faktúra za seminárni poplatok za Fehér Magdaléna ,,Správa registratúry, vyraďovacie konanie&quot;</predmet><suma>39.96</suma><dodavatel>VESNA</dodavatel><ico>45739153</ico><adresa>Smolenická 3048/14, 85105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>202304145</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 10/2023</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Juraj Pikó - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>20230089</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 10/2023</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>7292578637</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu-VO, obdobie:1.10.2023-31.10.2023</predmet><suma>1028.81</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>158/2023</cislo><predmet>Objednávka archivačných krabíc pre potreby OcÚ</predmet><suma>67.75</suma><dodavatel>CAMEA SK,s.r.o.</dodavatel><ico>36468924</ico><adresa>Sabinovská 37/5065, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>7294355707</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-MŠ, obdobie:1.10.2023-31.10.2023</predmet><suma>152.81</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>7294355706</cislo><predmet>faktúra za elekrinu - VO, obdobie:1.10.2023-31.10.2023</predmet><suma>396.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>7292675590</cislo><predmet>Faktúra za elekrinu -kolkáreň, obdobie:1.10.2023-31.10.2023</predmet><suma>315.25</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>7293079552</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-MKS, obdobie: 1.10.2023-31.10.2023</predmet><suma>308.81</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>7293079551</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ, obdobie: 1.10.2023-31.10.2023</predmet><suma>1220.51</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>24/2023</cislo><predmet>Faktúra za dodanie cibule pre ŠJ pri MŠ za mesiac 11/2023</predmet><suma>0.1</suma><dodavatel>Materská škola-Óvoda</dodavatel><ico>31943811</ico><adresa>Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>FV2316544</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 11/2023</predmet><suma>72.01</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>2023324</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 10/2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-05</datum><cislo>2023/567</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd-ZŠ,MŠ,MKS</predmet><suma>419.1</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-11-03</datum><cislo>FR2308868</cislo><predmet>Faktúra za verejnú hlasovú službu</predmet><suma>169.19</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-11-02</datum><cislo>10230389</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 10/2023</predmet><suma>277.26</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Kameničná 7, 040 15 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-02</datum><cislo>157/2023</cislo><predmet>Objednávka plastového kontajnera 1100 l pre komunálny odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>20230209</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 11/2023</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>4414785105</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>419.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>4414785106</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn  - požiarna zbrojnica</predmet><suma>112.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>4414785104</cislo><predmet>Fakrúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>542.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>4414785107</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - Športová-kolkáreň</predmet><suma>253.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>8424351129</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>408</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>8424350390</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -nájomná bytovka</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>8424350168</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO, MKS, Požiarna zbrojnica</predmet><suma>1290</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>FA2353828</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 1.11.2023-30.11.2023</predmet><suma>71.74</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>8337975691</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>40.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>8338005615</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>271.38</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>2023/084</cislo><predmet>Faktúra za orezávanie suchých konárov na veľkej vŕbe pri ZŠ</predmet><suma>660</suma><dodavatel>Lesopark BM s.r.o.</dodavatel><ico>47172541</ico><adresa>Krásnovská 3, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>1023102489</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 10/2023	</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>202266</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre dôchodcov-dňa 30.10.2023 </predmet><suma>191.1</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi-THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských Hrdinov 141/19 , 07643 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestoru číslo: 2/2021/NZ zo dňa 14.12.2021</cislo><predmet>Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestoru číslo: 2/2021/NZ zo dňa 14.12.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>1-B-91</cislo><predmet>Nájomná zmluva č. 1-B-91, O nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji </predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Szilvia Mihácsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Spitálska 8/15, 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>230050</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe Mandátnej zmluvy č.5/2023/OZ</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>11712/23</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2023</predmet><suma>6292.38</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>170812320</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 10/2023</predmet><suma>140.88</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>23850023</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 10/2023</predmet><suma>385.01</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>12071/23</cislo><predmet>	Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 10/2023</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>12436/23</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu-veľkoobjemový kontajner</predmet><suma>229.96</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 04442 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>23850022</cislo><predmet>	Faktúra za potraviny-osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-10-30</datum><cislo>202265</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ-27.10.2023,,Stretnutie dôchodcov&quot;</predmet><suma>675</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-10-30</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb-budovy ZMOS</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-27</datum><cislo>230850</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác. a služieb podľa špec.v DL:230850/D1</predmet><suma>98.64</suma><dodavatel>SECOMP,s.r.o.</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-10-26</datum><cislo>23VF00067</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na stavbe &quot;Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>24113.29</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195/55, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2023-10-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-26</datum><cislo>2023190</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar-plocháč 30/4</predmet><suma>13.61</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>Dodatok č. 3 o poskytovaní verejných služieb - VoIP k zmluve č. 3086901</cislo><predmet>Dodatok č. 3 o poskytovaní verejných služieb - VoIP k zmluve č. 3086901</predmet><suma>0</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295068279</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - VO , obdobie: 1.1.2023-31.1.2023</predmet><suma>-42.53</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295079927</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - OcÚ, obdobie:1.2.2023-28.2.2023</predmet><suma>-114.49</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295056582</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - kolkáreň , obdobie: 1.1.2023-31.1.2023</predmet><suma>-4.92</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295062054</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - OcÚ, obdobie:1.1.2023-31.1.2023</predmet><suma>-128.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295068281</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MŠ , obdobie: 1.1.2023-31.1.2023</predmet><suma>-5.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295062056</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MKS , obdobie: 1.1.2023-31.1.2023</predmet><suma>-6.25</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295068280</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - VO , obdobie: 1.1.2023-31.1.2023</predmet><suma>-19.07</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295076379</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - kolkáreň, obdobie:1.2.2023-28.2.2023</predmet><suma>-4.61</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295070955</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MŠ, obdobie:1.2.2023-28.2.2023</predmet><suma>-5.09</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7292957268</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - VO , obdobie: 1.2.2023-28.2.2023</predmet><suma>-15.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295079928</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MKS , obdobie: 1.2.2023-28.2.2023</predmet><suma>-8.17</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295085226</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - VO , obdobie: 1.2.2023-28.2.2023</predmet><suma>-34.78</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295095599</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - OcÚ , obdobie:1.3.2023-31.3.2023</predmet><suma>-93.64</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295100114</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - kolkáreň, obdobie:1.3.2023-31.3.2023</predmet><suma>-6.52</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295090852</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - VO, obdobie:1.3.2023-31.3.2023</predmet><suma>-33.54</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295085927</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MŠ, obdobie:1.3.2023-31.3.2023</predmet><suma>-6.01</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295095600</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MKS , obdobie: 1.3.2023-31.3.2023</predmet><suma>-6.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295086645</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - VO , obdobie: 1.3.2023-31.3.2023</predmet><suma>-15.85</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295106834</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MŠ, obdobie:1.3.2023-31.3.2023</predmet><suma>-4.79</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295113784</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - OcÚ , obdobie:1.4.2023-30.4.2023</predmet><suma>-62.47</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295113783</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MKS , obdobie: 1.4.2023-30.4.2023</predmet><suma>-5.84</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295117302</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - VO , obdobie: 1.4.2023-30.4.2023</predmet><suma>-27.17</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295105877</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - kolkáreň , obdobie: 1.4.2023-30.4.2023</predmet><suma>-6.88</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>7295106837</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - VO, obdobie: 1.4.2023-30.4.2023</predmet><suma>-12.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>202315929</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ -10/2023</predmet><suma>47.6</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>156/2023</cislo><predmet>Objednávka podávania stravy pre 150 osôb dňa 27.10.2023 -stretnutie dôchodcov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>10230351</cislo><predmet>mini SBC server - predaj, inštalácia a konfigurácia</predmet><suma>1008</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-24</datum><cislo>2023030</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov č.1 spoločného ÚPN </predmet><suma>5400</suma><dodavatel>BOSKOV s.r.o.</dodavatel><ico>46461701</ico><adresa>Myslina 15, 066 01 Myslina</adresa></item><item><datum>2023-10-24</datum><cislo>Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní verejných služieb</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-10-24</datum><cislo>22/2023/OZ</cislo><predmet>Rámcová zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ICT Solution, s.r.o.</dodavatel><ico>46914773</ico><adresa>Kameničná 7, 040 15 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-24</datum><cislo>202315755</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ-SVET ŠKôLKARA č.15</predmet><suma>38.2</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-24</datum><cislo>155/2023</cislo><predmet>Objednávka opravy rozhlasu v k.ú. Streda nad Bodrogom a verejného osvetlenia na ulici 1.mája</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2023-10-23</datum><cislo>154/2023</cislo><predmet>Objednávka náplní do tlačiarne EPSON </predmet><suma>17.3</suma><dodavatel>Jaroslav Adamec - Phobosstudio</dodavatel><ico>41596404</ico><adresa>SNP 1155/21, 972 01 Bojnice</adresa></item><item><datum>2023-10-22</datum><cislo>8336884938</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-19</datum><cislo>123254296</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 10/2023</predmet><suma>245.02</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7295505362</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - obecný úrad , obdobie:1.3.2023-31.3.2023</predmet><suma>-311.78</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7295505363</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MKS , obdobie: 1.3.2023-31.3.2023</predmet><suma>-21.28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7299401715</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MKS , obdobie: 1.2.2023-28.2.2023</predmet><suma>-27.23</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7299401714</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - obecný úrad , obdobie 1.2.2023-28.2.2023</predmet><suma>-381.26</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7296111869</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MKS , obdobie: 1.1.2023-31.1.2023</predmet><suma>-20.86</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7296111868</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - obecný úrad , obdobie:1.1.2023-31.1.2023</predmet><suma>-428.87</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7297404534</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MKS , obdobie: 1.4.2023-30.4.2023</predmet><suma>-19.45</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7297404533</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - obecný úrad , obdobie:1.4.2023-30.4.2023</predmet><suma>208</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7297809612</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - VO, obdobie:1.1.2023-31.1.2023</predmet><suma>-141.62</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7295905714</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - kolkáreň, obdobie:1.1.2023-31.1.2023</predmet><suma>-16.45</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7298003188</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - VO, obdobie:1.2.2023-28.2.2023</predmet><suma>-115.79</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7296307426</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - kolkáreň, obdobie:1.2.2023-28.2.2023</predmet><suma>-15.38</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7295704387</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MŠ, obdobie:1.2.2023-28.2.2023</predmet><suma>-16.94</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7295704386</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - VO, obdobie:1.2.2023-28.2.2023</predmet><suma>-52.64</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7298004878</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - kolkáreň, obdobie:1.3.2023-31.3.2023</predmet><suma>-21.77</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7299807279</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - VO, obdobie:1.3.2023-31.3.2023</predmet><suma>-111.7</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7295705629</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - Hlavná 2 ,obdobie:1.3.2023-31.3.2023</predmet><suma>-52.81</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7295705630</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MŠ, obdobie:1.3.2023-31.3.2023</predmet><suma>-20.05</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7299608167</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - hlavná 2 , obdobie: 1.4.2023-30.4.2023</predmet><suma>-42.61</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7299608168</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MŠ , obdobie: 1.4.2023-30.4.2023</predmet><suma>-15.91</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7295907452</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - kolkáreň , obdobie: 1.4.2023-30.4.2023</predmet><suma>-22.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>7296309343</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - VO , obdobie: 1.4.2023-30.4.2023</predmet><suma>-90.44</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>23066</cislo><predmet>Faktúra za konzultačno-poradenské služby ,,Zníženie ener.náročnosti budovy KD&quot;</predmet><suma>552</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>20230021</cislo><predmet>Faktúra za výmenu zimných pneumatík a servis vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>326.51</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>202264</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ ,,Tanečné divadlo Ifjú Szívek&quot;</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>153/2023</cislo><predmet>Objednávka výmeny zimných pneumatík a servisu vozidla Śkoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-10-17</datum><cislo>FM2349478</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 10/2023</predmet><suma>116.09</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-10-17</datum><cislo>23-331-01875</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-331-01875</predmet><suma>2500</suma><dodavatel>Fond na podporu kultúry národnostných menšín</dodavatel><ico>51049775</ico><adresa>Cukrová 14, 811 08 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>21/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>47242.69</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>VF23149</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - obecný úrad</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>230314</cislo><predmet>Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.10.2023 do 12.11.2023</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-12</datum><cislo>1020230090</cislo><predmet>Faktúra za konkretizovaný tovar podľa objednávky</predmet><suma>107.28</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>2023/073</cislo><predmet>Faktúra za orezanie suchých konárov na veľkej vŕbe pri ZŠ</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Lesopark BM s.r.o.</dodavatel><ico>47172541</ico><adresa>Krásnovská 3, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>2231124516</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel -NÓTAEST</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>9001638846</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za 09/2023</predmet><suma>85.6</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>23216</cislo><predmet>Faktúra za tlač na banner, a za  tlač  letákov- 400ks, Ifjú Szivek</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>1 - D -168</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Aurélia Reichelová</dodavatel><ico></ico><adresa>Rybný trh 331/3, Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>149/2023</cislo><predmet>Objednávka tlače letákov A4</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>150/2023</cislo><predmet>Objednávka veľkokapacitného kontajnera 3ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Jantárova 1, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>151/2023</cislo><predmet>Objednávka podávania stravy pre hostí OcÚ dňa 15.10.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>152/2023</cislo><predmet>Objednávka harmonogramu na rok 2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Jantárova 1, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-10</datum><cislo>0512023</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie pre 6 osôb v termíne od 7.10.2023-9.10.2023</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-10-10</datum><cislo>102023085</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom ,,Rekonštrukcia domu smútku v obci&quot;</predmet><suma>2400</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-10-09</datum><cislo>2023064</cislo><predmet>Faktúra za verejné predstavenie &quot;Kukučie vajíčko 2&quot;</predmet><suma>2500</suma><dodavatel>Tanečné divadlo Ifjú Szívek</dodavatel><ico>31796796</ico><adresa>Mostová 8, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-09</datum><cislo>12300498</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 9/2023</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-10-07</datum><cislo>148/2023</cislo><predmet>Objednávka podávania stravy pre hostí OcÚ dňa 8.10.2023 - Nótaest</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-10-06</datum><cislo>2023/102/ZVP027</cislo><predmet>Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla</predmet><suma>2500</suma><dodavatel>Tanečné divadlo Ifjú Szívek</dodavatel><ico>31796796</ico><adresa>Mostová 8, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-06</datum><cislo>2023058</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby za 08/2023, 09/2023</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2023-10-06</datum><cislo>146/2023</cislo><predmet>Objednávka podávania stravy pre hostí OcÚ dňa 10.11.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-10-06</datum><cislo>147/2023</cislo><predmet>Objednávka ubytovania pre hostí OcÚ od 7.-9.10.2023 pre 6 osôb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Skalina - Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>7292485675</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>351.84</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>7292576755</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-MŠ</predmet><suma>154.04</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>7292576754</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-Hlavná 2</predmet><suma>327.85</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>7293262642</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>854.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>7293656246</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu-MKS</predmet><suma>386.99</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>7293656245</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>491.06</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>20233494</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby podľa objednávky</predmet><suma>144.71</suma><dodavatel>NEKI spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50431650</ico><adresa>Dargovská 3, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>20230081</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 09/2023</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>FV112303507</cislo><predmet>Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-10-05</datum><cislo>FM2349010</cislo><predmet>	Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 10/2023</predmet><suma>108.11</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-10-04</datum><cislo>145/2023</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu pre potreby OcÚ</predmet><suma>144.71</suma><dodavatel>NEKI spol. s.r.o.</dodavatel><ico>50431650</ico><adresa>Dargovská 3, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-03</datum><cislo>202261</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre členov volebných komisií na deň 30.09.2023-2x30porcií</predmet><suma>495</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-10-03</datum><cislo>FV230232</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2023</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB PROJECT s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-10-02</datum><cislo>Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-051/2022/SOIROPPO3-302071BRS6/1</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-051/2022/SOIROPPO3-302071BRS6/1</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky</dodavatel><ico>00165182</ico><adresa>Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-10-02</datum><cislo>202304133</cislo><predmet>	Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 09/2023 a Gembird adaptér -1ks</predmet><suma>104</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-10-02</datum><cislo>2023283</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 09/2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-01</datum><cislo>20230192</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 10/2023</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-10-01</datum><cislo>FA2349026</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.10.2023-31.10.2023</predmet><suma>66.96</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-10-01</datum><cislo>4464909333</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn-MŠ</predmet><suma>419.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>Faktúrazaplyn-MŠ</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-01</datum><cislo>4464909335</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>253.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>Faktúrazaplyn-MŠ</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-01</datum><cislo>4464909334</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn  - požiarna zbrojnica</predmet><suma>112.9</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-01</datum><cislo>4464909332</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>542.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>Faktúrazaplyn-MŠ</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-01</datum><cislo>8336226694</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>91.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-01</datum><cislo>8336195000</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>157.78</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>1023092478</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 09/2023	</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>23850021</cislo><predmet>	Faktúra za potraviny-osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>23850020</cislo><predmet>Faktúra za potraviny-osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>2023/507</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz odpadových vôd-ZŠ,MŠ,MKS</predmet><suma>335.28</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>10465/23</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  09/2023</predmet><suma>4199.88</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>23850019</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 09/2023</predmet><suma>390.65</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>10875/23</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 9/2023</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>230045</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe Mandátnej zmluvy č.5/2023/OZ- &quot;Kompostáreň v obci&quot;</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>20/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Ozvučenie a osvetlenie na akcii &quot;Nótaest&quot;</predmet><suma>550</suma><dodavatel>Nagy Lajos</dodavatel><ico></ico><adresa>Várhegy utca 3, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>10029/23</cislo><predmet>Faktúra za dodané vrecia na komunálny odpad-150ks</predmet><suma>288</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Jantárova 1, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>20232667</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ podľa objednávky</predmet><suma>75.1</suma><dodavatel>Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>141/2023</cislo><predmet>Objednávka deratizačných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>142/2023</cislo><predmet>Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie - &quot;Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>143/2023</cislo><predmet>Objednávka vykonania procesu verejného obstarávania na stavebné práce na stavbu &quot;Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>144/2023</cislo><predmet>Objednávka vypracovania žiadosti o NFP  v rámci výzvy MAS BODROG o.z.- &quot;Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>20230047</cislo><predmet>Faktúra za overenie súladu výročnej správy za rok 2022 s účtovnou závierkou</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>150812320</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 09/2023</predmet><suma>338.83</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-09-28</datum><cislo>IROP-Z302091CZQ4-91-108</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku</predmet><suma>7800</suma><dodavatel>Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky</dodavatel><ico>50349287</ico><adresa>Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika</adresa></item><item><datum>2023-09-28</datum><cislo>5190063439</cislo><predmet>Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-28</datum><cislo>5190063439</cislo><predmet>Faktúra za úrazové poistenie UPSVaR</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-28</datum><cislo>1301303252</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami</predmet><suma>105.78</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2023-09-27</datum><cislo>138/2023</cislo><predmet>Objednávka vriec na komunálny odpad s potlačou &quot;FURA&quot; 150ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Jantárova 1, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-27</datum><cislo>139/2023</cislo><predmet>Objednávka čistiacich prostriedkov do kávovaru</predmet><suma>27.98</suma><dodavatel>Alza.cz a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2023-09-27</datum><cislo>140/2023</cislo><predmet>Objednávka orezania suchých konárov pri ZŠ Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lesopark BM s.r.o.</dodavatel><ico>47172541</ico><adresa>Krásnovská 3, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-09-27</datum><cislo>230100169</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ</predmet><suma>660</suma><dodavatel>VHM Corp s.r.o.</dodavatel><ico>53898834</ico><adresa>Tallerova 4, 81102 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-09-26</datum><cislo>137/2023</cislo><predmet>Objednávka dvojkrídlovej informačnej vitríny 1000x2250 mm</predmet><suma>0</suma><dodavatel>L-DEN Slovakia spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenná 202/40, 96622 Lutila</adresa></item><item><datum>2023-09-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko,a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-26</datum><cislo>1 - E -59</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Karol Lenárt</dodavatel><ico></ico><adresa>Letná 807/10A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-09-22</datum><cislo>č. 8/2023</cislo><predmet>ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 8/2023</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Spoločnosť Tavi Klub - Tavi Klub Társulás</dodavatel><ico>35558938</ico><adresa>Spodná 887/11, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-09-22</datum><cislo>6/2023/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Súkromná základná umelecká škola Lesná 55 Bačkov</dodavatel><ico>42410002</ico><adresa>Lesná 55, 076 61 Bačkov</adresa></item><item><datum>2023-09-22</datum><cislo>23195</cislo><predmet>Faktúra za tlač plagátov A3 - 30ks</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2023-09-22</datum><cislo>202253</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ - 12.9.2023</predmet><suma>420</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-09-22</datum><cislo>8335107549</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.97</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-22</datum><cislo>135/2023</cislo><predmet>Objednávka vlajky SR 100x150cm, uchytenie tunel - 2ks</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-22</datum><cislo>136/2023</cislo><predmet>Objednávka daňových tlačív</predmet><suma>69.1</suma><dodavatel>CONNECT - Marczibál Zsolt</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2023-09-22</datum><cislo>Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexebiznis účet</cislo><predmet>Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexebiznis účet</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka, a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-22</datum><cislo>21231463</cislo><predmet>Faktúra za SR vlajka-rozmer vlajky 150x100cm - 2ks</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>2U spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-21</datum><cislo>č. 7/2023</cislo><predmet>ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 7/2023</predmet><suma>900</suma><dodavatel>Vinohradnícky spolok Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>50164058</ico><adresa>Hlavná 217/127,076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-09-21</datum><cislo>231588</cislo><predmet>Faktúra za obrus GASTRO LIGHT pre MKS - 20ks</predmet><suma>534</suma><dodavatel>HDR Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>46611045</ico><adresa>Olešná 520, Olešná pri Čadci 02357</adresa></item><item><datum>2023-09-20</datum><cislo>Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/2022/NZ</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/2022/NZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alžbeta Magyarová</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 1041/27, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-09-20</datum><cislo>9/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály </predmet><suma>175</suma><dodavatel>Adam Išky</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 12, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-09-20</datum><cislo>VF23136</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - kultúrny dom</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-09-19</datum><cislo>Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.6/2022/NZ</cislo><predmet>Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.6/2022/NZ zo dňa 22.8.2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Karolína Csoroszová</dodavatel><ico></ico><adresa>Licionská 602/16, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-09-19</datum><cislo>134/2023</cislo><predmet>Objednávka vypracovania Následnej monitorovacej správy č.2 k projektu &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2023-09-19</datum><cislo>2500829799</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné -nájomný bytový dom</predmet><suma>520.74</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-19</datum><cislo>2500829798</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné- MKS, Požiarna zbrojnica, OcÚ, MŠ, Kolkáreň, Dom smútku</predmet><suma>810.49</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-19</datum><cislo>FM2348354</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 09/2023</predmet><suma>77.98</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-09-18</datum><cislo>Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke materiálu civilnej ochrany č. CO-60/2022-TV</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke materiálu civilnej ochrany č. CO-60/2022-TV</predmet><suma>6762.78</suma><dodavatel>Okresný úrad Trebišov</dodavatel><ico>00151866</ico><adresa>M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-09-18</datum><cislo>132/2023</cislo><predmet>Objednávka obrusov do kultúrneho domu 20ks</predmet><suma>534</suma><dodavatel>HRD Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Olešná 520, Olešná pri Čadci 02357</adresa></item><item><datum>2023-09-18</datum><cislo>133/2023</cislo><predmet>Objednávka tlače plagátov vo formáte A3 v počte 30 ks na vystúpenie Tanečného divadla Ifjú Szivek</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2023-09-15</datum><cislo>230042</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projekt,,Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2023-09-14</datum><cislo>Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 4/2022/NZ</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 4/2022/NZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dávid Kačmarik</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 195/27, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-09-14</datum><cislo>Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 8/2022/NZ</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 8/2022/NZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zsolt Kiss</dodavatel><ico></ico><adresa>Skladná 712/1, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2023-09-14</datum><cislo>Z20239778_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva č.Z20239778_Z</predmet><suma>660</suma><dodavatel>VHM Corp s. r. o.</dodavatel><ico>53898834</ico><adresa>Tallerova 4, 81102 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-09-13</datum><cislo>Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 9/2022/NZ</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 9/2022/NZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľudovít Szatmári</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 183/14, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-09-13</datum><cislo>230269</cislo><predmet>Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.9.2023-12.10.2023</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>9001628934</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za 08/2023</predmet><suma>77.95</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>131/2023</cislo><predmet>Objednávka podávania stravy pre hostí OcÚ dňa 12.9.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-09-10</datum><cislo>9661000172</cislo><predmet>Faktúra za poistenie motorového vozidla EČ: TV493DR</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>UNIQA poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00653501</ico><adresa>Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27</adresa></item><item><datum>2023-09-08</datum><cislo>201429677</cislo><predmet>Faktúra za kompatibilnú náplň EPSON-8ks</predmet><suma>35.2</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 4/2023/NZ</cislo><predmet>Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 4/2023/NZ zo dňa 16.8.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr. Edina Dombyová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 78/87, Streda nad Bodrogom 07631</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>7292961397</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>744.56</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>7292379158</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>481.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>7293184966</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>287.65</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>7294249877</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>381.7</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>7293184967</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu-MŠ</predmet><suma>73.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>7292379159</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-MKS</predmet><suma>229.53</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>20230072</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 08/2023</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>123214879</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za mesiac 9/2023</predmet><suma>249.02</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>129/2023</cislo><predmet>Objednávka náplní do tlačiarne EPSON </predmet><suma>35.2</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>130/2023</cislo><predmet>Objednávka vypracovania žiadosti o NFP - &quot;Vodozádržné opatrenia v Obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>VP/23/16076/002</cislo><predmet>HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA </predmet><suma>0</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2023-09-06</datum><cislo>1020230073</cislo><predmet>Faktúra za náradie</predmet><suma>491.1</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-09-06</datum><cislo>9230871</cislo><predmet>Faktúra za služby súvisiace s vydaním KCPe</predmet><suma>150</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2023-09-06</datum><cislo>23183</cislo><predmet>Faktúra za 1x inzerciu v magazíne BEST a tlač plagátov v počte 20ks-Nótaest</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2023-09-05</datum><cislo>202303121</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 08/2023</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-09-05</datum><cislo>FV20061</cislo><predmet>Faktúra za náboj kolesa IVECO DAILY TV-277 DR - obecné auto</predmet><suma>289.99</suma><dodavatel>Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN</dodavatel><ico>52196241</ico><adresa>Hlavná 82, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-09-05</datum><cislo>FM2347823</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za mesiac 9/2023</predmet><suma>89.9</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-09-05</datum><cislo>12300395</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 8/2023 a odchyt a karantenizácia psov</predmet><suma>170</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-09-05</datum><cislo>47/2023</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené so zabezpečením procesu verejného obstarávania,,Kompostáreň v obci streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>1450</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-04</datum><cislo>VF23129</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií-Požiarna zbrojnica, OcÚ</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-09-04</datum><cislo>102023074</cislo><predmet>faktúra za vypracovanie relevantnej  štúdie pre podanie žiadosti &quot;Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>3960</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-09-04</datum><cislo>2023242</cislo><predmet>faktúra za výkon PZS za 08/2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-04</datum><cislo>FV2314990</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za mesiac 9/2023</predmet><suma>57.31</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2023-09-03</datum><cislo>8/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály</predmet><suma>22</suma><dodavatel>Viliam Ronto</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 580/71, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-09-01</datum><cislo>20230174</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 09/2023</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-09-01</datum><cislo>FA2344256</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.09.2023-30.09.2023</predmet><suma>66.96</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-09-01</datum><cislo>8334449356</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>91.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-01</datum><cislo>4484278218</cislo><predmet>Faktúra za plyn-Kolkáreň</predmet><suma>253.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-01</datum><cislo>4484278217</cislo><predmet>	Faktúra za plyn-Požiarna zbrojnica</predmet><suma>112.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-01</datum><cislo>4484278216</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>419.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-01</datum><cislo>4484278215</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>542.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-01</datum><cislo>2023/424</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd-ZŠ,MŠ,MKS</predmet><suma>335.28</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>202250</cislo><predmet>Faktúra za dodávku stravy pre seniorov</predmet><suma>2628.6</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>1023082488</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 08/2023</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>8334423594</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>156.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>23850017</cislo><predmet>Faktúra za potraviny-osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>23850018</cislo><predmet>Faktúra za potraviny-osobitný príjemca</predmet><suma>60.01</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>230036</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe Mandátnej zmluvy č.5/2023/OZ</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>9306/23</cislo><predmet>Faktúra za služby za obdobie 08/2023</predmet><suma>4271.16</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-08-28</datum><cislo>2023/099</cislo><predmet>Faktúra za čistenie a kontrolu komínov- Mš, požiarna zbrojnica, kolkáreň, MKS</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-08-28</datum><cislo>20230490</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do dielne obce</predmet><suma>79.61</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-08-28</datum><cislo>6822200199</cislo><predmet>Faktúra za poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla</predmet><suma>110.64</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-25</datum><cislo>O2308124</cislo><predmet>Zmluva o oprave</predmet><suma>250</suma><dodavatel>NOVÁTOR spol. s r.o.</dodavatel><ico>36575950</ico><adresa>Trolejbusová 2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-25</datum><cislo>125/2023</cislo><predmet>Objednávka náboja predného kolesa 2ks pre Iveco Daily, ŠPZ: TV277DR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AUTOSERVIS JÁN - Ľuboš Kalinič</dodavatel><ico>52196241</ico><adresa>Hlavná 153/17, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2023-08-25</datum><cislo>127/2023</cislo><predmet>Objednávka inzercie v magazíne BEST a tlač plagátov 20 ks - Festival ľudov.hudby národnostných menšín-Nótaest</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2023-08-25</datum><cislo>128/2023</cislo><predmet>Objednávka podávania stravy pre členov volebnej komisie na deň 30.9.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-08-24</datum><cislo>202311621</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ -8/2023</predmet><suma>47.6</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-23</datum><cislo>20231093</cislo><predmet>Faktúra za tlačiareň EPSON L3260</predmet><suma>219</suma><dodavatel>NOVATECH, s.r.o.</dodavatel><ico>36385719</ico><adresa>Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2023-08-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-22</datum><cislo>8333330439</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.03</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-22</datum><cislo>2023/402</cislo><predmet>Faktúra za prenájom a servis mobilného WC na deň 8.7.2023</predmet><suma>780</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-08-22</datum><cislo>80231566</cislo><predmet>Objednávka tlačiarne EPSON L3260 000690</predmet><suma>219</suma><dodavatel>NOVATECH, s.r.o.</dodavatel><ico>36385719</ico><adresa>Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2023-08-21</datum><cislo>19/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>475</suma><dodavatel>PROGRANT, s.r.o.</dodavatel><ico>51951380</ico><adresa>Dostojevského rad 255/19, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-18</datum><cislo>124/2023</cislo><predmet>Objednávka jednorázových menuboxov</predmet><suma>42.15</suma><dodavatel>WorldOffice VY s.r.o.</dodavatel><ico>52001687</ico><adresa>č.145, 06724 Lukačovce</adresa></item><item><datum>2023-08-18</datum><cislo>03082023</cislo><predmet>Faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe ,,Rekonštrukcia podlahy a soc. zariad. v MKS</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Anna Oláhová </dodavatel><ico>35480254</ico><adresa>ul.Jána Kostru č.1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-08-18</datum><cislo>230117777</cislo><predmet>Faktúra za menu boxy a viečka</predmet><suma>42.15</suma><dodavatel>WorldOffice TATRY s.r.o.</dodavatel><ico>53852672</ico><adresa>Hraničná 39/193, 058 01 Poprad</adresa></item><item><datum>2023-08-17</datum><cislo>202300575</cislo><predmet>Faktúra za autobusovú prepravu dňa 16.8.2023</predmet><suma>274</suma><dodavatel>TRANSEM spol.s.r.o.</dodavatel><ico>47211911</ico><adresa>Pri štadióne 535/75,07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-08-16</datum><cislo>2232207074</cislo><predmet>Faktúra k predfaktúre za objednaný tovar  pre MŠ</predmet><suma>107.7</suma><dodavatel>ŠEVT a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-16</datum><cislo>4/2023/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva k bytu č. 5</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr. Edina Dombyová rod. Baloghová</dodavatel><ico></ico><adresa>ul. Záhradná č. 78/87, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-08-15</datum><cislo>Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti</cislo><predmet>Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke nehnuteľnosti zo dňa 07.09.2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Domov dôchodcov</dodavatel><ico>31943811</ico><adresa>Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-08-15</datum><cislo>5/2023/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Judita Gulyásová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 642/125, Streda nad Bodrogom 07631</adresa></item><item><datum>2023-08-14</datum><cislo>230141</cislo><predmet>Faktúra za 6ks práškového hasiaceho prístroja a 3ks snehového hasiaceho prístroja</predmet><suma>410</suma><dodavatel>Ing.Vladimír Róth RV-SYSTEM</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-08-14</datum><cislo>VF23116</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií-MKS</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-08-14</datum><cislo>230225</cislo><predmet>Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.8.2023-12.9.2023</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-14</datum><cislo>6828288822</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku obce -nájomná bytovka</predmet><suma>254</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-14</datum><cislo>2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_727</cislo><predmet> Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_727 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Národný inštitút vzdelávania a mládeže</dodavatel><ico>00164348</ico><adresa>Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-14</datum><cislo>230225</cislo><predmet>Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.8.2023-12.9.2023</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-11</datum><cislo>6826595546</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku obce - MKS 11.08.2023-21.05.2024</predmet><suma>34.09</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-11</datum><cislo>OF20230017</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výbavu pre DHZ obce</predmet><suma>3099.5</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Hlavná 200/63, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2023-08-10</datum><cislo>221527332</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie rozboru zeleniny - Cibuľa Štutgartská žltá</predmet><suma>147.6</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2023-08-10</datum><cislo>9001625106</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za 07/2023</predmet><suma>86.55</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-08-10</datum><cislo>Dodatok č.1 k poistnej zmluve 4419015518/ 6826595546</cislo><predmet>Dodatok č.1 k poistnej zmluve 4419015518/ 6826595546</predmet><suma>535.74</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-10</datum><cislo>121/2023</cislo><predmet>Objednávka hasičskej výbavy pre DHZO</predmet><suma>3099.52</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Hlavná 200/63, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2023-08-10</datum><cislo>123/2023</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia služieb stavebného dozoru pri výstavbe kompostárne v rámci projektu &quot;Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-08-10</datum><cislo>122/2023</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie relevantnej štúdie pre podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt s názvom: &quot;Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-08-10</datum><cislo>122/2023</cislo><predmet>Objednávka vypracovania relevantnej štúdie pre podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie &quot;Vodozádržné opatrenia v Obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-08-09</datum><cislo>120/2023</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy na deň  16.8.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TRANSEM spol.s.r.o.</dodavatel><ico>47211911</ico><adresa>Pri štadióne 535/75,07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-08-08</datum><cislo>5923017610</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup na EPI DOCS</predmet><suma>214.8</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-08-08</datum><cislo>202303108</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 07/2023 a výmena HDD na SSD v PC</predmet><suma>148</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-08-07</datum><cislo>118/2023</cislo><predmet>Objednávka 5 ks práškového hasiaceho prístroja 6kg do budovy hasičskej zbrojnice v obci Streda nad Bodrogom a 3 ks snehového hasiaceho prístroja 5kg do vozidla T-815 CAS 32. </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV-SYSTEM</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-08-07</datum><cislo>Dodatok č.1</cislo><predmet>Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. KZ/4/2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GoldBel, s.r.o.</dodavatel><ico>46814949</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-08-07</datum><cislo>Dodatok č. 4 k zmluve č. 737/2019/UZ</cislo><predmet>Dodatok č. 4 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 737/2019/UZ</predmet><suma>50000</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka, a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-07</datum><cislo>119/2023</cislo><predmet>Objednávka čistenia a kontroly komínov v budovách: MŠ, Požiarna zbrojnica, Kolkáreň, MKS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľubomír Kostovčík</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Gaštanová 4155/3, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-08-07</datum><cislo>7293260545</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>504.96</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-07</datum><cislo>7293975109</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-MŠ</predmet><suma>95.81</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-07</datum><cislo>7293183616</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>625</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-07</datum><cislo>7293975108</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-sporiteľňa</predmet><suma>247.33</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-07</datum><cislo>7292477952</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>485.71</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-07</datum><cislo>12300382</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 7/2023</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-08-03</datum><cislo>2023039</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru-záhradné nožnice Articolo3, Teleskop.nož. Fieldmann FZNR1022</predmet><suma>87.6</suma><dodavatel>Csaba Tóth-Alfa </dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-08-03</datum><cislo>2023038</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2023</predmet><suma>499.95</suma><dodavatel>Csaba Tóth-Alfa </dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-08-03</datum><cislo>20230064</cislo><predmet>	Faktúra za právne služby 07/2023</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-08-03</datum><cislo>2023/385</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd-ZŠ,kult.dom</predmet><suma>251.46</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-08-02</datum><cislo>115/2023</cislo><predmet>Objednávka výmeny HDD na SDD, 2x 240 GB</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Juraj Pikó - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-08-02</datum><cislo>116/2023</cislo><predmet>Objednávka tlače nálepiek na nábytok v kultúrnom dome v Strede nad Bodrogom - 500ks a nálepiek s erbom obce - 500ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>k-PRINT s. r. o. </dodavatel><ico>36202908</ico><adresa>SNP 1944, Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-08-02</datum><cislo>230014</cislo><predmet>Faktúra za bezdotykový dávkovač dezinfekcie/mydla, germicídny žiarič, infračerv.elektr.umývadlovú batériu do budovy MKS</predmet><suma>6895.2</suma><dodavatel>MADERA s.r.o.</dodavatel><ico>52714764</ico><adresa>Haniska 385, 044 57 Haniska</adresa></item><item><datum>2023-08-02</datum><cislo>230013</cislo><predmet>Faktúra za stoličky, stoly do budovy MKS</predmet><suma>30000</suma><dodavatel>MADERA s.r.o.</dodavatel><ico>52714764</ico><adresa>Haniska 385, 044 57 Haniska</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>4447265705</cislo><predmet>Faktúra za plyn-Požiarna zbrojnica</predmet><suma>112.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>4447265704</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>419.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>4447265703</cislo><predmet>	Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>542.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>4447265706</cislo><predmet>Faktúra za plyn-Kolkáreň</predmet><suma>253.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>7412901709</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>1290</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>7412902686</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>408</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>7412901934</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>FA2339518</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.08.2023-31.08.2023</predmet><suma>66.96</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>20230155</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 08/2023</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>8332678415</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>91.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>8332651031</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>155.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>2023041</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby za 06/2023, 07/2023</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>2023208</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 07/2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>1232206824</cislo><predmet>Faktúra k predfaktúre za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>107.7</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>114/2023</cislo><predmet>Objednávka vykonania rozboru zeleniny - cibule Štutgartskej žltej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>23850014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny-osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>23850015</cislo><predmet>Faktúra za potraviny-osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>230652</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác.a služieb podľa špec.v DL:230652/D1</predmet><suma>98.64</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>7775/23</cislo><predmet>Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu </predmet><suma>106.44</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>1023072607</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>230029</cislo><predmet>	Faktúra za dodané služby na základe Mandátnej zmluvy č.5/2023/OZ</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>202249</cislo><predmet>Faktúra za dodávku obedov pre poskytovanie opatrovateľskej služby</predmet><suma>2527.2</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>8231/23</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 07/2023</predmet><suma>4246.86</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku obce - stavby od 01.06.2023 - 31.8.2023</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku obce - stavby od 01.06.2023 - 31.8.2023</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>7293260546</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>288.64</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>130812320</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 07/2023</predmet><suma>85.85</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>23850016</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 07/2023</predmet><suma>150.49</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-07-28</datum><cislo>2023125</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar-sieť kari 6/150/150 -2ks</predmet><suma>61</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-07-27</datum><cislo>143_2023</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>3780</suma><dodavatel>Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR</dodavatel><ico>54669464</ico><adresa>Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-26</datum><cislo>VF23099</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií-nájomná bytovka</predmet><suma>403.2</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-07-26</datum><cislo>VF23100</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií-MKS</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-07-26</datum><cislo>18/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní právnych služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Tomčovčík, s.r.o.</dodavatel><ico>50001949</ico><adresa>Nerudova 14, 040 01 Košice - mestská časť Juh</adresa></item><item><datum>2023-07-25</datum><cislo>2023130842</cislo><predmet>Faktúra za herbicídny prípravok</predmet><suma>587.2</suma><dodavatel>Lacnepostreky s.r.o.</dodavatel><ico>51474751</ico><adresa>Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-24</datum><cislo>Dohoda o skončení nájmu bytu</cislo><predmet>Dohoda o skončení nájmu bytu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Andrea Takácsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 1041/27, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-07-22</datum><cislo>8331546016</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-20</datum><cislo>113/2023</cislo><predmet>Objednávka herbicídov - Bofix 2,5l , Barbarian Super 360 20l</predmet><suma>587.2</suma><dodavatel>Lacnepostreky s.r.o.</dodavatel><ico>51474751</ico><adresa>Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-18</datum><cislo>230173</cislo><predmet>	Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.7.2023-12.8.2023</predmet><suma>69</suma><dodavatel>FINPLUS GROUP,s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-18</datum><cislo>100/2023-Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Peter Timko</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 474/6, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-07-18</datum><cislo>110/2023</cislo><predmet>Objednávka vykonania revízie elektrického kotla typu Thermona THERM EL 23</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Poľacký - TERMOS</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-07-18</datum><cislo>111/2023</cislo><predmet>Objednávka tlače nálepiek &quot;Kamerový systém&quot; v počte 20ks</predmet><suma>45</suma><dodavatel>k-PRINT s. r. o. </dodavatel><ico>36202908</ico><adresa>SNP 1944, Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-07-17</datum><cislo>3/2023/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemkov E-KN parc. č. 1784/1 v celkovej výmere 1414 m²</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Štefan Szalontai</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 10, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-07-17</datum><cislo>VF23095</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>172.8</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-07-17</datum><cislo>2023035</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru konkretizovaného pri nákupe v priebehu roka 2023</predmet><suma>763.8</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-07-17</datum><cislo>202246</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy dňa 8.7.2023-Stredanské Leto</predmet><suma>484</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-07-17</datum><cislo>17/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby (PZS)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-17</datum><cislo>109/2023</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia služieb súvisiacich s vydaním kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať pre kvalifikovanú autorizáciu elektronických dokumentov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2023-07-14</datum><cislo>6817813695</cislo><predmet>Faktúra za poistné-vlečka-trailer</predmet><suma>22.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-13</datum><cislo>KZ/4/2023</cislo><predmet>Kúpna zmluva  - predaj pozemku</predmet><suma>1600</suma><dodavatel>GoldBel, s.r.o.</dodavatel><ico>46814949</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-07-12</datum><cislo>20230376</cislo><predmet>Faktúra za motorovú kosačku Cub Cadet LM2 DR46</predmet><suma>600</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-07-11</datum><cislo>2023033</cislo><predmet>Faktúra za sadu náradia Proteco</predmet><suma>309.9</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-07-11</datum><cislo>2023034</cislo><predmet>Faktúra za záhradné náradia pre OcÚ</predmet><suma>87.6</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-07-11</datum><cislo>7294095029</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  kolkáreň</predmet><suma>436.57</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-11</datum><cislo>7292574705</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>591.93</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-11</datum><cislo>7292671775</cislo><predmet>	Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>216.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-11</datum><cislo>7294461873</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>546.79</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-11</datum><cislo>7294461872</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>581.81</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-11</datum><cislo>7292671776</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-MŠ</predmet><suma>175.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-11</datum><cislo>0132023</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie pre 6osôb od 7.7.2023-9.7.2023</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-07-11</datum><cislo>9001615966</cislo><predmet>	Faktúra za poštové služby za 06/2023</predmet><suma>171.65</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-07-10</datum><cislo>16/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o SOÚ_BOZP_PO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-07-10</datum><cislo>KZ/3/2023</cislo><predmet>Kúpna zmluva - Technika pre projekt Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>238180.8</suma><dodavatel>AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36450642</ico><adresa>Pod Hrádkom 13373/30, Prešov 080 05</adresa></item><item><datum>2023-07-10</datum><cislo>1248151177</cislo><predmet>Faktúra za poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-10</datum><cislo>23149</cislo><predmet>Faktúra za potlač darčekových tašiek s erbom obce</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2023-07-10</datum><cislo>2231116429</cislo><predmet>Faktúra za autorskú odmenu za ročnú licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>80.4</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2023-07-10</datum><cislo>ROZV-2023-65</cislo><predmet>Faktúra za </predmet><suma>666.67</suma><dodavatel>ROZVÁGY-Text varrodai és szolgáltató start szociális szövetkezet</dodavatel><ico></ico><adresa>Magyarország 3965 Nagyrozvágy, fő utca 31</adresa></item><item><datum>2023-07-09</datum><cislo>LIKE-2023-38</cislo><predmet>Faktúra za vystúpenie-Stredanské Leto</predmet><suma>1133.06</suma><dodavatel>Like Old Kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>2337 Délegyháza, Óbudai telep 23.</adresa></item><item><datum>2023-07-07</datum><cislo>2/2023/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Nagy Lajos, egyéni vállalkozó</dodavatel><ico>44939627-1-25</ico><adresa>Várhegy u.3, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2023-07-07</datum><cislo>15/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Nagy Lajos</dodavatel><ico></ico><adresa>Várhegy utca 3, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2023-07-07</datum><cislo>2023002</cislo><predmet>Faktúra za umelecké vystúpenie-Miroslav Sýkora</predmet><suma>500</suma><dodavatel>SYKOSI s.r.o.</dodavatel><ico>53305728</ico><adresa>Hlavná 282/231, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-07-06</datum><cislo>14/2023/OZ</cislo><predmet>Megrendelés,szerződés</predmet><suma>1750</suma><dodavatel>Csömör Hermina ev.</dodavatel><ico>567727832</ico><adresa>2051 Biatorbágy Ezeredes u.13</adresa></item><item><datum>2023-07-06</datum><cislo>VCA-KP-1-2022/4-001378</cislo><predmet>Együttműködési Megállapodás</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Hegyaljai Néptáncosok egyesülete</dodavatel><ico></ico><adresa>3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u.63</adresa></item><item><datum>2023-07-06</datum><cislo>FV112302371</cislo><predmet>Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-07-06</datum><cislo>2232005684</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>434.22</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-05</datum><cislo>202303089</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 06/2023</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-07-04</datum><cislo>20230030</cislo><predmet>Faktúra za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022</predmet><suma>800</suma><dodavatel>Ing.Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-07-04</datum><cislo>FV230130</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 2.Q 2023</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB PROJECT s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-07-04</datum><cislo>103/2023</cislo><predmet>Objednávka mobilného WC v počte 8ks na deň 8.7.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-07-04</datum><cislo>FM2346559</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 07/2023</predmet><suma>80.56</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-07-04</datum><cislo>104/2023</cislo><predmet>Objednávka ubytovania od 7.7.2023-9.7.2023 pre 6 osôb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-07-04</datum><cislo>105/2023</cislo><predmet>Objednávka vyhotovenia geometrického plánu na ulica Poľná - parcelné č. pozemku KN-C 1423</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-07-04</datum><cislo>106/2023</cislo><predmet>Objednávka podávania stravy pre hostí OcÚ dňa 8.7.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-07-04</datum><cislo>107/2023</cislo><predmet>Objednávka opravy elektrického vedenia v k.ú. Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2023-07-03</datum><cislo>20230054</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 06/2023</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-07-03</datum><cislo>13/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb vývozu odpadových zo žúmp a ich zneškodňovanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-07-03</datum><cislo>23148</cislo><predmet>Faktúra za  tlač brožúrok pri príležitosti 750.výročia obce</predmet><suma>1440</suma><dodavatel>Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2023-07-03</datum><cislo>12300278</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 6/2023</predmet><suma>120</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-07-03</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-03</datum><cislo>2023007064</cislo><predmet>Faktúra za GPS monitoring a kniha jazdy</predmet><suma>192</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2023-07-01</datum><cislo>20230136</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 07/2023</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-07-01</datum><cislo>4445171802</cislo><predmet>	Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>542.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-01</datum><cislo>4445171803</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>419.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-01</datum><cislo>4445171804</cislo><predmet>Faktúra za plyn-Požiarna zbrojnica</predmet><suma>112.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-01</datum><cislo>4445171805</cislo><predmet>Faktúra za plyn-Kolkáreň</predmet><suma>253.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-01</datum><cislo>FA2334798</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.07.2023-31.07.2023</predmet><suma>66.96</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-07-01</datum><cislo>8330881685</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>163.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-01</datum><cislo>8330915186</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>91.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-01</datum><cislo>2023174</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 06/2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>230116</cislo><predmet>Faktúra za rekonštrukciu rozvádzača VO pro OcÚ</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Ing.Vladimír Róth RV-SYSTEM</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>20230365</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do motorovej píly a kosačky</predmet><suma>346.1</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>1023062563</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>2503001074</cislo><predmet>Faktúra za služby bezpečnostného centra za obdobie 12.6.2023-31.12.2023</predmet><suma>39.72</suma><dodavatel>JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36857165</ico><adresa>Sasinkova 14, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>230023</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby na základe Mandátnej zmluvy č.5/2023/OZ</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>230024</cislo><predmet>Faktúra za dodané služby ,,Podpora Regionálneho rozvoja&quot;</predmet><suma>600</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>23850011</cislo><predmet>Faktúra za potraviny-osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>23850012</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>FAV200031/2023</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za licenciu programu pohrebiska.sk za rok 2023</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36676845</ico><adresa>Dolný val 3, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>6556/23</cislo><predmet>Faktúra za dodané vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>288</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>6979/23</cislo><predmet>Faktúra za služby za obdobie 06/2023</predmet><suma>4149.84</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>120812320</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 06/2023</predmet><suma>155.72</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>23850013</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 06/2023</predmet><suma>391.07</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>7543/23</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 6/2023</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-06-29</datum><cislo>7/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Juraj Benkő</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 73, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-06-29</datum><cislo>123153431</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za mesiac 06/2023</predmet><suma>74.5</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2023-06-28</datum><cislo>LB-2023-8</cislo><predmet>Zálohová faktúra za kultúrne vystúpenie ,,Stredanské leto 2023&quot;</predmet><suma>134.51</suma><dodavatel>Lantos Bence Mór</dodavatel><ico>69470138-1-33</ico><adresa>2030 Érd, Balatoni út 95.</adresa></item><item><datum>2023-06-28</datum><cislo>102/2023</cislo><predmet>Objednávka motorovej kosačky Cub Cadet LM2 DR46 S, náhradných dielov do motorovej píly a kosačky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-06-28</datum><cislo>101/2023</cislo><predmet>Objednávka spracovania žiadosti o poskytnutie dotácie-Podpora regionálneho rozvoja, 2/2023/RR, Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2023-06-28</datum><cislo>100/2023</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu pre potreby OcÚ</predmet><suma>434.22</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-28</datum><cislo>099/2023</cislo><predmet>Objednávka tlače plagátov vo formáte A3 v počte 6ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>k-PRINT s. r. o. </dodavatel><ico>36202908</ico><adresa>SNP 1944, Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-06-27</datum><cislo>12/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>500</suma><dodavatel>SYKOSI s.r.o.</dodavatel><ico>53305728</ico><adresa>Hlavná 282/231, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-06-27</datum><cislo>6/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály </predmet><suma>350</suma><dodavatel>Csenge Papp-Szabó</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 199/59, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2023-06-27</datum><cislo>202309936</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>38.2</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-27</datum><cislo>230113010</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar  pre OcÚ</predmet><suma>338.39</suma><dodavatel>WorldOffice VY s.r.o.</dodavatel><ico>52001687</ico><adresa>č.145, 06724 Lukačovce</adresa></item><item><datum>2023-06-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-23</datum><cislo>2343100418</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>30.41</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-23</datum><cislo>11/20236/OZ</cislo><predmet>Előadóművészeti szerződés</predmet><suma>702.89</suma><dodavatel>Lantos Bence Mór</dodavatel><ico></ico><adresa>2030 Érd, Balatoni út 95.</adresa></item><item><datum>2023-06-23</datum><cislo>2302060007</cislo><predmet>Zálohová faktúra za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti,,Stredanské Leto 2023&quot;</predmet><suma>688.4</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-22</datum><cislo>8329770040</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-21</datum><cislo>10/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dodávke obedov pri poskytovaní opatrovateľskej služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50563318</ico><adresa>Dukelských hrdinov č. 141/19, 076 42 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-06-21</datum><cislo>1020230050</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál za mesiac 06/2023</predmet><suma>480.61</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-06-21</datum><cislo>1020230049</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál za 06/2023</predmet><suma>219.47</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-06-19</datum><cislo>9/2023/OZ</cislo><predmet>Szerződés</predmet><suma>670.24</suma><dodavatel>Rozvágy-Text Start Szociális Szövetkezet</dodavatel><ico></ico><adresa>3965 Nagyrozvágy Fő utca 31.</adresa></item><item><datum>2023-06-19</datum><cislo>097/2023</cislo><predmet>Objednávka čiernych vriec na komunálny odpad 150ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-06-19</datum><cislo>9230731</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programu &quot;Wincity Registratúra&quot; na rok 2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2023-06-19</datum><cislo>097/2023</cislo><predmet>Objednávka čiernych vriec na komunálny odpad 150ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-06-16</datum><cislo>5020230363</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar-rotačný postrekovač Hunter I-25-04-B...10ks</predmet><suma>576</suma><dodavatel>Vireo s.r.o.</dodavatel><ico>36800911</ico><adresa>Družstevná 40, 90026 Slovenský Grob</adresa></item><item><datum>2023-06-15</datum><cislo>20230469</cislo><predmet>Faktúra za žaciu strunu do krovinorezov-2ks</predmet><suma>401.76</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2023-06-15</datum><cislo>094/2023</cislo><predmet>Objednávka žacej struny </predmet><suma>401.76</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2023-06-15</datum><cislo>095/2023</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia zdravotnej starostlivosti na deň 8.7.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-15</datum><cislo>096/2023</cislo><predmet>Objednávka rotačného postrekovača Hunter I-25-04-B</predmet><suma>576</suma><dodavatel>Vireo s.r.o.</dodavatel><ico>36800911</ico><adresa>Družstevná 40, 90026 Slovenský Grob</adresa></item><item><datum>2023-06-15</datum><cislo>FM2345838</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 06/2023</predmet><suma>74.54</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-06-14</datum><cislo>102023044</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie&quot;Areál pohybových a voľnočasových aktivít&quot;</predmet><suma>4320</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-06-14</datum><cislo>32/2023</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky,, Kompostáreň v obci &quot;</predmet><suma>350</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-13</datum><cislo>8/2023/OZ</cislo><predmet>Megállapodás</predmet><suma>1185.57</suma><dodavatel>Like Old Kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>2337 Délegyháza, Óbudai telep 23.</adresa></item><item><datum>2023-06-13</datum><cislo>2-A-308</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Eva Cinkaničová</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 731/3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-06-13</datum><cislo>088/2023</cislo><predmet>Objednávka zverejnenia inzerátu v denníku Korzár - OVS parc.č.1784/1</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press, a.s. , divízia východ Košice</dodavatel><ico></ico><adresa>Letná 47 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-13</datum><cislo>090/2023</cislo><predmet>Objednávka filtračnej vložky do filtra na zavlažovanie futbalového ihriska</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192055</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2023-06-13</datum><cislo>091/2023</cislo><predmet>Objednávka literatúry pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Családi Konyvklub s.r.o.</dodavatel><ico>36257982</ico><adresa>POBOX 39, Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2023-06-13</datum><cislo>093/2023</cislo><predmet>Objednávka aktualizáciu programu WinCITY Registratúra</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2023-06-13</datum><cislo>089/2023</cislo><predmet>Objednávka darčekových tašiek s potlačou s erbom obce Streda nad Bodrogom  v počte 500ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2023-06-13</datum><cislo>092/2023</cislo><predmet>Objednávka darčekových balíčkov v počte 15ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Levanduľové Kráľovstvo s.r.o.</dodavatel><ico>54603404</ico><adresa>Hlavná 838/1011</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>VF23074</cislo><predmet>	Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>VF23072</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií</predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>7/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb vývozu odpadových zo žúmp a ich zneškodňovanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Attila Tóth – AGRO</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>076 36 Veľký Kamenec 193</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>202242</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ- 1.6.2023</predmet><suma>127.6</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi-THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských Hrdinov 141/19 , 07643 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>202308641</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ -6/2023</predmet><suma>47.6</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>FV2313764</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 06/2023</predmet><suma>83.88</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>1-D-110</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Agáta Szováková</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 130/25, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>1-B-106</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Zuzana Szalontaiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 50, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-06-12</datum><cislo>2328003941</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar-bavlnené nite, bavlnené látky</predmet><suma>95.64</suma><dodavatel>Stoklasa textilní galanterie s.r.o.</dodavatel><ico>25877666</ico><adresa>Prumyslová 934/13, 747 23 Bolatice, Česká republika</adresa></item><item><datum>2023-06-09</datum><cislo>5/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály </predmet><suma>350</suma><dodavatel>Štefánia Setéthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 87/27, 076 31 Klin nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-06-09</datum><cislo>9001609928</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za 05/2023</predmet><suma>108.45</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,  97599 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-06-09</datum><cislo>2023041</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie,,Areál pohybových a voľnočasových aktivít&quot;</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2023-06-08</datum><cislo>VP/23/16076/001</cislo><predmet>Hromadná licenčná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2023-06-08</datum><cislo>JSS-000680.00</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad</predmet><suma>5.99</suma><dodavatel>JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36857165</ico><adresa>Sasinkova 14, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-06-08</datum><cislo>2023019</cislo><predmet>Faktúra za náhradnú filtračnú vložku do filtra na zavlaž.fudbal.ihriska</predmet><suma>135.6</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192055</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2023-06-07</datum><cislo>7292247362</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>1524.68</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-07</datum><cislo>7293446677</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  kolkáreň</predmet><suma>670.09</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-07</datum><cislo>7292247363</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>357.13</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-07</datum><cislo>4/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály </predmet><suma>175</suma><dodavatel>Dávid Battyányi</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 420/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-06-07</datum><cislo>7293841204</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-športový areál</predmet><suma>386</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-07</datum><cislo>7292742111</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-MŠ</predmet><suma>188.76</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-07</datum><cislo>7292742110</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>361.54</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-06</datum><cislo>202302078</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 05/2023 a opravu služobného notebooku Lenovo IdeaPad 110</predmet><suma>125</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-06-06</datum><cislo>20230039</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 05/2023</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-06-06</datum><cislo>6614949381</cislo><predmet>Faktúra za poistenie vozidla - prívesný vozík</predmet><suma>30.58</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00585441</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-05</datum><cislo>230137</cislo><predmet>Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.6.2023-12.7.2023</predmet><suma>69</suma><dodavatel>digitálna samospráva, s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-05</datum><cislo>12300263</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 5/2023</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-06-05</datum><cislo>231650</cislo><predmet>Faktúra za literatúru pre MŠ</predmet><suma>30.1</suma><dodavatel>Családi Konyvklub s.r.o.</dodavatel><ico>36257982</ico><adresa>POBOX 39, Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2023-06-02</datum><cislo>2343100372</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>28.01</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-02</datum><cislo>230536</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác.a služieb podľa špec.v DL:č.230536/D1</predmet><suma>162</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-06-02</datum><cislo>2023035</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby za 04/2023, 05/2023</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2023-06-02</datum><cislo>2023138</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 05/2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>20230116</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 06/2023</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>2334221</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.06.2023-30.06.2023</predmet><suma>66.96</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>4451365798</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>542.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>4451365800</cislo><predmet>Faktúra za plyn-Požiarna zbrojnica</predmet><suma>112.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>4451365799</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>419.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>4451365801</cislo><predmet>Faktúra za plyn-Kolkáreň</predmet><suma>253.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>20230010</cislo><predmet>Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>546.67</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>1133036901</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>161.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>12300008</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy</predmet><suma>92.9</suma><dodavatel>Thach Bui Van</dodavatel><ico>35232099</ico><adresa>Kamenecká 4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>8329142897</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>88.47</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>FM2345367</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 06/2023</predmet><suma>79.92</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>123125926</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 06/2023</predmet><suma>188.53</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>1023052500</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 05/2023</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>2023/031</cislo><predmet>Faktúra za orezanie suchých konárov na veľkej vŕbe pri ZŠ</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Lesopark BM</dodavatel><ico>47172541</ico><adresa>Krásnovská 6802/3 ,  07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>1020230034</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie plošného postreku proti komárom v Strede nad Bodrogom</predmet><suma>720</suma><dodavatel>Veterinárius s.r.o.</dodavatel><ico>31697496</ico><adresa>Mestský park 262/66, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>23850010</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 05/2023</predmet><suma>468.01</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>100812320</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 05/2023</predmet><suma>185.18</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>6070/23</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 5/2023</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>3/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály</predmet><suma>175</suma><dodavatel>Réka Timková</dodavatel><ico></ico><adresa> Krásna 31, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>20230261</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ</predmet><suma>746.92</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>1365/23/104</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie per. prehliadky podvozku IVECO Daily a has. čerpadla Magirus</predmet><suma>593.72</suma><dodavatel>AUTO-IMPEX spol.s.r.o.</dodavatel><ico>17329477</ico><adresa>Vlčie hrdlo 68, P.O.Box 17 , 82107 Bratislava 214</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>23019</cislo><predmet>Faktúra za sadbové zemiaky a ďalšie záhradkárske produkty pre OcÚ</predmet><suma>1436.09</suma><dodavatel>DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>46449086</ico><adresa>Hlavná 26, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>082/2023</cislo><predmet>Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie - &quot;Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>083/2023</cislo><predmet>Objednávka servisu vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>084/2023</cislo><predmet>Objednávka opravy obecného rozhlasu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>086/2023</cislo><predmet>Objednávka sadbových zemiakov, cibule a ďalších záhradkárskych produktov podľa potreby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>46449086</ico><adresa>Hlavná 26, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>087/2023</cislo><predmet>Objednávka bavlnenej látky - 30m</predmet><suma>95.64</suma><dodavatel>Stoklasa textilní galanterie s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Prumyslová 934/13, 747 23 Bolatice, Česká republika</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>085/2023</cislo><predmet>Objednávka tlače brožúrok - 1000ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2023-05-29</datum><cislo>2023085</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar-jaklovina a bet.oceľ.reb.roxor</predmet><suma>34.57</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-29</datum><cislo>079/2023</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie výškopisného a polohopisného zamerania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2023-05-29</datum><cislo>080/2023</cislo><predmet>Objednávka orezania suchých konárov pri ZŠ Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lesopark BM s.r.o.</dodavatel><ico>47172541</ico><adresa>Krásnovská 3, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-05-29</datum><cislo>081/2023</cislo><predmet>Objednávka podávania stravy pre hostí OcÚ dňa 01.06.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikuláš Gerenyi-THE NOTORIOUS</dodavatel><ico>50653318</ico><adresa>Dukelských Hrdinov 141/19 , 07643 Čierna nad Tisou</adresa></item><item><datum>2023-05-28</datum><cislo>2023169</cislo><predmet>Faktúra za vymeranie internetového kábla a zapojenie v MKS</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-26</datum><cislo>4965/23</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-05-26</datum><cislo>077/2023</cislo><predmet>Objednávka zverejnenia inzerátu v denníku Korzár - OVS parc.č.1844</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press, a.s. , divízia východ Košice</dodavatel><ico></ico><adresa>Letná 47 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-26</datum><cislo>078/2023</cislo><predmet>Objednávka vykonania celoplošného postreku proti komárom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veterinarius s.r.o.</dodavatel><ico>31697496</ico><adresa>Mestský park 262/66, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-05-25</datum><cislo>FV230619</cislo><predmet>Faktúra za kancelársky papier na OcÚ - 60balení</predmet><suma>356.1</suma><dodavatel>PAPIER LECHMAN s.r.o.</dodavatel><ico>47102357</ico><adresa>Močiaranska 5067, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-05-24</datum><cislo>0512023</cislo><predmet>Faktúra za úpravu terénu pri budove nájomného bytového domu</predmet><suma>2613.36</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-24</datum><cislo>23020051</cislo><predmet>Faktúra za vlajku SR s textom 2ks</predmet><suma>37</suma><dodavatel>Ľuboš Dulík</dodavatel><ico>47130971</ico><adresa>03482 Lúčky</adresa></item><item><datum>2023-05-24</datum><cislo>1-D-180</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Elena Vargová</dodavatel><ico></ico><adresa>Okálová 708/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-24</datum><cislo>2-A-126</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Elena Vargová</dodavatel><ico></ico><adresa>Okálová 708/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-24</datum><cislo>2-A-270</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Elena Vargová</dodavatel><ico></ico><adresa>Okálová 708/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-24</datum><cislo>2-A-129</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Iboja Košárová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 19/180, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>5/2023/OZ</cislo><predmet>Mandátna zmluva </predmet><suma>8400</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>072/2023</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho materiálu pre potreby OcÚ</predmet><suma>28.1</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>2239900692</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre OcÚ</predmet><suma>28.1</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>073/2023</cislo><predmet>Objednávka preambuly Ústavy SR s trikolórou po obvode, SR vlajka s textom hymny 2ks</predmet><suma>37</suma><dodavatel>Ľuboš Dulík</dodavatel><ico>47130971</ico><adresa>Lúčky 388, 03482 Lúčky</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>074/2023</cislo><predmet>Objednávka opravy služobného notebooku Lenovo Ideapad 110</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Juraj Pikó - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>075/2023</cislo><predmet>Objednávka kancelárskeho papiera pre potreby OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PAPIER LECHMAN s.r.o.</dodavatel><ico>47102357</ico><adresa>Močiaranska 5067, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>23850009</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 05/2023</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>FM2344936</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 05/2023</predmet><suma>77.46</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>076/2023</cislo><predmet>Objednávka opravy internetovej siete v budove kultúrneho domu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-22</datum><cislo>8328000240</cislo><predmet>	Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-22</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-18</datum><cislo>VF23066</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-05-18</datum><cislo>6/2023/OZ</cislo><predmet>Műsorszerződés Mohácsi Brigi</predmet><suma>800</suma><dodavatel>Mohácsi Brigitta</dodavatel><ico></ico><adresa>Jud.BH Sat.Biharia (Com.Biharia), Arany János 15</adresa></item><item><datum>2023-05-17</datum><cislo>2023040</cislo><predmet>Faktúra za didaktickú pomôcku 1ks a montáž pre MŠ</predmet><suma>3180.2</suma><dodavatel>PLAYSYSTEM s.r.o.</dodavatel><ico>36601411</ico><adresa>Rampová 4, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-17</datum><cislo>KATA-2023-150</cislo><predmet>Faktúra za motorový krovinorez Oleo-mac BC 400 T</predmet><suma>700</suma><dodavatel>KATA KISGÉP Kft</dodavatel><ico></ico><adresa>Árpád utca 56, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2023-05-16</datum><cislo>12300006</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv</predmet><suma>253.9</suma><dodavatel>Thach Bui Van</dodavatel><ico>35232099</ico><adresa>Kamenecká 4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-16</datum><cislo>12300005</cislo><predmet>Faktúra za pracovný  obuv</predmet><suma>106.5</suma><dodavatel>Thach Bui Van</dodavatel><ico>35232099</ico><adresa>Kamenecká 4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-16</datum><cislo>2300023</cislo><predmet>Faktúra za šlabikár pre MŠ v počte 11ks</predmet><suma>43.89</suma><dodavatel>Beletry s.r.o.</dodavatel><ico>17330513</ico><adresa>Žikava 248, 95192 Žikava</adresa></item><item><datum>2023-05-16</datum><cislo>070/2023</cislo><predmet>Objednávka opravy toalety a dlažby v budove KD </predmet><suma>0</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-05-16</datum><cislo>071/2023</cislo><predmet>Objednávka šlabikára včielky Maji v počte 11 ks pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Beletry s.r.o.</dodavatel><ico>17330513</ico><adresa>Žikava 248, 95192 Žikava</adresa></item><item><datum>2023-05-15</datum><cislo>12300004</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv </predmet><suma>61</suma><dodavatel>Thach Bui Van</dodavatel><ico>35232099</ico><adresa>Kamenecká 4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-15</datum><cislo>FV2313038</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 05/2023</predmet><suma>68.75</suma><dodavatel>MADD FRUIT s.r.o.</dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2023-05-15</datum><cislo>068/2023</cislo><predmet>Objednávka úpravy terénu pri budove nájomného bytového domu obce </predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-15</datum><cislo>069/2023</cislo><predmet>Objednávka 1 ks motorového krovinorezu Oleo-mac BC 400 T</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KATA KISGÉP Kft</dodavatel><ico></ico><adresa>Árpád utca 56, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2023-05-12</datum><cislo>FV/202304638</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ</predmet><suma>378.23</suma><dodavatel>KRIDLA s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>9001600600</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 04/2023</predmet><suma>147.15</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>067/2023</cislo><predmet>Objednávka čistiacich potrieb pre potreby Obecného úradu</predmet><suma>378.23</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>FV2300029</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Jolana Ujháziová - KORONA, Vojtech Ujházi - právny nástupca</dodavatel><ico>10800271</ico><adresa>Hlavná 65, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>20230006</cislo><predmet>Faktúra za vykonané deratizačné služby</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>74019708</cislo><predmet>Faktúra za poistenie vozidla - prívesný vozík DHZ</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Union poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-10</datum><cislo>230068</cislo><predmet>Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.5.2023-12.6.2023</predmet><suma>69</suma><dodavatel>digitálna samospráva, s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-10</datum><cislo>1-804754202332</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-10</datum><cislo>23kdi00607</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska</predmet><suma>379.2</suma><dodavatel>EKOTEC spol. s r.o.</dodavatel><ico>00687022</ico><adresa>Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-10</datum><cislo>12300208</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 4/2023</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-05-09</datum><cislo>2-A-230</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>49.8</suma><dodavatel>Kristína Jožefová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 589/79, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-09</datum><cislo>VF23060</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>172.8</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-05-09</datum><cislo>24/2023</cislo><predmet>Faktúra za verejné obstarávanie na výber externý manažment pre projekt: Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>450</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-05</datum><cislo>065/2023</cislo><predmet>Objednávka rekonštrukcie rozvádzača verejného osvetlenia pri Obecnom úrade</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-05</datum><cislo>066/2023</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>191.34</suma><dodavatel>PAPIER LECHMAN s.r.o.</dodavatel><ico>47102357</ico><adresa>Močiaranska 5067, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-05-05</datum><cislo>7292571902</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2</predmet><suma>443.54</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-05</datum><cislo>7292571902</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>905.49</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-05</datum><cislo>7292476177</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>207.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-05</datum><cislo>7293839035</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  kolkáreň</predmet><suma>287.72</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-05</datum><cislo>7294093255</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>307.51</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-05</datum><cislo>7294093254</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>2206.23</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-05</datum><cislo>FV230541</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>193.44</suma><dodavatel>PAPIER LECHMAN s.r.o.</dodavatel><ico>47102357</ico><adresa>Močiaranska 5067, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-05-05</datum><cislo>5580/23</cislo><predmet>Faktúra za služby za obdobie 05/2023 </predmet><suma>6136.5</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-05-04</datum><cislo>2/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Laura Budjačová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 10, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-04</datum><cislo>230063</cislo><predmet>Faktúra za výmeny spínacích hodín do rozvádzačov VO-7x</predmet><suma>1213</suma><dodavatel>Ing.Vladimír Róth RV-SYSTEM</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-04</datum><cislo>064/2023</cislo><predmet>Objednávka vykonania verejného obstarávania na výber Externý manažment pre projekt s názvom: Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-04</datum><cislo>482023</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 4.5.2023, reg.CKN p.č.1844</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ing.Nagyidai Blažej</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Veľké Kapušany, Záhradná 9</adresa></item><item><datum>2023-05-04</datum><cislo>202302066</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 04/2023</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-05-04</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku obce - stavby od 01.06.2023 - 31.8.2023</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-03</datum><cislo>MANDA-2023-2</cislo><predmet>Faktúra za predstavenie &quot;Hyppolit, a lakáj&quot; dňa 29.4.2023</predmet><suma>3210.44</suma><dodavatel>Mandala Dalszínház</dodavatel><ico></ico><adresa>Hősök tere 9, 4400 Nyíregyháza</adresa></item><item><datum>2023-05-03</datum><cislo>062/2023</cislo><predmet>Objednávka vývozu odpadových vôd budovy Obecného úradu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Attila Tóth - AGRO</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-05-03</datum><cislo>063/2023</cislo><predmet>Objednávka ročnej kontroly bezpečnosti multifunkčného ihriska v areáli futbalového ihriska</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EKOTEC spol. s r.o.</dodavatel><ico>00687022</ico><adresa>Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-03</datum><cislo>1-B-325</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Štefan Gál</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 556/16, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-03</datum><cislo>2-A-277</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Eva Kótková</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 131/27, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-03</datum><cislo>1-D-201</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Andrea Szotáková</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 220/14, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-02</datum><cislo>20230032</cislo><predmet>	Faktúra za právne služby za 04/2023</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Judr.Dušan Szabó</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-05-02</datum><cislo>061/2023</cislo><predmet>Objednávka vypracovania znaleckého posudku na parcelu reg. C č.1844</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-05-02</datum><cislo>2023106</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 04/2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>20230096</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 05/2023</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>7453115008</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>1290</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>7453115234</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-VO</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>7453116002</cislo><predmet>faktúra za elekrinu - VO</predmet><suma>408</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>4440602520</cislo><predmet>Faktúra za plyn-Požiarna zbrojnica</predmet><suma>122.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>4440602519</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>419.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>4440602521</cislo><predmet>Faktúra za plyn-Kolkáreň</predmet><suma>253.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>4440602518</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>542.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>8327372547</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>78.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>8327338572</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>153.17</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>FA2325400</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.05.2023-31.05.2023</predmet><suma>66.96</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-04-30</datum><cislo>1023042550</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby</predmet><suma>30.87</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2023-04-30</datum><cislo>4100/23</cislo><predmet>Faktúra za služby za obdobie 04/2023 - Zmesový komunálny odpad</predmet><suma>4164.24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-04-30</datum><cislo>2023127</cislo><predmet>Faktúra za kontroly a revízie požiarnych uzáverov, núdzových svietidiel a 2x klapky</predmet><suma>150.12</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-30</datum><cislo>4636/23</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 4/2023</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>523063</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>1020230034</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>209.99</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>230458</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác.a služieb podľa špec.v DL:č.230458/D1</predmet><suma>82.44</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>23850008</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 04/2023</predmet><suma>525.07</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>70812320</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 04/2023</predmet><suma>310.15</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>23850007</cislo><predmet>Faktúra za potraviny-osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-04-27</datum><cislo>230059</cislo><predmet>Faktúra za 9ks práškového hasiaceho prístroja</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Ing.Vladimír Róth RV-SYSTEM</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-27</datum><cislo>230058</cislo><predmet>Faktúra za zriadenie webovej aplikácie </predmet><suma>590</suma><dodavatel>digitálna samospráva, s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-27</datum><cislo>2023118</cislo><predmet>Faktúra za školenie OBP-7zamestnancov</predmet><suma>142.8</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-27</datum><cislo>2023119</cislo><predmet>Faktúra za školenie OBP-5zamestnancov</predmet><suma>102</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-27</datum><cislo>2023121</cislo><predmet>Faktúra za školenie OBP-2zamestnancov</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-27</datum><cislo>2023120</cislo><predmet>Faktúra za školenie OBP-3zamestnancov</predmet><suma>61.2</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-27</datum><cislo>VF23053</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-04-27</datum><cislo>123093354</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 04/2023</predmet><suma>245.06</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2023-04-26</datum><cislo>4/2023/OZ</cislo><predmet>Megállapodás</predmet><suma>3192.93</suma><dodavatel>Mandala Dalszínház</dodavatel><ico></ico><adresa>Hősök tere 9, 4400 Nyíregyháza</adresa></item><item><datum>2023-04-26</datum><cislo>20230177</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do krovinorezov a kosačiek</predmet><suma>212.02</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-04-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-26</datum><cislo>023054</cislo><predmet>Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ</predmet><suma>198</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-04-26</datum><cislo>PIM/3-379/2023</cislo><predmet>Együttműködési szerződés</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petőfi Irodalmi Múzeum</dodavatel><ico></ico><adresa>Károlyi u.16, 1053 Budapest</adresa></item><item><datum>2023-04-25</datum><cislo>2231107262</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>22.8</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2023-04-25</datum><cislo>1301301730</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>132.78</suma><dodavatel>Wolter Kluwer SR s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2023-04-25</datum><cislo>2231107262</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>22.8</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2023-04-25</datum><cislo>1560014453</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre matričný úrad</predmet><suma>64.2</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-25</datum><cislo>057/2023</cislo><predmet>Objednávka defibrilačných elektród - 3ks</predmet><suma>646.6</suma><dodavatel>SELVIT s.r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-04-25</datum><cislo>058/2023</cislo><predmet>Objednávka nákupu tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-04-25</datum><cislo>059/2023</cislo><predmet>Objednávka vykonania školenia - poučenie a oboznamovanie zamestnancov OBP</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-25</datum><cislo>060/2023</cislo><predmet>Objednávka kontroly požiarnych uzáverov, revízie núdzových svietidiel a 2x klapky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-25</datum><cislo>2231107261</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel -Prevádzka: Bistro-kolkáreň</predmet><suma>57.37</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2023-04-24</datum><cislo>23010422</cislo><predmet>Faktúra za účasť na seminári &quot;Správa registratúry&quot;dňa 25.4.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Asociácia správcov registratúry</dodavatel><ico>37922190</ico><adresa>M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky</adresa></item><item><datum>2023-04-24</datum><cislo>20230074</cislo><predmet>Faktúra za lektorovanie vzdelávacieho programu v rozsahu 20hod.pre pedagógov MŠ</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Pro Educa o.z.</dodavatel><ico>42050111</ico><adresa>Podhájska 2755/1,  94603 Kolárovo</adresa></item><item><datum>2023-04-24</datum><cislo>2023060</cislo><predmet>Faktúra za opravné práce podvozku valníka</predmet><suma>276</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-24</datum><cislo>FV2312497</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 04/2023</predmet><suma>79.68</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2023-04-24</datum><cislo>056/2023</cislo><predmet>Objednávka darčekového balenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anna Nagyová - Zlatý Strapec</dodavatel><ico></ico><adresa>Tokajská 118/19, 07631 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-04-24</datum><cislo>6826595546</cislo><predmet>Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - MKS</predmet><suma>501.65</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-23</datum><cislo>2023015</cislo><predmet>Faktúra za vodiaci drôt</predmet><suma>144.15</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-22</datum><cislo>8326227552</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-21</datum><cislo>VF23048</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií</predmet><suma>151.2</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-04-21</datum><cislo>054/2023</cislo><predmet>Objednávka ubytovania pre 1 osobu od 29.04.2023 do 30.04.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Skalina - Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-21</datum><cislo>055/2023</cislo><predmet>Objednávka stravy na deň 29.04.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jolana Ujháziová - KORONA, Vojtech Ujházi - právny nástupca</dodavatel><ico>10800271</ico><adresa>Hlavná 65, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-04-20</datum><cislo>053/2023</cislo><predmet>Objednávka úpravy povrchu karosérie služobného motorového vozidla IVECO Daily TV277DR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-19</datum><cislo>12300003</cislo><predmet>Faktúra za osobné ochranné pracovné pomôcky - dohoda č. 23/45/054/552, NP Aktivácia ZUoZ</predmet><suma>186</suma><dodavatel>Thach Bui Van</dodavatel><ico>35232099</ico><adresa>Kamenecká 4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-18</datum><cislo>FV230069</cislo><predmet>Faktúra za dodaný materiál v zmysle zmluvy č.Z20232719_Z</predmet><suma>1427.9</suma><dodavatel>EXCLUZIV s.r.o.</dodavatel><ico>47441186</ico><adresa>Lorencova 2, 05342 Krompachy SVK</adresa></item><item><datum>2023-04-18</datum><cislo>24/2023</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 04/2023</predmet><suma>86.57</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>202305487</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>90.8</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>2023203</cislo><predmet>Faktúra za účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023</predmet><suma>44.9</suma><dodavatel>Regionálne vzdelávacie centrum Košice</dodavatel><ico>31268650</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>2023203</cislo><predmet>Faktúra za účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023</predmet><suma>44.9</suma><dodavatel>Regionálne vzdelávacie centrum Košice</dodavatel><ico>31268650</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>1-E-57</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Irena Tóthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 685/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>230023</cislo><predmet>Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.4.2023-12.5.2023</predmet><suma>69</suma><dodavatel>digitálna samospráva, s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>SK-MK-141710</cislo><predmet>umelé závesné kvety s prirodzeným vzhľadom</predmet><suma>130.08</suma><dodavatel>Maneks plus d.o.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Volčji potok 38, 1235 Radomlje</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>Z20232719_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>1427.9</suma><dodavatel>EXCLUZIV s.r.o.</dodavatel><ico>47441186</ico><adresa>Lorencova 2, 05342 Krompachy SVK</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>1-A-171</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Hedviga Hencelová</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 648/97, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-13</datum><cislo>202305379</cislo><predmet>	Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ -4/2023</predmet><suma>32.16</suma><dodavatel>Dr.Jozef Raabe Slovensko,s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-13</datum><cislo>051/2023</cislo><predmet>Objednávka žacej struny </predmet><suma>63.76</suma><dodavatel>zatechservis s.r.o.</dodavatel><ico>03278263</ico><adresa>Lidická 700/19, 602 00 Brno-Veveří</adresa></item><item><datum>2023-04-13</datum><cislo>052/2023</cislo><predmet>Objednávka 9ks práškového hasiaceho prístroja,6kg do budovy kultúrneho domu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-13</datum><cislo>212300489</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar-žacia struna 2,4mm-1ks, 3,0mm-2ks</predmet><suma>63.76</suma><dodavatel>zatechservis s.r.o.</dodavatel><ico>03278263</ico><adresa>Lidická 700/19, 602 00 Brno-Veveří</adresa></item><item><datum>2023-04-12</datum><cislo>023016</cislo><predmet>Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE </predmet><suma>380</suma><dodavatel>Joma Travel, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2023-04-12</datum><cislo>6/2023</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Občianske združenie RESTART Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>42327768</ico><adresa>Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2023-04-12</datum><cislo>7294092148</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>1219.18</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-12</datum><cislo>7293369001</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>280.18</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-12</datum><cislo>7292246042</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>308.23</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-12</datum><cislo>7293369000</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>603.86</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-12</datum><cislo>9001593192</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za 03/2023</predmet><suma>564.35</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-04-12</datum><cislo>7294148928</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>354.08</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-12</datum><cislo>7294148927</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>3511.18</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-12</datum><cislo>023016</cislo><predmet>Zálohová faktúra za uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore</predmet><suma>380</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2023-04-11</datum><cislo>ZO/2023A12989-1</cislo><predmet>Zmluva č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby</predmet><suma>49</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01</adresa></item><item><datum>2023-04-11</datum><cislo>Fv230028</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2023</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB PROJECT s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-04-11</datum><cislo>VF23042</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií-MKS</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-04-06</datum><cislo>20230022</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za 03/2023</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-04-05</datum><cislo>FV112301263</cislo><predmet>Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-04-05</datum><cislo>6861991152</cislo><predmet>	Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>7.92</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-04</datum><cislo>3/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>24113.29</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195/55, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2023-04-04</datum><cislo>12300152</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 3/2023</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-04-04</datum><cislo>050/2023</cislo><predmet>Objednávka deratizačných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>230007</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie a dodanie &quot;Účelový energetický audit verejných budov za účelom zavedenia energetických služieb v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>15480</suma><dodavatel>Ing. Radoslav Šalamon</dodavatel><ico>46672885</ico><adresa>Záborské 273, 082 53 Záborské</adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>01042023</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie a implementovanie žiadosti o NFP - &quot;Riešenie migračných výziev v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>450</suma><dodavatel>EUprojects, s.r.o.</dodavatel><ico>44676441</ico><adresa>Kuzmányho 71, 040 13 košice</adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>2023/175</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - bytovka, KD</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>2023067</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 03/2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>2961/23</cislo><predmet>Faktúra za služby za obdobie 03/2023</predmet><suma>4122.84</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>049/2023</cislo><predmet>Objednávka umelých závesných kvetov</predmet><suma>130.08</suma><dodavatel>Maneks plus d.o.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Volčji potok 38, 1235 Radomlje</adresa></item><item><datum>2023-04-02</datum><cislo>2023019</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby za 02/2023, 03/2023</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2023-04-01</datum><cislo>20230076</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 04/2023</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-04-01</datum><cislo>FA2320715</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.04.2023-30.04.2023</predmet><suma>66.96</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-04-01</datum><cislo>4487646799</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>253.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-01</datum><cislo>4487646798</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>112.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-01</datum><cislo>4487646797</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>419.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-01</datum><cislo>4487646796</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>542.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-01</datum><cislo>1231422</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programu &quot;Wincity Registratúra&quot; na rok 2023</predmet><suma>972</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2023-04-01</datum><cislo>8325607758</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>78.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-01</datum><cislo>8325571277</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>159.05</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>046/2023</cislo><predmet>Objednávka rešerše archeologických nálezov - 750.výročie prvej zmienky o obci </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenské múzeum v Košiciach</dodavatel><ico>31297803</ico><adresa>Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>20230119</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do dielne obce </predmet><suma>172.88</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>047/2023</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do dielne obce Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>2023103</cislo><predmet>Odmena za obdobie - 03/2023</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>50788973</ico><adresa>Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>1704000014/2023</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie rešerše archeologických nálezov zo Stredy nad Bodrogom</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Východoslovenské múzeum v Košiciach</dodavatel><ico>31297803</ico><adresa>Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>2023/3/16</cislo><predmet>Faktúra za preškolenie DHZO Streda nad Bodrogom z poskyt.prvej pomoci zo dňa 24.3.2023</predmet><suma>300</suma><dodavatel>SANITKAR s.r.o.</dodavatel><ico>45384029</ico><adresa>076 32 Bara 53 </adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>60812320</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 03/2023</predmet><suma>152.82</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>23850006</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 03/2023</predmet><suma>612.68</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>048/2023</cislo><predmet>Objednávka spracovania a implementovania žiadosti o NFP - &quot;Riešenie migračných výziev v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EUprojects, s.r.o.</dodavatel><ico>44676441</ico><adresa>Kuzmányho 71, 040 13 košice</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>202301053</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 03/2023</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>232101119</cislo><predmet>Faktúra za prenájom pozemku  na rok 2023</predmet><suma>60.19</suma><dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.</dodavatel><ico>36022047</ico><adresa>Martinská 49, 821 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>3484/23</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 3/2023</predmet><suma>7.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>1-B-248</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Magdaléna Laczková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 88/25, 076 31 Klín nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-03-30</datum><cislo>VF23035</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-03-30</datum><cislo>20230149</cislo><predmet>Faktúra za školné za základnú prípravu členov HJ</predmet><suma>55</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2023-03-29</datum><cislo>2023125</cislo><predmet>Faktúra za vybavenie pre potreby DHZO</predmet><suma>319.5</suma><dodavatel>PROIZS SK s.r.o.</dodavatel><ico>52287491</ico><adresa>Stred 487, 02354 Turzovka</adresa></item><item><datum>2023-03-29</datum><cislo>20230005</cislo><predmet>Faktúra za opravu vykurovania vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>185.3</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-03-29</datum><cislo>202303882</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ -3/2023</predmet><suma>44.8</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-28</datum><cislo>2023015</cislo><predmet>Faktúra za didaktickú pomôcku - preliezkovú zostavu, dodanie a montáž</predmet><suma>4435</suma><dodavatel>Playsystem s.r.o.</dodavatel><ico>36601411</ico><adresa>Rampová 4, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-28</datum><cislo>FM2342949</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2023</predmet><suma>68.28</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-03-27</datum><cislo>2369/23</cislo><predmet>Faktúra za odvoz odpadu z VKK za 03/2023</predmet><suma>417.36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-03-27</datum><cislo>2023044</cislo><predmet>Faktúra za oceľovú bránu na futbalové ihrisko</predmet><suma>468</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-03-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-24</datum><cislo>044/2023</cislo><predmet>Objednávka vykonania školenia prvej pomoci pre 15 členov DHZO Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SANITKAR s.r.o.</dodavatel><ico>45384029</ico><adresa>076 32 Bara 53 </adresa></item><item><datum>2023-03-24</datum><cislo>045/2023</cislo><predmet>Objednávka výroby oceľovej brány, rozmer 180x500 cm na futbalové ihrisko v Strede nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-03-23</datum><cislo>230007</cislo><predmet>Faktúra za doménu, webhosting, SSL certifikát, CUET, zákaznícku podporu webstránky obce za 13.3.2023-12.4.2023</predmet><suma>69</suma><dodavatel>digitálna samospráva, s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-23</datum><cislo>FA2303165</cislo><predmet>faktúra za odpadovú nádobu EPSON L6160/6170/6190</predmet><suma>13</suma><dodavatel>EKO TONER s.r.o</dodavatel><ico>47689650</ico><adresa>Kysucká cesta 3, Žilina 010 01</adresa></item><item><datum>2023-03-23</datum><cislo>2232002675</cislo><predmet>Faktúra za zakladač pákový 6ks</predmet><suma>29.4</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-23</datum><cislo>043/2023</cislo><predmet>Objednávka 1ks didaktickej pomôcky - preliezková zostava PLAYSUN 9, nerez s dodávkou a montážou pre MŠ-Óvoda v Strede nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Playsystem s.r.o.</dodavatel><ico>36601411</ico><adresa>Rampová 4, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-23</datum><cislo>123064471</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 03/2023</predmet><suma>243.76</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2023-03-23</datum><cislo>1/2023/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme malej sály</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Diana Fehérová</dodavatel><ico></ico><adresa>Licionská 1, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-03-22</datum><cislo>041/2023</cislo><predmet>Objednávka pákových zakladačov, 6ks</predmet><suma>29.4</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-22</datum><cislo>042/2023</cislo><predmet>Objednávka odpadovej nádoby EPSON L6160/6170/6190</predmet><suma>13</suma><dodavatel>EKO TONER s.r.o</dodavatel><ico>47689650</ico><adresa>Kysucká cesta 3, Žilina 010 01</adresa></item><item><datum>2023-03-22</datum><cislo>8324459925</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-22</datum><cislo>FR2306862</cislo><predmet>Faktúra za zriadenie služby internet - Kultúrny dom, Požiarna zbrojnica</predmet><suma>78.4</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-03-22</datum><cislo>2023/157</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-03-20</datum><cislo>Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb </cislo><predmet>Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb </predmet><suma>0</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-03-20</datum><cislo>FV2311679</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 03/2023</predmet><suma>56.06</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2023-03-17</datum><cislo>23850005</cislo><predmet>Faktúra za potraviny-osobitný príjemca</predmet><suma>60</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-03-17</datum><cislo>23850004</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>90</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-03-16</datum><cislo>2500710785</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné- MKS, Požiarna zbrojnica</predmet><suma>525.24</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-16</datum><cislo>FM2342536</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za mesiac 3/2023</predmet><suma>82.85</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-03-15</datum><cislo>039/2023</cislo><predmet>Objednávka vykonania procesu verejného obstarávania na stavebné práce na stavbu &quot;Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-15</datum><cislo>040/2023</cislo><predmet>Objednávka opravy vykurovania vozidla  Škoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-03-15</datum><cislo>5/2023</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Obecný stolnotenisový klub v Strede nad Bodrogom</dodavatel><ico>35574879</ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-03-15</datum><cislo>2500709701</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné -nájomný bytový dom</predmet><suma>467.69</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-15</datum><cislo>9230392</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu aplikácií  k elektr.podpisu, zmena kódov, školenie</predmet><suma>36</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2023-03-14</datum><cislo>20230334</cislo><predmet>Faktúra  za náplne do tlačiarní</predmet><suma>380.5</suma><dodavatel>NOVATECH, s.r.o.</dodavatel><ico>36385719</ico><adresa>Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2023-03-13</datum><cislo>037/2023</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do motorovej píly</predmet><suma>63.91</suma><dodavatel>zatechservis s.r.o.</dodavatel><ico>03278263</ico><adresa>Lidická 700/19, 602 00 Brno-Veveří</adresa></item><item><datum>2023-03-13</datum><cislo>038/2023</cislo><predmet>Objednávka predplatného &quot;Smernice pre obce&quot; a prístup do archívu od 10.03.2023 do 09.03.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-13</datum><cislo>5570044540</cislo><predmet>Faktúra za predfaktúru za licenciu STP APV pre matriku na obdobie 03.2023-02.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-13</datum><cislo>202301037</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 02/2023</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-03-13</datum><cislo>212300302</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do motorovej píly</predmet><suma>63.91</suma><dodavatel>zatechservis s.r.o.</dodavatel><ico>03278263</ico><adresa>Lidická 700/19, 602 00 Brno-Veveří</adresa></item><item><datum>2023-03-13</datum><cislo>MC13032023-001</cislo><predmet>Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>digitálna samospráva, s.r.o.</dodavatel><ico>54458196</ico><adresa>Ostrovského 2456/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-10</datum><cislo>23030047</cislo><predmet>Faktúra za  knihy - Čarovný Trebišov a okolie z neba</predmet><suma>1072.5</suma><dodavatel>CBS spol,s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2023-03-10</datum><cislo>2381000003</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie verejného obstarávania po procesnej stránke</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Lunila s.r.o.</dodavatel><ico>45917591</ico><adresa>Muránska 10, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-09</datum><cislo>KZ/1/2023</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>6895.2</suma><dodavatel>MADERA s.r.o.</dodavatel><ico>52714764</ico><adresa>Haniska 385, 044 57 Haniska</adresa></item><item><datum>2023-03-09</datum><cislo>KZ/2/2023</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>30000</suma><dodavatel>MADERA s.r.o.</dodavatel><ico>52714764</ico><adresa>Haniska 385, 044 57 Haniska</adresa></item><item><datum>2023-03-09</datum><cislo>035/2023</cislo><predmet>Objednávka náplní do tlačiarne</predmet><suma>380.5</suma><dodavatel>NOVATECH, s.r.o.</dodavatel><ico>36385719</ico><adresa>Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2023-03-09</datum><cislo>036/2023</cislo><predmet>Objednávka kontajnera na separovaný odpad-papier</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-03-09</datum><cislo>230310</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác.a služieb podľa špec.v DL:230309/D1</predmet><suma>98.64</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-03-09</datum><cislo>6821297283</cislo><predmet>Faktúra za poistenie vozidla</predmet><suma>121.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-09</datum><cislo>9001586483</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za 02/2023</predmet><suma>133.35</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-03-09</datum><cislo>Z23951009</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predplatné ,,Smernice pre obce&quot;</predmet><suma>169.32</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-07</datum><cislo>7292665852</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu VO</predmet><suma>1257.28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-07</datum><cislo>7292957269</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>241.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-07</datum><cislo>7293586166</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>4206.26</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-07</datum><cislo>7293586167</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>423.71</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-07</datum><cislo>7293070212</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>230.68</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-07</datum><cislo>7292957268</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>595.02</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-06</datum><cislo>202315305</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na používanie pre 5 PC na 1 rok</predmet><suma>350.4</suma><dodavatel>ESET, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31333532</ico><adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-06</datum><cislo>4/2023</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Klub hráčov mariášu Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>53502698</ico><adresa>Spodná 469/3 , 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-03-06</datum><cislo>VF23025</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-03-05</datum><cislo>2023/111</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd-ZŠ</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-03-03</datum><cislo>9230329</cislo><predmet>Faktúra za obstaranie mandátneho certifikátu</predmet><suma>156</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2023-03-03</datum><cislo>12300094</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 2/2023</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-03-03</datum><cislo>2023034</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 02/2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-02</datum><cislo>033/2023</cislo><predmet>Objednávka licencie na používanie pre 5 PC na 1 rok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ESET, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31333532</ico><adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-02</datum><cislo>034/2023</cislo><predmet>Objednávka licencie programu STP APV pre matriku na obdobie 03.2023-12.2023 a 01.2024-02.2024</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>20230015</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 02/2023</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>20230057</cislo><predmet>	Faktúra za internet do kolkárne 03/2023</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>8323806576</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>153.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>8323838228</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>69.17</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>FA2316060</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.03.2023-31.03.2023</predmet><suma>29.52</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>4414739135</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>253.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>4414739134</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>112.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>4414739133</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>419.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>4414739132</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>542.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>8424226609</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1290</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>FM2341977</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 02/2023</predmet><suma>75.12</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>23850003</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 02/2023</predmet><suma>344.16</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>40812320</cislo><predmet>Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 02/2023</predmet><suma>287.89</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>1020230012</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>177.62</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>20230004</cislo><predmet>Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>444.4</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>202301029</cislo><predmet>Faktúra za počítačovú zostavu na OcÚ</predmet><suma>690</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>2023065</cislo><predmet>Odmena za obdobie - 02/2023</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>50788973</ico><adresa>Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>5590040890</cislo><predmet>Faktúra za licenciu STP APV pre matriku na obdobie 03.2023-02.2024</predmet><suma>33.6</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>20230319</cislo><predmet>Faktúra za ročný aktualizačný poplatok portálu mobec.sk.-02/2023-01/2024</predmet><suma>576</suma><dodavatel>T-MAPY s.r.o.</dodavatel><ico>43995187</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>30884189</cislo><predmet>Dohoda o ukončení zmluvy o pripojení a poskytovaní verejných služieb č.30884189</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>RA-SNCA/20198072</cislo><predmet>Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby</dodavatel><ico>42156424</ico><adresa>Trnavská cesta 100/II 8, 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>1756/23</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 02/2023</predmet><suma>4038.3</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>2023026</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar-jaklovina</predmet><suma>39.74</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>2216/23</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 2/2023</predmet><suma>7.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>202350389</cislo><predmet>Faktúra za objednaný tovar-IMP221446 Hadica chladenia ORIGINAL IMPERIUM </predmet><suma>24.18</suma><dodavatel>Štefan Ďurko Autodiely</dodavatel><ico>36893439</ico><adresa>Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne</adresa></item><item><datum>2023-02-27</datum><cislo>20230072</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky a krovinorezov</predmet><suma>420.29</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-02-27</datum><cislo>030/2023</cislo><predmet>Objednávka servisu vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-27</datum><cislo>031/2023</cislo><predmet>Objednávka hadice chladenia</predmet><suma>24.18</suma><dodavatel>Štefan Ďurko Autodiely</dodavatel><ico>36893439</ico><adresa>Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne</adresa></item><item><datum>2023-02-27</datum><cislo>032/2023</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do kosačiek a krovinorezov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-02-27</datum><cislo>FV2311268</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 02/2023</predmet><suma>66.85</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2023-02-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-26</datum><cislo>2023/091</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd-MŠ, Bytovka</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-02-23</datum><cislo>2/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o oprave</predmet><suma>200</suma><dodavatel>NOVÁTOR spol. s r.o.</dodavatel><ico>36575950</ico><adresa>Trolejbusová 2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-23</datum><cislo>3110000035</cislo><predmet>Faktúra za opravu prístroja &quot;AZZ 400 B&quot; a zosilovača AZZ 400 B/SRH  do hasičskej techniky IVECO</predmet><suma>92.03</suma><dodavatel>HOLOMÝ s.r.o.</dodavatel><ico>03402495</ico><adresa>Hemy 829, 757 01 Valašské Meziřičí</adresa></item><item><datum>2023-02-23</datum><cislo>230233</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a inšt. SFW- celoroč. upd. Ekon. agendy OCÚ a služby.</predmet><suma>291.35</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-02-23</datum><cislo>028/2023</cislo><predmet>Objednávka počítačovej zostavy s príslušenstvom na ekonomické oddelenie Obecného úradu v Strede nad Bodrogom.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Juraj Pikó - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-02-23</datum><cislo>029/2023</cislo><predmet>Objednávka aktualizácie programu účtovníctva, faktúry a objednávok, evidencie majetku, evidencie obyvateľov, daní z nehnuteľnosti, homebanking</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-02-23</datum><cislo>E230028</cislo><predmet>Faktúra za prenájom vysokozdvižnej plošiny</predmet><suma>198</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2023-02-23</datum><cislo>1-UP/2023</cislo><predmet>ZMLUVA č. 1-UP/2023 O SPOLUPRÁCI PROJEKTU  ZMENY A DOPLNKY č.1 SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO  PLÁNU OBCÍ   STREDA NAD BODROGOM A KLIN NAD BODROGOM</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Obec Klin nad Bodrogom</dodavatel><ico>00689718</ico><adresa>Hlavná 91/21, 076 31 Klin nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-22</datum><cislo>202302_85</cislo><predmet>Zmluva o dielo </predmet><suma>5400</suma><dodavatel>BOSKOV s.r.o.</dodavatel><ico>46461701</ico><adresa>Myslina 15, 066 01 Myslina</adresa></item><item><datum>2023-02-22</datum><cislo>8322677929</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>33.04</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-21</datum><cislo>027/2023</cislo><predmet>Objednávka opravy prístroja &quot;AZZ 400 B&quot; vrátane zosilovača AZZ 400 B/SRH do hasičskej techniky IVECO Daily</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HOLOMÝ s.r.o.</dodavatel><ico>03402495</ico><adresa>Hemy 829, 757 01 Valašské Meziřičí</adresa></item><item><datum>2023-02-20</datum><cislo>9937330986</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-20</datum><cislo>026/2023</cislo><predmet>Objednávka vykonania periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AUTO-IMPEX, spol. s r.o.</dodavatel><ico>17329477</ico><adresa>Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-20</datum><cislo>202302551</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ -2/2023</predmet><suma>45.55</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-20</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Faktúra za poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-17</datum><cislo>024/2023</cislo><predmet>Objednávka brzdových kotúčov 4ks, sady brzdových platničiek kotúčovej brzdy 2ks</predmet><suma>328.66</suma><dodavatel>Štefan Ďurko Autodiely</dodavatel><ico>36893439</ico><adresa>Horenická 26, 020 61 Lednické Rovne</adresa></item><item><datum>2023-02-17</datum><cislo>025/2023</cislo><predmet>Objednávka dekoračnej jednofarebnej látky </predmet><suma>192.6</suma><dodavatel>Net Distribution s.r.o.</dodavatel><ico>06398456</ico><adresa>t.Masarykova 116, 698 01 Veseli nad Moravou, Česká republika</adresa></item><item><datum>2023-02-16</datum><cislo>021/2023</cislo><predmet>Objednávka uskutočnenia prác - orezy stromov, čistenie odkvapových žľabov budov pomocou vysokozdvižnej plošiny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2023-02-16</datum><cislo>022/2023</cislo><predmet>Objednávka uskutočnenia výmeny spínacích hodín verejného osvetlenia na astronomické spínacie hodiny 7x</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-16</datum><cislo>023/2023</cislo><predmet>Objednávka hasičskej výbavy pre DHZO</predmet><suma>511.6</suma><dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel><ico>44543697</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2023-02-16</datum><cislo>123034816</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 02/2023</predmet><suma>211.61</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2023-02-14</datum><cislo>1/2023/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Súkromná základná umelecká škola Lesná 55 Bačkov</dodavatel><ico>42410002</ico><adresa>Lesná 55, 076 61 Bačkov</adresa></item><item><datum>2023-02-14</datum><cislo>202301676</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ -2/2023</predmet><suma>47.25</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-14</datum><cislo>FM2341481</cislo><predmet>Chlad.mäso pre ŠJ pri MŠ za mesiac 2/2023</predmet><suma>62.28</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>017/2023</cislo><predmet>Objednávka spracovania VO  k projektu &quot; Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lunila s.r.o.</dodavatel><ico>45917591</ico><adresa>Muránska 10, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>018/2023</cislo><predmet>Objednávka nákupu tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>019/2023</cislo><predmet>Objednávka nákupu tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Belász BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 730/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>020/2023</cislo><predmet>Objednávka nákupu tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>6821297187</cislo><predmet>Faktúra za poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla</predmet><suma>143.087</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>1-B-11</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ladislav Durbák </dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 734/26, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>1-E-46</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ladislav Durbák </dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 734/26, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-12</datum><cislo>2023/064</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd-ZŠ,Bytovka</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-02-10</datum><cislo>VF23018</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-02-10</datum><cislo>202302091</cislo><predmet>Faktúra za zálohovú faktúru za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-09</datum><cislo>3/2023</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>13700</suma><dodavatel>Futbalový klub  TJŠM Streda nad Bodrogom, občianske združenie</dodavatel><ico>35513977</ico><adresa>Športová 3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-09</datum><cislo>9001576511</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 01/2023</predmet><suma>67.9</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-09</datum><cislo>7292369521</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  kolkáreň</predmet><suma>243.77</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-09</datum><cislo>7292663961</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>4705.22</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-09</datum><cislo>7294555450</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>1518.73</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-09</datum><cislo>7292663962</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>344.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-09</datum><cislo>7292955978</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>709.44</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-09</datum><cislo>7292955979</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu - MŠ</predmet><suma>251.76</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-08</datum><cislo>2302028</cislo><predmet>Faktúra za vzdialenú technickú podporu-rozhlas</predmet><suma>10.8</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2023-02-08</datum><cislo>1/2023</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie </predmet><suma>3000</suma><dodavatel>Gréckokatolícka cirkev, farnosť Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>31952542</ico><adresa>Hlavná 225/135, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-08</datum><cislo>2/2023</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>8280.58</suma><dodavatel>Gréckokatolícka eparchia Košice</dodavatel><ico>30305624</ico><adresa>Dominikánske námestie 2/A, P.O.BOX G-13, 043 43 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-07</datum><cislo>202301018</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 1/2023</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-02-07</datum><cislo>016/2023</cislo><predmet>Objednávka tovaru pre potreby DHZO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROIZS SK s.r.o.</dodavatel><ico>52287491</ico><adresa>Stred 487, 02354 Turzovka</adresa></item><item><datum>2023-02-07</datum><cislo>12300040</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 1/2023</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-02-06</datum><cislo>FV230127</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>720</suma><dodavatel>PAPIER LECHMAN s.r.o.</dodavatel><ico>47102357</ico><adresa>Močiaranska 5067, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-02-06</datum><cislo>FV2310793</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2023</predmet><suma>68.87</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2023-02-03</datum><cislo>230150</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prac. prost. podpory TMV ,podľa špec.v DL-sprac.RZ- účt.2022</predmet><suma>99.65</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-02-03</datum><cislo>2023002</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 01/2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-02</datum><cislo>Z2023577_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>720</suma><dodavatel>PAPIER LECHMAN s.r.o.</dodavatel><ico>47102357</ico><adresa>Močiaranska 5067, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2023-02-02</datum><cislo>1255/2023-M_ODFSS</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023</predmet><suma>300672</suma><dodavatel>Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR</dodavatel><ico>00681156</ico><adresa>Špitálska 4,6,8,, 816 43 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-02</datum><cislo>20230022</cislo><predmet>Faktúra za reťaz na motorovú pílu 2ks</predmet><suma>35.8</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-02-02</datum><cislo>20230001</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 01/2023</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-02-02</datum><cislo>FM2341084</cislo><predmet>Chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za mesiac 1/2023</predmet><suma>58.42</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-02-02</datum><cislo>014/2023</cislo><predmet>Objednávka obstarania mandátneho certifikátu pre kvalif. autorizáciu el.dokumentov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2023-02-02</datum><cislo>015/2023</cislo><predmet>Objednávka - reťaz na motorovú pílu 2ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2023-02-02</datum><cislo>2023006</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby za 12/2022, 01/2023</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>20230037</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 02/2023</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>4430757028</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>253.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>4430757027</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn  - požiarna zbrojnica</predmet><suma>112.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>4430757026</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>419.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>4430757025</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>542.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>FA2311447</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.02.2023-28.02.2023</predmet><suma>29.52</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>8322025166</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>154.75</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>8322059058</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>013/2023</cislo><predmet>Objednávka opravy poplašného zariadenia v budove kaštieľa </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>8424227620</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>408</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>8424226840</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - nájomná bytovka</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>172/23</cislo><predmet>Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu </predmet><suma>219.54</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>VF23010</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>2023025</cislo><predmet>Odmena za 01/2023</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>50788973</ico><adresa>Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>1301300315</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami</predmet><suma>147.04</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>20812320</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 01/2023</predmet><suma>181.92</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>23850002</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 01/2023</predmet><suma>29.71</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>23850001</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ 01/2023</predmet><suma>404.08</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>2023003</cislo><predmet>Faktúra za OBP, PO pre rok 2022</predmet><suma>984</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>611/23</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2023</predmet><suma>4124.55</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>20230004</cislo><predmet>Faktúra za poradenstvo</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Ing.Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>1162/23</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 1/2023</predmet><suma>7.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2023-01-30</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku obce - stavby od 01.03.2023 - 31.5.2023</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-29</datum><cislo>2023/032</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd-MŠ, Bytovka</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-01-26</datum><cislo>1/2023/OZ</cislo><predmet>Zmluva o vinkulácii</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-26</datum><cislo>012/2023</cislo><predmet>Objednávka nabíjačky autobatérií BOSCH C3</predmet><suma>41.4</suma><dodavatel>Alza.cz a.s.</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33a, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2023-01-26</datum><cislo>230086</cislo><predmet>Faktúra za celoročný upgr. SFW MZDY,HDU a práce a služby</predmet><suma>84</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-01-26</datum><cislo>FV112300111</cislo><predmet>Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-01-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-26</datum><cislo>5303599473</cislo><predmet>Faktúra za nabíjačku autobatérie Bosch</predmet><suma>41.4</suma><dodavatel>Alza.cz a.s.</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33a, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2023-01-26</datum><cislo>3-A-84</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Zuzana Leczová</dodavatel><ico></ico><adresa>Licionská 595/9, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-01-25</datum><cislo>2/2023</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie technologického popisu búracích prác RD s.č.417 a RD s.č. 418 v k.ú.</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-01-24</datum><cislo>71355722</cislo><predmet>Faktúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka od 21.1.2023 do 20.1.2024</predmet><suma>9</suma><dodavatel>KOMENSKY, s.r.o.</dodavatel><ico>43908977</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-23</datum><cislo>2301176732</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne 02/2023</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-23</datum><cislo>FV2300003</cislo><predmet>Faktúra za stravu pre volebnú komisiu na deň 21.01.2023</predmet><suma>260.1</suma><dodavatel>Jolana Ujháziová - KORONA, Vojtech Ujházi - právny nástupca</dodavatel><ico>10800271</ico><adresa>Hlavná 65, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-01-23</datum><cislo>011/2023</cislo><predmet>Objednávka mikrofónu k hláseniu v rozhlase</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2023-01-23</datum><cislo>2301251</cislo><predmet>Faktúra za mikrofón k hláseniu v rozhlase</predmet><suma>48</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2023-01-23</datum><cislo>202300565</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>45.66</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-22</datum><cislo>8320895308</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.32</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-20</datum><cislo>VF230074</cislo><predmet>Faktúra za vlajku SR 2ks</predmet><suma>37.2</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2023-01-20</datum><cislo>2232200364</cislo><predmet>Faktúra k predfaktúre za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-18</datum><cislo>9230045</cislo><predmet>Faktúra za Team VIEWER k programu WIN SITY Registratúra uzatváranie spisov 2022</predmet><suma>60</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2023-01-17</datum><cislo>007/2023</cislo><predmet>Objednávka vykonania VO na výber projektanta na vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu &quot;Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-17</datum><cislo>008/2023</cislo><predmet>Objednávka predplatného časopisu Dane a účtovníctvo a portálu www.otazkyodpovede.sk na rok 2023</predmet><suma>179</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2023-01-17</datum><cislo>5439004096</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predplatné časopisu Dane a účtovníctvo na rok 2023</predmet><suma>179</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2023-01-17</datum><cislo>FM2340472</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 01/2023</predmet><suma>34.57</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-01-17</datum><cislo>009/2023</cislo><predmet>Objednávka vypracovania technologického popisu búracích prác RD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2023-01-17</datum><cislo>010/2023</cislo><predmet>Objednávka k programu WinCITY registratúra uzatváranie spisov 2022</predmet><suma>60</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2023-01-17</datum><cislo>502300086</cislo><predmet>Zálohová faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>89.05</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-16</datum><cislo>2023/015/ZBZ015</cislo><predmet>Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla</predmet><suma>2800</suma><dodavatel>Tanečné divadlo Ifjú Szívek</dodavatel><ico>31796796</ico><adresa>Mostová 8, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-16</datum><cislo>005/2023</cislo><predmet>Objednávka stravy pre členov volebnej komisie na deň 21.01.2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jolana Ujháziová - KORONA, Vojtech Ujházi - právny nástupca</dodavatel><ico>10800271</ico><adresa>Hlavná 65, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-01-16</datum><cislo>006/2023</cislo><predmet>Objednávka vlajky SR</predmet><suma>37.2</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2023-01-16</datum><cislo>2023/020</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd-ZŠ,Bytovka</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-01-16</datum><cislo>FV2310281</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 01/2023</predmet><suma>110.07</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2023-01-13</datum><cislo>2301223</cislo><predmet>Faktúra za inštalácie aplikácie VM frorian do PC</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>MK hlas s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2023-01-12</datum><cislo>004/2023</cislo><predmet>Objednávka objímky na stožiar</predmet><suma>53.98</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-12</datum><cislo>123005171</cislo><predmet>Mraz.výrobky pre ŠJ pri MŠ za mesiac 1/2023</predmet><suma>275.39</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2023-01-12</datum><cislo>9001569741</cislo><predmet>Faktúra za poštovné služby za mesiac december 2022</predmet><suma>43.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-01-12</datum><cislo>VF23006</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2023-01-12</datum><cislo>21230026</cislo><predmet>Faktúra za plastovú objímku na vlajky</predmet><suma>53.98</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-12</datum><cislo>F523002876</cislo><predmet>Faktúra za stolové kalendáre 2023</predmet><suma>41.69</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-11</datum><cislo>003/2023</cislo><predmet>Objednávka stolových pracovných kalendárov pre OcÚ</predmet><suma>41.69</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-11</datum><cislo>1232200400</cislo><predmet>Predfaktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>15.1</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-10</datum><cislo>230006</cislo><predmet>Faktúra za dodávky prác.a služieb podľa špec.v DL-rozpočet 2023</predmet><suma>76.75</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-01-10</datum><cislo>FM2340161</cislo><predmet>Chlad.mäso pre ŠJ pri MŠ za mesiac 1/2023</predmet><suma>86.32</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2023-01-10</datum><cislo>202301002</cislo><predmet>Faktúra za montážne a stavebné práce</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2023-01-10</datum><cislo>01012023</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Ján Doša,úmrtie 8.1.2023</predmet><suma>751</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-01-10</datum><cislo>7040016066</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - preplatok</predmet><suma>-2345.28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-10</datum><cislo>7227324162</cislo><predmet>faktúra za elekrinu - VO</predmet><suma>122.52</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-10</datum><cislo>7227324161</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu VO-nájomná bytovka</predmet><suma>8.17</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-09</datum><cislo>001/2023</cislo><predmet>Objednávka defibrilačných elektród</predmet><suma>425.8</suma><dodavatel>SELVIT s.r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-01-09</datum><cislo>7293367343</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-MKS</predmet><suma>442.51</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-09</datum><cislo>7293367342</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>4252.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-09</datum><cislo>002/2023</cislo><predmet>Objednávka zabezpečenia pohrebu zomr. Ján Doša</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-01-09</datum><cislo>7292367766</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>1371.56</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-09</datum><cislo>7292472556</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verejné osvetlenie</predmet><suma>650.38</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-09</datum><cislo>7292472557</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>181.21</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-09</datum><cislo>7292238992</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu-športový areál</predmet><suma>242.11</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-09</datum><cislo>4214048557</cislo><predmet>faktúra za elektrinu PREPLATOK - požiarna zbrojnica</predmet><suma>-275.7</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-09</datum><cislo>4200107668</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn -MKS</predmet><suma>1065.72</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-09</datum><cislo>4200107669</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>2880.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-09</datum><cislo>4200107670</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn-kolkáreň</predmet><suma>817.98</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-09</datum><cislo>2300023</cislo><predmet>Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ</predmet><suma>425.5</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-01-07</datum><cislo>2301004</cislo><predmet>Faktúra za servisný poplatok - rozhlas na rok 2023</predmet><suma>75</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2023-01-07</datum><cislo>201559</cislo><predmet>Faktúra za úhradu za členské známky DPO SR 2023</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Územná organizácia DPO SR</dodavatel><ico>00415901</ico><adresa>M.R: Štefánika 2329, 075 01  Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-01-05</datum><cislo>1322022</cislo><predmet>Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2022</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. - o.z.Slovensko</dodavatel><ico>26474638</ico><adresa>Havlíčkova 69, 269 01 Rakovník, ČR</adresa></item><item><datum>2023-01-05</datum><cislo>6861954922</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>22.32</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-05</datum><cislo>2023000575</cislo><predmet>Faktúra za GPS modul na obdobie 01/2023-06/2023</predmet><suma>192</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2023-01-03</datum><cislo>2022/628</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ, OcÚ, Bytovka</predmet><suma>792</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2023-01-02</datum><cislo>2022395</cislo><predmet>Výkon PZS za december 2022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-01</datum><cislo>20230018</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 01/2023</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2023-01-01</datum><cislo>FA2306875</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby za 01/2023</predmet><suma>29.52</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2023-01-01</datum><cislo>8320246915</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>152.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-01</datum><cislo>8320279235</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>12200254</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 12/2022</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>176/2022</cislo><predmet>Objednávka stavebného materiálu pre OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>6220639</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programov</predmet><suma>4.2</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>20220119</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 12/2022</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>15157/22</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2022</predmet><suma>3286.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>1020220126</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>25.75</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>07122022</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2022</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>15775/22</cislo><predmet>Faktúra za zber BROK 12/2022</predmet><suma>6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>16210/22</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za obdobie 2022</predmet><suma>9.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-12-30</datum><cislo>VF22135</cislo><predmet>Vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-12-29</datum><cislo>2022657</cislo><predmet>Odmena za 12/2022</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>50788973</ico><adresa>Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-12-28</datum><cislo>174/2022</cislo><predmet>Objednávka hracích prvkov pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2022-12-28</datum><cislo>82302078</cislo><predmet>Faktúra za hracie prvky pre MŚ</predmet><suma>1136.9</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2022-12-28</datum><cislo>210812220</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 12/2022</predmet><suma>30.93</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-12-28</datum><cislo>22850018</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 12/2022</predmet><suma>117.71</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-12-28</datum><cislo>2022263</cislo><predmet>Faktúra za výrobu oceľového zábradlia 16ks a oceľových stĺpikov 18ks</predmet><suma>2268</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-27</datum><cislo>8151080125</cislo><predmet>Faktúra za elektr. tovar do MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Nay.sk</dodavatel><ico>35739487</ico><adresa>Tuhovská 15, 830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-27</datum><cislo>175/2022</cislo><predmet>Objednávka výtvarných pomôcok a hracích prvkov pre MŠ</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-27</datum><cislo>2022057</cislo><predmet>Faktúra za tovar do MŠ</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za hlasový paušál</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-22</datum><cislo>173/2022</cislo><predmet>Objednávka stavebného a kancelárskeho materiálu pre OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-22</datum><cislo>22001617</cislo><predmet>Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-12-22</datum><cislo>2022056</cislo><predmet>Faktúra za stavebný a kancelársky materiál</predmet><suma>504.98</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>8151080125</cislo><predmet>Faktúra za elektr. tovar do MŠ</predmet><suma>2914.9</suma><dodavatel>Nay.sk</dodavatel><ico>35739487</ico><adresa>Tuhovská 15, 830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>27/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VIS Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>172/2022</cislo><predmet>Objednávka elektrospotrebičov pre MŠ</predmet><suma>2914.9</suma><dodavatel>Nay.sk</dodavatel><ico>35739487</ico><adresa>Tuhovská 15, 830 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>2212176943</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne 01/2023</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>8319055613</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>2401371062</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúre za predplatné na rok 2023 - PRÁVO PRE ROPO A OBCE</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>17/2022</cislo><predmet>Poplatok za peňažnú úschovu N 127/2022</predmet><suma>37.8</suma><dodavatel>JUDr. Dana Fričová Notárka</dodavatel><ico>17071518</ico><adresa>M.R. Štefánika 1755, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>16/2022</cislo><predmet>Poplatok za peňažnú úschovu N 126/2022</predmet><suma>67.8</suma><dodavatel>JUDr. Dana Fričová Notárka</dodavatel><ico>17071518</ico><adresa>M.R. Štefánika 1755, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>15/2022</cislo><predmet>Poplatok za peňažnú úschovu N 125/2022</predmet><suma>68.4</suma><dodavatel>JUDr. Dana Fričová Notárka</dodavatel><ico>17071518</ico><adresa>M.R. Štefánika 1755, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>14/2022</cislo><predmet>Poplatok za peňažnú úschovu N 101/2022</predmet><suma>70.2</suma><dodavatel>JUDr. Dana Fričová Notárka</dodavatel><ico>17071518</ico><adresa>M.R. Štefánika 1755, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>14161/22</cislo><predmet>Faktúra za dodané harmonogramy </predmet><suma>192</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>14162/22</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidáciu</predmet><suma>288</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>202222425</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>43.35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>3022421473</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2399.04</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-12-19</datum><cislo>224936</cislo><predmet>Aktualizácia webstránky obce</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Webex.digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2022-12-19</datum><cislo>170/2022</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2399.04</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-12-16</datum><cislo>2630107006</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predplatné na rok 2023 - PRÁVO PRE ROPO A OBCE</predmet><suma>145</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-12-15</datum><cislo>220924</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác-rozpočet obce</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-12-14</datum><cislo>190812220</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 11/2022</predmet><suma>152.83</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-12-14</datum><cislo>20220014</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do vozidiel obce</predmet><suma>860.9</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-14</datum><cislo>171/2022</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do vozidiel, ktoré sú majetkom obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-14</datum><cislo>220485075</cislo><predmet>Faktúra za vysávač Karcher </predmet><suma>167.68</suma><dodavatel>StavbaEU.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Grosslingova 4, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-13</datum><cislo>FM2251387</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 12/2022</predmet><suma>48.63</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-12-13</datum><cislo>167/2022</cislo><predmet>Objednávka - tepovač pre OcÚ</predmet><suma>167.68</suma><dodavatel>StavbaEU.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Grosslingova 4, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-13</datum><cislo>016522</cislo><predmet>Faktúra - WiFi pre Teba</predmet><suma>14992.8</suma><dodavatel>NITRANET, s.r.o.</dodavatel><ico>36534633</ico><adresa>Hornočermánska 55, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-12-13</datum><cislo>2406628802</cislo><predmet>poistenie podnikateľov - verejné osvetlenie + kaštieľ</predmet><suma>471.91</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-13</datum><cislo>220121467</cislo><predmet>Faktúra za jednorázové menuboxy</predmet><suma>213.04</suma><dodavatel>WorldOffice VY s.r.o.</dodavatel><ico>52001687</ico><adresa>č. 145, 067 24 Lukačovce</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>9001561213</cislo><predmet>Poštové služby za 11/2022</predmet><suma>74.35</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>VF22131</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth - AGRO</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>166/2022</cislo><predmet>Objednávka záhradného osvetlenia pre MŠ</predmet><suma>128.99</suma><dodavatel>Alza.cz a.s.</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33a, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>168/2022</cislo><predmet>Objednávka - rozmetadlo sypkých materiálov</predmet><suma>90.4</suma><dodavatel>Spájame, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>02/2022</cislo><predmet>Faktúra za kytice na akcie organizované obcou</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Mgr. Peter Gornyitzki</dodavatel><ico>43559573</ico><adresa>Okálová 706/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>169/2022</cislo><predmet>Objednávka na dodanie kytíc na akcie organizované obcou SNB</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr. Peter Gornyitzki</dodavatel><ico>43559573</ico><adresa>Okálová 706/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>6823990786</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti FO a PO</predmet><suma>193.6</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>6827478050</cislo><predmet>poistné - zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>100.05</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>6827478069</cislo><predmet>poistné - zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>117.3</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>6827478085</cislo><predmet>poistné - zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>88.55</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>6827478093</cislo><predmet>poistné - zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>159.85</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>2219480</cislo><predmet>Faktúra za rozmetadlo</predmet><suma>90.38</suma><dodavatel>Spájame, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-12-12</datum><cislo>5222450664</cislo><predmet>Faktúra za vonkajšie LED osvetlenie pre MŠ</predmet><suma>129</suma><dodavatel>Alza.sk s.r.o.</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-12-11</datum><cislo>20220035</cislo><predmet>Faktúra za drvené kamenivo a štrk - Školská 3</predmet><suma>551.71</suma><dodavatel>NB Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>51027500</ico><adresa>Hlavná 272, 076 12 Kuzmice</adresa></item><item><datum>2022-12-11</datum><cislo>FV220328</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 4.Q 2022</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB Protect s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-12-11</datum><cislo>2022/594</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ,bytovka</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-12-08</datum><cislo>26/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva č.26/2022/OZ o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci</predmet><suma>990</suma><dodavatel>MAS BODROG, o.z.</dodavatel><ico>42407273</ico><adresa>č.147, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-12-07</datum><cislo>7293836345</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná 1, Kamenecká 8, Hlavná 271</predmet><suma>1266.44</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-12-07</datum><cislo>7292738241</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verej.osvetlenie</predmet><suma>568.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-12-07</datum><cislo>7294237943</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>2581.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-12-07</datum><cislo>7294237944</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>290.33</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-12-06</datum><cislo>144/2022-Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva </predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ružena Csoroszová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 587/2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-06</datum><cislo>202204151</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 11/2022</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Juraj Pikó - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-12-06</datum><cislo>202220961</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-06</datum><cislo>164/2022</cislo><predmet>Objednávka tlačív pre OcÚ</predmet><suma>235.5</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-12-06</datum><cislo>165/2022</cislo><predmet>Objednávka kameniva - športové ihrisko</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NB Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>51027500</ico><adresa>Hlavná 272, 076 12 Kuzmice</adresa></item><item><datum>2022-12-06</datum><cislo>2229901553</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre OcÚ</predmet><suma>235.5</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-12-05</datum><cislo>2174311</cislo><predmet>Obecné noviny na rok 2023</predmet><suma>98.8</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Smrečianska 29, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-05</datum><cislo>163/2022</cislo><predmet>Objednávka týždenníka &quot;Obecné noviny 2023&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INPROST s.r.o.</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Smrečianska 29, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-04</datum><cislo>12200170</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 11/20222 a za odchyt a karantenizáciu psov za 11/2022</predmet><suma>120</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-12-02</datum><cislo>1-B-158</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Emília Lešková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 35/47, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-02</datum><cislo>2022361</cislo><predmet>Výkon PZS za 11/2022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2022-12-02</datum><cislo>2022095</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot; za 10/2022, 11/2022</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>20220269</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 12/2022</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>224605</cislo><predmet>Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>FA2202314</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby za 12/2022</predmet><suma>29.52</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>4457373117</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>411.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>4457373118</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>140</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>4457373119</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>132.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>4457373120</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>8318430509</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>8318398325</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>153.16</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>5022215557</cislo><predmet>Faktúra k zálohovej faktúre za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>2022619</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2022</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>50788973</ico><adresa>Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>1020220117</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál za mesiac 11/2022</predmet><suma>368.94</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>20220111</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 11/2022</predmet><suma>393</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>6861942648</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>7292365513</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  kolkáreň</predmet><suma>289.14</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>7292738242</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>246.43</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>13329/22</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2022</predmet><suma>3300.3</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>22850017</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 11/2022</predmet><suma>380.73</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>13853/22</cislo><predmet>Faktúra za zber BRKaRO za 11/2022</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-11-29</datum><cislo>2022/574</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, OHZ, ZŠ, Bytovka</predmet><suma>528</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-11-29</datum><cislo>220878</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické odd.)</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-11-29</datum><cislo>162/2022</cislo><predmet>Objednávka na aktualizáciu programu účtovníctva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-11-28</datum><cislo>Dodatok 1/2023</cislo><predmet>Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-11-28</datum><cislo>VF22125</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - KD</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-11-28</datum><cislo>3022418015</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3358.66</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-11-28</datum><cislo>12831/22</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 11/2022</predmet><suma>706.77</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-11-28</datum><cislo>159/2022</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3358.65</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-11-28</datum><cislo>161/2022</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarní EPSON</predmet><suma>161.1</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>FR2205722</cislo><predmet>Aktivačný poplatok za prepojenie</predmet><suma>9</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>FV/202212292</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ, MŠ</predmet><suma>830</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>160/2022</cislo><predmet>Objednávka mikulášskych sáčkov</predmet><suma>37.45</suma><dodavatel>Party Saurus</dodavatel><ico></ico><adresa>Panónska 4, 831 02 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2022-11-24</datum><cislo>22yf3375</cislo><predmet>Predfaktúra za doménu obce na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Webex.digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2022-11-24</datum><cislo>5922024674</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>408</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-11-24</datum><cislo>FM2250669</cislo><predmet>Chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 11/2022</predmet><suma>39.35</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-11-24</datum><cislo>202219789</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-24</datum><cislo>1560013818</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre matričný úrad</predmet><suma>55.44</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-23</datum><cislo>2022230</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar - roxor, guľatina</predmet><suma>19.5</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-11-22</datum><cislo>8317215135</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-22</datum><cislo>2211178754</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za 12/2022</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-22</datum><cislo>2022032</cislo><predmet>Faktúra za servis rekuperačnej technológie v KD</predmet><suma>456</suma><dodavatel>B.C.IMPORT, s.r.o.</dodavatel><ico>54309018</ico><adresa>Nám.L.Novomeského 1225/3, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-22</datum><cislo>10220112</cislo><predmet>Faktúra za montáž a dodávku kamerového zariadenia obce Streda nad Bodrogom</predmet><suma>13005.41</suma><dodavatel>Pavol Benetin - ALFA TRONIK</dodavatel><ico>14337037</ico><adresa>Čsl. armády 3507/38, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-11-21</datum><cislo>12641/22</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-11-21</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - TATRA </predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-21</datum><cislo>6816228857</cislo><predmet>Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - MŠ</predmet><suma>53.63</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-18</datum><cislo>Z202213876_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva </predmet><suma>830</suma><dodavatel>KRIDLA s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2022-11-17</datum><cislo>2022/565</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, Požiarna zbrojnica, ZŠ, Bytovka</predmet><suma>792</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-11-16</datum><cislo>Dodatok č.1 </cislo><predmet>Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 24ZVS00007893793</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-16</datum><cislo>202218687</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ - 11/2022</predmet><suma>45.15</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-15</datum><cislo>25/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu &quot;mOBEC&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>T-MAPY s.r.o.</dodavatel><ico>43995187</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-15</datum><cislo>156/2022</cislo><predmet>Objednávka na rozšírenie modulov do mapového portálu</predmet><suma>360</suma><dodavatel>T-MAPY s.r.o.</dodavatel><ico>43995187</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-14</datum><cislo>20220024</cislo><predmet>Faktúra za vykonané deratizačné služby</predmet><suma>172</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-11-14</datum><cislo>2022252</cislo><predmet>Faktúra za zámkovú dlažbu - športový areál</predmet><suma>269.45</suma><dodavatel>STAVEBNÉ CENTRUM s.r.o.</dodavatel><ico>52956768</ico><adresa>č. 262, 076 81 Čerhov</adresa></item><item><datum>2022-11-14</datum><cislo>6824120053</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - ZETOR TV482AC</predmet><suma>56</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-11</datum><cislo>9001554569</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za 10/2022</predmet><suma>66.65</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-11-11</datum><cislo>22325</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie tabule pre obec</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2022-11-10</datum><cislo>Dodatok č.1</cislo><predmet>DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/BCQ9</predmet><suma>18576</suma><dodavatel>Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky</dodavatel><ico>42181810</ico><adresa>Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-10</datum><cislo>122249711</cislo><predmet>Mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 11/2022</predmet><suma>238.9</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-11-10</datum><cislo>157/2022</cislo><predmet>Objednávka zámkovej dlažby na športové ihrisko</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVEBNÉ CENTRUM s.r.o.</dodavatel><ico>52956768</ico><adresa>č. 262, 076 81 Čerhov</adresa></item><item><datum>2022-11-10</datum><cislo>6824066579</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - IVECO TV277DR</predmet><suma>199.71</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-08</datum><cislo>20220100</cislo><predmet>Právne služby za 10/2022</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-11-08</datum><cislo>FM2250101</cislo><predmet>Chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 11/2022</predmet><suma>99.74</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-11-08</datum><cislo>20220063</cislo><predmet>Faktúra za overenie súladu výročnej správy za rok 2021 s účtovnou závierkou </predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-11-08</datum><cislo>202204138</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 08/2022</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-11-08</datum><cislo>7293966014</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verej.osvetlenie</predmet><suma>1129.11</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-08</datum><cislo>7292471172</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>237.96</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-08</datum><cislo>7292568039</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>340.55</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-08</datum><cislo>7292471171</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>517.98</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-08</datum><cislo>7292568038</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>1752.14</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-08</datum><cislo>7292363550</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>397.03</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-07</datum><cislo>24/2022/OZ</cislo><predmet>Mandátna zmluva</predmet><suma>15300</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2022-11-07</datum><cislo>FV2215535</cislo><predmet>Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 11/2022</predmet><suma>62.73</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2022-11-07</datum><cislo>1220079</cislo><predmet>Faktúra za opravu tlačiarne Epson L3160</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Kuľaša PRINT-servis</dodavatel><ico>17208131</ico><adresa>Starozágorská 41, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-07</datum><cislo>158/2022</cislo><predmet>Objednávka - servis rekuperačnej technológie v priestoroch KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>B.C.IMPORT, s.r.o.</dodavatel><ico>54309018</ico><adresa>Nám.L.Novomeského 1225/3, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-04</datum><cislo>2022330</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 10/2022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-03</datum><cislo>12200152</cislo><predmet>Mesačný paušálny poplatok  za mesiac 10/2022</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-11-03</datum><cislo>152/2022</cislo><predmet>Objednávka tlačív pre OcÚ</predmet><suma>97.22</suma><dodavatel>CART PRINT, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štúrova 57/B, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-11-03</datum><cislo>153/2022</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do traktorového vozidla ZETOR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-11-03</datum><cislo>154/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie opravy atramentovej tlačiarne</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Kuľaša PRINT-servis</dodavatel><ico>17208131</ico><adresa>Starozágorská 41, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-03</datum><cislo>155/2022</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie tabuľe</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2022-11-02</datum><cislo>FV2200045</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre členov volebných komisií na deň 29.10.2022</predmet><suma>507.5</suma><dodavatel>Jolana Ujháziová - KORONA, Vojtech Ujházi - právny nástupca</dodavatel><ico>10800271</ico><adresa>Hlavná 65, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>4460587333</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>4460587332</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>132.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>4460587331</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>4460587330</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>411.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>20220247</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 11/2022</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>7456862946</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 127, 338/190, 692, 0</predmet><suma>1772</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>FA2201770</cislo><predmet>Poplatok za poskytnuté služby za 11/2022</predmet><suma>18.72</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>8316561358</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>158.58</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>8316591498</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>2022580</cislo><predmet>Odmena za obdobie - 10/2022</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>50788973</ico><adresa>Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>7456863972</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kamery</predmet><suma>168</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>7456863181</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - nájomná bytovka</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-31</datum><cislo>1020220107</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál za 10/2022</predmet><suma>82.39</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-10-31</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-31</datum><cislo>11921/22</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad za 10/2022</predmet><suma>4932.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-10-31</datum><cislo>6861930631</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>22.32</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-31</datum><cislo>VF20220894</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do traktorového vozidla Zetor</predmet><suma>29.74</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-10-31</datum><cislo>12290/22</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK za 10/2022</predmet><suma>182.96</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-10-31</datum><cislo>12291/22</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK za 10/2022</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-10-31</datum><cislo>12457/22</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 10/2022</predmet><suma>18</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-10-30</datum><cislo>0392022</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie s raňajkami od 28.10. do 30.10.2022</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-10-29</datum><cislo>222057</cislo><predmet>Faktúra za prevedenie ústredného kúrenia a dodávku elektrokotla na dielo &quot;Rodinný dom-ústredné elektrické vykurovanie&quot;</predmet><suma>6525.36</suma><dodavatel>Alžbeta Mentová - NOVOGAS</dodavatel><ico>33159483</ico><adresa>Hlavná 656/52, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-10-28</datum><cislo>2022/514</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, Požiarna zbrojnica, ZŚ</predmet><suma>528</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-10-28</datum><cislo>170812220</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 10/2022</predmet><suma>195.97</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-10-28</datum><cislo>22850016</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 10/2022</predmet><suma>309.09</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-10-28</datum><cislo>22043</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie následnej monitorovacej správy č.1 k projektu &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2022-10-28</datum><cislo>151/2022</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas volieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jolana Ujháziová - KORONA</dodavatel><ico>10800271</ico><adresa>Hlavná 65, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-10-27</datum><cislo>VF220680</cislo><predmet>Faktúra za vlajku SR 2ks</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2022-10-27</datum><cislo>220808</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie)</predmet><suma>89.65</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-10-27</datum><cislo>FM2249706</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 10/2022</predmet><suma>57.39</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-10-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-26</datum><cislo>VF22114</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-10-26</datum><cislo>149/2022</cislo><predmet>Objednávka vlajky SR</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2022-10-24</datum><cislo>8/2022/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Zoltán Mento</dodavatel><ico></ico><adresa>Krátka 673/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-10-24</datum><cislo>23/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Rodinný dom - ústredné elektrické vykurovanie&quot;</predmet><suma>6525.36</suma><dodavatel>Alžbeta Mentová NOVOGAS</dodavatel><ico>33159483</ico><adresa>Hlavná 656/52, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-10-24</datum><cislo>9/2022</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie </predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Spoločnosť Tavi Klub - Tavi Klub Társulás</dodavatel><ico>35558938</ico><adresa>Spodná 887/11, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-10-24</datum><cislo>202217075</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>43.86</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-24</datum><cislo>23/2022/OZ</cislo><predmet>Príloha č.1 k zmluve o dielo č. 23/2022/OZ</predmet><suma>6525.36</suma><dodavatel>Alžbeta Mentová - NOVOGAS</dodavatel><ico>33159483</ico><adresa>Hlavná 656/52, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-10-21</datum><cislo>8315379377</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-21</datum><cislo>147/2022</cislo><predmet>Objednávka ubytovania pre osoby od 28.10. do 30.10.2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-10-21</datum><cislo>148/2022</cislo><predmet>Objednávka harmonogramu na rok 2023</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-10-20</datum><cislo>7/2022/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Miroslav Sýkora</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 282/231, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-10-20</datum><cislo>1-B-280</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Jolana Sérová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 172/36, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-10-20</datum><cislo>1600087028</cislo><predmet>Faktúra za pripojovací poplatok OM1549643 - Kamerový systém</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-20</datum><cislo>1600087027</cislo><predmet>Faktúra za pripojovací poplatok OM1549642 - Kamerový systém</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-20</datum><cislo>1600087025</cislo><predmet>Faktúra za pripojovací poplatok OM1549641- Kamerový systém</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-20</datum><cislo>1600087024</cislo><predmet>Faktúra za pripojovací poplatok OM1549640 - Kamerový systém</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-20</datum><cislo>1600087023</cislo><predmet>Faktúra za pripojovací poplatok OM1549629 - Kamerový systém</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-20</datum><cislo>1600087022</cislo><predmet>Faktúra za pripojovací poplatok OM1549628 - Kamerový systém</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-20</datum><cislo>1600087020</cislo><predmet>Faktúra za pripojovací poplatok OM1549626 - Kamerový systém</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-20</datum><cislo>1600087019</cislo><predmet>Faktúra za pripojovací poplatok OM1549624 - Kamerový systém</predmet><suma>79</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-20</datum><cislo>2210168640</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2022</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-20</datum><cislo>2201963</cislo><predmet>Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ</predmet><suma>185.4</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-10-20</datum><cislo>146/2022</cislo><predmet>Objednávka defibrilačných elektród</predmet><suma>185.8</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-10-19</datum><cislo>2022035</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>1031.21</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-10-18</datum><cislo>3-A-133</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Szemánová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 195/27, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-10-18</datum><cislo>O2210080</cislo><predmet>Zmluva o oprave</predmet><suma>150</suma><dodavatel>NOVÁTOR spol. s r.o.</dodavatel><ico>36575950</ico><adresa>Trolejbusová 2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-17</datum><cislo>0472022</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>792.04</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 730/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-10-17</datum><cislo>01102022</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie pohrebu - zomr. Jozef Ballók</predmet><suma>723.2</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-10-16</datum><cislo>2022/489</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ, OcÚ</predmet><suma>528</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-10-15</datum><cislo>150/2022</cislo><predmet>Objednávka na zabezpečenie pohrebu zomr. Jozef Ballók</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-10-14</datum><cislo>9220591</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu aplikácií k elektronickým podpisom</predmet><suma>24</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2022-10-12</datum><cislo>9001547807</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 09/2022</predmet><suma>50.35</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-10-12</datum><cislo>0059-PRB/2020/Z</cislo><predmet>Záložná zmluva </predmet><suma>107640</suma><dodavatel>Ministerstvo dopravy a výstavby SR</dodavatel><ico>30416094</ico><adresa>Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>FM2249077</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 10/2022</predmet><suma>52</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>221523519</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie rozboru zeleniny - povojník batátový</predmet><suma>48</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>4244064887</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - preplatok</predmet><suma>-455.72</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>4244064886</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu PREPLATOK</predmet><suma>-460.34</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>4244064885</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu PREPLATOK</predmet><suma>-444.19</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>4244064884</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu PREPLATOK</predmet><suma>-444.19</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>4244064883</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu PREPLATOK</predmet><suma>-455.72</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>4244064888</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu PREPLATOK</predmet><suma>-460.34</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>59370003190</cislo><predmet>Opravná faktúra za zemný plyn k faktúre č.4497580855 - preplatok</predmet><suma>-100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>59370003181</cislo><predmet>Opravná faktúra k faktúre č.4497583553  za zemný plyn</predmet><suma>-100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>59370003180</cislo><predmet>Opravná faktúra k faktúre č.4497583554 za zemný plyn</predmet><suma>-100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>59370003177</cislo><predmet>Opravná faktúra k faktúre č.4497583557 za zemný plyn</predmet><suma>-100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>59370003178</cislo><predmet>Opravná faktúra k faktúre č.4497583556 za zemný plyn</predmet><suma>-100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>59370003179</cislo><predmet>Opravná faktúra k faktúre č.´4497583555  za zemný plyn</predmet><suma>-100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-11</datum><cislo>80-000162411PO2022</cislo><predmet>Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-10</datum><cislo>05102022</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie rozpočtu na zákazku &quot;Rodinný dom - elektrické ústredné vykurovanie&quot;</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Anna Olahová - Rozpočty</dodavatel><ico>35480254</ico><adresa>Sladkovičova 1312/40, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-10-10</datum><cislo>12200088</cislo><predmet>Faktúra za odchyt a karantenizáciu psov a za mesačný paušálny poplatok za 09/2022</predmet><suma>120</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-10-10</datum><cislo>FV2214990</cislo><predmet>Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 10/2022</predmet><suma>95.77</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2022-10-10</datum><cislo>7293063368</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu- nájomná bytovka</predmet><suma>121.61</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-10</datum><cislo>145/2022</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do Tatry</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Agrotest a.s.</dodavatel><ico>25268643</ico><adresa>Komenského nám. 89, 50601 Jičín</adresa></item><item><datum>2022-10-09</datum><cislo>2022/465</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ, OcÚ</predmet><suma>528</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-10-07</datum><cislo>6/2022/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály </predmet><suma>30</suma><dodavatel>Ladislav Kocsis</dodavatel><ico></ico><adresa>Veľký Kamenec č.14, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-10-06</datum><cislo>22/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo na vykonanie energetického auditu</predmet><suma>15480</suma><dodavatel>Ing. Radoslav Šalamon</dodavatel><ico>46672885</ico><adresa>Záborské 273, 082 53 Záborské</adresa></item><item><datum>2022-10-06</datum><cislo>8309198156</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-06</datum><cislo>8311076352</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-06</datum><cislo>8312919967</cislo><predmet>Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-06</datum><cislo>22/2022/OZ</cislo><predmet>Príloha k zmluve o dielo na vykonanie energetického auditu</predmet><suma>15480</suma><dodavatel>Ing. Radoslav Šalamon</dodavatel><ico>46672885</ico><adresa>Záborské 273, 082 53 Záborské</adresa></item><item><datum>2022-10-06</datum><cislo>122219881</cislo><predmet>Mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 10/2022</predmet><suma>205.54</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-10-06</datum><cislo>2022076</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot; za 08/2022, 09/2022</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2022-10-05</datum><cislo>6861918289</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>10.8</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-04</datum><cislo>202204125</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 09/2022</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-10-04</datum><cislo>FV220225</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2022</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB Protect s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-10-04</datum><cislo>2022283</cislo><predmet>Výkon PZS za 09/2022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-04</datum><cislo>VF22103</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-10-04</datum><cislo>143/2022</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie rozpočtu na zákazku &quot;Rodinný dom - elektrické ústredné vykurovanie&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anna Olahová - Rozpočty</dodavatel><ico>35480254</ico><adresa>Sladkovičova 1312/40, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-10-04</datum><cislo>144/2022</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do traktora</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>21/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Strednej odbornej školy techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec</dodavatel><ico>35568330</ico><adresa>Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>20220085</cislo><predmet>Právne služby za 09/2022</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>2022539</cislo><predmet>Odmena za obdobie - 09/2022</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>50788973</ico><adresa>Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>7292468883</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - nájomná bytovka</predmet><suma>234.24</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>4497579753</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>411.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>4497579754</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>4497579755</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>132.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>4497579756</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>FA2293315</cislo><predmet>Poplatok za poskytnuté služby za 10/2022</predmet><suma>18.72</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>20220224</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 10/2022</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>8314723880</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>153.19</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>4497580855</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>4497583553</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>4497583554</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>4497583557</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>4497583556</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>4497583555</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>22090201</cislo><predmet>Faktúra za knihy - Čarovný Trebišov a okolie z neba</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>10192/22</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidáciu</predmet><suma>297</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>8314757584</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>44</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>22850015</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 09/2022</predmet><suma>483.98</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>1020220097</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál za 09/2022</predmet><suma>51.69</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>10636/22</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  za 09/2022</predmet><suma>3351.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>7293062232</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  kolkáreň</predmet><suma>363.98</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>7292952364</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>166.54</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>7292952363</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  Hlavná 2</predmet><suma>384.77</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>7293646784</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  OcÚ</predmet><suma>723.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>7292469816</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  verej.osvetlenie</predmet><suma>768.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>7293646785</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu -  MKS</predmet><suma>446.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>11118/22</cislo><predmet>Faktúra za zber BRKaRO</predmet><suma>6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-09-29</datum><cislo>FM2248560</cislo><predmet>Chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 09/2022</predmet><suma>57.77</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-09-29</datum><cislo>150812220</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 09/2022</predmet><suma>234.34</suma><dodavatel>MILK-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>20/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Stretnutie s dôchodcami&quot;</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Helena Artimovičová</dodavatel><ico></ico><adresa>č. 81, 076 34 Zemplín</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>2201303729</cislo><predmet>Faktúra za potraviny na Deň dôchodcov</predmet><suma>97.4</suma><dodavatel>ATC-JR, s.r.o.</dodavatel><ico>35760532</ico><adresa>Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>VF20220798</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do traktorového vozidla Zetor</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>140/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie deratizácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>141/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>142/2022</cislo><predmet>Objednávka na zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky &quot;Vypracovanie účelových energetických auditov v obci SNB&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-27</datum><cislo>139/2022</cislo><predmet>Objednávka na dodanie vriec na komunálny odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-09-26</datum><cislo>220741</cislo><predmet>Faktúra za nastavenie tlače oznámení - voľby 2022</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-09-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-26</datum><cislo>3-A-94</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Zuzana Doborovská</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 314/297, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-09-26</datum><cislo>535203119</cislo><predmet>Faktúra za potraviny na Deň dôchodcov</predmet><suma>238.55</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2022-09-23</datum><cislo>2201303730</cislo><predmet>Faktúra za potraviny na Deň dôchodcov</predmet><suma>73.55</suma><dodavatel>ATC-JR, s.r.o.</dodavatel><ico>35760532</ico><adresa>Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2022-09-22</datum><cislo>2209126</cislo><predmet>Darčekový balíček pre dôchodcov - 300ks</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>Zoltán Máté</dodavatel><ico>50400011</ico><adresa>Hlavná 53, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-09-22</datum><cislo>1133036903</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-22</datum><cislo>2022182</cislo><predmet>Faktúra za použ.železo a plocháč</predmet><suma>31.8</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-09-21</datum><cislo>22850014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>30</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-09-21</datum><cislo>220821</cislo><predmet>Preddavková faktúra za knihy - Čarovný Trebišov a okolie z neba</predmet><suma>1072.5</suma><dodavatel>CBS spol,s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2022-09-21</datum><cislo>2022/443</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ, ZŠ</predmet><suma>792</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-09-21</datum><cislo>2209132692</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 10/2022</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-20</datum><cislo>6861910247</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>22.32</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-20</datum><cislo>02092022</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie dokumentov: Komunitný plán sociálnych služieb obce Streda nad Bodrogom,Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Stred nad Bodrogom za predošlý rok</predmet><suma>115</suma><dodavatel>Podžobrácka farma s.r.o.</dodavatel><ico>52708314</ico><adresa>Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica</adresa></item><item><datum>2022-09-20</datum><cislo>FM2248256</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 09/2022</predmet><suma>93.82</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-09-20</datum><cislo>VF22098</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-09-20</datum><cislo>8401366983</cislo><predmet>Faktúra za predplatné na rok 2023 - Účtovníctvo ROPO a obcí</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-09-19</datum><cislo>2500610570</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>751.37</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-19</datum><cislo>138/2022</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie následnej monitorovacej správy č.1 k projektu &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2022-09-16</datum><cislo>202215106</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>43.35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-15</datum><cislo>8630101420</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predplatné na rok 2023 - Účtovníctvo ROPO a obcí</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-09-14</datum><cislo>2022117265</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>77.75</suma><dodavatel>SECUPACK s.r.o.</dodavatel><ico>28287592</ico><adresa>Stará pošta 1025, 664 61 Rajhrad</adresa></item><item><datum>2022-09-13</datum><cislo>3-A-59</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Šándorová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 721/17, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-09-13</datum><cislo>202214712</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>45.15</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-13</datum><cislo>137/2022</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>77.77</suma><dodavatel>SECUPACK s.r.o.</dodavatel><ico>28287592</ico><adresa>Stará pošta 1025, 664 61 Rajhrad</adresa></item><item><datum>2022-09-12</datum><cislo>4419015816</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - Nájomný bytový dom</predmet><suma>254.07</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-12</datum><cislo>9001539493</cislo><predmet>Poštové služby za 08/2022</predmet><suma>97.6</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-09-12</datum><cislo>5022211053</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup na EPI DOCS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-09-12</datum><cislo>VF22092</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-09-12</datum><cislo>KZ/2/2022</cislo><predmet>Kúpna zmluva - mlieko a mliečne výrobky pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RAJO s.r.o.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-12</datum><cislo>6828288822</cislo><predmet>Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb</predmet><suma>254.07</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-09</datum><cislo>5/2022/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme číslo 5/2022/MKS</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Patrik Kis-Seman</dodavatel><ico></ico><adresa>Okálova 707/2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-09-09</datum><cislo>20220075</cislo><predmet>Právne služby za 08/2022</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>135/2022</cislo><predmet>Objednávka dopravného zrkadla</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Patrik Chovanec</dodavatel><ico>48087254</ico><adresa>Sveržov 68, 086 02 Gaboltov</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>136/2022</cislo><predmet>Objednávka darčekových balíčkov pre dôchodcov</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>Zlatý nektár s.r.o.</dodavatel><ico>54282446</ico><adresa>Hlavná 53, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>7293644836</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>474.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>FM2247817</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 09/2022</predmet><suma>83.41</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>7294351564</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>413.76</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>7292652731</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká 8, Hlavná 303/271</predmet><suma>646.28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>7293058040</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Hlavná 2, Hlavná 169</predmet><suma>330.68</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>7293058041</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>69.58</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>7294351563</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>465.67</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>3022408468</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>4318.27</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-09-07</datum><cislo>202203112</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 08/2022</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-09-07</datum><cislo>122196127</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 09/2022</predmet><suma>224.71</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-09-07</datum><cislo>12200082</cislo><predmet>Mesačný paušálny poplatok  za mesiac 08/2022</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-09-07</datum><cislo>Z20229802_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva na dodanie stravných lístkov</predmet><suma>4318.27</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-09-06</datum><cislo>19/2022</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Rodinný dom-ústredné vykurovanie elektrické</predmet><suma>150</suma><dodavatel>VKP PROJEKT s.r.o.</dodavatel><ico>52465951</ico><adresa>Ľ. Podjavorinskej 2119/1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-09-06</datum><cislo>220704</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC (mzdové oddelenie)</predmet><suma>46.45</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-09-06</datum><cislo>Dodatok č. 2/2022</cislo><predmet>Dodatok 2/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi </predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-09-05</datum><cislo>220128</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantu v bytovom dome</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - SYSTÉM</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-09-05</datum><cislo>2209009</cislo><predmet>Faktúra za opravu rozhlasu</predmet><suma>298.65</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2022-09-05</datum><cislo>2022/102</cislo><predmet>Faktúra za čistenie a kontrolu komínov- Mš, požiarna zbrojnica, kolkáreň, MKS</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-09-05</datum><cislo>FV2214274</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 09/2022</predmet><suma>98.58</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2022-09-05</datum><cislo>1-B-210</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Margita Jestrebiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 433/8, 076 31 Streda nad  Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-09-05</datum><cislo>6822200199</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  - Dacia Sandero</predmet><suma>108.47</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-03</datum><cislo>9661000172</cislo><predmet>Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla - Opel Combo</predmet><suma>92.52</suma><dodavatel>UNIQA pojišťovna, a.s.</dodavatel><ico>53812948</ico><adresa>Krasovského 3986/15, 851 01  Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-09-02</datum><cislo>10/2022/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nehnuteľnosti</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Benjamin Kišš</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 723, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-09-02</datum><cislo>4/2022/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme číslo 4/2022/MKS</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Katarína Juhászová</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 19, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>4490456949</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - kolkáreň</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>4490456948</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>132.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>4490456946</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>411.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>4490456947</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>140</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>FA2288846</cislo><predmet>Poplatok za poskytnuté služby za 09/2022</predmet><suma>18.72</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>8312890114</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>153.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>20220202</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne za 09/2022</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>4490460809</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - nájomný bytový dom</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>4490460808</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - nájomný bytový dom</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>4490460807</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - nájomný bytový dom</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>4490460806</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - nájomný bytový dom</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>4490458059</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - nájomný bytový dom</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>4490460810</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - nájomný bytový dom</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>22850013</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>30</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>3008007959</cislo><predmet>Faktúra za prenájom autobusovej prepravy na deň 20.07.2022</predmet><suma>280</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>VF20220700</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do traktorového vozidla Zetor</predmet><suma>40.6</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>1020220082</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál za mesiac 08/2022</predmet><suma>203.89</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>9644/22</cislo><predmet>Faktúra za zinkovaný kontajner 1100 l - Ružová 1041/27</predmet><suma>480</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>9399/22</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad za 08/2022</predmet><suma>3378.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-08-30</datum><cislo>9/2022/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva k bytu č. 2</predmet><suma>2731.92</suma><dodavatel>Ľudovít Szatmári</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 183/14, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-30</datum><cislo>5922014964</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup na EPI DOCS</predmet><suma>214.8</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-08-30</datum><cislo>2022499</cislo><predmet>Odmena za obdobie - 08/2022</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>50788973</ico><adresa>Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-08-29</datum><cislo>2022200220</cislo><predmet>Faktúra za zariadenie na odvlhčenie muriva - kaštieľ	</predmet><suma>1600</suma><dodavatel>OsmoDry.cz s.r.o.</dodavatel><ico>28645240</ico><adresa>Dřínov 148, 768 33 Dřínov</adresa></item><item><datum>2022-08-29</datum><cislo>2022200220</cislo><predmet>Opravná faktúra za zariadenie na odvlhčenie muriva - kaštieľ</predmet><suma>1920</suma><dodavatel>OsmoDry.cz s.r.o.</dodavatel><ico>28645240</ico><adresa>Dřínov 148, 768 33 Dřínov</adresa></item><item><datum>2022-08-26</datum><cislo>1301166728</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>178.68</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-08-25</datum><cislo>VF22088</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - KD</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-08-25</datum><cislo>2022048</cislo><predmet>Faktúra za reklamovaný postrekovač Hunter I 25-04B 16ks</predmet><suma>768</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192055</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2022-08-24</datum><cislo>220114185</cislo><predmet>Faktúra za jednorázové menuboxy</predmet><suma>122.05</suma><dodavatel>WorldOffice VY s.r.o.</dodavatel><ico>52001687</ico><adresa>č. 145, 067 24 Lukačovce</adresa></item><item><datum>2022-08-23</datum><cislo>1575/VSD/2022</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke podperných bodov NN vedenia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-23</datum><cislo>20220015</cislo><predmet>Faktúra za služby inžinierskej činnosti za objekt BD - Ružová 27</predmet><suma>180</suma><dodavatel>ProEngi s.r.o.</dodavatel><ico>53040074</ico><adresa>Bratislavská 2/6470, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-08-23</datum><cislo>2208182650</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2022</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-22</datum><cislo>4/2022/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva k bytu č. 1</predmet><suma>1407.24</suma><dodavatel>Dávid Kačmarik</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 195/27, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-22</datum><cislo>5/2022/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva k bytu č. 3</predmet><suma>2731.92</suma><dodavatel>Alžbeta Magyarová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 24/25, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-22</datum><cislo>6/2022/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva k bytu č. 4</predmet><suma>2731.92</suma><dodavatel>Karolína Csoroszová</dodavatel><ico></ico><adresa>Licionská 602/16, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-22</datum><cislo>7/2022/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva k bytu č. 5</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Andrea Takácsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 220/14, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-22</datum><cislo>8/2022/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva k bytu č. 6</predmet><suma>2731.92</suma><dodavatel>Zsolt Kiss</dodavatel><ico></ico><adresa>Skladná 712/1, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2022-08-21</datum><cislo>8311694042</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-18</datum><cislo>OF20220009</cislo><predmet>Hasičská výbava pre DHZ obce</predmet><suma>3256.73</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Hlavná 200/63, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2022-08-18</datum><cislo>22/45/054/221</cislo><predmet>Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa §54, Cesta na trh práce, Opatrenia č.2</predmet><suma>5319.31</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-08-18</datum><cislo>20220024</cislo><predmet>Faktúra za LED modul pre DHZ</predmet><suma>215.52</suma><dodavatel>Kristian Méhes-Auto-LIGHTBAR 2009</dodavatel><ico>40285081</ico><adresa>Horný Bar 371, 930 33 Horný Bar</adresa></item><item><datum>2022-08-18</datum><cislo>8776/22</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>198</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-08-18</datum><cislo>19/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov</predmet><suma>14992.8</suma><dodavatel>NITRANET, s.r.o.</dodavatel><ico>36534633</ico><adresa>Hornočermánska 55, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-08-18</datum><cislo>134/2022</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do traktorového vozidla ZETOR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-08-17</datum><cislo>Dodatok č. 1 k zmluve č. 5100307726C/2022</cislo><predmet>Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307726C/2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-17</datum><cislo>2222207160</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-08-17</datum><cislo>129/2022</cislo><predmet>Objednávka na dodanie LED modulu B3-3W pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kristian Méhes-Auto-LIGHTBAR2009</dodavatel><ico>40285081</ico><adresa>Horný Bar 371, 930 33 Horný Bar</adresa></item><item><datum>2022-08-17</datum><cislo>130/2022</cislo><predmet>Objednávka hasičskej výbavy pre DHZ</predmet><suma>3256.73</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Hlavná 200/63, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2022-08-16</datum><cislo>24ZVS00007893793</cislo><predmet>Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-16</datum><cislo>24ZVS00007893858</cislo><predmet>Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-16</datum><cislo>24ZVS0000789384A</cislo><predmet>Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-16</datum><cislo>24ZVS0000789383C</cislo><predmet>Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-16</datum><cislo>24ZVS0000789382E</cislo><predmet>Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-16</datum><cislo>24ZVS0000789381G</cislo><predmet>Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-16</datum><cislo>24ZVS0000789380I</cislo><predmet>Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>89/2022-Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nehnuteľnosť</predmet><suma>172.64</suma><dodavatel>Július Budjač a Tünde Budjačová rod. Ráczová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 696/10, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>Z311071BYK3</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu s názvom &quot;Wifi pre Teba II.&quot;</predmet><suma>14250</suma><dodavatel>Ministerstvo dopravy a výstavby SR</dodavatel><ico>30416094</ico><adresa>Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>Dohoda č. 1</cislo><predmet>Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TERA green, s.r.o.</dodavatel><ico>46879544</ico><adresa>Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>6861898443</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>128/2022</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie PD pre ústredné kúrenie elektrické - RD s.č. 393</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VKP PROJEKT s.r.o.</dodavatel><ico>52465951</ico><adresa>Ľ. Podjavorinskej 2119/1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-08-15</datum><cislo>133/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie čistenia a kontroly komínov v budovách vo vlastníctve obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-08-13</datum><cislo>2022238</cislo><predmet>Faktúra za demontáž a montáž LED svietidiel - verejné osvetlenie</predmet><suma>285</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-12</datum><cislo>VF22081</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - KD</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-08-12</datum><cislo>22VF100904</cislo><predmet>Faktúra za rozprašovač/postrekovač</predmet><suma>177.5</suma><dodavatel>QUADMOTO s.r.o.</dodavatel><ico>45289204</ico><adresa>Súkenícka 209/A, 92203 Vrbové</adresa></item><item><datum>2022-08-12</datum><cislo>222811396</cislo><predmet>Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu</predmet><suma>91.96</suma><dodavatel>GÜDE Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36389862</ico><adresa>K sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň</adresa></item><item><datum>2022-08-12</datum><cislo>3/2022/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme číslo 3/2022/MKS</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Dominik Belász</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 12, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-11</datum><cislo>11/2022/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva</predmet><suma>1</suma><dodavatel>FÚRA SLOVENSKO a.s.</dodavatel><ico>46678603</ico><adresa>Jantárová 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-11</datum><cislo>127/2022</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie Komunitného plánu obce SNB</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Podžobrácka farma s.r.o.</dodavatel><ico>52708314</ico><adresa>Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>9001531419</cislo><predmet>Poštové služby za 07/2022</predmet><suma>114.25</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>131/2022</cislo><predmet>Objednávka - zinkovaný kontajner 1100 l</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-08-10</datum><cislo>132/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a hydrantu v BD Ružová 1041/27</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-09</datum><cislo>2022/358</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ a prenájom mobilných WC</predmet><suma>561.6</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-08-09</datum><cislo>2208064</cislo><predmet>Faktúra za skladacie mapy pre OcÚ</predmet><suma>672</suma><dodavatel>VKÚ Harmanec, s.r.o.</dodavatel><ico>46747770</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2022-08-08</datum><cislo>220337</cislo><predmet>Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie pre MŠ</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Ing. Erika Kusyová</dodavatel><ico>41654196</ico><adresa>R.Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2022-08-08</datum><cislo>202203103</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2022</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-08-08</datum><cislo>125/2022</cislo><predmet>Objednávka na dodanie postrekovača pre DHZ</predmet><suma>177.5</suma><dodavatel>QUADMOTO s.r.o.</dodavatel><ico>45289204</ico><adresa>Súkenícka 209/A, 92203 Vrbové</adresa></item><item><datum>2022-08-06</datum><cislo>22015</cislo><predmet>Faktúra za sadbové zemiaky, cibuľu a ďalšie záhradkárske produkty</predmet><suma>1682.95</suma><dodavatel>DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>46449086</ico><adresa>Hlavná 26, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-06</datum><cislo>12200054</cislo><predmet>Mesačný paušálny poplatok  za mesiac 07/2022</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-08-06</datum><cislo>126/2022</cislo><predmet>Objednávka záhradkárskych produktov pre OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>46449086</ico><adresa>Hlavná 26, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-05</datum><cislo>Dodatok č. 3</cislo><predmet>Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 737/2019/UZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-05</datum><cislo>4112200052</cislo><predmet>Faktúra za LED svietidlo</predmet><suma>226.8</suma><dodavatel>LEDKY s.r.o.</dodavatel><ico>44697031</ico><adresa>Váhovce 371, 925 62 Váhovce</adresa></item><item><datum>2022-08-05</datum><cislo>7294085590</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>662.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-05</datum><cislo>7293249951</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2</predmet><suma>305.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-05</datum><cislo>7294446938</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>491.95</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-05</datum><cislo>7294446939</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>425.15</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-05</datum><cislo>7293249952</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>102.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-05</datum><cislo>7293642993</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ver. osvetlenie</predmet><suma>543.31</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-04</datum><cislo>123/2022</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy na deň 16.08.2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-08-04</datum><cislo>124/2022</cislo><predmet>Objednávka čiernych vriec na komunálny odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-08-04</datum><cislo>20221094</cislo><predmet>Faktúra za vysúšač vzduchu, kompresor, odvodňovací ventil a regulátor tlaku-Tatra 815</predmet><suma>1051.2</suma><dodavatel>Slavomír Sabo S+B </dodavatel><ico>32362323</ico><adresa>Priemyselná 2, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-08-04</datum><cislo>20220021</cislo><predmet>Faktúra za majákovú rampu - Honda CR-V</predmet><suma>839.28</suma><dodavatel>Kristian Méhes-Auto-LIGHTBAR 2009</dodavatel><ico>40285081</ico><adresa>Horný Bar 371, 930 33 Horný Bar</adresa></item><item><datum>2022-08-04</datum><cislo>FVZ2207500</cislo><predmet>Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu</predmet><suma>35.9</suma><dodavatel>Agrona s.r.o.</dodavatel><ico>31612148</ico><adresa>Žitná 2908/17, 010 07 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-08-03</datum><cislo>20220069</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za 07/2022</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-08-03</datum><cislo>220112616</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ</predmet><suma>37.8</suma><dodavatel>WorldOffice VY s.r.o.</dodavatel><ico>52001687</ico><adresa>č. 145, 067 24 Lukačovce</adresa></item><item><datum>2022-08-02</datum><cislo>220648</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>249.55</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-08-02</datum><cislo>120/2022</cislo><predmet>Objednávka majákovej rampy LED Legion FIT 4R 3W</predmet><suma>839.28</suma><dodavatel>Kristian Méhes-Auto-LIGHTBAR2009</dodavatel><ico>40285081</ico><adresa>Horný Bar 371, 930 33 Horný Bar</adresa></item><item><datum>2022-08-02</datum><cislo>121/2022</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do Tatry</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slavomír Sabo S+B s.r.o.</dodavatel><ico>32362323</ico><adresa>Priemyselná 2, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-08-02</datum><cislo>122/2022</cislo><predmet>Objednávka na dodanie rašlových vriec</predmet><suma>69.9</suma><dodavatel>Agrona s.r.o.</dodavatel><ico>31612148</ico><adresa>Žitná 2908/17, 010 07 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-08-02</datum><cislo>1222207031</cislo><predmet>Proformafaktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>88.48</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>20220179</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne za 08/2022</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>2022460</cislo><predmet>Odmena za obdobie 07/2022</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>8463098973</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1772</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>4474529142</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - Športová-kolkáreň</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>4474529141</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn  - požiarna zbrojnica</predmet><suma>132.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>4474529140</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>4474529139</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS </predmet><suma>411.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>1020220071</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál </predmet><suma>431.1</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>FA2284389</cislo><predmet>Poplatok za poskytnuté služby za 08/2022</predmet><suma>18.72</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>VF22076</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>2022222</cislo><predmet>Výkon PZS za 07/2022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>4474532975</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - nájomný byt</predmet><suma>395.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>4474532976</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - nájomný byt</predmet><suma>395.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>4474532977</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - nájomný byt</predmet><suma>395.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>4474532978</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - nájomný byt</predmet><suma>395.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>4474530246</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - nájomný byt</predmet><suma>395.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>4474532974</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - nájomný byt</predmet><suma>395.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-31</datum><cislo>8135/22</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad za 07/2022</predmet><suma>3319.5</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-07-31</datum><cislo>3008007846</cislo><predmet>Faktúra za prenájom autobusovej prepravy na deň 20.07.2022</predmet><suma>275</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-07-31</datum><cislo>8479/22</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad</predmet><suma>160.65</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-07-31</datum><cislo>8480/22</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 7/2022</predmet><suma>7.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-07-31</datum><cislo>8481/22</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - drobný stavebný odpad</predmet><suma>251.93</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-07-31</datum><cislo>8482/22</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 7/2022</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-07-31</datum><cislo>8632/22</cislo><predmet>Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 7/2022</predmet><suma>84.52</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-07-28</datum><cislo>221522580</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie rozboru zeleniny - Cibuľa Štutgartská žltá</predmet><suma>48</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2022-07-28</datum><cislo>20220404</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do krovinorezov a kosačiek</predmet><suma>170.51</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-07-28</datum><cislo>119/2022</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do krovinorezov a kosačiek</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-07-28</datum><cislo>22850012</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 07/2022</predmet><suma>150.68</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-07-28</datum><cislo>1304/VSD/2022</cislo><predmet>Zmluva o zriadení vecného bremena</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-28</datum><cislo>506/98/2022/ÚP</cislo><predmet>Nájomná zmluva</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-27</datum><cislo>130812220</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 07/2022</predmet><suma>67.49</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2022-07-27</datum><cislo>3-A-021</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ladislav Csorosz</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 242/165, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-07-27</datum><cislo>3-A-037</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Ladislav Csorosz</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 242/165, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-07-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-26</datum><cislo>118/2022</cislo><predmet>Objednávka na dodanie rašlových vriec</predmet><suma>92</suma><dodavatel>GÜDE Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36389862</ico><adresa>K sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň</adresa></item><item><datum>2022-07-25</datum><cislo>22850011</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>125.88</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-07-25</datum><cislo>8220006688</cislo><predmet>Opravná faktúra (dobropis) za dodaný tovar</predmet><suma>-115.8</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-25</datum><cislo>8220006689</cislo><predmet>Opravná faktúra (dobropis) za dodaný tovar</predmet><suma>-7.8</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-22</datum><cislo>8309826812</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-22</datum><cislo>2207170117</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne 08/2022</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-22</datum><cislo>3022402401</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>4048.38</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-07-22</datum><cislo>117/2022</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>4048.38</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-07-22</datum><cislo>2/2022/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme číslo 2/2022/MKS</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Juraj Leško</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradnícka 127/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-07-20</datum><cislo>116/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2022-07-15</datum><cislo>18/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Ozvučenie a osvetlenie na akcii&quot;</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Nagy Lajos</dodavatel><ico></ico><adresa>Várhegy utca 3, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2022-07-15</datum><cislo>3/2022/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva na prenájom pódia</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Nagy Lajos</dodavatel><ico></ico><adresa>Várhegy utca 3, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2022-07-15</datum><cislo>522313747</cislo><predmet>Faktúra za overenie váhy,závažia a kalibráciu vlhkomeru,meradiel teploty - Mš</predmet><suma>126.6</suma><dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</dodavatel><ico>37954521</ico><adresa>Hviezdoslavova 31, 974 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-14</datum><cislo>6817813695</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesný vozík</predmet><suma>22.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-07-14</datum><cislo>1-B-119</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Irena Iskyová</dodavatel><ico></ico><adresa>Stálicová 1479/5, 04012 Košice - Nad Jazerom</adresa></item><item><datum>2022-07-13</datum><cislo>20220067</cislo><predmet>Faktúra za náhradu výdavkov za poskytovanie právnej služby</predmet><suma>274.9</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-07-12</datum><cislo>220101688</cislo><predmet>Faktúra za trávnikové hnojivo</predmet><suma>399.9</suma><dodavatel>LUSARO , s.r.o.</dodavatel><ico>47472146</ico><adresa>Jarmočná 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-12</datum><cislo>9001526031</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za 06/2022</predmet><suma>143.5</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-07-12</datum><cislo>1-2022-44</cislo><predmet>Faktúra za hudobné vystúpenie </predmet><suma>1292.29</suma><dodavatel>I LOVE RETRO 2014 Mgmt and Promotions</dodavatel><ico></ico><adresa>Kossuth Lajos utca 79, 2161 Csomád</adresa></item><item><datum>2022-07-12</datum><cislo>17/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o hudobnom vystúpení</predmet><suma>909.02</suma><dodavatel>DR BRS, Béres Attila e.v.</dodavatel><ico></ico><adresa>1156 Budapest, Páskomliget u. 33. V. em 22.</adresa></item><item><datum>2022-07-12</datum><cislo>220111198</cislo><predmet>Faktúra za jednorazový riad</predmet><suma>125.89</suma><dodavatel>WorldOffice VY s.r.o.</dodavatel><ico>52001687</ico><adresa>č. 145, 067 24 Lukačovce</adresa></item><item><datum>2022-07-11</datum><cislo>VF22068</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-07-10</datum><cislo>2022021</cislo><predmet>Faktúra za úpravu terénu v obci Streda nad Bodrogom na športovom ihrisku</predmet><suma>2784</suma><dodavatel>BUTACA, s.r.o.</dodavatel><ico>48042617</ico><adresa>Pavlovo 77, 076 35 Svätá Mária</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>7294349561</cislo><predmet>faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>610.14</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>7294349562</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>258.34</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>7293962900</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>536.93</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>7293248564</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>553.32</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>7293056681</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 - VO</predmet><suma>321</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>7293056682</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>201.01</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>2221117677</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Stredanské leto</predmet><suma>80.4</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>2022/306</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ, OcÚ</predmet><suma>792</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>113/2022</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy na deň 20.07.2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-07-07</datum><cislo>FM2246480</cislo><predmet>Chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 06/2022</predmet><suma>57.32</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-07-07</datum><cislo>FV2200015</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ - 25.6.2022</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Jolana Ujháziová - KORONA</dodavatel><ico>10800271</ico><adresa>Hlavná 65, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-07-06</datum><cislo>VP/22/16076/003</cislo><predmet>Hromadná licenčná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-07-06</datum><cislo>6861879046</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše</predmet><suma>24.84</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-06</datum><cislo>12200023</cislo><predmet>Faktúra za mesačný paušálny poplatok za 6/20222 a za odchyt psov za 6/2022</predmet><suma>120</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-07-06</datum><cislo>0592022</cislo><predmet>Faktúra za servis tlačiarne Minolta 163</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Štefan Sándor</dodavatel><ico>53434595</ico><adresa>Zborovská 6, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-06</datum><cislo>111/2022</cislo><predmet>Objednávka na prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-07-06</datum><cislo>114/2022</cislo><predmet>Objednávka na dodanie trávnikového hnojiva</predmet><suma>399.9</suma><dodavatel>LUSARO , s.r.o.</dodavatel><ico>47472146</ico><adresa>Jarmočná 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-06</datum><cislo>115/2022</cislo><predmet>Objednávka - servis tlačiarne Minolta 163</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štefan Sándor</dodavatel><ico>53434595</ico><adresa>Zborovská 6, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-05</datum><cislo>2022400</cislo><predmet>Faktúra za plastovú nádobu na komunálny odpad - 120 litrov s kolieskami, 20 ks</predmet><suma>465.6</suma><dodavatel>PRIMUS spol. s r.o.</dodavatel><ico>31632548</ico><adresa>Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka</adresa></item><item><datum>2022-07-05</datum><cislo>202203092</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 06/2022</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Juraj Pikó - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-07-04</datum><cislo>FV220122</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 2.Q 2022</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB Protect s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-07-04</datum><cislo>102022050</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby &quot;Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>600</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-07-04</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>20220156</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 06/2022</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>2022184</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 06/2022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>4467506114</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>4467506113</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn  - požiarna zbrojnica</predmet><suma>132.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>4467506112</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>140</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>4467506111</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>411.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>FA2279980</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté služby za 07/2022</predmet><suma>18.72</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>8309164025</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>156.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>2022007265</cislo><predmet>Faktúra za GPS modul na obdobie 7/2022 - 12/2022</predmet><suma>192</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>6622003372</cislo><predmet>Faktúra za update registračnej pokladne - kolkáreň</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzením</dodavatel><ico>00695599</ico><adresa>Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>2022413</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2022</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>20220062</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 06/2022</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>1020220062</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál za mesiac 06/2022</predmet><suma>324.1</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>FAV200032/2022</cislo><predmet>Poplatok za licenciu programu pohrebiska.sk za rok 2022</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36676845</ico><adresa>Dolný val 3, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>22178</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie tabule - kolkáreň</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>7014/22</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  06/2022</predmet><suma>3306.9</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>22850010</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 06/2022</predmet><suma>317.5</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>120812220</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 06/2022</predmet><suma>176.14</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>7586/22</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 06/2022</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>110/2022</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie tabule Bistro - Kolkáreň</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>14/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o združenej dodávke plynu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>8/2022</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2022</predmet><suma>900</suma><dodavatel>Vinohradnícky spolok Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>50164058</ico><adresa>Hlavná 217/127,076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>3008007666</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb dňa 24.06.2022</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>108/2022</cislo><predmet>Objednávka publikácie v knihe &quot;Čarovný Trebišov a okolie&quot;</predmet><suma>2145</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>109/2022</cislo><predmet>Objednávka terénnych prác v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BUTACA, s.r.o.</dodavatel><ico>48042617</ico><adresa>Pavlovo 77, 076 35 Svätá Mária</adresa></item><item><datum>2022-06-28</datum><cislo>13/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o Balíkovom účte</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-28</datum><cislo>2022010</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie - &quot;Stretnutie obcí 2022&quot;</predmet><suma>510.3</suma><dodavatel>Kamenecké občianske združenie pre kultúru Medzibodrožia</dodavatel><ico>35547545</ico><adresa>Veľký Kamenec 24, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-06-28</datum><cislo>22167</cislo><predmet>Faktúra za prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>300</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-06-28</datum><cislo>22166</cislo><predmet>Faktúra za prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>200</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-06-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-26</datum><cislo>0042022</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie - &quot;Stretnutie obcí 2022&quot;</predmet><suma>1056</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-06-24</datum><cislo>20220012</cislo><predmet>Faktúra za prenájom atrakcií na &quot;Stretnutie obcí 2022&quot;</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Robert Štim</dodavatel><ico>40639461</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 42/59, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-06-24</datum><cislo>1627/22/104</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus</predmet><suma>881.29</suma><dodavatel>AUTO-IMPEX, spol. s r.o.</dodavatel><ico>17329477</ico><adresa>Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-24</datum><cislo>112/2022</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy pre hostí OcÚ - 25.06.2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jolana Ujháziová - KORONA</dodavatel><ico>10800271</ico><adresa>Hlavná 65, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-06-23</datum><cislo>122136015</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 06/2022</predmet><suma>111.78</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-06-23</datum><cislo>FS226033</cislo><predmet>Faktúra za technickú vybavenosť- Nájomný bytový dom</predmet><suma>94800</suma><dodavatel>ČECH, s.r.o.</dodavatel><ico>36488712</ico><adresa>K Surdoku 9, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-06-23</datum><cislo>FS226032</cislo><predmet>Faktúra za nájomný bytový dom</predmet><suma>358800</suma><dodavatel>ČECH, s.r.o.</dodavatel><ico>36488712</ico><adresa>K Surdoku 9, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-06-23</datum><cislo>FS226034</cislo><predmet>Faktúra za projektovú dokumentáciu - Nájomný bytový dom</predmet><suma>3600</suma><dodavatel>ČECH, s.r.o.</dodavatel><ico>36488712</ico><adresa>K Surdoku 9, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-06-22</datum><cislo>VF22061</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-06-22</datum><cislo>2206189072</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne 7/2022</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-22</datum><cislo>8307970892</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.48</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-22</datum><cislo>2022126</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar - sieťovina</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-06-22</datum><cislo>106/2022</cislo><predmet>Objednávka - prenájom skákacích hradov na podujatie &quot;Stretnutie obcí 2022&quot;</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Bc. Stanka Bodnár</dodavatel><ico>51590859</ico><adresa>Puškinova 3985/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-06-22</datum><cislo>107/2022</cislo><predmet>Objednávka ubytovania pre osoby od 23.06. do 26.06.2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-06-21</datum><cislo>CO-60/2022-TV</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke materiálu civilnej ochrany</predmet><suma>9425.24</suma><dodavatel>Okresný úrad Trebišov</dodavatel><ico>00151866</ico><adresa>M.R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-06-21</datum><cislo>FM2246003</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 06/2022</predmet><suma>33.9</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-06-21</datum><cislo>6393/22</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 06/2022</predmet><suma>292.54</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-06-21</datum><cislo>220109799</cislo><predmet>Faktúra za jednorazový riad</predmet><suma>574.5</suma><dodavatel>WorldOffice VY s.r.o.</dodavatel><ico>52001687</ico><adresa>č. 145, 067 24 Lukačovce</adresa></item><item><datum>2022-06-20</datum><cislo>6614949381</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesný vozík</predmet><suma>29.21</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00585441</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-20</datum><cislo>12/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Jimmy band</dodavatel><ico></ico><adresa>Tokajská 23/20, Turňa nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2022-06-20</datum><cislo>VF2200160</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>34.41</suma><dodavatel>FONI Book s.r.o.</dodavatel><ico>45958602</ico><adresa>Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady</adresa></item><item><datum>2022-06-20</datum><cislo>VF220303</cislo><predmet>Faktúra za vlajky</predmet><suma>160.38</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2022-06-20</datum><cislo>Z20226572_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - plastové nádoby na KO</predmet><suma>465.6</suma><dodavatel>PRIMUS spol. s r.o.</dodavatel><ico>31632548</ico><adresa>Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka</adresa></item><item><datum>2022-06-17</datum><cislo>202210004</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>43.86</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-17</datum><cislo>202209643</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>86.1</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-16</datum><cislo>102022045</cislo><predmet>Faktúra za vyjadrenia k existencii inžinierskych sietí k zákazkám &quot;Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom&quot; a &quot;Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>116.7</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-06-16</datum><cislo>6179/22</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>198</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-06-16</datum><cislo>22112479</cislo><predmet>Faktúra za laminovaciu fóliu pre OcÚ</predmet><suma>24.71</suma><dodavatel>FUEGO.SK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajnorská 9, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-15</datum><cislo>11/2022/OZ</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-15</datum><cislo>2200019</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP projektu &quot;Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>2160</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2022-06-15</datum><cislo>220018</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP projektu &quot;Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>2160</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2022-06-15</datum><cislo>8/6/2022</cislo><predmet>Faktúra za nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky </predmet><suma>900</suma><dodavatel>Miroslava Prokopová</dodavatel><ico>47975458</ico><adresa>Jesenského 1737/101, Snina</adresa></item><item><datum>2022-06-15</datum><cislo>0613022</cislo><predmet>Faktúra za lavičkové dosky na futbalové ihrisko</predmet><suma>180.38</suma><dodavatel>TOPlast a.s.</dodavatel><ico>36213241</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice-Juh</adresa></item><item><datum>2022-06-14</datum><cislo>1/6-2022</cislo><predmet>Faktúra za drvené kamenivo a štrk - športový areál</predmet><suma>947.72</suma><dodavatel>NB Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>51027500</ico><adresa>Hlavná 272, 076 12 Kuzmice</adresa></item><item><datum>2022-06-13</datum><cislo>Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 799/2021/UZ</cislo><predmet>Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 799/2021/UZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-13</datum><cislo>FV2213256</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 06/2022</predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2022-06-13</datum><cislo>2022120</cislo><predmet>Faktúra za stojany na bicykle 3ks, plotová dielec, jaklovinu 18m</predmet><suma>826.2</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-06-12</datum><cislo>2022/270</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ, OcÚ</predmet><suma>528</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-06-10</datum><cislo>2200009760</cislo><predmet>Faktúra za výpis z registra exekúcií</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská komora exekútorov</dodavatel><ico>35659718</ico><adresa>Šustekova 49, 851 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-10</datum><cislo>9001517634</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za 05/2022</predmet><suma>140.3</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-06-10</datum><cislo>220114676</cislo><predmet>Faktúra za náhradný diel k vysávačom / OcÚ</predmet><suma>19.36</suma><dodavatel>ProVysavače.cz</dodavatel><ico></ico><adresa>Rtm, Gucmana 1190/3, Ostrava - Maruiánske Hory</adresa></item><item><datum>2022-06-09</datum><cislo>226512</cislo><predmet>Zálohová faktúra za výpis z registra exekúcií</predmet><suma>5.7</suma><dodavatel>Slovenská komora exekútorov</dodavatel><ico>35659718</ico><adresa>Šustekova 49, 851 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-09</datum><cislo>2200009709</cislo><predmet>Faktúra za výpis z registra exekúcií</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská komora exekútorov</dodavatel><ico>35659718</ico><adresa>Šustekova 49, 851 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-09</datum><cislo>FM2245514</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 06/2022</predmet><suma>57.79</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-06-09</datum><cislo>099/2022</cislo><predmet>Objednávka na prenájom autobusovej prepravy na deň 24.05.2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-06-09</datum><cislo>100/2022</cislo><predmet>Objednávka na prenájom pivnice na deň 24. - 25.05.2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-06-09</datum><cislo>102/2022</cislo><predmet>Objednávka parketovej hubice </predmet><suma>19.36</suma><dodavatel>ProVysavače.cz</dodavatel><ico></ico><adresa>Rtm, Gucmana 1190/3, Ostrava - Maruiánske Hory</adresa></item><item><datum>2022-06-09</datum><cislo>103/2022</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do krovinorezov a kosačiek</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-06-09</datum><cislo>16/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o hudobnom vystúpení</predmet><suma>544.92</suma><dodavatel>Tóth Róbert</dodavatel><ico></ico><adresa>Kállói út 39, 4552 Napkor</adresa></item><item><datum>2022-06-09</datum><cislo>104/2022</cislo><predmet>Objednávka stojanov na bicykle</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-06-09</datum><cislo>105/2022</cislo><predmet>Objednávka sprostredkovateľskej činnosti vo veci dožiadania vyjadrení od SPP a.s., VVS a.s., Slovak Telekom a.s. k zákazkám Zberný dvor a Kompostáreň</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>226472</cislo><predmet>Zálohová faktúra za výpis z registra exekúcií</predmet><suma>4.1</suma><dodavatel>Slovenská komora exekútorov</dodavatel><ico>35659718</ico><adresa>Šustekova 49, 851 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>0612522</cislo><predmet>Faktúra za lavičkové dosky na futbalové ihrisko</predmet><suma>476.93</suma><dodavatel>TOPlast a.s.</dodavatel><ico>36213241</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice-Juh</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>221524</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>38.91</suma><dodavatel>Családi Konyvklub s.r.o.</dodavatel><ico>36257982</ico><adresa>POBOX 39, Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>097/2022</cislo><predmet>Objednávka - vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>098/2022</cislo><predmet>Objednávka na prenájom atrakcií na deň 25.06.2022</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Monika Štimová </dodavatel><ico>47129531</ico><adresa>Ulica SNP 244/69, 07603 Hraň</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>101/2022</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>158.34</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-06-08</datum><cislo>2222005230</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>158.34</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>202240959</cislo><predmet>Faktúra za vyjadrenie k existencii HMZ k stavbe &quot;Zberný dvor&quot;</predmet><suma>85.8</suma><dodavatel>Hydromeliorácie, štátny podnik</dodavatel><ico>35860839</ico><adresa>Vrakunská 29, 825 63 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>7293961073</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>303</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>7293961072</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>1143.18</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>7292231636</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká 8, Hlavná 303/271</predmet><suma>692.26</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>7294347584</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2</predmet><suma>359.05</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>7294347585</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>222.85</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>28/2022</cislo><predmet>Faktúra za verejné obstarávanie na výber projektanta na vyhotovenia PD - &quot;Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>300</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>DS/0269/2022</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Košický samosprávny kraj</dodavatel><ico>35541016</ico><adresa>Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>092/2022</cislo><predmet>Objednávka - toner do tlačiarne</predmet><suma>14.3</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>093/2022</cislo><predmet>Objednávka lavičkových dosiek - športové ihrisko</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOPlast a.s.</dodavatel><ico>36213241</ico><adresa>Werferova 1, 040 11 Košice-Juh</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>094/2022</cislo><predmet>Objednávka - prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>095/2022</cislo><predmet>Objednávka - prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>096/2022</cislo><predmet>Objednávka - laminovacia fólia</predmet><suma>32.26</suma><dodavatel>FUEGO.SK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajnorská 9, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>2348234</cislo><predmet>Faktúra za toner do tlačiarne pre OcÚ</predmet><suma>14.3</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-06-06</datum><cislo>20220044</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za 05/2022</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-06-06</datum><cislo>1-799925748176</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-06</datum><cislo>1-799925582234</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-03</datum><cislo>2022049</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot; za 04/2022, 05/2022</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2022-06-03</datum><cislo>2022150</cislo><predmet>Výkon PZS za 05/2022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-03</datum><cislo>091/2022</cislo><predmet>Objednávka ubytovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kamenecké občianske združenie pre kultúru Medzibodrožia</dodavatel><ico>Hl35547545</ico><adresa>Hlavná 24, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-06-02</datum><cislo>202202080</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 05/2022 a opravu telefónu</predmet><suma>115</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-06-02</datum><cislo>12200009</cislo><predmet>Mesačný paušálny poplatok  za mesiac 05/2022</predmet><suma>70</suma><dodavatel>OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-06-02</datum><cislo>6217235813</cislo><predmet>Splátkovanie zariadenia Samsung Galaxy A13</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-02</datum><cislo>2252003614</cislo><predmet>Faktúra za laminátor pre OcÚ</predmet><suma>109.95</suma><dodavatel>Alemat.cz, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor</adresa></item><item><datum>2022-06-02</datum><cislo>2222005069</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>79.72</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>20220133</cislo><predmet>Faktúra za internet - kolkáreň</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>2022375</cislo><predmet>Odmena za obdobie 05/2022</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>50788973</ico><adresa>Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>4445076117</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>140</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>4445076116</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>411.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>4445076118</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>132.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>4445076119</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - verejné osvetlenie športový areál</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>FA2275467</cislo><predmet>Poplatok za poskytnuté služby za 06/2022</predmet><suma>18.72</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>8307309391</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>149.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>8307341819</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>19</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>2200009408</cislo><predmet>Faktúra za výpis z registra exekúcií</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská komora exekútorov</dodavatel><ico>35659718</ico><adresa>Šustekova 49, 851 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>090/2022</cislo><predmet>Objednávka - laminátor pre OcÚ</predmet><suma>109.95</suma><dodavatel>Alemat.cz, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>226232</cislo><predmet>Zálohová faktúra za výpis z registra exekúcií</predmet><suma>15.5</suma><dodavatel>Slovenská komora exekútorov</dodavatel><ico>35659718</ico><adresa>Šustekova 49, 851 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>1020220050</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál </predmet><suma>656.45</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>FM2245122</cislo><predmet>Chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 05/2022</predmet><suma>70.06</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>22850009</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 05/2022</predmet><suma>370.49</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>100812220</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 05/2022</predmet><suma>325.01</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>7292948207</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>547.66</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>5577/22</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 05/2022</predmet><suma>4948.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>6061/22</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu za 05/2022</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>5995/22</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) 05/2022</predmet><suma>359.28</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>5997/22</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK za 05/2022</predmet><suma>52.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>5996/22</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) za 05/2022</predmet><suma>269.54</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>089/2022</cislo><predmet>Objednávka - vlajky </predmet><suma>153.18</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>220108378</cislo><predmet>Faktúra za kuchynské utierky pre OcÚ</predmet><suma>99.72</suma><dodavatel>WorldOffice VY s.r.o.</dodavatel><ico>52001687</ico><adresa>č. 145, 067 24 Lukačovce</adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>6821297187</cislo><predmet>Poistenie vozidla - Honda CRV</predmet><suma>141.05</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>5030/22</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>VF22050</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>VF22051</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>20220251</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do krovinorezov a kosačiek</predmet><suma>545.4</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>088/2022</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>79.72</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-05-29</datum><cislo>2022/235</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ, OÚ</predmet><suma>792</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-05-27</datum><cislo>01/05/2022</cislo><predmet>Mandátna zmluva - &quot;Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>5880</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-05-27</datum><cislo>10/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Strednej odbornej školy techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec</dodavatel><ico>35568330</ico><adresa>Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-05-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-26</datum><cislo>220310</cislo><predmet>Faktúra za kovové pozinkované stĺpy 8 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Migoli s.r.o.</dodavatel><ico>50657810</ico><adresa>Hlavná 8/18, 08641 Raslavica</adresa></item><item><datum>2022-05-26</datum><cislo>122111002</cislo><predmet>Mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 05/2022</predmet><suma>70.08</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-05-25</datum><cislo>0074019708</cislo><predmet>Poistenie vozidla - prívesný vozík</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Union poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-25</datum><cislo>085/2022</cislo><predmet>Objednávka na spracovanie žiadosti o NFP projektu &quot;Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2022-05-25</datum><cislo>086/2022</cislo><predmet>Objednávka na spracovanie žiadosti o NFP projektu &quot;Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2022-05-25</datum><cislo>087/2022</cislo><predmet>Objednávka drveného kameniva - športový areál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NB Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>51027500</ico><adresa>Hlavná 272, 076 12 Kuzmice</adresa></item><item><datum>2022-05-24</datum><cislo>220490</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce - ekonomické oddelenie</predmet><suma>144</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-05-24</datum><cislo>20220020</cislo><predmet>Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021</predmet><suma>800</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-05-23</datum><cislo>1020220030</cislo><predmet>Faktúra za postrek proti komárom</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Veterinárius s.r.o.</dodavatel><ico>31697496</ico><adresa>Mestský park 262/66, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-05-23</datum><cislo>2205177022</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne 6/2022</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-23</datum><cislo>BNET-2022-184</cislo><predmet>Faktúra za sadenice - batáty</predmet><suma>365.52</suma><dodavatel>Batáta Palánta</dodavatel><ico></ico><adresa>Közös Tanya 15., 6050 Lajosmizse</adresa></item><item><datum>2022-05-23</datum><cislo>1/2022</cislo><predmet>Členský príspevok na rok 2022</predmet><suma>458.6</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína</dodavatel><ico>42102855</ico><adresa>Novosad 144, 076 02 Novosad</adresa></item><item><datum>2022-05-23</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-23</datum><cislo>6032298</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 01.04.2022-30.04.2022</predmet><suma>-4.16</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2022-05-23</datum><cislo>084/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie VO na výber projektanta na vyhotovenie PD na stavbu: &quot;Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-21</datum><cislo>8306113994</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>29.94</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-19</datum><cislo>Dodatok č. 1</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TERA green, s.r.o.</dodavatel><ico>46879544</ico><adresa>Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2022-05-19</datum><cislo>ZP922057</cislo><predmet>Zálohová faktúra za kovové pozinkované stĺpy 8 ks</predmet><suma>1288.8</suma><dodavatel>Migoli s.r.o.</dodavatel><ico>50657810</ico><adresa>Hlavná 8/18, 08641 Raslavica</adresa></item><item><datum>2022-05-19</datum><cislo>083/2022</cislo><predmet>Objednávka na dodanie kovových pozinkovaných stĺpov</predmet><suma>1228.8</suma><dodavatel>Migoli s.r.o.</dodavatel><ico>50657810</ico><adresa>Hlavná 8/18, 08641 Raslavica</adresa></item><item><datum>2022-05-18</datum><cislo>14/2022</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní audítorských služieb</predmet><suma>900</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-05-18</datum><cislo>FV22088</cislo><predmet>Školenie pre predškolských pedagógov</predmet><suma>150</suma><dodavatel>COMENIUS Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet, n.o.</dodavatel><ico>37970887</ico><adresa>Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2022-05-17</datum><cislo>6861859348</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše</predmet><suma>21.24</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-17</datum><cislo>220478</cislo><predmet>Faktúra za obnovu a nastavenie licencie - evid.obyvateľov</predmet><suma>67.74</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-05-17</datum><cislo>202202076</cislo><predmet>Faktúra za opravu tlačiarne a sadu atramentov</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-05-17</datum><cislo>FM2244665</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 05/2022</predmet><suma>90.38</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-05-17</datum><cislo>081/2022</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie PD &quot;Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-05-17</datum><cislo>15/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o hudobnom vystúpení</predmet><suma>517200</suma><dodavatel>I LOVE RETRO 2014 Mgmt and Promotions Kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kossuth Lajos utca 79, 2161 Csomád</adresa></item><item><datum>2022-05-17</datum><cislo>2205049</cislo><predmet>Faktúra za vzdialenú technickú podporu </predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2022-05-16</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-16</datum><cislo>2022021</cislo><predmet>Faktúra za verejné predstavenie </predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Tanečné divadlo Ifjú Szívek</dodavatel><ico>31796796</ico><adresa>Mostová 8, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-16</datum><cislo>3022919377</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>4048.38</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-05-16</datum><cislo>080/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie plošného postreku proti komárom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veterinárius s.r.o.</dodavatel><ico>31697496</ico><adresa>Mestský park 262/66, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-05-16</datum><cislo>082/2022</cislo><predmet>Objednávka drveného kameniva - ul. Školská</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NB Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>51027500</ico><adresa>Hlavná 272, 076 12 Kuzmice</adresa></item><item><datum>2022-05-13</datum><cislo>06/2022</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančného príspevku</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Monika Tóthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 220/14, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-05-13</datum><cislo>9220358</cislo><predmet>Faktúra za konfiguráciu integračného rozhrania k programu IR ÚPVS Registratúra</predmet><suma>24</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2022-05-13</datum><cislo>077/2022</cislo><predmet>Objednávka batátových sadeníc</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Batáta Palánta</dodavatel><ico></ico><adresa>Közös Tanya 15., 6050 Lajosmizse</adresa></item><item><datum>2022-05-13</datum><cislo>079/2022</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie bilancie skrývky humusového horizontu k trvalému odňatiu poľnohosp. pôdy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Andape-geo s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>M.R´. Štefánika 1227/32, 078 01 Sečovce</adresa></item><item><datum>2022-05-13</datum><cislo>Z20224630_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - stravné lístky </predmet><suma>4048.38</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-05-12</datum><cislo>VF22040</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - MKS</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-05-12</datum><cislo>800/124/2020</cislo><predmet>Záložná zmluva č.800/124/2020</predmet><suma>326508</suma><dodavatel>Štátny fond rozvoja bývania</dodavatel><ico>31749542</ico><adresa>Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37</adresa></item><item><datum>2022-05-12</datum><cislo>800/125/2020</cislo><predmet>Záložná zmluva č.800/125/2020</predmet><suma>21606</suma><dodavatel>Štátny fond rozvoja bývania</dodavatel><ico>31749542</ico><adresa>Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37</adresa></item><item><datum>2022-05-11</datum><cislo>9001508464</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 04/2022</predmet><suma>187.75</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-05-11</datum><cislo>2221111052</cislo><predmet>autorská odmena za licenciu</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-05-11</datum><cislo>20220186</cislo><predmet>Faktúra za záhradný traktor</predmet><suma>3385</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-05-11</datum><cislo>1020220045</cislo><predmet>Faktúra za zámkovú dlažbu - športový areál</predmet><suma>2073.6</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-05-11</datum><cislo>7/2022</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Občianske združenie RESTART Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>42327768</ico><adresa>Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2022-05-11</datum><cislo>078/2022</cislo><predmet>Objednávka zámkovej dlažby na športové ihrisko</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-05-10</datum><cislo>20220010</cislo><predmet>Faktúra za deratizáciu objektov</predmet><suma>174.3</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-05-10</datum><cislo>FV2212520</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 05/2022</predmet><suma>87.33</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2022-05-09</datum><cislo>5/2022</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Strede nad Bodrogom</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-05-09</datum><cislo>Dohoda o skončení nájomnej zmluvy zo dňa 15.02.2018</cislo><predmet>Dohoda o skončení nájomnej zmluvy zo dňa 15.02.2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eduard Valkovský</dodavatel><ico></ico><adresa>Kurská 909/29, 040 22 Košice - Dargovských Hrdinov</adresa></item><item><datum>2022-05-09</datum><cislo>12200279</cislo><predmet>Paušálny poplatok za 04/2022</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-05-09</datum><cislo>OF1-88/2022</cislo><predmet>Faktúra za výrobu a montáž horizontálnych žaluzií - kult.dom</predmet><suma>1175.89</suma><dodavatel>EGO Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>31725325</ico><adresa>Veľký Kamenec č.251, 07636 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-05-09</datum><cislo>3790265854</cislo><predmet>Faktúra - dane a účtovníctvo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-05-09</datum><cislo>076/2022</cislo><predmet>Objednávka - záhradný traktor pre Obec SNB</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-05-08</datum><cislo>2022/208</cislo><predmet>264</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-05-06</datum><cislo>FV120221422</cislo><predmet>Faktúra za kancelársky papier A4 a A3 pre potreby OcÚ</predmet><suma>499</suma><dodavatel>MIPA MI, s.r.o.</dodavatel><ico>52696871</ico><adresa>Stavbárov 3, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-05-06</datum><cislo>122094030</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 05/2022</predmet><suma>107.46</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-05-06</datum><cislo>22SN267-58</cislo><predmet>Faktúra za reláciu - Nótaest</predmet><suma>46990</suma><dodavatel>Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>Színház köz 4, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2022-05-06</datum><cislo>Z20224277_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - kancelárske potreby</predmet><suma>499</suma><dodavatel>MIPA MI, s.r.o.</dodavatel><ico>52696871</ico><adresa>Stavbárov 3, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>7293246425</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>202.02</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>7293246424</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ver. osvetlenie</predmet><suma>373.78</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>7293640843</cislo><predmet>faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>3439.14</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>7293640844</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>347.92</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>7292229429</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>771.37</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>7293363058</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>317.35</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>2022011</cislo><predmet>Faktúra za úpravu terénu v parku pri kaštieli</predmet><suma>5349</suma><dodavatel>BUTACA, s.r.o.</dodavatel><ico>48042617</ico><adresa>Pavlovo 77, 076 35 Svätá Mária</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>20222317</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>36.4</suma><dodavatel>Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>Kráľov Brod č.56, 925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>073/2022</cislo><predmet>Objednávka daňových tlačív</predmet><suma>36.4</suma><dodavatel>Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>Kráľov Brod č.56, 925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2022-05-05</datum><cislo>075/2022</cislo><predmet>Objednávka - nafotenie pre program Google StreetView</predmet><suma>950</suma><dodavatel>Miroslava Prokopová</dodavatel><ico>47975458</ico><adresa>Jesenského 1737/101, Snina</adresa></item><item><datum>2022-05-04</datum><cislo>20220039</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za 04/2022</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-05-04</datum><cislo>22025</cislo><predmet>Faktúra za silon do kosačky -žací</predmet><suma>374</suma><dodavatel>Štýl - EU s.r.o.</dodavatel><ico>45329478</ico><adresa>Vyšný Kazimír 23, 094 09 Sedliska</adresa></item><item><datum>2022-05-04</datum><cislo>22025</cislo><predmet>Faktúra za silon do kosačky -žací</predmet><suma>374</suma><dodavatel>Štýl - EU s.r.o.</dodavatel><ico>45329478</ico><adresa>Vyšný Kazimír 23, 094 09 Sedliska</adresa></item><item><datum>2022-05-03</datum><cislo>202202070</cislo><predmet>Faktúra za počítačovú zostavu s komplet príslušenstvom na OcÚ</predmet><suma>867</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-05-03</datum><cislo>FM2244108</cislo><predmet>Chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 05/2022</predmet><suma>67.11</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-05-02</datum><cislo>522064</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2022-05-02</datum><cislo>2022336</cislo><predmet>Odmena za obdobie 04/2022</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>50788973</ico><adresa>Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-05-02</datum><cislo>202202067</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 04/2022, opravu tlačiarne - MŠ,toner</predmet><suma>138</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-05-01</datum><cislo>20220111</cislo><predmet>Služba Internet BodNet Mini</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-05-01</datum><cislo>8305455402</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>312.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-01</datum><cislo>4487590770</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>411.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-05-01</datum><cislo>4487590771</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MŠ</predmet><suma>140</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-05-01</datum><cislo>4487590772</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>132.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-05-01</datum><cislo>4487590773</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál verejné osvetlenie</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-05-01</datum><cislo>2022/193</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd MŠ,ZŠ</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-05-01</datum><cislo>FA2271054</cislo><predmet>Poplatok za poskytnuté služby za 05/2022</predmet><suma>18.72</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-05-01</datum><cislo>7453041842</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1772</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-05-01</datum><cislo>8305488475</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-30</datum><cislo>1020220037</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál </predmet><suma>262.31</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-30</datum><cislo>220432</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC </predmet><suma>89.64</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-04-30</datum><cislo>4109/22</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  04/2022</predmet><suma>3256.5</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-04-30</datum><cislo>2022118</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za 04/20022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2022-04-30</datum><cislo>4521/22</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK </predmet><suma>342.18</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-04-30</datum><cislo>4522/22</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK za 04/2022</predmet><suma>19.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-04-30</datum><cislo>4793/22</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>9/2022/OZ</cislo><predmet>Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice </predmet><suma>840</suma><dodavatel>OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku</dodavatel><ico>53857411</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>20220012</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie GP - kompostovisko</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>1301165397</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>130.94</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>0222022</cislo><predmet>Faktúra za pohostenie pre hostí OcÚ 24.04.2022</predmet><suma>530</suma><dodavatel>SAJODILA, s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>0212022</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre dôchodcov</predmet><suma>151.2</suma><dodavatel>SAJODILA, s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>80812220</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 04/2022</predmet><suma>246.34</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>22850008</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ </predmet><suma>239.64</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>Z20224022-Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - žacie struny</predmet><suma>374</suma><dodavatel>Štýl - EU s.r.o.</dodavatel><ico>45329478</ico><adresa>Vyšný Kazimír 23, 094 09 Sedliska</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>5429000663</cislo><predmet>Zálohová faktúra - dane a účtovníctvo</predmet><suma>112.66</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>1/2022/MKS</cislo><predmet>Zmluva o nájme číslo 1/2022/MKS</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Vastagová Katarína</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 630/87, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>VF22035</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - kult.dom</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>122086293</cislo><predmet>Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 04/2022</predmet><suma>115.69</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>122086816</cislo><predmet>Chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 04/2022</predmet><suma>4.4</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>070/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AUTO-IMPEX, spol. s r.o.</dodavatel><ico>17329477</ico><adresa>Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>071/2022</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie tabule s erbom obce SNB</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>072/2022</cislo><predmet>Objednávka počítačovej zostavy s príslušenstvom na sekretariát OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-04-26</datum><cislo>8/2022/OZ</cislo><predmet>Dohoda o pripojení domovej optickej prípojky do distribučnej sústavy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-26</datum><cislo>3086901</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-04-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-26</datum><cislo>FR2203882</cislo><predmet>Faktúra za zriadenie internetu a materiál </predmet><suma>53.2</suma><dodavatel>E-MAX INTERNET &amp; IT s.r.o.</dodavatel><ico>36659142</ico><adresa>Cukrovarská 2, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-04-26</datum><cislo>048/2022</cislo><predmet>Objednávka horizontálnych žalúzií</predmet><suma>1175.9</suma><dodavatel>EGO Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pri prachárni 18, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-26</datum><cislo>FM2243791</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 04/2022</predmet><suma>60.25</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-04-26</datum><cislo>22kdi00461</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska</predmet><suma>379.2</suma><dodavatel>EKOTEC spol. s r.o.</dodavatel><ico>00687022</ico><adresa>Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-26</datum><cislo>22103</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie tabule s erbom obce</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2022-04-26</datum><cislo>4412298</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 01.03.2022-31.03.2022</predmet><suma>-6.68</suma><dodavatel>MILK-AGRO,spol. s r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-04-25</datum><cislo>220042</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantu v budove OcÚ</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-25</datum><cislo>20220139</cislo><predmet>Faktúra za olej na mazanie reťaze 5l pre DHZ a motorový olej do krovinorezu</predmet><suma>30</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-04-25</datum><cislo>FV 103-2209165</cislo><predmet>Faktúra za toaletný papier pre MKS</predmet><suma>51.9</suma><dodavatel>Activa Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35787180</ico><adresa>Štúrova 13, 914 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-25</datum><cislo>2022079</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar - bet.oceľ reborvaná - roxor, sieť kari</predmet><suma>50.99</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-25</datum><cislo>8220003465</cislo><predmet>Opravná faktúra za dodaný tovar</predmet><suma>-65.35</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-23</datum><cislo>2022/181</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ</predmet><suma>264</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-04-22</datum><cislo>2204132977</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 5/2022</predmet><suma>37.4</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-22</datum><cislo>2220070</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu a školenie k programu IR ÚPVS Registratúra</predmet><suma>1093.2</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2022-04-22</datum><cislo>068/2022</cislo><predmet>Objednávka toaletného papiera</predmet><suma>53.77</suma><dodavatel>Activa Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35787180</ico><adresa>Štúrova 13, 914 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-21</datum><cislo>8304254222</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>24.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-21</datum><cislo>20220011</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku - &quot;Zberný dvor&quot;</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-04-21</datum><cislo>6826595546</cislo><predmet>Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - MKS</predmet><suma>501.65</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-21</datum><cislo>069/2022</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy na akcii Festival ľudovej hudby národnostných menšín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA, s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-21</datum><cislo>074/2022</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy pre dôchodcov </predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA, s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-20</datum><cislo>7/2022/OZ</cislo><predmet>Rámcová zmluva o podmienkach dodávok tovaru </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kofola a.s.</dodavatel><ico>36319198</ico><adresa>súp.č. 1, 013 15 Rajecká Lesná</adresa></item><item><datum>2022-04-20</datum><cislo>3022054</cislo><predmet>Faktúra za výrobu PVC plachty s reklamou v počte 2ks na futbalové ihrisko</predmet><suma>624</suma><dodavatel>Katarína Pšáková Sakáčová - VKP-FOL</dodavatel><ico>50064622</ico><adresa>Dvorkinova 10, 040 22 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-20</datum><cislo>1/2022/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemkov parc. reg. &quot;C&quot; č. 2918/2, 2918/3</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Ladislav Skalina</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-20</datum><cislo>2/2022/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemkov parc. reg. &quot;C&quot; č. 2938/45, 2943/7</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Ivan Krajník</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 465/13, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-20</datum><cislo>066/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie kontroly hasiacich prístrojov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-20</datum><cislo>067/2022</cislo><predmet>Objednávka - olej Dolmar na mazanie reťaze, motorový olej Castrol do krovinorezu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-04-19</datum><cislo>20220010</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie GP a výškopisného a polohopisného zamerania pozemkov - &quot;Zberný dvor&quot;</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-04-19</datum><cislo>4112200027</cislo><predmet>Faktúra za opravu LED svietidiel</predmet><suma>740.4</suma><dodavatel>LEDKY s.r.o.</dodavatel><ico>44697031</ico><adresa>Váhovce 371, 925 62 Váhovce</adresa></item><item><datum>2022-04-15</datum><cislo>2022/171</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ</predmet><suma>528</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-04-14</datum><cislo>202205739</cislo><predmet>Odborná literatúra pre MŠ</predmet><suma>86.1</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-14</datum><cislo>20220042</cislo><predmet>Faktúra za odbornú prehliadku, čistenie a dezinfekciu klimatizácie v budove kolkárne</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH</dodavatel><ico>52809625</ico><adresa>Horešská 1050/28A, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-04-14</datum><cislo>2022/043/ZVP010</cislo><predmet>Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Tanečné divadlo Ifjú Szívek</dodavatel><ico>31796796</ico><adresa>Mostová 8, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-14</datum><cislo>065/2022</cislo><predmet>Objednávka na výrobu PVC plachty s reklamou na futbalové ihrisko </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Pšáková Sakáčová - VKP-FOL</dodavatel><ico>50064622</ico><adresa>Dvorkinova 10, 040 22 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>VF22029</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - kult.dom</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>2221107167</cislo><predmet>Faktúra za autorskú odmenu za ročnú licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>51.24</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>KK-2022-14</cislo><predmet>Faktúra za veľkonočné osvetlenie</predmet><suma>792.23</suma><dodavatel>Kretovics Katalin</dodavatel><ico>55622765</ico><adresa>Árpád utca 56, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>060/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie deratizácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>062/2022</cislo><predmet>Objendávka na vykonanie odbornej prehliadky, čistenia a dezinfekcie klimatizácie v kolkárni</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH</dodavatel><ico>52809625</ico><adresa>Horešská 1050/28A, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>063/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie stavebných úpravu v Domove dôchodcov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-04-13</datum><cislo>064/2022</cislo><predmet>Objednávka - výroba a montáž nápisu na budovu KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2022-04-12</datum><cislo>2022083</cislo><predmet>Faktúra za pneumatiky na hasičskú techniku T-815 CAS 32</predmet><suma>1619</suma><dodavatel>Pneuservis - Király s.r.o.</dodavatel><ico>46064338</ico><adresa>Svätušská 34, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-04-12</datum><cislo>FM2243353</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 04/2022</predmet><suma>70.97</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-04-12</datum><cislo>22098</cislo><predmet>Faktúra za výrobu a montáž nápisu na budovu kultúrneho domu</predmet><suma>468</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 421, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>9001500247</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 03/2022</predmet><suma>587.8</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>00100288</cislo><predmet>Faktúra za výrobu zrkadiel do budovy kultúrneho domu</predmet><suma>313</suma><dodavatel>Mária Ferencziová - SKLENÁRSTVO A RÁMOVANIE OBRAZOV</dodavatel><ico>10796801</ico><adresa>Tokajská 115/14, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>220037</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantu - MŠ</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>22089</cislo><predmet>Faktúra za výrobu a montáž označenia na budovu kult.domu</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>VF220007</cislo><predmet>Faktúra za stavebné úpravy v budove Domova dôchodcov</predmet><suma>1700</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>057/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie úpravy webstránky obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2022-04-11</datum><cislo>202203325</cislo><predmet>Faktúra za sanitárne zariadenie pre MKS</predmet><suma>506.4</suma><dodavatel>AJ Produkty a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-08</datum><cislo>058/2022</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie GP a výškopisného a polohopisného zamerania </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-04-08</datum><cislo>059/2022</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie GP a výškopisného a polohopisného zamerania </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-04-07</datum><cislo>7294346092</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>839.55</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-07</datum><cislo>7292648867</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>373.67</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-07</datum><cislo>7292648868</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>198.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-07</datum><cislo>7292227107</cislo><predmet>faktúra za elektrinu - OcÚ</predmet><suma>4321.83</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-07</datum><cislo>7293638806</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>338.09</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-07</datum><cislo>7292227108</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>311.65</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-07</datum><cislo>2014001446</cislo><predmet>Faktúra za nože do kosačky</predmet><suma>29.22</suma><dodavatel>Agrotest a.s.</dodavatel><ico>25268643</ico><adresa>Komenského nám. 89, 50601 Jičín</adresa></item><item><datum>2022-04-06</datum><cislo>12200176</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov a mesačný poplatok za 03/2022</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-04-06</datum><cislo>056/2022</cislo><predmet>Objednávka pneumatík na vozidlo TATRA 815</predmet><suma>1524</suma><dodavatel>Pneuservis-Király s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Svätušská 3/5, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-04-05</datum><cislo>6861841902</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše</predmet><suma>22.32</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-05</datum><cislo>102022026</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie PD pre staveb. povolenie a realizáciu stavby &quot;Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>6000</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-04-05</datum><cislo>202202052</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 03/2022 a za opravu tlačiarne</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-04-05</datum><cislo>055/2022</cislo><predmet>Objednávka - úprava terénu v parku pri kaštieli </predmet><suma>0</suma><dodavatel>BUTACA, s.r.o.</dodavatel><ico>48042617</ico><adresa>Pavlovo 77, 076 35 Svätá Mária</adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>20220030</cislo><predmet>Faktúra za právne služby za 03/2022</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>FV220026</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2022</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB Protect s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>5570041023</cislo><predmet>Faktúra za licenciu STP APV pre matriku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>053/2022</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarní EPSON</predmet><suma>21.1</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>2341593</cislo><predmet>Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON</predmet><suma>21.1</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>2201001217</cislo><predmet>Faktúra za sedačku do MKS</predmet><suma>583</suma><dodavatel>NK-Plus, s.r.o.</dodavatel><ico>46407260</ico><adresa>Vajanského 65, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>2201001218</cislo><predmet>Faktúra za sedačku do MKS</predmet><suma>292</suma><dodavatel>NK-Plus, s.r.o.</dodavatel><ico>46407260</ico><adresa>Vajanského 65, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>E-SKP-2022-4346</cislo><predmet>Faktúra za trávne osivo pre OcÚ</predmet><suma>124.98</suma><dodavatel>Pepita.hu Zrt.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kinizsi 78., 5520 Szeghalom, HU</adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>04/2022</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Kamerový systém v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>13005.41</suma><dodavatel>Pavol Benetin - ALFA TRONIK</dodavatel><ico>14337037</ico><adresa>Čsl. armády 3507/38, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>061/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie kontroly hasiacich prístrojov v budove MŚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-04-02</datum><cislo>052/2022</cislo><predmet>Objednávka odpadkových košov do MKS</predmet><suma>506.4</suma><dodavatel>AJ Produkty a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>3242206935</cislo><predmet>faktúra za dezinfekčný materiál - MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZENCO Corp. a.s.</dodavatel><ico>09862421</ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>4474502710</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>411.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>4474502711</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>140</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>4474502712</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - požiarna zbrojnica</predmet><suma>132.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>4474502713</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - Športový areál, verej.osvetlenie</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>8303600313</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>222.28</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>2022037</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot;</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>8303631850</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>2022300</cislo><predmet>Odmena za obdobie 03/2022</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>50788973</ico><adresa>Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>3942200827</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dezinfekčný materiál - MŠ</predmet><suma>272.76</suma><dodavatel>ZENCO Corp. a.s.</dodavatel><ico>09862421</ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>22850007</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 03/2022</predmet><suma>353.08</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>50812220</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 03/2022</predmet><suma>393.77</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>21SK003375</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske stoličky -  KD</predmet><suma>212.85</suma><dodavatel>KOBOTEC TOOLS s.r.o.</dodavatel><ico>07051069</ico><adresa>Karvinská 571/9, 737 01 Český Těšín, ČR</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>5073530933</cislo><predmet>Faktúra za práčku Gorenje pre OHZ</predmet><suma>315.5</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Pasienkova 12599/2G, 821 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>2987/22</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 03/2022</predmet><suma>3290.7</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>2022077</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 03/2022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>3459/22</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a reštauračného odpadu za 03/2022</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>051/2022</cislo><predmet>Objednávka osobných ochranných prostriedkov pre MŠ</predmet><suma>272.76</suma><dodavatel>ZENCO.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>00591/2022</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>80.6</suma><dodavatel>Andrej Lučenič - Car Line</dodavatel><ico>32155557</ico><adresa>Poničana 5, 841 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-30</datum><cislo>tz2022-03-25ar1</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra</predmet><suma>690</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2022-03-30</datum><cislo>22012</cislo><predmet>Faktúra za dvere do kult.domu</predmet><suma>317.5</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-03-30</datum><cislo>049/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu LED vonkajších svietidiel</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LEDKY s.r.o.</dodavatel><ico>44697031</ico><adresa>Váhovce 371, 925 62 Váhovce</adresa></item><item><datum>2022-03-30</datum><cislo>050/2022</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>80.61</suma><dodavatel>Andrej Lučenič - Car Line</dodavatel><ico>32155557</ico><adresa>Poničana 5, 841 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-29</datum><cislo>22211837</cislo><predmet>Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ</predmet><suma>680.95</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-29</datum><cislo>FM2242824</cislo><predmet>Chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2022</predmet><suma>133.22</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>20220002</cislo><predmet>Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>507.9</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>2222201553</cislo><predmet>Faktúra za osvedčenie pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>FV2211666</cislo><predmet>Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 03/2022</predmet><suma>87.7</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>043/2022</cislo><predmet>Objednávka reklamných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zemplén Televízió Kozhasznú Nonprofit kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>Színház koz 4, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>047/2022</cislo><predmet>Objednávka pračky pre DHZ</predmet><suma>315.5</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Pasienkova 12599/2G, 821 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-27</datum><cislo>2022/131</cislo><predmet>Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, MŠ /</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-03-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Paušál za hlasové služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-25</datum><cislo>3022911808</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3463.61</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-03-25</datum><cislo>22-OSS/131</cislo><predmet>Faktúra za stropnú koľajničku - KD</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>ROLMAJSTER</dodavatel><ico></ico><adresa>Źródlana 22, 33-340 Stary Sacz Poľsko</adresa></item><item><datum>2022-03-25</datum><cislo>4/2022</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2022</predmet><suma>9662.73</suma><dodavatel>Gréckokatolícka eparchia Košice</dodavatel><ico>30305624</ico><adresa>Dominikánske námestie 2/A, P.O.BOX G-13, 043 43 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-25</datum><cislo>046/2022</cislo><predmet>Objednávka trávneho osiva na futbalové ihrisko</predmet><suma>124.98</suma><dodavatel>Pepita.hu Zrt.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kinizsi 78., 5520 Szeghalom, HU</adresa></item><item><datum>2022-03-24</datum><cislo>5590038039</cislo><predmet>Zálohová faktúra za licenciu STP APV pre matriku</predmet><suma>33.6</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-24</datum><cislo>220101735</cislo><predmet>Faktúra za textilné nástenky - KD</predmet><suma>177.1</suma><dodavatel>ALLBOARDS Česko s.r.o.</dodavatel><ico>05855772</ico><adresa>5. Května 3318/16, 586 01 Jihlava</adresa></item><item><datum>2022-03-24</datum><cislo>042/2022</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych stoličiek do KD</predmet><suma>212.85</suma><dodavatel>KOBOTEC TOOLS s.r.o.</dodavatel><ico>07051069</ico><adresa>Karvinská 571/9, 737 01 Český Těšín, ČR</adresa></item><item><datum>2022-03-24</datum><cislo>044/2022</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3463.61</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-03-24</datum><cislo>045/2022</cislo><predmet>Objednávka - servis vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-03-24</datum><cislo>22zf1391</cislo><predmet>Predfaktúra za doménu webstránky obce</predmet><suma>60</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>VF22020</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>2408/22</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 03/2022</predmet><suma>259.88</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>2407/22</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 03/2022</predmet><suma>191.43</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>1560012631</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre OcÚ</predmet><suma>20.4</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>639/2021/SK</cislo><predmet>Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ</predmet><suma>99</suma><dodavatel>ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. k.</dodavatel><ico>361457843</ico><adresa>Szczyglów 50, 44-200 Rybnik</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>036/2022</cislo><predmet>Objednávka produktu IR ÚPVS Registratúra</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>038/2022</cislo><predmet>Objednávka na výrobu zrkadla v budove KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Sklenárstvo a rámovanie obrazov</dodavatel><ico>10796801</ico><adresa>076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>039/2022</cislo><predmet>Objednávka na výrobu a montáž trvalého označenia budovy KD </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>040/2022</cislo><predmet>Objednávka vnútorných dverí do KD </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>041/2022</cislo><predmet>Objednávka na výrobu oceľového zábradlia a stĺpikov na futbalové ihrisko </predmet><suma>4224</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-03-22</datum><cislo>6821297283</cislo><predmet>poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla</predmet><suma>119.42</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-22</datum><cislo>3/2022</cislo><predmet>ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 3/2022</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Klub hráčov mariášu Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>53502698</ico><adresa>Spodná 469/3 , 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-03-22</datum><cislo>8302398606</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>24.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-22</datum><cislo>20220802</cislo><predmet>Faktúra za vešiaky do KD</predmet><suma>62.73</suma><dodavatel>Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA</dodavatel><ico></ico><adresa>916 14 Hrašné 1</adresa></item><item><datum>2022-03-22</datum><cislo>225153</cislo><predmet>Faktúra za piktogramy - KD</predmet><suma>31.25</suma><dodavatel>Jiří Bužek</dodavatel><ico>67652671</ico><adresa>Štursova 8, 412 01 Litoměřice</adresa></item><item><datum>2022-03-22</datum><cislo>035/2022</cislo><predmet>Objednávka tlačív pre OcÚ</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-21</datum><cislo>034/2022</cislo><predmet>Objednávka - rohožky pred dvere - KD</predmet><suma>263.97</suma><dodavatel>Vida XL Europe B.V.</dodavatel><ico>NL820055220B01</ico><adresa>Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, NL</adresa></item><item><datum>2022-03-18</datum><cislo>033/2022</cislo><predmet>Objednávka textilných násteniek - KD</predmet><suma>177.1</suma><dodavatel>ALLBOARDS Česko s.r.o.</dodavatel><ico>05855772</ico><adresa>5. Května 3318/16, 586 01 Jihlava</adresa></item><item><datum>2022-03-17</datum><cislo>2022052</cislo><predmet>Wifi pre Teba II - služby spracovania žiadosti o NFP</predmet><suma>390</suma><dodavatel>PROGRANT, s.r.o.</dodavatel><ico>51951380</ico><adresa>Dostojevského rad 255/19, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-17</datum><cislo>030/2022</cislo><predmet>Objednávka stropnej koľajničky do KD</predmet><suma>229.2</suma><dodavatel>ROLMAJSTER</dodavatel><ico></ico><adresa>Źródlana 22, 33-340 Stary Sacz Poľsko</adresa></item><item><datum>2022-03-17</datum><cislo>031/2022</cislo><predmet>Objednávka vešiakov do KD</predmet><suma>62.75</suma><dodavatel>Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA</dodavatel><ico></ico><adresa>916 14 Hrašné 1</adresa></item><item><datum>2022-03-17</datum><cislo>032/2022</cislo><predmet>Objednávka solárnych LED svietidiel</predmet><suma>116.5</suma><dodavatel>Bestbuysolution SK</dodavatel><ico></ico><adresa>831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-16</datum><cislo>5/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo na vykonanie energetického auditu</predmet><suma>18120</suma><dodavatel>TERA green, s.r.o.</dodavatel><ico>46879544</ico><adresa>Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2022-03-16</datum><cislo>1222201685</cislo><predmet>Proformafaktúra za osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ</predmet><suma>16.84</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-03-16</datum><cislo>2500492835</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>505.25</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-16</datum><cislo>6.3.2022</cislo><predmet>Faktúra za výrobu a montáž prahov dverí, montáž vešiakov - kult.dom</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-03-16</datum><cislo>029/2022</cislo><predmet>Objednávka piktogramov do KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jiří Bužek</dodavatel><ico></ico><adresa>Štursova 8, 412 01 Litoměřice</adresa></item><item><datum>2022-03-16</datum><cislo>202204040</cislo><predmet>Odborná literatúra pre MŠ</predmet><suma>45.86</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-15</datum><cislo>5.3.2022</cislo><predmet>Faktúra za výrobu a montáž vešiakov a police - Kult.dom</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-03-15</datum><cislo>VF22-001</cislo><predmet>tepovanie stoličiek - kult.dom</predmet><suma>738</suma><dodavatel>LK clean Tímea Timková</dodavatel><ico>53481097</ico><adresa>Kamenecká 31, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-03-15</datum><cislo>2022044</cislo><predmet>Faktúra za výrobu oceľového zábradlia a oceľových stĺpikov</predmet><suma>4224</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-03-15</datum><cislo>037/2022</cislo><predmet>Objednávka na montáž prahov dverí a montáž vešiakov v budove KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-03-13</datum><cislo>2022/101</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, MŠ</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-03-11</datum><cislo>Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve</cislo><predmet>Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ČECH, s.r.o.</dodavatel><ico>36488712</ico><adresa>K Surdoku 9, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-03-11</datum><cislo>027/2022</cislo><predmet>Objednávka na čistenie stoličiek v KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tímea Timková LK Clean</dodavatel><ico>53481097</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 45/66, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-03-11</datum><cislo>028/2022</cislo><predmet>Objednávka vykonanie revízie a prehliadky elektrických silových rozvodov budovy kaštieľa</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-03-11</datum><cislo>7001277293</cislo><predmet>Faktúra za lekárničky</predmet><suma>141.9</suma><dodavatel>Lekáreň RPT, s.r.o.</dodavatel><ico>52740447</ico><adresa>Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-03-11</datum><cislo>F2200055820</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK</predmet><suma>1250.65</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-11</datum><cislo>F2200055819</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK</predmet><suma>48.6</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-10</datum><cislo>9001493969</cislo><predmet>poštové služby za 02/2022</predmet><suma>132.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-03-10</datum><cislo>016/2022</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie geometrického plánu</predmet><suma>982</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2022-03-10</datum><cislo>2/2022</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Obecný stolnotenisový klub</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Obecný stolnotenisový klub v Strede nad Bodrogom</dodavatel><ico>35574879</ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-03-10</datum><cislo>023/2022</cislo><predmet>Objednávka lekárničiek</predmet><suma>141.9</suma><dodavatel>Lekáreň RPT, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-03-10</datum><cislo>024/2022</cislo><predmet>Objednávka pohoviek do KD</predmet><suma>292</suma><dodavatel>NK-Plus, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajanského 65, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-03-09</datum><cislo>20220309</cislo><predmet>Faktúra za materiál - oprava strechy kultúrneho domu</predmet><suma>467.76</suma><dodavatel>BUMI-team s.r.o.</dodavatel><ico>45377057</ico><adresa>Hanojská 2, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-09</datum><cislo>VF22015</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - KD</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-03-09</datum><cislo>122048190</cislo><predmet>Mraz.výrobky pre ŠJ pri MŠ za 03/2022</predmet><suma>179.48</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-03-09</datum><cislo>022/2022</cislo><predmet>Objednávka na zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky &quot;Technika pre Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-09</datum><cislo>Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 1102/332/2009/IÚ</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti č. 1102/332/2009/IÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, 04248 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-08</datum><cislo>FM2242099</cislo><predmet>Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2022</predmet><suma>99.72</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-03-08</datum><cislo>12200118</cislo><predmet>Mesačný paušálny poplatok  za mesiac 02/2022</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-03-08</datum><cislo>021/2022</cislo><predmet>Objednávka pohoviek do KD</predmet><suma>790</suma><dodavatel>NK-Plus, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajanského 65, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-03-08</datum><cislo>026/2022</cislo><predmet>Objednávka materiálu na opravu strechy KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BUMI-team s.r.o.</dodavatel><ico>45377057</ico><adresa>Hanojská 2, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>7293165922</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>218.45</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>7294083075</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>257.5</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>7294546617</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>806.65</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>7293798759</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>322.4</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>7293798760</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>170.08</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>7294083074</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>3989.91</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>22058</cislo><predmet>inzercia v BEST - marec,apríl 2022, tlač vizitiek</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>FV22056</cislo><predmet>Faktúra za megafón</predmet><suma>59</suma><dodavatel>Edu Work s.r.o.</dodavatel><ico>36254118</ico><adresa>SNP 754/3, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2022-03-06</datum><cislo>025/2022</cislo><predmet>Objednávka - megafón</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Edu Work s.r.o.</dodavatel><ico>36254118</ico><adresa>SNP 754/3, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2022-03-04</datum><cislo>6861827249</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše</predmet><suma>20.16</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-04</datum><cislo>2221101103</cislo><predmet>autorská odmena za licenciu</predmet><suma>20.4</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-03-03</datum><cislo>202214905</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na používanie pre 5 PC na 1 rok</predmet><suma>350.4</suma><dodavatel>ESET, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31333532</ico><adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-03</datum><cislo>2202863</cislo><predmet>Faktúra za vypínač sťahovania okien - Iveco Daily III</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>MJR SK, s.r.o.</dodavatel><ico>Tulčík407</ico><adresa>08213 Tulčík</adresa></item><item><datum>2022-03-03</datum><cislo>202201041</cislo><predmet>Údržba PC a príslušenstva 02/2022</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Ibrányiho 1255/26, 07701 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-03-03</datum><cislo>2022042</cislo><predmet>Výkon PZS za 02/2022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2022-03-03</datum><cislo>020/2022</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do vozidla Iveco T. Daily</predmet><suma>52.5</suma><dodavatel>MJR SK, s.r.o.</dodavatel><ico>Tulčík407</ico><adresa>08213 Tulčík</adresa></item><item><datum>2022-03-02</datum><cislo>202203</cislo><predmet>Zálohová faktúra - seminár &quot;Komplexná správa dokumentov&quot;</predmet><suma>49</suma><dodavatel>Asociácia správcov registratúry</dodavatel><ico>37922190</ico><adresa>M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky</adresa></item><item><datum>2022-03-02</datum><cislo>222802953</cislo><predmet>Faktúra - zdvihák na čistenie kosačiek</predmet><suma>65.4</suma><dodavatel>GÜDE Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36389862</ico><adresa>K sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň</adresa></item><item><datum>2022-03-02</datum><cislo>20220015</cislo><predmet>Právne služby za 02/2022</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-03-02</datum><cislo>9558984610</cislo><predmet>Faktúra za rohožky - kult.dom</predmet><suma>263.97</suma><dodavatel>Vida XL Europe B.V.</dodavatel><ico>NL820055220B01</ico><adresa>Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, NL</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>20220069</cislo><predmet>Faktúra za internet</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>4454871488</cislo><predmet>Zemný plyn - MKS</predmet><suma>411.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>4454871489</cislo><predmet>Zemný plyn - MŠ</predmet><suma>140</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>4454871490</cislo><predmet>Zemný plyn - Požiarna zbrojnica</predmet><suma>132.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>4454871491</cislo><predmet>Zemný plyn - športový areál</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>3.3.2022</cislo><predmet>Faktúra za výrobu a montáž schodov, prahu a krytov radiátorového potrubia</predmet><suma>870</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>8301741586</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>217.44</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>2022/085</cislo><predmet>Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, MŠ /</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>8301774742</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>019/2022</cislo><predmet>Objednávka - zdvihák na čistenie kosačiek - dieľňa OcÚ</predmet><suma>65.4</suma><dodavatel>GÜDE Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36389862</ico><adresa>K sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>2022260</cislo><predmet>Odmena za obdobie 02/2022</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>50788973</ico><adresa>Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>1040139956</cislo><predmet>poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>320 201878</cislo><predmet>Faktúra za nafukovacie matrace</predmet><suma>260</suma><dodavatel>MASTER SPORT s.r.o.</dodavatel><ico>27792064</ico><adresa>Provozní 5560/1b, 72200 Ostrava</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>1020220019</cislo><predmet>Materiál</predmet><suma>586.43</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>320 201889</cislo><predmet>Faktúra za spacie vaky</predmet><suma>350</suma><dodavatel>MASTER SPORT s.r.o.</dodavatel><ico>27792064</ico><adresa>Provozní 5560/1b, 72200 Ostrava</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>20220069</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce</predmet><suma>840</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202/53, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>2022004</cislo><predmet>Faktúra - materiál</predmet><suma>406.87</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Vinohradnícka 863/6A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>30812220</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022</predmet><suma>263.47</suma><dodavatel>Milk-AGRO s.r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>22850006</cislo><predmet>Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022</predmet><suma>203.26</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>00168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>FV2211030</cislo><predmet>Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2022</predmet><suma>53.65</suma><dodavatel>M.A.D.D. FRUIT s.r.o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovská 10, 073 01 Sobrance</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>1854/22</cislo><predmet>Odvoz zmesového komunálneho odpadu 02/2022</predmet><suma>3357.72</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>2022003</cislo><predmet>Faktúra za mulčovanie krovín</predmet><suma>2646</suma><dodavatel>BUTACA, s.r.o.</dodavatel><ico>48042617</ico><adresa>Pavlovo 77, 076 35 Svätá Mária</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>1122298</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 01.01.2022-31.01.2022</predmet><suma>-2.01</suma><dodavatel>MILK-AGRO,spol. s r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>015/2022</cislo><predmet>Objednávka na výrobu a montáž schodov, prahu a krytov radiátorového potrubia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho G/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>2682298</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 01.02.2022-28.02.2022</predmet><suma>-4.44</suma><dodavatel>MILK-AGRO,spol. s r.o.</dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>6/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Revitalizácia trávnika na futbalovom ihrisku obce Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>3600</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192055</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2022-02-27</datum><cislo>017/2022</cislo><predmet>Objednávka nafukovacích matracov</predmet><suma>260</suma><dodavatel>MASTER SPORT s.r.o.</dodavatel><ico>27792064</ico><adresa>Provozní 5560/1b, 72200 Ostrava</adresa></item><item><datum>2022-02-27</datum><cislo>018/2022</cislo><predmet>Objednávka spacích vakov</predmet><suma>350</suma><dodavatel>MASTER SPORT s.r.o.</dodavatel><ico>27792064</ico><adresa>Provozní 5560/1b, 72200 Ostrava</adresa></item><item><datum>2022-02-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra - paušál</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-25</datum><cislo>VF220677</cislo><predmet>Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON</predmet><suma>173.65</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-02-25</datum><cislo>016/2022</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>173.65</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-02-23</datum><cislo>1020220013</cislo><predmet>Faktúra za montáž laminátovej podlahy</predmet><suma>920</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-02-23</datum><cislo>220233</cislo><predmet>Faktúra za inštalačné služby</predmet><suma>296.7</suma><dodavatel>SECOMP, s.r.o., Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-02-22</datum><cislo>2202205972</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2022</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-22</datum><cislo>FV220019</cislo><predmet>Faktúra za antigénové testy pre OcÚ</predmet><suma>125</suma><dodavatel>Dominik Dereník-BUBBLE</dodavatel><ico>54304652</ico><adresa>Pod papierňou 1496/41</adresa></item><item><datum>2022-02-22</datum><cislo>22850005</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>77.64</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-02-22</datum><cislo>013/2022</cislo><predmet>Objednávka antigénových testov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hygart</dodavatel><ico></ico><adresa>Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2022-02-22</datum><cislo>014/2022</cislo><predmet>Objednávka - montáž laminátovej podlahy v budove KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-02-21</datum><cislo>1/2022</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Realizácia diela pod názvom Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom“</predmet><suma>6000</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-02-21</datum><cislo>0092022</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 02/2022</predmet><suma>88.56</suma><dodavatel>SAJODILA, s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-02-21</datum><cislo>4/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o prenájme bezpečnostnej schránky a skladovaní vecí</predmet><suma>297</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-21</datum><cislo>8300539686</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>24.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-21</datum><cislo>2022012</cislo><predmet>Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie</predmet><suma>15120</suma><dodavatel>TERA green, s.r.o.</dodavatel><ico>46879544</ico><adresa>Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2022-02-18</datum><cislo>20220239</cislo><predmet>Faktúra za ročný aktualizačný poplatok portálu mobec.sk</predmet><suma>576</suma><dodavatel>T-MAPY s.r.o.</dodavatel><ico>43995187</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-18</datum><cislo>202202455</cislo><predmet>Odborná literatúra pre MŠ</predmet><suma>42.95</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-17</datum><cislo>2/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb - spracovanie žiadosti o NFP a externý manažment projektu </predmet><suma>390</suma><dodavatel>PROGRANT, s.r.o.</dodavatel><ico>51951380</ico><adresa>Dostojevského rad 255/19, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-17</datum><cislo>22zf1001</cislo><predmet>Predfaktúra za úpravu cookies lišty na webstránke obce</predmet><suma>36</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2022-02-17</datum><cislo>FM2241521</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>62.18</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-02-16</datum><cislo>2014000550</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej</predmet><suma>105.48</suma><dodavatel>Agrotest a.s.</dodavatel><ico>25268643</ico><adresa>Komenského nám. 89, 50601 Jičín</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>009/2022</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie GP a výškopisného a polohopisného zamerania pozemkov-parc.č.1907/3 a 1901/1</predmet><suma>1900</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>12/2022-Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti parc. reg. &quot;C&quot; č. 1843/1, 1843/2, 1843/3</predmet><suma>4478.59</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 730/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>20220185</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby 20 ks</predmet><suma>445</suma><dodavatel>FEREX, s.r.o.</dodavatel><ico>17682258</ico><adresa>Vodná 23, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>3/2022/OZ</cislo><predmet>Mandátna zmluva - manažovanie projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby v obci SNB&quot;</predmet><suma>155</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>6821297187</cislo><predmet>Poistenie vozidla HONDA </predmet><suma>141.05</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>202201540</cislo><predmet>Odborná literatúra pre MŠ</predmet><suma>44.75</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-13</datum><cislo>202201025</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 1/2022</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-02-11</datum><cislo>VF22009</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-02-10</datum><cislo>1/2022</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2022</predmet><suma>12000</suma><dodavatel>Futbalový klub TJŠM Streda nad Bodrogom, občianske združenie</dodavatel><ico>35513977</ico><adresa>Športová 3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-02-10</datum><cislo>9001484958</cislo><predmet>Poštovné služby za JANUÁR 2022</predmet><suma>84.45</suma><dodavatel>Slovenská pošta, a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-02-10</datum><cislo>KZ/1/2022</cislo><predmet>Kúpna zmluva &quot;Nájomný bytový dom&quot;</predmet><suma>453600</suma><dodavatel>ČECH, s.r.o.</dodavatel><ico>36488712</ico><adresa>K Surdoku 9, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2022-02-10</datum><cislo>1220742</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programov za rok 2022</predmet><suma>144</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2022-02-10</datum><cislo>2022/055</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-02-10</datum><cislo>Z20221019_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - plastové nádoby na KO</predmet><suma>445</suma><dodavatel>FEREX, s.r.o.</dodavatel><ico>17682258</ico><adresa>Vodná 23, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-02-08</datum><cislo>2202032</cislo><predmet>Daňový dokl.k prijatej zálohe</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VKÚ Harmanec, s.r.o.</dodavatel><ico>46747770</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2022-02-08</datum><cislo>1301163974</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami</predmet><suma>113.23</suma><dodavatel>Wolters Kluwer SR s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2022-02-08</datum><cislo>2200198</cislo><predmet>Faktúra za náhradné batérie k defibrilátoru - DHZ</predmet><suma>53.1</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-02-08</datum><cislo>011/2022</cislo><predmet>Objednávka náhradných batérií k defibrilátoru</predmet><suma>53.5</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-02-08</datum><cislo>012/2022</cislo><predmet>Objednávka - náhradné diely do kosačky štvorkolesovej</predmet><suma>105.48</suma><dodavatel>Agrotest a.s.</dodavatel><ico>25268643</ico><adresa>Komenského nám. 89, 50601 Jičín</adresa></item><item><datum>2022-02-07</datum><cislo>0072022</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>1383.11</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-02-07</datum><cislo>010/2022</cislo><predmet>Objednávka - mulčovanie krovín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BUTACA, s.r.o.</dodavatel><ico>48042617</ico><adresa>Pavlovo 77, 076 35 Svätá Mária</adresa></item><item><datum>2022-02-06</datum><cislo>20220001</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie GP a výškopisného a polohopisného zamerania pozemkov parc.č.203/1 a 2, 202/1 a 2</predmet><suma>434</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-02-04</datum><cislo>FV220017</cislo><predmet>Antigénový test </predmet><suma>198</suma><dodavatel>Dominik Dereník-BUBBLE</dodavatel><ico>54304652</ico><adresa>Pod papierňou 1496/41</adresa></item><item><datum>2022-02-04</datum><cislo>220134</cislo><predmet>Služby</predmet><suma>192.58</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-02-04</datum><cislo>12200101</cislo><predmet>Mesačný paušálny poplatok  za mesiac 01/2022</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-02-03</datum><cislo>2022004</cislo><predmet>Výkon PZS za JANUÁR 2022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2022-02-03</datum><cislo>3022905601</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>3463.61</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-02-03</datum><cislo>009/2022</cislo><predmet>Objednávka antigénových testov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hygart</dodavatel><ico></ico><adresa>Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2022-02-02</datum><cislo>202201003</cislo><predmet>Vypracovanie zdravotného posudku</predmet><suma>280</suma><dodavatel>MUDr. Eva Patakyová MED-EZOP s.r.o.</dodavatel><ico>36800813</ico><adresa>Ľ. Štúra 974/6  077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>20220046</cislo><predmet>Služba Internet BodNet Mini</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>20220007</cislo><predmet>Právne služby za mesiac január 2022</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>7489780760</cislo><predmet>Elektrina - dodávka a distribúcia - verejné osvetlenie</predmet><suma>1436</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>4494490797</cislo><predmet>Zemný plyn - športový areál</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>4494490796</cislo><predmet>Zemný plyn - Požiarna zbrojnica</predmet><suma>132.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>4494490795</cislo><predmet>Zemný plyn - MŠ</predmet><suma>140</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>4494490794</cislo><predmet>Zemný plyn - MKS</predmet><suma>411.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>2022016</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot;</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>8299260114</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>FV2200002</cislo><predmet>Faktúra za regále do knižnice</predmet><suma>3049</suma><dodavatel>Marián Hucík - Kika Wood</dodavatel><ico>52913805</ico><adresa>Pekárenská 277/29, 028 01 Brezovica</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>2022232</cislo><predmet>odmena za obdobie - 01/2022</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group a.s.</dodavatel><ico>50788973</ico><adresa>Škultétyho 1880/7, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>8299225976</cislo><predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet><suma>216.29</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>222/22</cislo><predmet>Vývoz nebezpečného odpadu</predmet><suma>85.04</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>6861814046</cislo><predmet>Vyúčtovanie nájomného</predmet><suma>22.32</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistné - poistenie majetku</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>1020220007</cislo><predmet>Materiál</predmet><suma>111.11</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>20220002</cislo><predmet>Poradenstvo</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>7292945986</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>284.39</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>7294544453</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>183.11</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>7294544452</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>381.49</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>0062022</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy - vakcinácia proti COVID-19</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>SAJODILA, s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>7292945985</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Kaštieľ</predmet><suma>4835.37</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>7292844281</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>974.86</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>7293636700</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>265.16</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>908/22</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2022</predmet><suma>3349.62</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>22850004</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>315.58</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>1309/22</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>198</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>465/2020-KE</cislo><predmet>Faktúra za prenájom pozemku parc. reg. &quot;C&quot; č. 1989/3</predmet><suma>53.36</suma><dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.</dodavatel><ico>36022047</ico><adresa>Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>Z2022603_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - stravné lístky </predmet><suma>3463.61</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-01-30</datum><cislo>2022/033</cislo><predmet>Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, Ihrisko/</predmet><suma>252</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-01-28</datum><cislo>142200015</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ</predmet><suma>847</suma><dodavatel>Ing. Mgr. Denisa Fučíková - MAJSTER PAPIER</dodavatel><ico>37218379</ico><adresa>Wolkrová 1135/5, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-28</datum><cislo>22060</cislo><predmet>Z Mapy VKÚ - zálohová platba</predmet><suma>1008</suma><dodavatel>VKÚ Harmanec, s.r.o.</dodavatel><ico>46747770</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2022-01-26</datum><cislo>1/2022/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku</predmet><suma>379.23</suma><dodavatel>Zuzana Gulyásová</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 535/15, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-01-24</datum><cislo>202206206</cislo><predmet>Faktúra za antivírus pre OcÚ</predmet><suma>65.45</suma><dodavatel>ESET, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31333532</ico><adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-24</datum><cislo>0050122</cislo><predmet>Oprava plynového kotla</predmet><suma>172.92</suma><dodavatel>Andrej Suszter BANDOTHERM</dodavatel><ico>41605705</ico><adresa>Ľ. Štúra 971/12, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-01-24</datum><cislo>22850001</cislo><predmet>Potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>76.5</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-01-24</datum><cislo>Z2022365_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - Drevené regále do knižnice</predmet><suma>3049</suma><dodavatel>Marián Hucík - Kika Wood</dodavatel><ico>52913805</ico><adresa>Pekárenská 277/29, 028 01 Brezovica</adresa></item><item><datum>2022-01-24</datum><cislo>Z2022413_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - čistiace prostriedky pre MŠ</predmet><suma>847</suma><dodavatel>Ing. Mgr. Denisa Fučíková - MAJSTER PAPIER</dodavatel><ico>37218379</ico><adresa>Wolkrová 1135/5, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-23</datum><cislo>2022/023</cislo><predmet>Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, Hasiči, MŠ/</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2022-01-23</datum><cislo>008/2022</cislo><predmet>Objednávka na opravu plynového kotla v budove DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Andrej Suszter BANDOTHERM</dodavatel><ico>41605705</ico><adresa>Ľ. Štúra 971/12, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-01-22</datum><cislo>8298020296</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>24.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-22</datum><cislo>71355722</cislo><predmet>Faktúra za ročnú licenciu  na SW pre MŠ</predmet><suma>9</suma><dodavatel>KOMENSKY, s.r.o.</dodavatel><ico>43908977</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2022-01-21</datum><cislo>2201207140</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 2/2022</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-21</datum><cislo>202200582</cislo><predmet>Evaluácia v materskej škole</predmet><suma>44.46</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-21</datum><cislo>006/2022</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie zdravotného posudku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MUDr. Eva Patakyová MED-EZOP s.r.o.</dodavatel><ico>36800813</ico><adresa>Ľ. Štúra 974/6  077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-01-21</datum><cislo>007/2022</cislo><predmet>Objednávka turistickej a cyklistickej mapy</predmet><suma>1680</suma><dodavatel>VKÚ Harmanec, s.r.o.</dodavatel><ico>46747770</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2022-01-20</datum><cislo>22850002</cislo><predmet>Potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>25.5</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-01-20</datum><cislo>22850003</cislo><predmet>Potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>125.5</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-01-20</datum><cislo>2022002</cislo><predmet>OBP, PO rok 2021</predmet><suma>984</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, 07631 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-01-20</datum><cislo>FA-2203712</cislo><predmet>Interaktívna tabuľa, projektor</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Datacomp s.r.o.</dodavatel><ico>36212466</ico><adresa>Moldavská cesta 49, 04011 Košice</adresa></item><item><datum>2022-01-20</datum><cislo>20812220</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>118.47</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2022-01-19</datum><cislo>VF22002</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth - AGRO</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-01-18</datum><cislo>EX 152/10, EX 154/10, EX 193/10</cislo><predmet>Trovy exekúcie EX152/10, EX 154/10, EX 193/10</predmet><suma>126</suma><dodavatel>JUDr. PhDr. Štefan Varga</dodavatel><ico></ico><adresa>Ternavská 2245/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-01-18</datum><cislo>2022</cislo><predmet>Faktúra za členské za rok 2022</predmet><suma>30000</suma><dodavatel>Bodrogközi EGTC</dodavatel><ico>30252530-1-05</ico><adresa>Zsigmondy u.2.sz., 3527 Miskolc</adresa></item><item><datum>2022-01-18</datum><cislo>FM2240469</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>67.55</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2022-01-18</datum><cislo>005/2022</cislo><predmet>Objednávka priečneho závesného ramena</predmet><suma>121.77</suma><dodavatel>Autodoc AG</dodavatel><ico></ico><adresa>Josef-Orlopp-Strabe 55, 10365 Berlín</adresa></item><item><datum>2022-01-14</datum><cislo>2022991343</cislo><predmet>Poplatky za vedenie účtu</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Československá obchodná banka , a.s.</dodavatel><ico>36854140</ico><adresa>Žižkova 11, 81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-14</datum><cislo>2022991343</cislo><predmet>Storno faktúra - poplatky za vedenie účtu</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Československá obchodná banka , a.s.</dodavatel><ico>36854140</ico><adresa>Žižkova 11, 81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-14</datum><cislo>004/2022</cislo><predmet>Objednávka na posypovú soľ</predmet><suma>388.99</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trolejbusová 3, 040 11 Košice II.</adresa></item><item><datum>2022-01-13</datum><cislo>122006619</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>203.95</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-01-13</datum><cislo>FV2210142</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.51</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-01-13</datum><cislo>1159011347</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>88.55</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-01-13</datum><cislo>1159011345</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>100.05</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-01-13</datum><cislo>1159011346</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>159.85</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-01-13</datum><cislo>1159011344</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi</predmet><suma>117.3</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-01-13</datum><cislo>003/2022</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie VO na výber projektanta na vyhotovenie PD na stavbu: &quot;Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-12</datum><cislo>20222042</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>33.6</suma><dodavatel>Ing. Zsolt Marczibal - CONECT</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2022-01-12</datum><cislo>2022001920</cislo><predmet>Faktúra za GPS modul na obdobie 1/2022 - 6/2022</predmet><suma>192</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2022-01-11</datum><cislo>VF220002</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce - montáž keramických dlaždíc v KD</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2022-01-11</datum><cislo>E221/006</cislo><predmet>Faktúra za opravu obecného rozhlasu</predmet><suma>355.15</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2022-01-10</datum><cislo>1020220001</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - MKS</predmet><suma>77.42</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2022-01-10</datum><cislo>002/2022</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>33.56</suma><dodavatel>Ing. Zsolt Marczibal - CONECT</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2022-01-07</datum><cislo>201559</cislo><predmet>Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2022</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Územná organizácia DPO SR</dodavatel><ico>00415901</ico><adresa>M.R: Štefánika 2329, 075 01  Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-01-07</datum><cislo>220013</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie)</predmet><suma>124.6</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2022-01-07</datum><cislo>2201005</cislo><predmet>Faktúra za servisný poplatok - rozhlas</predmet><suma>75</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2022-01-07</datum><cislo>Z202125018</cislo><predmet>Kúpna zmluva - Interaktívna tabuľa s príslušenstvom pre MŠ</predmet><suma>1999.99</suma><dodavatel>Datacomp s.r.o.</dodavatel><ico>36212466</ico><adresa>Moldavská cesta 49, 04011 Košice</adresa></item><item><datum>2022-01-04</datum><cislo>202201005</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 12/2021</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2022-01-04</datum><cislo>12200046</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 12/2021</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2022-01-03</datum><cislo>001/2022</cislo><predmet>Objednávka tlačív pre OcÚ</predmet><suma>166.9</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-01-01</datum><cislo>440/263</cislo><predmet>Úrazové poistenie UoZ</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2022-01-01</datum><cislo>20220022</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 01/2022</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>8297376597</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>209.2</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>07122021</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2021</predmet><suma>234</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>6210647</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programu &quot;Wincity Registratúra&quot; na rok 2022</predmet><suma>4.2</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>13055/21</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>2021407</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 12/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>8297407773</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>6861803495</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>11.52</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>1322021</cislo><predmet>Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2021</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.</dodavatel><ico>26474638</ico><adresa>Havlíčkova 69, 269 01 Rakovník, ČR</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>7292842011</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>115.02</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>7293163695</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>68.57</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>7293163694</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>200.11</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>7292721797</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>494.15</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>7294444247</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>427.09</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>729444248</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>159.54</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>7280319409</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - opravná faktúra k dokladom 7419644169, 7449866728, 7446784908</predmet><suma>456.11</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>4200100778</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK</predmet><suma>-961.42</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>4200100776</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK</predmet><suma>-4777.84</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>4214041408</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK</predmet><suma>-90.34</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>4214041408</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK</predmet><suma>-90.34</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>4200100777</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK</predmet><suma>-4348.13</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>20210107</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 12/2021</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>13648/21</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  12/2021</predmet><suma>3155.28</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>9001477234</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 12/2021</predmet><suma>43.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>5042101026</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu &quot;Finančný spravodajca&quot; - ročník 2021</predmet><suma>12.05</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>203/2021</cislo><predmet>Objednávka - montáž keramických dlaždíc v KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>204/2021</cislo><predmet>Objednávka harmonogramu na rok 2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>0032022</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 12/2021, 1/2022</predmet><suma>619.91</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>205/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu rozhlasu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>14554/21</cislo><predmet>Ohlásenie o vzniku odpadu</predmet><suma>9.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>SNP 77, 044 42 Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-12-30</datum><cislo>2021203</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 12/2021</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2021-12-30</datum><cislo>Dodatok 1/2022</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi </predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-12-29</datum><cislo>409/11/2021/TV</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemkov</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</dodavatel><ico>35555777</ico><adresa>Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-29</datum><cislo>12765/21</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 12/2021 (iné biologicky nerozlož. odpady)</predmet><suma>523.12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-12-28</datum><cislo>2021045</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ</predmet><suma>530.36</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-12-27</datum><cislo>21060</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - KD</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-12-25</datum><cislo>2021/793</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OHZ</predmet><suma>882</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2021-12-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-22</datum><cislo>21058</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth - AGRO</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-12-22</datum><cislo>202100857</cislo><predmet>Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl</predmet><suma>6</suma><dodavatel>Periskop s.r.o. - člen Komensky Group</dodavatel><ico>50774336</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-22</datum><cislo>20/45/012/94</cislo><predmet>Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-12-21</datum><cislo>2112191114</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac január 2022</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-21</datum><cislo>8296164054</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>24.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-20</datum><cislo>5022117663</cislo><predmet>Faktúra za prístup na  VSSR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2021-12-20</datum><cislo>202/2021</cislo><predmet>Objednávka defibrilačných elektród</predmet><suma>180.7</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-12-20</datum><cislo>2103491</cislo><predmet>Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ</predmet><suma>180.4</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-12-18</datum><cislo>225/2021</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-12-18</datum><cislo>20/45/010/86</cislo><predmet>Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-12-17</datum><cislo>221051930</cislo><predmet>Faktúra za testovanie tlakovej fľaše</predmet><suma>126.72</suma><dodavatel>Livonec s.r.o.</dodavatel><ico>48121347</ico><adresa>Slovenská 6, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-17</datum><cislo>21850018</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>76.5</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-12-16</datum><cislo>21026</cislo><predmet>Faktúra za asfaltovanie - spevnená plocha pri obchode Fresch </predmet><suma>2759.87</suma><dodavatel>JANEKO s.r.o.</dodavatel><ico>36590134</ico><adresa>Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-12-16</datum><cislo>1/2021/NZ</cislo><predmet>Zmluva pre umiestnenie Z-boxu</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Packeta Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>48136999</ico><adresa>Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2021-12-16</datum><cislo>FV2129716</cislo><predmet>Faktúra za kuchynskú váhu pre MŠ</predmet><suma>37.84</suma><dodavatel>Penta SK s.r.o.</dodavatel><ico>35899468</ico><adresa>Turbinová 1, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-15</datum><cislo>68617995114</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-14</datum><cislo>VF210029</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce - Napínaný strop v KD</predmet><suma>12153.84</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-12-14</datum><cislo>2406628802</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ</predmet><suma>471.91</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-14</datum><cislo>2/2021/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytového priestoru</predmet><suma>2044.08</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-12-14</datum><cislo>201/2021</cislo><predmet>Objednávka - kuchynská váha pre MŠ</predmet><suma>37.84</suma><dodavatel>Penta SK s.r.o.</dodavatel><ico>35899468</ico><adresa>Turbinová 1, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-13</datum><cislo>11-2021</cislo><predmet>Faktúra za výrobu a montáž drevenej sedačky na hojdačky pre MŠ</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Zsolt Šoltész-TRIO</dodavatel><ico>43422616</ico><adresa>Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-12-13</datum><cislo>09122021</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP: &quot;Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>1980</suma><dodavatel>EU Projects, s.r.o.</dodavatel><ico>44676441</ico><adresa>Kuzmányho 71, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-13</datum><cislo>6823990786</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti FO a PO</predmet><suma>193.6</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-12-10</datum><cislo>1512021</cislo><predmet>Faktúra za oplotenie kolkárne a športového ihriska</predmet><suma>6057.73</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-10</datum><cislo>048/21</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, IV.etapa</predmet><suma>285</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2021-12-10</datum><cislo>049/2021</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, V.etapa</predmet><suma>285</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2021-12-10</datum><cislo>1510007943</cislo><predmet>Faktúra za overenie poruchy na odbernom mieste</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-10</datum><cislo>21850019</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>39.17</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-12-09</datum><cislo>045/21</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, I.etapa</predmet><suma>855</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2021-12-09</datum><cislo>046/21</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, II.etapa</predmet><suma>237.5</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2021-12-09</datum><cislo>047/21</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, III.etapa</predmet><suma>285</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2021-12-09</datum><cislo>202124274</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-08</datum><cislo>FV210094</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 4.Q 2021</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB Protect s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-12-07</datum><cislo>FM2149366</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>32.52</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-12-07</datum><cislo>210812120</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>65.01</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2021-12-07</datum><cislo>200/2021</cislo><predmet>Objednávka vianočných LED svietidiel</predmet><suma>49.88</suma><dodavatel>Maneks plus d.o.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Volčji potok 38, 1235 Radomlje</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>21011325</cislo><predmet>Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň</predmet><suma>188.4</suma><dodavatel>Verejná informačná služba, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>2174211</cislo><predmet>Faktúra za obecné noviny r. 2022</predmet><suma>98.8</suma><dodavatel>Inprost s. r. o. Bratislava</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>202104131</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11/2021</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>3021423453</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2694.73</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>5921026006</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>204</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>2401262393</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>197/2021</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2694.46</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>199/2021</cislo><predmet>Objednávka defibrilačných elektród</predmet><suma>180.7</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>2103372</cislo><predmet>Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ</predmet><suma>180.4</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>12100532</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2021</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>102/2021</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Oplotenie kolkárne a športového ihriska v Strede nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>6057.73</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>21133606</cislo><predmet>Faktúra za LED žiarovky</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Relektronic s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pražská 11, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-12-02</datum><cislo>21054</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth - AGRO</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-12-02</datum><cislo>195/2021</cislo><predmet>Objednávka tlakovej skúšky tlakových nádob</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Livonec s.r.o.</dodavatel><ico>48121347</ico><adresa>Slovenská 6, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-02</datum><cislo>196/2021</cislo><predmet>Objednávka - kompletné spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP &quot;Podpora udržateľnosti a odolnosti KD&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EU Projects, s.r.o.</dodavatel><ico>44676441</ico><adresa>Kuzmányho 71, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-02</datum><cislo>198/2021</cislo><predmet>Objednávka LED žiaroviek</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Relektronic s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pražská 11, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>4427751375</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>4427751376</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>537</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>4427751377</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>150.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>4427751378</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>267.2</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>1-797031235203</cislo><predmet>zmluva o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>20210009</cislo><predmet>Faktúra za štartovaciu batériu - TATRA CAS</predmet><suma>560</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>2021372</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 11/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>20210307</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 12/2021</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>2021039</cislo><predmet>Faktúra za čistiace a kuchynské potreby - MŠ</predmet><suma>245.4</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>194/2021</cislo><predmet>Objendávka na meranie prúdových hodnôt odberu el. energie, zistenie poruchy a odstránenie závady</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>2021175</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2021</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>1020210102</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 11/2021</predmet><suma>770.58</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>11916/21</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (objemný odpad) za mesiac 11/2021</predmet><suma>456.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>11917/21</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (iné biol. nerozlož. odpady) za mesiac 11/2021</predmet><suma>676.3</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>8295519859</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>199.54</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>21850017</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>364.01</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>2021/726</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ</predmet><suma>756</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>VF20210980</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR</predmet><suma>1214.88</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>8295549006</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>3</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>7293434858</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1591.54</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>7293434859</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>161.65</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>7293042083</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>185.76</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>7293042084</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>99.78</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>7293159358</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>126.25</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>7292840104</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>465.37</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>214161</cislo><predmet>Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>12383/21</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  11/2021</predmet><suma>4735.14</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>0622021</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 10/2021</predmet><suma>610.08</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>20210100</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 11/2021</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>190812120</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.1</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>21850017</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>364.01</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>9001468845</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 11/2021</predmet><suma>118.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>2021200310</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž zariadenia na odvlhčenie muriva - kaštieľ</predmet><suma>1600</suma><dodavatel>OsmoDry.cz s.r.o.</dodavatel><ico>28645240</ico><adresa>Dřínov 148, 768 33 Dřínov</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>26/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Dodávka a montáž 2 ks osmotického elektrofyzikálneho systému&quot; </predmet><suma>3840</suma><dodavatel>OsmoDry.cz s.r.o.</dodavatel><ico>28645240</ico><adresa>Dřínov 148, 768 33 Dřínov</adresa></item><item><datum>2021-11-29</datum><cislo>14302198</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021</predmet><suma>-4.51</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2021-11-29</datum><cislo>210611576</cislo><predmet>Faktúra za antibakteriálny gél na ruky</predmet><suma>211.44</suma><dodavatel>Lekárna  český raj s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Husova 73, 506 01 Jičín</adresa></item><item><datum>2021-11-25</datum><cislo>193/2021</cislo><predmet>Objednávka LD sviečok pre OcÚ</predmet><suma>146.37</suma><dodavatel>decoLED SK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-25</datum><cislo>21220817</cislo><predmet>Faktúra za LED sviečku</predmet><suma>146.36</suma><dodavatel>decoLED SK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-24</datum><cislo>2620107038</cislo><predmet>Zálohová faktúra - predplatné  Právo pre ROPO a OBCE</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2021-11-24</datum><cislo>0612021</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy mobilnej očkovacej službe dňa 24.11.2021</predmet><suma>19.5</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-11-24</datum><cislo>21003</cislo><predmet>Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB</predmet><suma>52327.03</suma><dodavatel>CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o.</dodavatel><ico>46670947</ico><adresa>M.R. Štefánika 1175/15, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-11-23</datum><cislo>190/2021</cislo><predmet>Objednávka dezinfekčných prípravkov</predmet><suma>211.5</suma><dodavatel>Lekárna  český raj s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Husova 73, 506 01 Jičín</adresa></item><item><datum>2021-11-23</datum><cislo>191/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku na parc. č. 1843/1,1844</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-11-23</datum><cislo>192/2021</cislo><predmet>Objednávka na demontáž nefunkčných  a montáž nových osv. telies</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>24/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Verejná informačná služba, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>2111191759</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2021</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>6816228857</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - MŠ</predmet><suma>53.63</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>202122750</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>25/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Tréningová fitnes plocha obce Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>20044.22</suma><dodavatel>AGGER, s.r.o.</dodavatel><ico>45982007</ico><adresa>Majerná 10730/15, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>52100136950</cislo><predmet>Faktúra za posypovú soľ</predmet><suma>197.39</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trolejbusová 3, 040 11 Košice II.</adresa></item><item><datum>2021-11-21</datum><cislo>8294301316</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>24.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>7210879</cislo><predmet>Faktúra za guľôčkové perá pre dôchodcov</predmet><suma>188.28</suma><dodavatel>CreoCom, s.r.o.</dodavatel><ico>36691836</ico><adresa>Nitrianska 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>186/2021</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie GP, výškopisného a polohopisného zamerania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>187/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy pre dôchodcov v dňoch 22.11.-26.11.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>188/2021</cislo><predmet>Objednávka posypového materiálu</predmet><suma>206.5</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trolejbusová 3, 040 11 Košice II.</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>189/2021</cislo><predmet>Objednávka posypového materiálu</predmet><suma>197.39</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trolejbusová 3, 040 11 Košice II.</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>52100136949</cislo><predmet>Faktúra za posypovú soľ</predmet><suma>206.5</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trolejbusová 3, 040 11 Košice II.</adresa></item><item><datum>2021-11-18</datum><cislo>21091207</cislo><predmet>Faktúra za stolové kalendáre 2022</predmet><suma>589.38</suma><dodavatel>PRESS Group,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Sládkovičova 86</adresa></item><item><datum>2021-11-18</datum><cislo>8210009878</cislo><predmet>Dobropis k faktúre F2100264597</predmet><suma>-19.92</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-18</datum><cislo>202122130</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.65</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-18</datum><cislo>592704/1/2021</cislo><predmet>Rámcová kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-16</datum><cislo>202121788</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41.3</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-16</datum><cislo>185/2021</cislo><predmet>Objednávka na montáž zariadenia na odvlhčenie muriva</predmet><suma>3840</suma><dodavatel>OsmoDry.cz s.r.o.</dodavatel><ico>28645240</ico><adresa>Dřínov 148, 768 33 Dřínov</adresa></item><item><datum>2021-11-16</datum><cislo>21-331-01728</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Fond na podporu kultúry národnostných menšín</dodavatel><ico>51049775</ico><adresa>Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2021-11-15</datum><cislo>20210034</cislo><predmet>Faktúra za deratizáciu objektov</predmet><suma>171.8</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-11-15</datum><cislo>6861782039</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>18.36</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-15</datum><cislo>6824120053</cislo><predmet>Poistenie vozidla ZETOR TV482AC</predmet><suma>53</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-11-15</datum><cislo>8210009794</cislo><predmet>Dobropis k faktúre č. F2100260628</predmet><suma>-155.52</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-15</datum><cislo>184/2021</cislo><predmet>Objednávka defibrilačných elektród</predmet><suma>355.9</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-11-15</datum><cislo>210304</cislo><predmet>Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ</predmet><suma>355.5</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>2021/722</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>8320104685</cislo><predmet>Zálohová faktúra za časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ</predmet><suma>99</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>1560012140</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre matričný úrad</predmet><suma>53.06</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>2021071</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy pre projekt &quot;Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia&quot;</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>2100266757</cislo><predmet>Faktúra za občerstvenie a čistiace prostriedky - OcÚ</predmet><suma>436.66</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-11</datum><cislo>6824066579</cislo><predmet>Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily</predmet><suma>188.41</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-11-11</datum><cislo>182/2021</cislo><predmet>Objednávka sušenej levandule</predmet><suma>69.6</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2021-11-11</datum><cislo>183/2021</cislo><predmet>Objednávka organzových vrecúšok</predmet><suma>75</suma><dodavatel>Lucia Ivánková</dodavatel><ico></ico><adresa>Fraňa Kráľa 21, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-11</datum><cislo>1201309</cislo><predmet>Faktúra za sušenú levanduľu</predmet><suma>69.6</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2021-11-11</datum><cislo>20211804</cislo><predmet>Faktúra za organzové vrecúško</predmet><suma>75</suma><dodavatel>Lucia Ivánková</dodavatel><ico></ico><adresa>Fraňa Kráľa 21, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-10</datum><cislo>F2100264597</cislo><predmet>Faktúra za prenájom palety - kolkáreň</predmet><suma>19.92</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-10</datum><cislo>21zf2843</cislo><predmet>Predfaktúra za doménu webstránky obce</predmet><suma>144</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2021-11-10</datum><cislo>180/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie PD pre projekt &quot;Rekonštrukcia DD v SNB&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-11-10</datum><cislo>181/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie PD pre projekt &quot;Zberný dvor SNB&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-11-09</datum><cislo>7/2021</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Bartolomej Hencel</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 648/17, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-11-09</datum><cislo>4112100091</cislo><predmet>Faktúra za LED svietidlá - kruhový objazd</predmet><suma>1368</suma><dodavatel>LEDKY s.r.o.</dodavatel><ico>44697031</ico><adresa>703, 925 55 Vinohrady nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-11-09</datum><cislo>VF210027</cislo><predmet>Faktúra za výmenu radiátorov s dodávkou - MKS</predmet><suma>300</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-11-09</datum><cislo>12100475</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 10/2021</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-11-09</datum><cislo>20210008</cislo><predmet>Faktúra za vykonané servisné práce - Dacia</predmet><suma>390.3</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-11-08</datum><cislo>2021225</cislo><predmet>Faktúra za licenciu programu Kataster 2021</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Danka Tkáčová DM - SERVIS</dodavatel><ico>43330282</ico><adresa>Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-11-08</datum><cislo>2021239</cislo><predmet>Faktúra za futbalové striedačky</predmet><suma>1812</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-11-08</datum><cislo>121224161</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>78.68</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-11-06</datum><cislo>VF210026</cislo><predmet>Faktúra za opravu parketovej podlahy - KD</predmet><suma>5255.5</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-11-04</datum><cislo>20210096</cislo><predmet>Faktúra za právne služby č.k. 12C/34/21</predmet><suma>91.46</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-11-04</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-11-04</datum><cislo>179/2021</cislo><predmet>Objednávka - guľôčkové pero</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Reklamná agentúra CreoCom s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nitrianska 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-03</datum><cislo>4474459568</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>150.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-03</datum><cislo>7419891497</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>643</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-03</datum><cislo>4474459569</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>267.2</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-03</datum><cislo>4474459566</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-03</datum><cislo>4474459567</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>537</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-03</datum><cislo>202104120</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 10/2021</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-11-03</datum><cislo>2200331970</cislo><predmet>Členské za rok 2022</predmet><suma>396.84</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí Slovenska</dodavatel><ico>00584614</ico><adresa>Bezručova 9, 811 09  Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-03</datum><cislo>221519200</cislo><predmet>Faktúra za rozbor zeleniny </predmet><suma>13.92</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2021-11-02</datum><cislo>4550030701</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>170.03</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-02</datum><cislo>20210051</cislo><predmet>Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2020</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-11-02</datum><cislo>211011018</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie)</predmet><suma>45</suma><dodavatel>IFOsoft s.r.o.</dodavatel><ico>31666108</ico><adresa>Sabinovská 36, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2021-11-02</datum><cislo>175/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie 5.monitorovacej správy v rámci projektu &quot;Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-02</datum><cislo>176/2021</cislo><predmet>Objednávka stolových kalendárov pre dôchodcov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRESS Group,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Sládkovičova 86</adresa></item><item><datum>2021-11-02</datum><cislo>177/2021</cislo><predmet>Objednávka na výrobu na montáž futbalovej striedačky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-11-02</datum><cislo>178/2021</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a výmenu pneumatík (Dacia Sandero)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-11-01</datum><cislo>20210284</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 11/2021</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>8293665363</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>212.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>20210090</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 10/2021</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>7294441272</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1420.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>7294441273</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>141.84</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>7293430199</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>7293430200</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>107.12</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>7293157377</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>160.36</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>7292639678</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>430.93</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>2021338</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 10/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>11149/21</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  10/2021</predmet><suma>3208.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>9001461069</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 10/2021</predmet><suma>83.85</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>0542021</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre dôchodcov</predmet><suma>394.55</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-10-30</datum><cislo>1020210087</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál za mesiac 10/2021</predmet><suma>395.3</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-10-30</datum><cislo>2021/690</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ</predmet><suma>252</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2021-10-29</datum><cislo>10599/21</cislo><predmet>Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 10/2021</predmet><suma>84.52</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-10-29</datum><cislo>210832</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie)</predmet><suma>107.82</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-10-29</datum><cislo>21850016</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>366.61</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-10-29</datum><cislo>8101261906</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - ÚČTOVNÍCTVO pre ROPO a obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2021-10-28</datum><cislo>021176</cislo><predmet>Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-10-28</datum><cislo>143/POD-811/21</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Slovenská agentúra životného prostredia</dodavatel><ico>00626031</ico><adresa>Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-10-28</datum><cislo>2021</cislo><predmet>Členské za rok 2021</predmet><suma>443</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína</dodavatel><ico>42102855</ico><adresa>Novosad 144, 076 02 Novosad</adresa></item><item><datum>2021-10-28</datum><cislo>212101684</cislo><predmet>Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ</predmet><suma>83.8</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Martinengova 1, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-27</datum><cislo>6/2021</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Spoločnosť Tavi Klub - Tavi Klub Társulás</dodavatel><ico>35558938</ico><adresa>Spodná 887/11, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-10-27</datum><cislo>21047</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-10-27</datum><cislo>20210596</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely DHZ</predmet><suma>124.4</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2021-10-27</datum><cislo>170812120</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>268.31</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2021-10-27</datum><cislo>Z202121294</cislo><predmet>Kúpna zmluva - kancelárske potreby</predmet><suma>209.4</suma><dodavatel>MIPA MI, s.r.o.</dodavatel><ico>52696871</ico><adresa>Stavbárov 3, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-10-26</datum><cislo>F210041</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie PD &quot;Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej&quot;</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>Terpáková Helena - HELAPRO</dodavatel><ico>35480572</ico><adresa>L.Sáru 2361/3, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-10-26</datum><cislo>173/2021</cislo><predmet>Objednávka deratizačných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-10-26</datum><cislo>174/2021</cislo><predmet>Objednávka stravy pre dôchodcov 28.10.-29.10.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>FV120213482</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>209.4</suma><dodavatel>MIPA MI, s.r.o.</dodavatel><ico>52696871</ico><adresa>Stavbárov 3, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>12522198</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021</predmet><suma>-6.33</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>172/2021</cislo><predmet>Objednávka osobných ochranných prostriedkov pre MŠ</predmet><suma>193.37</suma><dodavatel>ZENCO.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>32801633</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky - MŠ</predmet><suma>193.37</suma><dodavatel>ALFI Corp s.r.o.</dodavatel><ico>28587855</ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-10-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-22</datum><cislo>22/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Oprava parketovej podlahy v sále&quot;</predmet><suma>5255.5</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-10-22</datum><cislo>1021010</cislo><predmet>Faktúra za revitalizáciu historického parku - Ošetrenie stromov v parku</predmet><suma>5410</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Germuška</dodavatel><ico>48176711</ico><adresa>č. 305, 080 01 Župčany</adresa></item><item><datum>2021-10-22</datum><cislo>2021/653</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2021-10-22</datum><cislo>171/2021</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do vozidla Iveco T. Daily</predmet><suma>34.5</suma><dodavatel>AutoRicambi s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kasárneská 2404, 911 05 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-10-22</datum><cislo>202112237</cislo><predmet>Faktúra za obrysové svetlo Iveco Daily</predmet><suma>34.5</suma><dodavatel>AutoRicambi s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kasárneská 2404, 911 05 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-10-21</datum><cislo>8292445257</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>24.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-21</datum><cislo>2021034</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ</predmet><suma>931.8</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-10-21</datum><cislo>2110183563</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2021</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-21</datum><cislo>170/2021</cislo><predmet>Objednávka vlajky SR, EU, obecné</predmet><suma>0</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Martinengova 1, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-20</datum><cislo>2021032</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>96.26</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-10-20</datum><cislo>121210788</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>223.78</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-10-19</datum><cislo>062/2021</cislo><predmet>Faktúra za stolný nabíjač - DHZ</predmet><suma>75.7</suma><dodavatel>G-SYSTEM  Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>53182324</ico><adresa>Závodská cesta 2963/4, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-10-19</datum><cislo>FM2147808</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.64</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-10-19</datum><cislo>202119136</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.46</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-19</datum><cislo>2021227</cislo><predmet>Faktúra za dodaný poklop - futbalové ihrisko</predmet><suma>54</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-10-15</datum><cislo>169/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie PD pre projekt &quot;Rekonštrukcia chodníkov na Hlavnej ulici&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Helena Terpáková  - HELAPRO</dodavatel><ico>35480572</ico><adresa>L.Sáru 2361/3, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-10-14</datum><cislo>3-A-061</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Árpád Kováč</dodavatel><ico></ico><adresa>Lidické námestie 14, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2021-10-13</datum><cislo>FA-032 2021</cislo><predmet>Faktúra za údržbu a opravu herných prvkov - verejné detské ihrisko</predmet><suma>596.38</suma><dodavatel>DREVO-MATT, s.r.o.</dodavatel><ico>44062966</ico><adresa>Obchodná 9/17, 078 01 Sečovce</adresa></item><item><datum>2021-10-13</datum><cislo>168/2021</cislo><predmet>Objednávka LED svietidiel</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LEDKY s.r.o.</dodavatel><ico>44697031</ico><adresa>703, 925 55 Vinohrady nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-10-12</datum><cislo>165/2021</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-10-12</datum><cislo>166/2021</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie GP, výškopisného a polohopisného zamerania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2021-10-12</datum><cislo>167/2021</cislo><predmet>Objednávka - stolný rýchlonabíjač pre DHZ</predmet><suma>91.2</suma><dodavatel>G-SYSTEM  Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>53182324</ico><adresa>Závodská cesta 2963/4, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-10-12</datum><cislo>2319808</cislo><predmet>Faktúra za tonery do tlačiarne</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-10-11</datum><cislo>21/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Kultúrny dom SNB - napínaný strop&quot;</predmet><suma>12153.84</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-10-10</datum><cislo>12100420</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 9/2021</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-10-08</datum><cislo>20211019</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer &quot;Tréningová fitnes plocha&quot;</predmet><suma>50</suma><dodavatel>at arch, s.r.o.</dodavatel><ico>53523873</ico><adresa>Kuzmányho 526/38, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2021-10-08</datum><cislo>221518823</cislo><predmet>Faktúra za rozbor zelenín</predmet><suma>33.84</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2021-10-07</datum><cislo>1301159012</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>76.48</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2021-10-07</datum><cislo>0482021</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.10.2021</predmet><suma>75.7</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-10-07</datum><cislo>2021/628</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2021-10-07</datum><cislo>164/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie aktualizácie rozpočtu k PD &quot;Tréningová fitnes plocha&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>at arch, s.r.o.</dodavatel><ico>53523873</ico><adresa>Kuzmányho 526/38, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2021-10-07</datum><cislo>1-B-201</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Margita Eibová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 481/66, 076 31 streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-10-06</datum><cislo>202104109</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 9/2021</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-10-06</datum><cislo>3021414098</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2694.73</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-10-05</datum><cislo>FM2147342</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>52.31</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-10-05</datum><cislo>163/2021</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2694.46</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-10-05</datum><cislo>D-1-116</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Irena Kocúrová </dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-10-04</datum><cislo>FV212285</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra</predmet><suma>46</suma><dodavatel>GAMBOŠ Autodiely</dodavatel><ico>30891141</ico><adresa>Novomeského 5, 949 11 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>4467456075</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>150.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>4467456076</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>267.2</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>4467456074</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>537</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>4467456073</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>20210260</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 10/2021</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>21040</cislo><predmet>Faktúra za vývoz fekálií - ZŠ</predmet><suma>288</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>162/2021</cislo><predmet>Objednávka - náhradný diel do vozidla TATRA</predmet><suma>46</suma><dodavatel>Ing. Ondrej Gamboš</dodavatel><ico></ico><adresa>Novomestského 5, 949 11 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>23/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb - odvoz a zneškodnenie kalu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Attila Tóth - AGRO</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>FV210059</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 3.Q 2021</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB Protect s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>20211520</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 9/2021</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>1020210077</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 9/2021</predmet><suma>139.55</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>20210083</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 9/2021</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>8291808569</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>206.56</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>6861760304</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>23.22</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>2021293</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 9/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>7293794415</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>152.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>7294439216</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>370.06</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>7293633411</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>91.49</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>7293244807</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>424.48</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>7293244808</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>113.46</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>150812120</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>371.81</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>21850015</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>351.58</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>9777/21</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  09/2021</predmet><suma>3222.96</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>9001453168</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 9/2021</predmet><suma>61.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>160/2021</cislo><predmet>Objednávka na vývoz odpadovej vody</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Attila Tóth</dodavatel><ico>51922321</ico><adresa>č. 193, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>161/2021</cislo><predmet>Objednávka - dlažba (MKS - bývalá sporiteľňa) </predmet><suma>175.01</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trolejbusová 3, 040 11 Košice II.</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>55000109418</cislo><predmet>Faktúra za dlažbu - bývalá sporiteľňa</predmet><suma>175.01</suma><dodavatel>OBI</dodavatel><ico></ico><adresa>Trolejbusová 3, 040 11 Košice II.</adresa></item><item><datum>2021-09-29</datum><cislo>20210534</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do motorovej píly DHZ</predmet><suma>223.8</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2021-09-29</datum><cislo>49/2021</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie PD pre stavebné povolenie na stavbu &quot;Miestna cestná komunikácia&quot;</predmet><suma>390</suma><dodavatel>L+H KOM s.r.o.</dodavatel><ico>36858650</ico><adresa>Vihorlatská 17, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2021-09-29</datum><cislo>1110000102</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra</predmet><suma>147.58</suma><dodavatel>HOLOMÝ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hemy 829, 757 01 Valašské Meziřičí</adresa></item><item><datum>2021-09-28</datum><cislo>157/2021</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2021-09-28</datum><cislo>159/2021</cislo><predmet>Objednávka hasičského náradia pre DHZ</predmet><suma>147.58</suma><dodavatel>HOLOMÝ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hemy 829, 757 01 Valašské Meziřičí</adresa></item><item><datum>2021-09-28</datum><cislo>1020210263</cislo><predmet>Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu</predmet><suma>183.5</suma><dodavatel>ADROMA s.r.o.</dodavatel><ico>46227407</ico><adresa>Komenského 9/726, 953 61 Spišské Vlachy</adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>202109011</cislo><predmet>Faktúra za liaty betón </predmet><suma>729.6</suma><dodavatel>M-STAV, verejná obchodná spoločnosť</dodavatel><ico>36454451</ico><adresa>Rastislavova 1838/40, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>21VF00059</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na stavbe &quot;Oprava chodníka v obci SNB&quot;</predmet><suma>12772.62</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Moravany 253, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>155/2021</cislo><predmet>Objednávka na vytýčenie plynárenských zariadení</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP - distribúcia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>156/2021</cislo><predmet>Objednávka - rašlové vrecia</predmet><suma>183.5</suma><dodavatel>ADROMA s.r.o.</dodavatel><ico>46227407</ico><adresa>Komenského 9/726, 953 61 Spišské Vlachy</adresa></item><item><datum>2021-09-24</datum><cislo>2211112201</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>80.4</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2021-09-24</datum><cislo>21012</cislo><predmet>Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB</predmet><suma>70249.54</suma><dodavatel>JANEKO s.r.o.</dodavatel><ico>36590134</ico><adresa>Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-09-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-23</datum><cislo>VF210023</cislo><predmet>Faktúra za vykonané stavebné práce na budove KD - vstupný priestor</predmet><suma>15212.7</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-09-23</datum><cislo>21850014</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>25.5</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-09-22</datum><cislo>2109176893</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 10/2021</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-22</datum><cislo>2021/602</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, OHZ</predmet><suma>252</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2021-09-22</datum><cislo>158/2021</cislo><predmet>Objednávka liateho betónu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>M-STAV, verejná obchodná spoločnosť</dodavatel><ico>36454451</ico><adresa>Rastislavova 1838/40, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2021-09-21</datum><cislo>8290593014</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>24.42</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-20</datum><cislo>19/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Kultúrny dom - vstupný priestor&quot;</predmet><suma>15212.7</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-09-20</datum><cislo>121185098</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>35.38</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-09-20</datum><cislo>9172/21</cislo><predmet>Faktúra za kontajner 1100 l</predmet><suma>216</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-09-17</datum><cislo>0282021</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál </predmet><suma>707.11</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-09-16</datum><cislo>FM2146626</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.41</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-09-16</datum><cislo>23/2021</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie VO zákazky &quot;Oprava miestnych komunikácií v obci SNB&quot;</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-09-16</datum><cislo>2500394858</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>741.07</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-09-16</datum><cislo>20/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Oprava miestnych komunikácií v obci Streda nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>52327.03</suma><dodavatel>CESTNÉ STAVBY TREBIŠOV, s.r.o.</dodavatel><ico>46670947</ico><adresa>M.R. Štefánika 1175/15, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-09-14</datum><cislo>025/21</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2021-09-14</datum><cislo>202116585</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.65</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-14</datum><cislo>9661000172</cislo><predmet>Poistenie vozidla Opel Combo</predmet><suma>86.52</suma><dodavatel>UNIQA poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00653501</ico><adresa>Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27</adresa></item><item><datum>2021-09-14</datum><cislo>20210007</cislo><predmet>Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>444.2</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-09-14</datum><cislo>21010909</cislo><predmet>Faktúra za servisnú podporu programu pre MŠ</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>Verejná informačná služba, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2021-09-14</datum><cislo>KZP-PO4-SC441-2019-53/BCQ9</cislo><predmet>ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/BCQ9</predmet><suma>20748</suma><dodavatel>Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky</dodavatel><ico>42181810</ico><adresa>Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-09</datum><cislo>12100367</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 8/2021</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-09-08</datum><cislo>210717</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie)</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-09-08</datum><cislo>121175918</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>240.6</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-09-07</datum><cislo>202103099</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 8/2021</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-09-07</datum><cislo>0442021</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.9.2021</predmet><suma>185</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-09-07</datum><cislo>0992021</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce - &quot;Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB&quot;</predmet><suma>9899.39</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2021-09-07</datum><cislo>1002021</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce - &quot;Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB&quot;</predmet><suma>5129.81</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2021-09-07</datum><cislo>FV2113768</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>66.43</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-09-07</datum><cislo>FM2146336</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-09-07</datum><cislo>Z21953133</cislo><predmet>Zálohová faktúra za online seminár &quot;Elektronizácia v odpadovom hospodárstve&quot;</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-06</datum><cislo>2211108691</cislo><predmet>Faktúra za autorskú odmenu za ročnú licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>51.24</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2021-09-02</datum><cislo>18/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Revitalizácia historického parku&quot;</predmet><suma>5410</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Germuška</dodavatel><ico>48176711</ico><adresa>č. 305, 080 01 Župčany</adresa></item><item><datum>2021-09-02</datum><cislo>VF210021</cislo><predmet>Faktúra za opravu sociálnych zariadení v administratívnej budove KD</predmet><suma>19353.61</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-09-02</datum><cislo>202115521</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41.3</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-01</datum><cislo>20210236</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 09/2021</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-09-01</datum><cislo>4427722016</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>267.2</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-09-01</datum><cislo>4427722015</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>150.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-09-01</datum><cislo>4427722014</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>537</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-09-01</datum><cislo>4427722013</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>20211495</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 8/2021</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>8200/21</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia</predmet><suma>99</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>8289958955</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>206.48</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>20210070</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 8/2021</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>VF20210723</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra</predmet><suma>174.32</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>7293040033</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>108.62</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>7293040032</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>338.71</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>7292445475</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>201.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>7292351445</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>56.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>7294079646</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>320.58</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>7292351444</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>153.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>2021254</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 8/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>8701/21</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  08/2021</predmet><suma>3244.56</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>0392021</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 8/2021</predmet><suma>1581.12</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>9001444781</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 8/2021</predmet><suma>97.5</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-30</datum><cislo>21112</cislo><predmet>Faktúra za tlač plagátu k projektu &quot;2020 FEST&quot;</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2021-08-30</datum><cislo>021132</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-08-30</datum><cislo>20210462</cislo><predmet>Faktúra za zábavnú pyrotechniku</predmet><suma>922.25</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2021-08-30</datum><cislo>2021/121</cislo><predmet>Faktúra za čistenie a kontrolu komínov</predmet><suma>85</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-08-30</datum><cislo>021/21</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku</predmet><suma>855</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2021-08-30</datum><cislo>1020210065</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál za mesiac 8/2021</predmet><suma>219.74</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-08-30</datum><cislo>VF/21/193</cislo><predmet>Faktúra za cateringové služby na podujatí &quot;Deň rodiny&quot;</predmet><suma>572</suma><dodavatel>Lengyel Csaba - LENGY</dodavatel><ico>44614641</ico><adresa>č.8, 076 71 Čičarovce</adresa></item><item><datum>2021-08-28</datum><cislo>UTCS-2021-3</cislo><predmet>Faktúra za usporiadateľskú službu &quot;2020 FEST&quot;</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Papp Csaba</dodavatel><ico>56222959</ico><adresa>Alsózsólyomka utca 22, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2021-08-28</datum><cislo>139/2021</cislo><predmet>Objednávka - oprava kamerového systému a poplašného zariadenia v budove KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-08-27</datum><cislo>5/2021</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021</predmet><suma>2400</suma><dodavatel>Občianske združenie RESTART Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>42327768</ico><adresa>Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2021-08-27</datum><cislo>21131</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ</predmet><suma>499.98</suma><dodavatel>Štýl - EU s.r.o.</dodavatel><ico>45329478</ico><adresa>Vyšný Kazimír 23, 094 09 Sedliska</adresa></item><item><datum>2021-08-27</datum><cislo>VP/21/16076/001</cislo><predmet>Hromadná licenčná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2021-08-26</datum><cislo>6822200199</cislo><predmet>Poistenie vozidla DACIA</predmet><suma>102.33</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-08-26</datum><cislo>3021407858</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2694.73</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-08-26</datum><cislo>153/2021</cislo><predmet>Objednávka - vrecia na odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-08-26</datum><cislo>154/2021</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2694.46</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-08-25</datum><cislo>Z202117788_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup kuka nádob na komunálny odpad</predmet><suma>499.98</suma><dodavatel>Štýl - EU s.r.o.</dodavatel><ico>45329478</ico><adresa>Vyšný Kazimír 23, 094 09 Sedliska</adresa></item><item><datum>2021-08-25</datum><cislo>152/2021</cislo><predmet>Objednávka kontajnera na komunálny odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-08-23</datum><cislo>3619401265</cislo><predmet>Faktúra za poistenie vozidla - prívesný vozík</predmet><suma>28.2</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00585441</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-23</datum><cislo>8288744935</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>24.25</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-23</datum><cislo>2108212647</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2021</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-21</datum><cislo>3008006602</cislo><predmet>Faktúra za prenájom autobusovej prepravy na deň 21.08.2021</predmet><suma>305</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-08-19</datum><cislo>4/2021</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Obecný stolnotenisový klub</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Obecný stolnotenisový klub v Strede nad Bodrogom</dodavatel><ico>35574879</ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-08-18</datum><cislo>OF2021020</cislo><predmet>Faktúra za hasičské náradia pre OHZ</predmet><suma>1763.26</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Hlavná 200/63, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2021-08-18</datum><cislo>2021139</cislo><predmet>Faktúra za prívesný vozík na presun pódia</predmet><suma>5320</suma><dodavatel>NIRA s.r.o.</dodavatel><ico>50660845</ico><adresa>Strážska cesta 8705, 960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2021-08-18</datum><cislo>20210036</cislo><predmet>Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020</predmet><suma>800</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-08-18</datum><cislo>22/2021</cislo><predmet>Faktúra za mobilné pódium s príslušenstvom</predmet><suma>17084.35</suma><dodavatel>Ladislav Tóth - SOUND SERVIS</dodavatel><ico>40915492</ico><adresa>č. 334, 045 01 Mokrance</adresa></item><item><datum>2021-08-18</datum><cislo>150/2021</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-08-17</datum><cislo>16082021</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy na výstavu detských ihrísk</predmet><suma>590</suma><dodavatel>EUprojects, s.r.o.</dodavatel><ico>44676441</ico><adresa>Kuzmányho 71, 040 13 košice</adresa></item><item><datum>2021-08-17</datum><cislo>121097</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre OcÚ</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Lilium Aurum, s.r.o.</dodavatel><ico>17642183</ico><adresa>Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2021-08-17</datum><cislo>21850013</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>25.5</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-08-17</datum><cislo>149/2021</cislo><predmet>Objednávka hasičského náradia pre DHZ</predmet><suma>1763.26</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Hlavná 200/63, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2021-08-16</datum><cislo>148/2021</cislo><predmet>Objednávka - prívesný vozík</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NIRA s.r.o.</dodavatel><ico>50660845</ico><adresa>Strážska cesta 8705, 960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2021-08-16</datum><cislo>12137497</cislo><predmet>Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko</predmet><suma>85.99</suma><dodavatel>LEDart s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-14</datum><cislo>151/2021</cislo><predmet>Objednávka LED vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>85.99</suma><dodavatel>LEDart s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-13</datum><cislo>5921015865</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup na EPI DOCS</predmet><suma>214.8</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2021-08-13</datum><cislo>5022110659</cislo><predmet>Faktúra za prístup na portál EPI DOCS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2021-08-12</datum><cislo>KZ/1/2021</cislo><predmet>Kúpna zmluva - mobilné pódium</predmet><suma>17084.35</suma><dodavatel>Ladislav Tóth - SOUND SERVIS</dodavatel><ico>40915492</ico><adresa>č. 334, 045 01 Mokrance</adresa></item><item><datum>2021-08-12</datum><cislo>2021178</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP &quot;Podpora opatrovateľskej služby v obci SNB&quot;</predmet><suma>650</suma><dodavatel>Mgr. Pavol Kalmár</dodavatel><ico>43858015</ico><adresa>Mateja Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2021-08-12</datum><cislo>2100017043</cislo><predmet>Faktúra za vydanie výpisu z registra exekúcií</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská komora exekútorov</dodavatel><ico>35659718</ico><adresa>Šustekova 49, 851 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-11</datum><cislo>2/8/2021</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v Strede nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>5129.81</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2021-08-11</datum><cislo>3/8/2021</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>9899.39</suma><dodavatel>STAVAB s.r.o.</dodavatel><ico>36193976</ico><adresa>Magnezitárska 5, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2021-08-11</datum><cislo>17/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Oprava sociálnych zariadení&quot;</predmet><suma>19353.61</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-08-11</datum><cislo>12100319</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 7/2021</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-08-11</datum><cislo>147/2021</cislo><predmet>Objednávka na kompletné spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu detského ihriska</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EUprojects, s.r.o.</dodavatel><ico>44676441</ico><adresa>Kuzmányho 71, 040 13 košice</adresa></item><item><datum>2021-08-11</datum><cislo>75-1/2021</cislo><predmet>Objednávka stavebného dozoru na stavbu rekonštrukcia podlahovej parkety a soc.zariadenia v budove KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anna Oláhová - Rozpočty</dodavatel><ico>35480254</ico><adresa>Sladkovičova 1312/40, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-08-09</datum><cislo>20210061</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 7/2021</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-08-09</datum><cislo>03082021</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie rozpočtu &quot;Osadenie betónových žúmp&quot;</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Anna Olahová - Rozpočty</dodavatel><ico>35480254</ico><adresa>Sladkovičova 1312/40, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-08-07</datum><cislo>21/2021</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní audítorských služieb</predmet><suma>900</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-08-06</datum><cislo>20210080</cislo><predmet>Faktúra za servis registračnej pokladne (kolkáreň)</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Ing. Arpád Molnár - POMO</dodavatel><ico>33163928</ico><adresa>M.Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-08-05</datum><cislo>12136625</cislo><predmet>Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko</predmet><suma>106.97</suma><dodavatel>LEDart s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-04</datum><cislo>202103093</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2021</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-08-04</datum><cislo>146/2021</cislo><predmet>Objednávka LED vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>106.97</suma><dodavatel>LEDart s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-03</datum><cislo>19/2021</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie PD &quot;Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB&quot;</predmet><suma>90</suma><dodavatel>VKP PROJEKT s.r.o.</dodavatel><ico>52465951</ico><adresa>Ľ. Podjavorinskej 2119/1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-08-03</datum><cislo>20/2021</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie PD &quot;Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB&quot;</predmet><suma>90</suma><dodavatel>VKP PROJEKT s.r.o.</dodavatel><ico>52465951</ico><adresa>Ľ. Podjavorinskej 2119/1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-08-03</datum><cislo>21087</cislo><predmet>Faktúra za reklamné služby pre OcÚ</predmet><suma>475</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2021-08-03</datum><cislo>20213627</cislo><predmet>Faktúra a dopravné zrkadlo</predmet><suma>279</suma><dodavatel>Patrik Chovanec</dodavatel><ico>48087254</ico><adresa>Sveržov 68, 086 02 Gaboltov</adresa></item><item><datum>2021-08-03</datum><cislo>1-A-096</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Anna Ferková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 200, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-08-02</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-08-02</datum><cislo>20021006</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>3500</suma><dodavatel>JJ Solution s.r.o.</dodavatel><ico>53676068</ico><adresa>Narcisova 352/12, 044 10 Geča</adresa></item><item><datum>2021-08-02</datum><cislo>145/2021</cislo><predmet>Objednávka - dopravné zrkadlo</predmet><suma>279</suma><dodavatel>Patrik Chovanec</dodavatel><ico>48087254</ico><adresa>Sveržov 68, 086 02 Gaboltov</adresa></item><item><datum>2021-08-01</datum><cislo>20210211</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 08/2021</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-08-01</datum><cislo>7446784908</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>643</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-08-01</datum><cislo>4434659833</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>267.2</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-08-01</datum><cislo>4434659832</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>150.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-08-01</datum><cislo>4434659831</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>537</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-08-01</datum><cislo>4434659830</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>210654</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie)</predmet><suma>108.6</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>20211470</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2021</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>2021219</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 7/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>8288114468</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>206.29</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>7293792417</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>353.36</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>7293792418</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>107.68</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>7294537337</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>69.19</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>7294537336</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>139.87</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>7293242119</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>281.47</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>7294341396</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>201.91</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>7669/21</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  07/2021</predmet><suma>3195.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>9001438142</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 7/2021</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>2101372</cislo><predmet>Faktúra za dekoračné strapce</predmet><suma>18.5</suma><dodavatel>Be design, s.r.o.</dodavatel><ico>47663880</ico><adresa>Čavoj 184, 972 29 Čavoj</adresa></item><item><datum>2021-07-30</datum><cislo>0372021</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy dôchodcom</predmet><suma>1730.16</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-07-30</datum><cislo>0721</cislo><predmet>Faktúra za tvorbu a obstaranie webstránky pre projekt &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Masca, s.r.o.</dodavatel><ico>52550575</ico><adresa>Tehelná 502/37, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2021-07-30</datum><cislo>1020210060</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 7/2021</predmet><suma>133.25</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-07-30</datum><cislo>143/2021</cislo><predmet>Objednávka - garniže</predmet><suma>18.68</suma><dodavatel>MCe system s.r.o.</dodavatel><ico>48059641</ico><adresa>Urbánkova 16, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2021-07-30</datum><cislo>144/2021</cislo><predmet>Objednávka dekorácie - kaštieľ</predmet><suma>18.5</suma><dodavatel>Be design, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Čavoj 184, 972 29 Čavoj</adresa></item><item><datum>2021-07-29</datum><cislo>20210413</cislo><predmet>Faktúra za servis motorovej píly</predmet><suma>65.63</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2021-07-28</datum><cislo>331002041</cislo><predmet>Faktúra za látky</predmet><suma>42.76</suma><dodavatel>Látky Mráz</dodavatel><ico></ico><adresa>Haškova 10, 170 00 Praha 7 - Letná</adresa></item><item><datum>2021-07-27</datum><cislo>2212205644</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-07-27</datum><cislo>1-B-292</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Monika Rontová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 580/71, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-07-26</datum><cislo>21850011</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>51</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-07-26</datum><cislo>1-A-020</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Tímea Lešková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 35/47, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-07-25</datum><cislo>FV212622</cislo><predmet>Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ</predmet><suma>16482</suma><dodavatel>ELEKTRO ALICA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2021-07-25</datum><cislo>138/2021</cislo><predmet>Objednávka na zhotovenie plagátu k projektu 2020-FEST</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2021-07-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-23</datum><cislo>21VF00040</cislo><predmet>Faktúra za opravu chodníka v obci SNB</predmet><suma>12114.2</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Moravany 253, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2021-07-22</datum><cislo>2107185810</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 8/2021</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-22</datum><cislo>6978/21</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 7/2021</predmet><suma>108</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-07-22</datum><cislo>6977/21</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 7/2021</predmet><suma>955.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-07-22</datum><cislo>20210847</cislo><predmet>Faktúra za žacie lanká pre OcÚ</predmet><suma>236</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2021-07-22</datum><cislo>137/2021</cislo><predmet>Objednávka - žacie lanká</predmet><suma>236</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2021-07-22</datum><cislo>140/2021</cislo><predmet>Objednávka - vyslobodzovacie náradie LUKAS</predmet><suma>3500</suma><dodavatel>JJ Solution s.r.o.</dodavatel><ico>53676068</ico><adresa>Narcisova 352/12, 044 10 Geča</adresa></item><item><datum>2021-07-22</datum><cislo>141/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie PD pre projekt &quot;Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VKP PROJEKT s.r.o.</dodavatel><ico>52465951</ico><adresa>Ľ. Podjavorinskej 2119/1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-07-22</datum><cislo>142/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie PD pre projekt &quot;Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB&quot; </predmet><suma>0</suma><dodavatel>VKP PROJEKT s.r.o.</dodavatel><ico>52465951</ico><adresa>Ľ. Podjavorinskej 2119/1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-07-22</datum><cislo>2-A-191</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Jolana Szemanová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 184/12, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-07-21</datum><cislo>799/2021/UZ</cislo><predmet>Zmluva o termínovanom úvere</predmet><suma>300000</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-21</datum><cislo>737/2019/UZ</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere</predmet><suma>50000</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-21</datum><cislo>0322021</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 16.07.2021</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-07-21</datum><cislo>8286896020</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>24.56</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-21</datum><cislo>130812120</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>197.99</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2021-07-20</datum><cislo>136/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie rozpočtu na zákazku &quot;Dodávka a osadenie betónových žúmp&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anna Olahová - Rozpočty</dodavatel><ico>35480254</ico><adresa>Sladkovičova 1312/40, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-07-16</datum><cislo>21850012</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>298.62</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-07-15</datum><cislo>1212206302</cislo><predmet>Zálohová faktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>48.66</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-07-15</datum><cislo>6817813695</cislo><predmet>Poistenie vozidla - príves</predmet><suma>22.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-07-14</datum><cislo>VF210017</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce - Vonkajšie úpravy - ÁTRIUM</predmet><suma>5911.02</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-07-14</datum><cislo>1-B-129</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Valentín Buzás</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 228/141, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-07-13</datum><cislo>12100258</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 6/2021</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-07-12</datum><cislo>16/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Vonkajšie úpravy - ÁTRIUM&quot;</predmet><suma>5911.02</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-07-10</datum><cislo>03072021</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Michal Ballók</predmet><suma>630.2</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-07-09</datum><cislo>02072021</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavebné úpravy KD</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Anna Olahová - Rozpočty</dodavatel><ico></ico><adresa>Sladkovičova 1312/40, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-07-09</datum><cislo>202103079</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2021</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-07-08</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-07-08</datum><cislo>135/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu chodníka v SNB</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anna Olahová - Rozpočty</dodavatel><ico>35480254</ico><adresa>Sladkovičova 1312/40, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-07-06</datum><cislo>2212015723</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>134.14</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-07-02</datum><cislo>20210006</cislo><predmet>Faktúra za servis vozidla HONDA CRV</predmet><suma>331.75</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-07-02</datum><cislo>2021009816</cislo><predmet>Faktúra za licenciu GPS modulu do 12/2021</predmet><suma>192</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>20210187</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 07/2021</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>VF210015</cislo><predmet>Faktúra za interiérové maľby vo veľkej sále KD</predmet><suma>3516.43</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>4490366761</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>537</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>4490366763</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>267.2</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>4490366762</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>150.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>4490366760</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>2021020</cislo><predmet>Faktúra za náhradný filter do zavlažovacieho zariadenia</predmet><suma>50</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192022</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>01072021</cislo><predmet>Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2020, 2021</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>2021017</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál za 1.polrok 2021</predmet><suma>1375.6</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>1-D-175</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Ladislav Bodnár</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 61, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>FM2144583</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>30.04</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>20211444</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2021</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>20210049</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 6/2021</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>6861723831</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>8.28</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>1020210049</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 6/2021</predmet><suma>151</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>120812120</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>498.89</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>6434/21</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  06/2021</predmet><suma>3176.88</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>FAV200030/2021</cislo><predmet>Faktúra za licenciu programu pohrebiska.sk na rok 2021</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36676845</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>8286264628</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>208.31</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>20210069</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu ORP pokladne (kolkáreň)</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Ing. Arpád Molnár - POMO</dodavatel><ico>33163928</ico><adresa>M.Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>FV210027</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 2.Q 2021</predmet><suma>135</suma><dodavatel>KB Protect s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>7293629738</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>98.59</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>7292539909</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>266.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>7293629737</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>130.73</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>7294230280</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>387.39</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>7292629886</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>225.07</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>7294230281</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>111.38</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>2021177</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 6/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>6826/21</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 6/2021</predmet><suma>156</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>6827/21</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - drobný stavebný odpad</predmet><suma>348.28</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>6824/21</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - sklo</predmet><suma>124.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>9001428831</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 6/2021</predmet><suma>109.8</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>412021</cislo><predmet>Faktúra za služby zrealizované cez projekt &quot;CASTLE TO CASTLE&quot;</predmet><suma>3450</suma><dodavatel>Regfilm, s.r.o.</dodavatel><ico>36603031</ico><adresa>Záhradná 67/23, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>402021</cislo><predmet>Faktúra za výrobu audiovizuálnych prehliadok v rámci projektu &quot;CASTLE TO CSATLE&quot;</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Regfilm, s.r.o.</dodavatel><ico>36603031</ico><adresa>Záhradná 67/23, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>6825/21</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad</predmet><suma>2234.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>6919/21</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 6/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>86113937</cislo><predmet>Faktúra za predplatné</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>1-B-38</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Gizela Ilková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 448/102, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-29</datum><cislo>15/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dodávke obedov pri poskytovaní opatrovateľskej služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-29</datum><cislo>20210364</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez</predmet><suma>79.9</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2021-06-29</datum><cislo>134/2021</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>134.14</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-06-29</datum><cislo>100061737</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>134.14</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>14/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Oprava miestnych komunikácií v obci Streda nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>70249.55</suma><dodavatel>JANEKO s.r.o.</dodavatel><ico>36590134</ico><adresa>Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>132/2021</cislo><predmet>Objednávka na poskytnutie služby  &quot;Tvorba a obstaranie webstránky&quot; pre projekt s názvom &quot;Castle to Castle</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Masca, s.r.o.</dodavatel><ico>52550575</ico><adresa>Tehelná 502/37, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>52590298</cislo><predmet>Zálohová faktúra - predplatné ˇUPLNÉ ZNENIA Z8KONOV 2021</predmet><suma>33.6</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>VF2100027</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>24.5</suma><dodavatel>NOFI s.r.o.</dodavatel><ico>50168266</ico><adresa>Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>0052021</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ</predmet><suma>272</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>133/2021</cislo><predmet>Objednávka - maliarske práce vo veľkej sále KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-06-25</datum><cislo>5750/21</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-06-25</datum><cislo>21850008</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>51</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-06-25</datum><cislo>2021/349</cislo><predmet>Faktúra za prenájom mobilných WC - 25.06.2021</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2021-06-25</datum><cislo>20615921</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie sanitného vozidla na podujatí &quot;Výstava veterán vozidiel&quot;</predmet><suma>37.13</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-24</datum><cislo>19/2021</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie verejného obstarávania podlimitnej zákazky &quot;Oprava miestnych komunikácií v obci SNB&quot;</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-06-24</datum><cislo>12/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Miroslav Sýkora</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 282/231, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-24</datum><cislo>13/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Helena Artimovičová</dodavatel><ico></ico><adresa>č. 81, 076 34 Zemplín</adresa></item><item><datum>2021-06-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>20.06</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-23</datum><cislo>2106200374</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 7/2021</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-22</datum><cislo>212277</cislo><predmet>Faktúra za opravy v rámci kybernetickej bezpečnosti</predmet><suma>228</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2021-06-22</datum><cislo>VF210014</cislo><predmet>Faktúra za opravu vnútorných stien v administratívnej budove</predmet><suma>11026.1</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-06-22</datum><cislo>131/2021</cislo><predmet>Objednávka LED žiaroviek</predmet><suma>54.5</suma><dodavatel>N-Terr s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kukučínova 2040, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2021-06-22</datum><cislo>210108029</cislo><predmet>Faktúra za utierky do zásobníkov - OcÚ</predmet><suma>145.44</suma><dodavatel>WorldOffice VY s.r.o.</dodavatel><ico>52001687</ico><adresa>č. 145, 067 24 Lukačovce</adresa></item><item><datum>2021-06-22</datum><cislo>2021147092</cislo><predmet>Faktúra za LED žiarovky</predmet><suma>58.2</suma><dodavatel>N-Terr s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kukučínova 2040, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2021-06-22</datum><cislo>20212199</cislo><predmet>Faktúra za parkové lavičky - park pri kaštieli</predmet><suma>882</suma><dodavatel>Tomáš Hula</dodavatel><ico>47688769</ico><adresa>Družstevná 151/69, 956 17 Solčany</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>80600221</cislo><predmet>Zálohová faktúra za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na deň 25.6.2021</predmet><suma>230</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>21003</cislo><predmet>Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>196.1</suma><dodavatel>DIVES HORTUS s.r.o.</dodavatel><ico>46512004</ico><adresa>č. 137, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>21006</cislo><predmet>Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>1611.15</suma><dodavatel>DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>46449086</ico><adresa>Hlavná 26, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>202101</cislo><predmet>Faktúra za opravu podhľadu vstupnej haly v budove KD</predmet><suma>3705</suma><dodavatel>Jozef Ečegi</dodavatel><ico></ico><adresa>Sídlisko Juh 1065/39, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>8285048865</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>24.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>202112189</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41.26</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-18</datum><cislo>210565</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie)</predmet><suma>195.04</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-06-18</datum><cislo>202174</cislo><predmet>Faktúra za psychologické vyšetrenie členov DHZ</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Psychologické centrum s.r.o.</dodavatel><ico>46996737</ico><adresa>Pajorova 11, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-18</datum><cislo>37/2021</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s VO &quot;Castle to Castle&quot; a &quot;Oprava chodníka v obci SNB&quot;</predmet><suma>400</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-18</datum><cislo>0242021</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy počas očkovania</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-18</datum><cislo>2021/330</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2021-06-17</datum><cislo>102021047</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie PD &quot;Oprava chodníka v obci SNB&quot;</predmet><suma>960</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-06-17</datum><cislo>202111766</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>78.95</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-17</datum><cislo>129/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvysielanie reklamy v rádiu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zemplén Televízió Kozhasznú Nonprofit kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>Színház koz 4, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2021-06-17</datum><cislo>130/2021</cislo><predmet>Objednávka zásobníkov na papierové utierky</predmet><suma>171.86</suma><dodavatel>SANITINO s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Moravská 1259, 570 01 Litomyšl</adresa></item><item><datum>2021-06-17</datum><cislo>2117019595</cislo><predmet>Faktúra za zásobníky na papierové uteráky - OcÚ</predmet><suma>171.86</suma><dodavatel>SANITINO s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Moravská 1259, 570 01 Litomyšl</adresa></item><item><datum>2021-06-16</datum><cislo>122021</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie PHSR na roky 2021 - 2027 </predmet><suma>890</suma><dodavatel>Era Novum, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kuzmányho 71, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-16</datum><cislo>121104778</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>144.42</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-06-16</datum><cislo>127/2021</cislo><predmet>Objednávka na zabezpečenie asistenčnej služby</predmet><suma>230</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-16</datum><cislo>128/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie rozpočtuna stavebné úpravy v KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anna Olahová - Rozpočty</dodavatel><ico></ico><adresa>Sladkovičova 1312/40, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-06-15</datum><cislo>222031591</cislo><predmet>Faktúra za koberec do kaštieľa</predmet><suma>450.91</suma><dodavatel>Lara Design s.r.o.</dodavatel><ico>24300730</ico><adresa>Žihla 933, 739 91 Jablunkov</adresa></item><item><datum>2021-06-15</datum><cislo>84204640</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predplatné - PORADCA 2022</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2021-06-15</datum><cislo>3-A-085</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Ladislav Takács</dodavatel><ico></ico><adresa>SNP 624/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-14</datum><cislo>11/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Oprava vnútorných stien v administratívnej budove</predmet><suma>11026.1</suma><dodavatel>MATBUILD s.r.o.</dodavatel><ico>47687550</ico><adresa>č. 31, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2021-06-14</datum><cislo>VF2100132</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>34.41</suma><dodavatel>FONI Book s.r.o.</dodavatel><ico>45958602</ico><adresa>Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady</adresa></item><item><datum>2021-06-14</datum><cislo>8210004814</cislo><predmet>Dobropis faktúry  za objednaný tovar</predmet><suma>112.48</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-14</datum><cislo>2021100509</cislo><predmet>Faktúra za záhradné lavice</predmet><suma>374.5</suma><dodavatel>VESPA TRADING s.r.o.</dodavatel><ico>024222221</ico><adresa>Rybná 716/24, 110 00 Praha</adresa></item><item><datum>2021-06-14</datum><cislo>20210038</cislo><predmet>Faktúra za magnetky</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Magnetkomat s.r.o.</dodavatel><ico>51008874</ico><adresa>Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-06-11</datum><cislo>2104</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot; Oprava chodníka v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>24886.82</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Moravany 253, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2021-06-11</datum><cislo>12100210</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 5/2021</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-06-11</datum><cislo>126/2021</cislo><predmet>Objednávka záhradných lavíc</predmet><suma>374.5</suma><dodavatel>DomajZahrada.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Fraňa Kráľa 16, 966 81 Žarnovica</adresa></item><item><datum>2021-06-11</datum><cislo>10212714</cislo><predmet>Faktúra za papierové tašky</predmet><suma>34</suma><dodavatel>Fork s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2021-06-10</datum><cislo>FM2144145</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>29.38</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-06-10</datum><cislo>125/2021</cislo><predmet>Objednávka papierových tašiek</predmet><suma>34</suma><dodavatel>Fork s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nade Hejnej 5358, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2021-06-10</datum><cislo>1-B-026</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Jozef Kmecik</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 220/14, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-10</datum><cislo>1-B-137</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Jozef Riczo</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 45, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-09</datum><cislo>202102070</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2021</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-06-09</datum><cislo>1-A-153</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Eva Kázmérová</dodavatel><ico></ico><adresa>Rákócziho 35, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2021-06-09</datum><cislo>1-B-022</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Alžbeta Piková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 231/147, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-09</datum><cislo>1-B-78</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Irena Tóthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 685/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-09</datum><cislo>1-B-07</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Irena Tóthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 685/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-09</datum><cislo>1-E-042</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Irena Tóthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 685/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-08</datum><cislo>1191273484</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>20.88</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-08</datum><cislo>1-B-163</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Helena Szirovecová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 18/13, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-07</datum><cislo>E211/042</cislo><predmet>Faktúra za vykonané opravy - verejné osvetlenie, rozhlas</predmet><suma>126.89</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2021-06-07</datum><cislo>124/2021</cislo><predmet>Objednávka na dodanie magnetiek s potlačou</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Magnetkomat s.r.o.</dodavatel><ico>51008874</ico><adresa>Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-06-05</datum><cislo>21850009</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>72.76</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-06-05</datum><cislo>RE211009285</cislo><predmet>Faktúra za starožitnú lampu - OcÚ</predmet><suma>94.8</suma><dodavatel>Lampenwelt GmbH</dodavatel><ico></ico><adresa>Seelbude 13, 361 10 Schlitz, Nemecko</adresa></item><item><datum>2021-06-04</datum><cislo>3021928075</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2694.73</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-06-04</datum><cislo>FA 2021000066</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>36</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-06-04</datum><cislo>122/2021</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2694.46</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-06-04</datum><cislo>123/2021</cislo><predmet>Objednávka na dodanie kobercov pre OcÚ (kaštieľ)</predmet><suma>450.91</suma><dodavatel>Lara Design s.r.o.</dodavatel><ico>24300730</ico><adresa>Žihla 933, 739 91 Jablunkov</adresa></item><item><datum>2021-06-03</datum><cislo>FM2143931</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>25.98</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-06-03</datum><cislo>2021/302</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2021-06-03</datum><cislo>121/2021</cislo><predmet>Objednávka obrazovej lampy</predmet><suma>94.8</suma><dodavatel>Lampenwelt GmbH</dodavatel><ico></ico><adresa>Seelbude 13, 361 10 Schlitz, Nemecko</adresa></item><item><datum>2021-06-02</datum><cislo>1-B-125</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Jolana Szatmáriová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 276/219, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>20210161</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 06/2021</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>20211418</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2021</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>4417496245</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>150.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>4417496246</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>267.2</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>4417496243</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>4417496244</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>537</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>117/2021</cislo><predmet>Objednávka - totálny herbicídny prípravok</predmet><suma>160.14</suma><dodavatel>Lacnepostreky s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>120/2021</cislo><predmet>Objednávka parkových lavičiek</predmet><suma>882</suma><dodavatel>Tomáš Hula</dodavatel><ico>47688769</ico><adresa>Družstevná 151/69, 956 17 Solčany</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>2021020892</cislo><predmet>Faktúra za herbicídny prípravok</predmet><suma>160.14</suma><dodavatel>Lacnepostreky s.r.o.</dodavatel><ico>51474751</ico><adresa>Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>25190001</cislo><predmet>Dobropis za prevedené práce na stavbe &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD&quot;</predmet><suma>-4940.4</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>092021</cislo><predmet>Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB&quot;</predmet><suma>4940.4</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>100812120</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>295.8</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>21850007</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>417.83</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>BNET-2021-378</cislo><predmet>Faktúra za sadenice (batáty)</predmet><suma>90000</suma><dodavatel>MÁRKUS -NET Bt.</dodavatel><ico>22151915-2-13</ico><adresa>Közös Tanya 15., 6050 Lajosmizse</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>4449/21</cislo><predmet>Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 5/2021</predmet><suma>84</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>7294338967</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>149.71</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>7293628313</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>302.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>7292627815</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>907.47</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>7292627816</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>109.33</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>7292832257</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>105.28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>7292832256</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>143.98</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>8284420469</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>210.17</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>4942/21</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  05/2021</predmet><suma>4787.34</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>20210042</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 5/2021</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>2021143</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 5/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>1020210042</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál za mesiac 5/2021</predmet><suma>183.54</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>9001420893</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za mesiac 5/2021</predmet><suma>179.9</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>5309/21</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad</predmet><suma>2331</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>5310/21</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 5/2021</predmet><suma>266.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>5371/21</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 5/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>119/2021</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>42.73</suma><dodavatel>SECUPACK s.r.o.</dodavatel><ico>28287592</ico><adresa>Stará pošta 1025, 664 61 Rajhrad</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>2021109975</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>42.73</suma><dodavatel>SECUPACK s.r.o.</dodavatel><ico>28287592</ico><adresa>Stará pošta 1025, 664 61 Rajhrad</adresa></item><item><datum>2021-05-28</datum><cislo>115/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-05-28</datum><cislo>116/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 30.05.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-28</datum><cislo>118/2021</cislo><predmet>Objednávka na dodanie akumulačných kachlí pre OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTRO ALICA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2021-05-27</datum><cislo>2021000057</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19</predmet><suma>258</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-05-27</datum><cislo>21850006</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>76.5</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-05-27</datum><cislo>FV2112236</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>69.29</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-05-27</datum><cislo>20210573</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 18.kolo</predmet><suma>135</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-27</datum><cislo>VF20210424</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR</predmet><suma>116.8</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-05-27</datum><cislo>114/2021</cislo><predmet>Objednávka na dodanie piktogramov (kaštieľ)</predmet><suma>73.87</suma><dodavatel>Jiří Bužek</dodavatel><ico></ico><adresa>Štursova 8, 412 01 Litoměřice</adresa></item><item><datum>2021-05-27</datum><cislo>215204</cislo><predmet>Faktúra za piktogramy - OcÚ</predmet><suma>73.87</suma><dodavatel>Jiří Bužek</dodavatel><ico></ico><adresa>Štursova 8, 412 01 Litoměřice</adresa></item><item><datum>2021-05-26</datum><cislo>6/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o Balíkovom účte</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-26</datum><cislo>7/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o Balíkovom účte</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-26</datum><cislo>8/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o Balíkovom účte</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-26</datum><cislo>9/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte SPORObusiness</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-26</datum><cislo>10/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte SPORObusiness</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-26</datum><cislo>14255514</cislo><predmet>Zmluva o Elektronických službách</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-26</datum><cislo>2021000058</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 26.5.2021</predmet><suma>69.09</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-05-25</datum><cislo>FM2143543</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>37.25</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-24</datum><cislo>18/2021-Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva  - predaj pozemku</predmet><suma>2244.32</suma><dodavatel>Ladislav Kudláč a Katarína Kudláčová / Eleonóra Lešková</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradnícka 127/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-05-24</datum><cislo>20210264</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez</predmet><suma>169.3</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2021-05-24</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-05-24</datum><cislo>0661076</cislo><predmet>Faktúra za kvety pre OcÚ</predmet><suma>112.11</suma><dodavatel>Starkl Záhradník s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2021-05-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-21</datum><cislo>20210019</cislo><predmet>Faktúra za úpravu vzduchotechniky na budove KD</predmet><suma>3765.97</suma><dodavatel>Bismont s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cintorínska 330, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-21</datum><cislo>8283203028</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>24.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-21</datum><cislo>2105201537</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 6/2021</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-21</datum><cislo>20210560</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 17.kolo</predmet><suma>150</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-21</datum><cislo>111/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-05-21</datum><cislo>112/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 23.05.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-20</datum><cislo>20210472</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 14.kolo</predmet><suma>159</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-20</datum><cislo>441 9015518</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - kultúrny dom</predmet><suma>618.47</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-05-20</datum><cislo>121081077</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>95.54</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-05-20</datum><cislo>110/2021</cislo><predmet>Objednávka závesu do kaštieľa </predmet><suma>216.2</suma><dodavatel>Mipea s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pod Vinbargom 4114/24, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2021-05-20</datum><cislo>113/2021</cislo><predmet>Objednávka na dodanie krovinorezu</predmet><suma>144.5</suma><dodavatel>Pro-Tech Shop s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jesenského 2328/60, 960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2021-05-20</datum><cislo>210108970</cislo><predmet>Faktúra za výtokový tlakový ventil - kaštieľ</predmet><suma>31.21</suma><dodavatel>AQUA 4U profistore s.r.o.</dodavatel><ico>08497753</ico><adresa>Kpt. Jaroše 3225, 276 01 Mělník</adresa></item><item><datum>2021-05-20</datum><cislo>1-D-153</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Jolana Janíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 423/9, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-05-18</datum><cislo>3/2021</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021</predmet><suma>10000</suma><dodavatel>Futbalový klub TJ ŠM</dodavatel><ico>35513977</ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-05-18</datum><cislo>210495</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie)</predmet><suma>26</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-05-17</datum><cislo>121077639</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>145.8</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-05-17</datum><cislo>8210003909</cislo><predmet>Opravná faktúra za prenajaté prepravky a fľaše </predmet><suma>-23.68</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-05-17</datum><cislo>MD5SA 2723333</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu stálej expozície v kaštieli v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>11296.75</suma><dodavatel>SNC ÁRT Kiállításrendező s.r.o.</dodavatel><ico>13-09-181632</ico><adresa>ul. Bethlen Gábor 4. 68, Biatorbágy 2051, MR</adresa></item><item><datum>2021-05-17</datum><cislo>107/2021</cislo><predmet>Objednávka - záhradné umývadlo</predmet><suma>156.34</suma><dodavatel>MMS Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-17</datum><cislo>108/2021</cislo><predmet>Objednávka - výtokový tlačítkový ventil</predmet><suma>35.79</suma><dodavatel>OBCHOD-VTP.CZ - AQUA 4U s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kpt. Jaroše 3225, 276 01 Mělník</adresa></item><item><datum>2021-05-17</datum><cislo>109/2021</cislo><predmet>Objednávka papierových vriec do vysávača</predmet><suma>24.57</suma><dodavatel>Black Shark s.r.o.</dodavatel><ico>50865145</ico><adresa>M.R. Štefánika 196/32, 956 18 Bošany</adresa></item><item><datum>2021-05-17</datum><cislo>VF20212133</cislo><predmet>Faktúra za vrecia do vysávača</predmet><suma>24.57</suma><dodavatel>Black Shark s.r.o.</dodavatel><ico>50865145</ico><adresa>M.R. Štefánika 196/32, 956 18 Bošany</adresa></item><item><datum>2021-05-17</datum><cislo>2021011100</cislo><predmet>Faktúra za záhradné umývadlo</predmet><suma>156.34</suma><dodavatel>MMS Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-17</datum><cislo>3-A-134</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ingrid Řihová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kpt. Jaroša 10, Košice</adresa></item><item><datum>2021-05-15</datum><cislo>6861702908</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>20.52</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-14</datum><cislo>20210013</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie GP na porealizačné zameranie stavby pre projekt s názvom: &quot;CASTLE TO CASTLE&quot;</predmet><suma>590</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-05-14</datum><cislo>20210542</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 16.kolo</predmet><suma>147</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-13</datum><cislo>FM2143111</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>33.87</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-13</datum><cislo>20210004</cislo><predmet>Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia a montáž GPS zariadení</predmet><suma>782.27</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-05-13</datum><cislo>106/2021</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>59.8</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2021-05-13</datum><cislo>VF212131</cislo><predmet>Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON</predmet><suma>59.8</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2021-05-12</datum><cislo>21030</cislo><predmet>Faktúra za reklamné služby pre OcÚ</predmet><suma>133</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2021-05-11</datum><cislo>202102059</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 4/2021</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-05-11</datum><cislo>521 075</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2021-05-11</datum><cislo>0074019708</cislo><predmet>Poistenie vozidla - prívesný vozík</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Union poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-11</datum><cislo>104/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu verejného osvetlenia a rozhlasu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELITEC s.r.o.</dodavatel><ico>45635595</ico><adresa>Tatranská 269/46, 076 41 Biel</adresa></item><item><datum>2021-05-11</datum><cislo>105/2021</cislo><predmet>Objednávka ochranných overalov na testovanie</predmet><suma>286.06</suma><dodavatel>ZENCO.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-05-11</datum><cislo>324 100837</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19</predmet><suma>207.36</suma><dodavatel>ALFI Corp s.r.o.</dodavatel><ico>28587855</ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-05-07</datum><cislo>102/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-05-07</datum><cislo>103/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 09.05.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-06</datum><cislo>021067</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>152</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-05-06</datum><cislo>12100162</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 4/2021</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-05-05</datum><cislo>15/2021</cislo><predmet>Faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe &quot;Zníženie en. náročnosti budovy KD&quot;</predmet><suma>3900</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-05-05</datum><cislo>210004</cislo><predmet>Faktúra za výrobu atypického žacieho stroja</predmet><suma>1224</suma><dodavatel>Vojtech Oláh - STAV-KOV</dodavatel><ico>45002126</ico><adresa>Hlavná 493/36, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-05-05</datum><cislo>1190000667</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-05-05</datum><cislo>121068656</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>19.2</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-05-05</datum><cislo>20210502</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 15.kolo</predmet><suma>162</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-04</datum><cislo>6861700224</cislo><predmet>Faktúra za oceľovú fľašu - KOLKÁREŇ </predmet><suma>18.42</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-04</datum><cislo>1191265631</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>15.48</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-04</datum><cislo>21012</cislo><predmet>Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD&quot;</predmet><suma>2245.32</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2021-05-03</datum><cislo>082021</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády na administratívnej budove KD</predmet><suma>4992</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-05-03</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-05-03</datum><cislo>101/2021</cislo><predmet>Objednávka vtáčích hniezd pre belorítky</predmet><suma>200.7</suma><dodavatel>BAT-MAN s.r.o.</dodavatel><ico>47113618</ico><adresa>Andraščikova 618/1, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2021-05-03</datum><cislo>FV20210663</cislo><predmet>Faktúra za betónové vtáčie hniezdo - MKS</predmet><suma>200.7</suma><dodavatel>BAT-MAN s.r.o.</dodavatel><ico>47113618</ico><adresa>Andraščikova 618/1, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2021-05-01</datum><cislo>20210134</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 05/2021</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-05-01</datum><cislo>4451250508</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>267.2</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-05-01</datum><cislo>4451250507</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>150.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-05-01</datum><cislo>4451250506</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>537</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-05-01</datum><cislo>4451250505</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-05-01</datum><cislo>7449866728</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>643</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>1190000678</cislo><predmet>Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>20211387</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2021</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>2021000033</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / mesiac apríl</predmet><suma>660</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>8282576234</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>217.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>80812120</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>286.38</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>21850005</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>388.95</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>20210014</cislo><predmet>Faktúra za výkon deratizačnej činnosti </predmet><suma>166.7</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>20210037</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 4/2021</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>7294436179</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>89.86</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>7293570675</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>340.75</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>7294436178</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>155.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>7294073222</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>119.99</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>7292443328</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>185.09</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>7292443327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1541.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>2021097</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>3720/21</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  04/2021</predmet><suma>3210</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>0102021</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál za mesiac 1,2,3,4/2021</predmet><suma>900.58</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>1190000678</cislo><predmet>Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>4068/21</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad</predmet><suma>1908.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>4069/21</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 4/2021</predmet><suma>120</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>9001411448</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 4/2021</predmet><suma>490.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>1020210035</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál za mesiac 4/2021</predmet><suma>195.17</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>4195/21</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 4/2021</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>097/2021</cislo><predmet>Objednávka na výrobu atypického žacieho stroja za traktor</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Oláh Vojtech STAV-KOV</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 494/36, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>098/2021</cislo><predmet>Objednávka na montáž GPS zariadení a servis vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>099/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>100/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 02.05.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>2021014807</cislo><predmet>Faktúra za herbicídny prípravok</predmet><suma>160.14</suma><dodavatel>Lacnepostreky s.r.o.</dodavatel><ico>51474751</ico><adresa>Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-29</datum><cislo>20210196</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce - kaštieľ</predmet><suma>480</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2021-04-29</datum><cislo>FV120211248</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>282</suma><dodavatel>MIPA MI, s.r.o.</dodavatel><ico>52696871</ico><adresa>Stavbárov 3, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-04-29</datum><cislo>Z20218123_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup kancelárskych potrieb</predmet><suma>282</suma><dodavatel>MIPA MI, s.r.o.</dodavatel><ico>52696871</ico><adresa>Stavbárov 3, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-04-29</datum><cislo>21kdi00489</cislo><predmet>Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska na verejnom priestranstve a ´multifunkčného ihriska</predmet><suma>414</suma><dodavatel>EKOTEC spol. s r.o.</dodavatel><ico>00687022</ico><adresa>Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-29</datum><cislo>096/2021</cislo><predmet>Objednávka - totálny herbicídny prípravok</predmet><suma>160.14</suma><dodavatel>Lacnepostreky s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-29</datum><cislo>Z20218123_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup kancelárskych potrieb</predmet><suma>282</suma><dodavatel>MIPA MI, s.r.o.</dodavatel><ico>52696871</ico><adresa>Stavbárov 3, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-04-28</datum><cislo>094/2021</cislo><predmet>Objednávka na zabezpečenie VO zákazky: &quot;Oprava miestnych komunikácií&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-04-28</datum><cislo>095/2021</cislo><predmet>Objednávka - trvalky pre OcÚ</predmet><suma>112.11</suma><dodavatel>Starkl Záhradník s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2021-04-27</datum><cislo>20210456</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 13.kolo</predmet><suma>162</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-27</datum><cislo>FM2142534</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>30.93</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-27</datum><cislo>212100498</cislo><predmet>Faktúra za vlajky SK, EU, obecné</predmet><suma>88.2</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Martinengova 1, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-27</datum><cislo>210105129</cislo><predmet>Faktúra za čistiace a kuchynské potreby -OcÚ</predmet><suma>126.79</suma><dodavatel>WorldOffice s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Iljušinova 8, 851 01 bratislava 5</adresa></item><item><datum>2021-04-26</datum><cislo>2021078</cislo><predmet>Faktúra za poklop - futbalové ihrisko</predmet><suma>162</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-04-26</datum><cislo>092/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 24.04.2021 a 25.04.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-26</datum><cislo>093/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu fasády na administratívnej budove v SNB</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-25</datum><cislo>202102050</cislo><predmet>Faktúra za PC zostavu pre OcÚ - stavebný úrad</predmet><suma>327</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-04-23</datum><cislo>388/21/103</cislo><predmet>Faktúra za servis vozidla Iveco Daily CAS</predmet><suma>379</suma><dodavatel>AUTO-IMPEX, spol. s r.o.</dodavatel><ico>17329477</ico><adresa>Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-23</datum><cislo>091/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy dobrovoľníkom pri celoplošnom tesovaní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-04-22</datum><cislo>2104202962</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 5/2021</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-22</datum><cislo>21850003</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>25.5</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-04-22</datum><cislo>089/2021</cislo><predmet>Objednávka - vlajky SR, EU, obecné</predmet><suma>108.96</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Martinengova 1, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-22</datum><cislo>090/2021</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie deratizácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-04-21</datum><cislo>210031</cislo><predmet>Faktúra za elektroinštalačný materiál - OHZ</predmet><suma>663.77</suma><dodavatel>Ing, Vladimír Róth RV-SYSTEM</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-04-21</datum><cislo>121058161</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>38.94</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-04-21</datum><cislo>VF1-18832/2021</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv - kosiči</predmet><suma>151</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-04-20</datum><cislo>202107544</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41.3</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-20</datum><cislo>088/2021</cislo><predmet>Objednávka terénnych úprav pri kaštieľi </predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>202107228</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.65</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>082/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 17.04.2021ba 18.04.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>084/2021</cislo><predmet>Objednávka ochranných overalov na testovanie</predmet><suma>286.06</suma><dodavatel>ZENCO.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>085/2021</cislo><predmet>Objednávka tlačiarne EPSON </predmet><suma>356</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>086/2021</cislo><predmet>Objednávka pracovných odevov (kosiči)</predmet><suma>151</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>087/2021</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie elektroinštalačných prác na budove garáže DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing.Vladimír Róth RV-SYSTEM</dodavatel><ico></ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>324 100470</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19</predmet><suma>286.06</suma><dodavatel>ALFI Corp s.r.o.</dodavatel><ico>28587855</ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>VF211710</cislo><predmet>Faktúra za tlačiareň EPSON L6170</predmet><suma>356</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2021-04-16</datum><cislo>5/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí služby</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>Gemini Group s.r.o.</dodavatel><ico>36846244</ico><adresa>Jégého 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-16</datum><cislo>080/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-04-15</datum><cislo>081/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie GP na porealizačné zameranie stavby pre projekt s názvom &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>590</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>M.Hunyadiho 884/4, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-04-15</datum><cislo>21007</cislo><predmet>Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD&quot;</predmet><suma>7852.68</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2021-04-15</datum><cislo>20210429</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 12.kolo</predmet><suma>150</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-15</datum><cislo>210104508</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekčné a čistiace prostriedky - celoplošné testovanie</predmet><suma>114</suma><dodavatel>WorldOffice s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Iljušinova 8, 851 01 bratislava 5</adresa></item><item><datum>2021-04-14</datum><cislo>121053419</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>138.4</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-04-13</datum><cislo>21VF00009</cislo><predmet>Faktúra za opravu fasády a strechy na garáži pri kaštieli</predmet><suma>2381.23</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Moravany 253, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2021-04-13</datum><cislo>FV/202102689</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19</predmet><suma>199.37</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2021-04-13</datum><cislo>FV2111220</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>60.27</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-04-13</datum><cislo>FM2142066</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>55.43</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-13</datum><cislo>1191260892</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.72</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-12</datum><cislo>062021</cislo><predmet>Faktúra za opravu ústredného kúrenia - administratívna budova KD</predmet><suma>2354.21</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-12</datum><cislo>2021003180</cislo><predmet>Faktúra za systém GPS dozor pre OcÚ</predmet><suma>336</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2021-04-12</datum><cislo>202102042</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3/2021</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-04-12</datum><cislo>079/2021</cislo><predmet>Objednávka systému GPS Dozor SR </predmet><suma>272</suma><dodavatel>TLV s.r.o.</dodavatel><ico>26106191</ico><adresa>Pitterova 2855/7, 130 00  Praha 3</adresa></item><item><datum>2021-04-12</datum><cislo>20210075</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie energetického certifikátu KD</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>Ing. Bežovský Marek, PhD. - MAX ENERGY</dodavatel><ico>47645849</ico><adresa>Lekárovce 444, 072 54 Lekárovce</adresa></item><item><datum>2021-04-12</datum><cislo>083/2021</cislo><predmet>Objednávka dezinfekčných prípravkov</predmet><suma>212.88</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2021-04-11</datum><cislo>12100093</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 3/2021</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-04-09</datum><cislo>076/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-04-09</datum><cislo>077/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 10.04.2021 a 11.04.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-09</datum><cislo>078/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie &quot;Úpravy časti chodníka na Hlavnej ulici&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Ján Staš - Projekčno inžinierska kancelária</dodavatel><ico></ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-04-08</datum><cislo>20210396</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 11.kolo</predmet><suma>150</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-07</datum><cislo>20210196</cislo><predmet>Faktúra za žacie struny</predmet><suma>236</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2021-04-07</datum><cislo>Z20216249</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup žacej struny do krovinorezu</predmet><suma>236</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2021-04-06</datum><cislo>202103</cislo><predmet>Faktúra za plastové okná - MKS</predmet><suma>2220.84</suma><dodavatel>Pavel Jurč - KAPA</dodavatel><ico>40807860</ico><adresa>Družstevná 355/19, 087 01 Giraltovce</adresa></item><item><datum>2021-04-06</datum><cislo>073/2021</cislo><predmet>Objednávka na úpravu vzduchotechniky VZT inštalácia v budove KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bismont s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Cintorínska 330, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-06</datum><cislo>074/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu ústredného kúrenia v administratívnej budove KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-06</datum><cislo>075/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 03.04.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-04-06</datum><cislo>FV2101104576</cislo><predmet>Faktúra za LED reflektor</predmet><suma>176.86</suma><dodavatel>HAGARD:HAL s.r.o.</dodavatel><ico>50111990</ico><adresa>Pražská 9, 949 11 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-04-01</datum><cislo>20210105</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 04/2021</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-04-01</datum><cislo>4460506439</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-04-01</datum><cislo>4460506440</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>537</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-04-01</datum><cislo>4460506441</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>150.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-04-01</datum><cislo>4460506442</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>267.2</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-04-01</datum><cislo>071/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>20211360</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2021</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>2066/21</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia</predmet><suma>198</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>1020210023</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 3/2021</predmet><suma>192.48</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>60812120</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>286</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>20210026</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 3/2021</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>6861683644</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>16.74</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>8280732343</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>228.14</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>212100354</cislo><predmet>Faktúra za vlajkový stožiar pre OcÚ</predmet><suma>1510</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Martinengova 1, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>7292931855</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>152.06</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>7292931859</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>70.07</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>7292931858</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>183.47</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>7292931854</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1737.55</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>7292931857</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>82.48</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>7292931856</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>400.07</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>2635/21</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 03/2021</predmet><suma>3213.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>20210371</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 10.kolo</predmet><suma>135</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>2021062</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>9001404659</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 3/2021</predmet><suma>124.25</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>FV210012</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2021</predmet><suma>90</suma><dodavatel>KB Protect s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-03-30</datum><cislo>070/2021</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2694.46</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-03-30</datum><cislo>3021917303</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2694.73</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-03-30</datum><cislo>1165202131</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19</predmet><suma>333.84</suma><dodavatel>PAH s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Textilná 4, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-29</datum><cislo>2021000022</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 10.kolo</predmet><suma>144</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-03-29</datum><cislo>20210117</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky</predmet><suma>939.9</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2021-03-29</datum><cislo>052021</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na stavbe &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD  v obci SNB&quot;</predmet><suma>22272.43</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-03-29</datum><cislo>445210082</cislo><predmet>Faktúra za prenájom pozemku parc. reg. &quot;C&quot; č. 1989/3</predmet><suma>51.71</suma><dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.</dodavatel><ico>36022047</ico><adresa>Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica</adresa></item><item><datum>2021-03-28</datum><cislo>072/2021</cislo><predmet>Objednávka ochranných overalov na testovanie</predmet><suma>333.84</suma><dodavatel>PAH s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Textilná 4, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-26</datum><cislo>2021005</cislo><predmet>Faktúra za hracie prvky - detské ihrisko MŠ</predmet><suma>3842.4</suma><dodavatel>Playsystem s.r.o.</dodavatel><ico>36601411</ico><adresa>Rampová 4, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-26</datum><cislo>210340</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie)</predmet><suma>81.82</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-03-26</datum><cislo>20210354</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 9.kolo</predmet><suma>156</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-03-25</datum><cislo>112103225</cislo><predmet>Faktúra za notebook pre OcÚ</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Henrich Sonnenschein - ITSK</dodavatel><ico>37212931</ico><adresa>Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-03-25</datum><cislo>2021000021</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 9.kolo</predmet><suma>144</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-03-25</datum><cislo>067/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-03-25</datum><cislo>068/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 27.3.2021 a 28.3.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-03-25</datum><cislo>069/2021</cislo><predmet>Objednávka terénnych úprav v parku pri kaštieľi </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mitali, s.r.o.</dodavatel><ico>46256539</ico><adresa>Záhradná 219/98, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-03-25</datum><cislo>Z20215546_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva na dodanie vlajkových stožiarov pre OcÚ</predmet><suma>1510</suma><dodavatel>2U spol. s r.o.</dodavatel><ico>17315786</ico><adresa>Martinengova 1, 811 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-24</datum><cislo>21VF00006</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na ulici Spodnej</predmet><suma>3817</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Moravany 253, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>210003</cislo><predmet>Faktúra za opravu chladničky - kolkáreň</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH</dodavatel><ico>52809625</ico><adresa>Horešská 1050/28A, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>2103203980</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 4/2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>032021</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce na stavbe &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB&quot;</predmet><suma>29630.54</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>064/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu pohľadu vstupnej haly v budove KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Ečegi</dodavatel><ico></ico><adresa>Sídlisko Juh 1065/39, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>065/2021</cislo><predmet>Objednávka plastových okien - KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavel Jurč - KAPA</dodavatel><ico>40807860</ico><adresa>Družstevná 355/19, 087 01 Giraltovce</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>066/2021</cislo><predmet>Objednávka vonkajších osvetlovacích telies - kaštieľ</predmet><suma>2012.61</suma><dodavatel>Donoci, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pražská 25324, 678 01 Blansko</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>Z20215223_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - notebook pre OcÚ</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Henrich Sonnenschein - ITSK</dodavatel><ico>37212931</ico><adresa>Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>2212010491</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>44.3</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-03-22</datum><cislo>063/2021</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>44.3</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-03-22</datum><cislo>2021059</cislo><predmet>Faktúra za dodaný kovový materiál </predmet><suma>46</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-03-22</datum><cislo>VF211232</cislo><predmet>Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON</predmet><suma>70.1</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2021-03-21</datum><cislo>8279512346</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>24.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-19</datum><cislo>21850002</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>25.5</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-03-19</datum><cislo>21850001</cislo><predmet>Faktúra za potraviny - osobitný príjemca</predmet><suma>25.5</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-03-19</datum><cislo>21039</cislo><predmet>Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ</predmet><suma>64</suma><dodavatel>Patrik Čoros - PA3K</dodavatel><ico>46460993</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2021-03-19</datum><cislo>2021/135</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2021-03-19</datum><cislo>061/2021</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>70.11</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2021-03-19</datum><cislo>062/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 20.3.2021 a 21.3.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-03-18</datum><cislo>1190000667</cislo><predmet>Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-03-18</datum><cislo>059/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-03-18</datum><cislo>060/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu fasády a opravu oplechovania plochej strechy na garáži pri budove kaštieľa</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Moravany 253, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2021-03-17</datum><cislo>21VF00004</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce - oprava svahu na ulici Spodnej </predmet><suma>4965</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Moravany 253, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2021-03-17</datum><cislo>20210323</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 8.kolo</predmet><suma>183</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-03-16</datum><cislo>210103197</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19</predmet><suma>184.41</suma><dodavatel>WorldOffice s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Iljušinova 8, 851 01 bratislava 5</adresa></item><item><datum>2021-03-16</datum><cislo>907202131</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19</predmet><suma>250.56</suma><dodavatel>PAH s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Textilná 4, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-15</datum><cislo>Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská republika - Štatistický úrad SR</dodavatel><ico>00166197</ico><adresa>Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45</adresa></item><item><datum>2021-03-15</datum><cislo>055/2021</cislo><predmet>Objednávka na kompletné spracovanie PHSR na obdobie 2021-2027</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Era Novum, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kuzmányho 71, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-15</datum><cislo>056/2021</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a osadenie herných zariadení pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Playsystem s.r.o.</dodavatel><ico>36601411</ico><adresa>Rampová 4, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-15</datum><cislo>057/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 13.3.2021 a 14.3.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-03-15</datum><cislo>058/2021</cislo><predmet>Objednávka OOP na testovanie</predmet><suma>250.56</suma><dodavatel>PAH s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Textilná 4, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-15</datum><cislo>210104832</cislo><predmet>Faktúra za inštalačný materiál - osvetlenie KD</predmet><suma>341.36</suma><dodavatel>CB Elektro, s.r.o.</dodavatel><ico>36584622</ico><adresa>Krivá 25, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-12</datum><cislo>2021000020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 7.kolo</predmet><suma>174</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-03-12</datum><cislo>054/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-03-11</datum><cislo>211107</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu webstránky obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2021-03-10</datum><cislo>2500275771</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>508.1</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-10</datum><cislo>210252</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programov podľa licenčnej zmluvy</predmet><suma>297.91</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-03-10</datum><cislo>F21001793</cislo><predmet>Faktúra za online produkt &quot;Smernice pre obce&quot;</predmet><suma>302.52</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-09</datum><cislo>202101025</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 2/2021</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-03-09</datum><cislo>12100078</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 2/2021</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-03-08</datum><cislo>1/2021</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí</predmet><suma>100.99</suma><dodavatel>Mesto Košice</dodavatel><ico>00691135</ico><adresa>Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-08</datum><cislo>1000713814</cislo><predmet>Poistenie vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>111.61</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-03-08</datum><cislo>051/2021</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>40.2</suma><dodavatel>Rempack spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kulačská 3, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2021-03-08</datum><cislo>053/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu chladničky v kolkárni</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH</dodavatel><ico>52809625</ico><adresa>Horešská 1050/28A, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-03-08</datum><cislo>210438</cislo><predmet>Faktúra za samozatváracie vrecká</predmet><suma>40.2</suma><dodavatel>Rempack spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kulačská 3, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2021-03-07</datum><cislo>F21001700</cislo><predmet>Faktúra za online produkt &quot;Legislatívne zmeny pre verejnú správu&quot;</predmet><suma>177.95</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-05</datum><cislo>5590035220</cislo><predmet>Faktúra za licenciu STP APV pre matriku</predmet><suma>25.09</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-05</datum><cislo>049/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 6.3.2021 a 7.3.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-03-05</datum><cislo>050/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-03-04</datum><cislo>21zf0915</cislo><predmet>Predfaktúra za údržbu webstránky obce</predmet><suma>60</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2021-03-04</datum><cislo>202101023</cislo><predmet>Faktúra za Windows 10, Office 2016</predmet><suma>1665.7</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-03-04</datum><cislo>FA2021106</cislo><predmet>Faktúra za respirátory FFP2</predmet><suma>1214.9</suma><dodavatel>Hesychia trade, s.r.o.</dodavatel><ico>52668011</ico><adresa>Obchodná 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-03-04</datum><cislo>20210274</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 6.kolo</predmet><suma>207</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-03-04</datum><cislo>048/2021</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov- Iveco T. Daily</predmet><suma>29.51</suma><dodavatel>AutoRicambi s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kasárneská 2404, 911 05 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-03-03</datum><cislo>2021006</cislo><predmet>Faktúra za komponenty k zavlažovaciemu zariadeniu</predmet><suma>1573.2</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192022</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2021-03-03</datum><cislo>046/2021</cislo><predmet>Objednávka sofware-u Windows 10, Office 2016</predmet><suma>1665.7</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-03-02</datum><cislo>2021000006</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 5.kolo</predmet><suma>174</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-03-02</datum><cislo>2021000005</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 4.kolo</predmet><suma>192</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-03-02</datum><cislo>047/2021</cislo><predmet>Objednávka OOP na testovanie</predmet><suma>418.04</suma><dodavatel>ZENCO.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-03-02</datum><cislo>331 102065</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19</predmet><suma>418.04</suma><dodavatel>ALFI Corp s.r.o.</dodavatel><ico>28587855</ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>20210078</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 03/2021</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>4464714429</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>165.7</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>4464714430</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>165.7</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>4464714431</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>537</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>4464714432</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>150.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>4464714433</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>267.2</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>2021033</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>2021/097</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>045/2021</cislo><predmet>Objednávka respirátorov FFP2</predmet><suma>1214.9</suma><dodavatel>Hesychia trade, s.r.o.</dodavatel><ico>52668011</ico><adresa>Obchodná 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>20211331</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 2/2021</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>20210016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 2/2021</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>8278889091</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby </predmet><suma>176.86</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>7294336671</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>77.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>7294336670</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>193.56</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>7292536667</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>416.62</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>7292717660</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>81.01</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>7293786128</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2466.34</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>7293786129</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>345.71</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>210205</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu prístupu na portál mobec.sk</predmet><suma>576</suma><dodavatel>MAPA Slovakia Digital, s.r.o.</dodavatel><ico>45325600</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>1534/21</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  02/2021</predmet><suma>3048.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>6861670959</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>7.02</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>9001396823</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 2/2021</predmet><suma>253.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>2021003</cislo><predmet>Faktúra za OBP, PO za III. a IV.Q 2020, január a február 2021 podľa zmluvy</predmet><suma>656</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-26</datum><cislo>1020210015</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál za mesiac 2/2021</predmet><suma>230.7</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-26</datum><cislo>20210253</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 5.kolo</predmet><suma>174</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-02-26</datum><cislo>20210060</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez</predmet><suma>115.6</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2021-02-26</datum><cislo>07022021</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III., IV.Q.2020</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-25</datum><cislo>40812120</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>291.5</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2021-02-25</datum><cislo>043/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-25</datum><cislo>044/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 27.2.2021 a 28.2.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-02-24</datum><cislo>042/2021</cislo><predmet>Objednávka bavlnenej látky</predmet><suma>90</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2021-02-24</datum><cislo>1146638</cislo><predmet>Faktúra za bavlnenú látku</predmet><suma>90</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2021-02-23</datum><cislo>1301155864</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>68.77</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2021-02-23</datum><cislo>2598423155</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-23</datum><cislo>2598422589</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-22</datum><cislo>2102173831</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2021</predmet><suma>35.4</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-22</datum><cislo>041/2021</cislo><predmet>Objednávka OOP na testovanie</predmet><suma>250.56</suma><dodavatel>PAH s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Textilná 4, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-22</datum><cislo>FV213385</cislo><predmet>Faktúra za elektroinštalačné materiály</predmet><suma>16.08</suma><dodavatel>E.M.A.-Elektromateriál spol. s r.o.</dodavatel><ico>36241008</ico><adresa>kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta</adresa></item><item><datum>2021-02-22</datum><cislo>556202131</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19</predmet><suma>250.56</suma><dodavatel>PAH s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Textilná 4, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-22</datum><cislo>9721189510</cislo><predmet>Faktúra za elektroinštalačné materiály</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Conrad Elektronic, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3</adresa></item><item><datum>2021-02-21</datum><cislo>8277663531</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>24.24</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-20</datum><cislo>039/2021</cislo><predmet>Objednávka elektroinštalačného materiálu</predmet><suma>16.08</suma><dodavatel>E.M.A.-Elektromateriál spol. s r.o.</dodavatel><ico>36241008</ico><adresa>kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta</adresa></item><item><datum>2021-02-19</datum><cislo>202103162</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.65</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-19</datum><cislo>036/2021</cislo><predmet>Objednávka elektroinštalačného materiálu</predmet><suma>7.4</suma><dodavatel>Conrad Elektronic, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3</adresa></item><item><datum>2021-02-19</datum><cislo>037/2021</cislo><predmet>Objednávka na nabíjačku autobatérie</predmet><suma>37.58</suma><dodavatel>Alza.cz a.s.</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33a, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2021-02-19</datum><cislo>038/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-02-19</datum><cislo>040/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 20.2.2021 a 21.2.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-02-19</datum><cislo>5210605132</cislo><predmet>Faktúra za nabíjačku autobatérií</predmet><suma>37.58</suma><dodavatel>alza.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Bottova 7, Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-18</datum><cislo>2/2021</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021</predmet><suma>8281.26</suma><dodavatel>Gréckokatolícka eparchia Košice</dodavatel><ico>30305624</ico><adresa>Dominikánske námestie 2/A, P.O.BOX G-13, 043 43 Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-18</datum><cislo>20210220</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 4.kolo</predmet><suma>162</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-02-18</datum><cislo>034/2021</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie periiodickej prehliadky podvozku Iveco Daily</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AUTO-IMPEX, spol. s r.o.</dodavatel><ico>17329477</ico><adresa>Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-17</datum><cislo>4/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Obec Strážne</dodavatel><ico>00331961</ico><adresa>Ružová 157, 076 52 Strážne</adresa></item><item><datum>2021-02-17</datum><cislo>031/2021</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19</predmet><suma>333.84</suma><dodavatel>PAH s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Textilná 4, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-16</datum><cislo>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/5/2020</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/5/2020</predmet><suma>339222</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-02-16</datum><cislo>210693</cislo><predmet>Faktúra za vytvorenie videogalérie na webstránke obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2021-02-16</datum><cislo>331101642</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19</predmet><suma>641.11</suma><dodavatel>ALFI Corp s.r.o.</dodavatel><ico>28587855</ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-02-15</datum><cislo>202101017</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 1/2021</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-02-15</datum><cislo>20210001</cislo><predmet>Faktúra za servis vozidla Opel Combo</predmet><suma>1931.06</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-15</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-02-15</datum><cislo>6861661284</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>24.86</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-15</datum><cislo>031/2021</cislo><predmet>Objednávka OOP na testovanie</predmet><suma>333.84</suma><dodavatel>PAH s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Textilná 4, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-15</datum><cislo>032/2021</cislo><predmet>Objednávka elektroinštalačného materiálu - KD</predmet><suma>344.65</suma><dodavatel>CB Elektro, s.r.o.</dodavatel><ico>36584622</ico><adresa>Krivá 25, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-12</datum><cislo>1190000655</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-02-12</datum><cislo>3/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Obec Ladmovce</dodavatel><ico>00331660</ico><adresa>Hlavná 46/59, 076 34 Ladmovce</adresa></item><item><datum>2021-02-12</datum><cislo>1190000655</cislo><predmet>Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-02-12</datum><cislo>033/2021</cislo><predmet>Objednávka - servis auta Opel Combo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-12</datum><cislo>035/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-02-11</datum><cislo>21zf0570</cislo><predmet>Predfaktúra za úpravu webstránky obce</predmet><suma>30</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2021-02-11</datum><cislo>6821297187</cislo><predmet>Poistenie vozidla HONDA </predmet><suma>138.28</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-02-11</datum><cislo>030/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 13.2.2021 a 14.2.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-02-10</datum><cislo>2021004</cislo><predmet>Faktúra za truhlicovú mrazničku pre MŠ</predmet><suma>381.8</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-10</datum><cislo>20210187</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 3.kolo</predmet><suma>258</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-02-09</datum><cislo>202000123</cislo><predmet>Predfaktúra za ročnú licenciu portálu isamosprava.sk</predmet><suma>169</suma><dodavatel>Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.</dodavatel><ico>42171717</ico><adresa>Einsteinova 21, 825 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-09</datum><cislo>1354/2021-M_ODFSS</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby  v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek</predmet><suma>268656</suma><dodavatel>Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR</dodavatel><ico>00681156</ico><adresa>Špitálska 4,6,8,, 816 43 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-09</datum><cislo>029/2021</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>98.92</suma><dodavatel>TOP OFFICE s.r.o.</dodavatel><ico>36355160</ico><adresa>Hlavná 922, 925 01 Matúškovo</adresa></item><item><datum>2021-02-09</datum><cislo>310211191</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>98.92</suma><dodavatel>TOP OFFICE s.r.o.</dodavatel><ico>36355160</ico><adresa>Hlavná 922, 925 01 Matúškovo</adresa></item><item><datum>2021-02-08</datum><cislo>12100038</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 1/2021</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2021-02-08</datum><cislo>1-B-228</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Peter Timko</dodavatel><ico></ico><adresa>Skladná 474/6, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-08</datum><cislo>028/2021</cislo><predmet>Objednávka OOP na testovanie</predmet><suma>641.11</suma><dodavatel>ZENCO.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-02-08</datum><cislo>1-B-228</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Peter Timko</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 474/6, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-07</datum><cislo>0062021</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 3.kolo</predmet><suma>189</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-07</datum><cislo>0102021</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 6.kolo</predmet><suma>211.5</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>20210006</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 1/2021</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>210107</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie)</predmet><suma>91</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>2/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Obec Zemplín</dodavatel><ico>00332178</ico><adresa>č.49, 076 31 Zemplín</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>1310331</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie potvrdenia k projektu &quot;Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa&quot;</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Štátna ochrana prírody SR</dodavatel><ico>17058520</ico><adresa>Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>18/2021</cislo><predmet>Faktúra za poradenské služby v rámci projektu &quot;Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa&quot;</predmet><suma>250</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>026/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 6.2.2021 a 7.2.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>027/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-03</datum><cislo>25/2021</cislo><predmet>Objednávka na poskytnutie služby &quot;Realizácia stálej expozície v kaštieli v obci Streda nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>13556.1</suma><dodavatel>SNC ÁRT Kiállításrendező s.r.o.</dodavatel><ico>13-09-181632</ico><adresa>ul. Bethlen Gábor 4. 68, Biatorbágy 2051, MR</adresa></item><item><datum>2021-02-03</datum><cislo>022/2021</cislo><predmet>Objednávka na opravu stropu vstupnej haly KD </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-02-03</datum><cislo>024/2021</cislo><predmet>Objednávka - CD pre deti do MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr. Zuzana Tubaová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlaváčikova 25, 841 25 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-03</datum><cislo>331100871</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19</predmet><suma>265</suma><dodavatel>ALFI Corp s.r.o.</dodavatel><ico>28587855</ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-02-02</datum><cislo>1-B-041</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Viola Jakabová</dodavatel><ico></ico><adresa>č.d. 131, Gemerské Dechtáre</adresa></item><item><datum>2021-02-02</datum><cislo>20210147</cislo><predmet>Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 2.kolo</predmet><suma>186</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-02-02</datum><cislo>021/2021</cislo><predmet>Objednávka OOP na testovanie</predmet><suma>265</suma><dodavatel>ZENCO.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-02-02</datum><cislo>1-B-041</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Viola Jakabová</dodavatel><ico></ico><adresa>č.d. 131, Gemerské Dechtáre</adresa></item><item><datum>2021-02-01</datum><cislo>20210052</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 02/2021</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-01</datum><cislo>0022021</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19</predmet><suma>232.2</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-02-01</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>2021001</cislo><predmet>Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - dotácia</predmet><suma>8189.1</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192022</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>1210740</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programu &quot;Wincity Registratúra&quot; na rok 2021</predmet><suma>144</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>8277041814</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>172.85</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>7294335172</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>78.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>7294335171</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>228.46</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>7293948401</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>491.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>7294432399</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>226.33</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>7294432398</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2522.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>7293357394</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>86.48</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>715/21</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  01/2021</predmet><suma>3027.96</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>9001390731</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 1/2021</predmet><suma>99.65</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-29</datum><cislo>102021008</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie PD pre realizáciu stavby &quot;Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa&quot;</predmet><suma>2880</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-01-29</datum><cislo>2021005</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2021-01-29</datum><cislo>1020210001</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 1/2021</predmet><suma>130.9</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-01-29</datum><cislo>2021007</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ</predmet><suma>424</suma><dodavatel>Slavka Ivanová - ŠTÝL</dodavatel><ico>41803523</ico><adresa>Sládkovičova 1970/12, 093 02 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-01-29</datum><cislo>20210128</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu nebezpečného odpadu / 1.skríningové testovanie</predmet><suma>192</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-01-29</datum><cislo>8101155489</cislo><predmet>Predplatné časopisu &quot;Účtovníctvo ROPO a OBCÍ&quot; </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2021-01-28</datum><cislo>3021906165</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2694.73</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-01-28</datum><cislo>20812120</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>136.15</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2021-01-28</datum><cislo>020/2021</cislo><predmet>Objednávka - ozónový generátor pre OcÚ</predmet><suma>105.29</suma><dodavatel>B-commerce SK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kružlov 164, 086 04 Kružlov</adresa></item><item><datum>2021-01-28</datum><cislo>023/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-01-28</datum><cislo>12100948</cislo><predmet>Faktúra za ozónový generátor pre OcÚ</predmet><suma>105.29</suma><dodavatel>B-commerce SK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kružlov 164, 086 04 Kružlov</adresa></item><item><datum>2021-01-27</datum><cislo>VF20210047</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely DHZ</predmet><suma>36.46</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2021-01-27</datum><cislo>018/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 30.1.2021 a 31.1.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-01-27</datum><cislo>019/2021</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2694.46</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-01-27</datum><cislo>Z2021851_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva na dodanie plastových nádob na komunálny odpad</predmet><suma>424</suma><dodavatel>Slavka Ivanová - ŠTÝL</dodavatel><ico>41803523</ico><adresa>Sládkovičova 1970/12, 093 02 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-01-27</datum><cislo>92105</cislo><predmet>Faktúra za reklamné CD pre MŠ</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Mgr. Zuzana Tubaová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlaváčikova 25, 841 25 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-27</datum><cislo>331100607</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19</predmet><suma>512.18</suma><dodavatel>ALFI Corp s.r.o.</dodavatel><ico>28587855</ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-01-25</datum><cislo>ZOD2021/001</cislo><predmet>Zmluva o dielo na spracovanie energetického certifikátu budovy KD</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>Ing. Marek Bežovský, PhD. - MAX ENERGY</dodavatel><ico>47645849</ico><adresa>Lekárovce 444, 072 54 Lekárovce</adresa></item><item><datum>2021-01-25</datum><cislo>1/2021/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti</predmet><suma>540</suma><dodavatel>KB PROJECT s.r.o.</dodavatel><ico>53396031</ico><adresa>Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-01-24</datum><cislo>017/2021</cislo><predmet>Objednávka OOP na testovanie</predmet><suma>512.18</suma><dodavatel>ALFI Corp s.r.o.</dodavatel><ico>28587855</ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-01-23</datum><cislo>2133101728</cislo><predmet>Administratívny poplatok za podávanie žiadosti o dotáciu</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Fond na podporu kultúry národnostných menšín</dodavatel><ico>51049775</ico><adresa>Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2021-01-23</datum><cislo>632020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19</predmet><suma>281.2</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-01-23</datum><cislo>210014</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie antigénových testov pre zamestnancov OcÚ</predmet><suma>140</suma><dodavatel>LEKNOMED, s.r.o.</dodavatel><ico>36607045</ico><adresa>Hlavná 459, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-01-23</datum><cislo>2593796547</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-23</datum><cislo>2593797237</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-22</datum><cislo>2021002</cislo><predmet>Faktúra za jednorazové rukavice na skríningové testovanie</predmet><suma>522</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-01-22</datum><cislo>2101182574</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 2/2021</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-21</datum><cislo>8310104915</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predplatné - ÚČTOVNÍCTVO pre ROPO a obce</predmet><suma>95</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2021-01-21</datum><cislo>8275804266</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>24.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-21</datum><cislo>71355722</cislo><predmet>Faktúra za licenciu programu pre MŠ</predmet><suma>9</suma><dodavatel>KOMENSKY, s.r.o.</dodavatel><ico>43908977</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2021-01-21</datum><cislo>013/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 23.1.2021 a 24.1.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-01-21</datum><cislo>015/2021</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas testovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-01-21</datum><cislo>016/2021</cislo><predmet>Objednávka jednorazových rukavíc na testovanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2021-01-20</datum><cislo>2124100130</cislo><predmet>Faktúra za zimné pneumatiky - Opel Combo</predmet><suma>250.56</suma><dodavatel>M-PROTEKTOR, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jelšová 13824/26, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2021-01-19</datum><cislo>010/2021</cislo><predmet>Objednávka OOP na testovanie</predmet><suma>106</suma><dodavatel>ALFI Corp s.r.o.</dodavatel><ico>28587855</ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-01-19</datum><cislo>011/2021</cislo><predmet>Objednávka OOP na testovanie</predmet><suma>144</suma><dodavatel>PharmaComp s.r.o.</dodavatel><ico>47388203</ico><adresa>Bystrická 801, 966 81 Žarnovica</adresa></item><item><datum>2021-01-19</datum><cislo>331100325</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19</predmet><suma>106</suma><dodavatel>ALFI Corp s.r.o.</dodavatel><ico>28587855</ico><adresa>Provozní 5492/3, 722 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>2021VFA0467</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19</predmet><suma>172.8</suma><dodavatel>PharmaComp s.r.o.</dodavatel><ico>47388203</ico><adresa>Bystrická 801, 966 81 Žarnovica</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>FV/202100259</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>190.21</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>FV120210081</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>239</suma><dodavatel>MIPA MI, s.r.o.</dodavatel><ico>52696871</ico><adresa>Stavbárov 3, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>FV210079</cislo><predmet>Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ</predmet><suma>4198</suma><dodavatel>ELEKTRO ALICA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>2021/013/ZBZ013</cislo><predmet>Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla</predmet><suma>2500</suma><dodavatel>Tanečné divadlo Ifjú Szívek</dodavatel><ico>31796796</ico><adresa>Mostová 8, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>007/2021</cislo><predmet>Objednávka OOP na testovanie</predmet><suma>191.69</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>008/2021</cislo><predmet>Objednávka kuchynských potrieb</predmet><suma>35.7</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>009/2021</cislo><predmet>Objednávka bavlnenej látky</predmet><suma>234</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>012/2021</cislo><predmet>Objednávka zimnej pneumatiky </predmet><suma>250.56</suma><dodavatel>M-PROTEKTOR, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jelšová 13824/26, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>014/2021</cislo><predmet>Objednávka na vyracovanie relevantnej štúdie pre podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt &quot;Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kaštieľa&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-01-18</datum><cislo>1136004</cislo><predmet>Faktúra za bavlnenú látku</predmet><suma>234</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2021-01-15</datum><cislo>20210001</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie návrhu revitalizácie exteriéru pred KD</predmet><suma>750</suma><dodavatel>Ing. Magdaléna Ostrožovičová - GARDENPLAN</dodavatel><ico>43144403</ico><adresa>Hlavná 70/142, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2021-01-15</datum><cislo>006/2021</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z EF &quot;Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kaštieľa&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-15</datum><cislo>Z2021184_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup kancelárskych potrieb</predmet><suma>239</suma><dodavatel>MIPA MI, s.r.o.</dodavatel><ico>52696871</ico><adresa>Stavbárov 3, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2021-01-14</datum><cislo>Dodatok č. 1/2021</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2021-01-13</datum><cislo>202101002</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 12/2020</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2021-01-13</datum><cislo>1190000639</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-01-13</datum><cislo>211000400</cislo><predmet>Faktúra za nite</predmet><suma>74</suma><dodavatel>Ing. Peter Mongel STOREX</dodavatel><ico></ico><adresa>Dopravná 5, 955 01 Topoľčany</adresa></item><item><datum>2021-01-13</datum><cislo>2283762</cislo><predmet>Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON</predmet><suma>80.9</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-01-12</datum><cislo>4200095808</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK</predmet><suma>-4493.86</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-01-12</datum><cislo>004/2021</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>80.9</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-01-12</datum><cislo>005/2021</cislo><predmet>Objednávka - bavlnená niť pre OcÚ</predmet><suma>74</suma><dodavatel>Ing. Peter Mongel STOREX</dodavatel><ico></ico><adresa>Dopravná 5, 955 01 Topoľčany</adresa></item><item><datum>2021-01-10</datum><cislo>4200094455</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál NEDOPLATOK</predmet><suma>2028.46</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-01-10</datum><cislo>4200094454</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS NEDOPLATOK</predmet><suma>2114.78</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-01-09</datum><cislo>4284036431</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK</predmet><suma>187.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2021-01-07</datum><cislo>201559</cislo><predmet>Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2021</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Územná organizácia DPO SR</dodavatel><ico>00415901</ico><adresa>M.R: Štefánika 2329, 075 01  Trebišov</adresa></item><item><datum>2021-01-07</datum><cislo>1312020</cislo><predmet>Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2020</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.</dodavatel><ico>26474638</ico><adresa>Havlíčkova 69, 269 01 Rakovník, ČR</adresa></item><item><datum>2021-01-07</datum><cislo>9661000172</cislo><predmet>Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily</predmet><suma>158.77</suma><dodavatel>UNIQA poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00653501</ico><adresa>Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27</adresa></item><item><datum>2021-01-07</datum><cislo>9661000172</cislo><predmet>Poistenie vozidla ZETOR TV482AC</predmet><suma>31.71</suma><dodavatel>UNIQA poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00653501</ico><adresa>Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27</adresa></item><item><datum>2021-01-07</datum><cislo>2101001</cislo><predmet>Faktúra za servisné práce na webstránke obce na rok 2021</predmet><suma>75</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2021-01-07</datum><cislo>002/2021</cislo><predmet>Objednávka na náhradné diey k zavlažovaciemu systému</predmet><suma>1573.2</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192022</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2021-01-06</datum><cislo>2212000396</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>166.9</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-01-05</datum><cislo>003/2021</cislo><predmet>Objednávka bavlnenej látky</predmet><suma>186</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2021-01-05</datum><cislo>1131135</cislo><predmet>Faktúra za bavlnenú látku</predmet><suma>186</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2021-01-04</datum><cislo>2021</cislo><predmet>Faktúra za členské rok 2021</predmet><suma>30000</suma><dodavatel>Bodrogközi EGTC</dodavatel><ico>30252530-1-05</ico><adresa>Zsigmondy u.2.sz., 3527 Miskolc</adresa></item><item><datum>2021-01-04</datum><cislo>001/2021</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 9.1.2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRIM-EKO, s.r.o.</dodavatel><ico>36517411</ico><adresa>Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2021-01-01</datum><cislo>2021002</cislo><predmet>Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie</predmet><suma>2729.7</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192022</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2021-01-01</datum><cislo>20210024</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 01/2021</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>8275180123</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>172.78</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>2020143</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 12/2020</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>2020429</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 12/2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>1020200106</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 12/2020</predmet><suma>98.09</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>7293037520</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>245.12</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>7293037519</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1731.75</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>7292346805</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>472.44</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>7292346805</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>91.03</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>7294069435</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>222.96</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>7294069436</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>91.93</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>12000483</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 12/2020</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>16164/20</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  12/2020</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>16163/20</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  12/2020</predmet><suma>3054.12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>7227260507</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - NEDOPLATOK</predmet><suma>242.83</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>9001381995</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 12/2020</predmet><suma>150.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>6200648</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programu &quot;Wincity Registratúra&quot; na rok 2021</predmet><suma>4.2</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>16702/20</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 12/2020</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>5042001640</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Finančný poradca</predmet><suma>16.39</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>17124/20</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu</predmet><suma>9.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>6861644610</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>5.4</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-30</datum><cislo>900058910</cislo><predmet>Poplatok za vedenie majetkového účtu</predmet><suma>48</suma><dodavatel>OTP banka</dodavatel><ico>31318916</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-30</datum><cislo>20201275</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 12/2020</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-12-29</datum><cislo>205003240</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - Iveco T. Daily</predmet><suma>18.17</suma><dodavatel>AMSA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Višňová 1, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-28</datum><cislo>147/2020</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do vozidla Iveco T. Daily</predmet><suma>18.17</suma><dodavatel>AMSA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Višňová 1, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-23</datum><cislo>20200015</cislo><predmet>Faktúra za servisné práce - Iveco T. Daily, Škoda Octavia</predmet><suma>97.05</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-22</datum><cislo>20/45/012/94</cislo><predmet>Dohoda o zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-12-22</datum><cislo>O/2021/F/53</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKOS</dodavatel><ico>37857690</ico><adresa>Párovská 44, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-12-22</datum><cislo>203683</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu webstránky obce</predmet><suma>96</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2020-12-22</datum><cislo>143/2020</cislo><predmet>Objednávka elektrických akumulačných kachlí</predmet><suma>4198</suma><dodavatel>ELEKTRO ALICA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2020-12-22</datum><cislo>146/2020</cislo><predmet>Objednávka - servis vozidla Iveco T. Daily a Škoda Octavia </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-22</datum><cislo>5022018311</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2020-12-22</datum><cislo>SE2812004761</cislo><predmet>Faktúra za trovy exekúcie EX155/2010</predmet><suma>42</suma><dodavatel>JUDr. Denisa Regináčová Mihalová</dodavatel><ico>35560886</ico><adresa>Moyzesova 34, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-21</datum><cislo>20200013</cislo><predmet>Faktúra za  servisné práce a náhradné diely - Iveco T. Daily</predmet><suma>758.1</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-21</datum><cislo>202000880</cislo><predmet>Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl</predmet><suma>6</suma><dodavatel>Periskop s.r.o. - člen Komensky Group</dodavatel><ico>50774336</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-21</datum><cislo>2012193075</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 1/2021</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-21</datum><cislo>8273939449</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>24.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-21</datum><cislo>145/2020</cislo><predmet>Objednávka - servis vozidla Iveco T. Daily</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-21</datum><cislo>020239</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>127.3</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-12-21</datum><cislo>1-B-33</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Norbert Szatmári</dodavatel><ico></ico><adresa>Letná 353/10, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-20</datum><cislo>2020/696</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2020-12-18</datum><cislo>2406628802</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ</predmet><suma>471.91</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-18</datum><cislo>20/45/010/86</cislo><predmet>Dohoda o vykonaní činnosti v rozsahu 32 hodín mesačne</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov</dodavatel><ico>30794536</ico><adresa>M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-12-18</datum><cislo>144/2020</cislo><predmet>Objednávka zimnej pneumatiky na vozidlo Iveco T. Daily</predmet><suma>442.85</suma><dodavatel>ONIO s.r.o.</dodavatel><ico>27712885</ico><adresa>Vídenská 101/119, 619 00 Brno - Dolní Heršpice</adresa></item><item><datum>2020-12-18</datum><cislo>2020206</cislo><predmet>Faktúra za vykonané terénne práce</predmet><suma>193.2</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-17</datum><cislo>200898</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické odd., daňové odd.)</predmet><suma>107.82</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-12-17</datum><cislo>200165</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie antigénových testov pre zamestnancov OcÚ</predmet><suma>280</suma><dodavatel>LEKNOMED, s.r.o.</dodavatel><ico>36607045</ico><adresa>Hlavná 459, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-16</datum><cislo>220082</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky PZ na objekte KD</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Alžbeta Mentová - NOVOGAS</dodavatel><ico>33159483</ico><adresa>Hlavná 656/52, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-12-16</datum><cislo>5920020524</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2020-12-15</datum><cislo>202004140</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11/2020</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-12-15</datum><cislo>6861636367</cislo><predmet>Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň</predmet><suma>22.86</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>2020/182</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o dotáciu z EF SR</predmet><suma>840</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143, 076 15 Veľaty</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>1-B-336</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Eva Timková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 40/57, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>1-B-252/2</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Eva Timková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 40/57, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>3-A-030</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>49.8</suma><dodavatel>Michal Gajdos</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 32/39, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>3-A-029</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Michal Gajdos</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 32/39, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>20850612</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>319.04</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>210812020</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>217.58</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regfilm, s.r.o.</dodavatel><ico>36603031</ico><adresa>Záhradná 67/23, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regfilm, s.r.o.</dodavatel><ico>36603031</ico><adresa>Záhradná 67/23, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Regfilm, s.r.o.</dodavatel><ico>36603031</ico><adresa>Záhradná 67/23, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Masca, s.r.o.</dodavatel><ico>52550575</ico><adresa>Tehelná 502/37, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>5/12/20</cislo><predmet>Faktúra za betónovú žumpu - športový areál</predmet><suma>1660.5</suma><dodavatel>&quot;SEPTIC&quot; Emilia Salkiewicz</dodavatel><ico>8121660308</ico><adresa>Owadów 22A, 26-631 Jastrzebia</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>FM2049222</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>28.29</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-12-08</datum><cislo>61/2020</cislo><predmet>Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru v rámci projektu &quot;CASTLE TO CASTLE&quot;</predmet><suma>2975</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-12-08</datum><cislo>402020</cislo><predmet>Faktúra za vykonané stavebné práce na budove KD</predmet><suma>1429.32</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-12-08</datum><cislo>1-B-97</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Agnesa Tóthová rod. Baffiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 463/17, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>20011399</cislo><predmet>Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Verejná informačná služba, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>6823990786</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu PO</predmet><suma>179.26</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>1-B-170</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Zuzana Oláhová</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 536/13, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>1-B-165</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Zuzana Szemanová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhrardná 625/39, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-12-05</datum><cislo>20VF00093</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na stavbe &quot;Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou&quot;</predmet><suma>57665.88</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Moravany 253, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2020-12-04</datum><cislo>12000441</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2020</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-12-04</datum><cislo>203379</cislo><predmet>Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2020-12-03</datum><cislo>20200642</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce - kaštieľ, športový areál</predmet><suma>370</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2020-12-03</datum><cislo>2174111</cislo><predmet>Faktúra za časopis &quot;&quot;Obecné noviny&quot; r. 2021</predmet><suma>93.6</suma><dodavatel>Inprost s. r. o. Bratislava</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-03</datum><cislo>4200784</cislo><predmet>Faktúra za posypový materiál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZEOCEM, a.s.</dodavatel><ico>36457728</ico><adresa>Bystré č. 282, 094 34 Bystré</adresa></item><item><datum>2020-12-03</datum><cislo>140/2020</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie žiadosti o dotáciu z EF SR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143, 076 15 Veľaty</adresa></item><item><datum>2020-12-03</datum><cislo>141/2020</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie odbornej prehliadky plynového zariadenia na budove KD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alžbeta Mentová - NOVOGAS</dodavatel><ico>33159483</ico><adresa>Hlavná 656/52, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>2020126</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 11/2020</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>20zf2857</cislo><predmet>Predfaktúra za doménu webstránky obce</predmet><suma>144</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>20200078</cislo><predmet>Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2019</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>2020126</cislo><predmet>Faktúra za servis pokladne v kolkárni</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Ing. Arpád Molnár - POMO</dodavatel><ico>33163928</ico><adresa>M.Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>9661000172</cislo><predmet>Poistenie vozidla Opel Combo</predmet><suma>82.44</suma><dodavatel>UNIQA poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00653501</ico><adresa>Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>3020996714</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2694.73</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>14/2020/OZ</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská republika - Štatistický úrad SR</dodavatel><ico>00166197</ico><adresa>Miletičova 3, 824 67 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>2020/633</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>4434588616</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>4434588614</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>320.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>4434588613</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1008.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>4434588615</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>126.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>2020028053</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>134.67</suma><dodavatel>PAPERA s.r.o.</dodavatel><ico>46082182</ico><adresa>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>1191234361</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>10.8</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>142/2020</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2694.46</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>20200356</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 12/2020</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>1020200093</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál za mesiac 11/2020</predmet><suma>160.26</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>14084/20</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>8273309440</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>195.44</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>7294333517</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1611.18</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>7294333518</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>225.96</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>7293141538</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 - VO</predmet><suma>205.46</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>7293141539</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>131.36</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>7294530781</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>439.08</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>7292625494</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>111.46</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>190812020</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>452.21</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>20850611</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>394.12</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>14831/20</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2020</predmet><suma>4622.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>14832/20</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  11/2020</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>2020393</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 11/2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>9001372998</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 11/2020</predmet><suma>109.45</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>15249/20</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 11/2020</predmet><suma>280.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>15248/20</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad</predmet><suma>611.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>15355/20</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 11/2020</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>137/2020</cislo><predmet>Objednávka stavebných úprav na budove KD</predmet><suma>1429.32</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>138/2020</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PAPERA s.r.o.</dodavatel><ico>46082182</ico><adresa>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>1-B-10</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Alžbeta Čambalová</dodavatel><ico></ico><adresa>Letná 341/5, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>1-B-046</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Štefan Visnyai</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 122/43, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>1-D-012</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Štefan Visnyai</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 122/43, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>1-B-183</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Libuša Čebreňáková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 107/88, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>20201247</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2020</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-11-27</datum><cislo>20850610</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>74.85</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-11-27</datum><cislo>20085</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom</predmet><suma>67.5</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-11-26</datum><cislo>20071</cislo><predmet>Faktúra za reklamné služby pre OcÚ</predmet><suma>61.4</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2020-11-26</datum><cislo>FM2048754</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>37.2</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-11-25</datum><cislo>2100331970</cislo><predmet>Členský príspevok na rok 2021</predmet><suma>395.3</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí Slovenska</dodavatel><ico>00584614</ico><adresa>Bezručova 9, 811 09  Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-25</datum><cislo>6200287</cislo><predmet>Predfaktúra za posypový materiál pre OcÚ</predmet><suma>278.4</suma><dodavatel>ZEOCEM, a.s.</dodavatel><ico>36457728</ico><adresa>Bystré č. 282, 094 34 Bystré</adresa></item><item><datum>2020-11-25</datum><cislo>1301052556</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>49.59</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2020-11-25</datum><cislo>1-B-340</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Tomáš Lesko</dodavatel><ico></ico><adresa>Letná 352/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-25</datum><cislo>1-B-102</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Terézia Lešková</dodavatel><ico></ico><adresa>Letná 352/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-24</datum><cislo>382020</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na stavbe &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD  v obci SNB&quot;</predmet><suma>156758</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-11-24</datum><cislo>392020</cislo><predmet>Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB&quot;</predmet><suma>8324.54</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-11-24</datum><cislo>136/2020</cislo><predmet>Objednávka posypového materiálu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZEOCEM, a.s.</dodavatel><ico>36457728</ico><adresa>Bystré č. 282, 094 34 Bystré</adresa></item><item><datum>2020-11-24</datum><cislo>1-D-152</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Margita Halászová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 313/295, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>2011173173</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2020</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>1000713814</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - MŠ</predmet><suma>53.63</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>1005425408</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>14722098</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020</predmet><suma>-5.91</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>1-D-082</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Barbora Katrincsáková</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradnícka 127/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>3-A-027</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Barbora Katrincsáková</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradnícka 127/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-21</datum><cislo>8272075306</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>24.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-19</datum><cislo>FM2048547</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>49.46</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-11-19</datum><cislo>211/11/2020/TV por. č. 286/11/2020 </cislo><predmet>Zmluva o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</dodavatel><ico>35555777</ico><adresa>Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice</adresa></item><item><datum>2020-11-19</datum><cislo>202025173</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.65</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-18</datum><cislo>201133062</cislo><predmet>Faktúra za studenú asfaltovú zmes pre OcÚ</predmet><suma>444</suma><dodavatel>PARAPETROL a.s.</dodavatel><ico>36526606</ico><adresa>Štefánikova 15, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-11-18</datum><cislo>202024926</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41.3</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>6824210053</cislo><predmet>Poistenie vozidla ZETOR TV482AC</predmet><suma>53</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>20VF00090</cislo><predmet>Faktúra za opravu balkóna, výmena zárubní na budove OcÚ</predmet><suma>1588.28</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Moravany 253, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>1-B-81</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Pavol Dobrovský</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 314/297, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>1-B-281</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Anna Pribulová</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 57/18, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-15</datum><cislo>20201059</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekčné gély pre dôchodcov</predmet><suma>577.5</suma><dodavatel>ProIZS CZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlici</adresa></item><item><datum>2020-11-13</datum><cislo>20218</cislo><predmet>Faktúra za gravírovanie - známky pre psov</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Patrik Čoros - PA3K</dodavatel><ico>46460993</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2020-11-13</datum><cislo>1000713814</cislo><predmet>Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily</predmet><suma>188.41</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-11-13</datum><cislo>134/2020</cislo><predmet>Objednávka dezinfekčných prípravkov</predmet><suma>577.5</suma><dodavatel>ProIZS CZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlici</adresa></item><item><datum>2020-11-13</datum><cislo>135/2020</cislo><predmet>Objednávka na gravírovanie - známky pre psov </predmet><suma>192</suma><dodavatel>Patrik Čoros - PA3K</dodavatel><ico>46460993</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2020-11-12</datum><cislo>3-A-008</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Jolana Eszenyiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 614/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-12</datum><cislo>Z202029199_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - asfaltová zmes</predmet><suma>444</suma><dodavatel>PARAPETROL a.s.</dodavatel><ico>36526606</ico><adresa>Štefánikova 15, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>13/2020/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Výstavba zavlažovacieho systému v areáli futbalového ihriska&quot;</predmet><suma>10918.8</suma><dodavatel>DGD Trade s.r.o.</dodavatel><ico>51192022</ico><adresa>Majerská 46/15, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>202004119</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 10/2020 a opravu tlačiarní</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>1-B-270</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Etela Bányácskiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 201/41, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>70/2020</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie VO pre zákazku &quot;Realizácia stálej expozície v kaštieli SNB&quot;</predmet><suma>400</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>2020048</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 4. následnej monitorovacej správy pre projekt &quot;Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia&quot;</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>133/2020</cislo><predmet>Objednávka jednorázových menuboxov</predmet><suma>24.84</suma><dodavatel>WorldOffice s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Iljušinova 8, 851 01 bratislava 5</adresa></item><item><datum>2020-11-10</datum><cislo>1-B-210</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Margita Jestrebiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová, 076 31 Streda nad  Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-10</datum><cislo>132/2020</cislo><predmet>Objednávka - brúsny kotúč</predmet><suma>73.2</suma><dodavatel>REPO Humenné s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ševčenkova 10, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2020-11-09</datum><cislo>1-B-248</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Magdaléna Laczková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 88, 076 31 Klín nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-09</datum><cislo>1-A-39</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Lukácsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 215/48A, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-06</datum><cislo>20090892</cislo><predmet>Faktúra za stolový kalendár pre dôchodcov r.2020</predmet><suma>473.77</suma><dodavatel>PRESS Group,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Sládkovičova 86</adresa></item><item><datum>2020-11-06</datum><cislo>131/2020</cislo><predmet>Objednávka stolových kalendárov pre dôchodcov</predmet><suma>488.4</suma><dodavatel>PRESS Group,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Sládkovičova 86</adresa></item><item><datum>2020-11-05</datum><cislo>0502020</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - MKS</predmet><suma>174.2</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-05</datum><cislo>2020/128/2903</cislo><predmet>Zmluva o návratnej finančnej výpomoci</predmet><suma>42873</suma><dodavatel>Ministerstvo financií Slovenskej republiky</dodavatel><ico>00151742</ico><adresa>Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-05</datum><cislo>12000371</cislo><predmet>Faktúra za odchyt a karantenizácia psov za mesiac 10/2020</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-11-04</datum><cislo>120189226</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>277.14</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-11-04</datum><cislo>1-B-252</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Terézia Petrová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 37/51, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-04</datum><cislo>2-A-25</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Ján Helmeczi</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 551/23, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-03</datum><cislo>1191228472</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>23.04</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-03</datum><cislo>1000713814</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu PO</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-11-03</datum><cislo>1-B-37</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Margita Lubinská</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 652/188, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-03</datum><cislo>1-B-02</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Július Mislai</dodavatel><ico></ico><adresa>Letná 340/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-03</datum><cislo>1-D-484</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Július Mislai</dodavatel><ico></ico><adresa>Letná 340/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-01</datum><cislo>20200327</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 11/2020</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-01</datum><cislo>7482519310</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>565</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-11-01</datum><cislo>4480606703</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>126.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-11-01</datum><cislo>4480606704</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-11-01</datum><cislo>4480606701</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1008.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-11-01</datum><cislo>4480606702</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>320.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-11-01</datum><cislo>502020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19</predmet><suma>432</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-11-01</datum><cislo>512020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 dobrovoľníkom</predmet><suma>110</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>2020120</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 10/2020</predmet><suma>378</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>8271452190</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>173.42</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>7292925409</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>169.25</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>7294225214</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 - VO</predmet><suma>186.97</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>7294225215</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>124.52</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>7293139913</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>109.54</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>7292623448</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>408.71</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>7292925408</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1106.52</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>2020/02153</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a recykláciu papiera</predmet><suma>156</suma><dodavatel>Green Wave Recycling, s.r.o.</dodavatel><ico>45539197</ico><adresa>Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>13190/20</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2020</predmet><suma>3052.92</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>13191/20</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  10/2020</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>2020359</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 10/2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>9001365521</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 10/2020</predmet><suma>207.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>13715/20</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad</predmet><suma>676.5</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>13716/20</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 10/2020</predmet><suma>31.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>20VF00089</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na základe objednávky pri budove OcÚ</predmet><suma>2116.87</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>13849/20</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 10/2020</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>20201219</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 10/2020</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>20850609</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>461.54</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>1020200084</cislo><predmet>Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19</predmet><suma>276.41</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>1020200085</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál za mesiac 10/2020</predmet><suma>276.18</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>200766</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>94.81</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>1-B-196</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Štefan Kuchár</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 618/11, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-29</datum><cislo>FM2047928</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>36.31</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-10-29</datum><cislo>170812020</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>351.88</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2020-10-29</datum><cislo>129/2020</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy dobrovoľníkom pri celoplošnom tesovaní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-29</datum><cislo>130/2020</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy zdravotníkom a pomocným pracovníkom pri celoplošnom tesovaní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>2020VFA4253</cislo><predmet>Faktúra za overal na testovanie</predmet><suma>78</suma><dodavatel>PharmaComp s.r.o.</dodavatel><ico>47388203</ico><adresa>Bystrická 801, 966 81 Žarnovica</adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>2019325</cislo><predmet>faktúra za výmenu svietidiel na ul. Záhradná</predmet><suma>389.04</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>1-B-113</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Helena Horváthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 394/60, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>1-B-114</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Helena Horváthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 394/60, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>1-B-189</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Barbora Janíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 21, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>1-B-189</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Barbora Janíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 21, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>1911161</cislo><predmet>Faktúra za ochranné štíty - celoplošné testovanie</predmet><suma>53.9</suma><dodavatel>Genus Pharma, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bystrická 801, 966 81 Žarnovica</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>10200011</cislo><predmet>Dobropis k faktúre 4. 10200003</predmet><suma>-12945.64</suma><dodavatel>Attila Lengyel L-STAV</dodavatel><ico>41503244</ico><adresa>č.226, 079 01 Kapušianske Kľačany</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>10200010</cislo><predmet>Dobropis k faktúre č. 10200002</predmet><suma>-5000</suma><dodavatel>Attila Lengyel L-STAV</dodavatel><ico>41503244</ico><adresa>č.226, 079 01 Kapušianske Kľačany</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>1-B-117</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Alžbeta Mésárošová</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 542/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>127/2020</cislo><predmet>Objednávka ochranných štítov</predmet><suma>53.9</suma><dodavatel>Genus Pharma, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Bystrická 801, 966 81 Žarnovica</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>128/2020</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie stavebných opráv na budove kaštieľa</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Moravany 253, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>1-B-156</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Butkiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 502/20, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>310205470</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekčné a čistiace prostriedky - celoplošné testovanie</predmet><suma>245.4</suma><dodavatel>TOP OFFICE s.r.o.</dodavatel><ico>36355160</ico><adresa>Hlavná 922, 925 01 Matúškovo</adresa></item><item><datum>2020-10-26</datum><cislo>125/2020</cislo><predmet>Objednávka dezinfekčných prípravkov</predmet><suma>264.46</suma><dodavatel>TOP OFFICE s.r.o.</dodavatel><ico>36355160</ico><adresa>Hlavná 922, 925 01 Matúškovo</adresa></item><item><datum>2020-10-26</datum><cislo>126/2020</cislo><predmet>Objednávka jednorazových overalov</predmet><suma>78</suma><dodavatel>PharmaComp s.r.o.</dodavatel><ico>47388203</ico><adresa>Bystrická 801, 966 81 Žarnovica</adresa></item><item><datum>2020-10-25</datum><cislo>124/2020</cislo><predmet>Objednávka ochrannej masky</predmet><suma>233.4</suma><dodavatel>Donoci, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pražská 25324, 678 01 Blansko</adresa></item><item><datum>2020-10-25</datum><cislo>201319519</cislo><predmet>Faktúra za ochranné rúška FFP2</predmet><suma>233.41</suma><dodavatel>Donoci, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pražská 25324, 678 01 Blansko</adresa></item><item><datum>2020-10-23</datum><cislo>2010214480</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2020</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-23</datum><cislo>12442/20</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia</predmet><suma>99</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-10-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-23</datum><cislo>12882098</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020</predmet><suma>-5.87</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2020-10-22</datum><cislo>FV201958</cislo><predmet>Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky </predmet><suma>523.02</suma><dodavatel>PAPIER LECHMAN s.r.o.</dodavatel><ico>47102357</ico><adresa>Močiaranska 5067, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2020-10-22</datum><cislo>120181910</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.8</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-10-22</datum><cislo>1-B-179</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Jolana Kočišová </dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 418/122, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-22</datum><cislo>1-B-68</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Irena Takácsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 581/13, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-22</datum><cislo>120/2020</cislo><predmet>Objednávka dezinfekčných prípravkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PAPIER LECHMAN s.r.o.</dodavatel><ico>47102357</ico><adresa>Močiaranska 5067, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2020-10-22</datum><cislo>121/2020</cislo><predmet>Objednávka na odvoz a následnú skartáciu vyradených dokumentov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Green Wave Recycling, s.r.o.</dodavatel><ico>45539197</ico><adresa>Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-10-22</datum><cislo>SITB-OO2-2020/001503-001</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR</dodavatel><ico>00151866</ico><adresa>Pribinova 2, 812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-21</datum><cislo>2020229</cislo><predmet>Faktúra za licenciu programu Kataster 2020</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Danka Tkáčová DM - SERVIS</dodavatel><ico>43330282</ico><adresa>Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-10-21</datum><cislo>8270211495</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>25.44</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-21</datum><cislo>1-B-227</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Margita Nováková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 544/57, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-21</datum><cislo>1-B-35</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Matilda Čaniová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 36/49, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-21</datum><cislo>119/2020</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie statického posudku stropu kultúrnej sály </predmet><suma>0</suma><dodavatel>RMCon s.r.o.</dodavatel><ico>46925368</ico><adresa>Masarykova 1975/36, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>FM2047657</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>36.3</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>202022701</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.46</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>1-B-70</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Magdaléna Fedorková</dodavatel><ico></ico><adresa>1.mája 548/11, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>1-B-69</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Magdaléna Fedorková</dodavatel><ico></ico><adresa>1.mája 548/11, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>1-B-274</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Beáta Deáková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 227/139, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>1-B-44</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Jolana Janíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 423/9, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>1-B-152</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Jolana Janíková</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 423/9, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>1-B-100</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ladislav Májher</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 236/153, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-19</datum><cislo>20VF00077</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na stavbe &quot;Rekonštrukcia kaštieľa&quot;</predmet><suma>84220.21</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2020-10-19</datum><cislo>11/2020/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku parc. registra E-KN č. 631/1</predmet><suma>150.01</suma><dodavatel>Judita Kačiková, samostatne hospodáriaci roľník</dodavatel><ico>37540467</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-19</datum><cislo>10/2020/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemkov časť parc. reg. E-KN 1728/1, 1728/2</predmet><suma>518.42</suma><dodavatel>Ladislav Tóth</dodavatel><ico></ico><adresa>Mierová 355/19, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-19</datum><cislo>1-B-93</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mikuláš Kanda</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 289/245, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-19</datum><cislo>1-B-118</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Božena Bárányová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 413/120, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-19</datum><cislo>1-B-54</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Božena Bárányová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 413/120, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-19</datum><cislo>200114950</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>75.84</suma><dodavatel>Slavomír Binčík - JUNIOR</dodavatel><ico>34391509</ico><adresa>Hlavná 266, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2020-10-16</datum><cislo>1-E-12</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Judita Belászová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 430/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-15</datum><cislo>FV/202007748</cislo><predmet>Faktúra za kuchynské potreby - MŠ</predmet><suma>57.12</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2020-10-15</datum><cislo>2010103</cislo><predmet>Servisný poplatok - hlásenie</predmet><suma>18.75</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2020-10-15</datum><cislo>118/2020</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb</predmet><suma>75.84</suma><dodavatel>Slavomír Binčík - JUNIOR</dodavatel><ico>34391509</ico><adresa>Hlavná 266, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2020-10-15</datum><cislo>122/2020</cislo><predmet>Objednávka kuchynských potrieb</predmet><suma>58.5</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2020-10-13</datum><cislo>1191223913</cislo><predmet>Faktúra za  školské mlieko pre ŠJ pri MŠ</predmet><suma>30.48</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-13</datum><cislo>3-A-053</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ladislav Skalina</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-12</datum><cislo>2020041</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>140.7</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-12</datum><cislo>2020042</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ</predmet><suma>85.92</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-12</datum><cislo>1-B-123</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ján Petrík</dodavatel><ico></ico><adresa>Vápenka 759/4A, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-08</datum><cislo>202004108</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 9/2020</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-10-08</datum><cislo>12000347</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 9/2020</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-10-08</datum><cislo>FM2047211</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>35.32</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-10-08</datum><cislo>1-B-279</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Milan Janka</dodavatel><ico></ico><adresa>Azovská 1985/8, Košice - Nad Jazerom</adresa></item><item><datum>2020-10-07</datum><cislo>2020040</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ</predmet><suma>857.81</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-07</datum><cislo>120171872</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>184.93</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-10-07</datum><cislo>2-A-001</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Helena Lejková</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 17, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-07</datum><cislo>2-A-002</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Helena Lejková</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 17, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-07</datum><cislo>2-A-292</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Magdaléna Lázárová</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 19, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-07</datum><cislo>3020985381</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2694.73</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-10-06</datum><cislo>1-B-043</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Anna Došová</dodavatel><ico></ico><adresa>Mierová 368/5, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-05</datum><cislo>119/2020-Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti</predmet><suma>1696.52</suma><dodavatel>Eduard Valkovský</dodavatel><ico></ico><adresa>Kurská 909/29, 040 22 Košice - Dargovských Hrdinov</adresa></item><item><datum>2020-10-05</datum><cislo>117/2020</cislo><predmet>Objednávka na poskytnutie služby elektronickej pošty</predmet><suma>0</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2020-10-05</datum><cislo>1-E-11</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Andrej Capko</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 389/178, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-05</datum><cislo>1-B-338</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Jiřina Váradiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 617/9, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-05</datum><cislo>10/2020</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení</predmet><suma>864</suma><dodavatel>Mária Johanidesová - EUROBAU</dodavatel><ico>35478055</ico><adresa>J. Jesenského 3456/56, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>116/2020</cislo><predmet>Objednávka - vrecia na odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>2401150319</cislo><predmet>Faktúra za časopis PRÁVO pre ROPO a OBCE</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>2020044</cislo><predmet>Faktúra za infrapanel pre OcÚ</predmet><suma>326.6</suma><dodavatel>Ekosvet s.r.o.</dodavatel><ico>36848166</ico><adresa>Rekreačná 1801/3l, 972 01 Bojnice</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>F-2007447</cislo><predmet>Faktúra za generátor ozónu</predmet><suma>224</suma><dodavatel>B-commerce SK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kružlov 164, 086 04 Kružlov</adresa></item><item><datum>2020-10-01</datum><cislo>4444934157</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-10-01</datum><cislo>4444934156</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK</predmet><suma>126.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-10-01</datum><cislo>4444934155</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>320.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-10-01</datum><cislo>4444934154</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1008.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-10-01</datum><cislo>20200299</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 10/2020</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-10-01</datum><cislo>201281264</cislo><predmet>Faktúra za nástenné svietidlá</predmet><suma>145.16</suma><dodavatel>Donoci, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pražská 25324, 678 01 Blansko</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>20850607</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>486.08</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>20200544</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej</predmet><suma>181.2</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>1020200077</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál za mesiac 9/2020</predmet><suma>240.01</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>2009125</cislo><predmet>Faktúra za servis programu eRozana</predmet><suma>56.25</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>2020110</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 9/2020</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>6861605314</cislo><predmet>Faktúra za nájomné - fľaša ocelová</predmet><suma>11.7</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>8269588090</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>170.09</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>115/2020</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2694.46</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>2020314</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 9/2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>7293567021</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>140.64</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>7294129447</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>348.59</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>7294430093</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>389.74</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>7294430094</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>7293137775</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>159.89</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>7293137776</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>96.19</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>11762/20</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 9/2020</predmet><suma>3006.36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>11763/20</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  9/2020</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>9001356996</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 9/2020</predmet><suma>157.05</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>1-D-005</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>ILdikó Káplárová</dodavatel><ico></ico><adresa>OKružná 380/6, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>1-D-071</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Ildikó Káplárová</dodavatel><ico></ico><adresa>OKružná 380/6, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>20VF00080</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na stavbe &quot;Rekonštrukcia kaštieľa&quot;</predmet><suma>2972.11</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>10200008</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu stavebných prác na stavbe &quot;Mlatový chodník&quot;</predmet><suma>17945.64</suma><dodavatel>Attila Lengyel L-STAV</dodavatel><ico>41503244</ico><adresa>č.226, 079 01 Kapušianske Kľačany</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>12398/20</cislo><predmet>Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 9/2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>20VF00079</cislo><predmet>Faktúra za práce naviac na stavbe &quot;Rekonštrukcia kaštieľa&quot; - elektroinštalácia</predmet><suma>1822.75</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2020-09-29</datum><cislo>150812020</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>343.61</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2020-09-29</datum><cislo>FM2046828</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>29.07</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-09-29</datum><cislo>VF20200788</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>18.16</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-09-29</datum><cislo>114/2020</cislo><predmet>Objednávka za nástenné svietidlá</predmet><suma>145.16</suma><dodavatel>Svet-svietidiel.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Vlastenecké Námestie 3322/4, 850 00 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2020-09-29</datum><cislo>1-B-211</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Kántorová</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 982/2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-29</datum><cislo>1-D-087</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Kántorová</dodavatel><ico></ico><adresa>Okružná 982/2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-28</datum><cislo>20090335</cislo><predmet>Faktúra za letecké video pre obec</predmet><suma>250.8</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2020-09-28</datum><cislo>2610103346</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce</predmet><suma>129</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2020-09-28</datum><cislo>113/2020</cislo><predmet>Objednávka - záclony</predmet><suma>52.95</suma><dodavatel>Svet-svietidiel.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Vlastenecké Námestie 3322/4, 850 00 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2020-09-28</datum><cislo>1-D-130</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ladislav Tóth</dodavatel><ico></ico><adresa>Mierová 355/19, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-28</datum><cislo>1-B-018</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Karásziová</dodavatel><ico></ico><adresa>L.N Tolstého 82/6, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-09-28</datum><cislo>1-A-002</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Karásziová</dodavatel><ico></ico><adresa>L.N Tolstého 82/6, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-09-28</datum><cislo>1-A-004</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Karásziová</dodavatel><ico></ico><adresa>L.N Tolstého 82/6, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-09-28</datum><cislo>3-A-96</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Zuzana Dobrovská</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 314/297, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-26</datum><cislo>112/2020</cislo><predmet>Objednávka - generátor ozónu</predmet><suma>224</suma><dodavatel>B-commerce SK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kružlov 164, 086 04 Kružlov</adresa></item><item><datum>2020-09-25</datum><cislo>200645</cislo><predmet>Faktúra za hrniec pre MŠ</predmet><suma>87.04</suma><dodavatel>Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI</dodavatel><ico>41231082</ico><adresa>č. 195, 086 45 Stuľany</adresa></item><item><datum>2020-09-25</datum><cislo>111/2020</cislo><predmet>Objednávka poradenských služieb spojené s vykonaním VO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-24</datum><cislo>13/2020/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie&quot;</predmet><suma>15120</suma><dodavatel>TERA green, s.r.o.</dodavatel><ico>46879544</ico><adresa>Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2020-09-24</datum><cislo>1-E-17</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Terézia Došová</dodavatel><ico></ico><adresa>Mierová 367/6, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-24</datum><cislo>1-790079317087</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-24</datum><cislo>1-790078623162</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-24</datum><cislo>1-790080013123</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>2009202936</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 10/2020</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>2043100844</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>20063</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - MKS</predmet><suma>219.3</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-09-22</datum><cislo>2043300277</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>25.5</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-22</datum><cislo>2043100839</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu v časopise &quot;KORZÁR&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>2043300274</cislo><predmet>Zálohová faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>29.5</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>116/2020-Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>906.17</suma><dodavatel>Juraj Družbacký  a Monika Družbacká</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 257/185, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>20200557</cislo><predmet>Faktúra za insígnie pre OcÚ</predmet><suma>286.9</suma><dodavatel>LIM PO, s.r.o.</dodavatel><ico>36498980</ico><adresa>Jesenná 1, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>110/2020</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>109/2020</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>108/2020</cislo><predmet>Objednávka na zabezpečenie služby - Vypracovanie 4.následnej monitorovacej správy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>1-A-003</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Zuzana Ilková</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 10, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-18</datum><cislo>202019967</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>78.95</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-18</datum><cislo>20850605</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>24.95</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-09-18</datum><cislo>1-D-47</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Oľga Piková</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 549/5, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-17</datum><cislo>200618</cislo><predmet>Faktúra za kuchynský riad pre MŠ</predmet><suma>114.08</suma><dodavatel>Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI</dodavatel><ico>41231082</ico><adresa>č. 195, 086 45 Stuľany</adresa></item><item><datum>2020-09-17</datum><cislo>2500182959</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>878.68</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-17</datum><cislo>FM2046378</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>56.16</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-09-17</datum><cislo>1-A-36</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Irena Valkay</dodavatel><ico></ico><adresa>Vodná 738/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-17</datum><cislo>1-B-28</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Irena Valkay</dodavatel><ico></ico><adresa>Vodná 738/2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-16</datum><cislo>20200399</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 8/2020</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-09-16</datum><cislo>20200026</cislo><predmet>Faktúra za vytýčenie hranice pozemkov</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-09-16</datum><cislo>107/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu vstupného schodiska a okapového chodníka pri vstupnej budove OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Moravany 253, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2020-09-16</datum><cislo>1-D-25</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Izabela Deáková</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 42, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-16</datum><cislo>1-A-161</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Izabela Deáková</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 42, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-14</datum><cislo>4200442809</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>22.9</suma><dodavatel>Mgr. Martin Medlen - JurisDat</dodavatel><ico>52829821</ico><adresa>Ondavská 929/8, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2020-09-14</datum><cislo>1-E-35</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Václav Fehér</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 612/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-14</datum><cislo>1-D-183</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Daniel Szalontai</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 21, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-11</datum><cislo>12000273</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 8/2020</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-09-11</datum><cislo>62020</cislo><predmet>Faktúra za konzultačno-poradenskú činnosť</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Ing. Milada Ciganová Čarná</dodavatel><ico>45688273</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2020-09-10</datum><cislo>106/2020</cislo><predmet>Objednávka - rašlové vrecia</predmet><suma>70.8</suma><dodavatel>ADROMA s.r.o.</dodavatel><ico>46227407</ico><adresa>Komenského 9/726, 953 61 Spišské Vlachy</adresa></item><item><datum>2020-09-10</datum><cislo>1020200233</cislo><predmet>Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu</predmet><suma>70.8</suma><dodavatel>ADROMA s.r.o.</dodavatel><ico>46227407</ico><adresa>Komenského 9/726, 953 61 Spišské Vlachy</adresa></item><item><datum>2020-09-09</datum><cislo>200104691</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>7.24</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-09</datum><cislo>1-B-275</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Beáta Tóthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 62/21, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-08</datum><cislo>2020099</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 8/2020</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-09-08</datum><cislo>1191216468</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>31.68</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-08</datum><cislo>1-D-038</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Irena Bodnárová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 545/63, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-08</datum><cislo>1-D-037</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Irena Bodnárová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 545/63, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>1-B-251</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Bányácskiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 181/18, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>1-D-178</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Bányácskiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 181/18, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>1-B-277</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Bányácskiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 181/18, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>1-A-145</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Mária Bányácskiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 181/18, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>2-A-13</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Štefan Kardoš</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 730/60, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>105/2020</cislo><predmet>Objednávka konzultačno poradenských činností </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milada Ciganová Čarná</dodavatel><ico>45688273</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2020-09-04</datum><cislo>2020009010</cislo><predmet>Faktúra za čistenie strechy na budove KD na základe Zmluvy o dielo</predmet><suma>5833</suma><dodavatel>HousePro Plus, s.r.o.</dodavatel><ico>48123714</ico><adresa>Hollého 46, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2020-09-04</datum><cislo>2020274</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 8/2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2020-09-03</datum><cislo>0420090008</cislo><predmet>Faktúra za časopis Finančný spravodajca, ročník 2021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2020-09-03</datum><cislo>120144857</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>253.51</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-09-03</datum><cislo>200104178</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6.24</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-03</datum><cislo>FM5045956</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>28.68</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-09-03</datum><cislo>1-B-221</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Helena ABAHÁZIOVÁ</dodavatel><ico></ico><adresa>Licionská 610/24, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-02</datum><cislo>1301049671</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>99.18</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2020-09-02</datum><cislo>1-B-294</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Helena Fedorková</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 530/16, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-02</datum><cislo>1-B-323</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>JJán Fedorka</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 530/16, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-02</datum><cislo>104/2020</cislo><predmet>Objednávka bavlnenej látky</predmet><suma>175.92</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2020-09-02</datum><cislo>1097834</cislo><predmet>Faktúra za bavlnenú látku</predmet><suma>175.92</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2020-09-02</datum><cislo>20202365</cislo><predmet>Faktúra za parkové lavičky - park pri kaštieli</predmet><suma>366</suma><dodavatel>Tomáš Hula</dodavatel><ico>47688769</ico><adresa>Družstevná 151/69, 956 17 Solčany</adresa></item><item><datum>2020-09-01</datum><cislo>20200270</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 9/2020</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-09-01</datum><cislo>4410427188</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-01</datum><cislo>4410427187</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>126.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-01</datum><cislo>4410427186</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>320.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-01</datum><cislo>4410427185</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1008.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>20201161</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 8/2020</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>8267738701</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>227.53</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>7293030681</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>172.96</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>7293775751</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>351.78</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>7293775752</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>102.86</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>7293813989</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>145.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>7293813990</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>55.02</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>7293353376</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>304.08</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>1020200061</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál za mesiac 8/2020</predmet><suma>285.95</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>9001350753</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 8/2020</predmet><suma>64.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>10379/20</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  8/2020</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>10378/20</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 8/2020</predmet><suma>3088.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>SE2812004064</cislo><predmet>Faktúra za trovy exekúcie</predmet><suma>42</suma><dodavatel>JUDr. Denisa Regináčová Mihalová</dodavatel><ico>35560886</ico><adresa>Moyzesova 34, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>10854/20</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - sklo</predmet><suma>180</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>10855/20</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad</predmet><suma>304.44</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>10857/20</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - stavebný odpad</predmet><suma>281.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>10856/20</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 8/2020</predmet><suma>9.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>10952/20</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>2012/06</cislo><predmet>Dohoda o skončení nájmu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Karol Ilés - Autoškola</dodavatel><ico>33152811</ico><adresa>č. 261, 076 52 Malý Horeš</adresa></item><item><datum>2020-08-28</datum><cislo>20200457</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez</predmet><suma>186.8</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2020-08-28</datum><cislo>7/2020/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemkov</predmet><suma>1166.01</suma><dodavatel>Ján Helmeczi - SHR</dodavatel><ico>42250897</ico><adresa>Kamenecká 551/23, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-28</datum><cislo>8/2020/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku parc. registra E-KN č. 1882/16</predmet><suma>64.32</suma><dodavatel>Ján Helmeczi - SHR</dodavatel><ico>42250897</ico><adresa>Kamenecká 551/23, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-28</datum><cislo>6/2020/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku parc. registra E-KN č. 1872/15</predmet><suma>64.07</suma><dodavatel>Ján Helmeczi - SHR</dodavatel><ico>42250897</ico><adresa>Kamenecká 551/23, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-28</datum><cislo>9/2020/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku parc. registra C-KN č. 2004/2</predmet><suma>26.31</suma><dodavatel>Ján Helmeczi - SHR</dodavatel><ico>42250897</ico><adresa>Kamenecká 551/23, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-28</datum><cislo>2020-0052</cislo><predmet>Faktúra za mestský stĺp a odpadkové koše</predmet><suma>453.6</suma><dodavatel>REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o.</dodavatel><ico>07086199</ico><adresa>Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2020-08-27</datum><cislo>2020/123</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu a čistenie komínov - MŠ, OHZ, ŠA</predmet><suma>85</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-08-27</datum><cislo>6822200199</cislo><predmet>Poistenie vozidla DACIA</predmet><suma>104.42</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-08-27</datum><cislo>10200004</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu stavebných prác na stavbe &quot;Mlatový chodník&quot;</predmet><suma>4800</suma><dodavatel>Attila Lengyel L-STAV</dodavatel><ico>41503244</ico><adresa>č.226, 079 01 Kapušianske Kľačany</adresa></item><item><datum>2020-08-26</datum><cislo>20200025</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie chodníka</predmet><suma>330</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-08-26</datum><cislo>12/2020/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Čistenie strechy na budove KD v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>5833</suma><dodavatel>HousePro Plus, s.r.o.</dodavatel><ico>48123714</ico><adresa>Hollého 46, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2020-08-26</datum><cislo>6622006469</cislo><predmet>Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia</predmet><suma>106.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-26</datum><cislo>103/2020</cislo><predmet>Objednávka na vytýčenie zemného telefónneho vedenia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-25</datum><cislo>20200441</cislo><predmet>Faktúra za motorovú pílu pre OcÚ</predmet><suma>399</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2020-08-25</datum><cislo>2020003383</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekčný prostriedok</predmet><suma>71.89</suma><dodavatel>Esat, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavné námestie 17, 060 01 Kežmarok</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>20200023</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie GP na oddelenie pozemkov na parc. č. 1901/21</predmet><suma>260</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>20200024</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie GP na určenie vlastníckych práv</predmet><suma>260</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>202004101</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>PhDr. Gabriela Spišáková - Majster</dodavatel><ico>33768897</ico><adresa>Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V.</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>102/2020</cislo><predmet>Objednávka LED svietidiel</predmet><suma>95.4</suma><dodavatel>Svet-svietidiel.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Vlastenecké Námestie 3322/4, 850 00 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>101/2020</cislo><predmet>Objednávka dezinfekčných prípravkov</predmet><suma>71.89</suma><dodavatel>Esat, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavné námestie 17, 060 01 Kežmarok</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>201236413</cislo><predmet>Faktúra za LED stropné svietidlá - OcÚ</predmet><suma>95.4</suma><dodavatel>Donoci, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pražská 25324, 678 01 Blansko</adresa></item><item><datum>2020-08-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-21</datum><cislo>8266510203</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>23.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-20</datum><cislo>2008194070</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2020</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-20</datum><cislo>1-D-72</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Peter Csorosz</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 11, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-20</datum><cislo>20850604</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>24.95</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-08-19</datum><cislo>1-D-86</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Ľudovít Sütő</dodavatel><ico></ico><adresa>076 32 Veľká Bara</adresa></item><item><datum>2020-08-19</datum><cislo>1-E-23</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ľudovít Sütő</dodavatel><ico></ico><adresa>076 32 Veľká Bara</adresa></item><item><datum>2020-08-19</datum><cislo>100/2020</cislo><predmet>Objednávka parkových lavičiek</predmet><suma>366</suma><dodavatel>Nábytok a kuchyne</dodavatel><ico></ico><adresa>Družstevná 69, 956 17 Solčany</adresa></item><item><datum>2020-08-19</datum><cislo>99/2020</cislo><predmet>Objednávka mestských stĺpov</predmet><suma>453.6</suma><dodavatel>REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o.</dodavatel><ico>07086199</ico><adresa>Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava</adresa></item><item><datum>2020-08-18</datum><cislo>1-E-004</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Valéria Gornyitzká</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 672/29, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-18</datum><cislo>1-B-205</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Anna Gelvanicsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 283/233, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-18</datum><cislo>98/2020</cislo><predmet>Objednávka kúpeľnových doplnkov</predmet><suma>66.3</suma><dodavatel>Makro spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Stará Vajnorská 17, 820 17 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-18</datum><cislo>FA058811859</cislo><predmet>Faktúra za wc doplnky - OcÚ</predmet><suma>66.3</suma><dodavatel>Makro spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Stará Vajnorská 17, 820 17 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-17</datum><cislo>OF2020006</cislo><predmet>Faktúra za zásahovú obuv pre DHZ</predmet><suma>194.4</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Hlavná 200/63, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-08-17</datum><cislo>292020</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na stavbe &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD  v obci SNB&quot;</predmet><suma>125574.9</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-08-17</datum><cislo>200114102</cislo><predmet>Faktúra za sedadlo do vozidla TATRA</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SKARAB, s.r.o.</dodavatel><ico>25857631</ico><adresa>9. května 1162, 742 58 Příbor</adresa></item><item><datum>2020-08-17</datum><cislo>1-B-278</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Dana Tirpáková</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 18, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-17</datum><cislo>3-A-060</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Eva Kovácsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 154/38, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-17</datum><cislo>3-A-071</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Eva Kovácsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 154/38, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-17</datum><cislo>94/2020</cislo><predmet>Objednávka zásahových odevov pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Hlavná 200/63, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-08-14</datum><cislo>Dodatok č. 1</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2020/OZ</predmet><suma>4800</suma><dodavatel>Attila Lengyel L-STAV</dodavatel><ico>41503244</ico><adresa>č.226, 079 01 Kapušianske Kľačany</adresa></item><item><datum>2020-08-13</datum><cislo>20200054</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce podľa zmluvy</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-08-13</datum><cislo>1082020</cislo><predmet>Faktúra za výrobu a montáž informačných tabúľ</predmet><suma>718</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-08-12</datum><cislo>202003080</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2020</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-08-12</datum><cislo>55008127</cislo><predmet>Faktúra za vysokotlakový čistič - OHZ</predmet><suma>558.9</suma><dodavatel>Ing. Ján Buchanec BB TRADE</dodavatel><ico>33576009</ico><adresa>Jesenského 14, 036 01 Martin </adresa></item><item><datum>2020-08-12</datum><cislo>200116854</cislo><predmet>Faktúra za jednorázové menuboxy</predmet><suma>48.39</suma><dodavatel>WorldOffice s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Iljušinova 8, 851 01 bratislava 5</adresa></item><item><datum>2020-08-11</datum><cislo>30200001</cislo><predmet>Preddavková faktúra pri realizácií stavebných prác na stavbe &quot;Mlatový chodník v parku&quot;</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Attila Lengyel L-STAV</dodavatel><ico>41503244</ico><adresa>č.226, 079 01 Kapušianske Kľačany</adresa></item><item><datum>2020-08-11</datum><cislo>OF2020004</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>3961.51</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Hlavná 200/63, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-08-11</datum><cislo>6800059026</cislo><predmet>Faktúra za demontáž plynomera - bývalá sporiteľňa</predmet><suma>30.72</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-08-11</datum><cislo>2020/400</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2020-08-11</datum><cislo>1-B-260</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Edita Székelyová</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 134/33, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-11</datum><cislo>97/2020</cislo><predmet>Objednávka vonkajších nástenných svietidiel</predmet><suma>48.27</suma><dodavatel>Svet-svietidiel.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Vlastenecké Námestie 3322/4, 850 00 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2020-08-11</datum><cislo>96/2020</cislo><predmet>Objednávka jednorázových menuboxov</predmet><suma>48.4</suma><dodavatel>WorldOffice s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Iljušinova 8, 851 01 bratislava 5</adresa></item><item><datum>2020-08-11</datum><cislo>201221791</cislo><predmet>Faktúra za vonkajšie nástenné svietidlá a LED žiarovky - OcÚ</predmet><suma>48.28</suma><dodavatel>Donoci, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pražská 25324, 678 01 Blansko</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>2020119</cislo><predmet>Faktúra za výrobu a montáž mreže na okno a zábradlia - OcÚ, budova kaštieľa</predmet><suma>2868</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>2043100706</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>12000230</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 7/2020</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-08-10</datum><cislo>1-D-022</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Bajzáthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 60/29, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-06</datum><cislo>2043300231</cislo><predmet>Zálohová faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>116.46</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-06</datum><cislo>3-A-065</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Helena Belányiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 167/12, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-06</datum><cislo>3-A-066</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Helena Belányiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 167/12, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-06</datum><cislo>92/2020</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-06</datum><cislo>91/2020</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-06</datum><cislo>90/2020</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-06</datum><cislo>89/2020</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-06</datum><cislo>88/2020</cislo><predmet>Objednávka - sedadlo spolujazdca do vozidla TATRA</predmet><suma>602.37</suma><dodavatel>SKARAB, s.r.o.</dodavatel><ico>25857631</ico><adresa>9. května 1162, 742 58 Příbor</adresa></item><item><datum>2020-08-05</datum><cislo>Dodatok č. 1 k zmluve č. 737/2019/UZ</cislo><predmet>Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 737/2019/UZ</predmet><suma>50000</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-05</datum><cislo>766/2020/UZ</cislo><predmet>Zmluva o termínovanom úvere</predmet><suma>50000</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-05</datum><cislo>OBPW/8809/2020</cislo><predmet>Faktúra za sedadlo do vozidla TATRA</predmet><suma>602.37</suma><dodavatel>SKARAB, s.r.o.</dodavatel><ico>25857631</ico><adresa>9. května 1162, 742 58 Příbor</adresa></item><item><datum>2020-08-05</datum><cislo>20200010</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do vozidiel Dacia, Iveco T. Daily</predmet><suma>357.61</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-05</datum><cislo>93/2020</cislo><predmet>Objednávka Kärcher K7</predmet><suma>558.9</suma><dodavatel>Ján Buchanec Technik</dodavatel><ico>33576009</ico><adresa>Jesenského 14, 036 01 Martin </adresa></item><item><datum>2020-08-05</datum><cislo>85/2020</cislo><predmet>Objednávka na hasičskú výzbroj a náradie</predmet><suma>3960.46</suma><dodavatel>AerDos s.r.o.</dodavatel><ico>52982173</ico><adresa>Hlavná 200/63, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-08-05</datum><cislo>84/2020</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie návrhu revitalizácie exteriéru pred KD v obci SNB</predmet><suma>750</suma><dodavatel>Ing. Magdaléna Ostrožovičová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 70/142, 076 33 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-04</datum><cislo>1-B-293</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Vassová</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 766/34, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-04</datum><cislo>1-D-145</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ladislav Kudláč</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradnícka 127/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-04</datum><cislo>1-B-198</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Katarína Kudláčová</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradnícka 127/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-04</datum><cislo>1-E-033</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Eva Hrabovská</dodavatel><ico></ico><adresa>Krátka 684/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-04</datum><cislo>87/2020</cislo><predmet>Objednávka vonkajších nástenných svietidiel</predmet><suma>82.63</suma><dodavatel>Svet-svietidiel.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Vlastenecké Námestie 3322/4, 850 00 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2020-08-03</datum><cislo>2020097</cislo><predmet>Faktúra za smaltované tabule pre OcÚ</predmet><suma>420.4</suma><dodavatel>SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.</dodavatel><ico>44717342</ico><adresa>Bratislavská 25, 908 51 Holíč</adresa></item><item><datum>2020-08-03</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu PO</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-08-03</datum><cislo>3020971987</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2694.73</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-08-03</datum><cislo>86/2020</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2694.46</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-08-03</datum><cislo>83/2020</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-08-03</datum><cislo>2265723</cislo><predmet>Faktúra za tonery do tlačiarne</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-08-01</datum><cislo>20200242</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 8/2020</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-08-01</datum><cislo>4474371120</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>320.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-08-01</datum><cislo>4474371119</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1008.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-08-01</datum><cislo>4474371121</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>126.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-08-01</datum><cislo>4474371122</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-08-01</datum><cislo>7476685968</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>565</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>20201131</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2020</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>0059-PRB/2020</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov</predmet><suma>107640</suma><dodavatel>Ministerstvo dopravy a výstavby SR</dodavatel><ico>30416094</ico><adresa>Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>0060-PRB/2020</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti</predmet><suma>12500</suma><dodavatel>Ministerstvo dopravy a výstavby SR</dodavatel><ico>30416094</ico><adresa>Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>11/2020/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Mlatový chodník&quot;</predmet><suma>17945.64</suma><dodavatel>Attila Lengyel L-STAV</dodavatel><ico>41503244</ico><adresa>č.226, 079 01 Kapušianske Kľačany</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>8428/20</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby-3x1100 l</predmet><suma>921.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>8265890583</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>232.31</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>2020080</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 7/2020</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>1020200051</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál </predmet><suma>468.19</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>20200089</cislo><predmet>Faktúra za terénne úpravy pri spomienkovom dome</predmet><suma>671.52</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>9104/20</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 7/2020</predmet><suma>3043.56</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>9105/20</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  7/2020</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>7293773524</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>253.46</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>7292620952</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>129.53</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>7292620953</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>75.25</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>7292715405</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>382.34</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>7292715406</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>117.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>7293941903</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>123.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>2020238</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 7/2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>20VF176</cislo><predmet>Faktúra za pripojenie PC k LAN na budove OcÚ</predmet><suma>493.26</suma><dodavatel>ALARMTEL SR, s.r.o.</dodavatel><ico>36182010</ico><adresa>Krátka 367/5, 044 11 Žďaňa</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>9001342348</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 7/2020</predmet><suma>139.15</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>2020017</cislo><predmet>Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom, ul. Licionská</predmet><suma>604.44</suma><dodavatel>BUTACA, s.r.o.</dodavatel><ico>48042617</ico><adresa>Pavlovo 77, 076 35 Svätá Mária</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>9609/20</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>9552/20</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>153.24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>KŽP-PO4-SC441-2018-39/Z147</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku &quot;Nízkouhlíková stratégia obce Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>14722.79</suma><dodavatel>Ministerstvo životného prostredia SR</dodavatel><ico>42181810</ico><adresa>Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratsilava</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>20012</cislo><predmet>Faktúra za opravu miestnych komunikácií - ul. Krásna</predmet><suma>15391.7</suma><dodavatel>JANEKO s.r.o.</dodavatel><ico>36590134</ico><adresa>Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>20011</cislo><predmet>Faktúra za opravu miestnych komunikácií - ul. Bodrožská, Licionská</predmet><suma>25169.56</suma><dodavatel>JANEKO s.r.o.</dodavatel><ico>36590134</ico><adresa>Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>1-E-007</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Jakubeková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 332/202, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-30</datum><cislo>95/2020</cislo><predmet>Objednávka - prepravka</predmet><suma>147.29</suma><dodavatel>TBA plastové obaly s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Leľtina 45, 580 01 Havličkuv Brod, ČR</adresa></item><item><datum>2020-07-30</datum><cislo>2020015813</cislo><predmet>Faktúra za plastové prepravky pre OcÚ</predmet><suma>147.29</suma><dodavatel>TBA plastové obaly s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Leľtina 45, 580 01 Havličkuv Brod, ČR</adresa></item><item><datum>2020-07-29</datum><cislo>212029</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie reklamného  inzerátu v Cestovnom inform.</predmet><suma>386</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2020-07-29</datum><cislo>212029</cislo><predmet>Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE </predmet><suma>386</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2020-07-29</datum><cislo>1-B-296</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Jolana Sérová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 172/36, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-29</datum><cislo>1-B-148</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Jolana Sérová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 172/36, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-29</datum><cislo>1-B-272</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Irena Mladenecová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 640/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-29</datum><cislo>1-B-76</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Peter Csorosz</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 11, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-28</datum><cislo>FAV200038</cislo><predmet>Faktúra za prepravu štrku</predmet><suma>162.72</suma><dodavatel>FRANCAR, s.r.o.</dodavatel><ico>50638831</ico><adresa>č. 161, 082 38 Ovčie</adresa></item><item><datum>2020-07-28</datum><cislo>2051168</cislo><predmet>Faktúra za štrk - ul. Licionská</predmet><suma>841.5</suma><dodavatel>Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o.</dodavatel><ico>36179736</ico><adresa>Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-07-28</datum><cislo>VF20200612</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>15.85</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-07-27</datum><cislo>7/7/2020</cislo><predmet>Faktúra za výrobu informačných tabúľ pre OcÚ</predmet><suma>718</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-07-27</datum><cislo>5100307726C/2021</cislo><predmet>Zmluva o združenej dodávke elektriny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-27</datum><cislo>2020113</cislo><predmet>Faktúra za kovový materiál pre OcÚ</predmet><suma>22</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-27</datum><cislo>3-A-111</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Andrea Nagyová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 261/36, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2020-07-27</datum><cislo>3-A-110</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Andrea Nagyová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 261/36, 076 36 Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2020-07-24</datum><cislo>2020077</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie servisnej kontroly na fiškálnej pokladnici v kolkárni</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Ing. Arpád Molnár - POMO</dodavatel><ico>33163928</ico><adresa>M.Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-07-24</datum><cislo>221513382</cislo><predmet>Faktúra za rozbor zeleniny </predmet><suma>23.9</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2020-07-24</datum><cislo>200548</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>68.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-07-24</datum><cislo>1-D-003</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ida Tóthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 336/194, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-23</datum><cislo>20200389</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej</predmet><suma>467.1</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2020-07-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-23</datum><cislo>1-D-048</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Eva Takácsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 633/88, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-23</datum><cislo>1-D-108</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Pavlína Čebreňáková</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 675/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-22</datum><cislo>2007202998</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 8/2020</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-22</datum><cislo>1-D-017</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Emília Petríková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 239/286, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-21</datum><cislo>3/2020</cislo><predmet>Faktúra za opravu strechy na budove kuchyne MŠ - ÓVODA</predmet><suma>1257.25</suma><dodavatel>IZOMONT - Vladimír Tóth</dodavatel><ico>40957012</ico><adresa>L. Sáru 2348/4, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-07-21</datum><cislo>5022009709</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2020-07-21</datum><cislo>8264646652</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>21.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-21</datum><cislo>20850603</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>114.32</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-07-21</datum><cislo>81/2020</cislo><predmet>Objednávka na výrobu a montáž mreží na okno a zábradlia</predmet><suma>2868</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-20</datum><cislo>8402706933</cislo><predmet>Preplatok za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>-4.41</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-20</datum><cislo>20850602</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>24.95</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-07-20</datum><cislo>25/2020</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní audítorských služieb</predmet><suma>800</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-07-16</datum><cislo>5/2020/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku</predmet><suma>127.46</suma><dodavatel>Judita Kačiková, samostatne hospodáriaci roľník</dodavatel><ico>37540467</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-16</datum><cislo>79/2020</cislo><predmet>Objednávka smaltovaných tabúľ na budovu OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.</dodavatel><ico>44717342</ico><adresa>Bratislavská 25, 908 51 Holíč</adresa></item><item><datum>2020-07-15</datum><cislo>9/2020/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Oprava miestnych komunikácií v obci Streda nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>40561.28</suma><dodavatel>JANEKO s.r.o.</dodavatel><ico>36590134</ico><adresa>Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-07-15</datum><cislo>10/2020/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Oprava strešnej krytiny na budove kuchyne MŠ - Óvoda&quot;</predmet><suma>1757.25</suma><dodavatel>IZOMONT - Vladimír Tóth</dodavatel><ico>40957012</ico><adresa>L. Sáru 2348/4, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-07-15</datum><cislo>1020200062</cislo><predmet>Faktúra za postrek proti komárom</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Veterinárius s.r.o.</dodavatel><ico>31697496</ico><adresa>Mestský park 262/66, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-07-15</datum><cislo>110812020</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>84.65</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2020-07-15</datum><cislo>2202204112</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2020-07-15</datum><cislo>1-E-009</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Anna Nagyová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 730/60, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-15</datum><cislo>1-D-117</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Anna Nagyová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 730/60, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-15</datum><cislo>80/2020</cislo><predmet>Objednávka na výrobu informačnej tabule</predmet><suma>1436</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-07-15</datum><cislo>78/2020</cislo><predmet>Objednávka kosebných prác</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Oláh Vojtech STAV-KOV</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 494/36, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-14</datum><cislo>202003073</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2020</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-07-14</datum><cislo>36/2020</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie VO zákazky: &quot;Oprava miestnych komunikácií v obci SNB&quot;</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-07-14</datum><cislo>200643</cislo><predmet>Faktúra za žacie lanká pre OcÚ</predmet><suma>213.53</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2020-07-14</datum><cislo>77/2020</cislo><predmet>Objednávka terénnych úprav pri kaštieľi </predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2020-07-14</datum><cislo>75/2020</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2020-07-14</datum><cislo>74/2020</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2020-07-13</datum><cislo>70120</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektu &quot;Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry&quot;  - 8. platba</predmet><suma>4680</suma><dodavatel>IN MERITO, s.r.o.</dodavatel><ico>36575691</ico><adresa>Jazmínová 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-13</datum><cislo>6817813695</cislo><predmet>Poistenie vozidla - príves</predmet><suma>22.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-07-13</datum><cislo>82/2020</cislo><predmet>Objednávka - rašlové vrecia</predmet><suma>208</suma><dodavatel>ADROMA s.r.o.</dodavatel><ico>46227407</ico><adresa>Komenského 9/726, 953 61 Spišské Vlachy</adresa></item><item><datum>2020-07-13</datum><cislo>73/2020</cislo><predmet>Objednávka - žacie lanká</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2020-07-12</datum><cislo>10200003</cislo><predmet>Faktúra za dvojkrídlové dvere pre OcÚ - kaštieľ</predmet><suma>2200</suma><dodavatel>Otto Durbák - DUTEX</dodavatel><ico>33151571</ico><adresa>Letná 342/7, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-07-10</datum><cislo>72/2020</cislo><predmet>Objednávka kontajnera na komunálny odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-07-09</datum><cislo>FM2044916</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.44</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-07-09</datum><cislo>1-B-080</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Margita Belászová</dodavatel><ico></ico><adresa>Športová 2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-09</datum><cislo>76/2020</cislo><predmet>Objednávka vykonanie plošného postreku proti komárom v obci SNB</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Veterinárius s.r.o.</dodavatel><ico>31697496</ico><adresa>Mestský park 262/66, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-07-08</datum><cislo>12000224</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 6/2020</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-07-07</datum><cislo>1202204096</cislo><predmet>Predfaktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>32.69</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2020-07-07</datum><cislo>Dodatok č. 1</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 2/2020</predmet><suma>4178.7</suma><dodavatel>Gréckokatolícka eparchia Košice</dodavatel><ico>30305624</ico><adresa>Dominikánske námestie 2/A, P.O.BOX G-13, 043 43 Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-07</datum><cislo>392/126/2020/ÚP</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti</predmet><suma>11016</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-07</datum><cislo>Dodatok č. 2</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2020</predmet><suma>8500</suma><dodavatel>Futbalový klub TJ ŠM</dodavatel><ico>35513977</ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-06</datum><cislo>FAV200030</cislo><predmet>Faktúra za prepravu štrku</predmet><suma>60.48</suma><dodavatel>FRANCAR, s.r.o.</dodavatel><ico>50638831</ico><adresa>č. 161, 082 38 Ovčie</adresa></item><item><datum>2020-07-06</datum><cislo>2051151</cislo><predmet>Faktúra za štrk - ul. Kamenecká</predmet><suma>291.72</suma><dodavatel>Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o.</dodavatel><ico>36179736</ico><adresa>Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-07-06</datum><cislo>71/2020</cislo><predmet>Objednávka drveného kameniva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o.</dodavatel><ico>36179736</ico><adresa>Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-07-05</datum><cislo>2020024</cislo><predmet>Faktúra za OBP, PO za I. a II.Q 2020 podľa zmluvy</predmet><suma>492</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-03</datum><cislo>1-A-0028</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Eva Baníková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 317/303, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-03</datum><cislo>1-B-303</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Elena Rezníková</dodavatel><ico></ico><adresa>Vápenka 514/12, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-03</datum><cislo>1-B-237</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Irena Petríková</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 714/2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-03</datum><cislo>1-D-138</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Irena Petríková</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 714/2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-02</datum><cislo>2020071</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 6/2020</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-07-02</datum><cislo>2020</cislo><predmet>Faktúra za členské rok 2020</predmet><suma>459.6</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína</dodavatel><ico>42102855</ico><adresa>Novosad 144, 076 02 Novosad</adresa></item><item><datum>2020-07-02</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>20200214</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne 7/2020</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>8697335939</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>7</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>4470175894</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>4470175893</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>126.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>4470175892</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>320.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>4470175891</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1008.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>KZ/1/2020</cislo><predmet>Kúpna zmluva na dodávku tovaru z predajní obchodnej siete COOP Jednota</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>1-B-271</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Jolana Jagelková</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 620/15, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>20201102</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2020</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>20VF00040</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na stavbe &quot;Rekonštrukcia kaštieľa&quot;</predmet><suma>75893.99</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>FAV200031/2020</cislo><predmet>Faktúra za licenciu programu pohrebiska.sk</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36676845</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>2020179</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot;</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Mgr. Pavol Kalmár</dodavatel><ico>43858015</ico><adresa>Mateja Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>200578</cislo><predmet>Faktúra za identifikáciu nelegálnych stavieb v obci</predmet><suma>990</suma><dodavatel>MAPA Slovakia Digital, s.r.o.</dodavatel><ico>45325600</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>8264028789</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>206.75</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>200485</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>VF20200524</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>320.09</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>FM2044657</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.12</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>100812020</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>208.59</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>20850004</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>316.19</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>20850601</cislo><predmet>Dobropis k faktúre č. 20850004</predmet><suma>-9.44</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>1-B-284</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Terézia Legezová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 177/26, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>1-B-160</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ján Lupiš</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 137/58, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>1-B-161</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ján Lupiš</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 137/58, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>322020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 6/2020</predmet><suma>57</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>7781/20</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  6/2020</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>7780/20</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 6/2020</predmet><suma>4511.04</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>2020195</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 6/2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>9001333165</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 6/2020</predmet><suma>207.95</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>7292713165</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>495.54</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>7292713166</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>126.55</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>7292619389</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>95.22</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>7292922736</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>120.43</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>7293425435</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>249.48</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>7292619388</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>126.65</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>1020200046</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom</predmet><suma>34.91</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>8237/20</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu stavbného odpadu</predmet><suma>178.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>07062020</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 2.Q. 2020</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>70/2020</cislo><predmet>Objednávka na zabezpečenie VO zákazky: &quot;Oprava miestnyvh komunikácií&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>69/2020</cislo><predmet>Objednávka dvojkrídlových eurodverí</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Otto Durbák - DUTEX</dodavatel><ico>33151571</ico><adresa>Letná 342/7, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>68/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu strechy na budove kuchyne MŠ</predmet><suma>1757.25</suma><dodavatel>Vladimír Tóth - IZOMONT</dodavatel><ico></ico><adresa>L. Sáru 2348/4, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>7/2020</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie </predmet><suma>500</suma><dodavatel>Klub dôchodcov Západ Slnka Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>54545474</ico><adresa>Hlavná 458/82, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-26</datum><cislo>2043100541</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-26</datum><cislo>8/2020/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-06-25</datum><cislo>2043300192</cislo><predmet>Zálohová faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>167.46</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-25</datum><cislo>1-B-00131</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Magdaléna Vitányiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 619/13, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-25</datum><cislo>67/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu vnútornej elektroinštalácie na budove OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Moravany 253, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2020-06-25</datum><cislo>66/2020</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-25</datum><cislo>65/2020</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-25</datum><cislo>64/2020</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-25</datum><cislo>63/2020</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-24</datum><cislo>120092438</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>50.92</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-06-24</datum><cislo>445200194</cislo><predmet>Faktúra za nájom pozemku podľa zmluvy na rok 2020</predmet><suma>28.5</suma><dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.</dodavatel><ico>36022047</ico><adresa>Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica</adresa></item><item><datum>2020-06-23</datum><cislo>66/2020-Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>1160</suma><dodavatel>Mgr. Judita Takáčová</dodavatel><ico></ico><adresa>Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2020-06-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>2006210819</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>3-A-131</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Irena Székelyová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 124/17, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>3-A-114</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Margita Kendiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 682/40, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>3-A-34</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Juraj Csorosz</dodavatel><ico></ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>3-A-68</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Irena Hujsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Z. Fábryho 1251/10, 077 01 Kráľovský Chlmec </adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>5920011942</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie</predmet><suma>83.51</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2020-06-21</datum><cislo>8262767628</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>21.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-18</datum><cislo>20200299</cislo><predmet>Faktúra za kosačku traktorovú STARJET UJ 122-24 P3</predmet><suma>3978.6</suma><dodavatel>NOVÁTOR spol. s r.o.</dodavatel><ico>36575950</ico><adresa>Trolejbusová 2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-18</datum><cislo>200103641</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>2.69</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-18</datum><cislo>5420000015</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>35.4</suma><dodavatel>IKAR, a.s.</dodavatel><ico>00678856</ico><adresa>Kukuričná 13, 831 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-18</datum><cislo>3-A-0087</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Štefan Mády</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 244/169, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-18</datum><cislo>3-A-0055</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Štefan Mády</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 244/169, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-18</datum><cislo>61/2020</cislo><predmet>Objednávka kosačky štvorkolesovej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NOVÁTOR spol. s r.o.</dodavatel><ico>36575950</ico><adresa>Trolejbusová 2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-17</datum><cislo>20VF124</cislo><predmet>Faktúra za dodanie a montáž štruktúrovanej kabeláže</predmet><suma>4434.22</suma><dodavatel>ALARMTEL SR, s.r.o.</dodavatel><ico>36182010</ico><adresa>Krátka 367/5, 044 11 Žďaňa</adresa></item><item><datum>2020-06-17</datum><cislo>20132</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>39.06</suma><dodavatel>Talamon s.r.o.</dodavatel><ico>36274968</ico><adresa>Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2020-06-17</datum><cislo>20VF00035</cislo><predmet>Faktúra za prevedené stavebné práce naviac na stavbe &quot;Rekonštrukcia kaštieľa&quot;</predmet><suma>2457.24</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2020-06-17</datum><cislo>1-B-0017</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Tibor Krajnik</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradnícka 572/10, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-06-17</datum><cislo>1-B-0021</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Tibor Krajnik</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradnícka 572/10, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-06-17</datum><cislo>1-0-0056</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Tibor Krajnik</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradnícka 572/10, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-06-16</datum><cislo>02/2020/SNB</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí služieb  - externé riadenie projektu &quot;Zníženie energ. náročnosti budovy KD&quot;</predmet><suma>10098</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2020-06-16</datum><cislo>FM2044321</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>33.3</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-06-16</datum><cislo>202002059</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2020</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-06-16</datum><cislo>1-B-00178</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Andrej Katona</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 18, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-16</datum><cislo>1-D-00174</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Andrej Katona</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 18, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-16</datum><cislo>1-B-00258</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Andrej Katona</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 18, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-16</datum><cislo>1-A-00127</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Krajníková</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradnícka 572/10, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-06-16</datum><cislo>1-A-127</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Katarína Krajníková</dodavatel><ico></ico><adresa>Vinohradnícka 572/10, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-06-15</datum><cislo>60120</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektu &quot;Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry&quot;  - 7. platba</predmet><suma>1260</suma><dodavatel>IN MERITO, s.r.o.</dodavatel><ico>36575691</ico><adresa>Jazmínová 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-15</datum><cislo>202013753</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.46</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-15</datum><cislo>3-A-006</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Ardová</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 541/3, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-06-15</datum><cislo>1-D-139</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Ladislav Kocsis</dodavatel><ico></ico><adresa>Čepeľ 317/17, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-06-11</datum><cislo>7/2020/OZ</cislo><predmet>Zmluva o umiestnení telekomunikačného zariadenia</predmet><suma>100</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>45404798</ico><adresa>Obchodná 504, 076 35 Somotor</adresa></item><item><datum>2020-06-11</datum><cislo>200103210</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>3</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-11</datum><cislo>1-D-0055</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Magdaléna Blašková</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 634/80, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-11</datum><cislo>1-D-0046</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Magdaléna Blašková</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 634/80, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-10</datum><cislo>4/2020/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nehnuteľnosti - prenájom pozemku</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Daniel Bányácski</dodavatel><ico>52418758</ico><adresa>Záhradná 614/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-10</datum><cislo>TR/FA/200610598</cislo><predmet>Faktúra za ochranný štít na tvár pre MŠ</predmet><suma>35.28</suma><dodavatel>TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučikova 462, 925 21 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2020-06-10</datum><cislo>202013139</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>78.95</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-10</datum><cislo>1-B-00267</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Margita Szalontaiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 45, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-10</datum><cislo>1-B-0049</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Margita Szalontaiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 45, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-10</datum><cislo>300006005</cislo><predmet>Faktúra za pracovné obuvy pre zamestnancov OcÚ</predmet><suma>70.74</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-06-09</datum><cislo>520312011</cislo><predmet>Faktúra za kalibráciu závažia v MŠ</predmet><suma>40.32</suma><dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</dodavatel><ico>37954521</ico><adresa>Hviezdoslavova 31, 974 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-09</datum><cislo>1-B-00191</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Lucia Belászová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 182/16, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-09</datum><cislo>1-B-00133</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Lucia Belászová</dodavatel><ico></ico><adresa>Krásna 182/16, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-09</datum><cislo>60/2020</cislo><predmet>Objednávka pracovnej obuvy</predmet><suma>70.74</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-06-08</datum><cislo>1-A-0083</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Helena Tekelová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 225/71, 076 52 Veľký Horeš</adresa></item><item><datum>2020-06-06</datum><cislo>12000187</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 5/2020</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-06-04</datum><cislo>200102816</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>3</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-04</datum><cislo>1-B-00193</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Zuzana Kovácsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Nová 206/30, 076 35 Somotor</adresa></item><item><datum>2020-06-04</datum><cislo>1-D-0097</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Zuzana Kovácsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Nová 206/30, 076 35 Somotor</adresa></item><item><datum>2020-06-04</datum><cislo>1-A-104</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Zuzana Kovácsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Nová 206/30, 076 35 Somotor</adresa></item><item><datum>2020-06-04</datum><cislo>59/2020</cislo><predmet>Objednávka kuchynských potrieb</predmet><suma>56.94</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2020-06-04</datum><cislo>FV/202004130</cislo><predmet>Faktúra za kuchynské utierky pre MŠ</predmet><suma>55.43</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2020-06-03</datum><cislo>120079312</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>135.19</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-06-03</datum><cislo>2020373</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ</predmet><suma>419.76</suma><dodavatel>PRIMUS spol. s r.o.</dodavatel><ico>31632548</ico><adresa>Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>6/2020/OZ</cislo><predmet>Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru pri relizáciii stavby &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB&quot;</predmet><suma>7800</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>20200008</cislo><predmet>Faktúra za motorový olej - TATRA</predmet><suma>231.5</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>FM2043899</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>22.66</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>FV201976</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>50.19</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>465/2020-KE</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku parc. registra KN C č. 1989/3</predmet><suma>50.75</suma><dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.</dodavatel><ico>36022047</ico><adresa>Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>1-A-0023</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Gizela Rugoczka</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 135/35, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>3-A-0081</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Alžbeta Bárányová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 798/28, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>1-B-00112</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Tóthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 13, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>20200184</cislo><predmet>Faktúra za internet Kolkáreň 6/2020</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>8706989098</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>7</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>42/2020</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania pre zákazku &quot;Výkon činnosti stav. dozoru pri realiz. projektu - KD&quot;</predmet><suma>300</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>4480566307</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>126.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>4480566308</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>4480566305</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1008.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>4480566306</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>320.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>2020051</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 5/2020</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>8262142128</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>226.92</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>2020159</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 5/2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>6373/20</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 5/2020</predmet><suma>2853.96</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>6374/20</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  5/2020</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>6704/20</cislo><predmet>Faktúra za dodaný 1100 l kontajner pre OcÚ</predmet><suma>307.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>7292221990</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>81.48</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>7294427151</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>294.59</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>7292434752</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>53.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>7292434751</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>137.47</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>7293423126</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>143.48</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>7293423125</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>874.84</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>9001324591</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 5/2020</predmet><suma>288.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>0232020</cislo><predmet>Faktúra za pracovné náradia pre AČ</predmet><suma>375.65</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>20201072</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2020</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>25/2020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 5/2020</predmet><suma>120</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>VF20200436</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>24.22</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>1020200039</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ</predmet><suma>274.08</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>2020024</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekčný prostriedok</predmet><suma>232.68</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>2020077</cislo><predmet>Faktúra za betónové panely pre OcÚ - záhrada</predmet><suma>288</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>2/2020</cislo><predmet>Dodatok č. 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>3020929221</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2694.73</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>58/2020</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2694.46</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-05-29</datum><cislo>57/2020</cislo><predmet>Objednávka na opravu zdravotechniky, elektroinštalácie, rozvodu vody a vnút. kanalizácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Moravany 253, 072 03 Rakovec nad Ondavou</adresa></item><item><datum>2020-05-27</datum><cislo>2/5/2020</cislo><predmet>Zmluva o dielo - uskutočnenie stavebných prác - &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>339222.13</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-05-27</datum><cislo>56/2020</cislo><predmet>Objednávka bavlnenej látky</predmet><suma>150</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2020-05-27</datum><cislo>55/2020</cislo><predmet>Objednávka - tvárový štít</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TRIPSY s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučikova 462, 925 21 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2020-05-27</datum><cislo>1083809</cislo><predmet>Faktúra za bavlnenú látku</predmet><suma>150</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>202002050</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3,4/2020</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>BPL-2020-499</cislo><predmet>Faktúra  za sadenice batáty</predmet><suma>91000</suma><dodavatel>Márkus Dávid, egyéni vállalkozó</dodavatel><ico>53693529-1-27</ico><adresa>Ezerjó dűlő 4616/2, 8151 Szabadbattyán</adresa></item><item><datum>2020-05-25</datum><cislo>6/HM/2020</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Zuzana Nagyová</dodavatel><ico></ico><adresa>Lipová 52/28, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-05-24</datum><cislo>2019151</cislo><predmet>Faktúra za servis a výmenu vonkajších svietidiel na ul. Ružovej</predmet><suma>106.92</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-05-22</datum><cislo>2005211305</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-22</datum><cislo>5585/20</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-05-21</datum><cislo>8260378150</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>24.3</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-20</datum><cislo>201002195</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>60.74</suma><dodavatel>Slavomír Binčík - JUNIOR</dodavatel><ico>34391509</ico><adresa>Hlavná 266, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2020-05-20</datum><cislo>1082579</cislo><predmet>Faktúra za bavlnenú látku</predmet><suma>60</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2020-05-19</datum><cislo>54/2020</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>60.74</suma><dodavatel>Slavomír Binčík - JUNIOR</dodavatel><ico>34391509</ico><adresa>Hlavná 266, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2020-05-19</datum><cislo>30005189</cislo><predmet>Faktúra za pracovné nohavice</predmet><suma>30.16</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-05-18</datum><cislo>5/2020/OZ</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou&quot;</predmet><suma>57665.88</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2020-05-18</datum><cislo>20200514-ALMTSK</cislo><predmet>Zmluva o dielo na dodanie a montáž štruktúrovanej kabeláže v historickej budove</predmet><suma>4434.22</suma><dodavatel>ALARMTEL SR, s.r.o.</dodavatel><ico>36182010</ico><adresa>Krátka 367/5, 044 11 Žďaňa</adresa></item><item><datum>2020-05-18</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-05-18</datum><cislo>20032</cislo><predmet>Faktúra za tvárnice - záhrada OcÚ</predmet><suma>136</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-05-15</datum><cislo>50120</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektu &quot;Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry&quot;  - 6. platba</predmet><suma>1260</suma><dodavatel>IN MERITO, s.r.o.</dodavatel><ico>36575691</ico><adresa>Jazmínová 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-15</datum><cislo>20200066</cislo><predmet>Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-05-14</datum><cislo>20200016</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie deratizácie na základe objednávky</predmet><suma>142.5</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-05-13</datum><cislo>53/2020</cislo><predmet>Objednávka pracovných odevov</predmet><suma>30.17</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-05-13</datum><cislo>51/2020</cislo><predmet>Objednávka na tlač katastrálnej mapy obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Patrik Čoros - PA3K</dodavatel><ico>46460993</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2020-05-12</datum><cislo>FV120201351</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>259</suma><dodavatel>MIPA MI, s.r.o.</dodavatel><ico>52696871</ico><adresa>Stavbárov 3, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2020-05-12</datum><cislo>2020019</cislo><predmet>Faktúra za elektrický ohrievač vody pre OcÚ - kaštieľ</predmet><suma>109.9</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-05-12</datum><cislo>0074019708</cislo><predmet>Poistenie vozidla - prívesný vozík</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Union poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-11</datum><cislo>300004842</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv pre AČ</predmet><suma>-30.43</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-05-11</datum><cislo>200413</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>107.82</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-05-11</datum><cislo>20093</cislo><predmet>Faktúra za tlač katastrálnej mapy pre OcÚ</predmet><suma>342</suma><dodavatel>Patrik Čoros - PA3K</dodavatel><ico>46460993</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2020-05-11</datum><cislo>49/2020</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie VO na zákazku &quot;Výkon činnosti stavebného dozoru&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-09</datum><cislo>59/2020</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-05-06</datum><cislo>20049</cislo><predmet>Faktúra za RÉGIÓ magazín r. 2020</predmet><suma>56</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2020-05-06</datum><cislo>20kdi00484</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie kontroly detského ihriska a multifunkčného ihriska</predmet><suma>414</suma><dodavatel>EKOTEC spol. s r.o.</dodavatel><ico>00687022</ico><adresa>Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-05</datum><cislo>12000145</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 4/2020</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-05-05</datum><cislo>50/2020</cislo><predmet>Objednávka - niť na šitie</predmet><suma>69.2</suma><dodavatel>Ing. Peter Mongel STOREX</dodavatel><ico></ico><adresa>Dopravná 5, 955 01 Topoľčany</adresa></item><item><datum>2020-05-05</datum><cislo>201003522</cislo><predmet>Faktúra za šijacie nite</predmet><suma>69.2</suma><dodavatel>Ing. Peter Mongel STOREX</dodavatel><ico></ico><adresa>Dopravná 5, 955 01 Topoľčany</adresa></item><item><datum>2020-05-04</datum><cislo>20200005</cislo><predmet>Faktúra za servis auta DACIA SANDERO</predmet><suma>214.6</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-05-04</datum><cislo>20200006</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do áut - DHZ</predmet><suma>122.83</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-05-04</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu PO</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-05-04</datum><cislo>46/2020</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku na pozemok prac. reg. &quot;C&quot; 6/1</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-05-01</datum><cislo>20200157</cislo><predmet>Faktúra za internet Kolkáreň 5/2020</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-05-01</datum><cislo>8697272664</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>7</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-01</datum><cislo>7479485863</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>565</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-01</datum><cislo>4447090096</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1008.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-01</datum><cislo>4447090097</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>320.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-01</datum><cislo>4447090099</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-01</datum><cislo>4447090098</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>126.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>390001094</cislo><predmet>Zálohová faktúra za pracovné odevy pre AČ</predmet><suma>404.68</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>2020022</cislo><predmet>Faktúra za hasiacich prístrojov v MŠ</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Todop Török Ján</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>2020021</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov pre OcÚ</predmet><suma>87</suma><dodavatel>Todop Török Ján</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>20200190</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky</predmet><suma>85.9</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>20201042</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2020</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>2515</cislo><predmet>Faktúra za trovy exekúcie EX 25/15</predmet><suma>61.67</suma><dodavatel>JUDr. Ing. Štefan Varga</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Pribinova 1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>1020200029</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 4/2020</predmet><suma>194.96</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>2020123</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot;</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Mgr. Pavol Kalmár</dodavatel><ico>43858015</ico><adresa>Mateja Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>2020039</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 4/2020</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>8258620221</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>215.66</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>2020122</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>4898/20</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  4/2020</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>4897/20</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 4/2020</predmet><suma>2931.72</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>202020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 4/2020</predmet><suma>60</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>7294062623</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1272.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>7294062624</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>126.53</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>7294222439</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>81.55</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>72922524655</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>330.71</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>7292219804</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>132.72</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>7292219805</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>47.66</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>20200053</cislo><predmet>Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>624</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>5380/20</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 4/2020</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>5379/20</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>205.62</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>9001317535</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 4/2020</predmet><suma>455.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>5460/20</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>48/2020</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie kontroly hasiacich prístrojov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Todop Török Ján</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>47/2020</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie kontroly hasiacich prístrojov v budove MŚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Todop Török Ján</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>45/2020</cislo><predmet>Objednávka - servis auta DACIA Sandero</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>42/2020</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie deratizácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-04-29</datum><cislo>41/2020</cislo><predmet>Objednávka pracovných odevov</predmet><suma>404.68</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-04-28</datum><cislo>20818003</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>24.95</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-04-28</datum><cislo>VF201756</cislo><predmet>Faktúra za náplň do tlačiarní EPSON</predmet><suma>90.6</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2020-04-27</datum><cislo>43/2020</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>90.6</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2020-04-23</datum><cislo>200101270</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekčný prostriedok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Miditech, s.r.o.</dodavatel><ico>31364365</ico><adresa>Dialničná cesta 12, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2020-04-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-23</datum><cislo>200101270</cislo><predmet>Faktúra za dezinfekčný prostriedok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Miditech, s.r.o.</dodavatel><ico>31364365</ico><adresa>Dialničná cesta 12, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2020-04-23</datum><cislo>5570035337</cislo><predmet>Faktúra za licenciu STP APV pre matriku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-23</datum><cislo>44/2020</cislo><predmet>Objednávka na zasklenenie okien</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Sklenárstvo a rámovanie obrazov</dodavatel><ico>10796801</ico><adresa>076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-04-23</datum><cislo>40/2020</cislo><predmet>Objednávka na zhotovenie drevených stojanov na informačné tabule</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-04-23</datum><cislo>39/2020</cislo><predmet>Objednávka textilnej gumy</predmet><suma>108</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2020-04-22</datum><cislo>1301048117</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>76.54</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2020-04-22</datum><cislo>37/2020</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie terénnej úpravy v obci</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-04-22</datum><cislo>00100275</cislo><predmet>Faktúra za zasklenenie okien</predmet><suma>206</suma><dodavatel>Sklenárstvo a rámovanie obrazov</dodavatel><ico>10796801</ico><adresa>076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-04-22</datum><cislo>1077452</cislo><predmet>Faktúra za bavlnenú látku</predmet><suma>108</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2020-04-21</datum><cislo>202002043</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do PC</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-04-21</datum><cislo>8258098608</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.02</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-20</datum><cislo>084330064</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie katastrálnej mapy obce</predmet><suma>112</suma><dodavatel>Geodetický a kartografický ústav Bratislava</dodavatel><ico>17316219</ico><adresa>Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II.</adresa></item><item><datum>2020-04-20</datum><cislo>200244</cislo><predmet>Faktúra za žacie lanká pre OcÚ</predmet><suma>212.93</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2020-04-17</datum><cislo>314/2020/UZ</cislo><predmet>Zmluva o termínovanom úvere</predmet><suma>331831.41</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-17</datum><cislo>36/2020</cislo><predmet>Objednávka - žacie lanká</predmet><suma>208.12</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2020-04-16</datum><cislo>24/2020</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>4250</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-16</datum><cislo>23/2020</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD&quot;</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-16</datum><cislo>35/2020</cislo><predmet>Objednávka na spracovanie katastrálnej mapy obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Geodetický a kartografický ústav Bratislava</dodavatel><ico>17316219</ico><adresa>Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II.</adresa></item><item><datum>2020-04-15</datum><cislo>40120</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektu &quot;Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry&quot; </predmet><suma>2160</suma><dodavatel>IN MERITO, s.r.o.</dodavatel><ico>36575691</ico><adresa>Jazmínová 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-15</datum><cislo>201024</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu webstránky obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2020-04-15</datum><cislo>202008763</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.65</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-14</datum><cislo>202008418</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41.3</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-10</datum><cislo>2019094</cislo><predmet>Faktúra za opravu vonkajších svietidiel na ul. Ružová</predmet><suma>190.32</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-04-08</datum><cislo>200344</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>26</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-04-08</datum><cislo>34/2020</cislo><predmet>Objednávka na servis svietidiel na ulici Ružovej</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Záhradná 72, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-04-06</datum><cislo>38/2020</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov k verejnému osvetleniu</predmet><suma>34.05</suma><dodavatel>Marting s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nábrežná 2, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2020-04-06</datum><cislo>201233</cislo><predmet>Faktúra za šijací stroj - OcÚ</predmet><suma>123.49</suma><dodavatel>Marketworld s.r.o</dodavatel><ico>46395334</ico><adresa>I. Madácha 2792/4, 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2020-04-06</datum><cislo>201968</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR</predmet><suma>34.06</suma><dodavatel>Marting s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nábrežná 2, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2020-04-04</datum><cislo>12000106</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 3/2020</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-04-03</datum><cislo>200800038</cislo><predmet>Zálohová faktúra za dezinfekčné prostriedky pre OcÚ</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Miditech, s.r.o.</dodavatel><ico>31364365</ico><adresa>Dialničná cesta 12, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2020-04-03</datum><cislo>192020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy zamestnancom OcÚ</predmet><suma>189</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-04-02</datum><cislo>20200089</cislo><predmet>Faktúra za príslušenstvo k šitiu rúšok</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Mgr. Andrea Bauková - STEP 44</dodavatel><ico>41128621</ico><adresa>Bajčská 13, 940 64 Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2020-04-02</datum><cislo>3020918259</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-04-02</datum><cislo>33/2020</cislo><predmet>Objednávka šijacích potrieb</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Mgr. Andrea Bauková - STEP 44</dodavatel><ico>41128621</ico><adresa>Bajčská 13, 940 64 Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2020-04-02</datum><cislo>200103115</cislo><predmet>Faktúra za súmrakový spínač - verejné osvetlenie</predmet><suma>89.46</suma><dodavatel>CB Elektro, s.r.o.</dodavatel><ico>36584622</ico><adresa>Krivá 25, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-02</datum><cislo>20200767</cislo><predmet>Faktúra za ihly do šijacích strojov</predmet><suma>19.5</suma><dodavatel>OK PFAFF, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>20200125</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>20054</cislo><predmet>Faktúra za reklamné služby - DHZ</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Patrik Čoros - PA3K</dodavatel><ico>46460993</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>4497366323</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>4497366322</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>126.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>4497366321</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>320.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>4497366320</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1008.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>8648843384</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>7</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>20zf0858</cislo><predmet>Predfaktúra za aktualizáciu webstránky</predmet><suma>60</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte na dotácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>32/2020</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3149.69</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>31/2020</cislo><predmet>Objednávka súmrakového spínača</predmet><suma>89.46</suma><dodavatel>CB Elektro, s.r.o.</dodavatel><ico>36584622</ico><adresa>Krivá 25, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>30/2020</cislo><predmet>Objednávka šijacích potrieb</predmet><suma>193.5</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>29/2020</cislo><predmet>Objednávka šijacích potrieb</predmet><suma>19.5</suma><dodavatel>OK PFAFF, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>1073280</cislo><predmet>Faktúra za bavlnenú látku</predmet><suma>193.5</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>20850003</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>77.83</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>20201010</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2020</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>2020030</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 3/2020</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>1020200024</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ</predmet><suma>170.84</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>5190047371</cislo><predmet>Úrazové poistenie UoZ</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>5190047370</cislo><predmet>Úrazové poistenie UoZ</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>20VF00011</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na stavbe &quot;Rekonštrukcia kaštieľa&quot;</predmet><suma>69286.33</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>8256349477</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>218.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>2020082</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>3460/20</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  3/2020</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>3459/20</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 2/2020</predmet><suma>2994.12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>182020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 3/2020</predmet><suma>138</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>7294220267</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>389.29</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>7293938075</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>232.09</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>7294328619</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>147.56</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>7294423754</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>87.7</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>7293938074</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1910.19</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>7294328620</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>78.74</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>9001310910</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 3/2020</predmet><suma>297.6</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>08032020</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2020</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>4058/20</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>3925/20</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>167.28</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>3926/20</cislo><predmet>Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 3/2020</predmet><suma>23.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>20005</cislo><predmet>Faktúra za zeleninové semená a záhr. potreby pre OcÚ</predmet><suma>1422.83</suma><dodavatel>DIVES HORTUS s.r.o.</dodavatel><ico>46512004</ico><adresa>č. 137, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2020-03-30</datum><cislo>2020013</cislo><predmet>Faktúra za LED televízor</predmet><suma>329.9</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-03-30</datum><cislo>00036</cislo><predmet>Faktúra za ochranné rúška</predmet><suma>3200</suma><dodavatel>EMILIA KT s.r.o.</dodavatel><ico>51957752</ico><adresa>Z. Fábryho 1246/37, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-03-29</datum><cislo>28/2020</cislo><predmet>Objednávka šijacích potrieb</predmet><suma>235.19</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2020-03-29</datum><cislo>1072244</cislo><predmet>Faktúra za bavlnenú látku</predmet><suma>233.8</suma><dodavatel>EMI-Sabinov s.r.o.</dodavatel><ico>46726608</ico><adresa>Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov</adresa></item><item><datum>2020-03-27</datum><cislo>200307</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>94.81</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-03-27</datum><cislo>27/2020</cislo><predmet>Objednávka dezinfekčných prípravkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Miditech, s.r.o.</dodavatel><ico>31364365</ico><adresa>Dialničná cesta 12, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2020-03-27</datum><cislo>26/2020</cislo><predmet>Objednávka solárnej pouličnej lampy</predmet><suma>135.7</suma><dodavatel>Hoppline kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>P.O.BOX 5, 945 01 Komárno 1</adresa></item><item><datum>2020-03-27</datum><cislo>ASE/2020/0011421</cislo><predmet>Faktúra za solárne vonkajšie osvetlenie</predmet><suma>135.7</suma><dodavatel>Hoppline kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>P.O.BOX 5, 945 01 Komárno 1</adresa></item><item><datum>2020-03-26</datum><cislo>3412098</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020</predmet><suma>-6.17</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2020-03-26</datum><cislo>22011920</cislo><predmet>Faktúra za hrací prvok - hojdačka pre MŠ</predmet><suma>446</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-26</datum><cislo>24/2020</cislo><predmet>Objednávka na dodanie a montáž hojdačky na pružine pre MŠ</predmet><suma>446</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-26</datum><cislo>23/2020</cislo><predmet>Objednávka na dodanie a montáž hojdačky na pružine pre MŠ</predmet><suma>446</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-25</datum><cislo>00032</cislo><predmet>Faktúra za ochranné rúšky </predmet><suma>1800</suma><dodavatel>EMILIA KT s.r.o.</dodavatel><ico>51957752</ico><adresa>Z. Fábryho 1246/37, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-03-25</datum><cislo>20045</cislo><predmet>Faktúra za reklamné služby pre OcÚ</predmet><suma>235</suma><dodavatel>Patrik Čoros - PA3K</dodavatel><ico>46460993</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2020-03-25</datum><cislo>304840/2020/14/M</cislo><predmet>Dohoda o umístnění a zajistění péče o věci motivé a o vývěsní reklamní štíty a o podniaktelském pronájmu věcí movitých</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.</dodavatel><ico>26474638</ico><adresa>Havlíčkova 69, 269 01 Rakovník, ČR</adresa></item><item><datum>2020-03-25</datum><cislo>25/2020</cislo><predmet>Objednávka na zhotovenie Aerovidea pre obec</predmet><suma>250.8</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2020-03-24</datum><cislo>6602021631</cislo><predmet>Poistenie vozidla Opel Combo</predmet><suma>49.51</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00585441</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-23</datum><cislo>19/2020</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie VO k projektu &quot;Zberný dvor SNB&quot;</predmet><suma>500</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-23</datum><cislo>2003199905</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-23</datum><cislo>FV/202002177</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ</predmet><suma>183.66</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2020-03-23</datum><cislo>200278</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>271.9</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-03-23</datum><cislo>202006737</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.46</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-23</datum><cislo>22011919</cislo><predmet>Faktúra za hrací prvok - hojdačka pre MŠ</predmet><suma>446</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-22</datum><cislo>22/2020</cislo><predmet>Objednávka čistiacich a kuchynských potrieb</predmet><suma>207.99</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2020-03-21</datum><cislo>8255828573</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>30.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-18</datum><cislo>30120</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektu &quot;Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry&quot; </predmet><suma>2160</suma><dodavatel>IN MERITO, s.r.o.</dodavatel><ico>36575691</ico><adresa>Jazmínová 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-18</datum><cislo>20VF00006</cislo><predmet>Faktúra za úpravu elektrorozvádzača  -kaštieľ, vstupná budova</predmet><suma>4301.34</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2020-03-18</datum><cislo>21/2020</cislo><predmet>Objednávka - bavlnené rúška</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>EMILIA KT s.r.o.</dodavatel><ico>51957752</ico><adresa>Z. Fábryho 1246/37, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-03-17</datum><cislo>202001030</cislo><predmet>Faktúra za toner do tlačiarne</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-03-16</datum><cislo>2700012025</cislo><predmet>Opravná faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>-20.84</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-16</datum><cislo>20/2020</cislo><predmet>Objednávka bavlnenej látky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIONET s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trída Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín</adresa></item><item><datum>2020-03-16</datum><cislo>220001708</cislo><predmet>Faktúra za bavlnenú látku</predmet><suma>100.82</suma><dodavatel>MIONET s.r.o.</dodavatel><ico>07534388</ico><adresa>Trída Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín</adresa></item><item><datum>2020-03-13</datum><cislo>1020200017</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom</predmet><suma>531.17</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-03-13</datum><cislo>520065</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2020-03-13</datum><cislo>5590032627</cislo><predmet>Zálohová faktúra za poskytovanie služieb STP APV</predmet><suma>25.09</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-13</datum><cislo>202005796</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>17</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-13</datum><cislo>60812020</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>107.83</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2020-03-12</datum><cislo>2020009</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - MKS</predmet><suma>123.03</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-03-12</datum><cislo>2020010</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa, OcÚ</predmet><suma>743.92</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-03-12</datum><cislo>200102329</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>3.62</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-12</datum><cislo>1200733</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programu &quot;Wincity Registratúra&quot; na rok 2020</predmet><suma>144</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2020-03-12</datum><cislo>20200115</cislo><predmet>Faktúra za brúsenie reťaze - dieľňa OcÚ</predmet><suma>24.9</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2020-03-11</datum><cislo>20028</cislo><predmet>Faktúra za uverejnenie článku v Régió</predmet><suma>400</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2020-03-10</datum><cislo>FM2042500</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>30.93</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-03-10</datum><cislo>2500065748</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>439.34</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-10</datum><cislo>202001027</cislo><predmet>Faktúra za servis PC - daňové odd., ekonomické odd.</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-03-10</datum><cislo>6120001954</cislo><predmet>Faktúra za digitálny teplomer - OcÚ, MŠ</predmet><suma>68</suma><dodavatel>Robot World s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Běloveská 944, 547 01 Náchod, ČR</adresa></item><item><datum>2020-03-09</datum><cislo>6821297283</cislo><predmet>Poistenie vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>112.74</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-03-09</datum><cislo>19/2020</cislo><predmet>Objednávka - digitálny teplomer</predmet><suma>68</suma><dodavatel>Robot World s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Běloveská 944, 547 01 Náchod, ČR</adresa></item><item><datum>2020-03-09</datum><cislo>18/2020</cislo><predmet>Objednávka ochranných rúšok</predmet><suma>561</suma><dodavatel>Zebra Group s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priehon 70, 949 05 NItra</adresa></item><item><datum>2020-03-06</datum><cislo>17/2020</cislo><predmet>Objednávka - semená</predmet><suma>104.49</suma><dodavatel>SemenaOnline, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Petržílkova 2853/3, 158 00 Praha 5, ČR</adresa></item><item><datum>2020-03-05</datum><cislo>12000071</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 2/2020</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-03-05</datum><cislo>2020/149</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ</predmet><suma>840</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2020-03-05</datum><cislo>20000641</cislo><predmet>Faktúra za trovy exekúcie EX 150/2010</predmet><suma>58.51</suma><dodavatel>Exekútorský úrad Trebišov</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Pribinova 1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-03-04</datum><cislo>6/2020</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - MS SČK</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Miestny spolok Slovenského červeného kríža</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-03-04</datum><cislo>2201107817</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>73.2</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2020-03-04</datum><cislo>32/2020</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku</predmet><suma>11000</suma><dodavatel>Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu</dodavatel><ico>50349287</ico><adresa>Štefánikova 15, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-03</datum><cislo>4/2020</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Obecný stolnotenisový klub</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Obecný stolnotenisový klub v Strede nad Bodrogom</dodavatel><ico>35574879</ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-03-03</datum><cislo>5/2020</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ RESTART</predmet><suma>2400</suma><dodavatel>Občianske združenie RESTART Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>42327768</ico><adresa>Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2020-03-03</datum><cislo>1191177915</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.94</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-03</datum><cislo>3/2020</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Mesto Košice</predmet><suma>104.81</suma><dodavatel>Mesto Košice</dodavatel><ico>00691135</ico><adresa>Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-02</datum><cislo>5190047367</cislo><predmet>Úrazové poistenie UoZ</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-03-02</datum><cislo>5190047369</cislo><predmet>Úrazové poistenie UoZ</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-03-02</datum><cislo>5190047368</cislo><predmet>Úrazové poistenie UoZ</predmet><suma>45.5</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-03-01</datum><cislo>8697211064</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>7</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-01</datum><cislo>20200094</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-03-01</datum><cislo>4487436269</cislo><predmet>Faktúra za zemný ply - materská škola</predmet><suma>320.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-01</datum><cislo>4487436268</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1008.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-01</datum><cislo>4487436271</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-03-01</datum><cislo>4487436270</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>126.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>2020069</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot;</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Mgr. Pavol Kalmár</dodavatel><ico>43858015</ico><adresa>Mateja Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>132020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy počas volieb do NR SR 2020</predmet><suma>316.1</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>2020039</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>2020981</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 2/2020</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>8254081747</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>223.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>2279/20</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 2/2020</predmet><suma>2827.88</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>2280/20</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  2/2020</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>2020016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 2/2020</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>7294526688</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>300.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>7294526687</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2075.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>7292431912</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>417.54</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>7293420412</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>167.03</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>7293420413</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>109.14</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>7292615425</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>108.7</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>9001301100</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 2/2020</predmet><suma>237.95</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>2744/20</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>200015</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>1020200011</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ</predmet><suma>158.98</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>40812020</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>358.83</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>VF20200164</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>233</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>112020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 2/2020</predmet><suma>264</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>20200156</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre ekonómku OcÚ</predmet><suma>36.9</suma><dodavatel>Regionálne vzdelávacie centrum Košice</dodavatel><ico>31268650</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>1362098</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020</predmet><suma>-6.76</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2020-02-27</datum><cislo>20200094</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom</predmet><suma>47.7</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2020-02-27</datum><cislo>200183</cislo><predmet>Faktúra za ročný aktualizačný poplatok portálu mobec.sk</predmet><suma>576</suma><dodavatel>MAPA Slovakia Digital, s.r.o.</dodavatel><ico>45325600</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-27</datum><cislo>20850002</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>226.19</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-02-27</datum><cislo>102020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na akcii 24 hodinový volejbal</predmet><suma>300</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-02-27</datum><cislo>20011</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom</predmet><suma>147.5</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-02-26</datum><cislo>VF200363</cislo><predmet>Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ</predmet><suma>137</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2020-02-26</datum><cislo>202002015</cislo><predmet>Faktúra za preprogramovanie rádiostaníc pre DZH</predmet><suma>136.03</suma><dodavatel>MÚRCASS s.r.o.</dodavatel><ico>36168688</ico><adresa>Tajovského č.6, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-26</datum><cislo>KRHZ-KE-VO-204/2020</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke</predmet><suma>105291</suma><dodavatel>Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR</dodavatel><ico>00151866</ico><adresa>Pribinova 2, 812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-26</datum><cislo>16/2020</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy počas volieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-02-26</datum><cislo>15/2020</cislo><predmet>Objednávka na ľadenie rádiostaníc pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MÚRCASS s.r.o.</dodavatel><ico>36168688</ico><adresa>Tajovského č.6, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-26</datum><cislo>14/2020</cislo><predmet>Objednávka - vlajky pre OcÚ</predmet><suma>137</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2020-02-25</datum><cislo>FM2042016</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>34.72</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-02-25</datum><cislo>2000202</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske skrine - OcÚ</predmet><suma>619.2</suma><dodavatel>ABAmet, s.r.o.</dodavatel><ico>47966947</ico><adresa>Mierové Námestie 4, 924 01 Galanta</adresa></item><item><datum>2020-02-25</datum><cislo>1/2020</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-02-24</datum><cislo>2002184777</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-21</datum><cislo>Dodatok č. 1</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ČECH, s.r.o.</dodavatel><ico>36488712</ico><adresa>K Surdoku 9, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2020-02-21</datum><cislo>8253562856</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-21</datum><cislo>202003536</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.65</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-20</datum><cislo>200101734</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.28</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-20</datum><cislo>FM2041815</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>14.56</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-02-20</datum><cislo>202002932</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41.3</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-19</datum><cislo>2000309</cislo><predmet>Faktúra za elektródy k defibrilátoru pre OHZ</predmet><suma>180.2</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-02-18</datum><cislo>20818002</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>49.9</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-02-18</datum><cislo>FV201060</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>80.43</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2020-02-18</datum><cislo>200204247</cislo><predmet>Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.</dodavatel><ico>36485161</ico><adresa>064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2020-02-18</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-02-18</datum><cislo>2/2020</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Gréckokatolícka eparchia Košice</predmet><suma>9432.72</suma><dodavatel>Gréckokatolícka eparchia Košice</dodavatel><ico>30305624</ico><adresa>Dominikánske námestie 2/A, P.O.BOX G-13, 043 43 Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-18</datum><cislo>13/2020</cislo><predmet>Objednávka na podávanie stravy na akcii &quot;24 hodinový volejbal&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-02-18</datum><cislo>12/2020</cislo><predmet>Objednávka defibrilačných elektród</predmet><suma>180.7</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-02-18</datum><cislo>FVT-2020-10-001181</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR</predmet><suma>282.16</suma><dodavatel>Marko MT, s.r.o.</dodavatel><ico>36718301</ico><adresa>Kollárova 79/5592, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2020-02-17</datum><cislo>11/2020</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do traktora</predmet><suma>249.03</suma><dodavatel>Marko MT, s.r.o.</dodavatel><ico>36718301</ico><adresa>Kollárova 79/5592, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2020-02-14</datum><cislo>6821297187</cislo><predmet>Poistenie vozidla HONDA </predmet><suma>142.56</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-02-13</datum><cislo>12000030</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 1/2020</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2020-02-12</datum><cislo>10/2020</cislo><predmet>Objednávka kancelárskej skrine</predmet><suma>619.2</suma><dodavatel>ABAmet, s.r.o.</dodavatel><ico>47966947</ico><adresa>Mierové Námestie 4, 924 01 Galanta</adresa></item><item><datum>2020-02-11</datum><cislo>202001016</cislo><predmet>Faktúra za montážne a inštalačné práce</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-02-11</datum><cislo>200140</cislo><predmet>Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT</predmet><suma>161.53</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-02-10</datum><cislo>3/2020/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Obec Klin nad Bodrogom</dodavatel><ico>00689718</ico><adresa>Hlavná 91/21, 076 31 Klin nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-02-08</datum><cislo>1/2020/KZ</cislo><predmet>Kúpna zmluva - kúpa motora</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Jozef Prisežňák</dodavatel><ico></ico><adresa>Nad školou 711, Zubrohlava </adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>1/2020</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>16000</suma><dodavatel>Futbalový klub TJ ŠM</dodavatel><ico>35513977</ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>20120</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektu &quot;Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry&quot; </predmet><suma>2160</suma><dodavatel>IN MERITO, s.r.o.</dodavatel><ico>36575691</ico><adresa>Jazmínová 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>2020/04</cislo><predmet>Faktúra za projektové práce na zákazke &quot;Bytový dom 6 b.j.&quot;</predmet><suma>500</suma><dodavatel>PROJEKTURA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Za kostolom 14, 082 21 Veľký Šariš</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>1513/2020-M_ODFSS</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby  v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek</predmet><suma>234624</suma><dodavatel>Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR</dodavatel><ico>00681156</ico><adresa>Špitálska 4,6,8,, 816 43 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-06</datum><cislo>200101033</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.51</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-05</datum><cislo>120021650</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>227.68</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-02-05</datum><cislo>Z20600650</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predplatné online prístupu &quot;Legislatívne zmeny pre verejnú správu&quot;</predmet><suma>190.2</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-04</datum><cislo>2/2020/NZ</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>K-infrastructure, s.r.o.</dodavatel><ico>52090752</ico><adresa>Spodná 198, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-02-04</datum><cislo>2/2020/OZ</cislo><predmet>Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Geopark Zemplín</dodavatel><ico>51430509</ico><adresa>Tokajská ulica 25/2, 076 82 Malá Tŕňa</adresa></item><item><datum>2020-02-04</datum><cislo>FM2041218</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>41.57</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-02-04</datum><cislo>3020907517</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-02-04</datum><cislo>1560007269</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre OcÚ</predmet><suma>38.52</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-04</datum><cislo>1191171267</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.94</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-04</datum><cislo>201000828</cislo><predmet>Faktúra za šnúru trikolor - matrika</predmet><suma>23.2</suma><dodavatel>Ing. Peter Mongel STOREX</dodavatel><ico></ico><adresa>Dopravná 5, 955 01 Topoľčany</adresa></item><item><datum>2020-02-04</datum><cislo>201000254</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ</predmet><suma>48.06</suma><dodavatel>Slavomír Binčík - JUNIOR</dodavatel><ico>34391509</ico><adresa>Hlavná 266, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2020-02-03</datum><cislo>200006</cislo><predmet>Faktúra za poskytnuté poradenstvo pri spracovaní projektu &quot;River to River&quot;</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2020-02-03</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-02-03</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3149.69</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-02-03</datum><cislo>9/2020</cislo><predmet>Objednávka notárskej šnúry - trikolóra</predmet><suma>23.2</suma><dodavatel>Ing. Peter Mongel STOREX</dodavatel><ico></ico><adresa>Dopravná 5, 955 01 Topoľčany</adresa></item><item><datum>2020-02-03</datum><cislo>8/2020</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>48.06</suma><dodavatel>Slavomír Binčík - JUNIOR</dodavatel><ico>34391509</ico><adresa>Hlavná 266, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2020-02-02</datum><cislo>20200013</cislo><predmet>Faktúra za odborné poradenstvo</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-02-01</datum><cislo>20200063</cislo><predmet>Faktúra za internet Kolkáreň 2/2020</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-02-01</datum><cislo>8687495787</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>7</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-01</datum><cislo>4440435698</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>320.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-01</datum><cislo>4440435699</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>126.4</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-01</datum><cislo>4440435697</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>1008.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-01</datum><cislo>4440435700</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>70.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-01</datum><cislo>7492331868</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>565</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>2020949</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 1/2020</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>1020200007</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ</predmet><suma>145.04</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>2001664084</cislo><predmet>Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>17.28</suma><dodavatel>EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.</dodavatel><ico>36485161</ico><adresa>064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>20812020</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>393.3</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>20850001</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>377.69</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>2020003</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JANUÁR 2020</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>08/2020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 1/2020</predmet><suma>207</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>200005</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>8251830182</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>203.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>1126/20</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  1/2020</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>1125/20</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 1/2020</predmet><suma>2811.36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>2020004</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>8251830182</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>203.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>7294060160</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1877.55</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>7294060161</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>388.62</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>7292918964</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>116.66</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>7292710637</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>481.94</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>7293564382</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>136.14</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>7293564381</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>195.01</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>9001292414</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 1/2020</predmet><suma>344.2</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>1502/20</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>136.42</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>02012020</cislo><predmet>Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2018, 2019</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-01-29</datum><cislo>71355722</cislo><predmet>Faktúra za sprístupnenie programu pre MŠ na r. 2020</predmet><suma>9</suma><dodavatel>KOMENSKY, s.r.o.</dodavatel><ico>43908977</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2020-01-29</datum><cislo>120016228</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.22</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-01-29</datum><cislo>VF20200073</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>94.44</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2020-01-28</datum><cislo>367/20</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia</predmet><suma>198</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2020-01-28</datum><cislo>20010044</cislo><predmet>Faktúra za účasť na seminári &quot;Moderná správa registratúry&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Asociácia správcov registratúry</dodavatel><ico>37922190</ico><adresa>M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky</adresa></item><item><datum>2020-01-28</datum><cislo>FM2040912</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>41.54</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-01-28</datum><cislo>200071</cislo><predmet>Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT</predmet><suma>55.81</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-01-28</datum><cislo>72020</cislo><predmet>Faktúra za veľkoplošnú informačnú tabuľu k projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Regfilm, s.r.o.</dodavatel><ico>36603031</ico><adresa>Záhradná 67/23, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2020-01-28</datum><cislo>102020</cislo><predmet>Faktúra za organizáciu tlačovej konferencie v rámci projektu &quot;Castle to Castle&quot; </predmet><suma>300</suma><dodavatel>Regfilm, s.r.o.</dodavatel><ico>36603031</ico><adresa>Záhradná 67/23, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2020-01-23</datum><cislo>200100550</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.45</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-01-23</datum><cislo>FM2040732</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>41.97</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-01-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-23</datum><cislo>2401046246</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2020-01-23</datum><cislo>8101046259</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - ÚČTOVNÍCTVO pre ROPO a obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2020-01-22</datum><cislo>1/2020/NZ</cislo><predmet>Zmluva o nájme nehnuteľnosti</predmet><suma>1</suma><dodavatel>ČECH, s.r.o.</dodavatel><ico>36488712</ico><adresa>K Surdoku 9, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2020-01-22</datum><cislo>20053</cislo><predmet>Faktúra za reklamu pre Kolkáreň</predmet><suma>204</suma><dodavatel>LELESPRESS - Ladislav Kopasz</dodavatel><ico>14335255</ico><adresa>Hlavná 495, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2020-01-22</datum><cislo>7/2020</cislo><predmet>Objednávka tlačív</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-21</datum><cislo>042020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 19.1.2020</predmet><suma>298.9</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-01-21</datum><cislo>8251314430</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-21</datum><cislo>2001217557</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>35.4</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-20</datum><cislo>1301045997</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>49.34</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2020-01-18</datum><cislo>20200003</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Honda</predmet><suma>977.62</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-01-18</datum><cislo>10120</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektu &quot;Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry&quot; </predmet><suma>2160</suma><dodavatel>IN MERITO, s.r.o.</dodavatel><ico>36575691</ico><adresa>Jazmínová 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2020-01-17</datum><cislo>20818001</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>48.68</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-01-17</datum><cislo>202000390</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.46</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-15</datum><cislo>2001019</cislo><predmet>Faktúra za dodanie a inštaláciu programu ROZaNA</predmet><suma>538</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2020-01-15</datum><cislo>6/2020</cislo><predmet>Objednávka na poskytnutie občerstvenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-01-15</datum><cislo>5/2020</cislo><predmet>Objednávka - servis auta HONDA CRV</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>FV200226</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>91.7</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>8443941014</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK</predmet><suma>-10.03</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>7220279616</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - NEDOPLATOK</predmet><suma>89.64</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>1191166023</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.94</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>2020112157</cislo><predmet>Faktúra za LED žiarovky</predmet><suma>63.5</suma><dodavatel>N-Terr s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kukučínova 2040, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2020-01-13</datum><cislo>202003319</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 2 roky</predmet><suma>50.33</suma><dodavatel>ESET, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31333532</ico><adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-13</datum><cislo>900055745</cislo><predmet>Poplatok za vedenie majetkového účtu</predmet><suma>48</suma><dodavatel>OTP banka</dodavatel><ico>31318916</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-13</datum><cislo>1/2020/OZ</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2020-01-13</datum><cislo>4/2020</cislo><predmet>Objednávka LED žiaroviek</predmet><suma>62.25</suma><dodavatel>N-Terr s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kukučínova 2040, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2020-01-10</datum><cislo>FV/202000111</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2020-01-10</datum><cislo>8648746218</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>7</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-10</datum><cislo>2020008</cislo><predmet>Faktúra za dodaný kovový materiál </predmet><suma>104.99</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-01-09</datum><cislo>22010007</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>100.4</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2020-01-09</datum><cislo>FM2040154</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>62.01</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-01-09</datum><cislo>200003</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie poradenstva pri spracovaní projektu &quot;River to river&quot;</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2020-01-09</datum><cislo>2020002</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie činnosti v procese VO- Bytový dom</predmet><suma>1700</suma><dodavatel>Public Tenders, s.r.o.</dodavatel><ico>47397021</ico><adresa>Sibírska 2, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2020-01-09</datum><cislo>2043100076</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>33.49</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-08</datum><cislo>119239573</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>147.16</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-01-07</datum><cislo>202001002</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11,12/2019</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-01-07</datum><cislo>201559</cislo><predmet>Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2020</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Územná organizácia DPO SR</dodavatel><ico>00415901</ico><adresa>M.R: Štefánika 2329, 075 01  Trebišov</adresa></item><item><datum>2020-01-07</datum><cislo>3/2020</cislo><predmet>Objednávka posypovej soli</predmet><suma>594.4</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trolejbusová 3, 040 11 Košice II.</adresa></item><item><datum>2020-01-07</datum><cislo>55000015660</cislo><predmet>Faktúra za posypový materiál a kovový regál</predmet><suma>594.4</suma><dodavatel>OBI Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Trolejbusová 3, 040 11 Košice II.</adresa></item><item><datum>2020-01-07</datum><cislo>2021001</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>714.9</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-01-06</datum><cislo>2020016</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot;</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Mgr. Pavol Kalmár</dodavatel><ico>43858015</ico><adresa>Mateja Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2020-01-03</datum><cislo>20008</cislo><predmet>Faktúra za kalendárium 2020</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2020-01-03</datum><cislo>2/2020</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-03</datum><cislo>2020004</cislo><predmet>Faktúra za box z plexiskla</predmet><suma>77.76</suma><dodavatel>Aleco Media s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Matúšikova 1630/1, 026 01 Dolný Kubín</adresa></item><item><datum>2020-01-02</datum><cislo>5190047362</cislo><predmet>Úrazové poistenie UoZ </predmet><suma>58.5</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2020-01-02</datum><cislo>2020</cislo><predmet>Faktúra za členské za rok 2020</predmet><suma>94.99</suma><dodavatel>Bodrogközi EGTC</dodavatel><ico>30252530-1-05</ico><adresa>Zsigmondy u.2.sz., 3527 Miskolc</adresa></item><item><datum>2020-01-02</datum><cislo>3/2020/OZ</cislo><predmet>Zmluva o vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržbe PC siete a údržbe SW</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2020-01-02</datum><cislo>Dohoda o ukončení zmluvy</cislo><predmet>Dohoda o ukončení zmluvy č. OZ/8/2019</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2020-01-02</datum><cislo>4/2020/OZ</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>10000</suma><dodavatel>Slovenský futbalový zväz</dodavatel><ico>00687308</ico><adresa>Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-01-02</datum><cislo>1/2020</cislo><predmet>Objednávka - box z plexiskla</predmet><suma>77.76</suma><dodavatel>Aleco Media s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Matúšikova 1630/1, 026 01 Dolný Kubín</adresa></item><item><datum>2020-01-01</datum><cislo>20200030</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2020-01-01</datum><cislo>200002</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2020-01-01</datum><cislo>20200032</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž odvodňovacieho žľabu - ul.Kamenecká</predmet><suma>2999.7</suma><dodavatel>Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť</dodavatel><ico>35479612</ico><adresa>Dlhá 10/19, 076 02 Kysta</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>8249478658</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>201.38</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>2019908</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 12/2019</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>1020190088</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad</predmet><suma>98.32</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>2019122</cislo><predmet>Faktúra za právne služby 12/2019</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>2019445</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce vo výške na základe objednávky</predmet><suma>172.99</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>2019034</cislo><predmet>Faktúra za OBP, PO za III. a IV. Q 2019 podľa zmluvy</predmet><suma>492</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>7292340098</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>109.25</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>16359/19</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  12/2019</predmet><suma>4189.42</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>16360/19</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  12/2019</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>01/2020</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 12/2019</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>11900424</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 12/2019</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>2019440</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 12/2019</predmet><suma>24</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>7292340097</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>216.42</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>7294123114</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>107.86</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>7294326981</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>323.32</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>7294326980</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1450.13</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>7293131557</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>486.35</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>9001284278</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 12/2019</predmet><suma>96.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>5041901833</cislo><predmet>Faktúra za časopis Finančný spravodajca, ročník 2019</predmet><suma>32.57</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>16759/19</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>169.56</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>4200088123</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK</predmet><suma>-824.63</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>4200088124</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK</predmet><suma>-1641.97</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>4247025224</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK</predmet><suma>-445.03</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>4247025225</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK</predmet><suma>29.44</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>17013/19</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>6190765</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programu &quot;Wincity Registratúra&quot; na rok 2019</predmet><suma>4.2</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>22111998</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019</predmet><suma>-1.8</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>17365/19</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu na r. 2019</predmet><suma>9.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-12-30</datum><cislo>OZ/20/2019</cislo><predmet>Rámcová kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-12-30</datum><cislo>OZ/21/2019</cislo><predmet>Rámcová kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2019-12-30</datum><cislo>OZ/22/2019</cislo><predmet>Rámcová kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-12-30</datum><cislo>OZ/23/2019</cislo><predmet>Rámcová kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-12-23</datum><cislo>OZ/19/2019</cislo><predmet>Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov</predmet><suma>457200</suma><dodavatel>ČECH, s.r.o.</dodavatel><ico>36488712</ico><adresa>K Surdoku 9, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2019-12-23</datum><cislo>15619/19</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-12-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-23</datum><cislo>2600106042</cislo><predmet>Zálohová faktúra za mesačník &quot;PRÁVO PRE ROPO A OBCÍ&quot;</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2019-12-23</datum><cislo>121/2019</cislo><predmet>Objednávka na dodanie a montáž chladiaceho zariadenia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav Sidor</dodavatel><ico>46022465</ico><adresa>Lekárovce 2, 072 54 Sobrance</adresa></item><item><datum>2019-12-23</datum><cislo>120/2019</cislo><predmet>Objednávka výtvarných pomôcok</predmet><suma>100.4</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-21</datum><cislo>8249085221</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-21</datum><cislo>8249085221</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-20</datum><cislo>19850013</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>257.67</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>FV190052</cislo><predmet>Faktúra za servis Opel Combo</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN</dodavatel><ico>52196241</ico><adresa>Hlavná 82, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>SK11166</cislo><predmet>Faktúra za rozbor zeleniny - cvikla</predmet><suma>13.94</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>FM1954160</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>20.25</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>1/NZ/2019</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Súkromná základná umelecká škola Bačkov</dodavatel><ico>42410002</ico><adresa>Lesná 55, 076 61 Bačkov</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>210811920</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>215.85</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-12-18</datum><cislo>2406628802</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ</predmet><suma>471.91</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-18</datum><cislo>22009634</cislo><predmet>Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ</predmet><suma>450</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-18</datum><cislo>19818012</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>73.02</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>8300103739</cislo><predmet>Zálohová faktúra za časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2019-12-13</datum><cislo>119/2019</cislo><predmet>Objednávka software-u ROZaNA</predmet><suma>283</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2019-12-12</datum><cislo>07122019</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2019</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-12-11</datum><cislo>6823990786</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu PO</predmet><suma>193.6</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-12-11</datum><cislo>2019/749</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2019-12-11</datum><cislo>118/2019</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie projektu &quot;River to River&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2019-12-10</datum><cislo>3007939043</cislo><predmet>Faktúra za posypovú soľ</predmet><suma>399.2</suma><dodavatel>HORNBACH Baumarkt SK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Moldavská cesta 22, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-10</datum><cislo>FM1953758</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-12-10</datum><cislo>1560006824</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre matričný úrad</predmet><suma>44.04</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-10</datum><cislo>201912322</cislo><predmet>Faktúra za dodanie a montáž chladiaceho zariadenia - Dom smútku</predmet><suma>1704</suma><dodavatel>Jaroslav Sidor</dodavatel><ico>46022465</ico><adresa>Lekárovce 2, 072 54 Sobrance</adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>241219</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie statického posudku - MKS</predmet><suma>360</suma><dodavatel>RMCon s.r.o.</dodavatel><ico>46925368</ico><adresa>Masarykova 1975/36, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>117/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>1202/2019</cislo><predmet>Objednávka na výkon činnosti stavebného dozora pre stavebné práce v rámci projektu &quot;CASTLE TO CASTLE&quot;</predmet><suma>2975</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>2019068</cislo><predmet>Faktúra za záhradné náradia pre OcÚ</predmet><suma>29.89</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>120119</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektu &quot;Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry&quot; </predmet><suma>2160</suma><dodavatel>IN MERITO, s.r.o.</dodavatel><ico>36575691</ico><adresa>Jazmínová 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>21926797</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.65</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>116/2019</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do vozidla Opel Combo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN</dodavatel><ico>52196241</ico><adresa>Hlavná 82, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2019-12-05</datum><cislo>20191208</cislo><predmet>Faktúra za drevené laty do MKS</predmet><suma>56</suma><dodavatel>BUMI-team s.r.o.</dodavatel><ico>45377057</ico><adresa>Hanojská 2, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-05</datum><cislo>FM1953583</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>25.34</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-12-05</datum><cislo>190109669</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>7.46</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-05</datum><cislo>2192015731</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre OcÚ</predmet><suma>230.62</suma><dodavatel>Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>119218844</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>159.54</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>19131</cislo><predmet>Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň</predmet><suma>85</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>191819</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programov SW podľa licenčnej zmluvy</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Verejná informačná služba, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2019-12-03</datum><cislo>0220192302</cislo><predmet>Predfaktúra za internetový prístup k portálu isamosprava.sk</predmet><suma>169</suma><dodavatel>Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.</dodavatel><ico>42171717</ico><adresa>Einsteinova 21, 825 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-03</datum><cislo>FV196706</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>108.9</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-12-03</datum><cislo>1191157881</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.94</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-03</datum><cislo>0220190265</cislo><predmet>Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.</dodavatel><ico>42171717</ico><adresa>Einsteinova 21, 825 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-02</datum><cislo>20192647</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>22.5</suma><dodavatel>Ing. Zsolt Marczibal - CONECT</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2019-12-02</datum><cislo>2174011</cislo><predmet>Faktúra za obecné noviny r. 2020</predmet><suma>93.6</suma><dodavatel>Inprost s. r. o. Bratislava</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-02</datum><cislo>20190036</cislo><predmet>Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov - mólo</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-12-02</datum><cislo>76/2019</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s VO na výber projektanta na stavbu &quot;Rekonštrukcia historického parku&quot;</predmet><suma>400</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-01</datum><cislo>20190427</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-12-01</datum><cislo>8697118464</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-01</datum><cislo>4440428132</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>113</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-01</datum><cislo>4440428133</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>214.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-01</datum><cislo>4440428130</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>965.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-01</datum><cislo>4440428131</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>367.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>2019110</cislo><predmet>Faktúra za právne služby NOVEMBER 2019</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>2019871</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2019</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>14863/19</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad 11/2019</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>14862/19</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2019</predmet><suma>2850.98</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>8247259624</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>202.56</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>190029</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>7294324697</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>986.18</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>7293129117</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>118.51</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>7294324698</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>280.75</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>7293935091</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>184.32</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>7293935092</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>7292429003</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>447.56</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>9001275762</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za mesiac 11/2019</predmet><suma>244.05</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>15286/19</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>850.09</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>8247562871</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>18.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>11900387</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2019</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>15452/19</cislo><predmet>Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 11/2019</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-11-29</datum><cislo>19850012</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>331.3</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-11-29</datum><cislo>190811920</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>325.97</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-11-29</datum><cislo>2019397</cislo><predmet>Faktúra za výkon PZS za mesiac 9,10,11,/2019</predmet><suma>72</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2019-11-29</datum><cislo>1020190084</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom</predmet><suma>619.38</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-11-29</datum><cislo>19126</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom</predmet><suma>458</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2019-11-29</datum><cislo>912019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 11/2019</predmet><suma>237</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-11-29</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Dohoda o ukončení zmluvy o dielo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-11-29</datum><cislo>114/2019</cislo><predmet>Objednávka tlačív pre OcÚ</predmet><suma>24.5</suma><dodavatel>CONNECT - Marczibál Zsolt</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2019-11-29</datum><cislo>115/2019</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>230.62</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-11-28</datum><cislo>OZ/13/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb - dodanie audiovizuálnych 360° prehliadok v rámci projektu &quot;Castle to castle&quot;</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Regfilm, s.r.o.</dodavatel><ico>36603031</ico><adresa>Záhradná 67/23, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2019-11-28</datum><cislo>OZ/14/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb - preklad textov v rámci projektu s názvom &quot;Castle to castle&quot;</predmet><suma>475</suma><dodavatel>Masca, s.r.o.</dodavatel><ico>52550575</ico><adresa>Tehelná 502/37, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2019-11-28</datum><cislo>OZ/15/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb - organizácia tlačových konferencií a záverečných konferencií projektu &quot;Castle to castle&quot;</predmet><suma>1300</suma><dodavatel>Regfilm, s.r.o.</dodavatel><ico>36603031</ico><adresa>Záhradná 67/23, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2019-11-28</datum><cislo>OZ/16/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb - tlač, grafické a polygrafické služby v rámci projektu &quot;Castle to castle&quot;</predmet><suma>3950</suma><dodavatel>Regfilm, s.r.o.</dodavatel><ico>36603031</ico><adresa>Záhradná 67/23, 045 01 Moldava nad Bodvou</adresa></item><item><datum>2019-11-28</datum><cislo>019165</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2019-11-28</datum><cislo>191405</cislo><predmet>Faktúra za doménu webstránky </predmet><suma>0</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2019-11-28</datum><cislo>3091954907</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-11-28</datum><cislo>FM1953228</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>42.09</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-11-28</datum><cislo>VF20191042</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>16.19</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2019-11-27</datum><cislo>00331970</cislo><predmet>Členské za rok 2021</predmet><suma>200</suma><dodavatel>MAS BODROG, o.z.</dodavatel><ico>42407273</ico><adresa>č.147, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2019-11-27</datum><cislo>19118</cislo><predmet>Faktúra za tlač kalendárov pre OcÚ</predmet><suma>355</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-11-27</datum><cislo>19119</cislo><predmet>Faktúra za potlač igelitových tašiek</predmet><suma>379.5</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-11-27</datum><cislo>20190018</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>248.1</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-11-27</datum><cislo>113/2019</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>19zf0789</cislo><predmet>Predfaktúra za doménu stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>144</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>2019220881</cislo><predmet>Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ</predmet><suma>237.6</suma><dodavatel>Reklamné Predmety, s.r.o.</dodavatel><ico>48138495</ico><adresa>Sokolská 287/31, 013 24 Strečno</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>9005704622</cislo><predmet>Faktúra za lamelový plot pre OcÚ</predmet><suma>84.65</suma><dodavatel>HORNBACH Baumarkt SK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Moldavská cesta 22, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>FM1953141</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>61.47</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>111/2019</cislo><predmet>Objednávka - prívesok s píšťalkou</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Reklamné Predmety, s.r.o.</dodavatel><ico>48138495</ico><adresa>Sokolská 287/31, 013 24 Strečno</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>112/2019</cislo><predmet>Objednávka na lamelový pot</predmet><suma>84.65</suma><dodavatel>HORNBACH Baumarkt SK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Moldavská cesta 22, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-25</datum><cislo>20190081</cislo><predmet>Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2018</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-11-25</datum><cislo>1911127406</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-22</datum><cislo>110/2019</cislo><predmet>Objednávka - servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-11-21</datum><cislo>8246869313</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-21</datum><cislo>FP1917254</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>27.32</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-11-21</datum><cislo>FM1952944</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>49.72</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-11-21</datum><cislo>190108933</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>7.46</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-21</datum><cislo>21924287</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41.3</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-21</datum><cislo>109/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie statického posudku na stavbu &quot;Kultúrny dom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RMCon s.r.o.</dodavatel><ico>46925368</ico><adresa>Masarykova 1975/36, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-11-20</datum><cislo>19818011</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>97.36</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-11-19</datum><cislo>19281</cislo><predmet>Faktúra za kalendáre na rok 2020</predmet><suma>355</suma><dodavatel>Patrik Čoros - PA3K</dodavatel><ico>46460993</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-11-19</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-11-18</datum><cislo>107/2019</cislo><predmet>Objednávka - tlač nástenných kalendárov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Patrik Čoros - PA3K</dodavatel><ico>46460993</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-11-18</datum><cislo>108/2019</cislo><predmet>Objednávka - tlač tašiek s erbom obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-11-15</datum><cislo>2019076</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 3. následnej monitorovacej správy pre projekt &quot;Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia&quot;</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-14</datum><cislo>6824120053</cislo><predmet>Poistenie vozidla ZETOR TV482AC</predmet><suma>53</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>FM1952520</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>32.42</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>OZ/12/2019</cislo><predmet>Darovacia zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Univerzita J. Selyeho</dodavatel><ico>37961632</ico><adresa>Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2019-11-11</datum><cislo>00331970</cislo><predmet>Faktúra za členský príspevok za rok 2020</predmet><suma>384.75</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí Slovenska</dodavatel><ico>00584614</ico><adresa>Bezručova 9, 811 09  Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-11</datum><cislo>6824066579</cislo><predmet>Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily</predmet><suma>188.41</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-11-11</datum><cislo>19111</cislo><predmet>Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-11-08</datum><cislo>20190016</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>570.87</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-11-08</datum><cislo>0312019</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ</predmet><suma>477.95</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-11-07</datum><cislo>11012019</cislo><predmet>Zmluva o dielo - vypracovanie PD &quot;Rekonštrukcia historického parku a doplnenie kultúrnej infraštruktúry&quot;</predmet><suma>18000</suma><dodavatel>IN MERITO, s.r.o.</dodavatel><ico>36575691</ico><adresa>Jazmínová 1, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-07</datum><cislo>190108234</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>5.45</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-06</datum><cislo>2019062</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ</predmet><suma>1244.28</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-11-06</datum><cislo>119196969</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>290.45</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-11-06</datum><cislo>044/19</cislo><predmet>Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov</predmet><suma>697.5</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2019-11-06</datum><cislo>106/2019</cislo><predmet>Objednávka - servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-11-05</datum><cislo>201904092</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-11-05</datum><cislo>FM1952250</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>68.35</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-11-05</datum><cislo>1191150741</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>20.02</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-05</datum><cislo>E-BORA-2019-187</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP &quot;2020-Feszt&quot;</predmet><suma>292</suma><dodavatel>BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség</dodavatel><ico>22248848-2-05</ico><adresa>Városház tér 1., 3525 Miskolc</adresa></item><item><datum>2019-11-04</datum><cislo>20190043</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie deratizácie na základe objednávky</predmet><suma>160.7</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-11-04</datum><cislo>19026</cislo><predmet>Faktúra za záhradný materiál pre OcÚ</predmet><suma>480.98</suma><dodavatel>DIVES HORTUS s.r.o.</dodavatel><ico>46512004</ico><adresa>č. 137, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2019-11-04</datum><cislo>105/2019</cislo><predmet>Objednávka na dodávku elektromateriálu a montáž svietidla</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-11-01</datum><cislo>20190394</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-11-01</datum><cislo>8697091204</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-01</datum><cislo>4490220565</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>214.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-01</datum><cislo>4490220563</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>367.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-01</datum><cislo>4490220562</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>965.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-01</datum><cislo>4490220564</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>113</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-11-01</datum><cislo>7469369974</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>547</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>2019836</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 10/2019</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>190817</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>153.6</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>8245057052</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>213.94</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>2019103</cislo><predmet>Faktúra za právne služby OKTÓBER 2019</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>842019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - OKTÓBER 2019</predmet><suma>309</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>2210153421</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>298.22</suma><dodavatel>VVS a. s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>13466/19</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  OKTÓBER 2019</predmet><suma>2849.72</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>13467/19</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2019</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>19850011</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>392.08</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>13969/19</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>304.96</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>11900349</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac 10/2019</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>7292218055</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>787.14</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>7292514917</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>167.09</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>7292514918</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>125.04</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>7294417664</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>153.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>7294521805</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>417.56</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>7292218056</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>256.25</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>14141/19</cislo><predmet>Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 10/2019</predmet><suma>60</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>9001269946</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby 10/2019</predmet><suma>269.3</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>190026</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>1301942313</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>64.35</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>2019135</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot;</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Mgr. Pavol Kalmár</dodavatel><ico>43858015</ico><adresa>Mateja Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Dohoda o skončení nájomnej zmluvy 1/VOS/2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Behyňa</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 78/9, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2019-10-30</datum><cislo>170811920</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>270.49</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-10-29</datum><cislo>20190624</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ</predmet><suma>89.2</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2019-10-28</datum><cislo>104/2019</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie štúdia na &quot;Bytový dom 1x6 b.j.&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROJEKTURA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Za kostolom 14, 082 21 Veľký Šariš</adresa></item><item><datum>2019-10-25</datum><cislo>592704/1/2019</cislo><predmet>Rámcová kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel><ico>00685852</ico><adresa>Chalupkova 9, 819 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-25</datum><cislo>OZ/11/2019</cislo><predmet>Mandátna zmluva - zabezpečenie procesu VO v rámci projektu &quot;Bytový dom 1x6 bytová jednotka&quot;</predmet><suma>1700</suma><dodavatel>Public Tenders, s.r.o.</dodavatel><ico>47397021</ico><adresa>Sibírska 2, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2019-10-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-23</datum><cislo>1910128138</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-22</datum><cislo>FM1951707</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>115.01</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-10-22</datum><cislo>646/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019</predmet><suma>11000</suma><dodavatel>Úrad vlády Slovenskej republiky</dodavatel><ico>00151513</ico><adresa>Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>8244627651</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>9000338513</cislo><predmet>Faktúra za výmenu regulátorov na športovom ihrisku</predmet><suma>56.16</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>103/2019</cislo><predmet>Objednávka na výmenu regulátora tlaku plynu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP - distribúcia, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-18</datum><cislo>KZ/6/2019</cislo><predmet>Kúpna zmluva - garáž</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Michal Tokár</dodavatel><ico></ico><adresa>P.O.H. Hviezdoslava 41/56, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-10-18</datum><cislo>19818010</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>97.36</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-10-18</datum><cislo>190789</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-10-17</datum><cislo>2907</cislo><predmet>Zmluva o dielo</predmet><suma>229982.47</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2019-10-17</datum><cislo>4295016130</cislo><predmet>Opravná faktúra za zemný plyn - ŠA </predmet><suma>-323.82</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-17</datum><cislo>190107682</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>7.8</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-17</datum><cislo>0502019</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom</predmet><suma>289.12</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-10-17</datum><cislo>101/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie deratizácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Norbert Girinyi</dodavatel><ico>46987851</ico><adresa>Mierová 366/7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-10-17</datum><cislo>102/2019</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie výškopisného a polohopisného zamerania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2019-10-16</datum><cislo>19096</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie etiketov na kompostéry</predmet><suma>182</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-10-16</datum><cislo>20190029</cislo><predmet>Faktúra za GP na oddelenie pozemku</predmet><suma>234</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-10-16</datum><cislo>119181450</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-10-15</datum><cislo>042/19</cislo><predmet>Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov</predmet><suma>542.85</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2019-10-15</datum><cislo>2019201994</cislo><predmet>Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny</predmet><suma>13.94</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2019-10-15</datum><cislo>2019241</cislo><predmet>Faktúra za ročný licenčný poplatok - kataster 2019</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Danka Tkáčová DM - SERVIS</dodavatel><ico>43330282</ico><adresa>Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-10-15</datum><cislo>21921478</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.46</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-15</datum><cislo>2019112068</cislo><predmet>Faktúra za fotopapier pre OcÚ</predmet><suma>20.24</suma><dodavatel>SECUPACK s.r.o.</dodavatel><ico>28287592</ico><adresa>Stará pošta 1025, 664 61 Rajhrad</adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>2019063</cislo><predmet>Faktúra za tanečné vystúpenie s názvom &quot;Sedemdesiatsedem verbunkov&quot;</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Tanečné divadlo Ifjú Szívek</dodavatel><ico>31796796</ico><adresa>Mostová 8, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>99/2019</cislo><predmet>Objednávka fotopapiera</predmet><suma>20.24</suma><dodavatel>SECUPACK s.r.o.</dodavatel><ico>28287592</ico><adresa>Stará pošta 1025, 664 61 Rajhrad</adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>100/2019</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie geometrického plánu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-10-10</datum><cislo>98/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie verejného obstarávania k projektu &quot;Rekonštrukcia historického parku&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-09</datum><cislo>97/2019</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie výškopisného a polohopisného zamerania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eli-Geo, s.r.o.</dodavatel><ico>45360090</ico><adresa>Lučkovce 24, 072 03 Moravany</adresa></item><item><datum>2019-10-08</datum><cislo>FM1951089</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>89.89</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>19093</cislo><predmet>Faktúra za reklamné služby</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>19092</cislo><predmet>Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>19100043</cislo><predmet>Faktúra za výrobu fotomapy pre OcÚ</predmet><suma>359</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>6816228857</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - MŠ</predmet><suma>53.63</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>2019/616</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>9000334072</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>2504.21</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>2019052</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby a výtvarné pomôcky pre MŠ</predmet><suma>250.01</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>3091946108</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>119172445</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>262.43</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>96/2019</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-10-03</datum><cislo>76/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 03.10.2019</predmet><suma>277.4</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-10-03</datum><cislo>190106991</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>5.64</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-02</datum><cislo>21920696</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>44.35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-02</datum><cislo>95/2019</cislo><predmet>Objednávka na hasičskú výzbroj</predmet><suma>232.5</suma><dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel><ico>44543697</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>20190360</cislo><predmet>Faktúra za internet do kolkárne</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>8697065606</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>4427587257</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>367.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>4427587256</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>965.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>4427587259</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>214.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>4427587258</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>113</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>1191142323</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>19.18</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>150811920</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>219.61</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>19850010</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>442.94</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>20190024</cislo><predmet>Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1989/2, 1989/3</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>20190027</cislo><predmet>Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1728/10, 1728/11</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>2019086</cislo><predmet>Faktúra za právne služby SEPTEMBER 2019</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>71/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - SEPTEMBER 2019</predmet><suma>216</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>2019803</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 9/2019</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>19038</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie a podanie žiadosti o NFP pre projekt &quot;Nízkouhlíková statégia obce SNB&quot;</predmet><suma>1188</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>1020190062</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ</predmet><suma>83.2</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>12012/19</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad SEPTEMBER 2019</predmet><suma>2909.19</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>12013/19</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad SEPTEMBER 2019</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>11900290</cislo><predmet>Faktúra za odchyt a karantenizácia psov za mesiac 09/2019</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>8242832819</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>211.04</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>7293345037</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>382.78</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>7293345038</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>148.84</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>7294415337</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>160.22</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>7293562480</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271</predmet><suma>359.48</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>7292337889</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>114.07</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>7292337888</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>145.84</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>12480/19</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>460.79</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>92/2019</cislo><predmet>Objednávka na prenájom reklamnej plochy a tlač plagátov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>93/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>94/2019</cislo><predmet>Objednávka na tlač plagátov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-09-27</datum><cislo>20191025</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie PD pre projekt &quot;Workoutové ihrisko SNB&quot;</predmet><suma>490</suma><dodavatel>ARCH TRADE, s.r.o.</dodavatel><ico>47524529</ico><adresa>Priehradná 2292/14, 036 08 Martin - Priekopa</adresa></item><item><datum>2019-09-27</datum><cislo>190649</cislo><predmet>Faktúra za digitálne spracovanie údajov (www.mobec.sk)</predmet><suma>360</suma><dodavatel>MAPA Slovakia Digital, s.r.o.</dodavatel><ico>45325600</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-27</datum><cislo>08092019</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2019</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-09-26</datum><cislo>20190554</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na kosačky</predmet><suma>385.9</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2019-09-26</datum><cislo>FM1950541</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>49.03</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-09-26</datum><cislo>166893</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu Poradca 2020</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2019-09-26</datum><cislo>201920815</cislo><predmet>Faktúra za tonery pre OcÚ</predmet><suma>43.43</suma><dodavatel>Soft-Tech, s.r.o.</dodavatel><ico>45917272</ico><adresa>Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov</adresa></item><item><datum>2019-09-26</datum><cislo>191000167</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>33.87</suma><dodavatel>Slavomír Binčík - JUNIOR</dodavatel><ico>34391509</ico><adresa>Hlavná 266, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2019-09-26</datum><cislo>201922121</cislo><predmet>Faktúra za fotopapier pre OcÚ</predmet><suma>24.57</suma><dodavatel>Soft-Tech, s.r.o.</dodavatel><ico>45917272</ico><adresa>Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov</adresa></item><item><datum>2019-09-25</datum><cislo>2019000725</cislo><predmet>Faktúra za krovinorez</predmet><suma>120.9</suma><dodavatel>Daffi Group s.r.o.</dodavatel><ico>50447491</ico><adresa>Rabčická 409, 029 44 Rabča</adresa></item><item><datum>2019-09-25</datum><cislo>89/2019</cislo><predmet>Objednávka krovinorezu</predmet><suma>120.9</suma><dodavatel>Daffi Group s.r.o.</dodavatel><ico>50447491</ico><adresa>Rabčická 409, 029 44 Rabča</adresa></item><item><datum>2019-09-25</datum><cislo>90/2019</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>33.87</suma><dodavatel>Slavomír Binčík - JUNIOR</dodavatel><ico>34391509</ico><adresa>Hlavná 266, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2019-09-25</datum><cislo>91/2019</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>24.57</suma><dodavatel>Soft-Tech, s.r.o.</dodavatel><ico>45917272</ico><adresa>Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov</adresa></item><item><datum>2019-09-24</datum><cislo>19818009</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>121.7</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-09-24</datum><cislo>88/2019</cislo><predmet>Objednávka na odborné poradenstvo k projektu &quot;Nízkouhlíková stratégia &quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>20190435</cislo><predmet>Faktúra za úpravu miestnej komunikácie, ul. Kamenecká</predmet><suma>5996.51</suma><dodavatel>Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť</dodavatel><ico>35479612</ico><adresa>Dlhá 10/19, 076 02 Kysta</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>1909129272</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>20191801</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Marian Medlen - JurisDat</dodavatel><ico>11821973</ico><adresa>Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>21919539</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41.3</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-21</datum><cislo>8242447810</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>30.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-20</datum><cislo>52585559</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predplatné aktualizácií &quot;Úplné znenia zákonov 2020&quot;</predmet><suma>33.6</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2019-09-20</datum><cislo>85/2019</cislo><predmet>Objednávka keramických hrnčekov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LB Creative s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nám. SNP 16, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-09-20</datum><cislo>86/2019</cislo><predmet>Objednávka na úpravu spevnených plôch na ulici Kamenecká</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť</dodavatel><ico>35479612</ico><adresa>Dlhá 10/19, 076 02 Kysta</adresa></item><item><datum>2019-09-20</datum><cislo>87/2019</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie PD pre projekt &quot;Workoutové ihrisko&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ARCH TRADE, s.r.o.</dodavatel><ico>47524529</ico><adresa>Priehradná 2292/14, 036 08 Martin - Priekopa</adresa></item><item><datum>2019-09-19</datum><cislo>FM1950285</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>55.67</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-09-19</datum><cislo>5021913380</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>2019201714</cislo><predmet>Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny</predmet><suma>23.9</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>712.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-09-16</datum><cislo>OZ/10/2019</cislo><predmet>Dohoda o úhrade nákladov pohrebu</predmet><suma>534.6</suma><dodavatel>Mária Barthová</dodavatel><ico></ico><adresa>076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-09-16</datum><cislo>2125564491</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>711.92</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-09-12</datum><cislo>19090211</cislo><predmet>Faktúra za knihy &quot;Trebišov a okolie z neba&quot; - doobjednávka</predmet><suma>302.5</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2019-09-12</datum><cislo>19090210</cislo><predmet>Faktúra za knihu &quot;Trebišov a okolie z neba&quot;</predmet><suma>985.6</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2019-09-12</datum><cislo>84/2019</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>43.43</suma><dodavatel>Soft-Tech, s.r.o.</dodavatel><ico>45917272</ico><adresa>Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov</adresa></item><item><datum>2019-09-10</datum><cislo>FM1949859</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>66.2</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-09-10</datum><cislo>5919025286</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>117</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2019-09-09</datum><cislo>20190058</cislo><predmet>Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-09-09</datum><cislo>2019</cislo><predmet>Faktúra za členský príspevok za rok 2019</predmet><suma>458.8</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína</dodavatel><ico>42102855</ico><adresa>Novosad 144, 076 02 Novosad</adresa></item><item><datum>2019-09-09</datum><cislo>19079</cislo><predmet>Faktúra za prenájom reklamnej plochy</predmet><suma>99</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-09-09</datum><cislo>0419090203</cislo><predmet>Faktúra za časopis Finančný spravodajca, ročník 2020</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2019-09-09</datum><cislo>3152240740</cislo><predmet>Faktúra za súpravu uhlíkov pre OcÚ</predmet><suma>13.45</suma><dodavatel>Robert Bosh odbytová s.r.o.</dodavatel><ico>43872247</ico><adresa>Radlická čp. 350/107d, 158 00 Praha 5</adresa></item><item><datum>2019-09-09</datum><cislo>82/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2019-09-09</datum><cislo>83/2019</cislo><predmet>Objednávka na súpravu uhlíkov</predmet><suma>13.45</suma><dodavatel>Robert Bosh odbytová s.r.o.</dodavatel><ico>43872247</ico><adresa>Radlická čp. 350/107d, 158 00 Praha 5</adresa></item><item><datum>2019-09-06</datum><cislo>19202809</cislo><predmet>Zálohová faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>19.8</suma><dodavatel>Marian Medlen - JurisDat</dodavatel><ico>11821973</ico><adresa>Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2019-09-05</datum><cislo>FV/201906514</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ</predmet><suma>765</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2019-09-05</datum><cislo>45/2019</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky &quot;Obstaranie záhradných kompostérov&quot;</predmet><suma>400</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-03</datum><cislo>201903069</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>147.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-09-03</datum><cislo>1191135252</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>19.18</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-03</datum><cislo>FM1949586</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.54</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-09-03</datum><cislo>2019128</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot;</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2019-09-02</datum><cislo>119145886</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>239.29</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-09-02</datum><cislo>81/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie verejného obstarávania k projektu &quot;Zníženie energ.náročnosti budovy KD&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-01</datum><cislo>20190325</cislo><predmet>Faktúra za internet Kolkáreň 9/2019</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-09-01</datum><cislo>8638966742</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-01</datum><cislo>4450891412</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>965.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-09-01</datum><cislo>4450891413</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>367.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-09-01</datum><cislo>4450891414</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>113</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-09-01</datum><cislo>4450891415</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>214.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>2019074</cislo><predmet>Faktúra za právne služby AUGUST 2019</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>190017</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>8240665632</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>211.44</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>10709/19</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad AUGUST 2019</predmet><suma>2850</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>10710/19</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad AUGUST 2019</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>19850009</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>10.9</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>7294322161</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>190.76</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>7293226994</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>130.15</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>7293226995</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>47.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>9001252051</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby AUGUST 2019</predmet><suma>173.1</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>11176/19</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>529</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>11900252</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac AUGUST 2019</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>7293932036</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>319.45</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>7293614538</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>292.98</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>7293614539</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>137.89</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-30</datum><cislo>1020190049</cislo><predmet>Faktúra za rukavice pre DHZ</predmet><suma>40</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-08-30</datum><cislo>2019767</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 8/2019</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2019-08-30</datum><cislo>20190500</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky</predmet><suma>342.3</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2019-08-30</datum><cislo>1020190050</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ</predmet><suma>113.34</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-08-30</datum><cislo>VF20190772</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>106.79</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2019-08-30</datum><cislo>682019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - AUGUST 2019</predmet><suma>147</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-08-28</datum><cislo>2019201528</cislo><predmet>Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny</predmet><suma>13.94</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2019-08-28</datum><cislo>2019264</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž svietidiel pre OcÚ - ul. Záhradná</predmet><suma>168.23</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-08-28</datum><cislo>2019129</cislo><predmet>Faktúra za dodaný kovový materiál </predmet><suma>13.1</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-08-27</datum><cislo>1020193007</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>244.5</suma><dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel><ico>44543697</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2019-08-27</datum><cislo>5919023956</cislo><predmet>Zálohová faktúra - predplatné  Finančný spravodaja 2020</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2019-08-27</datum><cislo>5919023957</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup na Mzdové centrum</predmet><suma>231</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2019-08-27</datum><cislo>01082019</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Norbert Bartha</predmet><suma>534.6</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-08-26</datum><cislo>190100182</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>74.68</suma><dodavatel>PYROKOMPLET s.r.o.</dodavatel><ico>36281280</ico><adresa>č.852, 925 81 Diakovce</adresa></item><item><datum>2019-08-26</datum><cislo>6822200199</cislo><predmet>Poistenie vozidla DACIA</predmet><suma>104.42</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-08-26</datum><cislo>19-331-01834</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov</predmet><suma>2200</suma><dodavatel>Fond na podporu kultúry národnostných menšín</dodavatel><ico>51049775</ico><adresa>Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2019-08-26</datum><cislo>80/2019</cislo><predmet>Objednávka na hasičskú výzbroj</predmet><suma>232.5</suma><dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel><ico>44543697</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2019-08-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-22</datum><cislo>19818008</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>121.7</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-08-22</datum><cislo>1908133294</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-22</datum><cislo>79/2019</cislo><predmet>Objednávka na aktualizáciu programu mobec.sk</predmet><suma>360</suma><dodavatel>MAPA Slovakia Digital, s.r.o.</dodavatel><ico>45325600</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-21</datum><cislo>8240287890</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>30.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-21</datum><cislo>78/2019</cislo><predmet>Objednávka pracovnej rovnošaty pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PYROKOMPLET s.r.o.</dodavatel><ico>36281280</ico><adresa>č.852, 925 81 Diakovce</adresa></item><item><datum>2019-08-20</datum><cislo>2019019774</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>41.54</suma><dodavatel>PAPERA s.r.o.</dodavatel><ico>46082182</ico><adresa>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-08-19</datum><cislo>2191124498</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>80.4</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2019-08-16</datum><cislo>3008004125</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb 16.8.2019</predmet><suma>130</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-08-13</datum><cislo>737/2019/UZ</cislo><predmet>Zmluva o kontokorentnom úvere</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-13</datum><cislo>20190395</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>1686.35</suma><dodavatel>ProIZS CZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlici</adresa></item><item><datum>2019-08-13</datum><cislo>2019/112</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia komínov</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-08-13</datum><cislo>76/2019</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-08-13</datum><cislo>77/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2019-08-09</datum><cislo>OZ/8/2019</cislo><predmet>Zmluva o dielo - I. časť predmetu zákazky</predmet><suma>27232.1</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2019-08-09</datum><cislo>OZ/9/2019</cislo><predmet>Zmluva o dielo - II. časť predmetu zákazky</predmet><suma>29898.96</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Plechotice</adresa></item><item><datum>2019-08-07</datum><cislo>19FVe03832</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>70.85</suma><dodavatel>REPRESS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>46969951</ico><adresa>Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín</adresa></item><item><datum>2019-08-07</datum><cislo>75/2019</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>70.85</suma><dodavatel>REPRESS, spol. s r.o.</dodavatel><ico>46969951</ico><adresa>Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín</adresa></item><item><datum>2019-08-06</datum><cislo>OF19-009</cislo><predmet>Faktúr za vypracovanie zjednodušenej PD - Rekonštrukcia ulice Bodrožská, Licionská</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP</dodavatel><ico>43012761</ico><adresa>Starozágorská 21, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-06</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>660.13</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-08-05</datum><cislo>3091936035</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-08-05</datum><cislo>2019/526</cislo><predmet>Faktúra za prenájom mobilných WC a vývoz odpadových vôd  - MŠ, OHZ, OÚ, MKS</predmet><suma>960</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2019-08-05</datum><cislo>OZ/18/2019</cislo><predmet>Mandátna zmluva - manažovanie projektu &quot;Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci SNB&quot;</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Mgr. Pavol Kalmár</dodavatel><ico>43858015</ico><adresa>Mateja Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad Rimavicou</adresa></item><item><datum>2019-08-05</datum><cislo>74/2019</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>8697013674</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>20190013</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do motorového vozidla Škoda Octavia, Opel Combo</predmet><suma>762.08</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>20190290</cislo><predmet>Faktúra za internet Kolkáreň</predmet><suma>11.62</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>4474344138</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>214.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>4474344136</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>367.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>4474344137</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>113</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>7429453110</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>547</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>4474344135</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>965.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>2192207056</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>2019731</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2019</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>1020190044</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ</predmet><suma>288.68</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>54/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JÚL 2019</predmet><suma>219</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>2019065</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JÚL 2019</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>445190282</cislo><predmet>Faktúra za nájom pozemkov podľa zmluvy</predmet><suma>481.24</suma><dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.</dodavatel><ico>36022047</ico><adresa>Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>190013</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>9358/19</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  JÚL 2019</predmet><suma>4143.29</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>9359/19</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  JÚL 2019</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>8238521291</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>206.06</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>11900218</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac JÚL 2019</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>7293612199</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká</predmet><suma>214.68</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>7292426434</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>297.92</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>7294054801</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>179.88</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>7293765808</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>114.58</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>7292426435</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>136.07</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>7293765809</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>51.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>9001244941</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby JÚL 2019</predmet><suma>200.5</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>7227237510</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Hlavná 303/271</predmet><suma>101</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>9851/19</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>487.58</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-07-30</datum><cislo>20190423</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do krovinorezov</predmet><suma>308</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2019-07-30</datum><cislo>190651</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>160.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-07-30</datum><cislo>19070320</cislo><predmet>Faktúra za letecké fotografie pre obec</predmet><suma>82.8</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2019-07-30</datum><cislo>OZ/17/2019</cislo><predmet>Mandátna zmluva </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2019-07-29</datum><cislo>190895</cislo><predmet>Faktúra za zriadenie webstránky</predmet><suma>1368</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2019-07-29</datum><cislo>VF20190669</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra</predmet><suma>88.04</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2019-07-26</datum><cislo>73/2019</cislo><predmet>Objednávka na hasičskú výzbroj</predmet><suma>1686.35</suma><dodavatel>ProIZS CZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlici</adresa></item><item><datum>2019-07-25</datum><cislo>2019201194</cislo><predmet>Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny</predmet><suma>13.94</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2019-07-25</datum><cislo>1900021171</cislo><predmet>Faktúra za vydanie výpisu z registra exekúcií</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská komora exekútorov</dodavatel><ico>35659718</ico><adresa>Šustekova 49, 851 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-25</datum><cislo>2019/087/ZVP033</cislo><predmet>Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Tanečné divadlo Ifjú Szívek</dodavatel><ico>31796796</ico><adresa>Mostová 8, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-24</datum><cislo>1192207121</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>27.7</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-07-24</datum><cislo>FV196345</cislo><predmet>Faktúra za solárnu pouličnú lampu</predmet><suma>448</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico>45502471</ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2019-07-24</datum><cislo>71/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie projektovej dokumentácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP</dodavatel><ico>43012761</ico><adresa>Starozágorská 21, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-24</datum><cislo>72/2019</cislo><predmet>Objednávka solárnej pouličnej lampy</predmet><suma>447</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico>45502471</ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2019-07-23</datum><cislo>20190051</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu &quot;Felvidéki Önkormányzati Almanach&quot;</predmet><suma>225</suma><dodavatel>ARKHE, s.r.o.</dodavatel><ico>52293084</ico><adresa>Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2019-07-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-23</datum><cislo>1900021090</cislo><predmet>Vyúčtovanie zálohovej platby VS: 1912288</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská komora exekútorov</dodavatel><ico>35659718</ico><adresa>Šustekova 49, 851 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-23</datum><cislo>1907130607</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-21</datum><cislo>8238146537</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.17</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-21</datum><cislo>0122019</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ</predmet><suma>162.03</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-07-20</datum><cislo>52/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na akcii STREDANSKÉ LETO</predmet><suma>399</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-07-20</datum><cislo>20705619</cislo><predmet>Faktúra za asistenčné služby</predmet><suma>491.57</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-20</datum><cislo>20190412</cislo><predmet>Faktúra za zábavnú pyrotechniku</predmet><suma>525</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2019-07-20</datum><cislo>201997</cislo><predmet>Faktúra za psychologické vyšetrenie člena DHZ</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Psychologické centrum s.r.o.</dodavatel><ico>46996737</ico><adresa>Pajorova 11, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-19</datum><cislo>16/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>10</suma><dodavatel>KONFEKCIA - TEXTIL Kótková Eva</dodavatel><ico>37540475</ico><adresa>Hlavná 218, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-07-19</datum><cislo>70/2019</cislo><predmet>Objednávka na ubytovanie </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-07-18</datum><cislo>8638/19</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia</predmet><suma>99</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-07-18</datum><cislo>19818007</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>97.36</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-07-16</datum><cislo>13/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Vojtech Oláh - STAV-KOV</dodavatel><ico>45002126</ico><adresa>Hlavná 493/36, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-07-16</datum><cislo>14/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Zlatica Tóthová - DARČEKY A KVETY</dodavatel><ico>45357722</ico><adresa>Jahodná 805/24, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-07-16</datum><cislo>15/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Leopold Balog</dodavatel><ico>40958591</ico><adresa>Horná 70/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-07-15</datum><cislo>12/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-07-15</datum><cislo>6817813695</cislo><predmet>Poistenie vozidla - prívesný vozík</predmet><suma>22.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-07-15</datum><cislo>1912288</cislo><predmet>Zálohová faktúra za správny poplatok za vydanie výpisu z registra exekútorov</predmet><suma>8.7</suma><dodavatel>Slovenská komora exekútorov</dodavatel><ico>35659718</ico><adresa>Šustekova 49, 851 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-15</datum><cislo>211901821</cislo><predmet>Faktúra za náramky</predmet><suma>20.03</suma><dodavatel>IDSYS, s.r.o.</dodavatel><ico>47182024</ico><adresa>Mlynská 2238, 934 01 Levice</adresa></item><item><datum>2019-07-15</datum><cislo>69/2019</cislo><predmet>Objednávka zábavnej pyrotechniky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2019-07-12</datum><cislo>11/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>100</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2019-07-12</datum><cislo>19850008</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>95.41</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-07-12</datum><cislo>68/2019</cislo><predmet>Objednávka náramkov na Stredanské leto</predmet><suma>20.03</suma><dodavatel>IDSYS, s.r.o.</dodavatel><ico>47182024</ico><adresa>Mlynská 2238, 934 01 Levice</adresa></item><item><datum>2019-07-11</datum><cislo>2019037</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ</predmet><suma>1347.62</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-07-11</datum><cislo>130811920</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>85.65</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-07-11</datum><cislo>1020190086</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na zeleninu</predmet><suma>79.38</suma><dodavatel>ADROMA s.r.o.</dodavatel><ico>46227407</ico><adresa>Komenského 9/726, 953 61 Spišské Vlachy</adresa></item><item><datum>2019-07-11</datum><cislo>64/2019</cislo><predmet>Objednávka individuálnej zdravotnej starostlivosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-11</datum><cislo>65/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2019-07-11</datum><cislo>66/2019</cislo><predmet>Objednávka - vrecia na zeleninu</predmet><suma>79.38</suma><dodavatel>ADROMA s.r.o.</dodavatel><ico>46227407</ico><adresa>Komenského 9/726, 953 61 Spišské Vlachy</adresa></item><item><datum>2019-07-11</datum><cislo>67/2019</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie PD na rekonštrukciu časti ulice Licionská</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP</dodavatel><ico>43012761</ico><adresa>Starozágorská 21, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-09</datum><cislo>201900501</cislo><predmet>Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Periskop s.r.o. - člen Komensky Group</dodavatel><ico>50774336</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-09</datum><cislo>VP/19/16076/001</cislo><predmet>Hromadná licenčná zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2019-07-08</datum><cislo>KZ/5/2019</cislo><predmet>Kúpna zmluva &quot;obstaranie záhradných kompostérov&quot;</predmet><suma>70701.12</suma><dodavatel>JRK Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>50530950</ico><adresa>Gallayova 11, 841 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-08</datum><cislo>19059</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu v reklamnom časopise &quot;BEST&quot;</predmet><suma>125</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-07-08</datum><cislo>10/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>50</suma><dodavatel>EURO-GSM s.r.o.</dodavatel><ico>46860436</ico><adresa>Hlavná 89/39, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2019-07-06</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-07-05</datum><cislo>3008003861</cislo><predmet>Faktúra za prenájom autobusovej prepravy pre občanov obce na deň 5.7.2019</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-07-03</datum><cislo>20190208</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>1774.88</suma><dodavatel>ProIZS CZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlici</adresa></item><item><datum>2019-07-03</datum><cislo>2019/352</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2019-07-03</datum><cislo>PMS/19/07/0102</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Periskop s.r.o. - člen Komensky Group</dodavatel><ico>50774336</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-03</datum><cislo>2019105</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot;</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2019-07-02</datum><cislo>201902056</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-07-02</datum><cislo>FM1948148</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>26.14</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-07-02</datum><cislo>86097641</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu Poradca 2020</predmet><suma>32.9</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2019-07-02</datum><cislo>9/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2019-07-02</datum><cislo>5/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Obecný stolnotenisový klub v Strede nad Bodrogom</dodavatel><ico></ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-07-02</datum><cislo>63/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie verejného obstarávania k projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>8706668455</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>2019695</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2019</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>4434523473</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>965.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>4434523474</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>367.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>4434523475</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>113</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>4434523476</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>214.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>82366395492</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>206.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>20190257</cislo><predmet>Faktúra za internet Kolkáreň</predmet><suma>23.24</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>OZ/8/2019</cislo><predmet>Mandátna zmluva</predmet><suma>288</suma><dodavatel>VEO-PREVENT s.r.o.</dodavatel><ico>36687073</ico><adresa>Szakkayho 1, 040 01 Košice-sever</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>61/2019</cislo><predmet>Objednávka - vrecia na odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>62/2019</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>2019054</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JÚN 2019</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>190007</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>11900173</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac JÚN 2019</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>8096/19</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2019</predmet><suma>2785.74</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>8097/19</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad JÚN 2019</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>7293810666</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>106.79</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>7293609646</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>149.63</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>7293341244</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>148.91</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>7292423918</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká</predmet><suma>198.53</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>7293609645</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>296.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>7293810667</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>104.02</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>9001236547</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby JÚN 2019</predmet><suma>129.9</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>8507/19</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>1199.54</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>8614/19</cislo><predmet>Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - JÚN 2019</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-06-29</datum><cislo>1020190036</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - MŠ</predmet><suma>344.08</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>FAV190032/2019</cislo><predmet>Faktúra za licenciu portálu - pohrebiska.sk</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36676845</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>20190367</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce v obci - záhrada č.2</predmet><suma>126.2</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>51/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JÚN 2019</predmet><suma>243</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>Dodatok č. 8</cislo><predmet>Dodatok č.8 k zmluve o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Základná umelecká škola</dodavatel><ico>35544651</ico><adresa>Námestie hrdinov 10, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-06-27</datum><cislo>OZ/7/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní právnych služieb</predmet><suma>360</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-06-27</datum><cislo>07062019</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2019</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-06-26</datum><cislo>19850006</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>235.52</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-06-26</datum><cislo>19850007</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>0.59</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-06-26</datum><cislo>2019106</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu programu eKasa</predmet><suma>134.4</suma><dodavatel>Ing. Arpád Molnár - POMO</dodavatel><ico>33163928</ico><adresa>M.Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-06-24</datum><cislo>1901104160</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>284</suma><dodavatel>Xepap, spol. s r.o.</dodavatel><ico>0031628605</ico><adresa>Jesenského 4703, 960 01  Zvolen</adresa></item><item><datum>2019-06-24</datum><cislo>1906131250</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-24</datum><cislo>120811920</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>127.97</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-06-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-21</datum><cislo>8236022113</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>31.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-21</datum><cislo>4/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-06-20</datum><cislo>71641/19</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-06-20</datum><cislo>190442</cislo><predmet>Faktúra za žacie lanká pre OcÚ</predmet><suma>208.49</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2019-06-20</datum><cislo>190106350</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>5.27</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-20</datum><cislo>FM1947672</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>66.34</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-06-20</datum><cislo>5201900200</cislo><predmet>Zálohová faktúra za online poradcu pre MŠ</predmet><suma>6</suma><dodavatel>Periskop s.r.o. - člen Komensky Group</dodavatel><ico>50774336</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-19</datum><cislo>7293124993</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>119.72</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-19</datum><cislo>2019103</cislo><predmet>Faktúra za dodaný hutný materiál</predmet><suma>266.59</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-06-18</datum><cislo>19818006</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>73.02</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-06-18</datum><cislo>1020190038</cislo><predmet>Faktúra za postrek proti komárom</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Veterinárius s.r.o.</dodavatel><ico>31697496</ico><adresa>Mestský park 262/66, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-06-18</datum><cislo>170398</cislo><predmet>Faktúra za klimatizáciu pre kolkáreň</predmet><suma>1788</suma><dodavatel>Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš</dodavatel><ico>44495943</ico><adresa>Hlboká  1263/43, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-06-18</datum><cislo>2125218954</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>482.64</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-18</datum><cislo>21911965</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.16</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-18</datum><cislo>VF19229</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>17.2</suma><dodavatel>FONI Book s.r.o.</dodavatel><ico>45958602</ico><adresa>Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady</adresa></item><item><datum>2019-06-18</datum><cislo>60/2019</cislo><predmet>Objednávka na žacie lanká</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2019-06-17</datum><cislo>7/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu</dodavatel><ico>00178209811</ico><adresa>Hlavná 214, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-06-17</datum><cislo>201914726</cislo><predmet>Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON</predmet><suma>52.07</suma><dodavatel>Soft-Tech, s.r.o.</dodavatel><ico>45917272</ico><adresa>Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov</adresa></item><item><datum>2019-06-17</datum><cislo>59/2019</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>52.07</suma><dodavatel>Soft-Tech, s.r.o.</dodavatel><ico>45917272</ico><adresa>Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>190105760</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>5.27</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>21911296</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>21911296</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>2019097</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž autobusovej zastávky</predmet><suma>1440</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>57/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie plošného postreku proti komárom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veterinárius s.r.o.</dodavatel><ico>31697496</ico><adresa>Mestský park 262/66, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>58/2019</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž klimatického zariadenia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš</dodavatel><ico>44495943</ico><adresa>Hlboká  1263/43, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>21911007</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>21911007</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>1/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>50</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>2/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Žaneta Šandorová - PIZZERIA FAMILIA</dodavatel><ico>47497297</ico><adresa>Kamenecká 612/4, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>3/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Anton Hauptman - Dália Optika</dodavatel><ico>50736035</ico><adresa>č.48, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>5/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Thach Bui Van HOSTINEC HANOI</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>6/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>30</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>7/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>100</suma><dodavatel>ZELOVOC - POTRAVINY Kačiková Judita</dodavatel><ico>37540467</ico><adresa>Kamenecká 1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>8/2019</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>VF192519</cislo><predmet>Faktúra za tlačiareň EPSON WF-7710</predmet><suma>264.1</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2019-06-12</datum><cislo>56/2019</cislo><predmet>Objednávka tlačiarne EPSON </predmet><suma>264.1</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2019-06-11</datum><cislo>201933213</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na používanie pre 4 PC na 2 roky</predmet><suma>137.93</suma><dodavatel>ESET, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31333532</ico><adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-11</datum><cislo>FM1947208</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>59.85</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-06-11</datum><cislo>10/2019</cislo><predmet>Faktúra za dodanie PD nad rámec &quot;Cyklotrasa SNB, VK, MK&quot;</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ing. Jozef Šatánek </dodavatel><ico>35375108</ico><adresa>Komenského 43, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2019-06-08</datum><cislo>GAZ7-ML-1234609</cislo><predmet>Faktúra za betónové stĺpy a pletivo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja</dodavatel><ico>24969914-2-14</ico><adresa>Pécsi utca 11, 7400 Kaposvár</adresa></item><item><datum>2019-06-07</datum><cislo>84181345</cislo><predmet>Zálohová faktúra - predplatné  PORADCA 2020</predmet><suma>32.9</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2019-06-06</datum><cislo>20190010</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>810.49</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-06-06</datum><cislo>55/2019</cislo><predmet>Objednávka - servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-06-05</datum><cislo>3091925463</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-06-05</datum><cislo>8800331970</cislo><predmet>Faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS - nedoplatok</predmet><suma>2320.38</suma><dodavatel>Rozhlas a televízia Slovenska</dodavatel><ico>47232480</ico><adresa>Mlynská dolina, 845 45 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-05</datum><cislo>5044206255</cislo><predmet>Faktúra za bazén do záhrady</predmet><suma>183.3</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Pasienkova 12599/2G, 821 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-05</datum><cislo>54/2019</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-06-04</datum><cislo>FV193434</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>148.01</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-06-04</datum><cislo>FV-190732/2019</cislo><predmet>Faktúra za hasičské prilby pre DHZ</predmet><suma>1159.2</suma><dodavatel>TECHNO GROUP spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838213</ico><adresa>Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-06-04</datum><cislo>1191114924</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>19.43</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-03</datum><cislo>5021908825</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2019-06-03</datum><cislo>2019044</cislo><predmet>Faktúra za právne služby MÁJ 2019</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-06-03</datum><cislo>2019656</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2019</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2019-06-03</datum><cislo>119079106</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>202.02</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-06-03</datum><cislo>52/2019</cislo><predmet>Objednávka na hasičskú výzbroj</predmet><suma>1159.2</suma><dodavatel>TECHNO GROUP spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838213</ico><adresa>Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-06-03</datum><cislo>53/2019</cislo><predmet>Objednávka - bazén pre OcÚ</predmet><suma>183.3</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Pasienkova 12599/2G, 821 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-01</datum><cislo>4427579447</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>965.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-01</datum><cislo>4427579450</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>214.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-01</datum><cislo>8190181184</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-01</datum><cislo>4427579449</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>113</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-01</datum><cislo>4427579448</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>367.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-01</datum><cislo>2/2019</cislo><predmet>Dodatok č. 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>7295022470</cislo><predmet>Opravná faktúra za zemný plyn</predmet><suma>-19.88</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>19850005</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>230.87</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>100811920</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>141.11</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>8234284832</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>205.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>1020190027</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ</predmet><suma>208.06</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>37/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MÁJ 2019</predmet><suma>291</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>6421/19</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad MÁJ 2019</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>6420/19</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad MÁJ 2019</predmet><suma>2818.5</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>190006</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>1301939375</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>76.79</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>6872/19</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>1366.61</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>11900159</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac MÁJ 2019</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>9001226477</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby máj 2019</predmet><suma>409.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>7294052506</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>912.65</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>7294052507</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>160.73</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>7293124994</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>110.92</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>7294119082</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká</predmet><suma>222.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>7293762652</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>110.99</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>6993/19</cislo><predmet>Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - MÁJ 2019</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>51/2019</cislo><predmet>Objednávka na hasičskú výzbroj</predmet><suma>1774.88</suma><dodavatel>ProIZS CZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlici</adresa></item><item><datum>2019-05-30</datum><cislo>190105116</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.96</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-30</datum><cislo>FM1946623</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>44.87</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-05-29</datum><cislo>20190265</cislo><predmet>Faktúra za motorový krovinorez STIHL FS 410 C-EM</predmet><suma>869</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2019-05-29</datum><cislo>GAZ7-DB-1224091</cislo><predmet>Faktúra za betónové stĺpy a pletivo</predmet><suma>964.19</suma><dodavatel>Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja</dodavatel><ico>24969914-2-14</ico><adresa>Pécsi utca 11, 7400 Kaposvár</adresa></item><item><datum>2019-05-29</datum><cislo>50/2019</cislo><predmet>Objednávka oplotenia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja</dodavatel><ico>24969914-2-14</ico><adresa>Pécsi utca 11, 7400 Kaposvár</adresa></item><item><datum>2019-05-28</datum><cislo>20190260</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na krovinorezy</predmet><suma>254.9</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2019-05-28</datum><cislo>190515</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-05-28</datum><cislo>7611998</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019</predmet><suma>-2.09</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-05-28</datum><cislo>2019084</cislo><predmet>Faktúra za dodaný kovový materiál </predmet><suma>159.02</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-05-27</datum><cislo>190104438</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.76</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-27</datum><cislo>19kdi00624</cislo><predmet>Faktúra za vykonanú kontrolu detského ihriska a multifunkčného ihriska</predmet><suma>414</suma><dodavatel>EKOTEC spol. s r.o.</dodavatel><ico>00687022</ico><adresa>Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-25</datum><cislo>29/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy počas volieb do EÚ 2019</predmet><suma>228.9</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-05-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-23</datum><cislo>FM1946317</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>57.1</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-05-23</datum><cislo>KZ/4/2019</cislo><predmet>Kúpna zmluva  - predaj pozemku</predmet><suma>1460</suma><dodavatel>Leopold Balog</dodavatel><ico></ico><adresa>Horná 70/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-05-23</datum><cislo>1905134436</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-23</datum><cislo>20190135</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2019-05-22</datum><cislo>VF190862</cislo><predmet>Faktúra za vlajky SK, EU, obecné</predmet><suma>134.64</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2019-05-22</datum><cislo>19VF05540</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy pre zamestnancov OcÚ</predmet><suma>271.32</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-05-21</datum><cislo>0074019708</cislo><predmet>Poistenie vozidla - prívesný vozík</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Union poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-21</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-05-21</datum><cislo>6821297187</cislo><predmet>Poistenie vozidla HONDA </predmet><suma>142.56</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-05-21</datum><cislo>8233914017</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.2</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-21</datum><cislo>19818005</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>73.02</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-05-20</datum><cislo>OZ/6/2019</cislo><predmet>Zmluva o kontrolnej činnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EKOTEC spol. s r.o.</dodavatel><ico>00687022</ico><adresa>Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-20</datum><cislo>19VF00549</cislo><predmet>Faktúra za pracovné obuvy´pre zamestnancov OcÚ</predmet><suma>207.23</suma><dodavatel>Workie s.r.o.</dodavatel><ico>50452746</ico><adresa>J. Tranovského 1279/1, 058 01 Poprad</adresa></item><item><datum>2019-05-16</datum><cislo>119065745</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>59.6</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-05-16</datum><cislo>48/2019</cislo><predmet>Objednávka pracovnej obuvy</predmet><suma>207.23</suma><dodavatel>Workie s.r.o.</dodavatel><ico>50452746</ico><adresa>J. Tranovského 1279/1, 058 01 Poprad</adresa></item><item><datum>2019-05-16</datum><cislo>49/2019</cislo><predmet>Objednávka pracovných odevov</predmet><suma>271.32</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-05-15</datum><cislo>190484</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>64.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>201902040</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>154.76</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>019044</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>201903</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce v obci</predmet><suma>594</suma><dodavatel>Kristán Balla</dodavatel><ico>44864361</ico><adresa>Ružová 159/19, 076 52 Strážne</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>FM1945834</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>30.61</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>06/2019</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích telies</predmet><suma>1064</suma><dodavatel>Milan Johanides - EUROBAU</dodavatel><ico>43096956</ico><adresa>J.Jesenského 3456/56, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>47/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie kontroly vykurovacích systémov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Johanides - EUROBAU</dodavatel><ico>43096956</ico><adresa>J.Jesenského 3456/56, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-05-13</datum><cislo>190621</cislo><predmet>Faktúra za vykonané zmeny na webstránke obce</predmet><suma>60</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2019-05-13</datum><cislo>MC06052019</cislo><predmet>Zmluva o vytvorení webstránky</predmet><suma>1572</suma><dodavatel>webex digital s.r.o.</dodavatel><ico>48329461</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2019-05-13</datum><cislo>2019051301</cislo><predmet>Faktúra za pripojovacie poplatky za pripojenie do distribučnej sústavy</predmet><suma>194</suma><dodavatel>KESIL s.r.o.</dodavatel><ico>36216496</ico><adresa>ul. 29.augusta 29, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-05-13</datum><cislo>2019/268</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2019-05-11</datum><cislo>3104231105</cislo><predmet>zmluva o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Peter Balla - Bod Net</dodavatel><ico>43595821</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-05-10</datum><cislo>019042</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2019-05-10</datum><cislo>1020191127</cislo><predmet>Faktúra za penidlo pre DHZ</predmet><suma>494</suma><dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel><ico>44543697</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2019-05-10</datum><cislo>19040</cislo><predmet>Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň</predmet><suma>205</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-05-09</datum><cislo>1902310300</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie</predmet><suma>75.92</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2019-05-09</datum><cislo>FV1921424</cislo><predmet>Faktúra za LED balóny na majáles</predmet><suma>28.55</suma><dodavatel>FP Interier, s.r.o.</dodavatel><ico>44586426</ico><adresa>Hlavná 64, 029 44 Rabča</adresa></item><item><datum>2019-05-07</datum><cislo>FM1945562</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>36.53</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-05-06</datum><cislo>59 089</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2019-05-06</datum><cislo>201922</cislo><predmet>Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO</predmet><suma>60</suma><dodavatel>HERNÁD, s.r.o.</dodavatel><ico>36570869</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-06</datum><cislo>46/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie verejného obstarávania k projektu &quot;Predchádzanie vzniku BRKO&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-05</datum><cislo>0092019</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ</predmet><suma>350.04</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-05-05</datum><cislo>2019/245</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ, MKS</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2019-05-03</datum><cislo>GAZ7-DB-1223554</cislo><predmet>Faktúra za betónové stĺpy a pletivo</predmet><suma>1378.81</suma><dodavatel>Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja</dodavatel><ico>24969914-2-14</ico><adresa>Pécsi utca 11, 7400 Kaposvár</adresa></item><item><datum>2019-05-03</datum><cislo>190457</cislo><predmet>Faktúra za PC zostavu na OcÚ - matrika</predmet><suma>216.95</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-05-03</datum><cislo>Dodatok č. 2k zmluve č. 80-000130914PO2017</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k zmluve č. 80-000130914PO2017 </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-03</datum><cislo>19034</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - dom smútku</predmet><suma>401.75</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2019-05-03</datum><cislo>119056314</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>155.33</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-05-03</datum><cislo>44/2019</cislo><predmet>Objednávka oplotenia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja</dodavatel><ico>24969914-2-14</ico><adresa>Pécsi utca 11, 7400 Kaposvár</adresa></item><item><datum>2019-05-03</datum><cislo>45/2019</cislo><predmet>Objednávka sadeníc</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Batáta Palánta</dodavatel><ico></ico><adresa>Közös Tanya 15., 6050 Lajosmizse</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>190103783</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.86</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>FV192667</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>122.72</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>FM1945344</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>48.94</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>2019081</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot;</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>1191106250</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.76</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>119018</cislo><predmet>Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE </predmet><suma>386</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>19008</cislo><predmet>Faktúra za záhradkárske potreby</predmet><suma>1318.66</suma><dodavatel>DIVES HORTUS s.r.o.</dodavatel><ico>46512004</ico><adresa>č. 137, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>119018</cislo><predmet>Faktúra za uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore</predmet><suma>386</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>320190580</cislo><predmet>Faktúra za balóny na majáles</predmet><suma>21.2</suma><dodavatel>WEBLIFE s.r.o.</dodavatel><ico>45428379</ico><adresa>Ovcinárska 3493/28B, 949 01 Nitra-Kynek</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>4434516117</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>965.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>4434516120</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>214.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>8696937091</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>7476421095</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>780</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>4434516119</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>113</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>4434516118</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>367.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>660.13</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>39/2019</cislo><predmet>Objednávka balónov na majáles</predmet><suma>21.2</suma><dodavatel>WEBLIFE s.r.o.</dodavatel><ico>45428379</ico><adresa>Ovcinárska 3493/28B, 949 01 Nitra-Kynek</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>40/2019</cislo><predmet>Objednávka náramkov na majáles</predmet><suma>17.64</suma><dodavatel>IDSYS, s.r.o.</dodavatel><ico>47182024</ico><adresa>Mlynská 2238, 934 01 Levice</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>42/2019</cislo><predmet>Objednávka na ubytovanie </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>43/2019</cislo><predmet>Objednávka autobusovej zastávky</predmet><suma>1440</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>2019612</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2019</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>80811920</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>125.6</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>19850004</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>288.19</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>8232191617</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>232.13</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>21/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - APRÍL 2019</predmet><suma>315</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>1020190021</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ</predmet><suma>435.44</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>041/2019</cislo><predmet>Faktúra za deratizáciu objektov</predmet><suma>132.2</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>2019037</cislo><predmet>Faktúra za právne služby APRÍL 2019</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>11900124</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac APRÍL 2019</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>190450</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>9001216607</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby APRÍL 2019</predmet><suma>145.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>34079003</cislo><predmet>Opravná faktúra za dodaný tovar</predmet><suma>-41.44</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>190005</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>7294050103</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1016.83</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>7294050104</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>187.85</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>7293224706</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká</predmet><suma>254.68</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>7293760076</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>133.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>7294516651</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>126.71</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>4563/19</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>189.54</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>5221/19</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  APRÍL 2019</predmet><suma>2631.52</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>5222/19</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>7293760077</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>121.58</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>5636/19</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>FA190796</cislo><predmet>Faktúra za sypký sorbent pre DHZ</predmet><suma>71.28</suma><dodavatel>HAPPY END spol. s r.o.</dodavatel><ico>35710578</ico><adresa>Bratislavská 83, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>38/2019</cislo><predmet>Objednávka na sypký sorbent</predmet><suma>71.28</suma><dodavatel>HAPPY END spol. s r.o.</dodavatel><ico>35710578</ico><adresa>Bratislavská 83, 902 01 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>1/2019</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-04-29</datum><cislo>SR1904648</cislo><predmet>Faktúra za plynový piest</predmet><suma>40.9</suma><dodavatel>Superdiskont, s.r.o.</dodavatel><ico>27222357</ico><adresa>Dobronická 986/35, 14200 Praha-Libuš</adresa></item><item><datum>2019-04-29</datum><cislo>37/2019</cislo><predmet>Objednávka na plynový piest</predmet><suma>40.9</suma><dodavatel>Superdiskont, s.r.o.</dodavatel><ico>27222357</ico><adresa>Dobronická 986/35, 14200 Praha-Libuš</adresa></item><item><datum>2019-04-26</datum><cislo>19048</cislo><predmet>Faktúra za motor na čln - DHZ </predmet><suma>1810</suma><dodavatel>Milan Orto BOATS Slovakia</dodavatel><ico>41948882</ico><adresa>Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-04-26</datum><cislo>35/2019</cislo><predmet>Objednávka na motorový čln</predmet><suma>1798</suma><dodavatel>Milan Orto BOATS Slovakia</dodavatel><ico>41948882</ico><adresa>Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-04-26</datum><cislo>36/2019</cislo><predmet>Objednávka syntetického penidla pre DHZ</predmet><suma>464</suma><dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel><ico>44543697</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2019-04-25</datum><cislo>20190184</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez</predmet><suma>700.4</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2019-04-25</datum><cislo>192805154</cislo><predmet>Faktúra za zemný vrták pre OcÚ</predmet><suma>213.79</suma><dodavatel>GÜDE Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36389862</ico><adresa>K sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň</adresa></item><item><datum>2019-04-25</datum><cislo>192805154</cislo><predmet>Faktúra za zemný vrták pre OcÚ</predmet><suma>213.79</suma><dodavatel>GÜDE Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36389862</ico><adresa>K sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň</adresa></item><item><datum>2019-04-25</datum><cislo>34/2019</cislo><predmet>Objednávka na motorový zemný vrták</predmet><suma>213.8</suma><dodavatel>GÜDE Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>36389862</ico><adresa>K sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň</adresa></item><item><datum>2019-04-24</datum><cislo>19818004</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>97.36</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-04-24</datum><cislo>5491998</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019</predmet><suma>-1.66</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-04-24</datum><cislo>190428</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-04-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-23</datum><cislo>21907705</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.16</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-23</datum><cislo>FM1944903</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>39.28</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-04-23</datum><cislo>194135365</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-21</datum><cislo>8231823103</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.28</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-16</datum><cislo>32/2019</cislo><predmet>Objednávka na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-04-16</datum><cislo>33/2019</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie deratizácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-04-15</datum><cislo>55/2019</cislo><predmet>Faktúra za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku - pozemok &quot;C&quot; č. 429/1,2</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-04-12</datum><cislo>21906338</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>78.65</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-12</datum><cislo>2019056</cislo><predmet>Faktúra za dodaný kovový materiál </predmet><suma>156.65</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-04-11</datum><cislo>0152019</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce)</predmet><suma>420.5</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-04-11</datum><cislo>FM1944531</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>36.81</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-04-11</datum><cislo>190103172</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6.64</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-04-10</datum><cislo>2223922</cislo><predmet>Faktúra za tonery do tlačiarní - OHZ</predmet><suma>33.58</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2019-04-09</datum><cislo>FM1944421</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>36.42</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-04-09</datum><cislo>190178</cislo><predmet>Faktúra za žacie lanká pre OcÚ</predmet><suma>185.32</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2019-04-09</datum><cislo>31/2019</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>33.58</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2019-04-08</datum><cislo>6818319277</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie</predmet><suma>62.43</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-04-08</datum><cislo>19086</cislo><predmet>Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Patrik Čoros - PA3K</dodavatel><ico>46460993</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-04-08</datum><cislo>30/2019</cislo><predmet>Objednávka na žacie lanká</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2019-04-05</datum><cislo>2019013</cislo><predmet>Faktúra za práčku PHILCO - športový areál</predmet><suma>219</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-04-05</datum><cislo>KZ/3/2019</cislo><predmet>Kúpno-predajná zmluva</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Milan Hajaš</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Kmeťa 140/17, Hraň</adresa></item><item><datum>2019-04-04</datum><cislo>1191099968</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.76</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-03</datum><cislo>OZ/5/2019</cislo><predmet>Zmluva o spolufinancovaní</predmet><suma>2400</suma><dodavatel>KESIL s.r.o.</dodavatel><ico>36216496</ico><adresa>ul. 29.augusta 29, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-04-03</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>140.29</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-04-03</datum><cislo>3091915793</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-04-03</datum><cislo>20190708</cislo><predmet>Faktúra za dopravné zrkadlo </predmet><suma>139</suma><dodavatel>Patrik Chovanec</dodavatel><ico>48087254</ico><adresa>Sveržov 68, 086 02 Gaboltov</adresa></item><item><datum>2019-04-03</datum><cislo>FV19095</cislo><predmet>Faktúra za tlakový reproduktor pre OcÚ</predmet><suma>179.6</suma><dodavatel>Edu Work s.r.o.</dodavatel><ico>36254118</ico><adresa>SNP 754/3, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2019-04-03</datum><cislo>20190708</cislo><predmet>Faktúra za dopravné zrkadlo pre OcÚ </predmet><suma>139</suma><dodavatel>Patrik Chovanec</dodavatel><ico>48087254</ico><adresa>Sveržov 68, 086 02 Gaboltov</adresa></item><item><datum>2019-04-02</datum><cislo>20190008</cislo><predmet>Faktúra za geometrické zameranie stavby &quot;Požiarna garáž&quot;</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-04-02</datum><cislo>FV192037</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>115.55</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-04-02</datum><cislo>29/2019</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-04-02</datum><cislo>41/2019</cislo><predmet>Objednávka - dopravné zrkadlo</predmet><suma>139</suma><dodavatel>Patrik Chovanec</dodavatel><ico>48087254</ico><adresa>Sveržov 68, 086 02 Gaboltov</adresa></item><item><datum>2019-04-01</datum><cislo>4454579514</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>367.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-04-01</datum><cislo>4454579513</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>965.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-04-01</datum><cislo>4454579515</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>113</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-04-01</datum><cislo>4454579516</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>214.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-04-01</datum><cislo>201901030</cislo><predmet>Faktúra za opravu tabletu pre OcÚ</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-04-01</datum><cislo>119033984</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>248.42</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-04-01</datum><cislo>1190721</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programu &quot;Wincity Registratúra&quot; na rok 2019</predmet><suma>144</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2019-04-01</datum><cislo>869610874</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>3635/19</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2019</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>3634/19</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2019</predmet><suma>2644.82</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>2019026</cislo><predmet>Faktúra za právne služby MAREC 2019</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>4254/19</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>4126/19</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>199</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>4125/19</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>466.7</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>7292421203</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>125.47</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>729406982</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>121.06</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>7292605517</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1694.32</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>72924046981</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>154.04</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>7292605518</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>322.85</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>7292511576</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká</predmet><suma>301.52</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>9001207185</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby MAREC 2019</predmet><suma>77.8</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>190004</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>11900091</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac MAREC 2019</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-03-31</datum><cislo>5190047363</cislo><predmet>Úrazové poistenie UoZ</predmet><suma>3.25</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-03-30</datum><cislo>8230113877</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby </predmet><suma>215</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-30</datum><cislo>15/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MAREC 2019</predmet><suma>339</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-03-30</datum><cislo>14/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy počas volieb</predmet><suma>294.3</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-03-29</datum><cislo>2124974433</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>453.77</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-29</datum><cislo>2019582</cislo><predmet>Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2019</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2019-03-29</datum><cislo>1020190017</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál </predmet><suma>332.53</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-03-28</datum><cislo>19850003</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>282.96</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-03-27</datum><cislo>14/2019</cislo><predmet>Faktúra za služby VO na predmet zákazky: &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD&quot;</predmet><suma>1800</suma><dodavatel>I&amp;Z Tender, s.r.o.</dodavatel><ico>46953248</ico><adresa>Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2019-03-27</datum><cislo>Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 40 454</cislo><predmet>Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 40 454</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-27</datum><cislo>07032019</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2019</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-03-27</datum><cislo>VF20190286</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej</predmet><suma>21.48</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2019-03-26</datum><cislo>60811920</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>99.41</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-03-26</datum><cislo>19045</cislo><predmet>Faktúra za RÉGIÓ r. 2019</predmet><suma>168</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2019-03-26</datum><cislo>FM1943737</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>67.31</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>2019045</cislo><predmet>Faktúra za dodaný hutný materiál</predmet><suma>28.08</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>2192004055</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>109.91</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>2192004055</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>109.91</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>28/2019</cislo><predmet>Objednávka na garniže pre OcÚ</predmet><suma>138.45</suma><dodavatel>MCe system s.r.o.</dodavatel><ico>48059641</ico><adresa>Urbánkova 16, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2019-03-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-22</datum><cislo>3271998</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.02.2019-28.02.2019</predmet><suma>-1.7</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-03-22</datum><cislo>190343</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>129.6</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-03-22</datum><cislo>20190130</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej</predmet><suma>639.6</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2019-03-21</datum><cislo>1903133720</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-21</datum><cislo>190102553</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>2.98</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-21</datum><cislo>190239</cislo><predmet>Faktúra za poskytovanie služieb č. MSD - prístup do mapového portálu obce</predmet><suma>2460</suma><dodavatel>MAPA Slovakia Digital, s.r.o.</dodavatel><ico>45325600</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-21</datum><cislo>8229747345</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.02</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-20</datum><cislo>5570031686</cislo><predmet>Faktúra za licenciu STP APV pre matriku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-19</datum><cislo>19818003</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>73.02</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-03-19</datum><cislo>FM1943427</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.99</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-03-19</datum><cislo>27/2019</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>109.91</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-03-16</datum><cislo>10/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy počas volieb</predmet><suma>294.3</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-03-15</datum><cislo>2019084</cislo><predmet>Faktúra za elektroinštačné práce - vkladanie rozperiek</predmet><suma>363.77</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-03-14</datum><cislo>FM1943159</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.95</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-03-14</datum><cislo>2019033</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy &quot;Program rozvoja športu na rok 2019&quot;</predmet><suma>1260</suma><dodavatel>Mediinvest, s.r.o.</dodavatel><ico>44555890</ico><adresa>Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš</adresa></item><item><datum>2019-03-14</datum><cislo>19030357</cislo><predmet>Faktúra za aerofoto obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2019-03-14</datum><cislo>5590029946</cislo><predmet>Zálohová faktúra za licenciu programu STP APV pre matriku</predmet><suma>25.09</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-14</datum><cislo>VF190464</cislo><predmet>Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ</predmet><suma>164.4</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2019-03-14</datum><cislo>VF190464</cislo><predmet>Faktúra za vlajky SK, EU, obecné</predmet><suma>164.4</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2019-03-13</datum><cislo>201901024</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-03-12</datum><cislo>201904618</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-12</datum><cislo>6821297283</cislo><predmet>Poistenie vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>109.2</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-03-12</datum><cislo>20190536</cislo><predmet>Faktúra za kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať</predmet><suma>103.2</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-11</datum><cislo>2019/133</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2019-03-11</datum><cislo>3530709600</cislo><predmet>Poistenie vozidla Opel Combo</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00585441</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-09</datum><cislo>2019079</cislo><predmet>Faktúra za elektroinštalačné práce - oprava vedenia rozhlasu</predmet><suma>111.79</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>KZ/2/2019</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup motorového vozidla</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Peter Petruška</dodavatel><ico>10776737</ico><adresa>Letná 16, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>190101925</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>2.09</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>2191108054</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>73.2</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>26/2019</cislo><predmet>Objednávka na geometrické zameranie požiarnej garáže</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-03-06</datum><cislo>2019/045/ZBZ024</cislo><predmet>Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy</predmet><suma>2500</suma><dodavatel>Tanečné divadlo Ifjú Szívek</dodavatel><ico>31796796</ico><adresa>Mostová 8, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-06</datum><cislo>FV191335</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>121.57</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-03-06</datum><cislo>190543</cislo><predmet>Predfaktúra za výrobu fotomapy o obci</predmet><suma>493.92</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2019-03-05</datum><cislo>1191092340</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.76</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-05</datum><cislo>FM1942762</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>31.21</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-03-05</datum><cislo>1.3.2019</cislo><predmet>Faktúra za výrobu a montáž stropného obloženia</predmet><suma>452</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-03-05</datum><cislo>19014</cislo><predmet>Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň</predmet><suma>205</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-03-05</datum><cislo>23/2019</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci projektu &quot;Podpora rozvoja športu&quot;</predmet><suma>420</suma><dodavatel>Mediinvest, s.r.o.</dodavatel><ico>44555890</ico><adresa>Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš</adresa></item><item><datum>2019-03-05</datum><cislo>24/2019</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci projektu &quot;Podpora rozvoja športu&quot;</predmet><suma>420</suma><dodavatel>Mediinvest, s.r.o.</dodavatel><ico>44555890</ico><adresa>Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš</adresa></item><item><datum>2019-03-05</datum><cislo>25/2019</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci projektu &quot;Podpora rozvoja športu&quot;</predmet><suma>420</suma><dodavatel>Mediinvest, s.r.o.</dodavatel><ico>44555890</ico><adresa>Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>2019005</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre OcÚ</predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>UTILITAS, s.r.o.</dodavatel><ico>50619420</ico><adresa>Úzka ulica 298/2, 930 12  Ohrady </adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>2019018</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektu &quot;Prevencia kriminality&quot;</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Mediinvest, s.r.o.</dodavatel><ico>44555890</ico><adresa>Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>5/2019</cislo><predmet>Faktúra za výkon technického dozoru na stavbe &quot;Garáž pre pož. techniku v SNB&quot;</predmet><suma>376.8</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>119013746</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>219.92</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>Dodatok č.2</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NATUR-PACK, a.s.</dodavatel><ico>35979798</ico><adresa>Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>21/2019</cislo><predmet>Objednávka vlajky SR</predmet><suma>158.4</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>22/2019</cislo><predmet>Objednávka na rozperky</predmet><suma>473.62</suma><dodavatel>ROMANIA - 410144 Oradea</dodavatel><ico></ico><adresa>Matei Corvin 130</adresa></item><item><datum>2019-03-02</datum><cislo>09/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na akcii 24 hodinový volejbal</predmet><suma>200</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-03-01</datum><cislo>4474336238</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>367.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-01</datum><cislo>4474336239</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>113</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-01</datum><cislo>4474336240</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>214.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-01</datum><cislo>4474336237</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>965.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-01</datum><cislo>2019042</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot;</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2019-03-01</datum><cislo>8696885211</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-01</datum><cislo>1900029</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ</predmet><suma>930</suma><dodavatel>euroAT, s.r.o.</dodavatel><ico>47462752</ico><adresa>Priemyselná 1454/4, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>2715/19</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>2601/19</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>474.62</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>1932253958</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>9001199513</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby február 2019</predmet><suma>128.05</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>7294045341</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>600.28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>7294317115</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1</predmet><suma>311.52</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>7294045340</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1873.22</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>7293758114</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>149.45</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>7293758115</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>112.55</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>7293221883</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>94.84</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>190239</cislo><predmet>Faktúra za rozšírenie SW podľa licenčnej zmluvy pre MŠ</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>Verejná informačná služba, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>2143/19</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2019</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>2142/19</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2019</predmet><suma>2559.04</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>11900058</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac Február 2019</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>19005</cislo><predmet>Faktúra za záhradné náradia a dekorácie pre OcÚ</predmet><suma>507.71</suma><dodavatel>DIVES HORTUS s.r.o.</dodavatel><ico>46512004</ico><adresa>č. 137, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>2019013</cislo><predmet>Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2019</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>20190083</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce v obci</predmet><suma>619.7</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>190003</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>19850002</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>276.09</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>30811920</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>102.11</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>8228052723</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>211.51</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>190481</cislo><predmet>Predfaktúra za aerofoto obce</predmet><suma>144</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>1020190011</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ</predmet><suma>406.54</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>07/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - FEBRUÁR 2019</predmet><suma>372</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>2019538</cislo><predmet>Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>OZ/2/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí stravovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>7466847233</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>780</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>4454572319</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>214.9</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>4454572318</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>113</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>4454572317</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>367.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>4454572316</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>965.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-27</datum><cislo>F19001672</cislo><predmet>Faktúra za online produkt &quot;Legislatívne zmeny pre verejnú správu&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-27</datum><cislo>190204</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>240.23</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-02-27</datum><cislo>19020388</cislo><predmet>Faktúra za knihu &quot;Trebišov a okolie z neba&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2019-02-26</datum><cislo>FM1942365</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>44.14</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-02-25</datum><cislo>1411998</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.01.2019-31.01.2019</predmet><suma>-2.83</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-02-25</datum><cislo>1560005546</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre matričný úrad</predmet><suma>12.12</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-24</datum><cislo>2019060</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie rozpočtu pre kamerový systém v SNB</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-02-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>62.84</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-22</datum><cislo>OZ/3/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>2460</suma><dodavatel>MAPA Slovakia Digital, s.r.o.</dodavatel><ico>45325600</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-22</datum><cislo>OZ/4/2019</cislo><predmet>Zmluva o spracúvaní osobných údajov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MAPA Slovakia Digital, s.r.o.</dodavatel><ico>45325600</ico><adresa>Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-22</datum><cislo>1902137123</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-22</datum><cislo>20/2019</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>49.62</suma><dodavatel>Soft-Tech, s.r.o.</dodavatel><ico>45917272</ico><adresa>Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov</adresa></item><item><datum>2019-02-21</datum><cislo>8227690404</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>30.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-21</datum><cislo>19818002</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>194.72</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-02-20</datum><cislo>21903319</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.16</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-19</datum><cislo>2019/7</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie ročnej kontroly kotla v kolkárni</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Marián Nagy</dodavatel><ico>34877517</ico><adresa>Veľký Kamenec č.196</adresa></item><item><datum>2019-02-19</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-02-19</datum><cislo>190204243</cislo><predmet>Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.</dodavatel><ico>36485161</ico><adresa>064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2019-02-19</datum><cislo>Z19950643</cislo><predmet>Faktúra za predplatné online produktu &quot;Legislatívne zmeny pre verejnú správu&quot;</predmet><suma>190.2</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-19</datum><cislo>1040247185</cislo><predmet>Poistenie vozidla ZETOR TV482AC</predmet><suma>43.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-02-18</datum><cislo>F19001420</cislo><predmet>Faktúra za online produkt &quot;Smernice pre obce&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-18</datum><cislo>2019049</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie rozpočtu pre osvetlenie telocvične </predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-02-18</datum><cislo>18/2019</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie výkaz-výmeru pre výstavbu kamerového systému</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-02-18</datum><cislo>19/2019</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie rozpočtu pre osvetlenie telocvične</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-02-15</datum><cislo>190100012</cislo><predmet>Faktúra za výcvik pre členov DHZ</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Petroservis - FIRE SERVIS, s.r.o.</dodavatel><ico>46261923</ico><adresa>Terézie Vansovej 4/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-15</datum><cislo>2019004433</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>82.92</suma><dodavatel>PAPERA s.r.o.</dodavatel><ico>46082182</ico><adresa>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-02-15</datum><cislo>190377</cislo><predmet>Faktúra za knihu &quot;Trebišov a okolie z neba&quot;</predmet><suma>1478.4</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2019-02-14</datum><cislo>190155</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-02-14</datum><cislo>FM1941938</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>33.52</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-02-14</datum><cislo>17/2019</cislo><predmet>Objednávka na výrobu, demontáž a montáž stropného obloženia v kaštieľi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-02-13</datum><cislo>21902021</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-13</datum><cislo>15/2019</cislo><predmet>Objednávka ny výcvik v certifikovanom protiplynovom polygóne</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petroservis - FIRE SERVIS, s.r.o.</dodavatel><ico>46261923</ico><adresa>Terézie Vansovej 4/A, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-13</datum><cislo>16/2019</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Mediinvest, s.r.o.</dodavatel><ico>44555890</ico><adresa>Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš</adresa></item><item><datum>2019-02-12</datum><cislo>21901441</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-12</datum><cislo>13/2019</cislo><predmet>Objednávka reklamných predmetov pre OcÚ</predmet><suma>1050</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2019-02-12</datum><cislo>14/2019</cislo><predmet>Objednávka reklamných predmetov pre OcÚ</predmet><suma>2464</suma><dodavatel>CBS spol. s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová</adresa></item><item><datum>2019-02-11</datum><cislo>1918117968</cislo><predmet>Faktúra za redukčný ventil pre DHZ</predmet><suma>65.1</suma><dodavatel>ONIO s.r.o.</dodavatel><ico>27712885</ico><adresa>Vídenská 101/119, 619 00 Brno - Dolní Heršpice</adresa></item><item><datum>2019-02-11</datum><cislo>Z19950541</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predplatné online prístupu &quot;Smernice pre obce&quot;</predmet><suma>302.52</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-11</datum><cislo>12/2019</cislo><predmet>Objednávka redukčného ventilu</predmet><suma>65.1</suma><dodavatel>ONIO s.r.o.</dodavatel><ico>27712885</ico><adresa>Vídenská 101/119, 619 00 Brno - Dolní Heršpice</adresa></item><item><datum>2019-02-07</datum><cislo>1191085927</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>14.27</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-07</datum><cislo>190141</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>146.74</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-02-07</datum><cislo>8/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie </predmet><suma>800</suma><dodavatel>Vinohradnícky spolok Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>50164058</ico><adresa>Hlavná 127,076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-02-06</datum><cislo>19008</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu v reklamnom časopise &quot;BEST&quot;</predmet><suma>175</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-02-06</datum><cislo>4/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - MS SČK</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Miestny spolok Slovenského červeného kríža</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-02-06</datum><cislo>1/VOS/2019</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku</predmet><suma>4541.52</suma><dodavatel>Ivan Krajník - SHR</dodavatel><ico>42409691</ico><adresa>Spodná 465/13, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-02-05</datum><cislo>3/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Volejbalový klub Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico></ico><adresa>Školská 2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-02-05</datum><cislo>1/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní audítorských služieb</predmet><suma>750</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-02-05</datum><cislo>6/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Gréckokatolícka eparchia Košice</predmet><suma>8974.75</suma><dodavatel>Gréckokatolícka eparchia Košice</dodavatel><ico>30305624</ico><adresa>Dominikánske námestie 2/A, P.O.BOX G-13, 043 43 Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-05</datum><cislo>2019/064</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2019-02-05</datum><cislo>03/2019</cislo><predmet>Faktúra za zhotovenie projektu stavby -&quot;11 b.j. nájomné byty&quot; - stavebné konanie 2.etapa</predmet><suma>6000</suma><dodavatel>Ing. František Solár</dodavatel><ico>35538759</ico><adresa>Kukučínova 23, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-05</datum><cislo>FV190762</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>95.3</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-02-04</datum><cislo>2019026</cislo><predmet>Faktúra za upgrade programu v kolkárni</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Ing. Arpád Molnár - POMO</dodavatel><ico>33163928</ico><adresa>M.Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-02-04</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o spracúvaní osobných údajov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KOMENSKY, s.r.o.</dodavatel><ico>43908977</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-04</datum><cislo>SKP19/01/195</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb - program &quot;Škôlka KOMENSKY PLUS&quot; pre MŠ</predmet><suma>9</suma><dodavatel>KOMENSKY, s.r.o.</dodavatel><ico>43908977</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2019-02-04</datum><cislo>118264655</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>102.94</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-02-04</datum><cislo>2019008</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JANUÁR 2019</predmet><suma>135.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-02-04</datum><cislo>1/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ RESTART</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Občianske združenie RESTART Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>42327768</ico><adresa>Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2019-02-01</datum><cislo>2019007</cislo><predmet>Faktúra za ukončenie zrušeného VO zákazky &quot;11 b.j. nájomné byty SNB&quot;</predmet><suma>234</suma><dodavatel>Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT</dodavatel><ico>44658711</ico><adresa>Nad Cirochou 2971/87, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2019-02-01</datum><cislo>2406628802</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - krádež (kaštieľ)</predmet><suma>199.92</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-01</datum><cislo>190005</cislo><predmet>Faktúra za miesič na cesto pre MŠ</predmet><suma>1171.2</suma><dodavatel>Gastrogalaxi s.r.o.</dodavatel><ico>44103930</ico><adresa>Slovenská 16, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2019-02-01</datum><cislo>8706537085</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-01</datum><cislo>2019506</cislo><predmet>Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>19VF00002</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na základe zmluvy o dielo</predmet><suma>31464</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>0062019</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce)</predmet><suma>259.25</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>1020190004</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ</predmet><suma>70.51</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>1248/19</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2019</predmet><suma>476.37</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>11900013</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac Január 2019</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>7292331086</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>230.62</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>7293756321</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>92.14</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>7294513794</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>186.98</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>7293336230</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2362.57</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>7293336231</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>424.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>7294513795</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>119.04</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>9001194101</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby január 2019</predmet><suma>167.85</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>20190011</cislo><predmet>Faktúra za ekonomické poradenstvo</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>2019002</cislo><predmet>Faktúra za OBP, PO za III. a IV. Q 2018 podľa zmluvy</predmet><suma>492</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>19002</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Kamenecká 8 (VO)</predmet><suma>136.15</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>668/19</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2019</predmet><suma>2553.77</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>669/19</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2019</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>19850001</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>184.24</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>190101201</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.76</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>FM1941301</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>25.21</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>8226009152</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>234.12</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>03/2019</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JANUÁR 2019</predmet><suma>195</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>1901549870</cislo><predmet>Predfaktúra za mini hosting k doméne stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>17.28</suma><dodavatel>EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.</dodavatel><ico>36485161</ico><adresa>064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>11/2019</cislo><predmet>Objednávka na úpravu webstránky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2019-01-30</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>660.13</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-01-30</datum><cislo>1040247184</cislo><predmet>Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily</predmet><suma>192.26</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-01-29</datum><cislo>2019004</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ</predmet><suma>1269.99</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-01-29</datum><cislo>VF20190051</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>143.14</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2019-01-29</datum><cislo>20811920</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>166.53</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2019-01-29</datum><cislo>10/2019</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-01-28</datum><cislo>2/2019</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový klub</predmet><suma>17000</suma><dodavatel>Futbalový klub TJ ŠM</dodavatel><ico>35513977</ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>1316/2019-M_ODFSS</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby  v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek</predmet><suma>207648</suma><dodavatel>Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR</dodavatel><ico>00681156</ico><adresa>Špitálska 4,6,8,, 816 43 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>1040247184</cislo><predmet>Poistná zmluva - poistenie motorového vozidla IVECO Turbo Daily</predmet><suma>192.26</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>2406628802</cislo><predmet>Poistná zmluva - poistenie verejného osvetlenia + budova kaštieľa</predmet><suma>268.08</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>KZ/1/2019</cislo><predmet>Kúpna zmluva - kúpa motorového vozidla</predmet><suma>9750</suma><dodavatel>Pavol Bajer</dodavatel><ico></ico><adresa>Branisková 5, Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>2406628802</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ</predmet><suma>268.08</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>25012019</cislo><predmet>Faktúra za automobil Iveco Turbo Daily</predmet><suma>9250</suma><dodavatel>Ladislav Šariščan</dodavatel><ico>43274951</ico><adresa>Štitová 2, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>3091904958</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-01-24</datum><cislo>FM1941001</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>34.03</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-01-24</datum><cislo>FV1201990192</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>174.7</suma><dodavatel>Ing. Ľudovít Paulina MIPA</dodavatel><ico>32687699</ico><adresa>Stavbárov 3, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-01-24</datum><cislo>FV190131</cislo><predmet>Faktúra za kancelársky papier na OcÚ</predmet><suma>189</suma><dodavatel>PAPIER LECHMAN s.r.o.</dodavatel><ico>47102357</ico><adresa>Močiaranska 5067, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-01-24</datum><cislo>9/2019</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-01-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>48.28</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-22</datum><cislo>1901135764</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>71355722</cislo><predmet>Faktúra za administratívny poplatok za spríst. balíčka &quot;Škôlka Komensky Plus&quot; pre MŠ</predmet><suma>9</suma><dodavatel>KOMENSKY, s.r.o.</dodavatel><ico>43908977</ico><adresa>Park Mládeže 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>8225647149</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32.24</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-21</datum><cislo>8190052625</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>8</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-19</datum><cislo>201559</cislo><predmet>Faktúra za členské známky pre DHZ na rok 2019</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Územná organizácia DPO SR</dodavatel><ico>00415901</ico><adresa>M.R: Štefánika 2329, 075 01  Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-01-18</datum><cislo>FV190525</cislo><predmet>Faktúra za LED panel pre OcÚ</predmet><suma>210.61</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico>45502471</ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2019-01-17</datum><cislo>19818001</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>153.42</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-01-17</datum><cislo>190100550</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.76</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-16</datum><cislo>190016</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>96.83</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-01-15</datum><cislo>201901002</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2019-01-15</datum><cislo>8210002143</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK</predmet><suma>-10.51</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-15</datum><cislo>8436592615</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK</predmet><suma>-286.03</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-15</datum><cislo>FM1940539</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.09</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-01-15</datum><cislo>SPF19400868</cislo><predmet>Faktúra za korkové tabule </predmet><suma>124.8</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-14</datum><cislo>20190018</cislo><predmet>Faktúra za posypový materiál</predmet><suma>477</suma><dodavatel>EP SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>50605836</ico><adresa>Durgalova 16, 831 01 Bratislava </adresa></item><item><datum>2019-01-14</datum><cislo>2019</cislo><predmet>Členské za rok 2019</predmet><suma>94.99</suma><dodavatel>Bodrogközi EGTC</dodavatel><ico>30252530-1-05</ico><adresa>Zsigmondy u.2.sz., 3527 Miskolc</adresa></item><item><datum>2019-01-14</datum><cislo>201903572</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 1 rok</predmet><suma>39.91</suma><dodavatel>ESET, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31333532</ico><adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-14</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Mandátna zmluva - manažovanie projektu &quot;Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci SNB&quot;</predmet><suma>1920</suma><dodavatel>Občianske združenie BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2019-01-14</datum><cislo>7/2019</cislo><predmet>Objednávka korkovej nástenky</predmet><suma>124.8</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-14</datum><cislo>8/2019</cislo><predmet>Objednávka plexi rámu pre OcÚ</predmet><suma>96.6</suma><dodavatel>DANTIK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>V.Lipkách 709, 154 00 Praha 5</adresa></item><item><datum>2019-01-11</datum><cislo>190052</cislo><predmet>Faktúra za doménu webstránky </predmet><suma>0</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2019-01-10</datum><cislo>19zf0056</cislo><predmet>Faktúra za doménu webstránky </predmet><suma>144</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2019-01-10</datum><cislo>6/2019</cislo><predmet>Objednávka na notebook</predmet><suma>382.5</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2019-01-09</datum><cislo>3005899446</cislo><predmet>Faktúra za posypovú soľ</predmet><suma>469</suma><dodavatel>HORNBACH Baumarkt SK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Moldavská cesta 22, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-09</datum><cislo>201901003</cislo><predmet>Faktúra za knihu pre OcÚ</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Juraj Štefuň - GEORG</dodavatel><ico>30577225</ico><adresa>Bajzova 11, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-01-09</datum><cislo>118247249</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>210.9</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-01-08</datum><cislo>20192007</cislo><predmet>Faktúra za rybárske lístky pre OcÚ</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Ing. Zsolt Marczibal - CONECT</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2019-01-08</datum><cislo>4439006270</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu PO</predmet><suma>193.6</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-01-08</datum><cislo>FM1940208</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>35.54</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2019-01-08</datum><cislo>FV190074</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>95.92</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-01-08</datum><cislo>1191078233</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.76</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-08</datum><cislo>5/2019</cislo><predmet>Objednávka na posypovú soľ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EP SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>50605836</ico><adresa>Durgalova 16, 831 01 Bratislava </adresa></item><item><datum>2019-01-07</datum><cislo>19002</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie podpornej dokumentácie pre projekt &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD&quot;</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2019-01-07</datum><cislo>2197023</cislo><predmet>Faktúra za tonery do tlačiarne</predmet><suma>118.6</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2019-01-07</datum><cislo>4/2019</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>118.6</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico>50370294</ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2019-01-04</datum><cislo>9002730823</cislo><predmet>Faktúra za posypovú soľ</predmet><suma>469</suma><dodavatel>HORNBACH Baumarkt SK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Moldavská cesta 22, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-04</datum><cislo>3/2019</cislo><predmet>Objednávka na posypovú soľ</predmet><suma>469</suma><dodavatel>HORNBACH Baumarkt SK s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Moldavská cesta 22, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2019-01-03</datum><cislo>1900054</cislo><predmet>Faktúra za skartovač pre OcÚ</predmet><suma>95.6</suma><dodavatel>Dávid Vorčák</dodavatel><ico>41964012</ico><adresa>č. 47, 029 47 Oravská Polhora</adresa></item><item><datum>2019-01-03</datum><cislo>2019001</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie procesu VO na výber dodávateľa podľa Mandátnej zmluvy</predmet><suma>550</suma><dodavatel>Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT</dodavatel><ico>44658711</ico><adresa>Nad Cirochou 2971/87, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2019-01-03</datum><cislo>19049</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie reklamy do časopisu RÉGIÓ</predmet><suma>480</suma><dodavatel>LELESPRESS - Ladislav Kopasz</dodavatel><ico>14335255</ico><adresa>Hlavná 495, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2019-01-03</datum><cislo>2/2019</cislo><predmet>Objednávka na skartovač pre OcÚ</predmet><suma>95.6</suma><dodavatel>Extreme Computers</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo</adresa></item><item><datum>2019-01-02</datum><cislo>2018468</cislo><predmet>Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2019-01-02</datum><cislo>1/2019</cislo><predmet>Objednávka rybárskych lístkov</predmet><suma>24</suma><dodavatel>CONNECT - Marczibál Zsolt</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>4484084141</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>306.3</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>4484084142</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>98.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>4484084143</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>4484084140</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>824.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>1020180076</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ</predmet><suma>130.73</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>17994/18</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  DECEMBER 2018</predmet><suma>3834.74</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>17995/18</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  DECEMBER 2018</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>11800342</cislo><predmet>Mesačný paušálny poplatok za odchyt psov</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>6180787</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu programov podľa licenčnej zmluvy</predmet><suma>4.2</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>8223982234</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>203.05</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>180014</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>20411898</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.11.2018-30.11.2018</predmet><suma>-1.4</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>9001182304</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby DECEMBER 2018</predmet><suma>326.45</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>18542/18</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>7293021267</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>374.44</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>7293753981</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1</predmet><suma>235.31</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>7294511844</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>206.86</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>7293021266</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2259.66</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>7294511845</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>105.48</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>7284216633</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu PREPLATOK</predmet><suma>231.16</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>7292910856</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>97.22</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>5041802199</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Finančný spravodajca </predmet><suma>14.9</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>4264050995</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál NEDOPLATOK</predmet><suma>616.63</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>4264050994</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK</predmet><suma>-53.71</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>4264050992</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK</predmet><suma>-387.5</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>4264050993</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK</predmet><suma>-104.44</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Rámcová zmluva o dodaní tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Rámcová zmluva o dodaní tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Rámcová zmluva o dodaní tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>900051991</cislo><predmet>Poplatok za vedenie majetkového účtu</predmet><suma>36</suma><dodavatel>OTP banka</dodavatel><ico>31318916</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>19300/18</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>319.73</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>19204/18</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-12-30</datum><cislo>174/2018</cislo><predmet>Objednávka LED panelov</predmet><suma>210.61</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2018-12-28</datum><cislo>8101935807</cislo><predmet>Faktúra za účtovníctvo ROPO a Obcí</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2018-12-26</datum><cislo>180249</cislo><predmet>Faktúra za potlač igelitových tašiek</predmet><suma>388.8</suma><dodavatel>GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky</dodavatel><ico>44472838</ico><adresa>č. 178, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2018-12-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>50.16</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-22</datum><cislo>18850011</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>119.8</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>8223606542</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>31.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>210811820</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>29.98</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-12-20</datum><cislo>1812136425</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>18818012</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>146.12</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>FV188797</cislo><predmet>Faktúra za solárnu pouličnú lampu</predmet><suma>448</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico>45502471</ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>FV188798</cislo><predmet>Faktúra za solárnu pouličnú lampu</predmet><suma>448</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico>45502471</ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>2124628884</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>628.56</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>I312041R58201</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí NFP </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR</dodavatel><ico>30854687</ico><adresa>Špitálska 6, 814 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>173/2018</cislo><predmet>Objednávka - miesič na cesto pre MŠ</predmet><suma>1171.2</suma><dodavatel>Gastrogalaxi s.r.o.</dodavatel><ico>44103930</ico><adresa>Slovenská 16, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-12-14</datum><cislo>21910050</cislo><predmet>Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ</predmet><suma>599.6</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-14</datum><cislo>180961</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu programu Faktúry/Homebanking</predmet><suma>76.81</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-12-14</datum><cislo>8390105234</cislo><predmet>Zálohová faktúra za časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ</predmet><suma>87</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2018-12-14</datum><cislo>2018211</cislo><predmet>Faktúra za dodaný kovový materiál </predmet><suma>63.79</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-12-13</datum><cislo>2018029289</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>29.19</suma><dodavatel>PAPERA s.r.o.</dodavatel><ico>46082182</ico><adresa>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-12-13</datum><cislo>FM1853570</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>30.75</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-12-13</datum><cislo>FO180290</cislo><predmet>Faktúra za štátne symboly</predmet><suma>74.2</suma><dodavatel>Gajdoš Gabriel - REPREZENT</dodavatel><ico>14287315</ico><adresa>Sekčovska 19, 086 41 Raslavice</adresa></item><item><datum>2018-12-13</datum><cislo>20180295</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>2182017023</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>288.26</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>7486079355</cislo><predmet>Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2017-31.12.2017</predmet><suma>-9.67</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>180946</cislo><predmet>Faktúra za programové vybavenie pre OcÚ - ekonomické oddelenie</predmet><suma>158.4</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>07122018</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2018</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>022109</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž svietidiel pre OcÚ - ul. Ružová</predmet><suma>974.96</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-12-10</datum><cislo>180100977</cislo><predmet>Faktúra za konferenčné stoličky pre DHZ</predmet><suma>130.86</suma><dodavatel>Katarína Gregušová - In Interiér</dodavatel><ico>37274864</ico><adresa>č.754, 919 03 Horné Orešany</adresa></item><item><datum>2018-12-10</datum><cislo>172/2018</cislo><predmet>Objednávka konferenčných stoličiek</predmet><suma>130.86</suma><dodavatel>Katarína Gregušová - In Interiér</dodavatel><ico></ico><adresa>č.754, 919 03 Horné Orešany</adresa></item><item><datum>2018-12-07</datum><cislo>2018088</cislo><predmet>Faktúra za kuchynské potreby - MŠ</predmet><suma>291.77</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-12-07</datum><cislo>2401934749</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2018-12-07</datum><cislo>171/2018</cislo><predmet>Objednávka štátnych symbolov</predmet><suma>74.2</suma><dodavatel>Gajdoš Gabriel - REPREZENT</dodavatel><ico>14287315</ico><adresa>Sekčovska 19, 086 41 Raslavice</adresa></item><item><datum>2018-12-06</datum><cislo>180109598</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6.64</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-12-06</datum><cislo>2018/608</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2018-12-06</datum><cislo>182175</cislo><predmet>Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň</predmet><suma>56.4</suma><dodavatel>Verejná informačná služba, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2018-12-05</datum><cislo>01/BGS/2018</cislo><predmet>Mandátna zmluva - poskytnutie služby zabezpečenia procesu VO</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT</dodavatel><ico>44658711</ico><adresa>Nad Cirochou 2971/87, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2018-12-05</datum><cislo>21827901</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.16</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-05</datum><cislo>118227939</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>61.56</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-12-05</datum><cislo>18090885</cislo><predmet>Faktúra za stolové kalendáre 2019</predmet><suma>599.74</suma><dodavatel>PRESS Group,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Sládkovičova 86</adresa></item><item><datum>2018-12-05</datum><cislo>180933</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>53.71</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-12-05</datum><cislo>181204</cislo><predmet>Licenčná zmluva na programové vybavenie</predmet><suma>158.4</suma><dodavatel>IFOsoft s.r.o.</dodavatel><ico>31666108</ico><adresa>Sabinovská 36, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-12-05</datum><cislo>169/2018</cislo><predmet>Objednávka programového vybavenia</predmet><suma>158.4</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-12-05</datum><cislo>170/2018</cislo><predmet>Objednávka igelitových tašiek s potlačou</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky</dodavatel><ico>44472838</ico><adresa>č. 178, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2018-12-04</datum><cislo>5039126445</cislo><predmet>Faktúra za diktafón Philips</predmet><suma>164.39</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Pasienkova 12599/2G, 821 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-04</datum><cislo>180101174</cislo><predmet>Faktúra za LED reťaz pre OcÚ</predmet><suma>150.5</suma><dodavatel>VIXEN LIGHTING</dodavatel><ico>50430106</ico><adresa>Kúpeľná 8, 949 01 Nitra 1</adresa></item><item><datum>2018-12-04</datum><cislo>190500048</cislo><predmet>Faktúra za prací prostriedok pre DHZ</predmet><suma>33.18</suma><dodavatel>PROBO - NB s.r.o.</dodavatel><ico>05328942</ico><adresa>Rumburských hrdinov 819, 473 01 Nový Bor </adresa></item><item><datum>2018-12-04</datum><cislo>1191071413</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>13.44</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-04</datum><cislo>FV18106584</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.66</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-12-04</datum><cislo>168/2018</cislo><predmet>Objednávka LED vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>150.5</suma><dodavatel>VIXEN LIGHTING</dodavatel><ico></ico><adresa>Kúpeľná 8, 949 01 Nitra 1</adresa></item><item><datum>2018-12-03</datum><cislo>4/VOS/2018</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku</predmet><suma>1195</suma><dodavatel>Ján Helmeczi - SHR</dodavatel><ico>42250897</ico><adresa>Kamenecká 551/23, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-12-03</datum><cislo>022018738</cislo><predmet>Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva</predmet><suma>169</suma><dodavatel>Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.</dodavatel><ico>42171717</ico><adresa>Einsteinova 21, 825 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-03</datum><cislo>022018738</cislo><predmet>Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.</dodavatel><ico>42171717</ico><adresa>Einsteinova 21, 825 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-03</datum><cislo>2018436</cislo><predmet>Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2018-12-03</datum><cislo>167/2018</cislo><predmet>Objednávka - prací prostriedok pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROBO - NB s.r.o.</dodavatel><ico>05328942</ico><adresa>Rumburských hrdinov 819, 473 01 Nový Bor </adresa></item><item><datum>2018-12-01</datum><cislo>8600025655</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>31</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-01</datum><cislo>2173911</cislo><predmet>Faktúra za obecné noviny r. 2019</predmet><suma>88.4</suma><dodavatel>Inprost s. r. o. Bratislava</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>180100591</cislo><predmet>Faktúra za LED reťaz pre OcÚ</predmet><suma>54.4</suma><dodavatel>VIXEN LIGHTING</dodavatel><ico>50430106</ico><adresa>Kúpeľná 8, 949 01 Nitra 1</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>4444735160</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>824.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>4444735161</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>306.3</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>4444735163</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>4444735162</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>98.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>7422312284</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1141</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>150065/18</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  OKTÓBER 2018</predmet><suma>2546.1</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>1092018</cislo><predmet>Faktúra za právne služby NOVEMBER 2018</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>1020180070</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ</predmet><suma>48.64</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>11800307</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac NOVEMBER 2018</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>16507/18</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad NOVEMBER 2018</predmet><suma>2549.83</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>16508/18</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  NOVEMBER 2018</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>8221936000</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>213.44</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>18850010</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>158.61</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>190811820</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>83.78</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>180012</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>1301834266</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>62.52</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>16888/18</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia</predmet><suma>99</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>9001175861</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby NOVEMBER 2018</predmet><suma>289.05</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>7292418503</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>104.56</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>7294314422</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1409.57</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>7294314423</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>267.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>7292206953</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>172.13</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>7294039550</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová, Záhradná</predmet><suma>216.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>17038/18</cislo><predmet>Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - NOVEMBER 2018</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>17171/18</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK - november 2018</predmet><suma>591.83</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>7292206954</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>109.28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>165/2018</cislo><predmet>Objednávka stolových kalendárov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRESS Group,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Sládkovičova 86</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>166/2018</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ</predmet><suma>288.26</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-11-29</datum><cislo>NZ 1/2011/NZ</cislo><predmet>Faktúra za nájomné na roky 2016, 2017, 2018, 2019, 2020</predmet><suma>5</suma><dodavatel>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</dodavatel><ico>35555777</ico><adresa>Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-29</datum><cislo>FM1852876</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>32.92</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-11-29</datum><cislo>164/2018</cislo><predmet>Objednávka LED vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>54.4</suma><dodavatel>VIXEN LIGHTING</dodavatel><ico></ico><adresa>Kúpeľná 8, 949 01 Nitra 1</adresa></item><item><datum>2018-11-28</datum><cislo>6611833163</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie vyjadrenia ku  existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-28</datum><cislo>20180040</cislo><predmet>Faktúra za GP na určenie vlastníckych práv k pozemku</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-11-28</datum><cislo>163/2018</cislo><predmet>Objednávka na servis dvojdráhovej kolkárne</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Ondrej Brzač - BEZKO</dodavatel><ico>14302217</ico><adresa>Narcisová 9, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-27</datum><cislo>161/2018</cislo><predmet>Objednávka - občerstvenie pre OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-27</datum><cislo>162/2018</cislo><predmet>Objednávka - digitálny diktafón</predmet><suma>164.39</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Pasienkova 12599/2G, 821 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-26</datum><cislo>52/2018</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 25.11.2018</predmet><suma>404.8</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-11-26</datum><cislo>0282018</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ</predmet><suma>260.06</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-11-26</datum><cislo>20180076</cislo><predmet>Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2018</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-11-26</datum><cislo>18351898</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.10.2018-31.10.2018</predmet><suma>-3.14</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>FV187450</cislo><predmet>Faktúra za rámček k LED panelu pre OcÚ</predmet><suma>53.08</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico>45502471</ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>50.32</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>158/2018</cislo><predmet>Objednávka na ubytovanie </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>159/2018</cislo><predmet>Objednávka na ubytovanie </predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>160/2018</cislo><predmet>Objednávka - občerstvenie pre hostí OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-11-22</datum><cislo>FM1852588</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>28.51</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-11-22</datum><cislo>180108871</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.76</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-22</datum><cislo>1811137325</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-21</datum><cislo>8221579248</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-20</datum><cislo>07/2018</cislo><predmet>Faktúra za projekt pre územné rozhodnutie</predmet><suma>6000</suma><dodavatel>Ing. František Solár</dodavatel><ico>35538759</ico><adresa>Kukučínova 23, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-20</datum><cislo>FV-64/2018</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie ročnej preventívnej prehliadky plynových spotrebičov</predmet><suma>682.8</suma><dodavatel>Jozef Ivan - Servis plynových zariadení</dodavatel><ico>10799915</ico><adresa>Hodvábna 1291/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-11-20</datum><cislo>FP1818243</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.68</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-11-20</datum><cislo>FM1852490</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>45.82</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-11-20</datum><cislo>6816228857</cislo><predmet>Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2018-11-20</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2018-11-19</datum><cislo>3018948825</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-11-19</datum><cislo>155/2018</cislo><predmet>Objednávka - vrecia na odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-11-19</datum><cislo>156/2018</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3149.69</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-11-19</datum><cislo>157/2018</cislo><predmet>Objednávka - Mikulášsky kostým</predmet><suma>71.14</suma><dodavatel>Peter Dreck s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Stařechovice 47, 798 41 Kostelec na Hané</adresa></item><item><datum>2018-11-16</datum><cislo>18818011</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>149.15</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-11-15</datum><cislo>FA181436</cislo><predmet>Faktúra za nábytok pre MŠ</predmet><suma>200</suma><dodavatel>HALMAT s.r.o.</dodavatel><ico>47454211</ico><adresa>Útulná 2065/29, 048 01 Rožňava</adresa></item><item><datum>2018-11-15</datum><cislo>FV-253/2018</cislo><predmet>Faktúra za príbory pre OcÚ</predmet><suma>338.52</suma><dodavatel>Gastro party s.r.o.</dodavatel><ico>44458312</ico><adresa>Zvolenská cesta 23, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-11-15</datum><cislo>179/2018</cislo><predmet>Faktúra za deratizáciu objektov</predmet><suma>132.2</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-11-14</datum><cislo>21826100</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41.66</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-14</datum><cislo>118106</cislo><predmet>Faktúra za uverejnenie inzerátu v &quot;Cestovnom informátore&quot;</predmet><suma>386</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2018-11-14</datum><cislo>154/2018</cislo><predmet>Objednávka - rámček pre LED panel</predmet><suma>53.08</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2018-11-13</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte SPORObusiness</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-13</datum><cislo>21825794</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>42.32</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-12</datum><cislo>1096074242</cislo><predmet>Dobropis k faktúre 1096074242</predmet><suma>1.8</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-12</datum><cislo>2018087</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 2. následnej monitorovacej správy pre projekt &quot;Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia&quot;</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-10</datum><cislo>48/2018</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy počas volieb</predmet><suma>218</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-11-08</datum><cislo>180108170</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.65</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-11-08</datum><cislo>153/2018</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie 2.monitorovacej správy v rámci projektu &quot;Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-07</datum><cislo>118208256</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>177.92</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-11-07</datum><cislo>2018237</cislo><predmet>Faktúra za ročný licenčný poplatok - kataster 2018</predmet><suma>34</suma><dodavatel>Danka Tkáčová DM - SERVIS</dodavatel><ico>43330282</ico><adresa>Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany</adresa></item><item><datum>2018-11-07</datum><cislo>FV-181160/2018</cislo><predmet>Faktúra za kalibráciu detekčného prístroja</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>TECHNO GROUP spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838213</ico><adresa>Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-11-07</datum><cislo>1816508184</cislo><predmet>Faktúra za posúdenie PD k stavbe: 11 b.j. nájomné byty </predmet><suma>243.6</suma><dodavatel>TÜV SÜD Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35852216</ico><adresa>Jašíkova 6, 821 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-06</datum><cislo>FM1851815</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>62.48</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-11-06</datum><cislo>18097</cislo><predmet>Faktúra za kalendárium 2018</predmet><suma>754</suma><dodavatel>LELESPRESS - Ladislav Kopasz</dodavatel><ico>14335255</ico><adresa>Hlavná 495, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2018-11-06</datum><cislo>1560005171</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre matričný úrad</predmet><suma>42.24</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-06</datum><cislo>00331970</cislo><predmet>Faktúra za členské za rok 2019</predmet><suma>375.75</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí Slovenska</dodavatel><ico>00584614</ico><adresa>Bezručova 9, 811 09  Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-06</datum><cislo>1191064393</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.76</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>05/2018</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž žalúzií a sieťok</predmet><suma>848</suma><dodavatel>Mgr. Peter Gornyitzki</dodavatel><ico>43559573</ico><adresa>Okálová 706/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>FV18105903</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>39.59</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-11-02</datum><cislo>2018402</cislo><predmet>Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2018-11-01</datum><cislo>7229297600</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>31</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-01</datum><cislo>201804074</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>159.96</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>4420397357</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>98.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>4420397356</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>306.3</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>4420397358</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>4420397355</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>824.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>2/OsZr/2018</cislo><predmet>Nájomná zmluva</predmet><suma>969.7</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>2/VOS/2018</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku</predmet><suma>1013.36</suma><dodavatel>Emil Kačik</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>1/VOS/2018</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku</predmet><suma>1030.17</suma><dodavatel>Milan Behyňa</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 78/9, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>1/OsZr/2018</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku</predmet><suma>550.39</suma><dodavatel>Ján Helmeczi - SHR</dodavatel><ico>42250897</ico><adresa>Kamenecká 551/23, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>49.28</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>20180004</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra, Honda</predmet><suma>435.7</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>018170</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>1020180064</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ</predmet><suma>247.2</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>2018060</cislo><predmet>Faktúra za štrk + preprava (ul. Kamenecká)</predmet><suma>176.92</suma><dodavatel>Vapex, s.r.o. Ladmovce</dodavatel><ico>36184748</ico><adresa>Ladmovce</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>1002018</cislo><predmet>Faktúra za právne služby OKTÓBER 2018</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>8219925565</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>232.94</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>18850009</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>260.65</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>2955018</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>45.45</suma><dodavatel>Tauris Cassovia s.r.o</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>170811820</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>184.67</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>15006/18</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2018</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>9001168473</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby OKTÓBER 2018</predmet><suma>291.15</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>7293118277</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1</predmet><suma>200.42</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>7293118275</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1066.22</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>7293118276</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>207.65</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>7293118278</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>123.64</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>7293118279</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>164</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>7293118280</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>118.43</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>15557/18</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>15772/18</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK - október 2018</predmet><suma>430.58</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>152/2018</cislo><predmet>Objednávka - servis plynového kotla v MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Ivan - Servis plynových zariadení</dodavatel><ico>10799915</ico><adresa>Hodvábna 1291/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-10-30</datum><cislo>180011</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2018-10-29</datum><cislo>3/VOS/2018</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku</predmet><suma>708.08</suma><dodavatel>Vojtech Oláh - STAV-KOV</dodavatel><ico>45002126</ico><adresa>Hlavná 493/36, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-29</datum><cislo>6818319277</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie</predmet><suma>362.5</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2018-10-29</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>660.13</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2018-10-29</datum><cislo>2690107581</cislo><predmet>Zálohová faktúra za mesačník &quot;PRÁVO PRE ROPO A OBCÍ&quot;</predmet><suma>79.8</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>0372018</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad</predmet><suma>140.1</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Rámcová zmluva</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>1843300550</cislo><predmet>Zálohová faktúra za inzerciu v časopise KORZÁR</predmet><suma>115.93</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>180828</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>76.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>16301898</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.09.2018-30.09.2018</predmet><suma>-6.37</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>20180496</cislo><predmet>Faktúra za motorové záhradné nožnice</predmet><suma>250</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>150/2018</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>151/2018</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-25</datum><cislo>180107560</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.76</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-10-24</datum><cislo>1810140522</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-24</datum><cislo>2018003</cislo><predmet>Faktúra za rekonštrukciu chodníka</predmet><suma>13200</suma><dodavatel>Katarína Petríková - K &amp; P</dodavatel><ico>40955842</ico><adresa>Vápenka 14/2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-23</datum><cislo>FM1851298</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>27.63</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-10-23</datum><cislo>20180480</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce (ul. Hlavná)</predmet><suma>183.8</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2018-10-22</datum><cislo>2018069</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-21</datum><cislo>8219572101</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-20</datum><cislo>2018369</cislo><predmet>Faktúra za preprogramovanie zabezpečovacieho zariadenia v kolkárni</predmet><suma>43.8</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-20</datum><cislo>2018370</cislo><predmet>Faktúra za dodanie a montáž kamerového systému  - rímskokat. cintorín</predmet><suma>939.96</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>1020183293</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>98.9</suma><dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel><ico>44543697</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>18090</cislo><predmet>Faktúra za kalendárium 2018</predmet><suma>550</suma><dodavatel>LELESPRESS - Ladislav Kopasz</dodavatel><ico>14335255</ico><adresa>Hlavná 495, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2018-10-18</datum><cislo>FM1851095</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>31.55</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-10-18</datum><cislo>18818010</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>144.34</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-10-18</datum><cislo>163958</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu Poradca 2019</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2018-10-18</datum><cislo>148/2018</cislo><predmet>Objednávka - mikrofón ku koncovému zosilňovaču</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2018-10-18</datum><cislo>149/2018</cislo><predmet>Objednávka na dodanie záhradných kompostérov</predmet><suma>78000</suma><dodavatel>Europe Media House s.r.o.</dodavatel><ico>47713399</ico><adresa>Herlianska 507/24, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-10-17</datum><cislo>1810040</cislo><predmet>Faktúra za mikrofón k rozhlasovému zariadeniu</predmet><suma>99.28</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>2018/098</cislo><predmet>FAktúra za vypracovanie dokumentácie: POH na roky 2016-2020</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143, 076 15 Veľaty</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>1810038</cislo><predmet>Faktúra za rozhlasové zariadenie pre OcÚ</predmet><suma>1003.9</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>2018176</cislo><predmet>Faktúra za dodanie a montáž autobusovej zastávky</predmet><suma>1440</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>180101659</cislo><predmet>Faktúra za kovové skrine pre OcÚ</predmet><suma>432.68</suma><dodavatel>KOVOTYP s.r.o.</dodavatel><ico>35808705</ico><adresa>Ľanová 8, 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>018158</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>107</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>147/2018</cislo><predmet>Objednávka na koncový zosilňovač k rozhlasu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2018-10-12</datum><cislo>1018012</cislo><predmet>Faktúra za orez stromov v parku kaštieľa</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Germuška</dodavatel><ico>48176711</ico><adresa>č. 305, 080 01 Župčany</adresa></item><item><datum>2018-10-12</datum><cislo>5021815720</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2018-10-12</datum><cislo>146/2018</cislo><predmet>Objednávka - príbor pre OcÚ</predmet><suma>338.52</suma><dodavatel>Gastro party s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Zvolenská cesta 23, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-10-11</datum><cislo>FM1850734</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>50.63</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-10-11</datum><cislo>180106884</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.86</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-10-11</datum><cislo>144/2018</cislo><predmet>Objednávka na kalibráciu meriaceho prístroja</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TECHNO GROUP spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838213</ico><adresa>Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-10-11</datum><cislo>145/2018</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž autobusovej zástavky</predmet><suma>1440</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-10</datum><cislo>20180032</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie geometrického plánu</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-10-10</datum><cislo>20180031</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie geometrického plánu</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-10-10</datum><cislo>20180033</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie geometrického plánu</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-10-10</datum><cislo>21822645</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.16</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-08</datum><cislo>E2018793</cislo><predmet>Faktúra za obrus pre MKS</predmet><suma>344.4</suma><dodavatel>HRD Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Palárikova 1761/53, 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2018-10-08</datum><cislo>1816005739</cislo><predmet>Faktúra za vešiak pre OcÚ</predmet><suma>118</suma><dodavatel>DEKORHOME.CZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Jesenická 513, 252 44 Dolní Jirčany</adresa></item><item><datum>2018-10-08</datum><cislo>18091</cislo><predmet>Faktúra za prenájom reklamnej plochy</predmet><suma>270</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2018-10-08</datum><cislo>52581812</cislo><predmet>Faktúra za predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov</predmet><suma>33.6</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2018-10-08</datum><cislo>143/2018</cislo><predmet>Objednávka na rekonštrukciu chodníka</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Petríková - K &amp; P</dodavatel><ico>40955842</ico><adresa>Vápenka 14/2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-04</datum><cislo>1843101444</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-03</datum><cislo>FV185944</cislo><predmet>Faktúra za LED panel pre OcÚ</predmet><suma>126.24</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2018-10-03</datum><cislo>42101192</cislo><predmet>Faktúra za infrapanel pre OcÚ</predmet><suma>212</suma><dodavatel>Topinfra s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nádražní 726, 696 62 Strážnice</adresa></item><item><datum>2018-10-03</datum><cislo>5918029047</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>117</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2018-10-03</datum><cislo>118184695</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>91.2</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-10-03</datum><cislo>0322018</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad</predmet><suma>150.05</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-03</datum><cislo>142/2018</cislo><predmet>Objednávka na infrapanel</predmet><suma>212</suma><dodavatel>Topinfra s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Nádražní 726, 696 62 Strážnice</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Zámenná zmluva </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Judita Kačiková</dodavatel><ico>37540467</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>1843300495</cislo><predmet>Zálohová faktúra za inzerciu v časopise KORZÁR</predmet><suma>33.49</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>FV18105215</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.88</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>180771</cislo><predmet>Faktúra za PC zostavu na OcÚ</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zámenná zmluva </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Juliana Bóková</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 229, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>1191056371</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.74</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>138/2018</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>139/2018</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Ivan - Servis plynových zariadení</dodavatel><ico>10799915</ico><adresa>Hodvábna 1291/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>140/2018</cislo><predmet>Objednávka obrusov pre OcÚ</predmet><suma>344.4</suma><dodavatel>HRD Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Palárikova 1761/53, 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>141/2018</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie deratizácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>518110766</cislo><predmet>Faktúra za konvektor</predmet><suma>98.21</suma><dodavatel>alza.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Bottova 7, Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>7304043742</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>31</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>922018</cislo><predmet>Faktúra za právne služby SEPTEMBER 2018</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>137/2018</cislo><predmet>Objednávka za konvektory</predmet><suma>98.21</suma><dodavatel>Alza.cz a.s.</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33a, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>4470112264</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>4470112262</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>306.3</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>4470112261</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>824.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>4470112263</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>98.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>13156/18</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad SEPTEMBER 2018</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>13155/18</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad SEPTEMBER 2018</predmet><suma>2561.42</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>8217932445</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>224.65</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>180009</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>9001158682</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby SEPTEMBER 2018</predmet><suma>189.95</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>7292908263</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>138.32</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>7292327292</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>136.26</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>7294510161</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>167.57</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>7292416009</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>181.67</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>7292908264</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>101.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>7292416008</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>311.86</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>445180351</cislo><predmet>Faktúra za prenájom pozemkov za rok 2018 na základe Nájomnej zmluvy</predmet><suma>232.68</suma><dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.</dodavatel><ico>36022047</ico><adresa>Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>13744/18</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>129.82</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>14346/18</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>14197/18</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu III.Q 2018</predmet><suma>9.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>136/2018</cislo><predmet>Objednávka na vešiak pre OcÚ</predmet><suma>118</suma><dodavatel>DEKORHOME.CZ</dodavatel><ico></ico><adresa>Jesenická 513, 252 44 Dolní Jirčany</adresa></item><item><datum>2018-09-29</datum><cislo>07092018</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2018</predmet><suma>12</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-09-28</datum><cislo>VF183580</cislo><predmet>Faktúra za tlačiareň Epson 565</predmet><suma>260.9</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2018-09-28</datum><cislo>1020180059</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad</predmet><suma>123.8</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-09-28</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Rámcová kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ</dodavatel><ico>355441164</ico><adresa>Školská 2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-09-28</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Rámcová kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Domov dôchodcov</dodavatel><ico>31943811</ico><adresa>Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-09-28</datum><cislo>150811820</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>369.28</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-09-28</datum><cislo>18850008</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>144.24</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-09-28</datum><cislo>2755018</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>39.3</suma><dodavatel>Tauris Cassovia s.r.o</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2018-09-28</datum><cislo>30180001</cislo><predmet>Faktúra za orez stromov v parku kaštieľa</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Ing. Stanislav Germuška</dodavatel><ico>48176711</ico><adresa>č. 305, 080 01 Župčany</adresa></item><item><datum>2018-09-28</datum><cislo>135/2018</cislo><predmet>Objednávka kovovej skrine</predmet><suma>432.67</suma><dodavatel>KOVOTYP s.r.o.</dodavatel><ico>35808705</ico><adresa>Ľanová 8, 821 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>20180432</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ</predmet><suma>300.19</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>FM1850082</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>13.56</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>180106212</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>5.04</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>134/2018</cislo><predmet>Objednávka tlačiarne EPSON </predmet><suma>260.9</suma><dodavatel>Epson Shop</dodavatel><ico></ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2018-09-26</datum><cislo>20184268</cislo><predmet>Faktúra za dopravné zrkadlo - križovatka Letná/Hlavná</predmet><suma>139</suma><dodavatel>Patrik Chovanec</dodavatel><ico>48087254</ico><adresa>Sveržov 68, 086 02 Gaboltov</adresa></item><item><datum>2018-09-26</datum><cislo>1020180057</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - garáž pri OcÚ</predmet><suma>46.6</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-09-26</datum><cislo>0302018</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - garáž pri OcÚ</predmet><suma>257</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-09-26</datum><cislo>2018171</cislo><predmet>Faktúra za železný materiál - dielňa OcÚ</predmet><suma>119.59</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-09-26</datum><cislo>18191100</cislo><predmet>Zálohová faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>16.7</suma><dodavatel>M.Medlen - JurisDat</dodavatel><ico>11821973</ico><adresa>Ondavkská 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>1852330435</cislo><predmet>Faktúra  za kancelársky nábytok pre OcÚ</predmet><suma>358.01</suma><dodavatel>Tempo-Kondela, s.r.o.</dodavatel><ico>36409154</ico><adresa>Závodná 459, 027 43 Nižná</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>09096/2018</cislo><predmet>Faktúra za poklop - kaštieľ</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK</dodavatel><ico></ico><adresa>Budovateľská 424, 059 34 Spišská Teplica</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>180748</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>26.81</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>132/2018</cislo><predmet>Objednávka na dopravné zrkadlo</predmet><suma>139</suma><dodavatel>Patrik Chovanec</dodavatel><ico>48087254</ico><adresa>Sveržov 68, 086 02 Gaboltov</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>133/2018</cislo><predmet>Objednávka na kompozitný poklop</predmet><suma>89</suma><dodavatel>Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK</dodavatel><ico></ico><adresa>Budovateľská 424, 059 34 Spišská Teplica</adresa></item><item><datum>2018-09-24</datum><cislo>1809138973</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>17.7</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-24</datum><cislo>130/2018</cislo><predmet>Objednávka na LED panely</predmet><suma>126.24</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2018-09-24</datum><cislo>131/2018</cislo><predmet>Objednávka nábytku</predmet><suma>358.01</suma><dodavatel>Tempo-Kondela, s.r.o.</dodavatel><ico>36409154</ico><adresa>Závodná 459, 027 43 Nižná</adresa></item><item><datum>2018-09-23</datum><cislo>6611827206</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie vyjadrenia ku  existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>48.28</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-21</datum><cislo>FV/201807158</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ</predmet><suma>155.18</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2018-09-21</datum><cislo>8217580266</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32.76</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-21</datum><cislo>2018191574</cislo><predmet>Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny</predmet><suma>19.92</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2018-09-19</datum><cislo>18818009</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>154.62</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-09-19</datum><cislo>129/2018</cislo><predmet>Objednávka na čistiace poterby</predmet><suma>155.58</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2018-09-18</datum><cislo>180419</cislo><predmet>Faktúra za dopravné značky - OcÚ</predmet><suma>419.52</suma><dodavatel>SIGNATECH spol. s r.o.</dodavatel><ico>44690118</ico><adresa>Družstevná 737/1, 900 89 Častá</adresa></item><item><datum>2018-09-18</datum><cislo>2018325</cislo><predmet>Faktúra za opravu verejného osvetlenia v obci</predmet><suma>489.36</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>180957</cislo><predmet>Faktúra za hrniec pre MŠ</predmet><suma>78.7</suma><dodavatel>Gastrogalaxi s.r.o.</dodavatel><ico>44103930</ico><adresa>Slovenská 16, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>2124284802</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>516.31</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Súkromná základná umelecká škola Bačkov</dodavatel><ico>42410002</ico><adresa>Lesná 55, 076 61 Bačkov</adresa></item><item><datum>2018-09-15</datum><cislo>180008</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2018-09-14</datum><cislo>FV/201806986</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ</predmet><suma>980</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2018-09-14</datum><cislo>128/2018</cislo><predmet>Objednávka - hrniec pre MŠ</predmet><suma>83.44</suma><dodavatel>Gastrogalaxi s.r.o.</dodavatel><ico>44103930</ico><adresa>Slovenská 16, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-09-13</datum><cislo>180111182</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>31.12</suma><dodavatel>Slavomír Binčík - JUNIOR</dodavatel><ico>34391509</ico><adresa>Hlavná 266, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2018-09-13</datum><cislo>126/2018</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie a kompletizáciu dokumentácie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot;</predmet><suma>3500</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-13</datum><cislo>127/2018</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie dokumentácie &quot;POH na roky 2016-2020&quot;</predmet><suma>360</suma><dodavatel>ASEKO - Ing. Alena Suchá</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143, 076 15 Veľaty</adresa></item><item><datum>2018-09-12</datum><cislo>124/2018</cislo><predmet>Objednávka - solárna pouličná lampa</predmet><suma>447</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2018-09-12</datum><cislo>125/2018</cislo><predmet>Objednávka - solárna pouličná lampa</predmet><suma>447</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2018-09-11</datum><cislo>FP1816393</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>23.33</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-09-11</datum><cislo>FM1849320</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.09</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-09-11</datum><cislo>5036562993</cislo><predmet>Faktúra za toner do tlačiarne</predmet><suma>53.4</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Pasienkova 12599/2G, 821 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-11</datum><cislo>123/2018</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALS SK, s.r.o.</dodavatel><ico>36629324</ico><adresa>Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>2181124573</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>80.4</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>tz2018-05-15jv1</cislo><predmet>Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>1-B-0096</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Mária Tóthová</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 13, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-09-09</datum><cislo>121/2018</cislo><predmet>Objednávka na toner do tlačiarní</predmet><suma>53.4</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Pasienkova 12599/2G, 821 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-09</datum><cislo>122/2018</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb</predmet><suma>31.12</suma><dodavatel>Slavomír Binčík - JUNIOR</dodavatel><ico>34391509</ico><adresa>Hlavná 266, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2018-09-07</datum><cislo>118166236</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>53.29</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-09-06</datum><cislo>2018/420</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ</predmet><suma>389.52</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2018-09-05</datum><cislo>21819576</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>80.3</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-05</datum><cislo>118164331</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>323.16</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-09-04</datum><cislo>201803053</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>208.4</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-09-04</datum><cislo>1191049590</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>14.16</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-04</datum><cislo>FM1849008</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>53.23</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-09-04</datum><cislo>FV18104516</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>71.35</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>1020180052</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - verejné priestranstvo Detské ihrisko</predmet><suma>314.84</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>2018056</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ/ MŠ</predmet><suma>1200.66</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-09-01</datum><cislo>7309028688</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>31</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>7292504986</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>168.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>7293553976</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>44.71</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>7293217039</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1</predmet><suma>138.02</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>792018</cislo><predmet>Faktúra za právne služby AUGUST 2018</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>2018328</cislo><predmet>Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>7293553975</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>115.39</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>12316/18</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>235.46</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>9001150894</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby AUGUST 2018</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>8215952247</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>209.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>7293331828</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>152.51</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>20182714</cislo><predmet>Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Victories s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Grosslingova 4, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>11641/118</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad AUGUST 2018</predmet><suma>2547.91</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>11642/18</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad AUGUST 2018</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>7293331827</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>307.73</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1141</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>4417141795</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>824.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>4417141796</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>306.3</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>4417141798</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>4417141797</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>98.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>120/2018</cislo><predmet>Objednávka - LED reflektor</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Victories s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Grosslingova 4, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-30</datum><cislo>0232018</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce (ul. Školská)</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-08-29</datum><cislo>FA2018102</cislo><predmet>Faktúra za servis kamerového systému</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Real Security s.r.o.</dodavatel><ico>47314001</ico><adresa>M.R. Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-08-28</datum><cislo>20180399</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez</predmet><suma>81.67</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2018-08-28</datum><cislo>8400142593</cislo><predmet>Zálohová faktúra za pripojenie  - 11 b.j. nájomné byty</predmet><suma>216.36</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-27</datum><cislo>10201800050</cislo><predmet>Faktúra za rukavice pre DHZ</predmet><suma>42.41</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-08-27</datum><cislo>18085</cislo><predmet>Faktúra za keramickú dlažbu - MŠ</predmet><suma>177.82</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-08-27</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku</predmet><suma>809</suma><dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.</dodavatel><ico>36022047</ico><adresa>Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica</adresa></item><item><datum>2018-08-27</datum><cislo>1851257</cislo><predmet>Faktúra za štrk - ul. Školská</predmet><suma>531.86</suma><dodavatel>Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o.</dodavatel><ico>36179736</ico><adresa>Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-08-27</datum><cislo>6822200199</cislo><predmet>Poistenie vozidla DACIA</predmet><suma>106.55</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2018-08-27</datum><cislo>20180263</cislo><predmet>Faktúra za prepravu štrku</predmet><suma>129.6</suma><dodavatel>ZOLTRANS, spol s r.o.</dodavatel><ico>45305943</ico><adresa>Boľská 2235/1, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-08-27</datum><cislo>119/2018</cislo><predmet>Objednávka na drevené kamenivo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o.</dodavatel><ico>36179736</ico><adresa>Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-08-24</datum><cislo>180100164</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>482.69</suma><dodavatel>PYROKOMPLET s.r.o.</dodavatel><ico>36281280</ico><adresa>č.852, 925 81 Diakovce</adresa></item><item><datum>2018-08-24</datum><cislo>Dodatok č.1 k zmluve č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/138</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/138</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ministerstvo životného prostredia SR</dodavatel><ico>42181810</ico><adresa>Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratsilava</adresa></item><item><datum>2018-08-24</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>4653</suma><dodavatel>Čizmadia Erik </dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 742/17, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-08-24</datum><cislo>2182010411</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>126</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-08-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>49.16</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-23</datum><cislo>13181898</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.07.2018-31.07.2018</predmet><suma>-1.45</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-08-23</datum><cislo>118/2018</cislo><predmet>Objednávka na pracovnú rovnošatu pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PYROKOMPLET s.r.o.</dodavatel><ico>36281280</ico><adresa>č.852, 925 81 Diakovce</adresa></item><item><datum>2018-08-22</datum><cislo>3008001982</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb 22.8.2018</predmet><suma>320</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-08-22</datum><cislo>1808139271</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>11.1</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-22</datum><cislo>2182208136</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-08-22</datum><cislo>117/2018</cislo><predmet>Objednávka tlačív pre OcÚ</predmet><suma>126</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-08-21</datum><cislo>8215603881</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>36.65</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-21</datum><cislo>119/POD-811/18</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Slovenská agentúra životného prostredia</dodavatel><ico>00626031</ico><adresa>Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-08-20</datum><cislo>20180003</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>495.44</suma><dodavatel>Komplet Autoservis s.r.o.</dodavatel><ico>51168219</ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-08-20</datum><cislo>139/2018</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku</predmet><suma>110</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2018-08-20</datum><cislo>116/2018</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-08-18</datum><cislo>1/2018</cislo><predmet>Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie</predmet><suma>18000</suma><dodavatel>SOLAR - projektová kancelária</dodavatel><ico>35538759</ico><adresa>Kukučínova 23, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2018-08-17</datum><cislo>2018064</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie a kompletizáciu povinných príloh k žiadosti o NFP &quot;Podpora opatrovateľskej služby&quot;</predmet><suma>900</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-17</datum><cislo>20180046</cislo><predmet>Preddavková faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>77.37</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-08-17</datum><cislo>1400323589</cislo><predmet>Predfaktúra za navigáciu pre DHZ</predmet><suma>144.9</suma><dodavatel>Elektrosped, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-17</datum><cislo>114/2018</cislo><predmet>Objednávka navigácie pre DHZ</predmet><suma>144.9</suma><dodavatel>Elektrosped, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-17</datum><cislo>115/2018</cislo><predmet>Obejdnávka na hasičskú výzbroj</predmet><suma>77.37</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-08-16</datum><cislo>2018/128</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu a čistenie komínov - MŠ, MKS, OHZ, ŠA</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-08-16</datum><cislo>18060</cislo><predmet>Faktúra za reklamné služby pre OcÚ</predmet><suma>480</suma><dodavatel>LELESPRESS - Ladislav Kopasz</dodavatel><ico>14335255</ico><adresa>Hlavná 495, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2018-08-16</datum><cislo>18818008</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>189.44</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-08-16</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>350.19</suma><dodavatel>Dionýz Balla a Monika Ballaová</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 745/28, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2018-08-16</datum><cislo>018124</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>171</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-08-16</datum><cislo>20180136</cislo><predmet>Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Clear Coffee s.r.o.</dodavatel><ico>50038443</ico><adresa>Hlavná 655/162, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-08-16</datum><cislo>113/2018</cislo><predmet>Objednávka na kontrolu a čistenie komínov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-08-15</datum><cislo>5918025976</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Finančný poradca</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2018-08-14</datum><cislo>20180359</cislo><predmet>Faktúra za hasičské náradia do OHZ</predmet><suma>476.26</suma><dodavatel>ProIZS CZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlici</adresa></item><item><datum>2018-08-14</datum><cislo>2018/071</cislo><predmet>Faktúra za gravírovanú tabuľu na hasičskú zbrojnicu</predmet><suma>137</suma><dodavatel>Vladimír Mucha - Muchotlač - foto</dodavatel><ico>10820884</ico><adresa>Buzulucká 14, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2018-08-13</datum><cislo>20181864</cislo><predmet>Faktúra za hydrantový nadstavec pre DHZ</predmet><suma>140</suma><dodavatel>DH Fire &amp; safety</dodavatel><ico>50910612</ico><adresa>Stebník 54, 086 33 Zborov</adresa></item><item><datum>2018-08-13</datum><cislo>20181869</cislo><predmet>Faktúra za záchranné vesty pre DHZ</predmet><suma>176</suma><dodavatel>DH Fire &amp; safety</dodavatel><ico>50910612</ico><adresa>Stebník 54, 086 33 Zborov</adresa></item><item><datum>2018-08-13</datum><cislo>110/2018</cislo><predmet>Objednávka - servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Autoservis - Pneuservis - Predaj súčiastok</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 233/149, 076 31 Streda nda Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-08-09</datum><cislo>74019708</cislo><predmet>Poistenie vozidla - prívesný vozík</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Union poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31322051</ico><adresa>Karadžičova 10, 813 60 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-09</datum><cislo>2405044281</cislo><predmet>Poistenie vozidla DACIA</predmet><suma>74.99</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-08</datum><cislo>380370</cislo><predmet>Záloha za ŠPZ - prívesný vozík</predmet><suma>100</suma><dodavatel>AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o.</dodavatel><ico>36408905</ico><adresa>Petrovanská 52, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-08-08</datum><cislo>2018101</cislo><predmet>Faktúra za zásahový oblek pre DHZ</predmet><suma>569</suma><dodavatel>Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov </dodavatel><ico>45270970</ico><adresa>Prostejovská 43, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-08-07</datum><cislo>31808003</cislo><predmet>Faktúra za reproduktor - športový areál</predmet><suma>98</suma><dodavatel>BS ACOUSTIC s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 145, 908 63 Radošovce</adresa></item><item><datum>2018-08-07</datum><cislo>109/2018</cislo><predmet>Objednávka dopravných značiek</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SIGNATECH spol. s r.o.</dodavatel><ico>44690118</ico><adresa>Družstevná 737/1, 900 89 Častá</adresa></item><item><datum>2018-08-07</datum><cislo>108/2018</cislo><predmet>Objednávka na hasičskú výzbroj</predmet><suma>476.26</suma><dodavatel>ProIZS CZ s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlici</adresa></item><item><datum>2018-08-07</datum><cislo>107/2018</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie a kompletizáciu povinných príloh k žiadosti o NFP</predmet><suma>900</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-07</datum><cislo>106/2018</cislo><predmet>Objednávka na zásahový odev</predmet><suma>569</suma><dodavatel>Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov </dodavatel><ico>45270970</ico><adresa>Prostejovská 43, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-08-07</datum><cislo>105/2018</cislo><predmet>Objednávka servisných prác kamerového systému</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Real Security s.r.o.</dodavatel><ico>47314001</ico><adresa>M.R. Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-08-06</datum><cislo>104/2018</cislo><predmet>Objednávka reproduktorov</predmet><suma>98</suma><dodavatel>BS ACOUSTIC s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 145, 908 63 Radošovce</adresa></item><item><datum>2018-08-04</datum><cislo>2018/378</cislo><predmet>Faktúra za prenájom mobilných WC</predmet><suma>691.2</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2018-08-03</datum><cislo>3008001877</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb dňa 3.8.2018</predmet><suma>193</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-08-03</datum><cislo>3008001878</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb dňa 3.8.2018</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-08-03</datum><cislo>5021812314</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2018-08-03</datum><cislo>180649</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-08-02</datum><cislo>6822200332</cislo><predmet>Poistenie vozidla FELÍCIA</predmet><suma>78.3</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-01</datum><cislo>FV184423</cislo><predmet>Faktúra za pouličnú solárnu lampu</predmet><suma>299</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2018-08-01</datum><cislo>103/2018</cislo><predmet>Objednávka solárnej pouličnej lampy</predmet><suma>299</suma><dodavatel>ECO Produkt, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Banícka 360/7, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2018-08-01</datum><cislo>2097</cislo><predmet>Predfaktúra za prívesný vozík pre DHZ</predmet><suma>716</suma><dodavatel>AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o.</dodavatel><ico>36408905</ico><adresa>Petrovanská 52, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-08-01</datum><cislo>7299040643</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>31</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-01</datum><cislo>86089395</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu Poradca 2019</predmet><suma>32.9</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2018-08-01</datum><cislo>18010279</cislo><predmet>Faktúra za prívesný vozík pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o.</dodavatel><ico>36408905</ico><adresa>Petrovanská 52, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>180007</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>10936/18</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK júl 2018</predmet><suma>269.34</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>7293928001</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>310.68</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>7292325918</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>142.85</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>7294212690</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>7294214049</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>105.58</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>7294214050</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>56.26</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>7294507187</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>175.28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>102/2018</cislo><predmet>Objednávka autobusovej prepravy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>101/2018</cislo><predmet>Objednávka na prívesný vozík</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AUTOCAR - Ťažné zariadenia s.r.o.</dodavatel><ico>36408905</ico><adresa>Petrovanská 52, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>4487280181</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>824.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>4487280184</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>4487280183</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>98.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>4487280182</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>306.3</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>180636</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>66.82</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>2018298</cislo><predmet>Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>1020180046</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - športové ihrisko</predmet><suma>538.7</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>722018</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JÚL 2018</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>10323/18</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2018</predmet><suma>3830.05</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>10324/18</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  JÚL 2018</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>VF20180596</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>35.12</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>1301830123</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>77.84</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>8213987526</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>219.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>660.13</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>20705218</cislo><predmet>Faktúra za asistenčné služby</predmet><suma>548.89</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>9001145195</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby júl 2018</predmet><suma>135.85</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-07-30</datum><cislo>11751898</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.06.2018-30.06.2018</predmet><suma>-6.27</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-07-30</datum><cislo>100/2018</cislo><predmet>Objednávka na úpravu webstránky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2018-07-30</datum><cislo>91036733</cislo><predmet>Faktúra za nákup tovaru do kolkárne</predmet><suma>628.82</suma><dodavatel>GVP, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36446190</ico><adresa>Tolstého 1, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2018-07-30</datum><cislo>2018126</cislo><predmet>Faktúra za dodanie a montáž autobusovej zastávky</predmet><suma>1440</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-27</datum><cislo>6611821435</cislo><predmet>Faktúra za poskytnutie vyjadrenia ku  existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-26</datum><cislo>40 454</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LABAŠ s.r.o.</dodavatel><ico>36183181</ico><adresa>Textilná 1, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-26</datum><cislo>99/2018</cislo><predmet>Objednávka na zásahovú obuv</predmet><suma>189.9</suma><dodavatel>OBUV - ŠPECIÁL, s.r.o.</dodavatel><ico>36458503</ico><adresa>Dukelská 19, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2018-07-26</datum><cislo>5918019426</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie</predmet><suma>66.16</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2018-07-26</datum><cislo>20180176</cislo><predmet>Predfaktúra za zásahový obuv pre DHZ</predmet><suma>189.9</suma><dodavatel>OBUV - ŠPECIÁL, s.r.o.</dodavatel><ico>36458503</ico><adresa>Dukelská 19, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2018-07-26</datum><cislo>20180046</cislo><predmet>Faktúra za ekonomické poradenstvo</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-07-25</datum><cislo>FV20182025</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>188</suma><dodavatel>Ing. Ľudovít Paulina MIPA</dodavatel><ico>32687699</ico><adresa>Stavbárov 3, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-07-25</datum><cislo>0242018</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom</predmet><suma>403.57</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-25</datum><cislo>201828</cislo><predmet>Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO</predmet><suma>60</suma><dodavatel>HERNÁD, s.r.o.</dodavatel><ico>36570869</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-24</datum><cislo>018109</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-07-23</datum><cislo>98/2018</cislo><predmet>Objednávka záchrannej vesty </predmet><suma>176</suma><dodavatel>DH Fire &amp; safety</dodavatel><ico>50910612</ico><adresa>Stebník 54, 086 33 Zborov</adresa></item><item><datum>2018-07-23</datum><cislo>33/2018</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>269.5</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>49.22</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-23</datum><cislo>1807139351</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>11.1</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-22</datum><cislo>0192018</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ</predmet><suma>425.14</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-21</datum><cislo>11800002</cislo><predmet>Faktúra za občerstvenie</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Ján Čizmadia JOE</dodavatel><ico>33871451</ico><adresa>Agátová 742/17, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-21</datum><cislo>2018265</cislo><predmet>Faktúra za prácu vo výške podľa objednávky</predmet><suma>318</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-21</datum><cislo>8213614094</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-20</datum><cislo>20180340</cislo><predmet>Faktúra za zábavnú pyrotechniku</predmet><suma>680</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2018-07-20</datum><cislo>3018931125</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-07-20</datum><cislo>3018931047</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3149.68</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-07-19</datum><cislo>20180337</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej</predmet><suma>202.9</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2018-07-19</datum><cislo>97/2018</cislo><predmet>Objednávka zábavnej pyrotechniky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2018-07-19</datum><cislo>96/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu a demontáž vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-19</datum><cislo>95/2018</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3149.69</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-07-19</datum><cislo>18818007</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>189.44</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-07-18</datum><cislo>94/2018</cislo><predmet>Objednávka na ubytovanie </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-18</datum><cislo>93/2018</cislo><predmet>Objednávka na ubytovanie </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-18</datum><cislo>92/2018</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž autobusovej zástavky</predmet><suma>1440</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-18</datum><cislo>91/2018</cislo><predmet>Objednávka na prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2018-07-17</datum><cislo>84166720</cislo><predmet>Zálohová faktúra - predplatné  PORADCA 2018</predmet><suma>32.9</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2018-07-17</datum><cislo>6817813695</cislo><predmet>Poistenie vozidla - príves</predmet><suma>22.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-17</datum><cislo>18063</cislo><predmet>Faktúra za reklamné služby pre OcÚ</predmet><suma>468</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2018-07-16</datum><cislo>91036580</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar - Kolkáreň</predmet><suma>575.15</suma><dodavatel>GVP, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36446190</ico><adresa>Tolstého 1, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2018-07-13</datum><cislo>211801860</cislo><predmet>Faktúra za náramky</predmet><suma>21.11</suma><dodavatel>IDSYS, s.r.o.</dodavatel><ico>47182024</ico><adresa>Mlynská 2238, 934 01 Levice</adresa></item><item><datum>2018-07-13</datum><cislo>90/2018</cislo><predmet>Objednávka na prepravu osôb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gabriel Bodák - REAL BUS</dodavatel><ico>41607384</ico><adresa>Oslobodenia 830/20, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-13</datum><cislo>89/2018</cislo><predmet>Objednávka na zabezpečenie asistenčnej služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2018-07-13</datum><cislo>88/2018</cislo><predmet>Objednávka - náramky</predmet><suma>21.11</suma><dodavatel>IDSYS, s.r.o.</dodavatel><ico>47182024</ico><adresa>Mlynská 2238, 934 01 Levice</adresa></item><item><datum>2018-07-13</datum><cislo>2018/20</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb 13.7.2018</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Gabriel Bodák - REAL BUS</dodavatel><ico>41607384</ico><adresa>Oslobodenia 830/20, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-13</datum><cislo>130811820</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>83.68</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-07-13</datum><cislo>2018106</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektu &quot;Prevencia kriminality&quot;</predmet><suma>600</suma><dodavatel>EUFC SK s.r.o.</dodavatel><ico>47256125</ico><adresa>Kalnická cesta 8, 834 01 Levice</adresa></item><item><datum>2018-07-12</datum><cislo>3068149548</cislo><predmet>Faktúra za kuchynský nábytok - kolkáreň</predmet><suma>295.87</suma><dodavatel>Elektrosped, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-12</datum><cislo>20180318</cislo><predmet>Faktúra za motorový záhradný vysávač</predmet><suma>299</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2018-07-12</datum><cislo>1655018</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6.93</suma><dodavatel>Tauris Cassovia s.r.o</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2018-07-12</datum><cislo>180595</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>66.82</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-07-11</datum><cislo>87/2018</cislo><predmet>Objednávka na prenájom reklamnej plochy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2018-07-11</datum><cislo>86/2018</cislo><predmet>Objednávka na výrobu reklamných tabúľ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2018-07-11</datum><cislo>85/2018</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie inzercie v reklamnom časopise</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Annamária Čorosová - Flash Company</dodavatel><ico>43088694</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2018-07-11</datum><cislo>18850007</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>54.7</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-07-11</datum><cislo>01072018</cislo><predmet>Faktúra za opravu prikrývky v dome smútku</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>12/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>201803044</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>199.15</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>2018048</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie a kompletizáciu dokumentácie k projektovému zámeru CIZS</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>2018006</cislo><predmet>Faktúra za prenájom lešenia</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Marek Hrivňák</dodavatel><ico>46812113</ico><adresa>Hlavná 107/76, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>13/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>50</suma><dodavatel>GT Gold, s.r.o.</dodavatel><ico>47700564</ico><adresa>Hlavná 2760/170C, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-07-09</datum><cislo>84/2018</cislo><predmet>Objednávka chladničky</predmet><suma>295.87</suma><dodavatel>Elektrosped, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-06</datum><cislo>91036488</cislo><predmet>Faktúra za dodané potraviny - kolkáreň</predmet><suma>219.07</suma><dodavatel>GVP, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36446190</ico><adresa>Tolstého 1, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2018-07-03</datum><cislo>FM1847355</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>24.93</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-07-02</datum><cislo>2018261</cislo><predmet>Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2018-07-02</datum><cislo>018092</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar</predmet><suma>62.1</suma><dodavatel>Nagyová Anna - Zlatý Strapec</dodavatel><ico>331448449</ico><adresa>Tokajská 19, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-07-02</datum><cislo>1182205604</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá do MŠ</predmet><suma>36.18</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-07-02</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-01</datum><cislo>7289060999</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>31</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>824.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>306.3</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>98.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>FAV180035/2018</cislo><predmet>Faktúra za licenciu portálu - pohrebiska.sk</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36676845</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>120811820</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>366.13</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>672018</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JÚN 2018</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>8469/18</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚN 2018</predmet><suma>2558.09</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>8470/18</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad JÚN 2018</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>2018036</cislo><predmet>Faktúra za preventívar pre I. a II.Q 2018</predmet><suma>492</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>821254833</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>234.31</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>75013879</cislo><predmet>Dobropis za obdobie 1.6.2018 - 30.6.2018</predmet><suma>-26.83</suma><dodavatel>GVP, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36446190</ico><adresa>Tolstého 1, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>180006</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>7293546260</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>149.76</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>7293546262</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>75.52</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>7293546259</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>308.76</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>7293546263</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>104.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>7293546261</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1</predmet><suma>113.42</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>9445/18</cislo><predmet>Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - JÚN 2018</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>7293546264</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>105.52</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>9605/18</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>694.86</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>9260/18</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu II.Q 2018</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>1020180039</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ</predmet><suma>370.81</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>180102189</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv pre AČ</predmet><suma>354.59</suma><dodavatel>Miditech, s.r.o.</dodavatel><ico>31364365</ico><adresa>Dialničná cesta 12, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>9/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>8/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Anton Hauptman - Dália Optika</dodavatel><ico>50736035</ico><adresa>č.48, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>7/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Konfekcia - Textil - Kótková Eva</dodavatel><ico>37540475</ico><adresa>Hlavná 218, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>6/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Thach Bui Van HOSTINEC HANOI</dodavatel><ico>35232099</ico><adresa>Kamenecká 34, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>5/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Zlatica Tóthová - DARČEKY A KVETY</dodavatel><ico>45357722</ico><adresa>Jahodná 805/24, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>10/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Štefan Balla POHOSTINSTVO</dodavatel><ico>33152933</ico><adresa>076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>11/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>50</suma><dodavatel>EURO-GSM s.r.o.</dodavatel><ico>46860436</ico><adresa>Hlavná 89/39, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>20182965</cislo><predmet>Faktúra za čln pre DHZ</predmet><suma>1008</suma><dodavatel>BTJ, s.r.o.</dodavatel><ico>27434281</ico><adresa>Mladoboleslavská 258, 197 00 Praha 9</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>14/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>30</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>15/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Štefan Balla POHOSTINSTVO</dodavatel><ico>33152933</ico><adresa>076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>07062018</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2018</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>112/2018</cislo><predmet>Objednávka na nafukovací čln</predmet><suma>1008</suma><dodavatel>BTJ, s.r.o.</dodavatel><ico>27434281</ico><adresa>Mladoboleslavská 258, 197 00 Praha 9</adresa></item><item><datum>2018-06-29</datum><cislo>20180173</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby - Kolkáreň</predmet><suma>21.2</suma><dodavatel>Viktoriia Lynnyk</dodavatel><ico>48162639</ico><adresa>Aleja Slobody 1893/56, 026 01 Dolný Kubín</adresa></item><item><datum>2018-06-28</datum><cislo>4/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>50</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-06-28</datum><cislo>5418000019</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>63.7</suma><dodavatel>IKAR, a.s.</dodavatel><ico>00678856</ico><adresa>Kukuričná 13, 831 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-28</datum><cislo>KRHZ-KE-145/2018</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke</predmet><suma>11215.54</suma><dodavatel>Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR</dodavatel><ico>00151866</ico><adresa>Pribinova 2, 812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-27</datum><cislo>83/2018</cislo><predmet>Objednávka - stojan na jedálny stôl</predmet><suma>21.2</suma><dodavatel>Viktoria Lynnyk</dodavatel><ico></ico><adresa>Aleja Slobody 1893/56, 026 01 Dolný Kubín</adresa></item><item><datum>2018-06-27</datum><cislo>3/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2018-06-27</datum><cislo>20180285</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej</predmet><suma>326.2</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2018-06-27</datum><cislo>1355018</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>57</suma><dodavatel>Tauris Cassovia s.r.o</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2018-06-27</datum><cislo>18850006</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>181.32</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-06-27</datum><cislo>VF20180506</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>135.01</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-06-26</datum><cislo>82/2018</cislo><predmet>Objednávka čistiacich a kuchynských potrieb</predmet><suma>165.55</suma><dodavatel>Alza.cz a.s.</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33a, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2018-06-26</datum><cislo>81/2018</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie služieb - stavebný dozor</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2018-06-26</datum><cislo>10112994</cislo><predmet>Faktúra za kuchynské potreby - kolkáreň</predmet><suma>139.4</suma><dodavatel>JTF partnership, s.r.o.</dodavatel><ico>44160097</ico><adresa>Majerská 178/4, 020 61 Lednické Rovne</adresa></item><item><datum>2018-06-26</datum><cislo>FM1847083</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>19.72</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-06-26</datum><cislo>21801969</cislo><predmet>Faktúra  za šatňovú skriňu - kolkáreň</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>EMPORO s.r.o.</dodavatel><ico>44562195</ico><adresa>Lazaretská 8, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-26</datum><cislo>2018001</cislo><predmet>Faktúra za zásahový oblek pre DHZ</predmet><suma>816</suma><dodavatel>Katarína Petríková - K &amp; P</dodavatel><ico>40955842</ico><adresa>Vápenka 14/2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-25</datum><cislo>80/2018</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie žiadosti o NFP</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EUFC SK s.r.o.</dodavatel><ico>47256125</ico><adresa>Kalnická cesta 8, 834 01 Levice</adresa></item><item><datum>2018-06-25</datum><cislo>0202018</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>347.9</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-25</datum><cislo>91036359</cislo><predmet>Faktúra za dodané potraviny - kolkáreň</predmet><suma>1181.94</suma><dodavatel>GVP, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36446190</ico><adresa>Tolstého 1, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2018-06-25</datum><cislo>91036360</cislo><predmet>Faktúra za dodané potraviny - kolkáreň</predmet><suma>516.88</suma><dodavatel>GVP, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36446190</ico><adresa>Tolstého 1, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2018-06-25</datum><cislo>91036361</cislo><predmet>Faktúra za dodané potraviny - kolkáreň</predmet><suma>552.77</suma><dodavatel>GVP, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36446190</ico><adresa>Tolstého 1, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2018-06-25</datum><cislo>85092319</cislo><predmet>Faktúra za dodané potraviny - kolkáreň</predmet><suma>12.93</suma><dodavatel>GVP, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36446190</ico><adresa>Tolstého 1, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2018-06-25</datum><cislo>9691898</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.05.2018-31.05.2018</predmet><suma>-3.59</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-06-24</datum><cislo>79/2018</cislo><predmet>Objednávka - šnúrková záclona</predmet><suma>14.9</suma><dodavatel>Mgr. Norbert Požgai</dodavatel><ico>46267701</ico><adresa>Matúškovo 807, 925 01 Matúškovo</adresa></item><item><datum>2018-06-24</datum><cislo>10552</cislo><predmet>Faktúra za záclonu - kolkáreň</predmet><suma>14.9</suma><dodavatel>Mgr. Norbert Požgai</dodavatel><ico>46267701</ico><adresa>Matúškovo 807, 925 01 Matúškovo</adresa></item><item><datum>2018-06-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>48.58</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-22</datum><cislo>78/2018</cislo><predmet>Objednávka šatňovej skrine</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>EMPORO s.r.o.</dodavatel><ico>44562195</ico><adresa>Lazaretská 8, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-22</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Tóth Vojtech</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 425/13, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-22</datum><cislo>1806140534</cislo><predmet>Faktúra za satelit do kolkárne</predmet><suma>11.1</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-22</datum><cislo>111/2018</cislo><predmet>Objednávka na hasičskú výzbroj</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Petríková</dodavatel><ico>40955842</ico><adresa>Vápenka 14/2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-21</datum><cislo>77/2018</cislo><predmet>Objednávka pracovných odevov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Miditech, s.r.o.</dodavatel><ico>31364365</ico><adresa>Dialničná cesta 12, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2018-06-21</datum><cislo>76/2018</cislo><predmet>Objednávka pracovných odevov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Miditech, s.r.o.</dodavatel><ico>31364365</ico><adresa>Dialničná cesta 12, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2018-06-21</datum><cislo>2181116784</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>36.6</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2018-06-21</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Rámcová kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GVP, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36446190</ico><adresa>Tolstého 1, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2018-06-21</datum><cislo>8211584944</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>32.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-20</datum><cislo>75/2018</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie projektovej dokumentácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-06-20</datum><cislo>2/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Žaneta Šandorová - PIZZERIA FAMILIA</dodavatel><ico>47497297</ico><adresa>Kamenecká 612/4, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2018-06-20</datum><cislo>1/2018</cislo><predmet>Zmluva o sponzorskom dare</predmet><suma>100</suma><dodavatel>ZELOVOC - POTRAVINY Kačiková Judita</dodavatel><ico>37540467</ico><adresa>Kamenecká 1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-20</datum><cislo>20180266</cislo><predmet>Faktúra za motorovú pílu pre OHZ</predmet><suma>209.9</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2018-06-20</datum><cislo>VP/18/16076/001</cislo><predmet>Hromadná licenčná zmluva</predmet><suma>36.6</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2018-06-20</datum><cislo>2123945154</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>541.97</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-06-19</datum><cislo>20180033</cislo><predmet>Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 za základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-06-19</datum><cislo>FM1846810</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.09</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-06-19</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Slovenská organizácia umenia a kultúry, o.z.</dodavatel><ico>51179148</ico><adresa>Uralská 1493/16, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2018-06-19</datum><cislo>3068132082</cislo><predmet>Faktúra za kávovar Espresso</predmet><suma>199</suma><dodavatel>ELEKTROSPED, a.s.</dodavatel><ico>35765038</ico><adresa>Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-18</datum><cislo>74/2018</cislo><predmet>Objednávka kuchynských potrieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JTF partnership, s.r.o.</dodavatel><ico>44160097</ico><adresa>Majerská 178/4, 020 61 Lednické Rovne</adresa></item><item><datum>2018-06-18</datum><cislo>Dodatok č. 7</cislo><predmet>Dodatok č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Základná umelecká škola</dodavatel><ico>35544651</ico><adresa>Námestie hrdinov 10, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-06-18</datum><cislo>180102351</cislo><predmet>Faktúra za záhradný nábytok - kolkáreň</predmet><suma>193.9</suma><dodavatel>Ladislav Farmadin-topgarden</dodavatel><ico>36931241</ico><adresa>Slivkova 951/15B, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce</adresa></item><item><datum>2018-06-17</datum><cislo>73/2018</cislo><predmet>Objednávka - kávovar</predmet><suma>199</suma><dodavatel>Elektrosped, a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-16</datum><cislo>72/2018</cislo><predmet>Objednávka ratanového nábytku</predmet><suma>179</suma><dodavatel>TOP GARDEN</dodavatel><ico></ico><adresa>Zlatomoravecká cesta, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-06-15</datum><cislo>71/2018</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie trička</predmet><suma>0</suma><dodavatel>k-PRINT s. r. o. </dodavatel><ico>36202908</ico><adresa>SNP 1944, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-06-15</datum><cislo>18818006</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>183.02</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-06-14</datum><cislo>FM1846568</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>23.49</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-06-14</datum><cislo>118108419</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>10.68</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-06-14</datum><cislo>20180020</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie geometrického plánu</predmet><suma>234</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-06-14</datum><cislo>182330</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>22.91</suma><dodavatel>Családi Konyvklub s.r.o.</dodavatel><ico>36257982</ico><adresa>POBOX 39, Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2018-06-14</datum><cislo>OPKZP-PO1-SC111-2017-23/138</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku </predmet><suma>98997.6</suma><dodavatel>Ministerstvo životného prostredia SR</dodavatel><ico>42181810</ico><adresa>Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratsilava</adresa></item><item><datum>2018-06-13</datum><cislo>40180030</cislo><predmet>Faktúra za chladničku ZANUSSI</predmet><suma>304.99</suma><dodavatel>KASON, s.r.o.</dodavatel><ico>51662787</ico><adresa>Dvorčianska 815, 949 05 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-06-13</datum><cislo>05062018</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie Komunitného plánu soc. služieb obce Streda nad Bodrogom </predmet><suma>300</suma><dodavatel>EUprojects, s.r.o.</dodavatel><ico>44676441</ico><adresa>Kuzmányho 71, 040 13 košice</adresa></item><item><datum>2018-06-13</datum><cislo>2018090</cislo><predmet>Faktúra za registračnú pokladňu pre OcÚ - Kolkáreň</predmet><suma>525.6</suma><dodavatel>Ing. Arpád Molnár - POMO</dodavatel><ico>33163928</ico><adresa>M.Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-06-12</datum><cislo>181361</cislo><predmet>Faktúra za úpravu webstránky obce</predmet><suma>24</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2018-06-12</datum><cislo>0122018</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ</predmet><suma>140.03</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-12</datum><cislo>21812429</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-12</datum><cislo>518313822</cislo><predmet>Faktúra za overenie váhy v MŠ </predmet><suma>27</suma><dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</dodavatel><ico>37954521</ico><adresa>Hviezdoslavova 31, 974 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-12</datum><cislo>2018063</cislo><predmet>Faktúra za postrek pre OcÚ</predmet><suma>200.16</suma><dodavatel>Chemont BA spol. s r.o.</dodavatel><ico>358403007</ico><adresa>Černyševského 37, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-11</datum><cislo>70/2018</cislo><predmet>Objednávka na ubytovanie </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-06-11</datum><cislo>2018057</cislo><predmet>Faktúra za nastavenie váhy a závažia v MŠ</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>Milan Viktor - Viki</dodavatel><ico>35476508</ico><adresa>kpt. Nálepku 1433, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-06-11</datum><cislo>21812193</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-08</datum><cislo>2208</cislo><predmet>Faktúra za trovy exekúcie</predmet><suma>74.5</suma><dodavatel>JUDr. Ing. Štefan Varga</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Pribinova 1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-06-07</datum><cislo>69/2018</cislo><predmet>Objednávka na dodávku drevených políc</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-06-07</datum><cislo>68/2018</cislo><predmet>Objednávka na úpravu webstránky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2018-06-07</datum><cislo>308060013</cislo><predmet>Faktúra za chladničku do kolkárne</predmet><suma>459</suma><dodavatel>EKOCHLAD, s.r.o.</dodavatel><ico>36380695</ico><adresa>Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-06-07</datum><cislo>FM1846290</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.78</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-06-06</datum><cislo>95/2018</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie znaleckého posudku - Kolkáreň</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2018-06-05</datum><cislo>67/2018</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-05</datum><cislo>180511</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>140</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-06-05</datum><cislo>FV18103258</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>64.82</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>66/2018</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb</predmet><suma>109.73</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>2018228</cislo><predmet>Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy</predmet><suma>187.78</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>201804736</cislo><predmet>Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať</predmet><suma>103.2</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>20180374</cislo><predmet>Faktúra za kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať</predmet><suma>103.2</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>42/2018</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené so zabezpečením poradenstva VO</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>2189900851</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>109.73</suma><dodavatel>Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Plynárenská 6, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>118099046</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>145.03</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>7313941011</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>31</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>21738110008</cislo><predmet>Faktúra za tlač a expedíciu Obecných novín 2018 - doplatok</predmet><suma>20.8</suma><dodavatel>Inprost s. r. o. Bratislava</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>20180018</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž satelitnej TV do kolkárne</predmet><suma>78.44</suma><dodavatel>Bc. Attila Leško - SATMONT</dodavatel><ico>50735926</ico><adresa>Mlynská 459/13A, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>1191029337</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.52</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>2018001398</cislo><predmet>Faktúra za poháre pre kolkáreň</predmet><suma>270.84</suma><dodavatel>Gastronauts s.r.o.</dodavatel><ico>36727440</ico><adresa>ČSA 1, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>65/2018</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie geometrického plánu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>64/2018</cislo><predmet>Objednávka kuchynských potrieb</predmet><suma>277.7</suma><dodavatel>Gastronauts s.r.o.</dodavatel><ico>36727440</ico><adresa>ČSA 1, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>7446103161</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1141</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>4477246086</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>306.3</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>4477246088</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>4477246087</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>98.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>4477246085</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>824.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>FM1845931</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>12.39</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>100811820</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>210.31</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>0162018</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - verejné priestranstvo Detské ihrisko</predmet><suma>289.05</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>0272018</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž detských hracích prvkov</predmet><suma>954</suma><dodavatel>DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.</dodavatel><ico>44845685</ico><adresa>Obchodná 9/17, 078 01 Sečovce</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>2018036</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ</predmet><suma>934.06</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>180514</cislo><predmet>Faktúra za opravu dvojdráhovej kolkárne</predmet><suma>350.4</suma><dodavatel>Ing. Ondrej Brzač - BEZKO</dodavatel><ico>14302217</ico><adresa>Narcisová 9, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>2018184</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž kamerového zariadenia do kolkárne</predmet><suma>296.48</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>21811343</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>40.51</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>8209926648</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>215.87</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>180005</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>532018</cislo><predmet>Faktúra za právne služby MÁJ 2018</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>9001127659</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby máj 2018</predmet><suma>357.45</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>60500518</cislo><predmet>Faktúra za kurz prvej pomoci</predmet><suma>135</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>6946/18</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad MÁJ 2018</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>6945/18</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad MÁJ 2018</predmet><suma>2542.03</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>7293413575</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>323.15</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>7294505768</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>149.58</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>7292411657</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>115.08</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>7292411658</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>108.74</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>7293329694</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>104.81</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>7294310866</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1</predmet><suma>125.45</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>7343/18</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>7457/18</cislo><predmet>Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - MÁJ  2018</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>7610/18</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>1258.51</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-05-30</datum><cislo>855018</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>61.74</suma><dodavatel>Tauris Cassovia s.r.o</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2018-05-30</datum><cislo>18850005</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>208.08</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-05-29</datum><cislo>VF20180412</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>162.98</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-05-28</datum><cislo>63/2018</cislo><predmet>Objendávka na prenájom lešenia</predmet><suma>310</suma><dodavatel>Marek Hrivňák</dodavatel><ico>46812113</ico><adresa>Hlavná 107/76, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2018-05-28</datum><cislo>4/2018</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie dlažby pre OcÚ</predmet><suma>235</suma><dodavatel>Ladislav Balog</dodavatel><ico>14335662</ico><adresa>Jahodná 21, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-05-28</datum><cislo>201802036</cislo><predmet>Faktúra za opravu tlačiarne Epson</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-05-28</datum><cislo>2018084</cislo><predmet>Faktúra za dodaný kovový materiál </predmet><suma>96.47</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-05-25</datum><cislo>62/2018</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2018-05-25</datum><cislo>7481898</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.04.2018-30.04.2018</predmet><suma>-5.93</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-05-23</datum><cislo>14/2018</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Výkon zodpovednej osoby&quot;</predmet><suma>99</suma><dodavatel>MAHUT Group s.r.o.</dodavatel><ico>44355718</ico><adresa>F. Rákócziho 337/21, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2018-05-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>48.58</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-23</datum><cislo>30884189</cislo><predmet>zmluva o poskytovaní verejných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DIGI SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico>35701722</ico><adresa>Röntgenova 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-23</datum><cislo>20180062</cislo><predmet>Faktúra za pohľadnice pre OcÚ</predmet><suma>131</suma><dodavatel>Magnetkomat s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-05-22</datum><cislo>61/2018</cislo><predmet>Objednávka hranolov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>La-re jó kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ipar út 8, 3980 Sátoraljaújhely</adresa></item><item><datum>2018-05-22</datum><cislo>FM1845550</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>26.73</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-05-22</datum><cislo>502018</cislo><predmet>Faktúra za výdavky spojené s právnou službou</predmet><suma>32</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-05-22</datum><cislo>60/2018</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie komunitného plánu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EUprojects, s.r.o.</dodavatel><ico>44676441</ico><adresa>Kuzmányho 71, 040 13 košice</adresa></item><item><datum>2018-05-21</datum><cislo>8209564679</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-21</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-18</datum><cislo>58 051</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2018-05-18</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu</predmet><suma>1650</suma><dodavatel>Mgr. Ján Kukan</dodavatel><ico></ico><adresa>Bratislavská 415/15, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-05-18</datum><cislo>59/2018</cislo><predmet>Objednávka na montáž satelitnej televízie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bc. Attila Leško - SATMONT</dodavatel><ico>50735926</ico><adresa>Mlynská 459/13A, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2018-05-17</datum><cislo>180105021</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.01</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-17</datum><cislo>180359</cislo><predmet>Faktúra za žacie lanká pre OcÚ</predmet><suma>203.38</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2018-05-17</datum><cislo>58/2018</cislo><predmet>Objednávka - žacie lanká</predmet><suma>198.58</suma><dodavatel>A.M.A. Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36646601</ico><adresa>Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska</adresa></item><item><datum>2018-05-16</datum><cislo>3018921061</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3086.05</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-05-16</datum><cislo>18818005</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>78.49</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-05-16</datum><cislo>57/2018</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3086</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-05-15</datum><cislo>2018051501</cislo><predmet>Faktúra za tlač knihy &quot;Územie a osídlenie Stredy nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>2817.1</suma><dodavatel>VIENALA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Textilná 4, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2018-05-10</datum><cislo>FM1845023</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>13.41</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-05-09</datum><cislo>18006</cislo><predmet>Faktúra za záhradkárske potreby</predmet><suma>596.15</suma><dodavatel>DIVES HORTUS s.r.o.</dodavatel><ico>46512004</ico><adresa>č. 137, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2018-05-08</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Ján Čebreňák </dodavatel><ico></ico><adresa>Vápenka 13/6, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-05-07</datum><cislo>201802029</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-05-07</datum><cislo>9180416</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu  a školenie programu WinCITY Registratúra</predmet><suma>72</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2018-05-07</datum><cislo>20180174</cislo><predmet>Faktúra za motorovú kosačku</predmet><suma>379.9</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2018-05-07</datum><cislo>56/2018</cislo><predmet>Objednávka na výrub drevín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Durbák - DUTEX</dodavatel><ico>37536923</ico><adresa>Letná 7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-05-06</datum><cislo>35/2018</cislo><predmet>Faktúra za služby spojené so zabezpečením poradenstva VO</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-06</datum><cislo>2018/211</cislo><predmet>Faktúra za prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>249.6</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>10201836</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie PD na stavbu - Rekonštrukcia kaštieľa</predmet><suma>5760</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>52/2018</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž kamerového systému</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>53/2018</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž poplašného zariadenia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>54/2018</cislo><predmet>Objednávka - prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>55/2018</cislo><predmet>Objednávka - prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2018-05-03</datum><cislo>FV18102481</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>80.24</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-05-03</datum><cislo>118076790</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>165.58</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-05-03</datum><cislo>FM1844787</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>14.82</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-05-03</datum><cislo>1191021804</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>16.61</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-03</datum><cislo>50/2018</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž detskej zostavy</predmet><suma>711.67</suma><dodavatel>DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.</dodavatel><ico>44845685</ico><adresa>Obchodná 9/17, 078 01 Sečovce</adresa></item><item><datum>2018-05-03</datum><cislo>51/2018</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie projektového zámeru - CIZS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-03</datum><cislo>20180047</cislo><predmet>Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ</predmet><suma>494</suma><dodavatel>Magnetkomat s.r.o.</dodavatel><ico>51008874</ico><adresa>Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-05-02</datum><cislo>tz2018-04-26vs5</cislo><predmet>Zmluva o aktualizácii programov</predmet><suma>144</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2018-05-02</datum><cislo>012 2018</cislo><predmet>Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska na verejnom priestranstve a v MŠ</predmet><suma>404</suma><dodavatel>DREVO-MATT, s.r.o.</dodavatel><ico>44062966</ico><adresa>Obchodná 9/17, 078 01 Sečovce</adresa></item><item><datum>2018-05-02</datum><cislo>49/2018</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž LED vonkajších svietidiel</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-05-02</datum><cislo>211800886</cislo><predmet>Faktúra za náramky</predmet><suma>11.99</suma><dodavatel>IDSYS, s.r.o.</dodavatel><ico>47182024</ico><adresa>Mlynská 2238, 934 01 Levice</adresa></item><item><datum>2018-05-01</datum><cislo>7308946837</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>31</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-01</datum><cislo>022018</cislo><predmet>Faktúra za výrobu kvetináčov</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ladislav Durbák - DUTEX</dodavatel><ico>37536923</ico><adresa>Letná 7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>824.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>306.3</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>98.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>1020180027</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>93.8</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>1020180026</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ</predmet><suma>298.84</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>18850004</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>177.56</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>455018</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>30.69</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>80811820</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>342.03</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>5390/18</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad - apríl 2018</predmet><suma>2543.3</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>5391/18</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad APRÍL 2018</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>1301828117</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>33.18</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>8207918223</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>237.05</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku</predmet><suma>509.85</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>660.13</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>422018</cislo><predmet>Faktúra za právne služby APRÍL 2018</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>48/2018</cislo><predmet>Objednávka - náramky</predmet><suma>11.99</suma><dodavatel>IDSYS, s.r.o.</dodavatel><ico>47182024</ico><adresa>Mlynská 2238, 934 01 Levice</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>18004</cislo><predmet>Faktúra za sadbové zemiaky pre OcÚ</predmet><suma>302.4</suma><dodavatel>DIVES HORTUS s.r.o.</dodavatel><ico>46512004</ico><adresa>č. 137, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>9001120991</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby APRÍL 2018</predmet><suma>315.85</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>2018 054</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP na kúpu elektromobilu</predmet><suma>600</suma><dodavatel>EUFC SK s.r.o.</dodavatel><ico>47256125</ico><adresa>Kalnická cesta 8, 834 01 Levice</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>180003</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>7293536692</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>73.28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>7293536694</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>106.69</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>7293536693</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>131.16</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>7293536691</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová, Záhradná</predmet><suma>140.57</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>7293536690</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>164.2</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>7293536689</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>916.23</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>5973/18</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>167.18</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>20180152</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely</predmet><suma>708.7</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>6105/18</cislo><predmet>Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - APRÍL 2018</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-04-27</datum><cislo>FA180495</cislo><predmet>Faktúra za prepravu nábytku</predmet><suma>94.8</suma><dodavatel>HALMAT s.r.o.</dodavatel><ico>47454211</ico><adresa>Útulná 2065/29, 048 01 Rožňava</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>2180178</cislo><predmet>Faktúra za program WinCity Registratúra</predmet><suma>145.2</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>180104309</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.3</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>180414</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>46/2018</cislo><predmet>Objednávka programu WinCITY Registratúra</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOPSET Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>46919805</ico><adresa>Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>47/2018</cislo><predmet>Objednávka - výroba drevených kvetináčov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Durbák - DUTEX</dodavatel><ico>37536923</ico><adresa>Letná 7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>FM1844394</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>36.72</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>44/2018</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-24</datum><cislo>45/2018</cislo><predmet>Objednávka na výsadbu zemiakov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Judita Kačiková</dodavatel><ico>37540467</ico><adresa>Hlavná 1/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>184400047</cislo><predmet>Faktúra za televízor do kolkárne</predmet><suma>300</suma><dodavatel>IB-Elektro s.r.o.</dodavatel><ico>46375210</ico><adresa>Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 1</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>0092018</cislo><predmet>Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>666</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>49.46</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>5201898</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.03.2018-31.03.2018</predmet><suma>-3.54</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>2802</cislo><predmet>Zmluva o dielo na stavebné práce &quot;Garáž pre požiarnu techniku pre obec Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>31464</suma><dodavatel>STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31682987</ico><adresa>Družstevná 195, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>42/2018</cislo><predmet>Objednávka - sadbové zemiaky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DIVES HORTUS s.r.o.</dodavatel><ico>46512004</ico><adresa>č. 137, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>43/2018</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie žiadosti o NFPna kúpu elektromobilu</predmet><suma>500</suma><dodavatel>EUFC SK s.r.o.</dodavatel><ico>47256125</ico><adresa>Kalnická cesta 8, 834 01 Levice</adresa></item><item><datum>2018-04-21</datum><cislo>8207558436</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>31.9</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>ZLP-2018-1486</cislo><predmet>Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)</dodavatel><ico>45736359</ico><adresa>Kýčerského 5, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>FM1844198</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>24.02</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-04-19</datum><cislo>FV20181117</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>186</suma><dodavatel>Ing. Ľudovít Paulina MIPA</dodavatel><ico>32687699</ico><adresa>Stavbárov 3, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-04-18</datum><cislo>41/2018</cislo><predmet>Objednávka - tlač knihy &quot;Územie a osídlenie tredy nad Bodrogom&quot; </predmet><suma>0</suma><dodavatel>VIENALA s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Textilná 4, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>021/18</cislo><predmet>Faktúra za predrealizačné polohové a výškové zameranie špec. územia v obci SnB a spracovanie geod. dokumentácike</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Globel s.r.o.</dodavatel><ico>47458879</ico><adresa>Chlmecká 414/6, 076 52 Malý Horeš</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>14/2018</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>139.75</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-04-17</datum><cislo>18818004</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>183.2</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>Dodatok č. 1</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NATUR-PACK, a.s.</dodavatel><ico>35979798</ico><adresa>Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>40/2018</cislo><predmet>Objednávka reklamných predmetov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Magnetkomat s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>Z201816456_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - dodávka techniky v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32</predmet><suma>228996</suma><dodavatel>GROSSA NOVA s.r.o.</dodavatel><ico>36024210</ico><adresa>Dlhá 4, 950 50 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-16</datum><cislo>Z2018164458_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - dodávka techniky v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32</predmet><suma>97890</suma><dodavatel>GROSSA NOVA s.r.o.</dodavatel><ico>36024210</ico><adresa>Dlhá 4, 950 50 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>21807774</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>4000118</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt &quot;Zberný dvor&quot;</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>GSIC, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36193755</ico><adresa>Učňovská 6, Košice-Šaca</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>39/2018</cislo><predmet>Objednávka výkopových prác</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-04-12</datum><cislo>180103720</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.3</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-12</datum><cislo>FM1843901</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>19.53</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-04-12</datum><cislo>2018</cislo><predmet>Faktúra za členské za rok 2018</predmet><suma>466.4</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína</dodavatel><ico>42102855</ico><adresa>Novosad 144, 076 02 Novosad</adresa></item><item><datum>2018-04-12</datum><cislo>2181861</cislo><predmet>Faktúra za textilné rohože</predmet><suma>195.66</suma><dodavatel>VMBal s.r.o.</dodavatel><ico>27774821</ico><adresa>Na Svobodě 3152/80, 723 00 Martinov</adresa></item><item><datum>2018-04-12</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MAS BODROG, o.z.</dodavatel><ico>42407273</ico><adresa>č.147, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2018-04-12</datum><cislo>38/2018</cislo><predmet>Objednávka na predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Globel s.r.o.</dodavatel><ico>47458879</ico><adresa>Chlmecká 414/6, 076 52 Malý Horeš</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>21807568</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41.33</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>37/2018</cislo><predmet>Objednávka na textilné rohože</predmet><suma>195.66</suma><dodavatel>VMBal s.r.o.</dodavatel><ico>27774821</ico><adresa>Na Svobodě 3152/80, 723 00 Martinov</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>1040154129</cislo><predmet>Poistenie vozidla ZETOR TV482AC</predmet><suma>41.86</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>18/2018</cislo><predmet>Faktúra za deratizáciu objektov</predmet><suma>132.2</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-04-09</datum><cislo>5570028506</cislo><predmet>Faktúra za služby STP APV</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-09</datum><cislo>0092018</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>142.95</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-04-09</datum><cislo>218012611</cislo><predmet>Faktúra za nástenné hodinky</predmet><suma>28.9</suma><dodavatel>MY HOME, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mierova 1842/1, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2018-04-08</datum><cislo>2018126</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž volača do OHZ</predmet><suma>281.76</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>36/2018</cislo><predmet>Objednávka na elektromagnetický ventil</predmet><suma>43.1</suma><dodavatel>GAMBOŠ Autodiely</dodavatel><ico></ico><adresa>Novomeského 5, 949 11 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>FV180425</cislo><predmet>Faktúra za ventil elektromagn.</predmet><suma>43.1</suma><dodavatel>GAMBOŠ Autodiely</dodavatel><ico></ico><adresa>Novomeského 5, 949 11 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>2018/035</cislo><predmet>Faktúra za sústruženie náhr. diela</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Robokov s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>077 01 Malý Horeš</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>180103170</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.48</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>FM1843623</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>14.49</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>34/2018</cislo><predmet>Objednávka nástenných hodiniek</predmet><suma>28.9</suma><dodavatel>MY HOME, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mierova 1842/1, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>35/2018</cislo><predmet>Objednávka na opravu náhonu kosy kosačky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Robokov s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>077 01 Malý Horeš</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>118056303</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>204.95</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>232018</cislo><predmet>Faktúra za servis plynového kotla v MŠ</predmet><suma>202.4</suma><dodavatel>Peter Voroňák</dodavatel><ico>43239897</ico><adresa>Za Záhradami 112, 072 22 Strážske</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>33/2018</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie NFP pre projekt &quot;Zberný dvor&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GSIC, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36193755</ico><adresa>Učňovská 6, Košice-Šaca</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>180075418</cislo><predmet>Faktúra za jedálenský nábytok - kolkáreň</predmet><suma>297</suma><dodavatel>DREVONA MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>50443003</ico><adresa>Výhonská 1, 835 10 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>FV1820888</cislo><predmet>Faktúra za LED balóny</predmet><suma>36.9</suma><dodavatel>FP Interier, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 64, 029 44 Rabča</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>FV18101768</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>67.94</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>1191014281</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>16.61</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>31/2018</cislo><predmet>Objednávka deratizačných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>32/2018</cislo><predmet>Objednávka svietiacich LED balónov</predmet><suma>36.9</suma><dodavatel>FP Interier, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 64, 029 44 Rabča</adresa></item><item><datum>2018-04-02</datum><cislo>3431898</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.02.2018-28.02.2018</predmet><suma>-4.96</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-04-01</datum><cislo>7318882532</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>31</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>98.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>306.3</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>824.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>202018</cislo><predmet>Faktúra za právne služby MAREC 2018</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>3583/18</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2018</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>3582/18</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2018</predmet><suma>2540.68</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>8205921066</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>217.4</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>9001112922</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby MAREC 2018</predmet><suma>222.35</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>4342/18</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu I.Q 2018</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>180002</cislo><predmet>Faktúra za externý manažment projektu &quot;Castle to Castle&quot;</predmet><suma>884</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>4562/18</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>121.13</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>7293322544</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>112.85</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>7293322543</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169</predmet><suma>149.42</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>7293322542</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>93.01</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>7293322540</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>309.79</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>7293322541</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1</predmet><suma>170.02</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>7293322539</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1884.77</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>4664/18</cislo><predmet>Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>60301618</cislo><predmet>Faktúra za kurz prvej pomoci</predmet><suma>270</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-29</datum><cislo>60811820</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>207.97</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-03-29</datum><cislo>1020180019</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>242.47</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-03-29</datum><cislo>07032018</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2018</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>5590027163</cislo><predmet>Faktúra za služby STP APV</predmet><suma>25.09</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>355018</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>36.99</suma><dodavatel>Tauris Cassovia s.r.o</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>18850003</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>116.43</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-27</datum><cislo>180334</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>66.82</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-03-27</datum><cislo>20180005</cislo><predmet>Faktúra za GP na zameranie chodníka</predmet><suma>850</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-03-23</datum><cislo>2018024</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>83</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-03-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>48.12</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-22</datum><cislo>FM1843190</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.59</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>SPF18405289</cislo><predmet>Faktúra za magnetickú tabuľu - KOLKÁREŇ</predmet><suma>108.24</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>20180245</cislo><predmet>Faktúra za jedálenské stoličky do kolkárne</predmet><suma>460.8</suma><dodavatel>A-PEMA, s.r.o.</dodavatel><ico>43850863</ico><adresa>Hurbanova 3807/21, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>18043</cislo><predmet>Faktúra za RÉGIÓ r. 2018</predmet><suma>168</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2018-03-21</datum><cislo>8205563446</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>31.81</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-20</datum><cislo>30/2018</cislo><predmet>Objednávka magnetickej tabuľe</predmet><suma>108.24</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-16</datum><cislo>3018912414</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3086.05</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-03-16</datum><cislo>10201824</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu- 2. splátka</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-03-16</datum><cislo>29/2018</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3086</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>FM1842865</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>33.11</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>180102510</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.3</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy</predmet><suma>77.55</suma><dodavatel>Ivan Krajník - SHR</dodavatel><ico>42409691</ico><adresa>Spodná 465/13, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>18818003</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>184.79</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>21805659</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.16</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-15</datum><cislo>28/2018</cislo><predmet>Objednávka - kontrola hasiacich prístrojov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Todop Török Ján</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-03-14</datum><cislo>2018019</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov - MŠ</predmet><suma>10.5</suma><dodavatel>Todop Török Ján</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-03-14</datum><cislo>2018018</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov </predmet><suma>95.5</suma><dodavatel>Todop Török Ján</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-03-14</datum><cislo>040318</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie revízie el. zariadenia v budove kolkárne</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Andráš Jaroslav</dodavatel><ico>10793003</ico><adresa>č. 399, 076 05 Cejkov</adresa></item><item><datum>2018-03-14</datum><cislo>2123504225</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>349.87</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti</predmet><suma>3655.46</suma><dodavatel>Helena ABAHÁZIOVÁ a Miroslav ABAHÁZI</dodavatel><ico></ico><adresa>Licionská 610/24</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>180313</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre OcÚ</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Regioport s.r.o.</dodavatel><ico>45252122</ico><adresa>Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>1800319</cislo><predmet>Faktúra za elektródy k defibrilátoru pre OHZ</predmet><suma>239.16</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>1/2018</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu</predmet><suma>10</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-03-11</datum><cislo>0072018</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ</predmet><suma>120.02</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-09</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Mandátna zmluva</predmet><suma>21216</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>18VFK00600</cislo><predmet>Faktúra za sanitárny tovar do KOLKÁRNE</predmet><suma>348.31</suma><dodavatel>KúpeľneSK s.r.o.</dodavatel><ico>46349421</ico><adresa>Kukučínova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>6821297283</cislo><predmet>Poistenie vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>104</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-08</datum><cislo>27/2018</cislo><predmet>Objednávka ubytovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-03-07</datum><cislo>632018</cislo><predmet>Faktúra za drevené madlá do KOLKÁRNE</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-03-06</datum><cislo>0062018</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>446.3</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-03-06</datum><cislo>FM1842487</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>23.93</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-03-06</datum><cislo>1191008267</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>16.61</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-05</datum><cislo>310181278</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>82.49</suma><dodavatel>TOP OFFICE s.r.o.</dodavatel><ico>36355160</ico><adresa>Hlavná 922, 925 01 Matúškovo</adresa></item><item><datum>2018-03-04</datum><cislo>13115898</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.01.2018-31.01.2018</predmet><suma>-5.29</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>60300218</cislo><predmet>Faktúra za kurz prvej pomoci</predmet><suma>210</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>25/2018</cislo><predmet>Objednávka jedálenských stoličiek</predmet><suma>436.8</suma><dodavatel>A-PEMA, s.r.o.</dodavatel><ico>43850863</ico><adresa>Hurbanova 3807/21, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>26/2018</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOP OFFICE s.r.o.</dodavatel><ico>36355160</ico><adresa>Hlavná 922, 925 01 Matúškovo</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>20180004</cislo><predmet>Faktúra za preklad knihy &quot;Bodrogszerdahely foldje és népe&quot;</predmet><suma>1644.5</suma><dodavatel>Ján Sivák</dodavatel><ico>32705131</ico><adresa>Žarnov 83, 044 02 Žarnov</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>7308906635</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>31</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>FM1842340</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>16.91</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>118036170</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>140.02</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>FV18101119</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>57.4</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>18001123</cislo><predmet>Faktúra za fototapetu do kolkárne</predmet><suma>64.28</suma><dodavatel>DECOTREND s.r.o.</dodavatel><ico>45337535</ico><adresa>9.mája 430/3, 029 01 Námestovo</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>24/2018</cislo><predmet>Objednávka - kúpeľňové doplnky</predmet><suma>348.31</suma><dodavatel>KúpeľneSK s.r.o.</dodavatel><ico>46349421</ico><adresa>Kukučínova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>824.8</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>306.3</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>98.1</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1141</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>1020180012</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>105.6</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>1020180013</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>494.6</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>1020180014</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>42.82</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>1020180015</cislo><predmet>Faktúra za elektroinštalačné práce - KOLKÁREŇ</predmet><suma>660</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>1575/18</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia</predmet><suma>99</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>40811820</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>285.66</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>18850002</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>162.76</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>255018</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>20.88</suma><dodavatel>Tauris Cassovia s.r.o</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>2018016</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ</predmet><suma>380.12</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>180224</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>227.12</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>2237/18</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2018</predmet><suma>2541.89</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>2238/18</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2018</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>8203937054</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>223.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>92018</cislo><predmet>Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2018</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>1301826872</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>45.94</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>9001103378</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby február 2018</predmet><suma>210.35</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>2018/6</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu plynu - KOLKÁREŇ</predmet><suma>2126.76</suma><dodavatel>Marián Nagy</dodavatel><ico>34877517</ico><adresa>Veľký Kamenec č.196</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>2018/7</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu vodovodného potrubia - KOLKÁREŇ</predmet><suma>273.5</suma><dodavatel>Marián Nagy</dodavatel><ico>34877517</ico><adresa>Veľký Kamenec č.196</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>72935225973</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>175.73</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>72935225972</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>247.18</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>72935225975</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>164.83</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>72935225974</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>75.72</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>72935225971</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1839.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>7293525976</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>114.78</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>2779/18</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK február 2018</predmet><suma>163.7</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>23/2018</cislo><predmet>Objednávka - defibrilačné elektródy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>18015</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>170.1</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>20180169</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre ekonómku OcÚ</predmet><suma>29.5</suma><dodavatel>RVC Košice</dodavatel><ico>31268650</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-26</datum><cislo>22/2018</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie revízie el. zariadenia v budove kolkárne</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Andráš Jaroslav</dodavatel><ico>10793003</ico><adresa>č. 399, 076 05 Cejkov</adresa></item><item><datum>2018-02-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>63.64</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-23</datum><cislo>21804068</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>180205</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>46.81</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>FM1842085</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>36.06</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>21/2018</cislo><predmet>Objednávka - geometrické zameranie chodníka</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>180102136</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>83.2</suma><dodavatel>Slavomír Binčík - JUNIOR</dodavatel><ico>34391509</ico><adresa>Hlavná 266, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>18130536</cislo><predmet>Faktúra za LED reflektor</predmet><suma>50.5</suma><dodavatel>RELETRONIC, s.r.o.</dodavatel><ico>46852557</ico><adresa>Golianovo 454, 951 08 Golianovo</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>8203581860</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>38.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>19/2018</cislo><predmet>Objednávka - výtvarné pomôcky pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slavomír Binčík - JUNIOR</dodavatel><ico>34391509</ico><adresa>Hlavná 266, 900 62 Kostolište</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>20/2018</cislo><predmet>Objednávka - fototapeta do kolkárne</predmet><suma>64.28</suma><dodavatel>DECOTREND s.r.o.</dodavatel><ico>45337535</ico><adresa>9.mája 430/3, 029 01 Námestovo</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>21803374</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-20</datum><cislo>18/2018</cislo><predmet>Objednávka na LED reflektor</predmet><suma>50.5</suma><dodavatel>RELETRONIC, s.r.o.</dodavatel><ico>46852557</ico><adresa>Golianovo 454, 951 08 Golianovo</adresa></item><item><datum>2018-02-18</datum><cislo>180013</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie základnej dokumentácie prac. zdrav. služby</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-02-17</datum><cislo>20180053</cislo><predmet>Faktúra za školné pre členov DHZ</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2018-02-16</datum><cislo>FV-180108/2018</cislo><predmet>Faktúra za kalibráciu detekčného prístroja</predmet><suma>96.6</suma><dodavatel>TECHNO GROUP spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838213</ico><adresa>Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-02-16</datum><cislo>18818002</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>206.91</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-02-15</datum><cislo>180101816</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.3</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-15</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>850</suma><dodavatel>Zuzana Szilágyi, rod. Čájiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Bukovecká 5, 040 12 Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-15</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Ildikó VALKOVSZKÁ</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 227/139, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2018-02-15</datum><cislo>17/2018</cislo><predmet>Objednávka na servis dvojdráhovej kolkárne</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing Ondrej Brzač - BEZKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Narcisová 9, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>6/2018</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní audítorských služieb</predmet><suma>650</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-02-14</datum><cislo>16/2018</cislo><predmet>Objednávka LED žiaroviek</predmet><suma>32.8</suma><dodavatel>N-Terr s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kukučínova 2040, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>1800198</cislo><predmet>Faktúra za defibrilátor</predmet><suma>1660</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>6821297187</cislo><predmet>Poistenie vozidla HONDA </predmet><suma>144</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-13</datum><cislo>180203894</cislo><predmet>Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.</dodavatel><ico>36485161</ico><adresa>064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2018-02-12</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>12.42</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-02-12</datum><cislo>2018025</cislo><predmet>Faktúra za oceľovú bránu - KOLKÁREŇ </predmet><suma>822</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-02-12</datum><cislo>1007/2018-M_ORF</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby  v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek</predmet><suma>163908</suma><dodavatel>Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR</dodavatel><ico>00681156</ico><adresa>Špitálska 4,6,8,, 816 43 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-11</datum><cislo>20180034</cislo><predmet>Faktúra za školné pre členov DHZ</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2018-02-10</datum><cislo>20180030</cislo><predmet>Faktúra za školné pre členov DHZ</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>180139</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>76.73</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-02-09</datum><cislo>180124</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>105.7</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-02-08</datum><cislo>1843300069</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-08</datum><cislo>13/2018</cislo><predmet>Objednávka - LED panely do kolkárne</predmet><suma>382.75</suma><dodavatel>RELETRONIC, s.r.o.</dodavatel><ico>46852557</ico><adresa>Golianovo 454, 951 08 Golianovo</adresa></item><item><datum>2018-02-08</datum><cislo>14/2018</cislo><predmet>Objednávka na LED panely</predmet><suma>111.66</suma><dodavatel>NEFRIS s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Štefánikova 64, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2018-02-08</datum><cislo>15/2018</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>2/2/2018</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž pracovnej dosky - KOLKÁREŇ</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>10/2018</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>11/2018</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž drevenej pracovnej dosky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>12/2018</cislo><predmet>Objednávka na hasičskú výzbroj</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SELVIT, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36370053</ico><adresa>Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí služby</predmet><suma>4250</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>201801008</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>2018280149</cislo><predmet>Faktúra za pečať rozvoja obcí a miest 2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>31425836</ico><adresa>Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca</adresa></item><item><datum>2018-02-06</datum><cislo>1/2/2018</cislo><predmet>Zmluva o dielo - zhotovenie PD pre realizáciu stavby &quot;Rekonštrukcia kaštieľa - Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>5760</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-02-05</datum><cislo>20180241</cislo><predmet>Faktúra za právne služby podľa zmluvy</predmet><suma>6868.8</suma><dodavatel>JUDr. Jozef Sotolář</dodavatel><ico>31942423</ico><adresa>Južná trieda 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-02</datum><cislo>1/2018 Sř</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní právnych služieb</predmet><suma>6106.56</suma><dodavatel>doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.</dodavatel><ico>1022746989</ico><adresa>Južná trieda 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>7313863549</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>31</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>FM1841255</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>21.47</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>180101186</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>5.94</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>FV18100618</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>65.1</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>118017952</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>223.72</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>1191000164</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>16.61</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>1801425499</cislo><predmet>Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>15.84</suma><dodavatel>EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.</dodavatel><ico>36485161</ico><adresa>064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>1020180004</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>263.69</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>1020180003</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>133.34</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>201803</cislo><predmet>Faktúra za administratívne a poradenské služby - MAS Bodrog</predmet><suma>990</suma><dodavatel>EAST REGION s.r.o.</dodavatel><ico>50412761</ico><adresa>Hraničná 2, 040 22 Košice</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>756/18</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2018</predmet><suma>3803.93</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>757/18</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2018</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>660.13</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>201804</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ</predmet><suma>380.37</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>155018</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>48.41</suma><dodavatel>Tauris Cassovia s.r.o</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>20811820</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>306.77</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>18850001</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>249.36</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>32018</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JANUÁR 2018</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>8201965950</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>218.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>180103</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>126.83</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>9001094480</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby január 2018</predmet><suma>130.55</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>7293514633</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>79.54</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>7293514635</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>126.56</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>7293514630</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2106.85</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>7293514634</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Hlavná</predmet><suma>198.94</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>7293514631</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>272.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>7293514632</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>217.34</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>1328/18</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>168.05</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>9/2018</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TECHNO GROUP spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838213</ico><adresa>Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>10201810</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie PD na stavbu - Zberný dvor</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>2018180208</cislo><predmet>Predfaktúra za pečať rozvoja obcí a miest 2017</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s.</dodavatel><ico>31425836</ico><adresa>Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca</adresa></item><item><datum>2018-01-26</datum><cislo>3/2018</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí administratívnych a poradenských služieb</predmet><suma>990</suma><dodavatel>EAST REGION s.r.o.</dodavatel><ico>50412761</ico><adresa>Hraničná 2, 040 22 Košice</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>7/2018</cislo><predmet>Faktúra za členské rok 2018</predmet><suma>94.99</suma><dodavatel>Bodrogközi EGTC</dodavatel><ico>30252530-1-05</ico><adresa>Zsigmondy u.2.sz., 3527 Miskolc</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>1/1/2018</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž dreveného stropného obkladu - KOLKÁREŇ</predmet><suma>800</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-01-23</datum><cislo>FM1840809</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>40.32</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-01-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>48.12</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-22</datum><cislo>18004</cislo><predmet>Faktúra za umývadlo a WC - KOLKÁREŇ</predmet><suma>986.2</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-01-21</datum><cislo>8201620924</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>65.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-20</datum><cislo>20180012</cislo><predmet>Faktúra za poradenstvo pri účtovnej závierke za rok 2017</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-01-19</datum><cislo>201559</cislo><predmet>Faktúra za členské známky pre DHZ</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Územná organizácia DPO SR</dodavatel><ico>00415901</ico><adresa>M.R: Štefánika 2329, 075 01  Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-01-18</datum><cislo>21800390</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.16</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-18</datum><cislo>180100480</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.13</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>180176</cislo><predmet>Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2018-01-16</datum><cislo>16012018</cislo><predmet>Zálohová faktúra za stolárske služby</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-01-16</datum><cislo>FM1840531</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>37.26</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-01-16</datum><cislo>18015</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>1086</suma><dodavatel>Zoltán Berner</dodavatel><ico>40048098</ico><adresa>Vajanského 73, 900 01 Modra</adresa></item><item><datum>2018-01-16</datum><cislo>18818001</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>202.17</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>0000098284</cislo><predmet>Správny poplatok za služby IOM</predmet><suma>2</suma><dodavatel>Úrad vlády Slovenskej republiky</dodavatel><ico>00151513</ico><adresa>Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>7239069287</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>31</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>7451185290</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK</predmet><suma>-91.48</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-14</datum><cislo>2018023</cislo><predmet>Faktúra za opravné práce vo výške</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-01-11</datum><cislo>180026</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>36.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2018-01-11</datum><cislo>8/2018</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž dreveného stropného obkladu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Pavčík - ASPECT</dodavatel><ico>33150524</ico><adresa>Ibrányiho 1243/21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>1/2018</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie rozpočtu stavby &quot;Domov dôchodcov&quot;</predmet><suma>180</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>18010007</cislo><predmet>Faktúra za hasičské náradia do OHZ</predmet><suma>121</suma><dodavatel>MAXMOTO s.r.o.</dodavatel><ico>50104608</ico><adresa>Slov.dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca 1</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>F21800100</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>219.9</suma><dodavatel>APL PLUS, s.r.o.</dodavatel><ico>36492604</ico><adresa>Strojnícka 10, 080 06 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-01-10</datum><cislo>18001</cislo><predmet>Faktúra za keramickú dlažbu - KOLKÁREŇ</predmet><suma>691.9</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>FM1840214</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>42.88</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>1/2018</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - MS SČK</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Miestny spolok Slovenského červeného kríža</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Gréckokatolícka eparchia Košice</predmet><suma>7220.93</suma><dodavatel>Gréckokatolícka eparchia Košice</dodavatel><ico>30305624</ico><adresa>Dominikánske námestie 2/A, P.O.BOX G-13, 043 43 Košice</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>1091992752</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>16.61</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>2/2018</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový klub</predmet><suma>15000</suma><dodavatel>Futbalový klub TJ ŠM</dodavatel><ico></ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ RESTART</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Občianske združenie RESTART Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>42327768</ico><adresa>Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícky farský úrad</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Rímskokatolícky farský úrad</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - PZ SOVA</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Poľovnícke združenie &quot;SOVA&quot;</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 831, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za úrok z omeškania</predmet><suma>5.63</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>18zf0112</cislo><predmet>Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>144</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>7/2018</cislo><predmet>Objednávka na preklad knihy</predmet><suma>1644.5</suma><dodavatel>Ján Sivák</dodavatel><ico>32705131</ico><adresa>Žarnov 83, 044 02 Žarnov</adresa></item><item><datum>2018-01-06</datum><cislo>20461798</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.11.2017-30.11.2017</predmet><suma>-5.57</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2018-01-05</datum><cislo>6/2018</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>121</suma><dodavatel>MAXMOTO s.r.o.</dodavatel><ico>50104608</ico><adresa>Slov.dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca 1</adresa></item><item><datum>2018-01-04</datum><cislo>VF180013</cislo><predmet>Faktúra za tlačiareň EPSON L605</predmet><suma>229</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2018-01-04</datum><cislo>5180014730</cislo><predmet>Faktúra za vysávač ETA 7865 Mariner, ETA 1478 Sabine</predmet><suma>234.79</suma><dodavatel>Alza.cz a.s.</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33a, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2018-01-04</datum><cislo>FV18100011</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.8</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2018-01-04</datum><cislo>5/2018</cislo><predmet>Objednávka - vysávač </predmet><suma>234.79</suma><dodavatel>Alza.cz a.s.</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33a, 170 00 Praha 7</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>3018900627</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3086.05</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>18002</cislo><predmet>Faktúra za kalendárium 2018</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>30113324</cislo><predmet>Faktúra za toner do tlačiarne</predmet><suma>74.3</suma><dodavatel>Vladimír Lukáč L222</dodavatel><ico>40128041</ico><adresa>Hlavné námestie 17, 060 01 Kežmarok</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>117222940</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>222.73</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>1/2018</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3086</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>2/2018</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>74.3</suma><dodavatel>L222</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavné námestie 62, 060 01 Kežmarok</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>3/2018</cislo><predmet>Objednávka tlačiarne EPSON </predmet><suma>229</suma><dodavatel>Epson Shop</dodavatel><ico></ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2018-01-03</datum><cislo>4/2018</cislo><predmet>Objednávka podlahovej dlažby do kolkárne</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>8200012121</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>213.32</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>3008000439</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb za december 2017</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>17452/17</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  DECEMBER 2017</predmet><suma>2549.67</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>17453/17</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  DECEMBER 2017</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>1192017</cislo><predmet>Faktúra za právne služby DECEMBER 2017</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>17922/17</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>594.98</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>2017108</cislo><predmet>Faktúra za preventívar pre 7.,8.,9.,10.,11.,12. mesiac 2017</predmet><suma>492</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>9001086330</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby DECEMBER 2017</predmet><suma>87.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>7293917764</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>217.09</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>7293917765</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>110.42</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>7293917762</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>197.56</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>7293917763</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>54.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>7293917760</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1526.24</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>7293917761</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>333.77</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - PREPLATOK</predmet><suma>370.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK</predmet><suma>249.58</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK</predmet><suma>692.26</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK</predmet><suma>441.26</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK</predmet><suma>13.19</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>5041702662</cislo><predmet>Faktúra za časopis Finančný spravodajca</predmet><suma>7.45</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>18426/17</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu IV.Q 2017</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>22461798</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.12.2017-31.12.2017</predmet><suma>-1.42</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-12-29</datum><cislo>2017080</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ</predmet><suma>1073.52</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-12-29</datum><cislo>1020170050</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>216.88</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-12-29</datum><cislo>08122017</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2017</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-12-28</datum><cislo>16726/17</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-12-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>17850003</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>64.68</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>F170023</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie KOLKÁREŇ</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Helena Terpáková  - HELAPRO</dodavatel><ico>35480572</ico><adresa>L.Sáru 2361/3, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>2017089</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy ( rekonštrukcia DD )</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>170110562</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>5.77</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>8106234356</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>71.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>118/2017</cislo><predmet>Objednávka  - Poskytnutie služby &quot;Zabezpečenie poradenstva a procesu VO&quot;</predmet><suma>4500</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>0332017</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>122.35</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>FM1751927</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.32</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>210811720</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>79.94</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>2179901938</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>73.48</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-12-17</datum><cislo>201704087</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>17818012</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>184.65</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>FM1751611</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>26.27</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>17111</cislo><predmet>Faktúra za kalendárium 2018</predmet><suma>50</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>2123178196</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>363.13</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>14/2017</cislo><predmet>Faktúra za kvety pre OcÚ</predmet><suma>151.4</suma><dodavatel>Mgr. Peter Gornyitzki</dodavatel><ico>43559573</ico><adresa>Okálová 706/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>3555017</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>20.83</suma><dodavatel>Tauris Cassovia s.r.o</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>20171208</cislo><predmet>Faktúra za vystúpenie skupiny KOBOLD - Mikulášsky program</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Angéla Ballová - GLOBAL</dodavatel><ico>34879391</ico><adresa>Kapicova 4, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-09</datum><cislo>2017375</cislo><predmet>Faktúra za opravu kamerového systému - MKS</predmet><suma>281.02</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>17080912</cislo><predmet>Faktúra za stolový kalendár r.2018</predmet><suma>970.2</suma><dodavatel>PRESS Group,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Sládkovičova 86</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>VF20170844</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely</predmet><suma>77.93</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>4440302191</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>97</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>4440302192</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>95</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>4440302190</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>266</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>4440302189</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>761</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>17061</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>93.8</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>1102017</cislo><predmet>Faktúra za právne služby NOVEMBER 2017</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Nemocničná 7, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>2017165</cislo><predmet>Faktúra za terénne práce v obci Streda nad Bodrogom </predmet><suma>84</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>2017158</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar PB</predmet><suma>204.79</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>170109985</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.48</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>FM1751442</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>22.14</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>5104650289</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>222.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>15863/17</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad - November 2017</predmet><suma>2539.31</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>15864/17</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad November 2017</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>3455017</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>33.06</suma><dodavatel>Tauris Cassovia s.r.o</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>117207435</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>75.12</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>FV176196</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>41.83</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>17850002</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>164.31</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>18191798</cislo><predmet>Faktúra za finančný bonus za obdobie 1.10.- 31.10.2017</predmet><suma>-7.72</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>190811720</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>322.46</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>170904</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>56.4</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>172082</cislo><predmet>Faktúra za licenčnú zmluvu na SW</predmet><suma>56.4</suma><dodavatel>Verejná informačná služba, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>1091985683</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>14.69</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2173811</cislo><predmet>Faktúra za obecné noviny r.2018</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>Inprost s. r. o. Bratislava</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>2017075</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 1.následnej monitorovacej správy</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>3008000307</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb za november 2017</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>6300241186</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn, Hlavná 217/127</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>022017738</cislo><predmet>Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva</predmet><suma>169</suma><dodavatel>Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.</dodavatel><ico>42171717</ico><adresa>Einsteinova 21, 825 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>0342017</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenie 19 ks</predmet><suma>188.02</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>200/2017</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku č.200/2017</predmet><suma>230</suma><dodavatel>Ing.Nagyidai Blažej</dodavatel><ico></ico><adresa>Veľké Kapušany, Záhradná 9</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>1134453491</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru </predmet><suma>33.86</suma><dodavatel>Martinus,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Gorkého 4, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>1560004278</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre matričný úrad</predmet><suma>43.92</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>900048410</cislo><predmet>Faktúra za vedenie majetkové účtu CP</predmet><suma>36</suma><dodavatel>OTP banka</dodavatel><ico>31318916</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>170869</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb na PC</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-12-03</datum><cislo>022017738</cislo><predmet>Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.</dodavatel><ico>42171717</ico><adresa>Einsteinova 21, 825 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>1020170047</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>79.9</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>1020170046</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>217.73</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>453</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1561</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>266</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>97</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>761</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>95</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie PREPLATOK</predmet><suma>-362.44</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ PREPLATOK</predmet><suma>-693.91</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>9001080068</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby NOVEMBER 2017</predmet><suma>228.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>7294030008</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>262.09</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>7294030009</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>201.04</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>7294030007</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1534.84</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>7294030010</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>88.27</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>16494/17</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK - november 2017</predmet><suma>1433.23</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>FM1750992</cislo><predmet>Fa za chladené mäso pre ŠSZ pri MŠ </predmet><suma>38.97</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Fa za mobilné služby</predmet><suma>49</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>17818011</cislo><predmet>Fa za potraviny</predmet><suma>179.01</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-11-28</datum><cislo>21724441</cislo><predmet>Faktúra za paragrafy v materskej škole - nov.2017</predmet><suma>39.35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-28</datum><cislo>170205</cislo><predmet>Fa za tašky s 3F potlačou</predmet><suma>324</suma><dodavatel>GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky</dodavatel><ico>44472838</ico><adresa>č. 178, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>2017/40</cislo><predmet>kurenárske práce,dodavka materialu</predmet><suma>7830.8</suma><dodavatel>Marián Nagy</dodavatel><ico>34877517</ico><adresa>Veľký Kamenec č.196</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>00584614</cislo><predmet>Faktúra za členské rok 2018</predmet><suma>374.22</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí Slovenska</dodavatel><ico>00584614</ico><adresa>Bezručova 9, 811 09  Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>90376839</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu vodovodnej prípojky</predmet><suma>195.89</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>1301722574</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>34.13</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>FM1750825</cislo><predmet>Fa za chladené mäso pre ŠSZ pri MŠ </predmet><suma>13.19</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>170109336</cislo><predmet>Fa za školské ovocie pre ŠSZ pri MŠ za 11/2017</predmet><suma>5.6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-24</datum><cislo>6816228857</cislo><predmet>Poistenie majetku obce</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-24</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie majetku obce</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-24</datum><cislo>117/2017</cislo><predmet>Objednávka stolových kalendárov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PRESS Group,s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Sládkovičova 86</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>1040139997</cislo><predmet>Poistenie vozidla FELÍCIA</predmet><suma>78.3</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-21</datum><cislo>9104312035</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>71.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>20170079</cislo><predmet>Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2016</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-11-19</datum><cislo>52/2017</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>299.9</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-11-18</datum><cislo>201719</cislo><predmet>Faktúra za podvrtávku</predmet><suma>211.2</suma><dodavatel>Peter Beca - AZ</dodavatel><ico>33157294</ico><adresa>Majerská 85, 076 14 Michany</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>027/2017</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom</predmet><suma>297.35</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>170845</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>1743102104</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>KRHZ-KE-571/2017</cislo><predmet>Darovacia zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR</dodavatel><ico>00151866</ico><adresa>Pribinova 2, 812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-15</datum><cislo>16/2017</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania spoločného ÚPN SnB a KnB</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Ing. Iveta Sabaková</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-11-15</datum><cislo>1/11/2017</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: Zberný dvor SnB&quot; </predmet><suma>6000</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>1743300664</cislo><predmet>Zálohová faktúra za inzerciu v časopise KORZÁR</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>FM1750434</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>12.61</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>114/2017</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>660.13</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>6818319277</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie</predmet><suma>362.5</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>170212</cislo><predmet>Zálohová faktúra za posypovú soľ</predmet><suma>300</suma><dodavatel>SCO TRADE, s.r.o.</dodavatel><ico>35729732</ico><adresa>Južná Trieda 74, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-10</datum><cislo>0312017</cislo><predmet>Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>213</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-11-09</datum><cislo>170108699</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.13</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-08</datum><cislo>FV/201708721</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2017-11-08</datum><cislo>2017257</cislo><predmet>Licenčný poplatok programu &quot;KATASTER 2017&quot;</predmet><suma>34</suma><dodavatel>Danka Tkáčová DM - SERVIS</dodavatel><ico>43330282</ico><adresa>Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>1091978070</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>12.77</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>FM1750164</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>37.05</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>FV175578</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>38.74</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>113/2017</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie následnej monitorovacej správy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>11700276</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac NOVEMBER 2017</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-11-04</datum><cislo>49/2017</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy počas volieb</predmet><suma>226.6</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-11-03</datum><cislo>117187634</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>209.88</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>992017</cislo><predmet>Faktúra za právne služby OKTÓBER 2017</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Pribinova 1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za úrok z omeškania</predmet><suma>3.35</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>111/2017</cislo><predmet>Objednávka igelitových tašiek s potlačou</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky</dodavatel><ico>44472838</ico><adresa>č. 178, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>112/2017</cislo><predmet>Objednávka stravy na deň 4.11.2017</predmet><suma>226.6</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-11-01</datum><cislo>7303835571</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-01</datum><cislo>VF171212</cislo><predmet>Faktúra za vlajky SK, EU, obecné</predmet><suma>570</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2017-11-01</datum><cislo>116/2017</cislo><predmet>Objednávka na odchyt a karantenizáciu psov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>4460244965</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>95</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>4460244964</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>97</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>4460244963</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>266</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>4460244962</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>761</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>14469/17</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  OKTÓBER 2017</predmet><suma>2575.39</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>14470/17</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2017</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>3008000119</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1020170040</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>192.4</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1020170039</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>228.85</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>1102764315</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>218.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>VF20170759</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>61.45</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>201704075</cislo><predmet>Faktúra za toner do tlačiarne</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>170804</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>70.02</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>9001071989</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby OKTÓBER 2017</predmet><suma>193.1</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>14846/17</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>99</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>7293907044</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1127.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>7293907045</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>266.74</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>7293907047</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>106.08</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>7293907046</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>200.06</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>110/2017</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>93</suma><dodavatel>Gigaprint.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>15109/17</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>147.13</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>115/2017</cislo><predmet>Objednávka na podvrtávku cesty</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Peter Beca - AZ</dodavatel><ico>33157294</ico><adresa>Majerská 85, 076 14 Michany</adresa></item><item><datum>2017-10-30</datum><cislo>2017141</cislo><predmet>Faktúra za dodanie a montáž autobusovej zastávky</predmet><suma>2880</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-10-30</datum><cislo>20171005</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie etapy: Návrh a čistopis riešenia spol. ÚPN obci SnB a KnB</predmet><suma>7440</suma><dodavatel>Ing. Arch. Marianna Bošková</dodavatel><ico>34562842</ico><adresa>Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-10-28</datum><cislo>46/2017</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>162.5</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>2110017</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie štúdie na základe zmluvy o dielo</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>BOSKOV s.r.o.</dodavatel><ico>46461701</ico><adresa>Myslina 15, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>170811720</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>449.67</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>3017941055</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2204.32</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-10-27</datum><cislo>109/2017</cislo><predmet>Objednávka - vrecia na odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>16231798</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.09.2017-30.09.2017</predmet><suma>-8.83</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>412017</cislo><predmet>Faktúra za servis kotla v MŠ</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Peter Voroňák</dodavatel><ico>43239897</ico><adresa>Za Záhradami 112, 072 22 Strážske</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>2680115791</cislo><predmet>Zálohová faktúra za mesačník &quot;PRÁVO PRE ROPO A OBCÍ&quot;</predmet><suma>77.4</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>17850001</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>128.51</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>106/2017</cislo><predmet>Objednávka - vlajky pre OcÚ</predmet><suma>570</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>107/2017</cislo><predmet>Objednávka harmonogramu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>108/2017</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2205</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-10-25</datum><cislo>3355017</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>29.25</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2017-10-25</datum><cislo>105/2017</cislo><predmet>Objednávka autobusovej zastávky</predmet><suma>2880</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-10-24</datum><cislo>20170506</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely</predmet><suma>609.6</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2017-10-24</datum><cislo>FM1749670</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>36.83</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-10-24</datum><cislo>52576974</cislo><predmet>Faktúra za predplatné &quot;Aktualizácie 2018&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1040139997</cislo><predmet>Poistenie vozidla FELÍCIA</predmet><suma>78.3</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>1040139996</cislo><predmet>Poistenie vozidla DACIA</predmet><suma>97.75</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>2017051</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>83</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>48.48</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-21</datum><cislo>4102432620</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>71.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>52576974</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predplatné aktualizácií &quot;Úplné znenia zákonov 2018&quot;</predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2017-10-19</datum><cislo>FM1749489</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>39.61</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-10-18</datum><cislo>170107983</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>5.84</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-10-18</datum><cislo>8370110563</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - ÚČTOVNÍCTVO pre ROPO a obce</predmet><suma>98</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2017-10-18</datum><cislo>20172110</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Marian Medlen - JurisDat</dodavatel><ico>11821973</ico><adresa>Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>17818010</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>78.27</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>71/2017</cislo><predmet>Faktúra za deratizáciu objektov</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-10-17</datum><cislo>201704068</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>21721720</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.16</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-11</datum><cislo>170761</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb na PC</predmet><suma>66.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-10-11</datum><cislo>104/2017</cislo><predmet>Objednávka na vykonanie údržby plynových zariadení</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Peter Voroňák</dodavatel><ico>43239897</ico><adresa>Za Záhradami 112, 072 22 Strážske</adresa></item><item><datum>2017-10-10</datum><cislo>FM1749075</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.46</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>103/2017</cislo><predmet>Objednávka na obklad a dlažby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FEBRA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36170984</ico><adresa>Pribenícka 5, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>20170224</cislo><predmet>Faktúra za vypožičanie lešenia pre OcÚ</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o zriadení vecného bremena</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>2405044216</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu - Felícia</predmet><suma>74.99</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>43/2017</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 5.10.2017</predmet><suma>147.7</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>170107347</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>4.45</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>117168756</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>235.12</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>FM1748824</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>40.5</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>FV174868</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>82.99</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>1091972689</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>13.11</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-01</datum><cislo>7318759636</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>761</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>266</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>97</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>12540/17</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad SEPTEMBER 2017</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>12539/17</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad SEPTEMBER 2017</predmet><suma>2561.88</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>872017</cislo><predmet>Faktúra za právne služby SEPTEMBER 2017</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Pribinova 1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>2100902422</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>204.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>9001062883</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby SEPTEMBER 2017</predmet><suma>208.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>7292814905</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>366.95</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>7292814907</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>169.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>7292814906</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>180.52</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>7292814908</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>80.45</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>13422/17</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu III.Q 2017</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>150811720</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>519.05</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>1020170035</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>280.12</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>1020170034</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>189.17</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Nájomná zmluva - prenájom pozemku</predmet><suma>570</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>07092017</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2017</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>FM1748578</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>13.94</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>0252017</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>154.94</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>500170494</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>99991100</cislo><predmet>Zálohová faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>16.7</suma><dodavatel>Marian Medlen - JurisDat</dodavatel><ico>11821973</ico><adresa>Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>102/2017</cislo><predmet>Objednávka deratizačných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>20170021</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku</predmet><suma>241</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>3055017</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>24.5</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>FM1748481</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>32.51</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-09-25</datum><cislo>2017045</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál do MŠ</predmet><suma>633.72</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-09-25</datum><cislo>N20170925002</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR</dodavatel><ico>30854687</ico><adresa>Špitálska 6, 814 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>51.36</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-22</datum><cislo>5021714475</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>3420165358</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>71.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Kúpna zmluva - dodávka tovaru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>2017063</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR</predmet><suma>660</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>011286</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>26</suma><dodavatel>Jaroslav Adamec - Phobosstudio</dodavatel><ico>41596404</ico><adresa>SNP 1155/21, 972 01 Bojnice</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>FM1748234</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.53</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>17131472</cislo><predmet>Faktúra za LED reflektor</predmet><suma>209</suma><dodavatel>RELETRONIC, s.r.o.</dodavatel><ico>46852557</ico><adresa>Golianovo 454, 951 08 Golianovo</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>52576974</cislo><predmet>Faktúra za predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov</predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>2122939641</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>550.2</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>20170020</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku</predmet><suma>364</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>VF/17/009</cislo><predmet>Faktúra za opravu strešnej krytiny RD s.č. 393</predmet><suma>4804.02</suma><dodavatel>Jákob ÉP Kft.</dodavatel><ico>05-09-014425</ico><adresa>Csonkás út 1/A, 3961 Vajdácska</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>1743101652</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>201700605</cislo><predmet>Faktúra za kuchynský kompostér pre MŠ</predmet><suma>1380</suma><dodavatel>JRK WASTE MANAGEMENT, s.r.o.</dodavatel><ico>45423237</ico><adresa>Grosslingova 17, 811 09 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o odbere prebytočného konečného produktu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu</predmet><suma>13.8</suma><dodavatel>JRK WASTE MANAGEMENT, s.r.o.</dodavatel><ico>45423237</ico><adresa>Grosslingova 17, 811 09 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia</predmet><suma>1380</suma><dodavatel>JRK WASTE MANAGEMENT, s.r.o.</dodavatel><ico>45423237</ico><adresa>Grosslingova 17, 811 09 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>20170986</cislo><predmet>Faktúra za obklad a dlažbu - KOLKÁREŇ</predmet><suma>1035.7</suma><dodavatel>FEBRA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36170984</ico><adresa>Pribenícka 5, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>20170985</cislo><predmet>Faktúra za rozvoz tovaru pre OCÚ</predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>FEBRA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36170984</ico><adresa>Pribenícka 5, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>17045</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>236.3</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>101/2017</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>26</suma><dodavatel>Phobosstudio</dodavatel><ico></ico><adresa>SNP 1155/21, 972 01 Bojnice</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Spolok rozvoja Slovenska, o.z.</dodavatel><ico>51059835</ico><adresa>Ambroseho 8, 851 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>17818009</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>75.18</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>17047</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP - 2. čiastka</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>21719322</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>100/2017</cislo><predmet>Objednávka - LED reflektor</predmet><suma>209</suma><dodavatel>Relektronic s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Pražská 11, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>1743300536</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>21719125</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.35</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>97/2017</cislo><predmet>Objednávka - montáž osvetľovacích telies</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>98/2017</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>99/2017</cislo><predmet>Objednávka na nákup elektrického kompostéra</predmet><suma>1380</suma><dodavatel>JRK WASTE MANAGEMENT, s.r.o.</dodavatel><ico>45423237</ico><adresa>Grosslingova 17, 811 09 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>20170068</cislo><predmet>Faktúra za energetický audit budovy - Kultúrny dom</predmet><suma>3445</suma><dodavatel>Ing. Bežovský Marek, PhD. - MAX ENERGY</dodavatel><ico>47645849</ico><adresa>Lekárovce 444, 072 54 Lekárovce</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>2017115</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž oceľových konštrukcií na futbalové ihrisko</predmet><suma>2790</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-09-08</datum><cislo>500170415</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-09-08</datum><cislo>5917029615</cislo><predmet>Zálohová faktúra za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-08</datum><cislo>96/2017</cislo><predmet>Objednávka na obklad a dlažby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FEBRA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36170984</ico><adresa>Pribenícka 5, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-09-07</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>95</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-09-07</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zariadenie sociálnych služieb, Domov dôchodcov v Strede nad Bodrogom</dodavatel><ico>31943811</ico><adresa>Ružová 433/8, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>2017/120</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie &quot;Zníženie en. náročnosti budovy KD v obci SNB&quot;</predmet><suma>12120</suma><dodavatel>DD-ARCH s.r.o.</dodavatel><ico>45853240</ico><adresa>Hencovce 1836/25, 093 02 Hencovce</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>0401/17</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ</predmet><suma>469</suma><dodavatel>PEDRO PLUS, s.r.o.</dodavatel><ico>47039817</ico><adresa>Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>DLaF 150-17-00957</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>54.85</suma><dodavatel>FaxCopy a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa>Domkárska 15, 821 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>11/2017</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania spoločného ÚPN SnB a KnB</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Ing. Iveta Sabaková</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>812017</cislo><predmet>Faktúra za právne služby AUGUST 2017</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Pribinova 1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-09-05</datum><cislo>17081</cislo><predmet>Faktúra za propagáciu obecných dní</predmet><suma>400</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2017-09-04</datum><cislo>2171127612</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet><suma>80.4</suma><dodavatel>Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam</dodavatel><ico>00178454</ico><adresa>Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2017-09-04</datum><cislo>S301703730</cislo><predmet>Faktúra za hrnčeky pre MŠ</predmet><suma>52.86</suma><dodavatel>Vetro-plus, s.r.o.</dodavatel><ico>36410896</ico><adresa>Hviezdoslavova 33, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-04</datum><cislo>3017933378</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3086.05</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-04</datum><cislo>221750700</cislo><predmet>Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ</predmet><suma>181</suma><dodavatel>HOBLA, s.r.o.</dodavatel><ico>36268569</ico><adresa>Bernolákova 2, 934 01 Levice</adresa></item><item><datum>2017-09-04</datum><cislo>1091966650</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>15.93</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-04</datum><cislo>93/2017</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb</predmet><suma>54.85</suma><dodavatel>FaxCopy a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa>Domkárska 15, 821 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-04</datum><cislo>94/2017</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3086</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-04</datum><cislo>95/2017</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie žiadosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-09-01</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>660.13</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-01</datum><cislo>7313761348</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>453</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1561</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>95</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>30100336592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>97</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>266</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>761</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>10571/17</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia</predmet><suma>99</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>0799868072</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>206.05</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1020170029</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>230.44</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>1020170028</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>471.06</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>0232017</cislo><predmet>Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>117147016</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>256.28</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>FM1747522</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>67.79</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>FV174180</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>75.1</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>11210/17</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad AUGUST 2017</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>11209/17</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad AUGUST 2017</predmet><suma>2556.01</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>9001054046</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby AUGUST 2017</predmet><suma>209.2</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>2017251</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely k verejnému osvetleniu</predmet><suma>366</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>7293208245</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA</predmet><suma>100.45</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>7293208242</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>333.25</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>7293208243</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>140.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>7293208244</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>152.34</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>11807/17</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>274.43</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>454/2017</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie na kultúru národnostných menšín</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Úrad vlády Slovenskej republiky</dodavatel><ico>00151513</ico><adresa>Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>2017062</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR</predmet><suma>660</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-28</datum><cislo>20170416</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>77.49</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2017-08-28</datum><cislo>20170413</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez</predmet><suma>668.6</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2017-08-28</datum><cislo>0222017</cislo><predmet>Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>540</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-08-28</datum><cislo>0417</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie &quot;Garáž pre pož. techniku v SnB&quot;</predmet><suma>2900</suma><dodavatel>EX.ID, s.r.o.</dodavatel><ico>47199784</ico><adresa>Varichovská 51, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-08-25</datum><cislo>2017039</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ</predmet><suma>718.92</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-08-25</datum><cislo>2017/42</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb 25.8.2017</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Gabriel Bodák - REAL BUS</dodavatel><ico>41607384</ico><adresa>Oslobodenia 830/20, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-08-24</datum><cislo>201708028</cislo><predmet>Faktúra za hasičské náradia do OHZ</predmet><suma>482.4</suma><dodavatel>MÚRCASS s.r.o.</dodavatel><ico>36168688</ico><adresa>Tajovského č.6, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-24</datum><cislo>170500886</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Homegym s.r.o.</dodavatel><ico>27708144</ico><adresa>Na Zahradách 3517/2A, 690 02 Břeclav</adresa></item><item><datum>2017-08-24</datum><cislo>1020172782</cislo><predmet>Faktúra za hasičské náradia do OHZ</predmet><suma>468.1</suma><dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel><ico>44543697</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2017-08-24</datum><cislo>20170018</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-08-24</datum><cislo>92/2017</cislo><predmet>Objednávka - hrnčeky pre MŠ</predmet><suma>52.86</suma><dodavatel>Vetro-plus s.r.o.</dodavatel><ico>36410896</ico><adresa>Hviezdoslavova 33, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-08-24</datum><cislo>0417081446</cislo><predmet>Faktúra za časopis Finančný spravodajca</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2017-08-24</datum><cislo>13071798</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.07.2017-31.07.2017</predmet><suma>-2.77</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>48.66</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>2017038</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ</predmet><suma>985.01</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-08-23</datum><cislo>2017/383</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>20170196</cislo><predmet>Faktúra za drť pre obec SnB</predmet><suma>97.39</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>2017/116</cislo><predmet>Faktúra za čistenie a kontrolu komínov</predmet><suma>115</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>3419233634</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>65.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>90/2017</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie projektovej dokumentácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EX.ID, s.r.o.</dodavatel><ico>47199784</ico><adresa>Varichovská 51, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>91/2017</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-21</datum><cislo>21716703</cislo><predmet>Faktúra za odbornú pomôcku pre MŠ</predmet><suma>39.16</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-18</datum><cislo>FV-170808/2017</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>TECHNO GROUP spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838213</ico><adresa>Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Mandátna zmluva - vykonaie VO za účelom výberu dodávateľa stavby &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD&quot;</predmet><suma>1800</suma><dodavatel>I&amp;Z Tender, s.r.o.</dodavatel><ico>46953248</ico><adresa>Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2017-08-17</datum><cislo>89/2017</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>432.1</suma><dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel><ico>44543697</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>34/2017</cislo><predmet>Faktúra za verejné obstarávanie zákazky &quot;Oprava strešnej krytiny RD&quot;</predmet><suma>300</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>17818008</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>94.08</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>88/2017</cislo><predmet>Objednávka - výškopisné a polohopisné zameranie pozemku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>2405044281</cislo><predmet>Poistenie vozidla DACIA</predmet><suma>74.99</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>84/2017</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb</predmet><suma>74.44</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>85/2017</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>482.4</suma><dodavatel>MÚRCASS s.r.o.</dodavatel><ico>36168688</ico><adresa>Tajovského č.6, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>86/2017</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>Homegym s.r.o.</dodavatel><ico>27708144</ico><adresa>Na Zahradách 3517/2A, 690 02 Břeclav</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>87/2017</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>TECHNO GROUP spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838213</ico><adresa>Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Oprava strešnej krytiny RD š.č. 393</predmet><suma>4804.02</suma><dodavatel>Jákob ÉP Kft.</dodavatel><ico>05-09-014425</ico><adresa>Csonkás út 1/A, 3961 Vajdácska</adresa></item><item><datum>2017-08-11</datum><cislo>2017017</cislo><predmet>Faktúra za prepravu štrku</predmet><suma>96.48</suma><dodavatel>BUTACA, s.r.o.</dodavatel><ico>48042617</ico><adresa>Pavlovo 77, 076 35 Svätá Mária</adresa></item><item><datum>2017-08-10</datum><cislo>18/17</cislo><predmet>Faktúra za dodanie a montáž rozhlasového zariadenia a bezdr. mikrofónu</predmet><suma>386</suma><dodavatel>UNISERVIS Beláz Jozef</dodavatel><ico>10802941</ico><adresa>Pasienková 28/11, 076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2017-08-08</datum><cislo>201703049</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-08-08</datum><cislo>83/2017</cislo><predmet>Objednávka - výškopisné a polohopisné zameranie pozemku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-08-07</datum><cislo>33/2017</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ na deň 5.8.2017</predmet><suma>779.9</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-08-07</datum><cislo>20170377</cislo><predmet>Faktúra za pyrotechniku </predmet><suma>625</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2017-08-06</datum><cislo>17212</cislo><predmet>Faktúra za prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>200</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2017-08-05</datum><cislo>8017</cislo><predmet>Faktúra za hudobné vystúpenie skupiny ABBA revival</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Radovan Kňura</dodavatel><ico>48729426</ico><adresa>Pod Bílým Kamenem 1756, 753 01 Hranice</adresa></item><item><datum>2017-08-05</datum><cislo>32017</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ na deň 5.8.2017</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Czapová Eva - DARIDO</dodavatel><ico>17268621</ico><adresa>Staničná 22, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-08-05</datum><cislo>20805117</cislo><predmet>Faktúra za asistenčné služby</predmet><suma>516.28</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>170590</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb na PC</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>702017</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JÚL 2017</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Pribinova 1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-08-03</datum><cislo>82/2017</cislo><predmet>Objednávka na zabezpečenie asistenčnej služby</predmet><suma>407.1</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2017-08-02</datum><cislo>0192017</cislo><predmet>Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>633.6</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-08-02</datum><cislo>20171015</cislo><predmet>Faktúra za plastové poháre na OcÚ</predmet><suma>82.08</suma><dodavatel>HEDONIA, s.r.o.</dodavatel><ico>36536415</ico><adresa>Dvorčianská 74, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-08-02</datum><cislo>09/2017 PD</cislo><predmet>Zmluva o dielo - vypracovanie stavebno-technickej dokumentácie na realizáciu projektovej dokumentácie &quot;Zníženie energ. náročnosti budovy KD v obci SNB&quot;</predmet><suma>12120</suma><dodavatel>DD-ARCH s.r.o.</dodavatel><ico>45853240</ico><adresa>Hencovce 1836/25, 093 02 Hencovce</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>FV-170772/2017</cislo><predmet>Faktúra za multiplynový detektor pre DHZ</predmet><suma>948</suma><dodavatel>TECHNO GROUP spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838213</ico><adresa>Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>FV-170771/2017</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>287.1</suma><dodavatel>TECHNO GROUP spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838213</ico><adresa>Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>7308761354</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1703750000</cislo><predmet>Zálohová faktúra - predplatné  Finančný spravodaja 2018</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>2017098</cislo><predmet>Faktúra za dodanie a montáž autobusovej zastávky</predmet><suma>1440</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>20170179</cislo><predmet>Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>1308017</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie štúdie na základe zmluvy o dielo</predmet><suma>280</suma><dodavatel>BOSKOV s.r.o.</dodavatel><ico>46461701</ico><adresa>Myslina 15, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>79/2017</cislo><predmet>Objednávka plastových príborov a misiek</predmet><suma>82.08</suma><dodavatel>HEDONIA, s.r.o.</dodavatel><ico>36536415</ico><adresa>Dvorčianská 74, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>80/2017</cislo><predmet>Objednávka občerstvenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>81/2017</cislo><predmet>Objednávka občerstvenia pre hostí OcÚ</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Eva Czapova - DARIDO</dodavatel><ico></ico><adresa>Staničná 22, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>4440183804</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>95</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>4440183803</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>97</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>4440183802</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>266</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>4440183801</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>761</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>2017007</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce - KOLKÁREŇ</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Marek Hrivňák</dodavatel><ico>46812113</ico><adresa>Hlavná 107/76, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>1020170022</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>255.18</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>1020170023</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ</predmet><suma>181.86</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>20170322</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Felicia</predmet><suma>206.63</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>56</cislo><predmet>Faktúra za VO PD &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SnB&quot;</predmet><suma>350</suma><dodavatel>I&amp;Z Tender, s.r.o.</dodavatel><ico>46953248</ico><adresa>Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>9890/17</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2017</predmet><suma>3848.64</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>9891/17</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad JÚL 2017</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>4798881881</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>204.9</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>T/2031</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>23.88</suma><dodavatel>Total Wristbands s.r.o.</dodavatel><ico>46406344</ico><adresa>Dúhová 844/75, 943 42 Gbelce</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>7294021614</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>336.43</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>7294021615</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>133.67</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>7294021616</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>122.89</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>9.8</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>9001048693</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby júl 2017</predmet><suma>64.75</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>78/2017</cislo><predmet>Objednávka na dodávku a montáž autobusovej zástavky</predmet><suma>1440</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-07-29</datum><cislo>77/2017</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb</predmet><suma>23.88</suma><dodavatel>Total Wristbands s.r.o.</dodavatel><ico>46406344</ico><adresa>Dúhová 844/75, 943 42 Gbelce</adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>170259</cislo><predmet>Faktúra za plastové okná - kolkáreň</predmet><suma>5342.16</suma><dodavatel>Nové okno s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 20, 044 13 Valaliky</adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>20170367</cislo><predmet>Faktúra za nožnicový stan pre OcÚ</predmet><suma>430</suma><dodavatel>Patrik Chovanec</dodavatel><ico>48087254</ico><adresa>Sveržov 68, 086 02 Gaboltov</adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>73/2017</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>574.2</suma><dodavatel>TECHNO GROUP spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838213</ico><adresa>Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>75/2017</cislo><predmet>Objednávka - vrecia na odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>75/2017</cislo><predmet>Objednávka - prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>76/2017</cislo><predmet>Objednávka - prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2017-07-27</datum><cislo>117/POD-79/17</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Slovenská agentúra životného prostredia</dodavatel><ico>00626031</ico><adresa>Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-07-27</datum><cislo>11170200</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie žiadosti o NFP</predmet><suma>1800</suma><dodavatel>Premier Consulting EU, s.r.o.</dodavatel><ico>48231657</ico><adresa>Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2017-07-27</datum><cislo>2017/348</cislo><predmet>Faktúra za čistenie a monitorovanie kanalizácie</predmet><suma>291</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>č. 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2017-07-27</datum><cislo>72/2017</cislo><predmet>Objednávka - party stan</predmet><suma>933.9</suma><dodavatel>BESTENT.SK</dodavatel><ico></ico><adresa>Strojnícka 5, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>2017006</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Marek Hrivňák</dodavatel><ico>46812113</ico><adresa>Hlavná 107/76, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>1301718179</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>43.7</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>500170358</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2017</predmet><suma>5952</suma><dodavatel>Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR</dodavatel><ico>30416094</ico><adresa>Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>FV-2017-200-000133</cislo><predmet>Faktúra za termokameru pre DHZ</predmet><suma>1429.26</suma><dodavatel>ZAHAS, s.r.o.</dodavatel><ico>60775840</ico><adresa>Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 11</adresa></item><item><datum>2017-07-25</datum><cislo>71/2017</cislo><predmet>Objednávka výkopových prác</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Marek Hrivňák</dodavatel><ico>46812113</ico><adresa>Hlavná 107/76, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2017-07-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>50.16</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-23</datum><cislo>2122726280</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2017-07-21</datum><cislo>2017005</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce</predmet><suma>688</suma><dodavatel>Marek Hrivňák</dodavatel><ico>46812113</ico><adresa>Hlavná 107/76, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2017-07-21</datum><cislo>3418263401</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>65.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-21</datum><cislo>20170354</cislo><predmet>Faktúra za motorovú kosačku</predmet><suma>894</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2017-07-20</datum><cislo>0182017</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>408.65</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-07-20</datum><cislo>70/2017</cislo><predmet>Objednávka výkopových prác</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Marek Hrivňák</dodavatel><ico>46812113</ico><adresa>Hlavná 107/76, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>2017/35</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb 19.7.2017</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Gabriel Bodák - REAL BUS</dodavatel><ico>41607384</ico><adresa>Oslobodenia 830/20, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>68/2017</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TECHNO GROUP spol. s r.o.</dodavatel><ico>35838213</ico><adresa>Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-07-19</datum><cislo>69/2017</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZAHAS, s.r.o.</dodavatel><ico>60775840</ico><adresa>Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 11</adresa></item><item><datum>2017-07-18</datum><cislo>17818007</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>94.08</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-07-17</datum><cislo>17192</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie tabule na detské ihrisko</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Patrik Čoros - PA3K</dodavatel><ico>46460993</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2017-07-16</datum><cislo>6817813695</cislo><predmet>Poistné - príves</predmet><suma>22.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-14</datum><cislo>130811720</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>161.33</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-07-13</datum><cislo>1955017</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>39.15</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>2017083</cislo><predmet>Faktúra za dodanie a montáž autobusovej zastávky</predmet><suma>1556.4</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>20170323</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky</predmet><suma>534.9</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>2172205174</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá do MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>1020170019</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>490.32</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>17019</cislo><predmet>Faktúra za oplotenie pre OcÚ</predmet><suma>255.37</suma><dodavatel>DIVES HORTUS s.r.o.</dodavatel><ico>46512004</ico><adresa>č. 137, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>67/2017</cislo><predmet>Objednávka - výškopisné a polohopisné zameranie pozemku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-07-08</datum><cislo>2017/302</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>č. 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>20170299</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>820.57</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>201701</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>1037</suma><dodavatel>Katarína Petríková - HALIER</dodavatel><ico>40955842</ico><adresa>Vápenka 14/2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>2017030</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>1454.37</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>2017210</cislo><predmet>Faktúra za akumulátor</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>20171789</cislo><predmet>Faktúra za čerpadlo pre OcÚ - športové ihrisko</predmet><suma>350</suma><dodavatel>DOMINTEX - Pavol Šenkár</dodavatel><ico>45998809</ico><adresa>školská 16, 900 51 Zohor</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>2017029</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>325.46</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>66/2017</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie tabuľe</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Patrik Čoros - PA3K</dodavatel><ico>46460993</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>63/2017</cislo><predmet>Objednávka parkových lavičiek</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MILCOLN s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Záskalická 699/43, 026 01 Dolný Kubín</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>64/2017</cislo><predmet>Objednávka čerpadla</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Pavol Šenkár</dodavatel><ico></ico><adresa>Školská 16, 900 51 Zohor</adresa></item><item><datum>2017-07-04</datum><cislo>65/2017</cislo><predmet>Objednávka - servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-07-02</datum><cislo>2017042</cislo><predmet>Faktúra za preventívar pre 4.,5.,6. mesiac 2017</predmet><suma>246</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-07-01</datum><cislo>7213991856</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>95</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>266</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>761</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>97</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>3017925107</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3086.05</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>1655017</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>32.37</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>120811720</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>621.04</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>4797896327</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>212.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>562017</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JÚN 2017</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Pribinova 1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>FAV170032/2017</cislo><predmet>Faktúra za licenciu portálu - pohrebiska.sk</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36676845</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>8381/17</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>500170302</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>201769</cislo><predmet>Faktúra za demontáž a montáž LED svietidiel </predmet><suma>449.95</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>7854/17</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚN 2017</predmet><suma>2558.7</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>7855/17</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad JÚN 2017</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>1020170017</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>981.26</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>9001040115</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby JÚN 2017</predmet><suma>106.2</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>7294013891</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>364.72</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>7294013893</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>120.12</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>7294013892</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>135.52</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>8933/17</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu za obdobie II.Q 2017</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>9143/17</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>801.24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>62/2017</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3086</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>290617-MST-1</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Vypracovanie žiadosti o NFP&quot;</predmet><suma>1800</suma><dodavatel>Premier Consulting EU, s.r.o.</dodavatel><ico>48231657</ico><adresa>Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>0162017</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž detského herného zariadenia</predmet><suma>4852.8</suma><dodavatel>DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.</dodavatel><ico>44845685</ico><adresa>Obchodná 9/17, 078 01 Sečovce</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>2017168</cislo><predmet>Faktúra za dodávku LED svietidiel</predmet><suma>994.8</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-06-28</datum><cislo>1172204813</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá do MŠ</predmet><suma>30.32</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>20170297</cislo><predmet>Faktúra za mulčovač pre OcÚ</predmet><suma>2162</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>7208/17</cislo><predmet>Faktúra za vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>5417000015</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>58.9</suma><dodavatel>IKAR, a.s.</dodavatel><ico>00678856</ico><adresa>Kukuričná 13, 831 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>09062017</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2017</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o dielo na zhotovenie posudku strategického dokumentu</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Ing. Pavol Gurbaľ</dodavatel><ico></ico><adresa>Tovarné 167, 094 01 Tovarné</adresa></item><item><datum>2017-06-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>51.44</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-23</datum><cislo>201706_28</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Revitalizácia verejného priestranstva&quot;</predmet><suma>5280</suma><dodavatel>BOSKOV s.r.o.</dodavatel><ico>46461701</ico><adresa>Myslina 15, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2017-06-23</datum><cislo>21713904</cislo><predmet>Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ</predmet><suma>39.16</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-23</datum><cislo>9751798</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.05.2017-31.05.2017</predmet><suma>-9.42</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-06-23</datum><cislo>61/2017</cislo><predmet>Objednávka - montáž LED svietidiel</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-06-22</datum><cislo>20170118</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2017-06-21</datum><cislo>3417285371</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>65.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-21</datum><cislo>59/2017</cislo><predmet>Objednávka ubytovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2017-06-21</datum><cislo>60/2017</cislo><predmet>Objednávka autobusovej zastávky</predmet><suma>1440</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-06-20</datum><cislo>57079</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR</predmet><suma>5000</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2017-06-20</datum><cislo>FM1745903</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>50.03</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-06-20</datum><cislo>17114</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre ZŠ</predmet><suma>40.37</suma><dodavatel>Talamon s.r.o.</dodavatel><ico>36274968</ico><adresa>Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2017-06-20</datum><cislo>58/2017</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Petríková - HALIER</dodavatel><ico>40955842</ico><adresa>Vápenka 14/2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>20172263</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>30.5</suma><dodavatel>Ing. Zsolt Marczibal - CONECT</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>170494</cislo><predmet>Faktúra za práce a služby na PC</predmet><suma>130.03</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-06-19</datum><cislo>28/2017</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy na akcii DEŇ RODINY</predmet><suma>80</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-06-17</datum><cislo>170301</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre ZŠ</predmet><suma>123.5</suma><dodavatel>ARKUS vydavateľstvo, s.r.o.</dodavatel><ico>45707511</ico><adresa>L. Svobodu 1359/10, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-06-16</datum><cislo>17818006</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>84.63</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-06-16</datum><cislo>55/2017</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb</predmet><suma>30.5</suma><dodavatel>CONNECT - Marczibál Zsolt</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2017-06-16</datum><cislo>56/2017</cislo><predmet>Objednávka kníh pre ZŠ</predmet><suma>104.85</suma><dodavatel>Családi Konyvklub s.r.o.</dodavatel><ico>36257982</ico><adresa>POBOX 39, Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2017-06-16</datum><cislo>57/2017</cislo><predmet>Objednávka kníh pre ZŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ARKUS vydavateľstvo, s.r.o.</dodavatel><ico>45707511</ico><adresa>L. Svobodu 1359/10, 905 01 Senica</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>5917019715</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie</predmet><suma>59.56</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>117039</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi</predmet><suma>386</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>21712313</cislo><predmet>Faktúra za odbornú pomôcku pre MŠ</predmet><suma>78.65</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>2122526652</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>704.26</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>2122526679</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>132.05</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2017-06-13</datum><cislo>FM1745604</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>41.49</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>172100825</cislo><predmet>Faktúra za striekaciu pištoľ pre OcÚ</predmet><suma>75.33</suma><dodavatel>MAXI Group Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36692247</ico><adresa>Námestie Slobody 6, 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>170500591</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>Homegym s.r.o.</dodavatel><ico>27708144</ico><adresa>Na Zahradách 3517/2A, 690 02 Břeclav</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>2017/263</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>č. 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>20170273</cislo><predmet>Faktúra za hasičské náradia do OHZ</predmet><suma>203.33</suma><dodavatel>KŇEZEK, s.r.o.</dodavatel><ico>27766837</ico><adresa>Palkovice 597, 739 41 Palkovice</adresa></item><item><datum>2017-06-07</datum><cislo>54/2017</cislo><predmet>Objednávka betónových striešok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Balog</dodavatel><ico></ico><adresa>Jahodná 21, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>3/2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy</predmet><suma>105</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>201702036</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>FM1745357</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.11</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>172274</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre ZŠ</predmet><suma>49.79</suma><dodavatel>Családi Konyvklub s.r.o.</dodavatel><ico>36257982</ico><adresa>POBOX 39, Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>51/2017</cislo><predmet>Objednávka - vrecia na odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>52/2017</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>75.33</suma><dodavatel>MAXI Group Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36692247</ico><adresa>Námestie Slobody 6, 022 01 Čadca</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>53/2017</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>191.56</suma><dodavatel>Homegym s.r.o.</dodavatel><ico>27708144</ico><adresa>Na Zahradách 3517/2A, 690 02 Břeclav</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>24/2017</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>62.4</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-06-02</datum><cislo>50/2017</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>203.33</suma><dodavatel>KŇEZEK, s.r.o.</dodavatel><ico>27766837</ico><adresa>Palkovice 597, 739 41 Palkovice</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>117089420</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>164.55</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>FV173083</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>79.8</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>7303734797</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>1091938336</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>25.72</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>4450752018</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>95</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>4450752017</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>97</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>4450752016</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>266</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>4450752015</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>761</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>430</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1476</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>955017</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>45.65</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>100811720</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>553.43</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>9796914164</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>214.09</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>6515/17</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad MÁJ 2017</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>6514/17</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad MÁJ 2017</predmet><suma>2557.1</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>9001032960</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby máj 2017</predmet><suma>355.3</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>7294110251</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>737.42</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>7294110253</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>140.12</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>7294110252</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>167.5</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>20170250</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky</predmet><suma>225.6</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>442017</cislo><predmet>Faktúra za právne služby MÁJ 2017</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Pribinova 1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>7077/17</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>1768.33</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>201728717</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na používanie pre 4 PC na 2 roky</predmet><suma>137.93</suma><dodavatel>ESET, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31333532</ico><adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>FM1745042</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.76</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>ZOD2017/005</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Energetický audit budovy kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>3445</suma><dodavatel>Ing. Marek Bežovský, PhD. - MAX ENERGY</dodavatel><ico>47645849</ico><adresa>Lekárovce 444, 072 54 Lekárovce</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>500170201</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>2017001</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Marek Hrivňák</dodavatel><ico>46812113</ico><adresa>Hlavná 107/76, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>11700114</cislo><predmet>Faktúra za odchyt psov za mesiac MÁJ 2017</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z.</dodavatel><ico>42407001</ico><adresa>Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>47/2017</cislo><predmet>Objednávka detskej zostavy</predmet><suma>4788</suma><dodavatel>DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.</dodavatel><ico>44845685</ico><adresa>Obchodná 9/17, 078 01 Sečovce</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>48/2017</cislo><predmet>Objednávka výkopových prác</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Marek Hrivňák</dodavatel><ico>46812113</ico><adresa>Hlavná 107/76, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>49/2017</cislo><predmet>Objednávka LED svietidiel</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-05-29</datum><cislo>7651798</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.04.2017-30.04.2017</predmet><suma>-8.76</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>FM1744893</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>49.02</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>20170232</cislo><predmet>Faktúra za motorové záhradné nožnice</predmet><suma>289</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>VF20170321</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>175.21</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>45/2017</cislo><predmet>Objednávka tlačiarne EPSON </predmet><suma>164</suma><dodavatel>Epson Shop</dodavatel><ico></ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>46/2017</cislo><predmet>Objednávka lekárničiek</predmet><suma>213.27</suma><dodavatel>Homegym s.r.o.</dodavatel><ico>27708144</ico><adresa>Na Zahradách 3517/2A, 690 02 Břeclav</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>46/2017-Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti</predmet><suma>258</suma><dodavatel>Csorosz Ladislav</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 245/165, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-05-24</datum><cislo>17123</cislo><predmet>Faktúra za prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>100</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>170101708</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv pre UoZ §50j</predmet><suma>271.65</suma><dodavatel>Miditech, s.r.o.</dodavatel><ico>31364365</ico><adresa>Dialničná cesta 12, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>FV172861</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>34.03</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>FA2017038</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž kamerového zariadenia</predmet><suma>810.2</suma><dodavatel>Real Security s.r.o.</dodavatel><ico>47314001</ico><adresa>M.R. Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>51.38</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>FV-2017-200-000090</cislo><predmet>Faktúra za dýchacie prístroje pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZAHAS, s.r.o.</dodavatel><ico>60775840</ico><adresa>Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 11</adresa></item><item><datum>2017-05-22</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-21</datum><cislo>2017133</cislo><predmet>Faktúra za ukladanie rozperiek medzi spínacie vedenie VO</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-05-21</datum><cislo>3416308926</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>60.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>20170033</cislo><predmet>Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2016</predmet><suma>550</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>171176</cislo><predmet>Faktúra za doplnkové služby na webstránke obce</predmet><suma>48</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>FM1744649</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.54</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>17818005</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>76.26</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>44/2017</cislo><predmet>Objednávka pracovných odevov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Miditech, s.r.o.</dodavatel><ico>31364365</ico><adresa>Dialničná cesta 12, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce</predmet><suma>660.13</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>FM1744569</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>21.31</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>42/2017</cislo><predmet>Objednávka - nožnicové stany pre OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Patrik Chovanec</dodavatel><ico>48087254</ico><adresa>Sveržov 68, 086 02 Gaboltov</adresa></item><item><datum>2017-05-16</datum><cislo>43/2017</cislo><predmet>Objednávka - dodávka a montáž kamerového systému</predmet><suma>810.2</suma><dodavatel>Real Security s.r.o.</dodavatel><ico>47314001</ico><adresa>M.R. Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>1020171173</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>352</suma><dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel><ico>44543697</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>41/2017</cislo><predmet>Objednávka polohovacích opaskov pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Firesystem, s.r.o.</dodavatel><ico>44543697</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>1743100884</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>17018</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP - 1. čiastka</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>117075157</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>121.34</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>4111700054</cislo><predmet>Faktúra za LED svietidlá</predmet><suma>1534.08</suma><dodavatel>LEDKY s.r.o.</dodavatel><ico>44697031</ico><adresa>703, 925 55 Vinohrady nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>PFF-2017-100-000017</cislo><predmet>Predfaktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>1190.25</suma><dodavatel>ZAHAS, s.r.o.</dodavatel><ico>60775840</ico><adresa>Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 11</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>38/2017</cislo><predmet>Objednávka - prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>39/2017</cislo><predmet>Objednávka LED svietidiel</predmet><suma>1534.08</suma><dodavatel>LEDKY s.r.o.</dodavatel><ico>44697031</ico><adresa>703, 925 55 Vinohrady nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>40/2017</cislo><predmet>Objednávka tlakových fliaš pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZAHAS, s.r.o.</dodavatel><ico>60775840</ico><adresa>Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 11</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>20170203</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky</predmet><suma>234.5</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2017-05-10</datum><cislo>2/2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy</predmet><suma>351.24</suma><dodavatel>Ing. Marta Prokopová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 584/59, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-05-10</datum><cislo>1743300312</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>16</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-10</datum><cislo>37/2017</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>FV172518</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>31.49</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>FM1744235</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.35</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>84153431</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Poradca 2018</predmet><suma>29.4</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2017-05-09</datum><cislo>0102017</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>010/2017/4.3.1.</cislo><predmet>Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o NFP</predmet><suma>4000</suma><dodavatel>Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.</dodavatel><ico>50615351</ico><adresa>Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>OFOR+1705109</cislo><predmet>Faktúra za tlačiareň EPSON L382</predmet><suma>122.12</suma><dodavatel>realshop.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50262131</ico><adresa>Galvaniho ul. 17/C</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>34/2017</cislo><predmet>Objednávka výkopových prác</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>35/2017</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Betónové žumpy Slovensko, &quot;SEPTIC&quot; Emilia Salkiewicz</dodavatel><ico></ico><adresa>26/631 Jastrzebia, Owadów 22A</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>36/2017</cislo><predmet>Objednávka tlačiarne EPSON </predmet><suma>122.12</suma><dodavatel>Realshop s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-04</datum><cislo>382017</cislo><predmet>Faktúra za právne služby APRÍL 2017</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>6589306842</cislo><predmet>Poistenie vozidla HONDA </predmet><suma>133.8</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00585441</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>0092017</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>210.86</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>33/2017</cislo><predmet>Objednávka mulčovača GEO</predmet><suma>2162</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>84153431</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Poradca 2018</predmet><suma>29.4</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>FM1743948</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>16.59</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>1091930145</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>25.72</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-01</datum><cislo>7248860737</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>4460236147</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>761</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>4460236149</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>97</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>4460236148</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>266</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>4460236150</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>95</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>5174/17</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad APRÍL 2017</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>5173/17</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad APRÍL 2017</predmet><suma>2571.94</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>7795937539</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>204.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>9001021987</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby APRÍL 2017</predmet><suma>287.25</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>7293014194</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>189.61</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>7293014193</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>925.29</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>7293014195</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>160.74</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>5764/17</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK apríl 2017</predmet><suma>126.31</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>117067590</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>200.51</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>80811720</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>513.94</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>455017</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>19.81</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>170383</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb na PC</predmet><suma>76.81</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>32/2017</cislo><predmet>Objednávka bábkového predstavenia</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Lenka Vítková - Bábkové divadlo LIENKA</dodavatel><ico>50654357</ico><adresa>Nová 598/18, 972 17 Kanianka</adresa></item><item><datum>2017-04-27</datum><cislo>1040154280</cislo><predmet>Poistné - HONDA</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2017-04-27</datum><cislo>1040154293</cislo><predmet>Poistné - OCTAVIA</predmet><suma>104</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2017-04-27</datum><cislo>77/2017</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-04-27</datum><cislo>500170140</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>170104611</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>31/2017</cislo><predmet>Objednávka - dodávka a montáž plastových okien</predmet><suma>5342.16</suma><dodavatel>Nové okno s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kostolná 20, 044 13 Valaliky</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>17/2017</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie rozpočtu na VO zákazky &quot;Kolkáreň&quot;</predmet><suma>360</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Mandátna zmluva</predmet><suma>350</suma><dodavatel>I&amp;Z Tender, s.r.o.</dodavatel><ico>46953248</ico><adresa>Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>FM1743786</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>38.71</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-04-25</datum><cislo>30/2017</cislo><predmet>Objednávka - zabezpečenie služby - realizácia verejného obstarávania zákazky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>I&amp;Z Tender, s.r.o.</dodavatel><ico>46953248</ico><adresa>Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>2017016</cislo><predmet>Faktúra za krovinorez</predmet><suma>969</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>FV172244</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>45.07</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-04-24</datum><cislo>5611798</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.03.2017-31.03.2017</predmet><suma>-7.28</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-04-23</datum><cislo>2388661371</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>51.16</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-21</datum><cislo>3415332464</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>60.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-21</datum><cislo>21707909</cislo><predmet>Faktúra za odbornú pomôcku pre MŠ</predmet><suma>112.81</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-20</datum><cislo>17818004</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>105.93</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-04-18</datum><cislo>FV170779</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>220.99</suma><dodavatel>PAPIER LECHMAN s.r.o.</dodavatel><ico>47102357</ico><adresa>Močiaranska 5067, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-04-18</datum><cislo>18/2017</cislo><predmet>Faktúra za deratizáciu objektov</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-04-18</datum><cislo>FM1743544</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>57.82</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>3017915374</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3086.05</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-04-13</datum><cislo>29/2017</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>3086</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>101700479</cislo><predmet>Faktúra za betónovú priečkovku do kolkárne</predmet><suma>939</suma><dodavatel>STAVCENTRUM Spiš, s.r.o.</dodavatel><ico>36658677</ico><adresa>Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>VF171275</cislo><predmet>Faktúra za tlačiareň EPSON L565</predmet><suma>239</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>28/2017</cislo><predmet>Objednávka tlačiarne EPSON </predmet><suma>239</suma><dodavatel>Epson Shop</dodavatel><ico></ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2017-04-09</datum><cislo>2017031</cislo><predmet>Faktúra za preventívar pre 1.,2.,3. mesiac 2017</predmet><suma>246</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>1091924534</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>19</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>117054067</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a suché potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>195.06</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-04-04</datum><cislo>201702024</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-04-04</datum><cislo>FV171852</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>73.64</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-04-04</datum><cislo>FM1743161</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>33.76</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>FV170053</cislo><predmet>Faktúra za drevené hranoly do športového areálu</predmet><suma>374.8</suma><dodavatel>Peter Vnučko - PENTAL</dodavatel><ico>11726326</ico><adresa>Nedbalova 1, 949 11 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>170284</cislo><predmet>Faktúra za inštalačné služby programu IFOSOFT</predmet><suma>210.53</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>F17002293</cislo><predmet>Faktúra za online tlačivá pre OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>5570025332</cislo><predmet>Faktúra za služby STP APV</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>F17002293</cislo><predmet>Faktúra za online tlačivá pre OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-02</datum><cislo>2017095</cislo><predmet>Faktúra za ukladanie rozperiek medzi spínacie vedenie VO</predmet><suma>115.2</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-04-01</datum><cislo>7253819189</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>4424134580</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>95</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>4424134579</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>97</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>4424134578</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>266</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>4424134577</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>761</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>60811720</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>428.07</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>3363/17</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2017</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>3362/17</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2017</predmet><suma>2558</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>282017</cislo><predmet>Faktúra za právne služby MAREC 2017</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>5794961955</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>222.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>2017060</cislo><predmet>Faktúra za nastavenie váhy a závažia v MŠ</predmet><suma>135.6</suma><dodavatel>Milan Viktor - Viki</dodavatel><ico>35476508</ico><adresa>kpt. Nálepku 1433, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>9001016042</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby MAREC 2017</predmet><suma>145.9</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>1301715575</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>46.2</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>3921/17</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK marec 2017</predmet><suma>325.87</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>7294404484</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - kolkáreň</predmet><suma>177.97</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>7294404483</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>212.35</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>7294404482</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1579.34</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>4386/17</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu I.Q 2017</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-03-30</datum><cislo>2017012</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce</predmet><suma>98.15</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-03-30</datum><cislo>355017</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.9</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>170103812</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>26/2017</cislo><predmet>Objednávka deratizačných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>27/2017</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-03-28</datum><cislo>500170094</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-03-28</datum><cislo>FM1742874</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>33.72</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>37012</cislo><predmet>Faktúra za benzínový drvič</predmet><suma>809.01</suma><dodavatel>Slavka Ivanová - ŠTÝL</dodavatel><ico>41803523</ico><adresa>Sládkovičova 1970/12, 093 02 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>17042</cislo><predmet>Faktúra za RÉGIÓ r. 2017</predmet><suma>155.4</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>24/2017</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>24.14</suma><dodavatel>Michal Hanic - Big Boss Trade</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružindol 170, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>25/2017</cislo><predmet>Objednávka drevených hranolov</predmet><suma>374.8</suma><dodavatel>Peter Vnučko - PENTAL</dodavatel><ico>11726326</ico><adresa>Nedbalova 1, 949 11 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>VF20170171</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>350.8</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>17130548</cislo><predmet>Faktúra za LED reflektor</predmet><suma>139</suma><dodavatel>RELETRONIC, s.r.o.</dodavatel><ico>46852557</ico><adresa>Golianovo 454, 951 08 Golianovo</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>2017011</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>83</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>51702074</cislo><predmet>Faktúra za odbornú pomôcku pre MŠ</predmet><suma>65.45</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>07032017</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2017</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>3541798</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.02.2017-28.02.2017</predmet><suma>-6.46</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>23/2017</cislo><predmet>Objednávka - LED reflektor</predmet><suma>139</suma><dodavatel>RELETRONIC, s.r.o.</dodavatel><ico>46852557</ico><adresa>Golianovo 454, 951 08 Golianovo</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>FM1742720</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>16.71</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>48.61</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>1703029</cislo><predmet>Faktúra za opravu rozhlasu</predmet><suma>342.26</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>2172202692</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>20170211</cislo><predmet>Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ</predmet><suma>1418.4</suma><dodavatel>KŇEZEK, s.r.o.</dodavatel><ico>27766837</ico><adresa>Palkovice 597, 739 41 Palkovice</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>1743100501</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>3414354456</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>58.19</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>5590024361</cislo><predmet>Faktúra za služby STP APV</predmet><suma>25.09</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>1/2017</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-17</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o združenej dodávke plynu</predmet><suma>25</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-17</datum><cislo>1703020</cislo><predmet>Faktúra za rozhlasové zariadenie pre OcÚ</predmet><suma>2388</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2017-03-17</datum><cislo>22/2017</cislo><predmet>Objednávka - oprava ozvučenia v obci</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2017-03-16</datum><cislo>17818003</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>82.08</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-03-16</datum><cislo>FM1742485</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>25.61</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>170103193</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>2122182089</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>410.29</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>2122182106</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>78.6</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>1091918422</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>19</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-14</datum><cislo>FV171385</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>58.44</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-03-14</datum><cislo>FM1742368</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>27.25</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-03-14</datum><cislo>7299603023</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>1.66</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-14</datum><cislo>7299603021</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>423.22</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-14</datum><cislo>7299603022</cislo><predmet>Opravná faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>-3.44</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>1172202689</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>14.8</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-03-09</datum><cislo>1743300160</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-09</datum><cislo>21/2017</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-08</datum><cislo>5100307726C/2017</cislo><predmet>Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307726C/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>Z17950956</cislo><predmet>Faktúra za online tlačivá pre OcÚ</predmet><suma>219.01</suma><dodavatel>VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>1/2017</cislo><predmet>Zmluva o dielo - výrub a likvidácia drevín</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varga -ALEX</dodavatel><ico>43904050</ico><adresa>Krížna 141/10, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2017-03-03</datum><cislo>5100307726S/2017</cislo><predmet>Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307726S/2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>2506001606</cislo><predmet>Poistenie vozidla DACIA</predmet><suma>57.23</suma><dodavatel>UNIQA poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00653501</ico><adresa>Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27</adresa></item><item><datum>2017-03-01</datum><cislo>17047</cislo><predmet>Faktúra za tanierovú súpravu pre MŠ</predmet><suma>276.5</suma><dodavatel>Miloslava Pafčová - Salón Milka</dodavatel><ico>33792925</ico><adresa>Hlisno 813, 027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-03-01</datum><cislo>7243829235</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-01</datum><cislo>117032835</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>240.14</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>97</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>266</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>761</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>95</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>2080</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>476</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>201701012</cislo><predmet>Faktúra za PC zostavu na OcÚ</predmet><suma>338</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>2079/17</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2017</predmet><suma>2561.98</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>2080/17</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2017</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>40811720</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>381.09</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>0793992566</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>217.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>2017/095</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ</predmet><suma>592.8</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>č. 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>212017</cislo><predmet>Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2017</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>2017049</cislo><predmet>Faktúra za ukladanie rozperiek medzi spínacie vedenie VO</predmet><suma>78.06</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>9001007839</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby február 2017</predmet><suma>154.65</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>2558/17</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>1260.46</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>7292405000</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2130.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>7292405002</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>195.46</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>7292405001</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>313.15</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>20/2017</cislo><predmet>Objednávka PC zostavy  pre OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>1702040</cislo><predmet>Faktúra za rozhlasové zariadenie pre OcÚ</predmet><suma>2315.23</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2017-02-27</datum><cislo>20170059</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely DHZ</predmet><suma>78.5</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2017-02-25</datum><cislo>FA 2017000014</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre degustátorov - 25.2.2017</predmet><suma>57.74</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2017-02-24</datum><cislo>500170057</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-02-24</datum><cislo>18/2017</cislo><predmet>Objednávka stravy na deň 25.02.2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico>46670912</ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2017-02-24</datum><cislo>19/2017</cislo><predmet>Objednávka rozhlasového zariadenia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa>Bernolákova 73/5, 083 01 Sabbinov</adresa></item><item><datum>2017-02-23</datum><cislo>2017018</cislo><predmet>Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO</predmet><suma>60</suma><dodavatel>HERNÁD, s.r.o.</dodavatel><ico>36570869</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-02-23</datum><cislo>FM1741816</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.46</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-02-23</datum><cislo>FV171042</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>19.18</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-02-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>48.88</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-23</datum><cislo>1441798</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.01.2017-31.01.2017</predmet><suma>-6.14</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>170100518</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv pre AČ</predmet><suma>624.88</suma><dodavatel>Miditech, s.r.o.</dodavatel><ico>31364365</ico><adresa>Dialničná cesta 12, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>02/2017</cislo><predmet>Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>5283.6</suma><dodavatel>M&amp;T DREVO s.r.o.</dodavatel><ico>47712791</ico><adresa>Hlavná 195, 076 05 Cejkov</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>170164</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby na PC</predmet><suma>70.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>2179900303</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>135.4</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>170102450</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>255017</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.1</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2017-02-22</datum><cislo>17/2017</cislo><predmet>Objednávka tanierovej sady pre MŠ</predmet><suma>276.5</suma><dodavatel>Miloslava Pafčová - Salón Milka</dodavatel><ico>33792925</ico><adresa>Hlisno 813, 027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2017-02-21</datum><cislo>3413386395</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>57.06</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>20170156</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>315</suma><dodavatel>DUMAR-SK s.r.o.</dodavatel><ico>47468874</ico><adresa>Južná Trieda 48, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>21703537</cislo><predmet>Faktúra za knihu &quot;Riadenie MŠ&quot; pre MŠ</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-20</datum><cislo>16/2017</cislo><predmet>Objednávka na vývoz odpadovej vody a prečistenie kanalizačného potrubia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>č. 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2017-02-16</datum><cislo>1/2017</cislo><predmet>Zmluva o nájme - prenájom poľnohospodárskej pôdy</predmet><suma>175</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-02-16</datum><cislo>FV170889</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>40.57</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-02-16</datum><cislo>17818002</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>82.08</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>3017907361</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3086.05</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>FM1741441</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>29.61</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-02-14</datum><cislo>N20160308006D02</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o spolupráci</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR</dodavatel><ico>30854687</ico><adresa>Špitálska 6, 814 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>0142/2017/CE</cislo><predmet>Dodatok k nájomnej zmluve číslo 1101/2009/CE</predmet><suma>204</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>14/2017</cislo><predmet>Objednávka - hasičská výzbroj</predmet><suma>1418.39</suma><dodavatel>KŇEZEK, s.r.o.</dodavatel><ico>27766837</ico><adresa>Palkovice 597, 739 41 Palkovice</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>15/2017</cislo><predmet>Objednávka tlačiarne EPSON </predmet><suma>229</suma><dodavatel>Epson Shop</dodavatel><ico></ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2017-02-10</datum><cislo>6820435859</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - stavby</predmet><suma>660.13</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>117020494</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a suché potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>108.3</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>1091909595</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>22.37</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>170101857</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-02-08</datum><cislo>FM1741251</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>32.37</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-02-07</datum><cislo>13/2017</cislo><predmet>Objednávka hudobného vystúpenia</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Ing. Radek Kňura</dodavatel><ico></ico><adresa>Pod Bílým Kamenem 1756, 753 01 Hranice</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>171105</cislo><predmet>Faktúra za servis SW</predmet><suma>86.4</suma><dodavatel>Verejná informačná služba, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>20170011</cislo><predmet>Faktúra za poradenstvo pri účtovnej závierke za rok 2016</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>20170201</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ</predmet><suma>4284</suma><dodavatel>Ing. Arch. Marianna Bošková</dodavatel><ico>34562842</ico><adresa>Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>4522/2017-M_ORF</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie soc. služby v zariadení soc. služieb na rozpočtový rok 2017</predmet><suma>153600</suma><dodavatel>Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR</dodavatel><ico>00681156</ico><adresa>Špitálska 4,6,8,, 816 43 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>12/2017</cislo><predmet>Objednávka  na prečistenie prietokových kanálov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>M&amp;T DREVO s.r.o.</dodavatel><ico>47712791</ico><adresa>Hlavná 195, 076 05 Cejkov</adresa></item><item><datum>2017-02-05</datum><cislo>2/2017</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní audítorských služieb</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>217002590</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske stoličky</predmet><suma>197.99</suma><dodavatel>PAPERA s.r.o.</dodavatel><ico>46082182</ico><adresa>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>170483</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>1050</suma><dodavatel>MEVA-SK s. r. o.</dodavatel><ico>31681051</ico><adresa>Rožňava</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>63000241186</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa</predmet><suma>32</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>112017</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JANUÁR 2017</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>170202808</cislo><predmet>Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.</dodavatel><ico>36485161</ico><adresa>064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>1701319778</cislo><predmet>Predfaktúra za licenciu k doméne stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>15.84</suma><dodavatel>EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.</dodavatel><ico>36485161</ico><adresa>064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>201701006</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>783/17</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2017</predmet><suma>3841.47</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>784/17</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2017</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>6793028575</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>227.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>6/2017</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Gréckokatolícka eparchia Košice</predmet><suma>8328.67</suma><dodavatel>Gréckokatolícka eparchia Košice</dodavatel><ico>30305624</ico><adresa>Dominikánske námestie 2/A, P.O.BOX G-13, 043 43 Košice</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>500170019</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>9001001008</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby január 2017</predmet><suma>83.15</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>1332/17</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2017</predmet><suma>296.88</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>7294205247</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2492.36</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>7294205248</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>453.28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>7294205249</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - ŠA, Záhradná1</predmet><suma>228.12</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>20811720</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>359.66</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2017-01-30</datum><cislo>171088</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu a konfiguráciu SW - MŠ jedáleň</predmet><suma>129.6</suma><dodavatel>Verejná informačná služba, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2017-01-27</datum><cislo>1743100147</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-27</datum><cislo>2017009</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>2017</cislo><predmet>Faktúra za členské za rok 2017</predmet><suma>476.4</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína</dodavatel><ico>42102855</ico><adresa>Novosad 144, 076 02 Novosad</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>17zf0143</cislo><predmet>Predfaktúra za doménu webstránky obce</predmet><suma>144</suma><dodavatel>wbx, s.r.o.</dodavatel><ico>46530622</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>1743300068</cislo><predmet>Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>170101136</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>10/2017</cislo><predmet>Objednávka na zverejnenie riadkovej inzercie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-25</datum><cislo>11/2017</cislo><predmet>Objednávka plastových kontajnerov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEVA-SK s. r. o.</dodavatel><ico>31681051</ico><adresa>Rožňava</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>FV170412</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>36.53</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-01-24</datum><cislo>FM1740688</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>32.52</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-01-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>49.74</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-21</datum><cislo>3412410597</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>51.4</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-19</datum><cislo>15/2017</cislo><predmet>Faktúra za odborné vyjadrenie k hodnote stavby</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-01-18</datum><cislo>117007339</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>127.03</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-18</datum><cislo>155017</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>7.72</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2017-01-17</datum><cislo>FM1740454</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>54.73</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-01-17</datum><cislo>17818001</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>88.41</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2017-01-17</datum><cislo>2017002</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektového zámeru pre projekt MŠ</predmet><suma>1140</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>170035</cislo><predmet>Faktúra za dodávku SFW, prác a služieb</predmet><suma>77.64</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-01-16</datum><cislo>2/2017-D</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie znaleckého posudku</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ing. Ladislav Sarvaš</dodavatel><ico></ico><adresa>Majerská 86, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2017-01-14</datum><cislo>2017050</cislo><predmet>Predfaktúra za dodávku novej verzie SFW MZDY</predmet><suma>66.72</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-01-14</datum><cislo>0012017</cislo><predmet>Faktúra za odhŕňanie snehu</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>7/2017</cislo><predmet>Faktúra za odborné vyjadrenie k hodnote stavby</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>7/2017</cislo><predmet>Objednávka na odhŕňanie snehu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>8/2017</cislo><predmet>Objednávka na odhŕňanie snehu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mitali, s.r.o.</dodavatel><ico>46256539</ico><adresa>Záhradná 219/98, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>9/2017</cislo><predmet>Objednávka na odhŕňanie snehu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Helmeczi Ján</dodavatel><ico>30244927</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>3201712</cislo><predmet>Faktúra za pneumatiky</predmet><suma>2156.13</suma><dodavatel>Ing. Marcel Bartoš - GUMA</dodavatel><ico>33157596</ico><adresa>Hlavná 170/2, 076 22 Hriadky</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>2401720393</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu - TATRA</predmet><suma>38.9</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>2405345573</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu</predmet><suma>121.56</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>170021</cislo><predmet>Faktúra za dodané SFW-ové práce a služby</predmet><suma>52.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>5/2017</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie následnej monitorovacej správy č.5</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>6/2017</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie projektového zámeru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>117002845</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>96.96</suma><dodavatel>Bidfood Slovakia, s.r.o. </dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>170100457</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>FM1740181</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>22.07</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>FV170097</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.57</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>1091901785</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>27.76</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>3/2017</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Blažej Nagyidai</dodavatel><ico>43111378</ico><adresa>Záhradná 9, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>4/2017</cislo><predmet>Objednávka pneumatík na vozidlo TATRA 815</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Marcel Bartoš - GUMA</dodavatel><ico>33157596</ico><adresa>Hlavná 170/2, 076 22 Hriadky</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>201559</cislo><predmet>Faktúra za členské známky 2017</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany</dodavatel><ico>00415901</ico><adresa>Trebišov</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>530700465</cislo><predmet>Faktúra za mrazené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>20.54</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>530700338</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>137.74</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-05</datum><cislo>20170004</cislo><predmet>Faktúra za akumulátor - TATRA</predmet><suma>420</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2017-01-05</datum><cislo>201701003</cislo><predmet>Faktúra za PC zostavu na OcÚ</predmet><suma>415</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2017-01-05</datum><cislo>17002</cislo><predmet>Faktúra za kalendárium 2017</predmet><suma>600</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2017-01-03</datum><cislo>FV170039</cislo><predmet>Faktúra za trafo na OcÚ</predmet><suma>21.43</suma><dodavatel>E.M.A.-Elektromateriál spol. s r.o.</dodavatel><ico>36241008</ico><adresa>kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta</adresa></item><item><datum>2017-01-03</datum><cislo>1/2017</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový klub</predmet><suma>10000</suma><dodavatel>Futbalový klub TJ ŠM</dodavatel><ico></ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-01-03</datum><cislo>2/2017</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ RESTART</predmet><suma>650</suma><dodavatel>Občianske združenie RESTART Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>42327768</ico><adresa>Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2017-01-03</datum><cislo>3/2017</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - MS SČK</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Miestny spolok Slovenského červeného kríža</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-01-03</datum><cislo>170101</cislo><predmet>Licenčná zmluva na programové vybavenie</predmet><suma>71.64</suma><dodavatel>IFOsoft s.r.o.</dodavatel><ico>31666108</ico><adresa>Sabinovská 36, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2017-01-03</datum><cislo>4/2017</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Volejbalový klub Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2017-01-03</datum><cislo>5/2017</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Obecný stolnotenisový klub</predmet><suma>1300</suma><dodavatel>Obecný stolnotenisový klub v Strede nad Bodrogom</dodavatel><ico></ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-01-03</datum><cislo>7/2017</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - ZŠ</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Základná škola</dodavatel><ico>35541164</ico><adresa>Školská 2, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2017-01-03</datum><cislo>1/2017</cislo><predmet>Objednávka - trafo pre OcÚ</predmet><suma>21.43</suma><dodavatel>E.M.A.-Elektromateriál spol. s r.o.</dodavatel><ico>36241008</ico><adresa>kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta</adresa></item><item><datum>2017-01-03</datum><cislo>2/2017</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Ladislav Sarvaš</dodavatel><ico></ico><adresa>Majerská 86, 076 14 Michaľany</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>17570/16</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad DECEMBER 2016</predmet><suma>2568.16</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>17571/16</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  DECEMBER 2016</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>3792074530</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>208.61</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>1322016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby DECEMBER 2016</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>900045997</cislo><predmet>Faktúra za vedenie majetkové účtu CP</predmet><suma>36</suma><dodavatel>OTP banka</dodavatel><ico>31318916</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>9000991116</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby DECEMBER 2016</predmet><suma>155.35</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>7292806552</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2398.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>7292806553</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>473.52</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>7292806554</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>256.96</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>18132/16</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>971.92</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>5041603587</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Finančný poradca</predmet><suma>13.67</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>401</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK</predmet><suma>-336.71</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie PREPLATOK</predmet><suma>-1119.92</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ PREPLATOK</predmet><suma>-201.49</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK</predmet><suma>-1141.18</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK</predmet><suma>-538.86</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>18560/16</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu IV.Q</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>22061698</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.12.2016-31.12.2016</predmet><suma>-5.76</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-12-30</datum><cislo>2016032</cislo><predmet>Faktúra za preventívar pre 10.,11.,12. mesiac 2016 </predmet><suma>246</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-12-29</datum><cislo>2016086</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 4. následnej monitorovacej správy</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>2016100</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>346.4</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>108/2016</cislo><predmet>Objednávka protihmyzových sieťok pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr. Peter Gornyitzki</dodavatel><ico>43559573</ico><adresa>Okálová 706/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>500160699</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-12-28</datum><cislo>16857/16</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-12-27</datum><cislo>16/2016</cislo><predmet>Faktúra za protihmyzové sieťky do MŠ</predmet><suma>184</suma><dodavatel>Mgr. Peter Gornyitzki</dodavatel><ico>43559573</ico><adresa>Okálová 706/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-12-27</datum><cislo>VF163760</cislo><predmet>Faktúra za tlačiareň EPSON L386</predmet><suma>160</suma><dodavatel>COMTEC s.r.o.</dodavatel><ico>36323951</ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2016-12-27</datum><cislo>107/2016</cislo><predmet>Objednávka tlačiarne EPSON </predmet><suma>160</suma><dodavatel>Epson Shop</dodavatel><ico></ico><adresa>Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhov</adresa></item><item><datum>2016-12-27</datum><cislo>20281698</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.11.2016-30.11.2016</predmet><suma>-8.88</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>20160505</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>338.29</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>52.84</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>20160664</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do motorovej píly</predmet><suma>84.21</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2016-12-23</datum><cislo>106/2016</cislo><predmet>Objednávka - servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>09122016</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2016</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2162022355</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>82.53</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>210811620</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>338.54</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-12-22</datum><cislo>2655016</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>3.79</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>201604100</cislo><predmet>Faktúra za PC zostavu do MŠ</predmet><suma>179.81</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>7611424094</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>49.15</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>51607853</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>69.9</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>105/2016</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb</predmet><suma>82.53</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-12-19</datum><cislo>FA2016/0458</cislo><predmet>Faktúra za komunálny posýpač piesku</predmet><suma>1296.6</suma><dodavatel>Kravec, s.r.o.</dodavatel><ico>46490485</ico><adresa>Stožok 121, 962 12 Stožok</adresa></item><item><datum>2016-12-19</datum><cislo>3016945183</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>3041.28</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-12-19</datum><cislo>21710802</cislo><predmet>Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ</predmet><suma>187.25</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-19</datum><cislo>102/2016</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2970</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-12-19</datum><cislo>104/2016</cislo><predmet>Objednávka - posýpač piesku</predmet><suma>1215</suma><dodavatel>Kravec, s.r.o.</dodavatel><ico>46490485</ico><adresa>Stožok 121, 962 12 Stožok</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>16818012</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>81.45</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>20170168</cislo><predmet>Faktúra za pretlakový ventil pre DHZ</predmet><suma>516.49</suma><dodavatel>KŇEZEK, s.r.o.</dodavatel><ico>27766837</ico><adresa>Palkovice 597, 739 41 Palkovice</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>FM16500194</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>34.39</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 2016/10</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2016/10</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LAMINA PREŠOV, s.r.o.</dodavatel><ico>44558902</ico><adresa>Jesenná 5, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zámenná zmluva </predmet><suma>90</suma><dodavatel>ABSINT TREBIŠOV spol. s r.o.</dodavatel><ico>36596442</ico><adresa>M.R. Štefánika 3481/54, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2121859152</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>348.98</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>2121859161</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>116.33</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>103/2016</cislo><predmet>Objednávka - fotoaparát</predmet><suma>389.01</suma><dodavatel>František Majtán - EURONICS TPD</dodavatel><ico>11790547</ico><adresa>Farského 26, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>FV160005</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na objekte &quot;Szerdahelyiovský kaštieľ&quot;</predmet><suma>15000</suma><dodavatel>LAMINA PREŠOV, s.r.o.</dodavatel><ico>44558902</ico><adresa>Jesenná 5, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>FV160006</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce na objekte &quot;Szerdahelyiovský kaštieľ&quot;</predmet><suma>23270.12</suma><dodavatel>LAMINA PREŠOV, s.r.o.</dodavatel><ico>44558902</ico><adresa>Jesenná 5, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>FSK1601185</cislo><predmet>Faktúra za edukačné hry a didaktické pomôcky pre MŠ</predmet><suma>242.53</suma><dodavatel>Zábavné učení, s.r.o.</dodavatel><ico>29261651</ico><adresa>Mariánske námestie 14, 688 01 Uherský Brod</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>2016166</cislo><predmet>Faktúra za výrobu a moNtáž okenných mriež pre MŠ</predmet><suma>420</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2173711</cislo><predmet>Faktúra za Obecné noviny r. 2017</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>Inprost s. r. o. Bratislava</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>FV160004</cislo><predmet>Faktúra za dodávku a montáž štablonov na objekte Szerdahelyiovský kaštieľ</predmet><suma>3472.6</suma><dodavatel>LAMINA PREŠOV, s.r.o.</dodavatel><ico>44558902</ico><adresa>Jesenná 5, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>2016/548</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ</predmet><suma>588</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>č. 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>1091894634</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>1.92</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>160112189</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-12-06</datum><cislo>201604093</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-12-06</datum><cislo>160035</cislo><predmet>Faktúra za stolové kalendáre</predmet><suma>517</suma><dodavatel>RNDr. Vlastimil Autrata - VBA</dodavatel><ico>14005760</ico><adresa>Mierová 38, 821 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-06</datum><cislo>FM1650217</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.23</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>6820439710</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu - TATRA</predmet><suma>165.94</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>162081</cislo><predmet>Faktúra za ročnú licenciu  na SW pre MŠ</predmet><suma>56.4</suma><dodavatel>Verejná informačná služba, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2016-12-03</datum><cislo>022016738</cislo><predmet>Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva</predmet><suma>149</suma><dodavatel>Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.</dodavatel><ico>42171717</ico><adresa>Einsteinova 21, 825 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>FV/201609570</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>88.39</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>116282776</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>173.17</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>1091892745</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>16.12</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Súkromná základná umelecká škola Vojčice</dodavatel><ico>42410002</ico><adresa>Hlavná 263, 076 22 Vojčice</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1581</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>538</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>16098/16</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad NOVEMBER 2016</predmet><suma>2563.28</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>16099/16</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  NOVEMBER 2016</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>500160650</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>9791128663</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>234.64</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>200811620</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>523.11</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>FV165907</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>30.59</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>16503/16</cislo><predmet>Faktúra za červené vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>9000985380</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby NOVEMBER 2016</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>1162016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby NOVEMBER 2016</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>7294005998</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1693.37</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>7294005999</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>242.23</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>7294006000</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>237.84</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>16655/16</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>454.66</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>6816228857</cislo><predmet>Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>00331970</cislo><predmet>Faktúra za členské za rok 2017</predmet><suma>376.2</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí Slovenska</dodavatel><ico>00584614</ico><adresa>Bezručova 9, 811 09  Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>2016089</cislo><predmet>Faktúra za chrbtový postrekovač pre OcÚ</predmet><suma>87.99</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>201690</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ</predmet><suma>521.01</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>FM1649891</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>15.7</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>2555016</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>10.74</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>101/2016</cislo><predmet>Objednávka stolových kalendárov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RNDr. Vlastimil Autrata - VBA</dodavatel><ico>14005760</ico><adresa>Mierová 38, 821 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>29/2016</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>169.99</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>20160451</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Honda</predmet><suma>236.52</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>160174</cislo><predmet>Faktúra za tašky s potlačou</predmet><suma>293.5</suma><dodavatel>GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky</dodavatel><ico>44472838</ico><adresa>č. 178, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>18041698</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.10.2016-31.10.2016</predmet><suma>-7.54</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>28/2016</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>202.3</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>52.23</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>21625519</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>2016085</cislo><predmet>Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2015</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-11-23</datum><cislo>160111468</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>FM1649624</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>39.07</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>160823</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby</predmet><suma>70.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>7610447185</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>48.2</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>99/2016</cislo><predmet>Objednávka - vrecia na odpad</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>100/2016</cislo><predmet>Objednávka - servis auta HONDA CRV</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-11-18</datum><cislo>6818319277</cislo><predmet>Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie</predmet><suma>362.5</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>16818011</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>75.84</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>98/2016</cislo><predmet>Objednávka igelitových tašiek s potlačou</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky</dodavatel><ico>44472838</ico><adresa>č. 178, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>FV165530</cislo><predmet>Faktúra za ovocie pre ZŠJ pri MŠ </predmet><suma>11.4</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>FM1649369</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>22.32</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>60/2016</cislo><predmet>Faktúra za verejné obstarávanie zákazky &quot;Szerdahelyiovský kaštieľ&quot;</predmet><suma>240</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>20161057</cislo><predmet>Faktúra za opravu krovinorezu HECHT</predmet><suma>41.6</suma><dodavatel>FEBRA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36170984</ico><adresa>Pribenícka 5, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>201601151</cislo><predmet>Faktúra za opravu motorového vozidla TATRA</predmet><suma>723.48</suma><dodavatel>Tatra Bočiar, s.r.o.</dodavatel><ico>45489467</ico><adresa>Bočiarska 38, 040 15 Košice-Šaca</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>10201653</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe &quot;Rekonštrukcia kaštieľa SnB&quot;</predmet><suma>3720</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>97/2016</cislo><predmet>Objednávka opravy redukcii a valca prepínania prevodovky  - TATRA</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatra Bočiar, s.r.o.</dodavatel><ico>45489467</ico><adresa>Bočiarska 38, 040 15 Košice-Šaca</adresa></item><item><datum>2016-11-09</datum><cislo>160110794</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>2405345573</cislo><predmet>Poistenie vozidla TATRA</predmet><suma>331.08</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>FM1649143</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>44.69</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>FV165384</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>40.16</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>96/2016</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie následnej monitorovacej správy č.4</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-07</datum><cislo>160124</cislo><predmet>faktúra za strunu</predmet><suma>196.2</suma><dodavatel>VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.</dodavatel><ico>31698948</ico><adresa>Medzev</adresa></item><item><datum>2016-11-07</datum><cislo>95/2016</cislo><predmet>Objednávka - dodávka a montáž štablonov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LAMINA PREŠOV, s.r.o.</dodavatel><ico>44558902</ico><adresa>Jesenná 5, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2016-11-06</datum><cislo>16121698</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.09.2016-30.09.2016</predmet><suma>-6.52</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>160007</cislo><predmet>Faktúra za prípravu podkladov k projektu </predmet><suma>3000</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>FM1648990</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>29.26</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>116266517</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>92.04</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>1091885163</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>24.28</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>530629321</cislo><predmet>Faktúra za ovocné sirupy pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>102.81</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-11-01</datum><cislo>4419008513</cislo><predmet>Poistné - Domov dôchodcov</predmet><suma>398.78</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>4494035959</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>4494035958</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>4494035960</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>innogy Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>180811620</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>440.83</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>14791/16</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2016</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>14790/16</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  OKTÓBER 2016</predmet><suma>2575.33</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>1032016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby OKTÓBER 2016</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>9790194313</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>279.76</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>160758</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb na PC</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>9000974165</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby OKTÓBER 2016</predmet><suma>304.45</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>1301609516</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>39.45</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>500160625</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>7293006232</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>224.58</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>7293006233</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>220.08</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>7293006231</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1161.68</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-10-28</datum><cislo>7160406995</cislo><predmet>Faktúra za nájom podľa zmluvy č.PNZ-P44040/06.00</predmet><suma>513.14</suma><dodavatel>Slovenský pozemkový fond</dodavatel><ico>17335345</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-28</datum><cislo>16171100</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predprimárne vzdelávanie 2016-2017 MŠ</predmet><suma>16.7</suma><dodavatel>M.Medlen - JurisDat</dodavatel><ico>11821973</ico><adresa>Ondavkská 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>2016/064</cislo><predmet>Faktúra za práce na žiadosti v rámci podpory formou dotácie z EF</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143, 076 15 Veľaty</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>2016/065</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie relevantnej štúdie BRKO v obci SnB</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Ing. Alena Suchá - ASEKO</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143, 076 15 Veľaty</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>2455016</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>13.07</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2016-10-26</datum><cislo>160110159</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-10-26</datum><cislo>2016082</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál-údržba</predmet><suma>23.28</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-10-26</datum><cislo>2000019340</cislo><predmet>Faktúra za predaj spoluvlastníckeho podielu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>26/2016</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>175</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>2016081</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>83</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>20160549</cislo><predmet>Faktúra za pílu STIHL pre OcÚ</predmet><suma>469</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>FM1648684</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>30</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>94/2016</cislo><predmet>Objednávka - spracovanie podkladov k žiadosti o NFP</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEDS, s.r.o.</dodavatel><ico>46751904</ico><adresa>Humenská 3, 040 11 Košice - Západ</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>1/10/2016</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby: Rekonštrukcia kaštieľa SnB&quot; </predmet><suma>3720</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa>M.R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>20160028</cislo><predmet>Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-10-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>60.39</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Nájomná zmluva</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Gréckokatolícka cirkev, farnosť Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>31952542</ico><adresa>Hlavná 225/135, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Nájomná zmluva</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Obec Malý Kamenec</dodavatel><ico>00331732</ico><adresa>č. 147, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>03102016</cislo><predmet>Faktúra za prenájom pivnice</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>7609433953</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>48.2</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>2670104649</cislo><predmet>Zálohová faktúra - predplatné  Právo pre ROPO a OBCE</predmet><suma>74.4</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2016-10-21</datum><cislo>16/2016</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt &quot;Cyklotrasa SnB, MK, VK&quot;</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Ing. Jozef Šatánek</dodavatel><ico>35375108</ico><adresa>Komenského 43, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>2405044216</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu - Felícia</predmet><suma>74.99</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>93/2016</cislo><predmet>Objednávka - prenájom pivnice</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>3016936500</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2838.53</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>95/2016</cislo><predmet>Faktúra za semišový obal s potlačou</predmet><suma>370</suma><dodavatel>Štefan Stavjarský - VaŠo</dodavatel><ico>41751272</ico><adresa>Volgogradská 30, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>16400883</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra</predmet><suma>587</suma><dodavatel>Jiří Strnad, AUTO STAR</dodavatel><ico>45100454</ico><adresa>Komenského 527, 295 01 Mnichovo Hradišťe</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>92/2016</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do Tatry</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jiří Strnad, AUTO STAR</dodavatel><ico>45100454</ico><adresa>Komenského 527, 295 01 Mnichovo Hradišťe</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>FV164985</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>57.78</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>FM1648439</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>60.35</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>16818010</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>73.2</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>16kdi00092</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska</predmet><suma>204</suma><dodavatel>EKOTEC spol. s r.o.</dodavatel><ico>00687022</ico><adresa>Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o nájme - prenájom pozemku</predmet><suma>9.27</suma><dodavatel>Gabriel LEŠKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Skladná 712/1, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>90/2016</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2772</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>91/2016</cislo><predmet>Objednávka pretlakového ventilu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KŇEZEK, s.r.o.</dodavatel><ico>27766837</ico><adresa>Palkovice 597, 739 41 Palkovice</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>201604076</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>01/2016</cislo><predmet>Zmluva o dielo- vypracovanie PD na realizáciu pre projekt &quot;Cyklotrasa SNB, Malý K., Veľký K.&quot;</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Jozef Šatánek</dodavatel><ico>35375108</ico><adresa>Komenského 43, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>530627839</cislo><predmet>Faktúra za mrazenú hydinu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.51</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>2016/10</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Szerdahelyiovský kaštieľ&quot;</predmet><suma>38270.12</suma><dodavatel>LAMINA PREŠOV, s.r.o.</dodavatel><ico>44558902</ico><adresa>Jesenná 5, 080 05 Prešov</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>8002541509</cislo><predmet>Poistné - Zetor</predmet><suma>74.22</suma><dodavatel>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00151700</ico><adresa>Dostojevského rad4, 815 74 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>20161579</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Štátna ochrana prírody SR</dodavatel><ico>17058520</ico><adresa>Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-10-13</datum><cislo>89/2016</cislo><predmet>Objednávka kontroly bezpečnosti detského ihriska</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EKOTEC spol. s r.o.</dodavatel><ico>00687022</ico><adresa>Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>160109422</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>76/2016</cislo><predmet>Faktúra za deratizáciu objektov</predmet><suma>129.8</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>16011754</cislo><predmet>Faktúra za monitor </predmet><suma>96</suma><dodavatel>ELECTRO TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>50251325</ico><adresa>Kálnica 412, 916 37 Kálnica</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>FM1648145</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>38.46</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>2016027</cislo><predmet>Faktúra za ročnú licenciu programu Kataster 2016</predmet><suma>34</suma><dodavatel>Danka Tkáčová DM - SERVIS</dodavatel><ico>43330282</ico><adresa>Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>1620251</cislo><predmet>Faktúra za tlačiareň EPSON L655</predmet><suma>320.8</suma><dodavatel>SM SERVIS s.r.o.</dodavatel><ico>48074578</ico><adresa>Horská 1311/6, 958 06 Partizánske</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>88/2016</cislo><predmet>Objednávka semišových obalov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihárstvo VaŠo</dodavatel><ico></ico><adresa>Konštantínova 6, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2016-10-10</datum><cislo>2016/455</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ</predmet><suma>575.64</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>č. 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>51605846</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>65.55</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>10161079;</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>85/2016</cislo><predmet>Objednávka - LED monitor</predmet><suma>96</suma><dodavatel>ELECTRO TRADE s.r.o.</dodavatel><ico>50251325</ico><adresa>Kálnica 412, 916 37 Kálnica</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>87/2016</cislo><predmet>Objednávka tlačiarne EPSON </predmet><suma>315.9</suma><dodavatel>SM SERVIS s.r.o.</dodavatel><ico>48074578</ico><adresa>Horská 1311/6, 958 06 Partizánske</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>116251244</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>187.4</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>83/2016</cislo><predmet>Objednávka - poskytnutie finančného príspevku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASEKO - Ing. Alena Suchá</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143, 076 15 Veľaty</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>84/2016</cislo><predmet>Objednávka - vypracovanie relevantnej štúdie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASEKO - Ing. Alena Suchá</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143, 076 15 Veľaty</adresa></item><item><datum>2016-10-05</datum><cislo>160108837</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-10-05</datum><cislo>5021615349</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>FM1647904</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>37.85</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-10-04</datum><cislo>1091877484</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>22.36</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>VF20160621</cislo><predmet>Faktúra za batérie do traktora OcÚ</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>530625838</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>145.41</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>530625885</cislo><predmet>Faktúra za mrazenú hydinu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>24.05</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>0416100011</cislo><predmet>Faktúra za časopis Finančný spravodajca</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>52572323</cislo><predmet>Faktúra za predplatné &quot;Aktualizácie 2017&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>82/2016</cislo><predmet>Objednávka deratizačných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>86/2016</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie výškopisného a polohopisného zamerania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>2425102016</cislo><predmet>Pracovné stretnutie matrikárov</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Asociácia vzdelávania samosprávy</dodavatel><ico>31938434</ico><adresa>Vajanského námestie 1, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>2016019</cislo><predmet>Faktúra za preventívar pre 7.,8.,9. mesiac 2016 </predmet><suma>246</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>2789259747</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>500160538</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>942016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby SEPTEMBER 2016</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>12956/16</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad SEPTEMBER 2016</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>12955/16</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad SEPTEMBER 2015</predmet><suma>2563.68</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>9000968511</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby SEPTEMBER 2016</predmet><suma>140.3</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>127.88</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>7294305940</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>379.68</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>7294305941</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>120.73</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>14004/16</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu III.Q</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>07092016</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2016</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>2016066</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>51.48</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>2016068</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ</predmet><suma>685.76</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>2016067</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ</predmet><suma>447.38</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>150811620</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>329</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>160811620</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>5916032315</cislo><predmet>Faktúra za časopis Finančný spravodajca</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>2016065</cislo><predmet>Faktúra za hliníkový rebrík pre OcÚ</predmet><suma>329</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>2355016</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>13.5</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>160108214</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>20160498</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej</predmet><suma>149.71</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>VF/16/011</cislo><predmet>Faktúra za opravu strešnej krytiny na budove školskej jedálne a školského klubu</predmet><suma>11990</suma><dodavatel>Jákob ÉP Kft.</dodavatel><ico>05-09-014425</ico><adresa>Csonkás út 1/A, 3961 Vajdácska</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>FV164490</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>31.56</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>FM1647597</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>9.26</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>10162129</cislo><predmet>Faktúra za gastronádoby do MŠ</predmet><suma>253.9</suma><dodavatel>GASTROLUX, s.r.o.</dodavatel><ico>36413186</ico><adresa>Bytčická 72, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>52572323</cislo><predmet>Faktúra za predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov</predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>73.38</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-22</datum><cislo>116242208</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a suché potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>165.25</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>1410</cislo><predmet>Faktúra za seminár &quot;VZN o dani z nehnuteľností na rok 2017&quot;</predmet><suma>56</suma><dodavatel>Firma Wolf</dodavatel><ico>50498410</ico><adresa>Podzáhradná 49, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>160107612</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>2162015368</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>166.36</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>7608466275</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>372.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>FM1647361</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>39.08</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>0192016</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>108.25</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-09-18</datum><cislo>1603825500</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>2121544722</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>70.74</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>2121544715</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>583.21</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>16818009</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>70.86</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Oprava strešnej krytiny na budove školskej jedálne a školského klubu&quot;</predmet><suma>11990</suma><dodavatel>Jákob ÉP Kft.</dodavatel><ico>05-09-014425</ico><adresa>Csonkás út 1/A, 3961 Vajdácska</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>2016125</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál - cvičná stena</predmet><suma>616.15</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>572016</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce na stavbe v MŠ</predmet><suma>2521.18</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>562016</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce na stavbe v MŠ</predmet><suma>1821.48</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>2016184</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>407.52</suma><dodavatel>PRIMUS spol. s r.o.</dodavatel><ico>31632548</ico><adresa>Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>530623588</cislo><predmet>Faktúra za mrazenú hydinu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.07</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>530623449</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>91.48</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>81/2016</cislo><predmet>Objednávka LED žiaroviek</predmet><suma>100.55</suma><dodavatel>LEDart s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>FV16/0218</cislo><predmet>Faktúra za seminár &quot;Programové rozpočtovanie&quot;</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>SOTAC, s.r.o.</dodavatel><ico>36189855</ico><adresa>Južná trieda 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>10160976</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>80/2016</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb</predmet><suma>166.36</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1919030192</cislo><predmet>Faktúra za mobilný telefón NOKIA 230</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1919029155</cislo><predmet>Faktúra za mobilný telefón NOKIA 230</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>1919030229</cislo><predmet>Faktúra za mobilný telefón NOKIA 230</predmet><suma>1</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>116234017</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>113.21</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>47/2016</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie rozpočtu stavby &quot;Oprava strešnej krytiny na budove šk. jedálne a šk. klubu&quot;</predmet><suma>300</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>46/2016</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie rozpočtu stavby &quot;Szerdahelyiovský kaštieľ&quot;</predmet><suma>420</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>2016/124</cislo><predmet>Faktúra za čistenie a kontrolu komínov</predmet><suma>115</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>2016100</cislo><predmet>Faktúra za nastavenie váhy a závažia v MŠ</predmet><suma>40.8</suma><dodavatel>Milan Viktor - Viki</dodavatel><ico>35476508</ico><adresa>kpt. Nálepku 1433, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>FV164064</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>85.61</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>FM1646885</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>47.91</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>1091870373</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>22.36</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>1020160021</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>629.09</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>842016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby AUGUST 2016</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-09-02</datum><cislo>530622493</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>28.63</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-09-02</datum><cislo>530622477</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>215.96</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie + ŠA</predmet><suma>2067</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>538</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>5788328803</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>204</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>11629/16</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad AUGUST 2016</predmet><suma>3840.57</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>11630/16</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad AUGUST 2016</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>9000961730</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby AUGUST 2016</predmet><suma>118.35</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>7293315018</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>367.08</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>7293315019</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>116.56</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-08-30</datum><cislo>2162013962</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>172.99</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-08-30</datum><cislo>2016_16</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie k zákazke &quot;Kompostovisko obce SNB&quot;</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>bora architekti s.r.o.</dodavatel><ico>47579081</ico><adresa>Hlavná 155/13, 076 14 Lastovce</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>20160454</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na krovinorezy</predmet><suma>160.12</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>160623</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb na PC</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>79/2016</cislo><predmet>Objednávka kancelárskych potrieb</predmet><suma>157.48</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-08-22</datum><cislo>20160019</cislo><predmet>Faktúra za GP na zameranie stavby</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-08-22</datum><cislo>20160018</cislo><predmet>Faktúra za GP na zameranie stavby</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-08-22</datum><cislo>2403908599</cislo><predmet>Poistenie vozidla Škoda Octavia</predmet><suma>51.98</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-22</datum><cislo>78/2016</cislo><predmet>Objednávka - vypracovanie projektovej dokumentácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>bora architekti s.r.o.</dodavatel><ico>47579081</ico><adresa>Hlavná 155/13, 076 14 Lastovce</adresa></item><item><datum>2016-08-21</datum><cislo>7607500711</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>85.3</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-19</datum><cislo>20160161</cislo><predmet>Faktúra za drť, nakládku a terénne úpravy v obci SNB</predmet><suma>372.96</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2016-08-19</datum><cislo>13171698</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.07.2016-31.07.2016</predmet><suma>-1.88</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-08-18</datum><cislo>2016/37</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Gabriel Bodák - REAL BUS</dodavatel><ico>41607384</ico><adresa>Oslobodenia 830/20, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-08-18</datum><cislo>76/2016</cislo><predmet>Objednávka - mulčovanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mitali, s.r.o.</dodavatel><ico>46256539</ico><adresa>Záhradná 219/98, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-08-18</datum><cislo>77/2016</cislo><predmet>Objednávka drte</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2016-08-16</datum><cislo>2016053</cislo><predmet>Faktúra za krovinorez</predmet><suma>939</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-08-16</datum><cislo>1016021</cislo><predmet>Faktúra za mulčovanie</predmet><suma>720</suma><dodavatel>Mitali, s.r.o.</dodavatel><ico>46256539</ico><adresa>Záhradná 219/98, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-08-16</datum><cislo>16818008</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>94.08</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-08-12</datum><cislo>2405044281</cislo><predmet>Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - DACIA</predmet><suma>74.99</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>16816037</cislo><predmet>Faktúra za svietidlo a žiarovky - MŠ</predmet><suma>24.8</suma><dodavatel>Jiŕí Mánek</dodavatel><ico>13080547</ico><adresa>Češkovice 230, 678 01 Blansko, ČR</adresa></item><item><datum>2016-08-10</datum><cislo>2016038</cislo><predmet>Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO</predmet><suma>60</suma><dodavatel>HERNÁD, s.r.o.</dodavatel><ico>36570869</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>201603055</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>164.36</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>10160872</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o nájme</predmet><suma>1760</suma><dodavatel>Dávid Išky</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 141/59, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>0587/2016/CE</cislo><predmet>Kúpna zmluva - kúpa administratívnej budovy</predmet><suma>15000</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o nájme - prenájom pozemku</predmet><suma>9.27</suma><dodavatel>Renáta Bodnárová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 169/63, 076 35 Somotor</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>3016927091</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2838.53</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>160588</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb na PC</predmet><suma>37</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>74/2016</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2772</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>75/2016</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie geometrického plánu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>10358/16</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2016</predmet><suma>2543.13</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>10359/16</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  JÚL 2016</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>4787398361</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>179.3</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>732016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JúL 2016</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>9000952867</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby júl 2016</predmet><suma>68.35</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>10891/16</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>202.65</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>7292319750</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>359.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>7292319751</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>122.68</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>4787398361</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>179.3</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-29</datum><cislo>500160392</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-07-29</datum><cislo>VF20160453</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>114.04</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2016-07-29</datum><cislo>8101606458</cislo><predmet>Predplatné časopisu &quot;Účtovníctvo ROPO a OBCÍ&quot; </predmet><suma>79.8</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>FV160027</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv pre AČ</predmet><suma>596.4</suma><dodavatel>Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON</dodavatel><ico>34655000</ico><adresa>Františkánske nám. 6, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>201621073</cislo><predmet>Faktúra za licenciu portálu - Register nehnuteľností</predmet><suma>285</suma><dodavatel>Národné informačné stredisko SR, a.s.</dodavatel><ico>35751291</ico><adresa>Pribinova 4, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>16272</cislo><predmet>faktúra za strunu</predmet><suma>178.2</suma><dodavatel>Ing. Monika Findrichová VIKTÓRIA HÁMOR</dodavatel><ico>32519036</ico><adresa>Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>16239</cislo><predmet>Faktúra za prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>200</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>20160408</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky</predmet><suma>111.89</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>11811698</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.06.2016-30.06.2016</predmet><suma>-9.1</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>72/2016</cislo><predmet>Objednávka licencie na portál NIP SR</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Národné informačné stredisko SR, a.s.</dodavatel><ico>35751291</ico><adresa>Pribinova 4, 811 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-28</datum><cislo>73/2016</cislo><predmet>Objednávka - LED monitor</predmet><suma>166.02</suma><dodavatel>alza.sk</dodavatel><ico></ico><adresa>Bottova 7, Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-26</datum><cislo>242016</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb 23.7.2016</predmet><suma>18.05</suma><dodavatel>Obec Borša</dodavatel><ico>00331341</ico><adresa>076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2016-07-22</datum><cislo>11/2016</cislo><predmet>Zmluva o šírení reklamy</predmet><suma>50</suma><dodavatel>HUYNH NGO THE-NEW LOOK</dodavatel><ico>43893741</ico><adresa>Wuppertálska 21, 040 23 Košice</adresa></item><item><datum>2016-07-22</datum><cislo>12/2016</cislo><predmet>Zmluva o šírení reklamy</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Štefan Balla POHOSTINSTVO</dodavatel><ico>33152933</ico><adresa>076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-07-22</datum><cislo>160544</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb na PC</predmet><suma>84.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-07-22</datum><cislo>70/2016</cislo><predmet>Objednávka - prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2016-07-22</datum><cislo>71/2016</cislo><predmet>Objednávka autobusovej dopravy (mikrobus)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Obec Borša</dodavatel><ico>00331341</ico><adresa>076 32 Borša</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>6817813695</cislo><predmet>Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu</predmet><suma>22.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>7606540361</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>85.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>9/2016</cislo><predmet>Zmluva o šírení reklamy</predmet><suma>100</suma><dodavatel>ZELOVOC - POTRAVINY Kačiková Judita</dodavatel><ico>37540467</ico><adresa>Kamenecká 1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>69/2016</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie záverečnej monitorovacej správy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-20</datum><cislo>1020160014</cislo><predmet>Faktúra za rezač svorníkov pre DHZ</predmet><suma>42.07</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-07-20</datum><cislo>4/2016</cislo><predmet>Zmluva o šírení reklamy</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-07-20</datum><cislo>5/2016</cislo><predmet>Zmluva o šírení reklamy</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Magdaléna Kačiková, MAGDI TURI TEXTIL</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 5, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-07-20</datum><cislo>6/2016</cislo><predmet>Zmluva o šírení reklamy</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Zlatica Tóthová - DARČEKY A KVETY</dodavatel><ico>45357722</ico><adresa>Jahodná 805/24, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-07-20</datum><cislo>7/2016</cislo><predmet>Zmluva o šírení reklamy</predmet><suma>10</suma><dodavatel>KONFEKCIA - TEXTIL Kótková Eva</dodavatel><ico>37540475</ico><adresa>Hlavná 218, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-07-20</datum><cislo>8/2016</cislo><predmet>Zmluva o šírení reklamy</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ladislav Durbák - DUTEX</dodavatel><ico>37536923</ico><adresa>Letná 7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-07-20</datum><cislo>8360101855</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - ÚČTOVNÍCTVO pre ROPO a obce</predmet><suma>79.8</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2016-07-20</datum><cislo>10/2016</cislo><predmet>Zmluva o šírení reklamy</predmet><suma>20</suma><dodavatel>TOKAJ Zlatá Putňa</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 73, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2016-07-19</datum><cislo>2016104</cislo><predmet>Faktúra za odchyt túlavých zvierat Apríl - Jún 2016</predmet><suma>179.25</suma><dodavatel>Igor Tomko - FA HUNTER</dodavatel><ico>40953912</ico><adresa>Dobrovoľnícka 1186/16, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-07-19</datum><cislo>2162206275</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-07-18</datum><cislo>2/2016</cislo><predmet>Zmluva o šírení reklamy</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2016-07-18</datum><cislo>3/2016</cislo><predmet>Zmluva o šírení reklamy</predmet><suma>50</suma><dodavatel>VIAGEMO s.r.o.</dodavatel><ico>36699772</ico><adresa>Hlavná 183,076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-07-15</datum><cislo>16818007</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>94.08</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-07-15</datum><cislo>1455016</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.53</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>41562555</cislo><predmet>Zálohová faktúra za  predplatné mesačníka &quot;Dane a účtovníctvo&quot;</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>2016012</cislo><predmet>Faktúra za pneumatiky</predmet><suma>221</suma><dodavatel>DELTA GP s.r.o</dodavatel><ico>44420749</ico><adresa>Hlavná 218/129, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>130811620</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>110.45</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-07-14</datum><cislo>1/2016</cislo><predmet>Zmluva o šírení reklamy</predmet><suma>20</suma><dodavatel>DIVES HORTUS s.r.o.</dodavatel><ico>46512004</ico><adresa>č. 137, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>68/2016</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie geometrického plánu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>10160773</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2016</predmet><suma>7980</suma><dodavatel>Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR</dodavatel><ico>30416094</ico><adresa>Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>402016</cislo><predmet>Faktúra za technológiu kuchyne pre stavbu &quot;Stavebné úpravy kuchyne MŠ SNB&quot;</predmet><suma>10371.96</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>500160289</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>FAV160033/2016</cislo><predmet>Licencia na evidenciu pohrebísk v obci</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36676845</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>916-16-00277</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>8.3</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>2016011</cislo><predmet>Faktúra za preventívar pre 4.,5.,6. mesiac 2016 </predmet><suma>246</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>7786470586</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>180.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>20160359</cislo><predmet>Faktúra za zásahovú obuv pre DHZ</predmet><suma>433.94</suma><dodavatel>KŇEZEK, s.r.o.</dodavatel><ico>27766837</ico><adresa>Palkovice 597, 739 41 Palkovice</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>2016080</cislo><predmet>Faktúra za výrobu a montáž španovacích tyči</predmet><suma>209.4</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>8614/16</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚN 2016</predmet><suma>2531.88</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>8615/16</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad JÚN 2016</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>06062016</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2016</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>5416000016</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>43.7</suma><dodavatel>IKAR, a.s.</dodavatel><ico>00678856</ico><adresa>Kukuričná 13, 831 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>632016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JÚN 2016</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>9000943460</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby JÚN 2016</predmet><suma>168.8</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>7292312946</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>138.46</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>7292312945</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>385.4</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>2016159</cislo><predmet>Faktúra za zrealizované vodorovné dopravné značenie v obci</predmet><suma>393.39</suma><dodavatel>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</dodavatel><ico>35555777</ico><adresa>Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>9638/16</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>239.95</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>9552/16</cislo><predmet>Faktúra za kontajner 1100 l</predmet><suma>648</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>9401/16</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>9001134478</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby JÚN 2018</predmet><suma>156.75</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>2016046</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky</predmet><suma>245.49</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>2016043</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce</predmet><suma>396.23</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>120811620</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>535.34</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu</cislo><predmet>Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>2016044</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 1. priebežnej monitorovacej správy pre projekt &quot;Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia&quot;</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>67/2016</cislo><predmet>Objednávka - vyfarbenie vodorovného dopravného značenia v obci</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</dodavatel><ico>35555777</ico><adresa>Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>1055016</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>12.49</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>FM1645383</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>13.59</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>5021610965</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>516312798</cislo><predmet>Faktúra za prvotné overenie váhy v MŠ</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o.</dodavatel><ico>37954521</ico><adresa>Hviezdoslavova 31, 974 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>2016040</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ</predmet><suma>457.25</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>9811698</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.05.2016-31.05.2016</predmet><suma>-8.18</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>66/2016</cislo><predmet>Objednávka plastových kontajnerov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>116193118</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a suché potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>49.54</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>7858/16</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>20160349</cislo><predmet>Faktúra za zásahové odevy pre DHZ</predmet><suma>779.11</suma><dodavatel>KŇEZEK, s.r.o.</dodavatel><ico>27766837</ico><adresa>Palkovice 597, 739 41 Palkovice</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>KRHZ-KE-465/2016</cislo><predmet>Darovacia zmluva</predmet><suma>85463.94</suma><dodavatel>Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR</dodavatel><ico>00151866</ico><adresa>Pribinova 2, 812 72 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-23</datum><cislo>620036618</cislo><predmet>Faktúra za predplatné časopisu &quot;Predškolská výchova&quot;</predmet><suma>10.8</suma><dodavatel>L.K. Permanent spol. s r.o.</dodavatel><ico>31352782</ico><adresa>Hattalova 12, 831 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-22</datum><cislo>5916023217</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie</predmet><suma>59.56</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-22</datum><cislo>20160144</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2016-06-22</datum><cislo>16189</cislo><predmet>Faktúra za prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>100</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>FM1645175</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.25</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>FV163333</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.36</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>2121318556</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>468.46</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>7605575978</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>82.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-20</datum><cislo>20160340</cislo><predmet>Faktúra za pracovné rovnošaty pre DHZ</predmet><suma>744.88</suma><dodavatel>KŇEZEK, s.r.o.</dodavatel><ico>27766837</ico><adresa>Palkovice 597, 739 41 Palkovice</adresa></item><item><datum>2016-06-20</datum><cislo>530619024</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>51.17</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-20</datum><cislo>530619025</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>21.22</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>3420160408</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre ZŠ</predmet><suma>29.96</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>16149</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre ZŠ</predmet><suma>53.82</suma><dodavatel>Talamon s.r.o.</dodavatel><ico>36274968</ico><adresa>Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>2121229478</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>165.06</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>63/2016</cislo><predmet>Objednávka kníh pre ZŠ</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>64/2016</cislo><predmet>Objednávka kníh pre ZŠ</predmet><suma>62.8</suma><dodavatel>Családi Konyvklub s.r.o.</dodavatel><ico>36257982</ico><adresa>POBOX 39, Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>65/2016</cislo><predmet>Objednávka - prenájom a servis mobilného WC</predmet><suma>100</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2016-06-16</datum><cislo>16818006</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>69.99</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-06-16</datum><cislo>Dodatok č. 2 k ZoD č.1/2016</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k ZoD č. 1/2016</predmet><suma>10371.96</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-06-16</datum><cislo>Dodatok č. 1 k ZoD č.1/2016</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k ZoD č. 1/2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>1162204300</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre MŠ</predmet><suma>30.37</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>OF201636</cislo><predmet>Faktúra za záverečné svetelno-technické meranie </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CEVO, s.r.o.</dodavatel><ico>44155590</ico><adresa>Ambrova 35, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>FM1644897</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>39.53</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>2016039</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti zmeny stavby &quot;MKS SnB&quot;</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Ing. Erika Jurková</dodavatel><ico>46656278</ico><adresa>Dargovských hrdinov 79/25, 078 01 Sečovce</adresa></item><item><datum>2016-06-12</datum><cislo>2016033</cislo><predmet>Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2015</predmet><suma>550</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>1091848384</cislo><predmet>Faktúra za tvaroh pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>3.16</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-09</datum><cislo>10160674</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2016-06-08</datum><cislo>201602037</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-06-08</datum><cislo>04/2016</cislo><predmet>Faktúra za zadoskovanie cvičnej požiarnej steny pre DHZ</predmet><suma>1390</suma><dodavatel>Ladislav Durbák - DUTEX</dodavatel><ico>37536923</ico><adresa>Letná 7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-06-08</datum><cislo>20160221</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>55.38</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-06-08</datum><cislo>116047</cislo><predmet>Faktúra za uverejnenie inzerátu v &quot;Cestovnom informátore&quot;</predmet><suma>386</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2016-06-08</datum><cislo>116047</cislo><predmet>Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE </predmet><suma>386</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2016-06-08</datum><cislo>62/2016</cislo><predmet>Objednávka - servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-06-07</datum><cislo>FM1644705</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>31.63</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>20160278</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely do kosačky</predmet><suma>225.72</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>17/2016</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pri príležitosti &quot;50 rokov územnej ochrany korytnačky močiarnej na TAJBE&quot;</predmet><suma>305.4</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-06-03</datum><cislo>61/2016</cislo><predmet>Objednávka náhradných dielov do kosačky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2016-06-02</datum><cislo>FV162895</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>71.3</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-06-02</datum><cislo>116180171</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>138.08</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-06-02</datum><cislo>3016919261</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2838.53</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-02</datum><cislo>1091846509</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>23.8</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-02</datum><cislo>60/2016</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>2772</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-06-01</datum><cislo>04/2016</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie audítorskej činnosti v DD</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Ing. Marta Podolcová</dodavatel><ico>45246483</ico><adresa>9.mája 15, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>538</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>2067</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>ZM2011174</cislo><predmet>Licenčná zmluva</predmet><suma>58.2</suma><dodavatel>Rozhlas a televízia Slovenska</dodavatel><ico>47232480</ico><adresa>Mlynská dolina, 845 45 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>8785536994</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>197.27</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>7125/16</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad MÁJ 2016</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>7124/16</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad MÁJ 2016</predmet><suma>2461.07</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>160436</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu upgrade E-Dane</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>FM1644393</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>38.83</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>90811620</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>479.47</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>655016</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>14.72</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>572016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby MÁJ 2016</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>7293308428</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>148.88</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>7293308427</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>675.28</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>9000938572</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby máj 2016</predmet><suma>127.15</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>7639/16</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>1816.92</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-05-30</datum><cislo>500160176</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-05-30</datum><cislo>N20160308006D01</cislo><predmet>Dodatok č.N20160308006D01 k zmluve o spolupráci</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR</dodavatel><ico>30854687</ico><adresa>Špitálska 6, 814 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-28</datum><cislo>04052016</cislo><predmet>Faktúra za prenájom pivnice</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-27</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NATUR-PACK, a.s.</dodavatel><ico>35979798</ico><adresa>Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-27</datum><cislo>58/2016</cislo><predmet>Objednávka - prenájom pivnice</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-27</datum><cislo>59/2016</cislo><predmet>Objednávka stravy na deň 28.05.2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gabi Gyros</dodavatel><ico></ico><adresa>076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-26</datum><cislo>2016035</cislo><predmet>Faktúra za miešačku pre OcÚ</predmet><suma>249.9</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-26</datum><cislo>1/2016</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi </predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>16051302</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky</predmet><suma>448.38</suma><dodavatel>Magdaléna Kokoruďová - REPROS</dodavatel><ico>34906231</ico><adresa>Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov - Ľubotice</adresa></item><item><datum>2016-05-25</datum><cislo>160416</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie účtovnej závierky</predmet><suma>97.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>FM1644183</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>45.83</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>20160201</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Honda</predmet><suma>2067.09</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-05-24</datum><cislo>1116000677</cislo><predmet>Faktúra za udelenie licencie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Rozhlas a televízia Slovenska</dodavatel><ico>47232480</ico><adresa>Mlynská dolina, 845 45 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>89948256</cislo><predmet>Faktúra za príručku mzdovej účtovníčky &quot;PORADCA&quot;</predmet><suma>13.7</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>20160095</cislo><predmet>Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom</predmet><suma>93.6</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>1560002546</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá pre matričný úrad</predmet><suma>51.2</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>7701698</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.4.2016 - 30.4.2016</predmet><suma>-7.46</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>55/2016</cislo><predmet>Objednávka - terénne úpravy v obci SNB</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>56/2016</cislo><predmet>Objednávka - vývoz kontajnerov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-05-23</datum><cislo>57/2016</cislo><predmet>Objednávka stravy na akciu &quot;50 rokov územnej ochrany korytnačky močiernej na Tajbe&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-21</datum><cislo>7604614598</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>87.11</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-21</datum><cislo>916-16-00225</cislo><predmet>Faktúra  za kopírovacie služby</predmet><suma>10.57</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>1216000162</cislo><predmet>Zálohová faktúra za udelenie licencie k AVD &quot;Tajba, posledné útočisko&quot;</predmet><suma>58.2</suma><dodavatel>Rozhlas a televízia Slovenska</dodavatel><ico>47232480</ico><adresa>Mlynská dolina, 845 45 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>6376/16</cislo><predmet>Faktúra za kontajner 1100 l</predmet><suma>432</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>54/2016</cislo><predmet>Objednávka zábavných služieb</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ing. Štefan Barančík ČIKO</dodavatel><ico></ico><adresa>Železničná 717/64, 067 83 Kamenica nad Cirochou</adresa></item><item><datum>2016-05-19</datum><cislo>2160168</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske stoličky</predmet><suma>154.6</suma><dodavatel>CODUM, s.r.o.</dodavatel><ico>35684038</ico><adresa>Vranovská 59, 850 00 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>16818005</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>67.8</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-05-18</datum><cislo>160099</cislo><predmet>Faktúra za označovanie motorového vozidla Honda</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Patrik Čoros - PA3K</dodavatel><ico>46460993</ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>FM1643971</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>10.13</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-05-17</datum><cislo>FV162519</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>63.77</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>6807655590</cislo><predmet>Poistenie majetku obce</predmet><suma>915.39</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>530614831</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>40.98</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>530614875</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>64.54</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>1/2016</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke poľnohospodárskej pôdy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina AGRO, s.r.o.</dodavatel><ico>46099417</ico><adresa>Kamenecká 146, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>53/2016</cislo><predmet>Objednávka označenia motorového vozidla HONDA CRV</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Flash Company</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 210, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2016-05-13</datum><cislo>45/2016</cislo><predmet>Faktúra za deratizáciu objektov</predmet><suma>129.8</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-05-13</datum><cislo>10160577</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2016-05-13</datum><cislo>52/2016</cislo><predmet>Objednávka deratizačných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pilus Trebišov, s.r.o.</dodavatel><ico>36212172</ico><adresa>T.G. Masaryka 936/23, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-05-11</datum><cislo>51/2016</cislo><predmet>Objednávka - dodávka a montáž svetelných telies </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>84135415</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Poradca 2017</predmet><suma>24.9</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>FM1643690</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>47.42</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>1621105021</cislo><predmet>Faktúra za týždenník &quot;Vasárnap č.20&quot;</predmet><suma>194.98</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>50/2016</cislo><predmet>Objednávka štrku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o.</dodavatel><ico>36179736</ico><adresa>Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>1651103</cislo><predmet>Faktúra za štrk + preprava</predmet><suma>227.38</suma><dodavatel>Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o.</dodavatel><ico>36179736</ico><adresa>Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-05-06</datum><cislo>201603</cislo><predmet>Faktúra za dodávku materiálu na zadoskovanie cvičnej požiarnej steny</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Ladislav Durbák - DUTEX</dodavatel><ico>37536923</ico><adresa>Letná 7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-06</datum><cislo>48/2016</cislo><predmet>Objednávka - servis auta HONDA CRV</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-05-06</datum><cislo>49/2016</cislo><predmet>Objednávka - kosenie trávnatého porastu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mitali, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 219/98, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-05</datum><cislo>8002541483</cislo><predmet>Poistné - Škoda Felicia</predmet><suma>12.39</suma><dodavatel>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00151700</ico><adresa>Dostojevského rad4, 815 74 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-05</datum><cislo>116163114</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>247.91</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-05-05</datum><cislo>1601301852</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>65.5</suma><dodavatel>ATC-JR, s.r.o.</dodavatel><ico>35760532</ico><adresa>Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-05-05</datum><cislo>160398</cislo><predmet>Faktúra za opravu DANE 2016</predmet><suma>43.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>201602030</cislo><predmet>Faktúra za PC zostavu na OcÚ</predmet><suma>606.88</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>160105916</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>47/2016</cislo><predmet>Objednávka - zadoskovanie cvičnej požiarnej steny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Durbák - DUTEX</dodavatel><ico>37536923</ico><adresa>Letná 7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>03/2016</cislo><predmet>Faktúra za drevené kvetináče</predmet><suma>250</suma><dodavatel>Ladislav Durbák - DUTEX</dodavatel><ico>37536923</ico><adresa>Letná 7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup motorového vozidla</predmet><suma>2800</suma><dodavatel>Mgr. Dušan Vince</dodavatel><ico></ico><adresa>Hodvábna 1291/11, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>442016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby APRÍL 2016</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>FV162226</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>83.4</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>FM1643486</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>31.6</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>1091837838</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>19.48</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>45/2016</cislo><predmet>Objednávka týždenníka VASÁRNAP</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-03</datum><cislo>46/2016</cislo><predmet>Objednávka PC zostavy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>2016031</cislo><predmet>Faktúra za práčku pre DHZO</predmet><suma>199</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>2016048</cislo><predmet>Faktúra za prechodovú rúru</predmet><suma>264</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>0266980</cislo><predmet>Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla</predmet><suma>135.15</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00585441</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>3530266980</cislo><predmet>Poistenie vozidla HONDA </predmet><suma>135.15</suma><dodavatel>Kooperativa poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00585441</ico><adresa>Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>42/2016</cislo><predmet>Objednávka pračky pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>43/2016</cislo><predmet>Objednávka drevených kvetináčov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ladislav Durbák - DUTEX</dodavatel><ico>37536923</ico><adresa>Letná 7, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>44/2016</cislo><predmet>Objednávka - výroba a montáž španovacích tyčí na cvičnú stenu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>500160136</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>5755/16</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad APRÍL 2016</predmet><suma>2464.06</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>5756/16</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad APRÍL 2016</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>1784609764</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>176.81</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>9000930589</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby APRÍL 2016</predmet><suma>172.2</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>7293104291</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>217.13</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>7293104290</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1170.24</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>6288/16</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>1138.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>6289/16</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>970.19</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>6290/16</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>260.74</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>84135415</cislo><predmet>Zálohová faktúra - predplatné  PORADCA 2017</predmet><suma>24.9</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>70811620</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>436.36</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>160364</cislo><predmet>Faktúra za UPDATE I.Q 2016 RISSAM</predmet><suma>52.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>242016</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce na stavbe v MŠ</predmet><suma>3494.35</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>2324052016</cislo><predmet>Pracovné stretnutie matrikárov</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Asociácia vzdelávania samosprávy</dodavatel><ico>31938434</ico><adresa>Vajanského námestie 1, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>160105368</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>455016</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>15.56</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>2016030</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie žiadosti o povolenie vykonanej zmeny v zmluve</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>40/2016</cislo><predmet>Objednávka plastových kontajnerov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>41/2016</cislo><predmet>Objednávka kovových regálov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>FM1643216</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>50.93</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>39/2016</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>11600002</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv pre UoZ §54</predmet><suma>163.84</suma><dodavatel>Thach Bui Van</dodavatel><ico>35232099</ico><adresa>Kamenecká 4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>2016028</cislo><predmet>Faktúra za pracovné pomôcky pre AČ</predmet><suma>999.19</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-04-25</datum><cislo>20160192</cislo><predmet>Faktúra za nože do kosačky</predmet><suma>89.4</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2016-04-22</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní audítorských služieb</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Ing. Marta Podolcová</dodavatel><ico>45246483</ico><adresa>9.mája 15, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-04-22</datum><cislo>5611698</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.03.2016-31.03.2016</predmet><suma>-6.74</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-04-21</datum><cislo>7603651770</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>84.47</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-21</datum><cislo>916-16-00172</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>9.36</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-21</datum><cislo>38/2016</cislo><predmet>Objednávka audítorskej činnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Marta Podolcová</dodavatel><ico>45246483</ico><adresa>9.mája 15, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-04-20</datum><cislo>2016027</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál do MŠ</predmet><suma>176.11</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-04-20</datum><cislo>2016078</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>412.8</suma><dodavatel>PRIMUS spol. s r.o.</dodavatel><ico>31632548</ico><adresa>Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>FM1643032</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.91</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-04-19</datum><cislo>16818004</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>121.8</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>530611206</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>90.7</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>530611356</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>43.96</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-04-14</datum><cislo>2016076</cislo><predmet>Faktúra za ukladanie rozperiek medzi spínacie vedenie VO</predmet><suma>306.6</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>20161753</cislo><predmet>Faktúra za tlačiareň EPSON L550</predmet><suma>187.99</suma><dodavatel>Peter Macura LACNENOTEBOOKY.EU</dodavatel><ico>46669906</ico><adresa>Kálnica 412, 916 37 Kálnica</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>160104745</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>9259485861</cislo><predmet>Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla Škoda Octavia TV308BD</predmet><suma>104.88</suma><dodavatel>UNIQA poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00653501</ico><adresa>Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>FM1642772</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>13.86</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>1091831965</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>21.4</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>201602017</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-04-11</datum><cislo>9/2016</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní audítorských služieb</predmet><suma>650</suma><dodavatel>Ing. Agáta Molnárová</dodavatel><ico>421105170</ico><adresa>Rákócziho 38, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>5570022100</cislo><predmet>Faktúra za služby STP APV</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>160012</cislo><predmet>Faktúra za prácu s lesnou frézou v parku pri kaštieli </predmet><suma>2160</suma><dodavatel>Vojtech Oláh - STAV-KOV</dodavatel><ico>45002126</ico><adresa>Hlavná 493/36, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>160289</cislo><predmet>Faktúra za UPDATE - podvojné účt. evidencia obyv., dane</predmet><suma>209.52</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>2016018</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov </predmet><suma>50.5</suma><dodavatel>Todop</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>2016022</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov - MŠ</predmet><suma>9</suma><dodavatel>Todop</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>116146979</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a suché potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>196.26</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>116146975</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>10.68</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>160104270</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>FM1642589</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>52.78</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>FV161625</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>97.78</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>36/2016</cislo><predmet>Objednávka zásahových odevov pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KŇEZEK, s.r.o.</dodavatel><ico>27766837</ico><adresa>Palkovice 597, 739 41 Palkovice</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>37/2016</cislo><predmet>Objednávka - mulčovanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vojtech Oláh - STAV-KOV</dodavatel><ico>45002126</ico><adresa>Hlavná 493/36, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>530609470</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>141.94</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>530609406</cislo><predmet>Faktúra za sirupy a jogurty pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>170.3</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>10160379</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>35/2016</cislo><predmet>Objednávka tlačiarne EPSON </predmet><suma>187.99</suma><dodavatel>Peter Macura LACNENOTEBOOKY.EU</dodavatel><ico>46669906</ico><adresa>Kálnica 412, 916 37 Kálnica</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>1601301359</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>60.9</suma><dodavatel>ATC-JR, s.r.o.</dodavatel><ico>35760532</ico><adresa>Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>16026</cislo><predmet>Faktúra za pečiatky pre OcÚ</predmet><suma>220</suma><dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová</dodavatel><ico>31231012</ico><adresa>075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>31/2016</cislo><predmet>Objednávka pracovných rovnošiat pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KŇEZEK, s.r.o.</dodavatel><ico>27766837</ico><adresa>Palkovice 597, 739 41 Palkovice</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>32/2016</cislo><predmet>Objednávka - pečiatky pre OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROTEXT - Alžbeta Ivaňová</dodavatel><ico>31231012</ico><adresa>075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>33/2016</cislo><predmet>Objednávka tlačív</predmet><suma>91.86</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>34/2016</cislo><predmet>Objednávka kanvíc na polievanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>500160076</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>355016</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>25.37</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>50811620</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>396.15</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>FM1642370</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.24</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>1091828789</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>13.25</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>3951/16</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2016</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>3950/16</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2016</predmet><suma>2448.12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>4321/16</cislo><predmet>Faktúra za kontajner 1100 l</predmet><suma>676.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>6783681252</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>174.97</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>282016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby MAREC 2016</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>3501698</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.02.2016-29.02.2016</predmet><suma>-5.55</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>9000922723</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby MAREC 2016</predmet><suma>284.3</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>7293407191</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>323.35</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>7293407190</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1651.88</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>4720/16</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>MK-150/2016/1.1</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu  prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2016</predmet><suma>15000</suma><dodavatel>Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky</dodavatel><ico>00165182</ico><adresa>Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>26423</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR</predmet><suma>2000</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>1301602603</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>55</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>20160045</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce</predmet><suma>344.4</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>05032016</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2016</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>160117</cislo><predmet>faktúra za strunu</predmet><suma>178.2</suma><dodavatel>Marian Richter - VIKTÓRIA HÁMOR com.</dodavatel><ico>48193143</ico><adresa>Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev</adresa></item><item><datum>2016-03-29</datum><cislo>8002541509</cislo><predmet>Poistenie vozidla ZETOR TV482AC</predmet><suma>74.22</suma><dodavatel>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00151700</ico><adresa>Dostojevského rad4, 815 74 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-24</datum><cislo>5590021472</cislo><predmet>Faktúra za služby STP APV</predmet><suma>25.09</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-24</datum><cislo>000033SK</cislo><predmet>Faktúra za plastové rozperky k vzdušným vedeniam </predmet><suma>599.4</suma><dodavatel>Challenge Com SRL</dodavatel><ico></ico><adresa>Str. Matei Corvin Nr. 130, ORADEA, BIHOR, Romania</adresa></item><item><datum>2016-03-22</datum><cislo>16818003</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>123</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-03-22</datum><cislo>30/2016</cislo><predmet>Objednávka plastových rozperiek</predmet><suma>599.4</suma><dodavatel>ROMANIA - 410144 Oradea</dodavatel><ico></ico><adresa>Matei Corvin 130</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>2016028</cislo><predmet>Faktúra za odchyt túlavých zvierat FEBRUÁR 2016</predmet><suma>59.75</suma><dodavatel>Igor Tomko - FA HUNTER</dodavatel><ico>40953912</ico><adresa>Dobrovoľnícka 1186/16, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>152016</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce na stavbe v MŠ</predmet><suma>12771.42</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>7602707893</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>91.96</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>7/2016</cislo><predmet>Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania spoločného ÚPN SnB a KnB</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Ing. Iveta Sabaková</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>916-16-00122</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>11.08</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>2016016</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>16040101</cislo><predmet>Faktúra za seminár &quot;Úprava a opravy v Registri adries&quot;</predmet><suma>35</suma><dodavatel>RVA Zvolen n.o.</dodavatel><ico>50041452</ico><adresa>Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>2016037</cislo><predmet>Faktúra za ukladanie rozperiek medzi spínacie vedenie VO</predmet><suma>175.2</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>2016013</cislo><predmet>Faktúra za krovinorez</predmet><suma>939</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>3016910141</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2838.53</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-03-18</datum><cislo>29/2016</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>201601016</cislo><predmet>Faktúra za USB klúč </predmet><suma>7.4</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>28/2016</cislo><predmet>Objednávka na vyčistenie kanálov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>2210055167</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>347.41</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-16</datum><cislo>160103187</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-15</datum><cislo>2120912739</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>220.08</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-15</datum><cislo>2120912290</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>150.91</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-15</datum><cislo>FM1642012</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>50.33</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-03-15</datum><cislo>1091824957</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>11.81</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>2016003</cislo><predmet>Faktúra za preventívar pre január, február 2016</predmet><suma>239</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>142016</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce na stavbe v MŠ</predmet><suma>2422.87</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-03-14</datum><cislo>27/2016</cislo><predmet>Objednávka plastových kontajnerov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>160103132</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-08</datum><cislo>09/2016</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy počas volieb do NR SR 2016</predmet><suma>235.2</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-03-08</datum><cislo>FV161114</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>80.47</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-03-08</datum><cislo>FM1641816</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.13</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>2782755169</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>169.64</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>160100091</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>330</suma><dodavatel>WERNAM, s.r.o.</dodavatel><ico>36650552</ico><adresa>Námestie Ľudovíta Štúra 31, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>2016/107</cislo><predmet>Faktúra za prečistenie dažďovej kanalizácie</predmet><suma>654</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>č. 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>10160277</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>1601300994</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>131.04</suma><dodavatel>ATC-JR, s.r.o.</dodavatel><ico>35760532</ico><adresa>Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>160136</cislo><predmet>Faktúra za tašky s potlačou</predmet><suma>254.54</suma><dodavatel>GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky</dodavatel><ico>44472838</ico><adresa>č. 178, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>116129692</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>185.7</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>160102614</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>FV2016025</cislo><predmet>Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON</predmet><suma>52.08</suma><dodavatel>STOREA, s.r.o.</dodavatel><ico>47324384</ico><adresa>Ľ.Štúra 1258/58, 990 01 Veľký Krtíš</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>FM1641645</cislo><predmet>Faktúra za chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>42.19</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>1/2016</cislo><predmet>Mandátna zmluva</predmet><suma>984</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>30100336592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>2067</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>538</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>06/2016</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>272.25</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>2496/16</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2016 </predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>2495/16</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2016</predmet><suma>3676.06</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>2016011</cislo><predmet>Faktúra za odchyt túlavých zvierat JANUÁR 2016</predmet><suma>59.75</suma><dodavatel>Igor Tomko - FA HUNTER</dodavatel><ico>40953912</ico><adresa>Dobrovoľnícka 1186/16, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>1431698</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.1.2016-31.01.2016</predmet><suma>-4.63</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>202016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2016</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>9000912636</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby február 2016</predmet><suma>299.8</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>7293305386</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>447.56</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1923</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-28</datum><cislo>2016129</cislo><predmet>Školné za používanie RDST</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kuzmányho 36, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-02-26</datum><cislo>160064</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv pre AČ</predmet><suma>629.98</suma><dodavatel>REMPO UNIVERS EU, s.r.o.</dodavatel><ico>47619511</ico><adresa>Trieda SNP 90/341, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-26</datum><cislo>2016061</cislo><predmet>Faktúra za tonery pre OcÚ</predmet><suma>1306.7</suma><dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON</dodavatel><ico>41549708</ico><adresa>Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2016-02-26</datum><cislo>30811620</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>325.25</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-02-26</datum><cislo>02022016</cislo><predmet>Faktúra za prenájom pivnice</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-02-25</datum><cislo>500160048</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-02-25</datum><cislo>1091819883</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>13.25</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-25</datum><cislo>26/2016</cislo><predmet>Objednávka - prenájom pivnice</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>20160447</cislo><predmet>Faktúra za poháre na OcÚ</predmet><suma>268.57</suma><dodavatel>Gastronauts s.r.o.</dodavatel><ico>36727440</ico><adresa>ČSA 1, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>160102164</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>01022016</cislo><predmet>Faktúra za pohrebné služby</predmet><suma>453.41</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>255016</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>10.44</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>25/2016</cislo><predmet>Objednávka na ubytovanie </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>16818002</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre HN</predmet><suma>150.21</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>FV160816</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.08</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>160055</cislo><predmet>Faktúra za RÉGIÓ r. 2016</predmet><suma>155.4</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>24/2016</cislo><predmet>Objednávka - degustačné poháre pre OcÚ</predmet><suma>269.67</suma><dodavatel>Gastronauts s.r.o.</dodavatel><ico>36727440</ico><adresa>ČSA 1, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-02-22</datum><cislo>2016002</cislo><predmet>Faktúra za zimnú pneumatiku na Škoda Feliciu </predmet><suma>180.6</suma><dodavatel>DELTA GP s.r.o</dodavatel><ico>44420749</ico><adresa>Hlavná 218/129, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-02-22</datum><cislo>23/2016</cislo><predmet>Objednávka plastových príborov a misiek</predmet><suma>63.57</suma><dodavatel>HEDONIA, s.r.o.</dodavatel><ico>36536415</ico><adresa>Dvorčianská 74, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-02-21</datum><cislo>7601746181</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>78.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-21</datum><cislo>22/2016</cislo><predmet>Objednávka zimných pneumatík</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DELTA GP s.r.o</dodavatel><ico>44420749</ico><adresa>Hlavná 218/129, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>7160401342</cislo><predmet>Faktúra za nájom podľa zmluvy č.PNZ-P44040/06.00</predmet><suma>513.14</suma><dodavatel>Slovenský pozemkový fond</dodavatel><ico>17335345</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>7160401341</cislo><predmet>Faktúra za nájom podľa zmluvy č.PNZ-P44040/06.00</predmet><suma>513.14</suma><dodavatel>Slovenský pozemkový fond</dodavatel><ico>17335345</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-16</datum><cislo>3100524159</cislo><predmet>Faktúra za náklady na dopravu</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-16</datum><cislo>3100524160</cislo><predmet>Faktúra za náklady na dopravu</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-16</datum><cislo>3100524161</cislo><predmet>Faktúra za náklady na dopravu</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-16</datum><cislo>3100524162</cislo><predmet>Faktúra za náklady na dopravu</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-16</datum><cislo>3100524163</cislo><predmet>Faktúra za náklady na dopravu</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-16</datum><cislo>160122</cislo><predmet>Faktúra za UPDATE - mzdy, TKO</predmet><suma>110.52</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>2016023</cislo><predmet>Faktúra za montáž elektronického zabezpečovacieho systému v OHZ </predmet><suma>450.6</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>2016018</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>407.76</suma><dodavatel>PRIMUS spol. s r.o.</dodavatel><ico>31632548</ico><adresa>Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka</adresa></item><item><datum>2016-02-14</datum><cislo>2016073</cislo><predmet>Faktúra za školné za základnú prípravu členov HJ</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</dodavatel><ico>00177474</ico><adresa>Kuzmányho 36, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2016-02-12</datum><cislo>02968</cislo><predmet>Faktúra za čistiace obrúsky pre DHZ</predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>Miditech, s.r.o.</dodavatel><ico>31364365</ico><adresa>Dialničná cesta 12, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-02-12</datum><cislo>1020160002</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>818.22</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-02-12</datum><cislo>166503784</cislo><predmet>Faktúra za mixážny pult Behringer PMP 4000</predmet><suma>502</suma><dodavatel>Muziker, s.r.o.</dodavatel><ico>35840773</ico><adresa>Einsteinova 18, 851 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-12</datum><cislo>160130</cislo><predmet>Faktúra za potlač tričiek</predmet><suma>59.76</suma><dodavatel>GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky</dodavatel><ico>44472838</ico><adresa>č. 178, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2016-02-12</datum><cislo>05/2016</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>55.7</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-02-12</datum><cislo>21/2016</cislo><predmet>Objednávka - čistiace obrúsky pre DHZ</predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>Miditech, s.r.o.</dodavatel><ico>31364365</ico><adresa>Dialničná cesta 12, 903 01 Senec</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>042016</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce na stavbe v MŠ</predmet><suma>17599.02</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>160087</cislo><predmet>Faktúra za nastavenie programu Dane a TKO 2016</predmet><suma>87.6</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>160101623</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>5.4</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-10</datum><cislo>20/2016</cislo><predmet>Objednávka - potlač tričiek</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GNK - FOTOLAB, Július Orehovsky</dodavatel><ico>44472838</ico><adresa>č. 178, 076 84 Leles</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>SPF16401867</cislo><predmet>Faktúra za priemyselný vysávač </predmet><suma>429.6</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>201601006</cislo><predmet>Faktúra za multifunkčnú tlačiareň + údržba PC a príslušenstva</predmet><suma>534.78</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>FM1641077</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>37.49</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>160203129</cislo><predmet>Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.</dodavatel><ico>36485161</ico><adresa>064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>17/2016</cislo><predmet>Objednávka - vysávač </predmet><suma>429.6</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>18/2016</cislo><predmet>Objednávka na multifunkčnú tlačiareň Konica Minolta</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>19/2016</cislo><predmet>Objednávka - svietidlo</predmet><suma>115.54</suma><dodavatel>CB Elektro, s.r.o.</dodavatel><ico>36584622</ico><adresa>Krivá 25, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>12/2016</cislo><predmet>Faktúra za realizáciu procesu verejného obstarávania zákazky MŠ SnB + technický dozor</predmet><suma>660</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>10160176</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>2016/060</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ</predmet><suma>458.28</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>č. 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>2016</cislo><predmet>Faktúra za členské za rok 2016</predmet><suma>191.36</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína</dodavatel><ico>42102855</ico><adresa>Novosad 144, 076 02 Novosad</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 2012/06</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 2012/06</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Karol Ilés - Autoškola</dodavatel><ico>33152811</ico><adresa>č. 261, 076 52 Malý Horeš</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>1602274745</cislo><predmet>Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>15.84</suma><dodavatel>EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.</dodavatel><ico>36485161</ico><adresa>064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>116115286</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>209.26</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>13/2016</cislo><predmet>Objednávka  - aktívny reprobox</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Muziker, s.r.o.</dodavatel><ico>35840773</ico><adresa>Einsteinova 18, 851 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>14/2016</cislo><predmet>Objednávka - power mixpult</predmet><suma>502</suma><dodavatel>Muziker, s.r.o.</dodavatel><ico>35840773</ico><adresa>Einsteinova 18, 851 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>166503022</cislo><predmet>Faktúra za aktívny reprobox</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Muziker, s.r.o.</dodavatel><ico>35840773</ico><adresa>Einsteinova 18, 851 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-03</datum><cislo>1/2016</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Materská škola Streda nad Bodrogom - Stavebné úpravy kuchyne&quot;</predmet><suma>35797.82</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>040216</cislo><predmet>Prihláška na seminár &quot;Ako pripraviť nový registratúrny poriadok v súlade s novou legislatívou&quot;</predmet><suma>54</suma><dodavatel>EDOS-PEM, s.r.o.</dodavatel><ico>36287229</ico><adresa>Tematínska 4, 851 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>FV160484</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>51.42</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>1091813713</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>11.81</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>2016007</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie účtovnej závierky</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>796/16</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2016</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>795/16</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2016</predmet><suma>2461.47</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>1358/16</cislo><predmet>Faktúra za tlač harmonogramov na rok 2016</predmet><suma>144</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>1359/16</cislo><predmet>Faktúra za hnedé vrecia</predmet><suma>132</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>1360/16</cislo><predmet>Faktúra za červené vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>99</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>112016</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JANUÁR 2016</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>8781834401</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>205.04</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>9000904667</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby január 2016</predmet><suma>166.75</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>1444/16</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>245.25</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>7294102926</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2483.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>7294102927</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>431.9</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>10811620</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>272.89</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>2016005</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy</predmet><suma>549.6</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>2016003</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 4. následnej monitorovacej správy</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Gréckokatolícka eparchia Košice</predmet><suma>5162</suma><dodavatel>Gréckokatolícka eparchia Košice</dodavatel><ico>30305624</ico><adresa>Dominikánske námestie 2/A, P.O.BOX G-13, 043 43 Košice</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>15/2016</cislo><predmet>Objednávka na odhŕňanie snehu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Helmeczi Ján</dodavatel><ico>30244927</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>16/2016</cislo><predmet>Objednávka na odhŕňanie snehu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>22661598</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.12.2015-31.12.2015</predmet><suma>-2.56</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>116111726</cislo><predmet>Faktúra za mrazené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>57.96</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-27</datum><cislo>20162057</cislo><predmet>Faktúra za daňové tlačivá</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Ing. Zsolt Marczibal - CONECT</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2016-01-27</datum><cislo>VF160040</cislo><predmet>Faktúra za vlajky SK, EU, obecné</predmet><suma>424.56</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2016-01-27</datum><cislo>160101065</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6.12</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-01-27</datum><cislo>155016</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>6.14</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2016-01-26</datum><cislo>20160200</cislo><predmet>Faktúra za dýchacie prístroje pre DHZ</predmet><suma>3239.99</suma><dodavatel>KŇEZEK, s.r.o.</dodavatel><ico>27766837</ico><adresa>Palkovice 597, 739 41 Palkovice</adresa></item><item><datum>2016-01-26</datum><cislo>FM1640628</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>33.61</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-01-26</datum><cislo>EX-1508</cislo><predmet>Faktúra za trovy exekúcie</predmet><suma>64.33</suma><dodavatel>JUDr. Ing. Štefan Varga</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Pribinova 1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-01-25</datum><cislo>VF20160030</cislo><predmet>Faktúra za servisné práce - traktor</predmet><suma>111.67</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2016-01-25</datum><cislo>10/2016</cislo><predmet>Objednávka na vypracovanie záverečnej žiadosti o platbu s implementáciou v rámci projektu: &quot;Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce SnB</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Netconsult, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Majoránová 53, 821 07 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-25</datum><cislo>11/2016</cislo><predmet>Objednávka technického dozoru</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2016-01-25</datum><cislo>12/2016</cislo><predmet>Objednávka daňových tlačív</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CONNECT - Marczibál Zsolt</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2016-01-22</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>142.26</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>16818001</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>151.98</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>0012016</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv pre UoZ §54</predmet><suma>448</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>7600787028</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>80.07</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>9/2016</cislo><predmet>Objednávka na vyhotovenie následnej monitorovacej správy č.4</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-21</datum><cislo>916-16-00027</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>13.19</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>2016003</cislo><predmet>Faktúra za vŕtačku</predmet><suma>374</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>2016004</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce</predmet><suma>552.06</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>5041503001</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Finančný poradca</predmet><suma>12.46</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>3016902817</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2838.53</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>530601604</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>46.14</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>530601640</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>41.89</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>500160017</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>FM1640424</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>51.66</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>6/2016</cislo><predmet>Objednávka vŕtačky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>7/2016</cislo><predmet>Objednávka na pracovné pomôcky pre aktivačné práce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>8/2016</cislo><predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>1093/2015/CE</cislo><predmet>Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a.s.</dodavatel><ico>00151653</ico><adresa>Tomášikova 48, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>FV160229</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>18.97</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-01-15</datum><cislo>0022016</cislo><predmet>Faktúra za odhŕňanie snehu</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>OF/003/2016</cislo><predmet>Faktúra za napojenie elektrických rozvádzačov na sieť verejného osvetlenia</predmet><suma>1163.52</suma><dodavatel>RIOS spoločnosť s ručením obmedzeným</dodavatel><ico>31660657</ico><adresa>Kollárova 2/455, 078 01 Sečovce</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>160100470</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>116104142</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>122.6</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>2016002</cislo><predmet>Faktúra za krovinorez</predmet><suma>929</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>3/2016</cislo><predmet>Objednávka - pripojenie elektrických rozvádzačov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RIOS spoločnosť s ručením obmedzeným</dodavatel><ico>31660657</ico><adresa>Kollárova 2/455, 078 01 Sečovce</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>4/2016</cislo><predmet>Objednávka úpravy okruhov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RIOS spoločnosť s ručením obmedzeným</dodavatel><ico>31660657</ico><adresa>Kollárova 2/455, 078 01 Sečovce</adresa></item><item><datum>2016-01-13</datum><cislo>5/2016</cislo><predmet>Objednávka - profesionálny krovinorez</predmet><suma>929</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>406</cislo><predmet>Seminár  &quot;Finančná kontrola v praxi&quot;</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Národný ústav celoživotného vzdelávania</dodavatel><ico>00699438</ico><adresa>Tomášikova 4, 820 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>FM1640181</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>15.05</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>FV160097</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>42.65</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>1091808452</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>20.7</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-12</datum><cislo>2/2016</cislo><predmet>Objednávka vlajky SR</predmet><suma>424.56</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2016-01-11</datum><cislo>530600373</cislo><predmet>Faktúra za ovocné nápoje a sirupy pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>124.6</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-01-11</datum><cislo>530600434</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>162.3</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-01-11</datum><cislo>1162200938</cislo><predmet>Faktúra za osvedčenie a tlačivá pre MŠ</predmet><suma>8.6</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-01-10</datum><cislo>20150300</cislo><predmet>Faktúra za doménu webstránky </predmet><suma>144</suma><dodavatel>Webex media, s.r.o.</dodavatel><ico>36815365</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2016-01-07</datum><cislo>4111600001</cislo><predmet>Faktúra za plastové rozperky k vzdušným vedeniam </predmet><suma>868.8</suma><dodavatel>LEDKY s.r.o.</dodavatel><ico>44697031</ico><adresa>703, 925 55 Vinohrady nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-01-05</datum><cislo>1/2016</cislo><predmet>Objednávka - realizácia procesu verejného obstarávania zákazky </predmet><suma>0</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico>36686956</ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2016-01-05</datum><cislo>160026</cislo><predmet>Faktúra za kalendárium 2016</predmet><suma>800</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2016-01-05</datum><cislo>1601300030</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>96.6</suma><dodavatel>ATC-JR, s.r.o.</dodavatel><ico>35760532</ico><adresa>Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>201559</cislo><predmet>Faktúra za členské známky pre DHZ</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany</dodavatel><ico>00415901</ico><adresa>Trebišov</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>10160077</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2016-01-01</datum><cislo>2405044216</cislo><predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu - Felícia</predmet><suma>74.99</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>4780920183</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>180.9</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>1322015</cislo><predmet>Faktúra za právne služby DECEMBER 2015</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>16401/15</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad DECEMBER 2015</predmet><suma>2454.8</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>16402/15</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  DECEMBER 2015</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>16906/15</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>9000897941</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby DECEMBER 2015</predmet><suma>188.1</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK</predmet><suma>-907.14</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK</predmet><suma>-670.56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK</predmet><suma>-14.84</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK</predmet><suma>-12.97</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>153140</cislo><predmet>Faktúra za doplnkové služby na webstránke obce</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Webex media, s.r.o.</dodavatel><ico>36815365</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>7292902325</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1667.98</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>7292902326</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MKS</predmet><suma>559.97</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ PREPLATOK</predmet><suma>195.58</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie PREPLATOK</predmet><suma>-597.25</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>17455/15</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>28/2015</cislo><predmet>Objednávka rybárskych lístkov</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Július Antalík - AVIS</dodavatel><ico></ico><adresa>Mierová 3, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-12-30</datum><cislo>6/2015</cislo><predmet>Mandátna zmluva</predmet><suma>3200</suma><dodavatel>Ing. Iveta Sabaková</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>2015107</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>807.82</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-25</datum><cislo>2015043</cislo><predmet>Faktúra za IV.Q.2015</predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-22</datum><cislo>1600054998</cislo><predmet>Faktúra za pripojenie OM</predmet><suma>189</suma><dodavatel>Východoslovenská distribučná, a.s.</dodavatel><ico>36599361</ico><adresa>Mlynská 31, 042 91 Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>1020150036</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>116.38</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>200811520</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>153.33</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>7511392748</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>84.64</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>916-15-00596</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>14.65</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>150985</cislo><predmet>Faktúra za zasl. rozp. 2016 - RISSAM</predmet><suma>32.4</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>SPF15415938</cislo><predmet>Faktúra za písací stôl na matriku</predmet><suma>394.8</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>2015103</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>118</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>900042128</cislo><predmet>Poplatok za vedenie majetkového účtu</predmet><suma>36</suma><dodavatel>OTP banka</dodavatel><ico>31318916</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>20661598</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.11.2015-30.11.2015</predmet><suma>-4.38</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>27/2015</cislo><predmet>Objednávka dýchacieho prístroja pre DHZ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KŇEZEK, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Palkovice 597, 739 41 Palkovice</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>0402015</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv pre UoZ §54</predmet><suma>336</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>ZAL15909</cislo><predmet>Preddavková faktúra za zhotovenie záverečného svetelno-technického merania</predmet><suma>7083.84</suma><dodavatel>CEVO, s.r.o.</dodavatel><ico>44155590</ico><adresa>Ambrova 35, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>51507035</cislo><predmet>Zálohová faktúra za študijné pomôcky do MŠ</predmet><suma>136.5</suma><dodavatel>Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>4111500212</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce podľa zmluvy o dielo &quot;Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia obce SnB&quot;</predmet><suma>138128.04</suma><dodavatel>LEDKY s.r.o.</dodavatel><ico>44697031</ico><adresa>703, 925 55 Vinohrady nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2120603518</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné OcÚ</predmet><suma>440.16</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>150961</cislo><predmet>Faktúra za opravu a nast. siete SF DANE, opravu skut. 2014 v návrhu ROZP.2016</predmet><suma>43.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>15818011</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>126.39</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>06122015</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2015</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>2015088</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 3. následnej monitorovacej správy</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový klub</predmet><suma>8000</suma><dodavatel>Futbalový klub TJ ŠM</dodavatel><ico></ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Poľovnícke združenie SOVA</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Poľovnícke združenie &quot;SOVA&quot;</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružová 831, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ RESTART</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Občianske združenie RESTART Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>42327768</ico><adresa>Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícky farský úrad</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Rímskokatolícky farský úrad</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - MS SČK</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Miestny spolok Slovenského červeného kríža</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Volejbalový klub</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Volejbalový klub Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Obecný stolnotenisový klub</predmet><suma>800</suma><dodavatel>Obecný stolnotenisový klub v Strede nad Bodrogom</dodavatel><ico></ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>2015136</cislo><predmet>Faktúra za ošetrenie a montáž kovovej kontrukcie</predmet><suma>846</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>1458/2015/UZ</cislo><predmet>Zmluva o termínovanom úvere</predmet><suma>140630.28</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2142/2015/D</cislo><predmet>Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa>Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o dielo - zhotovenie záverečného svetelno-technického merania</predmet><suma>7083.84</suma><dodavatel>CEVO, s.r.o.</dodavatel><ico>44155590</ico><adresa>Ambrova 35, 831 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>20150069</cislo><predmet>Faktúra za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>2120603537</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>125.76</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>25/2015</cislo><predmet>Objednávka elektrických vzdušných rozperok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LEDKY s.r.o.</dodavatel><ico>44697031</ico><adresa>703, 925 55 Vinohrady nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-11</datum><cislo>26/2015</cislo><predmet>Objednávka - montáž kovovej konštrukcie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>150110221</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.55</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>152055</cislo><predmet>Faktúra za licenčnú zmluvu na SW</predmet><suma>56.4</suma><dodavatel>Verejná informačná služba, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW</predmet><suma>56.4</suma><dodavatel>Verejná informačná služba, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36006912</ico><adresa>Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>3501169</cislo><predmet>Faktúra za servisné práce - krovinorez SOLO</predmet><suma>53</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>6816228857</cislo><predmet>Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>201504091</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>10151307</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>FM1549483</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>35.87</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>652015</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie projektovej dokumentácie</predmet><suma>600</suma><dodavatel>ALNICO s.r.o.</dodavatel><ico>31708111</ico><adresa>Námestie slobody 13, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>152054</cislo><predmet>Faktúra za igelitové tašky </predmet><suma>45.48</suma><dodavatel>Greeen Print s.r.o.</dodavatel><ico>46587993</ico><adresa>Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>15809833</cislo><predmet>Faktúra za svietidlá na OcÚ</predmet><suma>44.99</suma><dodavatel>Jiŕí Mánek</dodavatel><ico>13080547</ico><adresa>Češkovice 230, 678 01 Blansko, ČR</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>36/2015</cislo><predmet>Faktúra za vykonanie verejného obstarávania podlimitnej zákazky</predmet><suma>900</suma><dodavatel>INITED, s.r.o.</dodavatel><ico>47420545</ico><adresa>J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>022015738</cislo><predmet>Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.</dodavatel><ico>42171717</ico><adresa>Einsteinova 21, 825 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>0220150675</cislo><predmet>Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva</predmet><suma>149</suma><dodavatel>Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.</dodavatel><ico>42171717</ico><adresa>Einsteinova 21, 825 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>292015</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie PHSR pre obdobie 2015-2020</predmet><suma>699</suma><dodavatel>BOVAP</dodavatel><ico>37819984</ico><adresa>Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>150109684</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>115254660</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>61.82</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>1091799681</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.82</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>1222015</cislo><predmet>Faktúra za právne služby NOVEMBER 2015</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>12/2015</cislo><predmet>Faktúra za montáž sadrokartónu v MŠ</predmet><suma>197.95</suma><dodavatel>Mgr. Peter Gornyitzki</dodavatel><ico>43559573</ico><adresa>Okálová 706/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>2173611</cislo><predmet>Faktúra za Obecné noviny r. 2016</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>Inprost s. r. o. Bratislava</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>3811</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>585</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>642015</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce na stavbe v MŠ</predmet><suma>4606.48</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>180811520</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>262.89</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>15077/15</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad NOVEMBER 2015</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>15076</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad NOVEMBER 2015</predmet><suma>2462.67</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>4780007226</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>193.27</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>652015</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce na stavbe v MŠ</predmet><suma>5305.46</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2015 - 30.11.2015</predmet><suma>-125.6</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>7292308286</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1467.82</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>15582/15</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>472.88</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>1101579695</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>38.48</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>9000890678</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby NOVEMBER 2015</predmet><suma>209.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>662015</cislo><predmet>Faktúra za vykonané práce na stavbe &quot;Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci SnB&quot;</predmet><suma>3216.5</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>20150459</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>138.62</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>592015</cislo><predmet>Faktúra za práce na stavbe &quot;Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>16843.75</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>20150461</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Felicia</predmet><suma>38.68</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>131508534</cislo><predmet>Faktúra za stolné kalendáre </predmet><suma>620.62</suma><dodavatel>Radek Menšík AAApapir</dodavatel><ico>65150830</ico><adresa>400, 747 18 Píšť, ČR</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>23/2015</cislo><predmet>Objednávka - servis auta Škoda Felicia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>4419002841</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku - Domov dôchodcov</predmet><suma>527.67</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>138128.04</suma><dodavatel>LEDKY s.r.o.</dodavatel><ico>44697031</ico><adresa>703, 925 55 Vinohrady nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>4355015</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.39</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>10151563</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ</predmet><suma>358</suma><dodavatel>MIHI.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36645095</ico><adresa>Lichardova 200/13, 976 13 Slovenska Lupca </adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>22/2015</cislo><predmet>Objednávka - servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>4419002841</cislo><predmet>Zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>18591598</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.10.2015-31.10.2015</predmet><suma>-7.4</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>Z201537622_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - kancelárske potreby</predmet><suma>358</suma><dodavatel>MIHI.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36645095</ico><adresa>Lichardova 200/13, 976 13 Slovenska Lupca </adresa></item><item><datum>2015-11-23</datum><cislo>6807655590</cislo><predmet>Faktúra za poistenie majetku </predmet><suma>915.39</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2015-11-23</datum><cislo>15334</cislo><predmet>Faktúra za seminár &quot;Verejné obstarávanie podľa §9 ods.9 a podlimitné zákazky&quot;</predmet><suma>64</suma><dodavatel>EKONA SK s.r.o.</dodavatel><ico>46745564</ico><adresa>Madridská 2, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2015-11-21</datum><cislo>15818010</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>123.45</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-11-21</datum><cislo>7510439222</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>78.47</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-21</datum><cislo>916-15-00558</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>21.43</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>150890</cislo><predmet>Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT</predmet><suma>49.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>00331970</cislo><predmet>Členské za rok 2016</predmet><suma>376.86</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí Slovenska</dodavatel><ico>00584614</ico><adresa>Bezručova 9, 811 09  Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>FM1548900</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>14.82</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>Dodatok č. 1 k ZoD č.4/2015</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2015</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-11-17</datum><cislo>201504087</cislo><predmet>Faktúra za počítačovú zostavu na OcÚ</predmet><suma>519</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-11-17</datum><cislo>201504087</cislo><predmet>Faktúra za PC zostavu na OcÚ</predmet><suma>519</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-11-16</datum><cislo>151448</cislo><predmet>Faktúra za elektrocentrálu</predmet><suma>744.5</suma><dodavatel>NIKO-SK s.r.o.</dodavatel><ico>46631411</ico><adresa>Gagarinova 5908/4, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2015-11-14</datum><cislo>5800376509</cislo><predmet>Faktúra za poistenie vozidla TV517BS</predmet><suma>74.99</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>20150438</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Felicia</predmet><suma>318.73</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>20/2015</cislo><predmet>Objednávka PC zostavy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>21/2015</cislo><predmet>Objednávka revízie plynových zariadení</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TERMOS, Jozef Poľacký</dodavatel><ico>10798960</ico><adresa>M.R.Štefánika 1805/2, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>10151201</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>150108664</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>3059038573</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2838.53</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>2015047</cislo><predmet>Faktúra za mikrofóny a príslušenstvo do MKS</predmet><suma>498</suma><dodavatel>LIFTA, Želinsky Jozef </dodavatel><ico>10801006</ico><adresa>Hlavná 21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>19/2015</cislo><predmet>Objednávka - servis auta Škoda Felicia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>112371 08U03</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie</predmet><suma>33038</suma><dodavatel>Environmentálny fond</dodavatel><ico>30796491</ico><adresa>Martinská 49, 821 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>FM1548621</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>13.4</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>18/2015</cislo><predmet>Objednávka mikrofónu a príslušenstva do MKS</predmet><suma>498</suma><dodavatel>LIFTA, Želinsky Jozef </dodavatel><ico>10801006</ico><adresa>Hlavná 21, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>530528807</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>199.43</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>530528886</cislo><predmet>Faktúra za mrazenú ovocnú dreň pre ZŠJ pri MŠ </predmet><suma>98.1</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>1061/290/2015/ÚP</cislo><predmet>Zmluva o zriadení vecného bremena</predmet><suma>5.17</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2015-11-06</datum><cislo>24/2015</cislo><predmet>Objednávka na spracovanie projektovej dokumentácie stavby &quot;Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALNICO s.r.o.</dodavatel><ico>31708111</ico><adresa>Námestie slobody 13, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>150108189</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>115240555</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>242.75</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>06112015</cislo><predmet>Faktúra za seminár  &quot;Ochrana osobných údajov&quot;</predmet><suma>70</suma><dodavatel>EKONA SK s.r.o.</dodavatel><ico>46745564</ico><adresa>Madridská 2, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>2401678461</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>FM1548415</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>51.96</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>FV154794</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>76.55</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>1501304675</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>60.42</suma><dodavatel>ATC-JR, s.r.o.</dodavatel><ico>35760532</ico><adresa>Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>1091791624</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>22.36</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>1092015</cislo><predmet>Faktúra za právne služby OKTÓBER 2015</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-10-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-10-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-10-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-10-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-10-31</datum><cislo>13841/15</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2015</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-10-31</datum><cislo>13840/15</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  OKTÓBER 2015</predmet><suma>2460.38</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-10-31</datum><cislo>4779098301</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>195.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-31</datum><cislo>9000883050</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby OKTÓBER 2015</predmet><suma>308.15</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-10-30</datum><cislo>492015</cislo><predmet>Faktúra za práce na stavbe &quot;Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>16206.96</suma><dodavatel>ENERGOTRADING, s.r.o.</dodavatel><ico>00331970</ico><adresa>Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-10-30</datum><cislo>9000880928</cislo><predmet>Faktúra za zásielky v mesiaci OKTÓBER 2015</predmet><suma>12.16</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-10-30</datum><cislo>1101577195</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>46.22</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2015-10-30</datum><cislo>7292801584</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1159.1</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-10-30</datum><cislo>15441100</cislo><predmet>Zálohová faktúra za predprimárne vzdelávanie 2015-2016 MŠ</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>M.Medlen - JurisDat</dodavatel><ico>11821973</ico><adresa>Ondavkská 8, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>111506929</cislo><predmet>Faktúra za monitor </predmet><suma>124.98</suma><dodavatel>Henrich Sonnenschein - ITSK</dodavatel><ico>37212931</ico><adresa>Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>150802</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy zateplené  pre AČ</predmet><suma>910</suma><dodavatel>KORAKO plus, s.r.o.</dodavatel><ico>43959954</ico><adresa>Bielicka 369, 958 04 Partizánske</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>4255015</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>12.47</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>170811520</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>443.8</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>40/2015</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>31</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>20150468</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>23.29</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>201510014</cislo><predmet>Faktúra za betónovú zmes do OHZ</predmet><suma>986.4</suma><dodavatel>M-STAV, verejná obchodná spoločnosť</dodavatel><ico>36454451</ico><adresa>Rastislavova 1838/40, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>1500844</cislo><predmet>Faktúra za relaxačné kreslo do DD</predmet><suma>495</suma><dodavatel>Mgr. Viera Janočková - VERA</dodavatel><ico>40035263</ico><adresa>Okružná 1304/86, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>17/2015</cislo><predmet>Objednávka betónu</predmet><suma>986.4</suma><dodavatel>M-STAV, verejná obchodná spoločnosť</dodavatel><ico>36454451</ico><adresa>Rastislavova 1838/40, 069 01 Snina</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>16541598</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.09.2015-30.09.2015</predmet><suma>-6.95</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>201504080</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva, tonery do tlačiarne</predmet><suma>162.38</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>150107676</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.55</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>265/2015-2050-1200</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku </predmet><suma>200078.63</suma><dodavatel>Ministerstvo hospodárstva SR</dodavatel><ico>00686832</ico><adresa>Mierová 19, 827 15 Bratislava 212</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>3500975</cislo><predmet>Faktúra za výmenu filtera - krovinorez SOLO</predmet><suma>11.07</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>10150035</cislo><predmet>Projektovú dokumentáciu UVK</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ing. Ján Ivanko - UNIPROJEKT</dodavatel><ico>41803507</ico><adresa>č. 571, 094 22 Nižný Hrušov</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>916-15-00499</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>13.28</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>7509495163</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>89.94</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>15818009</cislo><predmet>Faktúra za stravu</predmet><suma>92.37</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-10-20</datum><cislo>1547993</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.63</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-10-20</datum><cislo>2660105790</cislo><predmet>Zálohová faktúra - predplatné  Právo pre ROPO a OBCE</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2015-10-20</datum><cislo>150813</cislo><predmet>Faktúra za opravu progr.rozp.exp. úprav RISSAM</predmet><suma>73.2</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>530526240</cislo><predmet>Faktúra za dreň (ovocnú) pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>98.13</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>Z201530027_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - pracovné odevy pre AČ</predmet><suma>910</suma><dodavatel>KORAKO plus, s.r.o.</dodavatel><ico>43959954</ico><adresa>Bielicka 369, 958 04 Partizánske</adresa></item><item><datum>2015-10-16</datum><cislo>530526073</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>128.37</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>150107156</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.16</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>15/2015</cislo><predmet>Objednávka - dodávka, montáž a skunkčnenie el. zabezpeč. systému</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>Z201528147_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup LCD monitora</predmet><suma>124.98</suma><dodavatel>Henrich Sonnenschein - ITSK</dodavatel><ico>37212931</ico><adresa>Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>FM1547747</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>40.81</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>VF/14/015</cislo><predmet>Faktúra za opravu komína na budove kaštieľa</predmet><suma>1194</suma><dodavatel>Jákob ÉP Kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>Csonkás út 1/A, 3961 Vajdácska</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>39/2015</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ</predmet><suma>156.15</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>10151097</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>1091784961</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>19.2</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>150106675</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.55</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>2015109</cislo><predmet>Faktúra za repas prívesnej plošiny</predmet><suma>504</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-10-06</datum><cislo>VF20150604</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál-údržba</predmet><suma>183.35</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2015-10-06</datum><cislo>251105606</cislo><predmet>Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Denis Čišič</dodavatel><ico>73390453</ico><adresa>Papírnická 4, 326 00 Plzeň, Česká republika</adresa></item><item><datum>2015-10-06</datum><cislo>2015066</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-10-06</datum><cislo>FM1547552</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>20.02</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-10-06</datum><cislo>1091784376</cislo><predmet>Faktúra za mliečne výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>20.5</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-06</datum><cislo>14/2015</cislo><predmet>Objednávka projekčných prác UVK MŠ</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Ing. Ján Ivanko - UNIPROJEKT</dodavatel><ico>41803507</ico><adresa>č. 571, 094 22 Nižný Hrušov</adresa></item><item><datum>2015-10-05</datum><cislo>1501304176</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>145.96</suma><dodavatel>ATC-JR, s.r.o.</dodavatel><ico>35760532</ico><adresa>Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>1040042859</cislo><predmet>Faktúra za poistenie - príves C74991</predmet><suma>22.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>1040042859</cislo><predmet>Poistná zmluva - poistenie prívesu C74991</predmet><suma>22.95</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>FV154199</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>68.57</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>150106163</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.48</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>115223141</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>268.68</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>13/2015</cislo><predmet>Objednávka - repas prívesnej plošiny</predmet><suma>504</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>21604349</cislo><predmet>Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ</predmet><suma>302.13</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>030215</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>89.25</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>12619/15</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad SEPTEMBER 2015</predmet><suma>2455.69</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>12620/15</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad SEPTEMBER 2015</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>530150137</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>46.6</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>3778111558</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>195</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>140811520</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>416.97</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>12994/15</cislo><predmet>Faktúra za dodané červené vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>138.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>1002015</cislo><predmet>Faktúra za právne služby SEPTEMBER 2015</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>9000875138</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby SEPTEMBER 2015</predmet><suma>182.65</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>7293507785</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>376.78</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>12/2015</cislo><predmet>Objednávka autobusovej linky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-09-29</datum><cislo>2015063</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>480.13</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-09-29</datum><cislo>4155015</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>14.29</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2015-09-29</datum><cislo>FM1547294</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>37.79</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-09-29</datum><cislo>05092015</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2015</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-09-29</datum><cislo>16/2015</cislo><predmet>Objednávka - oprava komína na budove kaštieľa </predmet><suma>1194</suma><dodavatel>Jákob ÉP Kft.</dodavatel><ico></ico><adresa>Csonkás út 1/A, 3961 Vajdácska</adresa></item><item><datum>2015-09-28</datum><cislo>163100361</cislo><predmet>Faktúra za žiarovky - ZŠ telocvičňa</predmet><suma>29.27</suma><dodavatel>SAD, s.r.o.</dodavatel><ico>31564003</ico><adresa>Cesta osloboditeľov 8, 977 01 Brezno 1</adresa></item><item><datum>2015-09-25</datum><cislo>104-2015/09/76</cislo><predmet>Zmluva o dielo - zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie</predmet><suma>18840</suma><dodavatel>Ing. Arch. Marianna Bošková</dodavatel><ico>34562842</ico><adresa>Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-09-25</datum><cislo>11500009</cislo><predmet>Faktúra za pracovné obuvy</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Thach Bui Van</dodavatel><ico>35232099</ico><adresa>Kamenecká 4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-09-25</datum><cislo>11/2015</cislo><predmet>Objednávka - pracovná obuv pre AČ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Thach Bui Van</dodavatel><ico>35232099</ico><adresa>Kamenecká 4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-09-25</datum><cislo>150758</cislo><predmet>Faktúra za prípr. dát účt. 2014, USB 16GB, USB 8GB</predmet><suma>64</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-09-25</datum><cislo>11810/15</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-09-24</datum><cislo>5021513925</cislo><predmet>Faktúra za ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2015-09-24</datum><cislo>20150907</cislo><predmet>Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie stavebných úprav  v MŠ</predmet><suma>960</suma><dodavatel>Ing. Arch. Marianna Bošková</dodavatel><ico>34562842</ico><adresa>Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>52568348</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Finančný poradca</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>150105629</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.65</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>15818008</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>95.67</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>201507060</cislo><predmet>Faktúra za náplň do lekárničky - OHZ</predmet><suma>23.8</suma><dodavatel>ZDRAVMAT, s.r.o.</dodavatel><ico>36515388</ico><adresa>Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov</adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>11407/15</cislo><predmet>Faktúra za kontajner</predmet><suma>451.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>FM1547102</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>21.31</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-09-21</datum><cislo>150139</cislo><predmet>faktúra za strunu</predmet><suma>178.2</suma><dodavatel>Marian Richter - VIKTÓRIA HÁMOR com.</dodavatel><ico>48193143</ico><adresa>Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev</adresa></item><item><datum>2015-09-21</datum><cislo>10/2015</cislo><predmet>Objednávka výkopových prác</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DIVES HORTUS s.r.o.</dodavatel><ico>46512004</ico><adresa>č. 137, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2015-09-21</datum><cislo>916-15-00450</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>6.38</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-21</datum><cislo>15020</cislo><predmet>Faktúra za výkopové práce</predmet><suma>48.24</suma><dodavatel>DIVES HORTUS s.r.o.</dodavatel><ico>46512004</ico><adresa>č. 137, 076 36 Malý Kamenec</adresa></item><item><datum>2015-09-21</datum><cislo>7508552500</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>76.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-17</datum><cislo>FM1546953</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>25.69</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-09-17</datum><cislo>2120290275</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>84.89</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2015-09-17</datum><cislo>2120291051</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>279.82</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2015-09-17</datum><cislo>2120290267</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné OcÚ</predmet><suma>168.2</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2015-09-14</datum><cislo>2015/115</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu a čistenie komínov - MŠ, MKS</predmet><suma>138</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-09-11</datum><cislo>3059031184</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2838.53</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-09-11</datum><cislo>1510291</cislo><predmet>Faktúra za tlačiareň EPSON L210</predmet><suma>102</suma><dodavatel>PartnerSmart, s.r.o.</dodavatel><ico>46452630</ico><adresa>Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-11</datum><cislo>84112961</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Finančný poradca</predmet><suma>24.9</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2015-09-10</datum><cislo>1091777488</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>26.88</suma><dodavatel>RAJO a.s.</dodavatel><ico>31329519</ico><adresa>Studena 35, 823 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-10</datum><cislo>Z201523129</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup stravných lístkov</predmet><suma>2838.53</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-09-10</datum><cislo>103-2015/09/75</cislo><predmet>Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav v MŠ</predmet><suma>960</suma><dodavatel>Ing. Arch. Marianna Bošková</dodavatel><ico>34562842</ico><adresa>Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-09-09</datum><cislo>530521508</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>77.22</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>201503067</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>FM1546694</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.42</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>FV153740</cislo><predmet>Faktúra za ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>3.49</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>10150992</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2015-09-03</datum><cislo>115209067</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>229.85</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-09-03</datum><cislo>FV153633</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>69.28</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-09-03</datum><cislo>FM1546546</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>33.23</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-09-03</datum><cislo>8/2015</cislo><predmet>Objednávka relaxačných kresiel do DD</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VERA Nábytok</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 21, 071 01 Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-09-03</datum><cislo>9/2015</cislo><predmet>Objednávka - kontrola a čistenie komínov v MŠ, MKS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-09-02</datum><cislo>530520757</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>326.72</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-09-02</datum><cislo>530520745</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>74.75</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-09-02</datum><cislo>5915043089</cislo><predmet>Faktúra - ročný prístup na vssr.sk</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2015-09-01</datum><cislo>5190009319</cislo><predmet>Úrazové poistenie UoZ</predmet><suma>91</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2015-09-01</datum><cislo>2015/285</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS, OcÚ</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>č. 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>3811</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>585</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>2015056</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>1093.89</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>20150377</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely</predmet><suma>232.9</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>1020150024</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>538.57</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>10749/15</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad AUGUST 2015</predmet><suma>3693.84</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>10750/15</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad AUGUST 2015</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>916-15-00407</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>14.18</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>862015</cislo><predmet>Faktúra za právne služby AUGUST 2015</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>3777164317</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>194.53</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>35/2015</cislo><predmet>Faktúra za stravu</predmet><suma>229.6</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>7293401916</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>358.55</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>9000866694</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby AUGUST 2015</predmet><suma>88.35</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>1101574067</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>30.73</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>52568348</cislo><predmet>Predplatné aktualizácií - úplné znenia zákonov</predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2015-08-25</datum><cislo>111505634</cislo><predmet>Faktúra za chladničku do MŠ</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Henrich Sonnenschein - ITSK</dodavatel><ico>37212931</ico><adresa>Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-08-25</datum><cislo>13141598</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.07.2015-31.07.2015</predmet><suma>-1.47</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-08-23</datum><cislo>2015182</cislo><predmet>Faktúra za prácu plošiny na futbalovom ihrisku</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-08-22</datum><cislo>530150106</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-08-21</datum><cislo>20150013</cislo><predmet>Faktúra za GP na určenie vlastníckych práv k pozemku</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-08-21</datum><cislo>20150014</cislo><predmet>Faktúra za GP na rozdelenie nehnuteľnosti</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-08-21</datum><cislo>7507642192</cislo><predmet>Faktúra za mobilné služby</predmet><suma>71.3</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-08-19</datum><cislo>15818007</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-08-17</datum><cislo>2015207</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>777.5</suma><dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON</dodavatel><ico>41549708</ico><adresa>Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2015-08-17</datum><cislo>0415080942</cislo><predmet>Faktúra za časopis Finančný spravodajca</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2015-08-17</datum><cislo>20150185</cislo><predmet>Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2015-08-14</datum><cislo>8101573514</cislo><predmet>Faktúra za účtovníctvo ROPO a Obcí</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2015-08-14</datum><cislo>Z201520158_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup chladničky</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Henrich Sonnenschein - ITSK</dodavatel><ico>37212931</ico><adresa>Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-08-13</datum><cislo>115088</cislo><predmet>Faktúra za reklamné služby</predmet><suma>386</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2015-08-13</datum><cislo>5915039889</cislo><predmet>Faktúra za časopis Finančný spravodajca</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2015-08-13</datum><cislo>115088</cislo><predmet>Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE </predmet><suma>0</suma><dodavatel>JOMA TRAVEL, s.r.o.</dodavatel><ico>46961747</ico><adresa>Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky</adresa></item><item><datum>2015-08-13</datum><cislo>2015260</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>428.96</suma><dodavatel>PRIMUS spol. s r.o.</dodavatel><ico>31632548</ico><adresa>Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka</adresa></item><item><datum>2015-08-11</datum><cislo>Z201519328_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup tonerov do tlačiarne</predmet><suma>777.5</suma><dodavatel>Viliam Štafurik-RENTON</dodavatel><ico>41549708</ico><adresa>Pod Kalváriou 19, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2015-08-10</datum><cislo>2015305</cislo><predmet>Faktúra za LCD monitor</predmet><suma>112.5</suma><dodavatel>COMPUTER ABC, s.r.o.</dodavatel><ico>36564176</ico><adresa>Petofiho 7, 940 01 Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2015-08-10</datum><cislo>2015/260</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ</predmet><suma>468.6</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>č. 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>155820</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv</predmet><suma>242.65</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-08-07</datum><cislo>10150889</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2015-08-05</datum><cislo>00100240</cislo><predmet>Faktúra za sklo do MKS</predmet><suma>73.8</suma><dodavatel>Sklenárstvo a rámovanie obrazov</dodavatel><ico>10796801</ico><adresa>076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>4776213251</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>184.12</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>9454/15</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad JÚL 2015</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>9453/15</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2015</predmet><suma>2325.62</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>8350100766</cislo><predmet>Zálohová faktúra za časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ</predmet><suma>75</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>742015</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JúL 2015</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>9000859192</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby júl 2015</predmet><suma>121.95</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>7293504701</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>375.32</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>10008/15</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>795.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>150615</cislo><predmet>Faktúra za update - Mzdy obce ver. 15.07</predmet><suma>131.6</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-07-30</datum><cislo>Z201518077_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup LCD monitora</predmet><suma>112.5</suma><dodavatel>COMPUTER ABC, s.r.o.</dodavatel><ico>36564176</ico><adresa>Petofiho 7, 940 01 Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2015-07-30</datum><cislo>Z201518121_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup plastových nádob na odpad</predmet><suma>428.96</suma><dodavatel>PRIMUS spol. s r.o.</dodavatel><ico>31632548</ico><adresa>Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka</adresa></item><item><datum>2015-07-24</datum><cislo>2015/44</cislo><predmet>Faktúra za prepravu osôb</predmet><suma>170</suma><dodavatel>Gabriel Bodák - REAL BUS</dodavatel><ico>41607384</ico><adresa>Oslobodenia 830/20, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-07-24</datum><cislo>11971598</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.06.2015-30.06.2015</predmet><suma>-9.06</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-07-23</datum><cislo>2015044</cislo><predmet>Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO</predmet><suma>60</suma><dodavatel>HERNÁD MAGYAR LAP</dodavatel><ico>36570869</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2015-07-21</datum><cislo>201503057</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>496.33</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-07-21</datum><cislo>7506672984</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.91</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-21</datum><cislo>916-15-00341</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>12.31</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-21</datum><cislo>FAP001684/2015</cislo><predmet>Predfaktúra za reklamné služby</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Profesionálny register s.r.o.</dodavatel><ico>46938079</ico><adresa>Michalská 9, 811 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-20</datum><cislo>5014295916</cislo><predmet>Faktúra za alkohol tester</predmet><suma>36.5</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Pasienkova 12599/2G, 821 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-20</datum><cislo>201532425</cislo><predmet>Faktúra za licenciu na používanie pre 5 PC na 1 rok</predmet><suma>124.32</suma><dodavatel>ESET, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31333532</ico><adresa>Einsteinova 24, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-20</datum><cislo>20150011</cislo><predmet>Faktúra za GP na určenie vlastníckych práv k pozemku</predmet><suma>220</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-07-20</datum><cislo>10150785</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2015-07-18</datum><cislo>15818006</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>141.12</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-07-17</datum><cislo>150085</cislo><predmet>Faktúra za strunu</predmet><suma>178.2</suma><dodavatel>Marian Richter - VIKTÓRIA HÁMOR com.</dodavatel><ico>48193143</ico><adresa>Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev</adresa></item><item><datum>2015-07-16</datum><cislo>64/2015</cislo><predmet>Faktúra za práce na relev. štúdii pre EF na rok 2015</predmet><suma>600</suma><dodavatel>ASEKO - Ing. Alena Suchá</dodavatel><ico>40386228</ico><adresa>Staničná 143, 076 15 Veľaty</adresa></item><item><datum>2015-07-16</datum><cislo>VF20150422</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na traktor</predmet><suma>358.2</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa>Tokajská 186/21, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2015-07-14</datum><cislo>5014252660</cislo><predmet>Faktúra za LCD monitor</predmet><suma>161</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Pasienkova 12599/2G, 821 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>20152330</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá na OcÚ</predmet><suma>17</suma><dodavatel>Ing. Zsolt Marczibal - CONECT</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>17/2015</cislo><predmet>Zmluva o uzavretí budúcej zmluve</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NATUR-PACK, a.s.</dodavatel><ico>35979798</ico><adresa>Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-10</datum><cislo>2159900854</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá na OcÚ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-07-10</datum><cislo>130811520</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>88.02</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-07-08</datum><cislo>215009061</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby </predmet><suma>246</suma><dodavatel>PAPERA s.r.o.</dodavatel><ico>46082182</ico><adresa>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-07-07</datum><cislo>150095</cislo><predmet>Faktúra za drevené hranoly do športového areálu</predmet><suma>455</suma><dodavatel>Peter Vnučko - PENTAL</dodavatel><ico>11726326</ico><adresa>Nedbalova 1, 949 11 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-07-07</datum><cislo>0115074649</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2870.8</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-07</datum><cislo>3055015</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>12.78</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>1150000897</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá na OcÚ</predmet><suma>49.64</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>Z201514725_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup kanc. papiera</predmet><suma>246</suma><dodavatel>PAPERA s.r.o.</dodavatel><ico>46082182</ico><adresa>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-07-02</datum><cislo>20150272</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Felicia</predmet><suma>155.6</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-07-01</datum><cislo>1152203590</cislo><predmet>Faktúra za tlačivá do MŠ</predmet><suma>21.88</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>915003690</cislo><predmet>Faktúra za &quot;Zákon o obecnom zriadení s komentárom&quot;</predmet><suma>55.5</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>5021510414</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>6775260296</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>252.96</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>8098/15</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad JÚN 2015</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>8097/15</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚN 2015</predmet><suma>2326.52</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>1555102415</cislo><predmet>Faktúra za žiarovky</predmet><suma>247.58</suma><dodavatel>VEREX-ELTO, a.s.</dodavatel><ico>31580289</ico><adresa>Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>652015</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JÚN 2015</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>8615/15</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>9000851971</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby jún 2015</predmet><suma>105.05</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>8753/15</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>1107.27</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>FAV150034/2015</cislo><predmet>Licencia na evidenciu pohrebísk v obci</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36 676 845</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>7292304551</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>408.19</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>06062015</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2015</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-06-26</datum><cislo>7410/15</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu II.Q</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-06-26</datum><cislo>Z201513735_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup stravných lístkov</predmet><suma>2870.79</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-25</datum><cislo>SPF15407234</cislo><predmet>Faktúra za skriňu do MKS</predmet><suma>259.2</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-25</datum><cislo>150291</cislo><predmet>Faktúra za zvislé dopravné značky</predmet><suma>760</suma><dodavatel>SIGNATECH spol. s r.o.</dodavatel><ico>44690118</ico><adresa>Družstevná 737/1, 900 89 Častá</adresa></item><item><datum>2015-06-24</datum><cislo>1020150013</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>155.17</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-06-24</datum><cislo>20150259</cislo><predmet>Faktúra za servis auta DACIA SANDERO</predmet><suma>166.35</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>15FV246</cislo><predmet>Faktúra za písací stôl do MKS</predmet><suma>198</suma><dodavatel>1.Beami, s.r.o.</dodavatel><ico>35680865</ico><adresa>Černyševského 9, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>6001405986</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre ZŠ</predmet><suma>61.88</suma><dodavatel>BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o.</dodavatel><ico>45930546</ico><adresa>Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>20150267</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na krovinorezy</predmet><suma>80</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>SPF15407075</cislo><predmet>Faktúra za skriňu do MKS</predmet><suma>174</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>9931598</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.05.2015-31.05.2015</predmet><suma>-6.12</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-06-21</datum><cislo>916-15-00282</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>11.15</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-21</datum><cislo>7505710452</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>21.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-19</datum><cislo>FV/201504693</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby </predmet><suma>53.86</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2015-06-19</datum><cislo>15818005</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>120.96</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-06-19</datum><cislo>16/2015</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BM WORK AGENCY, s.r.o.</dodavatel><ico>36840084</ico><adresa>Kuzmányho 717/7, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>SPF15406970</cislo><predmet>Faktúra za skriňu do MKS</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 811 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>620029071</cislo><predmet>Faktúra za predplatné časopisu &quot;Predškolská výchova&quot;</predmet><suma>10.8</suma><dodavatel>L.K. Permanent spol. s r.o.</dodavatel><ico>31352782</ico><adresa>Hattalova 12, 831 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-17</datum><cislo>2119969356</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>597.36</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2015-06-17</datum><cislo>2119968728</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>51.88</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2015-06-17</datum><cislo>2119968737</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>135.19</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2015-06-17</datum><cislo>Z201511918_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup LED žiaroviek</predmet><suma>247.58</suma><dodavatel>VEREX-ELTO, a.s.</dodavatel><ico>31580289</ico><adresa>Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2015-06-16</datum><cislo>FM1545080</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.12</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-06-16</datum><cislo>FV152938</cislo><predmet>Faktúra za ovocie a zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>33.1</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-06-16</datum><cislo>150101284</cislo><predmet>Faktúra za seminár &quot;Praktický výkon predbežnej finančnej kontroly subjektmi verejnej správy&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROEKO s.r.o.</dodavatel><ico>35900831</ico><adresa>Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-16</datum><cislo>Z201511816_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup kancelárskych potrieb</predmet><suma>53.86</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>Z201511529_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva -  kancelársky stôl </predmet><suma>198</suma><dodavatel>1.Beami, s.r.o.</dodavatel><ico>35680865</ico><adresa>Černyševského 9, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-11</datum><cislo>1501512</cislo><predmet>Faktúra za hasičské náradia do OHZ</predmet><suma>42.2</suma><dodavatel>Marcela Kavalková Faturová - FIRE system</dodavatel><ico>41827449</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2015-06-11</datum><cislo>2015038</cislo><predmet>Faktúra za chladničku</predmet><suma>219</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-06-11</datum><cislo>5915028643</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie</predmet><suma>55.87</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2015-06-10</datum><cislo>20150020</cislo><predmet>Faktúra za hasičské náradia do OHZ</predmet><suma>61.42</suma><dodavatel>FLORIAN, s.r.o.</dodavatel><ico>36427969</ico><adresa>Priekopská 26, 036 08 Martin</adresa></item><item><datum>2015-06-10</datum><cislo>150105019</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>2.6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-06-10</datum><cislo>Z201510975_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup chladničky</predmet><suma>219</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-06-09</datum><cislo>FM1544827</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.56</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-06-09</datum><cislo>13/2015</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>76.36</suma><dodavatel>Zsolt Kiss a Beáta Kissová</dodavatel><ico></ico><adresa>Skladná 712/1, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2015-06-08</datum><cislo>150603</cislo><predmet>Faktúra za prácu s Cat nakladačom</predmet><suma>42.29</suma><dodavatel>Venas Group a.s.</dodavatel><ico>46972919</ico><adresa>Skladná 6, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-06-08</datum><cislo>3111500624</cislo><predmet>Faktúra za herbicídny prípravok</predmet><suma>539</suma><dodavatel>LEGUSEM, s.r.o.</dodavatel><ico>34143351</ico><adresa>Partizánska 401, 916 24 Horná Streda</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>532015</cislo><predmet>Faktúra za právne služby MÁJ 2015</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>3500417</cislo><predmet>Faktúra za krovinorez</predmet><suma>640</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>3500416</cislo><predmet>Faktúra za krovinorez</predmet><suma>715</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>152140</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>21.76</suma><dodavatel>Családi Konyvklub s.r.o.</dodavatel><ico>36257982</ico><adresa>POBOX 39, Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>20600715</cislo><predmet>Faktúra za asistenčné služby</predmet><suma>56.21</suma><dodavatel>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE</dodavatel><ico>00606731</ico><adresa>Rastislavova 43, 041 91 Košice</adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>115166650</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>86.05</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>10150659</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2015-06-03</datum><cislo>2015035</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>273.32</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-06-02</datum><cislo>1512101270</cislo><predmet>Faktúra za pneumatiky</predmet><suma>758.4</suma><dodavatel>MIKONA s.r.o.</dodavatel><ico>0031570364</ico><adresa>Trenčianska 452, 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2015-06-02</datum><cislo>FM1544606</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>16.38</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-06-02</datum><cislo>FV152670</cislo><predmet>Faktúra za ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>59.77</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>530515201</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>25.46</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>Z20159628_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup krovinorezu</predmet><suma>715</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>71521833</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>28.79</suma><dodavatel>Tatranská mliekáreň a.s.</dodavatel><ico>31654363</ico><adresa>Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>585</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>3811</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>6427/15</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad MÁJ 2015</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>6426/15</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad MÁJ 2015</predmet><suma>2340.96</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>3774310023</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>186</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>9000843272</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby máj 2015</predmet><suma>194.15</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>7292301383</cislo><predmet>faktúra za elekrinu</predmet><suma>583.26</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>6936/15</cislo><predmet>Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK MÁJ 2015</predmet><suma>708.64</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-05-29</datum><cislo>90811520</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>366.97</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-05-28</datum><cislo>Z20159158_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup krovinorezu</predmet><suma>640</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2015-05-28</datum><cislo>Z20159171_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup pneumatík</predmet><suma>760</suma><dodavatel>MIKONA s.r.o.</dodavatel><ico>0031570364</ico><adresa>Trenčianska 452, 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2015-05-27</datum><cislo>2015034</cislo><predmet>Faktúra za krovinorez</predmet><suma>929</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-05-27</datum><cislo>150104420</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>2.6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-05-27</datum><cislo>150104421</cislo><predmet>Faktúra za jablkovú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>5.5</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-05-27</datum><cislo>530514747</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>89.78</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-05-27</datum><cislo>530514680</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>83.8</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-05-27</datum><cislo>1055015</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>25.56</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2015-05-27</datum><cislo>7801598</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.4.2015 - 30.4.2015</predmet><suma>-5.45</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-05-26</datum><cislo>1101570577</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>23.47</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2015-05-26</datum><cislo>FM1544346</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>16.16</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>10Er/72/2008-14</cislo><predmet>Súdny poplatok</predmet><suma>64.33</suma><dodavatel>JUDr. Ing. Štefan Varga</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Pribinova 1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>150336</cislo><predmet>Faktúra za počítačovú zostavu</predmet><suma>454</suma><dodavatel>Sk - technik, s.r.o.</dodavatel><ico>36408972</ico><adresa>Jaseňova 3223/36, 010 07 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-05-25</datum><cislo>15/2015</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BM WORK AGENCY, s.r.o.</dodavatel><ico>36840084</ico><adresa>Kuzmányho 717/7, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-05-24</datum><cislo>2015098</cislo><predmet>Faktúra za opravu vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>173.05</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-05-22</datum><cislo>Z20158511_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup herbicídneho prípravku</predmet><suma>539</suma><dodavatel>LEGUSEM, s.r.o.</dodavatel><ico>34143351</ico><adresa>Partizánska 401, 916 24 Horná Streda</adresa></item><item><datum>2015-05-21</datum><cislo>20150211</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>486.79</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2015-05-21</datum><cislo>7504755763</cislo><predmet>Faktúra za mobilný internet</predmet><suma>21.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-05-21</datum><cislo>916-15-0222</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>11.41</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-05-20</datum><cislo>15818004</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>120.75</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-05-19</datum><cislo>0115055329</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2829.88</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-05-19</datum><cislo>FM1544148</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>15.37</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>150364</cislo><predmet>Faktúra za pracovné odevy a obuv</predmet><suma>675</suma><dodavatel>KORAKO plus, s.r.o.</dodavatel><ico>43959954</ico><adresa>Bielicka 369, 958 04 Partizánske</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>Z20157853_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - zvislé dopravné značky</predmet><suma>760</suma><dodavatel>SIGNATECH spol. s r.o.</dodavatel><ico>44690118</ico><adresa>Družstevná 737/1, 900 89 Častá</adresa></item><item><datum>2015-05-15</datum><cislo>150446</cislo><predmet>Faktúra za prípr. KONS-2014</predmet><suma>52.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-05-13</datum><cislo>150103713</cislo><predmet>Faktúra za ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-05-13</datum><cislo>150034</cislo><predmet>Faktúra za RÉGIÓ r. 2015</predmet><suma>155.4</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2015-05-13</datum><cislo>1501025</cislo><predmet>Faktúra za chrbticovú dosku pre DHZ</predmet><suma>265</suma><dodavatel>Marcela Kavalková Faturová - FIRE system</dodavatel><ico>41827449</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>0103062015</cislo><predmet>Pracovné stretnutie matrikárov</predmet><suma>198</suma><dodavatel>Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin</dodavatel><ico>31938434</ico><adresa>Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>6807655590</cislo><predmet>avízo na úhradu poistného</predmet><suma>915.39</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>1500713</cislo><predmet>Faktúra za lampión, držiak na lampión, sviečky</predmet><suma>116</suma><dodavatel>GC TECH Ing. Peter Gerši</dodavatel><ico>36880574</ico><adresa>Jilemnického 6, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>152256</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>64.58</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>FM1543895</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>44.9</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-05-12</datum><cislo>71516893</cislo><predmet>Halierové vyrovnanie z faktúr</predmet><suma>-0.01</suma><dodavatel>Tatranská mliekáreň a.s.</dodavatel><ico>31654363</ico><adresa>Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok</adresa></item><item><datum>2015-05-11</datum><cislo>20150023</cislo><predmet>Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2014</predmet><suma>550</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-05-11</datum><cislo>15316</cislo><predmet>faktúra za strunu</predmet><suma>178.2</suma><dodavatel>VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.</dodavatel><ico>31698948</ico><adresa>Medzev</adresa></item><item><datum>2015-05-11</datum><cislo>201502037</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.78</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>6Er/748/2010-12</cislo><predmet>Faktúra za trovy exekúcie</predmet><suma>54.05</suma><dodavatel>JUDr. Ing. Štefan Varga</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Pribinova 1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>115152425</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>109.98</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>Z20156548_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup pracovných odevov </predmet><suma>675</suma><dodavatel>KORAKO plus, s.r.o.</dodavatel><ico>43959954</ico><adresa>Bielicka 369, 958 04 Partizánske</adresa></item><item><datum>2015-05-06</datum><cislo>530512554</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>83.38</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-05-06</datum><cislo>10150546</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2015-05-06</datum><cislo>Z20156532_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup lampiónov, čajových sviečok</predmet><suma>116</suma><dodavatel>Ing. Peter Gerši GCTECH</dodavatel><ico>36880574</ico><adresa>Jilemnického 6, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>1505060990113</cislo><predmet>Faktúra za chrbticovú dosku pre DHZ</predmet><suma>265</suma><dodavatel>Marcela Kavalková Faturová - FIRE system</dodavatel><ico>41827449</ico><adresa>Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa</adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>FM1543703</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>13.52</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>Z20156330_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup stravných lístkov</predmet><suma>2829.88</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-05-04</datum><cislo>Z20156217_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup počítačovej zostavy</predmet><suma>454</suma><dodavatel>Sk - technik, s.r.o.</dodavatel><ico>36408972</ico><adresa>Jaseňova 3223/36, 010 07 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-05-04</datum><cislo>71517411</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Tatranská mliekáreň a.s.</dodavatel><ico>31654363</ico><adresa>Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>70811520</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>327.01</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>16/2015</cislo><predmet>Faktúra za priemyselný tovar</predmet><suma>140.95</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>5201/15</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad - apríl 2015</predmet><suma>2331.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>5202/15</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad APRÍL 2015</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>402015</cislo><predmet>Faktúra za právne služby APRÍL 2015</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>5773357432</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>190.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>1773457790</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>6773457764</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby - MKS</predmet><suma>13.16</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>9773457819</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>41.56</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>9000836792</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby</predmet><suma>297.2</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>2773457775</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby  - MŠ</predmet><suma>0.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>7293801327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1397.51</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>150401</cislo><predmet>Faktúra za upd. SP02, oprava rozp. RISSAM</predmet><suma>70.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-04-29</datum><cislo>6Er/799/2007-12</cislo><predmet>Faktúra za trovy exekúcie</predmet><suma>51.29</suma><dodavatel>Okresný súd Trebišov</dodavatel><ico></ico><adresa>Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-04-29</datum><cislo>150103275</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.32</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-04-29</datum><cislo>555015</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>16.21</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2015-04-27</datum><cislo>3500214</cislo><predmet>Faktúra za kosačku HECHT 546SX</predmet><suma>219</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2015-04-27</datum><cislo>12/2015</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zamestnávateľovi</predmet><suma>4420.99</suma><dodavatel>Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR</dodavatel><ico>30854687</ico><adresa>Špitálska 6, 814 55 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-27</datum><cislo>2015028</cislo><predmet>Faktúra za vecný dar k dňom pedagógom</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-04-27</datum><cislo>5701598</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.3.2015 - 31.3.2015</predmet><suma>-6.53</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-04-24</datum><cislo>FV/201503040</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby </predmet><suma>89.88</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2015-04-24</datum><cislo>11/2015</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>442.06</suma><dodavatel>František Székely</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 662/74, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-04-24</datum><cislo>215021</cislo><predmet>Faktúra za vykonanú odbornú prehliadku odberného plynového zariadenia - MŠ</predmet><suma>120</suma><dodavatel>AXEL s.r.o.</dodavatel><ico>31650554</ico><adresa>Kapušanská 71, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-04-23</datum><cislo>1522400261</cislo><predmet>Zálohová faktúra za inzerciu v časopise Új Szó</predmet><suma>33.64</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-23</datum><cislo>4711170284</cislo><predmet>Súdny poplatok</predmet><suma>16.5</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-04-23</datum><cislo>374</cislo><predmet>Faktúra za batérie i-tec INFINITY</predmet><suma>41.69</suma><dodavatel>JURIGA spol. s r.o.</dodavatel><ico>31344194</ico><adresa>Gercenova 3, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-23</datum><cislo>2015/120</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd</predmet><suma>228</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>č. 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2015-04-22</datum><cislo>1540259</cislo><predmet>Faktúra za hadice DHZ</predmet><suma>569</suma><dodavatel>PROMETEUS-SL s.r.o.</dodavatel><ico>36463906</ico><adresa>Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2015-04-22</datum><cislo>15818003</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>72.96</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-04-21</datum><cislo>215005175</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske stoličky</predmet><suma>136.62</suma><dodavatel>PAPERA s.r.o.</dodavatel><ico>46082182</ico><adresa>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-04-21</datum><cislo>215005174</cislo><predmet>Faktúra za kancelársku stoličku</predmet><suma>45.54</suma><dodavatel>PAPERA s.r.o.</dodavatel><ico>46082182</ico><adresa>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-04-21</datum><cislo>Z20154875_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - zásahové hadice DHZ</predmet><suma>569</suma><dodavatel>PROMETEUS-SL s.r.o.</dodavatel><ico>36463906</ico><adresa>Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2015-04-21</datum><cislo>7503797540</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>21.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-21</datum><cislo>916-15-00180</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>7.6</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>530510428</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>7.61</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>20150371</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>775</suma><dodavatel>FEREX, s.r.o.</dodavatel><ico>17682258</ico><adresa>Vodná 23, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>Z20154480_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup batérií</predmet><suma>41.69</suma><dodavatel>JURIGA spol. s r.o.</dodavatel><ico>31344194</ico><adresa>Gercenova 3, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>Z20154455_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup kosačky</predmet><suma>219</suma><dodavatel>ŠTÝL-IVANOV s.r.o.</dodavatel><ico>36498548</ico><adresa>č.23, 094 09 Vyšný Kazimír</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>Z20154450_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup kanc. stoličiek</predmet><suma>136.62</suma><dodavatel>PAPERA s.r.o.</dodavatel><ico>46082182</ico><adresa>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>Z20154447_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup kanc. stoličky</predmet><suma>45.54</suma><dodavatel>PAPERA s.r.o.</dodavatel><ico>46082182</ico><adresa>Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-04-17</datum><cislo>14/2015</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BM WORK AGENCY, s.r.o.</dodavatel><ico>36840084</ico><adresa>Kuzmányho 717/7, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-04-16</datum><cislo>Z20154305_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - kancelárske potreby</predmet><suma>89.88</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2015-04-16</datum><cislo>2015031</cislo><predmet>Faktúra za prácu ŽE - T 148</predmet><suma>77.4</suma><dodavatel>JBD s.r.o.</dodavatel><ico>46964193</ico><adresa>Hlavná 106, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-04-15</datum><cislo>150102762</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.1</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-04-15</datum><cislo>530510055</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>105.98</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-04-15</datum><cislo>530510181</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>25.33</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-04-15</datum><cislo>15240313</cislo><predmet>Faktúra za tlačiareň EPSON L550</predmet><suma>199</suma><dodavatel>V-bit, spol. s r.o.</dodavatel><ico>17640679</ico><adresa>Hodálova 3, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>FM1542995</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>29.14</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>1900749185-1</cislo><predmet>Faktúra za Panasonic KX-TG1711</predmet><suma>9.9</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-13</datum><cislo>Z20153884_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup tlačiarne</predmet><suma>199</suma><dodavatel>V-bit, spol. s r.o.</dodavatel><ico>17640679</ico><adresa>Hodálova 3, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-04-13</datum><cislo>9259485861</cislo><predmet>PZP za Octaviu</predmet><suma>101.88</suma><dodavatel>UNIQA poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00653501</ico><adresa>Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27</adresa></item><item><datum>2015-04-10</datum><cislo>10150428</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>FV151621</cislo><predmet>Faktúra za ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>67.78</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>115138355</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>317.29</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>Z20153667_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - nákup kuka nádob na komunálny odpad</predmet><suma>775</suma><dodavatel>FEREX, s.r.o.</dodavatel><ico>17682258</ico><adresa>Vodná 23, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>5570018838</cislo><predmet>Faktúra za služby STP APV</predmet><suma>25.09</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>71513193</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>Tatranská mliekáreň a.s.</dodavatel><ico>31654363</ico><adresa>Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>20150006</cislo><predmet>Faktúra za GP na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>2015100749</cislo><predmet>Faktúra za pekárenské výrobky pre ZŠJ pri MŠ </predmet><suma>8.12</suma><dodavatel>Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o.</dodavatel><ico>36826189</ico><adresa>SnB</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>2015022</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>50811520</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>391.68</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>3972/15</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2015</predmet><suma>3505.01</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>3973/15</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2015</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>2772433628</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>66.25</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>3772511264</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>4772511287</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>20.74</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>4772511311</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>56.32</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>262015</cislo><predmet>Faktúra za právne služby MAREC 2015</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>150323</cislo><predmet>Faktúra za dodané SFW-ové práce a služby</predmet><suma>55.56</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>9000829689</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby za mesiac marec 2015</predmet><suma>194.45</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>7293201528</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>1716.3</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>9772511275</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby  - MŠ</predmet><suma>17.41</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-30</datum><cislo>355015</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>20.36</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2015-03-30</datum><cislo>05032015</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2015</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>115133203</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>95.05</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>15818002</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>23.52</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-03-26</datum><cislo>2403908599</cislo><predmet>PZP za Octaviu</predmet><suma>212.96</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa>Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-25</datum><cislo>3541598</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.2.2015 - 28.2.2015</predmet><suma>-4.67</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-03-24</datum><cislo>FM1542459</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>27.74</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-03-23</datum><cislo>2015</cislo><predmet>Faktúra za členské</predmet><suma>99.92</suma><dodavatel>Bodrogközi EGTC</dodavatel><ico>30252530-1-05</ico><adresa>Zsigmondy u.2.sz., 3527 Miskolc</adresa></item><item><datum>2015-03-21</datum><cislo>916-15-00131</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>10.54</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-21</datum><cislo>7502816140</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>21.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-20</datum><cislo>5590018559</cislo><predmet>Faktúra za služby STP APV</predmet><suma>25.09</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa>Čsl. armády 20, 041 18 Košice</adresa></item><item><datum>2015-03-20</datum><cislo>10/2015</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb</predmet><suma>1198.8</suma><dodavatel>Jakub Ladislav - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>č. 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>15818001</cislo><predmet>Faktúra za potraviny</predmet><suma>55.83</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-03-17</datum><cislo>00331970/MUD008</cislo><predmet>Zamestnávateľská zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ING Tatry-Sympatia</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2015-03-16</datum><cislo>9/2015</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový klub</predmet><suma>4200</suma><dodavatel>Futbalový klub TJ ŠM</dodavatel><ico></ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-03-16</datum><cislo>2119737400</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>334.84</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2015-03-16</datum><cislo>2210040903</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>177.64</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>2310003084</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>7.86</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>2210040917</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>150.91</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2015-03-12</datum><cislo>215401093</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby </predmet><suma>228.26</suma><dodavatel>A S C spol. s r.o.</dodavatel><ico>31432981</ico><adresa>Ľudovíta Štárka 18, 911 05 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-03-11</datum><cislo>FV/201501815</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby </predmet><suma>76.5</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>201501017</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>138.78</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>FM1541989</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>49.25</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>FV151113</cislo><predmet>Faktúra za ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>10.24</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>Z20151356_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - kancelárske potreby</predmet><suma>76.5</suma><dodavatel>Kridla, s.r.o.</dodavatel><ico>36466778</ico><adresa>Mierova 94, 066 01 Humenné</adresa></item><item><datum>2015-03-06</datum><cislo>10150311</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2015-03-06</datum><cislo>Z20151216_Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva - kancelárske potreby</predmet><suma>228.26</suma><dodavatel>A S C spol. s r.o.</dodavatel><ico>31432981</ico><adresa>Ľudovíta Štárka 18, 911 05 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-03-05</datum><cislo>115122946</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>164.75</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-03-05</datum><cislo>41506</cislo><predmet>Faktúra za lektorskú činnosť</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Ing. Iveta Beslerová</dodavatel><ico>47913479</ico><adresa>Agátova 6, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>15111</cislo><predmet>Faktúra za seminár  &quot;Ochrana osobných údajov&quot;</predmet><suma>105</suma><dodavatel>EKONA SK s.r.o.</dodavatel><ico>46745564</ico><adresa>Madridská 2, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>142015</cislo><predmet>Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2015</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-03-04</datum><cislo>150101561</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-03-03</datum><cislo>FM1541781</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.42</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-03-03</datum><cislo>FV150964</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>58.87</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>530505430</cislo><predmet>Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ</predmet><suma>88.22</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>530505309</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>131.99</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>3811</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>585</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>2015100487</cislo><predmet>Faktúra za pekárenské výrobky pre ZŠJ pri MŠ </predmet><suma>65.52</suma><dodavatel>Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o.</dodavatel><ico>36826189</ico><adresa>SnB</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>2301/15</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad </predmet><suma>2339.46</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>2302/15</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad </predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>7771488552</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>47.93</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>7771488507</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby - MKS</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>1771488534</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>19.99</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>7293501305</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>2042.56</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>9000822379</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby február 2015</predmet><suma>93.45</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>4771488524</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby  - MŠ</predmet><suma>14.99</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>0771487835</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>56.03</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>5541064</cislo><predmet>Faktúra za vysávač Karcher MV 3 Premium</predmet><suma>83.8</suma><dodavatel>Ing. Ján Buchanec BB TRADE</dodavatel><ico>33576009</ico><adresa>Jesenského 14, 036 01 Martin </adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>1471598</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1/2015</predmet><suma>-3.94</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>150197</cislo><predmet>Faktúra za dodaný SWF, práce a služby</predmet><suma>217.91</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-02-26</datum><cislo>20150050</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely DHZ</predmet><suma>380.3</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>1020150002</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>68.93</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>40811520</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>280.03</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>7/2015</cislo><predmet>Objednávka - vysávač Kärcher MV 3 Premium</predmet><suma>83.8</suma><dodavatel>Ing. Ján Buchanec BB TRADE</dodavatel><ico>33576009</ico><adresa>Jesenského 14, 036 01 Martin </adresa></item><item><datum>2015-02-25</datum><cislo>2015008</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>415.75</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-02-24</datum><cislo>15010182</cislo><predmet>Faktúra za zdravotnícku konfekciu do MŠ</predmet><suma>252.95</suma><dodavatel>L - TEX com s.r.o.</dodavatel><ico>36755800</ico><adresa>M. Rázusa 3, 911 01 Trenčín</adresa></item><item><datum>2015-02-24</datum><cislo>8501017774</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>2868.95</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-23</datum><cislo>255015</cislo><predmet>Faktúra za mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>2.87</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2015-02-21</datum><cislo>916-15-00083</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>18.98</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-21</datum><cislo>7501849325</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>21.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-18</datum><cislo>150126</cislo><predmet>Faktúra za update - Mzdy obce ver. 15.01.</predmet><suma>58.32</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>5/2015</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy  - REFERENDUM</predmet><suma>68.6</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>347/15</cislo><predmet>Faktúra za seminár &quot;Aplikácia elektronického trhoviska pri VO&quot;</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Národný ústav celoživotného vzdelávania</dodavatel><ico>00699438</ico><adresa>Tomášikova 4, 820 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>6/2015</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ RESTART</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Občianske združenie RESTART Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>42327768</ico><adresa>Spodná 462/19, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>FM1541412</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>11.18</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>7/2015</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Gréckokatolícka eparchia Košice</predmet><suma>5086</suma><dodavatel>Gréckokatolícka eparchia Košice</dodavatel><ico>30305624</ico><adresa>Dominikánske námestie 2/A, P.O.BOX G-13, 043 43 Košice</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>2015000428</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Mesto Košice</predmet><suma>72.66</suma><dodavatel>Mesto Košice</dodavatel><ico>00691135</ico><adresa>Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-02-16</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícky farský úrad</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Rímskokatolícky farský úrad</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-02-16</datum><cislo>3-A-0033</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Miklós Tokár</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 466/9, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-02-12</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>989.36</suma><dodavatel>Renáta Kandová rod. Serfozoová</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 182, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-02-12</datum><cislo>150962</cislo><predmet>Faktúra za pracovné rukavice, refl. vesty, ochranné prilby</predmet><suma>86.66</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-02-12</datum><cislo>115113747</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>90.84</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-02-12</datum><cislo>6/2015</cislo><predmet>Objednávka pracovných odevov</predmet><suma>86.66</suma><dodavatel>PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.</dodavatel><ico>43909159</ico><adresa>Na stanicu 16, 010 09 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>150101006</cislo><predmet>Faktúra za školské ovocie a ovocnú šťavu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>8.6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>20150300</cislo><predmet>Faktúra za doménu webstránky - TP mesačne 12 €</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Webex media, s.r.o.</dodavatel><ico>36815365</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>FM1541189</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>32.33</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-02-09</datum><cislo>10150196</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>150300</cislo><predmet>Faktúra za zriadenie webovej aplikácie </predmet><suma>780</suma><dodavatel>Webex media, s.r.o.</dodavatel><ico>36815365</ico><adresa>Ostrovského 2, 040 01 Košice - Juh</adresa></item><item><datum>2015-02-05</datum><cislo>115110411</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>120.46</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-02-05</datum><cislo>8/2015</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo</dodavatel><ico>168874</ico><adresa>Štefánikova 54, 949 01 Nitra</adresa></item><item><datum>2015-02-04</datum><cislo>VF150218</cislo><predmet>Faktúra za vlajku SR</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2015-02-04</datum><cislo>150202633</cislo><predmet>Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.</dodavatel><ico>36485161</ico><adresa>064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>FV15/0023</cislo><predmet>Faktúra za odborné publikácie</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>SOTAC, s.r.o.</dodavatel><ico>36189855</ico><adresa>Južná trieda 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>FM1540983</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>41.78</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>FV150538</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>43.94</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>5/2015</cislo><predmet>Objednávka vlajky SR</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Signo, s.r.o.</dodavatel><ico>43930824</ico><adresa>Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok</adresa></item><item><datum>2015-02-02</datum><cislo>1502231986</cislo><predmet>Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk</predmet><suma>30.48</suma><dodavatel>EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.</dodavatel><ico>36485161</ico><adresa>064 01 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2015-02-02</datum><cislo>71505336</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>19.2</suma><dodavatel>Tatranská mliekáreň a.s.</dodavatel><ico>31654363</ico><adresa>Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>2015100274</cislo><predmet>Faktúra za pekárenské výrobky pre ZŠJ pri MŠ </predmet><suma>78.61</suma><dodavatel>Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o.</dodavatel><ico>36826189</ico><adresa>SnB</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>992/15</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2015</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>991/15</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2015</predmet><suma>2340.46</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>2770515153</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>53.04</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>4770515137</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.12</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>8770515126</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby - MŠ</predmet><suma>14.99</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>3770515114</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby - MKS</predmet><suma>14</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>52015</cislo><predmet>Faktúra za právne služby JANUÁR 2015</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>9000815228</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby január 2015</predmet><suma>73.8</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>7292701609</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>3174.63</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>1770513242</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>67.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-30</datum><cislo>2015003</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>82.65</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-01-30</datum><cislo>150051</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby </predmet><suma>507.07</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-01-29</datum><cislo>201500649</cislo><predmet>Faktúra za EPSON L550</predmet><suma>251</suma><dodavatel>Peter Macura LACNENOTEBOOKY.EU</dodavatel><ico>46669906</ico><adresa>Kálnica 412, 916 37 Kálnica</adresa></item><item><datum>2015-01-29</datum><cislo>20150012</cislo><predmet>Faktúra za poradenstvo pri účtovnej závierke za rok 2014</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2015-01-29</datum><cislo>155015</cislo><predmet>Faktúra  mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.11</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2015-01-29</datum><cislo>10811520</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>236.42</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2015-01-29</datum><cislo>2015011</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 4. následnej monitorovacej správy</predmet><suma>549.6</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-29</datum><cislo>2015012</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 3. následnej monitorovacej správy</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-29</datum><cislo>201559</cislo><predmet>Faktúra za členské známky 2015</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany</dodavatel><ico>00415901</ico><adresa>Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-01-28</datum><cislo>150100442</cislo><predmet>Faktúra a dodávku OZ pre projekt  &quot;Školské ovocie&quot;</predmet><suma>8.6</suma><dodavatel>HOOK, s.r.o.</dodavatel><ico>36216224</ico><adresa>Toryská 6, 040 11 Košice</adresa></item><item><datum>2015-01-27</datum><cislo>012/2015</cislo><predmet>Faktúra za seminár &quot;Daň z príjmov PO - DP&quot;</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Jarmila Bačiková - Akadémia vzdelávania</dodavatel><ico>48012807</ico><adresa>Davidovská 255/37, 094 13 Sačurov</adresa></item><item><datum>2015-01-27</datum><cislo>FM1540748</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>15.49</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-01-27</datum><cislo>4/2015</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály MKS</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Mgr. Renáta Takácsová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kamenecká 144, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-01-27</datum><cislo>012/2015</cislo><predmet>Faktúra za seminár &quot;Daň z príjmov PO - DP&quot;</predmet><suma>5</suma><dodavatel>Jarmila Bačiková - Akadémia vzdelávania</dodavatel><ico>48012807</ico><adresa>Davidovská 255/37, 094 13 Sačurov</adresa></item><item><datum>2015-01-27</datum><cislo>012/2015</cislo><predmet>Faktúra za seminár &quot;Daň z príjmov PO - DP&quot;</predmet><suma>5</suma><dodavatel>Jarmila Bačiková - Akadémia vzdelávania</dodavatel><ico>48012807</ico><adresa>Davidovská 255/37, 094 13 Sačurov</adresa></item><item><datum>2015-01-27</datum><cislo>5/2015</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály MKS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Rímskokatolícky farský úrad</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-01-27</datum><cislo>4/2015</cislo><predmet>Objednávka multifunkčnej tlačiarne</predmet><suma>251</suma><dodavatel>Peter Macura LACNENOTEBOOKY.EU</dodavatel><ico>46669906</ico><adresa>Kálnica 412, 916 37 Kálnica</adresa></item><item><datum>2015-01-26</datum><cislo>3/2015</cislo><predmet>Objednávka odbornej publikácie</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>SOTAC, s.r.o.</dodavatel><ico>36189855</ico><adresa>Južná trieda 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>20150115</cislo><predmet>Zmluva o nájme veľkej sály MKS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ</dodavatel><ico></ico><adresa>Školská 4, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>2/2015</cislo><predmet>Faktúra za stravu</predmet><suma>65.2</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>15011</cislo><predmet>Faktúra za seminár  &quot;Legislatíva pre novozvolených starostov&quot;</predmet><suma>35</suma><dodavatel>EKONA SK s.r.o.</dodavatel><ico>46745564</ico><adresa>Madridská 2, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2015-01-23</datum><cislo>150028</cislo><predmet>Faktúra za nastavenie tlače REFER., Inšt.udpr SFW + sprac.výkazov RZ-2014</predmet><suma>61.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>1/2015</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>215</suma><dodavatel>HMPRINT s.r.o.</dodavatel><ico>46306013</ico><adresa>Beňadická 13, 851 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>FV15/0016</cislo><predmet>Faktúra za seminár &quot;Fungovanie orgánov obce&quot;</predmet><suma>49.2</suma><dodavatel>SOTAC, s.r.o.</dodavatel><ico>36189855</ico><adresa>Južná trieda 1, 040 01 Košice</adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>20150040</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>215</suma><dodavatel>HMPRINT s.r.o.</dodavatel><ico>46306013</ico><adresa>Beňadická 13, 851 06 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>2/2015</cislo><predmet>Objednávka tonerov do tlačiarne</predmet><suma>507.07</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2015-01-21</datum><cislo>7500837007</cislo><predmet>Faktúra za mobilný internet</predmet><suma>32.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-21</datum><cislo>916-15-00025</cislo><predmet>Mesačný servisný poplatok</predmet><suma>59.24</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-20</datum><cislo>53677183</cislo><predmet>Predplatné aktualizácií</predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2015-01-20</datum><cislo>FM1540526</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>33.5</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-01-20</datum><cislo>FV150287</cislo><predmet>Faktúra za ovocie pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>9.72</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>2/2015</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - MS SČK</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Miestny spolok Slovenského červeného kríža</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>3/2015</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Obecný stolnotenisový klub</predmet><suma>800</suma><dodavatel>Obecný stolnotenisový klub v Strede nad Bodrogom</dodavatel><ico></ico><adresa>Športová 3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>115100692</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>145.1</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-01-13</datum><cislo>8501005394</cislo><predmet>Faktúra za jedálne kupóny</predmet><suma>2608.79</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-13</datum><cislo>FM1540256</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>24.19</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-01-12</datum><cislo>71502299</cislo><predmet>Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>Tatranská mliekáreň a.s.</dodavatel><ico>31654363</ico><adresa>Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok</adresa></item><item><datum>2015-01-08</datum><cislo>1/2015</cislo><predmet>Zmluva o prevode doménového mena</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ing. Ernest Kaleta</dodavatel><ico></ico><adresa>Čepeľ 310/10, 079 01 Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2015-01-08</datum><cislo>FV150032</cislo><predmet>Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>36.35</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2015-01-08</datum><cislo>FM1540084</cislo><predmet>Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>17.26</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2015-01-08</datum><cislo>114245594</cislo><predmet>Faktúra za ovocné sirupy pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>47.95</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-01-08</datum><cislo>114245597</cislo><predmet>Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>231.32</suma><dodavatel>Bidvest Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>34152199</ico><adresa>Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-01-08</datum><cislo>1501300099</cislo><predmet>Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>131.21</suma><dodavatel>ATC-JR, s.r.o.</dodavatel><ico>35760532</ico><adresa>Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov</adresa></item><item><datum>2015-01-07</datum><cislo>10150079</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2015-01-03</datum><cislo>201501002</cislo><predmet>Údržba PC a príslušenstva</predmet><suma>132.78</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn, Hlavná 692</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>122</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn, Hlavná 217/127</predmet><suma>801</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>406</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>2014052</cislo><predmet>Faktúra za IV.Q.2014</predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>7769561261</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.45</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>7769561247</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>24.76</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>6769561217</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby - MKS</predmet><suma>13.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>16899/14</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad DECEMBER 2014</predmet><suma>2334.29</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>16900/14</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  DECEMBER 2014</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>900039307</cislo><predmet>Faktúra za vedenie majetkové účtu CP</predmet><suma>36</suma><dodavatel>OTP banka</dodavatel><ico>31318916</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>2014096</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>185.88</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>1252014</cislo><predmet>Faktúra za právne služby DECEMBER 2014</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>5769559165</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>54.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>9000805666</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby </predmet><suma>113.45</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>17398/14</cislo><predmet>Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>5769561232</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby  - MŠ</predmet><suma>14.81</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>7280148653</cislo><predmet>faktúra za elekrinu</predmet><suma>2463.96</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>faktúra za elektrinu PREPLATOK</predmet><suma>691.55</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ PREPLATOK</predmet><suma>-64.87</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>5041404942</cislo><predmet>Finančný spravodajca</predmet><suma>48.86</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>4200040524</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK</predmet><suma>1121.5</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>4200040523</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK</predmet><suma>759.18</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>4200040522</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK</predmet><suma>715.52</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>4224011099</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK</predmet><suma>169.5</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>22951498</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.12.2014-31.12.2014</predmet><suma>-4.51</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2014-12-30</datum><cislo>14107</cislo><predmet>Faktúra za stavebný materiál</predmet><suma>662.92</suma><dodavatel>Štefan Sirovec - STAVIMPEX</dodavatel><ico>33156409</ico><adresa>Hlavná 28, 076 31 Viničky</adresa></item><item><datum>2014-12-30</datum><cislo>11122014</cislo><predmet>Faktúra za pohrebné služby</predmet><suma>454.6</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-12-30</datum><cislo>16217/14</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-12-29</datum><cislo>21081498</cislo><predmet>Finančný bonus za obdobie 1.11.2014-30.11.2014</predmet><suma>-4.43</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>15765/14</cislo><predmet>Faktúra za vrecia</predmet><suma>132</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-12-22</datum><cislo>1101465218</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>40.41</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-12-21</datum><cislo>916-14-00660</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>22.99</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>2014013</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>219.5</suma><dodavatel>EVA Gécziová-DELTA</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 737/7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>20143132</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby a tlačivá</predmet><suma>219.44</suma><dodavatel>Ing. Zsolt Marczibal - CONECT</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa>925 41 Kráľov Brod</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>45/2014</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>106.45</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>1140002729</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby </predmet><suma>153.28</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>06122014</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>14039</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizácie</predmet><suma>132.75</suma><dodavatel>Alena Czaboczká</dodavatel><ico>47950218</ico><adresa>Hraničná 13/10, 076 33 Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>20140540</cislo><predmet>Faktúra za servis auta Škoda Octavia</predmet><suma>676.93</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa>Pribenícka 6, 077 01 Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>413</cislo><predmet>Faktúra za trovy exekúcie</predmet><suma>66.71</suma><dodavatel>JUDr. Ing. Štefan Varga</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa>Pribinova 1, 075 01 Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>569.32</suma><dodavatel>Ján GRÁCER, rod. Grácer</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 130/30, Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>2119308852</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>430.73</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>2119308878</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>114.76</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-10</datum><cislo>141088</cislo><predmet>Faktúra za UPDATE - dane + konzul.+progr. rozp.</predmet><suma>51</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>022014738</cislo><predmet>Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva</predmet><suma>149</suma><dodavatel>Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.</dodavatel><ico>42171717</ico><adresa>Einsteinova 21, 825 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>10141483</cislo><predmet>MM-NET wlat</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2014-12-02</datum><cislo>201404085</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>132.78</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-12-01</datum><cislo>2173511</cislo><predmet>Faktúra za Obecné noviny r. 2015</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>Inprost s. r. o. Bratislava</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-01</datum><cislo>012015</cislo><predmet>Faktúra za členský príspevok za rok 2015</predmet><suma>380.49</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí Slovenska</dodavatel><ico>00584614</ico><adresa>Bezručova 9, 811 09  Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>14952/14</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  NOVEMBER 2014</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>14951/14</cislo><predmet>Faktúra a zmesový komunálny odpad NOVEMBER 2014</predmet><suma>2354.9</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>1132014</cislo><predmet>Právne služby za mesiac november 2014</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>15442/14</cislo><predmet>Faktúra za dodané červené vrecia na komunálny odpad</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>15441/14</cislo><predmet>Faktúra za tlač harmonogramov na rok 2015</predmet><suma>288</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>0768612819</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>39.59</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>3768612768</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>4768612798</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>22.69</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>2014104129</cislo><predmet>Faktúra za pekárenské výrobky pre ZŠJ pri MŠ </predmet><suma>71.68</suma><dodavatel>Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o.</dodavatel><ico>36826189</ico><adresa>SnB</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>7768610711</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>50.47</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>9000798590</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby november 2014</predmet><suma>87.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>7264140531</cislo><predmet>Faktúra za elekrinu</predmet><suma>1844.48</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>8768612787</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby  - MŠ</predmet><suma>16.16</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-27</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>537.84</suma><dodavatel>Katarína Petríková rod. Petríková </dodavatel><ico></ico><adresa>Vápenka 759/4A, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-11-24</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>4393</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-11-24</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>685</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-11-23</datum><cislo>2264706197</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>9.07</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-21</datum><cislo>916-14-00604</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>35.56</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-21</datum><cislo>2014052</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 2. následnej monitorovacej správy ( rekonštrukcia DD )</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-20</datum><cislo>20140512</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely na krovinorezy</predmet><suma>99.1</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2014-11-19</datum><cislo>1/2014</cislo><predmet>Zmluva o zriadení vecného bremena</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROMEDIC s.r.o.</dodavatel><ico>44261411</ico><adresa>Ružová 10, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>40/2014</cislo><predmet>Faktúra za stravu pre vol. komisiu - voľby do orgánov samosprávy</predmet><suma>254.8</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>2401563046</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - ROPO a OBCE k zálohovej faktúre 2650145548</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>2650145548</cislo><predmet>Faktúra za časopis PRÁVO pre ROPO a OBCE</predmet><suma>69.6</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>141030</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby </predmet><suma>104.38</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Faktúra za vecné dary na Vianoce</predmet><suma>90.6</suma><dodavatel>Katarína Blašková</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Faktúra za vecné dary na Vianoce</predmet><suma>91.5</suma><dodavatel>Katarína Blašková</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>1020140323</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Anadia s.r.o.</dodavatel><ico>47199580</ico><adresa>Janka Kráľa 889/20, 050 01  Revúca</adresa></item><item><datum>2014-11-11</datum><cislo>20140035</cislo><predmet>Faktúra za GP na určenie vlastníckych práv k pozemku</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>10141359</cislo><predmet>Faktúra za internet</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>201404081</cislo><predmet>Faktúra za opravu PC</predmet><suma>124</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>2014080</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>230.6</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-11-04</datum><cislo>2014078</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>649.61</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-11-01</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-11-01</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE Gas Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>2014250</cislo><predmet>Faktúra za opravu a montáž osvetľovacích telies</predmet><suma>590.06</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>13723/14</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad  OKTÓBER 2014</predmet><suma>2341.06</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>13724/14</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2014</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>1012014</cislo><predmet>Právne služby za mesiac október 2014</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>7767661613</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>54.97</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>1101461846</cislo><predmet>Stavebný zákon s vysvetlivkami</predmet><suma>30.25</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>0767663560</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby - MKS</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>8767663586</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>23.65</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>1767663600</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>47.29</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>9000791592</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby október 2014</predmet><suma>244.15</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>2767663575</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby  - MŠ</predmet><suma>18.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>2014032</cislo><predmet>Faktúra za štrk + preprava</predmet><suma>142.6</suma><dodavatel>Vapex, s.r.o. Ladmovce</dodavatel><ico>36184748</ico><adresa>Ladmovce</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>1238.62</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-10-30</datum><cislo>013/2014</cislo><predmet>Faktúra za stavebné práce</predmet><suma>14874.41</suma><dodavatel>LUKOMA s.r.o.</dodavatel><ico>36591904</ico><adresa>ul. Komenského 73, 075 01 Treišov</adresa></item><item><datum>2014-10-29</datum><cislo>14308</cislo><predmet>Faktúra za seminár &quot;Problematika pohrebníctva v obciach</predmet><suma>32</suma><dodavatel>EKONA SK s.r.o.</dodavatel><ico>46745564</ico><adresa>Madridská 2, 040 13 Košice</adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>37/2014</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>535.3</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>38/2014</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky</predmet><suma>232.55</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>140103</cislo><predmet>Faktúra za kalendárium 2015</predmet><suma>800</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>03102014</cislo><predmet>Faktúra za úpravu zelene na obecnom cintoríne</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-10-27</datum><cislo>8401088975</cislo><predmet>jedálne kupóny</predmet><suma>2333.91</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-27</datum><cislo>20140476</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely</predmet><suma>312.6</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2014-10-26</datum><cislo>21504148</cislo><predmet>Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ</predmet><suma>48.87</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2014-10-24</datum><cislo>140959</cislo><predmet>Oprava prog. rozpočtov pre RISSAM, toner HP Q2612A, dopravné</predmet><suma>69.9</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>2014048</cislo><predmet>oprava osvetľovacích telies</predmet><suma>538</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>140148</cislo><predmet>Faktúra za kalendáre, igelitové tašky</predmet><suma>473</suma><dodavatel>k-PRINT s. r. o. </dodavatel><ico>36202908</ico><adresa>SNP 1944, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>2260707007</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>17.84</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>5021415771</cislo><predmet>Faktúra verejná správa SR - ročný prístup</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2014-10-22</datum><cislo>2650145548</cislo><predmet>Predplatné Právo pre ROPO a Obce</predmet><suma>69.6</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-10-21</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti</predmet><suma>978</suma><dodavatel>Ildikó VALKOSZKÁ, rod. Kážmirová</dodavatel><ico></ico><adresa>Kežmarská 26, 040 01Košice</adresa></item><item><datum>2014-10-21</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti</predmet><suma>83</suma><dodavatel>Gabriel LEŠKO, rod. Leško a Valéria LEŠKOVÁ rod. Marossyová</dodavatel><ico></ico><adresa>Skladná 712/1, 076 31 Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2014-10-21</datum><cislo>201404078</cislo><predmet>Údržba PC a príslušenstva</predmet><suma>132.78</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-10-21</datum><cislo>2/10/2014</cislo><predmet>Obedy na deň dôchodcov</predmet><suma>454</suma><dodavatel>Zariadenie školského stravovania</dodavatel><ico>35541164</ico><adresa>Školská 2, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-10-21</datum><cislo>FM1448761</cislo><predmet>Faktúra za bravčové stehno bez kosti  na akciu - deň dôchodcov</predmet><suma>11.05</suma><dodavatel>DMJ MARKET s.r.o.</dodavatel><ico>36490661</ico><adresa>Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2014-10-21</datum><cislo>916-14-00561</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>69.37</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-19</datum><cislo>21503890</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>838.54</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2014-10-16</datum><cislo>2014071</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky</predmet><suma>221.19</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-10-16</datum><cislo>2014069</cislo><predmet>Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ</predmet><suma>99.6</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-10-16</datum><cislo>2014070</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky</predmet><suma>406.56</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>2506001606</cislo><predmet>Havarijné poistenie TV-517BS</predmet><suma>195.88</suma><dodavatel>UNIQA poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>00653501</ico><adresa>Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27</adresa></item><item><datum>2014-10-13</datum><cislo>310148</cislo><predmet>Faktúra za účasť na seminári &quot;Elektronické trhovisko&quot;</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Združenie miest a obcí Slovenska</dodavatel><ico>00584614</ico><adresa>Bezručova 9, 811 09  Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-07</datum><cislo>140901</cislo><predmet>Inštalácia SP05 (updat. DA, EV-voľby, RISSAM)</predmet><suma>34.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-10-06</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Zmluva o dielo - rekonštrukcia a  vysprávky miestej komunikácie na ul. Krásna a Mierová</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LUKOMA s.r.o.</dodavatel><ico>36591904</ico><adresa>ul. Komenského 73, 075 01 Treišov</adresa></item><item><datum>2014-10-06</datum><cislo>10141236</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2014-10-01</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-10-01</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-10-01</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-10-01</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za dodávku zemného plynu</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za dodávku zemného plynu</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>3010036592,</cislo><predmet>Faktúra za dodávku zemného plynu</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za dodávku zemného plynu</predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>2140003771</cislo><predmet>Plastové nádoby na komunálny odpad</predmet><suma>630</suma><dodavatel>MEVA-SK s. r. o.</dodavatel><ico>31681051</ico><adresa>Rožňava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>2014045</cislo><predmet>Faktúra podľa zmluvy č.02/2010 III.Q 2014 OBP, PO, školenie zamestnancov PO a OBP</predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>12424/14</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad </predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>12423/14</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad</predmet><suma>3507.55</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>912014</cislo><predmet>Právne služby za mesiac september 2014</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>6766722293</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>58.51</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>5766723994</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>28.09</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>2766724006</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>39.59</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>1766723967</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>9000783695</cislo><predmet>poštové služby</predmet><suma>74.25</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>7237133324</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>499.36</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>12971/14</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>742.83</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>12972/14</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)</predmet><suma>268.59</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>11744/14</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu III.Q</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-09-29</datum><cislo>05092014</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q </predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-09-25</datum><cislo>20140431</cislo><predmet>servisné práce</predmet><suma>309.7</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2014-09-25</datum><cislo>14161</cislo><predmet>posteľ + matrac</predmet><suma>3408</suma><dodavatel>NATEX, Ing. Štefan Petrek</dodavatel><ico></ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-09-23</datum><cislo>35/2014</cislo><predmet>Stavebný materiál</predmet><suma>542.17</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-09-23</datum><cislo>140860</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>68.92</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-09-23</datum><cislo>2256696503</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>17.78</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-21</datum><cislo>916-14-00505</cislo><predmet>kopírovacie služby</predmet><suma>15.67</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>1560001085</cislo><predmet>polygrafické služby</predmet><suma>64.12</suma><dodavatel>Centrum polygrafických služieb</dodavatel><ico>42272360</ico><adresa>Sklabinská 1, 831 06  Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>0414090358</cislo><predmet>Finančný spravodajca</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2014-09-19</datum><cislo>01/09/2014</cislo><predmet>Faktúra za predstavenie KFS Szőttes</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Komorný folklórny súbor Szőttes </dodavatel><ico>31755992</ico><adresa>Námestie 1.mája 12, 815 57 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-16</datum><cislo>2118967390</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2014-09-16</datum><cislo>2119061128</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>194.93</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2014-09-16</datum><cislo>2119061152</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>67.6</suma><dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2014-09-14</datum><cislo>2014207</cislo><predmet>oprava osvetľovacích telies</predmet><suma>106.66</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-09-11</datum><cislo>1020140241</cislo><predmet>Tonery do tlačiarní</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Anadia s.r.o.</dodavatel><ico>47199580</ico><adresa>Janka Kráľa 889/20, 050 01  Revúca</adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>1406531700</cislo><predmet>Finančný spravodajca</predmet><suma>19.98</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2014-09-10</datum><cislo>140837</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>114.6</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>2014/134</cislo><predmet>Faktúra za čistenie a kontrolu komínov</predmet><suma>138</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-09-05</datum><cislo>10141113</cislo><predmet>Internetové služby</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2014-09-04</datum><cislo>772014</cislo><predmet>Právne služby </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-09-03</datum><cislo>1142207465</cislo><predmet>Kancelárske potreby pre MŠ</predmet><suma>9.49</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-08-31</datum><cislo>10710/14</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad </predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-08-31</datum><cislo>8765779434</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>49.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-08-31</datum><cislo>9765780783</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>15.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-08-31</datum><cislo>5765780804</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>20.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-08-31</datum><cislo>10709/14</cislo><predmet>Faktúra za zmesový komunálny odpad </predmet><suma>2351.62</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-08-31</datum><cislo>9000778302</cislo><predmet>poštové služby</predmet><suma>102.5</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-08-31</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>447.32</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-08-30</datum><cislo>7765780819</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>42.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>2252772746</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>13.57</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>25/2014</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>528.45</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-08-22</datum><cislo>20140369</cislo><predmet>Náhradné diely na krovinorezy</predmet><suma>150.2</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2014-08-21</datum><cislo>916-14-00455</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>20.96</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-08-20</datum><cislo>20/2014</cislo><predmet>12 ks posteli s príslušenstvom</predmet><suma>3408</suma><dodavatel>NATEX, Ing. Štefan Petrek</dodavatel><ico></ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-08-20</datum><cislo>20140041</cislo><predmet>Výročná správa s účtovnou závierkou za rok 2013</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-08-19</datum><cislo>8401068129</cislo><predmet>jedálne kupóny</predmet><suma>1865.46</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-08-19</datum><cislo>201403062</cislo><predmet>Internetové služby</predmet><suma>160</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>53662047</cislo><predmet>Predplatné aktualizácií</predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2014-08-13</datum><cislo>2014063</cislo><predmet>Časopis KASSAI FIGYELO</predmet><suma>60</suma><dodavatel>HERNÁD MAGYAR LAP</dodavatel><ico>36570869</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-08-12</datum><cislo>1405430500</cislo><predmet>Finančný spravodajca</predmet><suma>19.98</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2014-08-12</datum><cislo>5914036657</cislo><predmet>Verejná správa Slovenskej republiky</predmet><suma>76</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2014-08-11</datum><cislo>9000771508</cislo><predmet>poštové služby</predmet><suma>119.75</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-08-11</datum><cislo>140734</cislo><predmet>dodávka SFW prác a služieb</predmet><suma>37.08</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-08-08</datum><cislo>2014184</cislo><predmet>oprava osvetľovacích telies</predmet><suma>321.76</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-08-08</datum><cislo>20140210</cislo><predmet>Faktúra za požiarne potreby</predmet><suma>159</suma><dodavatel>EUROPAD - požiarny servis s.r.o.</dodavatel><ico>36573256</ico><adresa>č.65, 072 16  Vrbnica</adresa></item><item><datum>2014-08-05</datum><cislo>712014</cislo><predmet>Právne služby za mesiac júl 2014</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-08-05</datum><cislo>10140988</cislo><predmet>Internetové služby</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2014-08-04</datum><cislo>00000210</cislo><predmet>konštrukcia cvičnej požiarnej veže</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Ing. Vladimír Róth RV - Systém</dodavatel><ico>34876260</ico><adresa>Skladná 713/3, 076 31  Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-08-04</datum><cislo>8340141207</cislo><predmet>Faktúra za účtovníctvo ROPO a Obcí</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-08-03</datum><cislo>2014036</cislo><predmet>vypracovanie požiarnej charakteristiky stavby</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Dodávka zemného plynu</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Dodávka zemného plynu</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Dodávka zemného plynu</predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Dodávka zemného plynu</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>9567/14</cislo><predmet>Komunálny odpad</predmet><suma>2338.27</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>9764804440</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>42.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>5764804406</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>8764804434</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>23.69</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>0764805228</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>61.6</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>dodávka elektriny</predmet><suma>455.15</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-07-31</datum><cislo>9568/14</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad  JÚL 2014</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-07-30</datum><cislo>626016960</cislo><predmet>prenájom pozemku</predmet><suma>130.64</suma><dodavatel>Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik</dodavatel><ico>36038351</ico><adresa>Kúpeľská 69, 073 01  Sobrance</adresa></item><item><datum>2014-07-28</datum><cislo>1020140202</cislo><predmet>Toner do tlačiarne-čierny</predmet><suma>156</suma><dodavatel>Anadia s.r.o.</dodavatel><ico>47199580</ico><adresa>Janka Kráľa 889/20, 050 01  Revúca</adresa></item><item><datum>2014-07-26</datum><cislo>2249024746</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>24.41</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-24</datum><cislo>1101455728</cislo><predmet>Stavebný zákon s vysvetlivkami</predmet><suma>22</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-07-24</datum><cislo>20/2014</cislo><predmet>Stavebný materiál</predmet><suma>727.78</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-07-24</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>dodávka elektriny</predmet><suma>4393</suma><dodavatel>Východoslovenská energetika a.s.</dodavatel><ico>44483767</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-07-22</datum><cislo>1020140010</cislo><predmet>Stavebný materiál</predmet><suma>163.56</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-07-22</datum><cislo>19/2014</cislo><predmet>domáce potreby</predmet><suma>306.5</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-07-21</datum><cislo>916-14-00399</cislo><predmet>kopírovacie služby</predmet><suma>42.02</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-15</datum><cislo>201403057</cislo><predmet>Údržba PC a príslušenstva</predmet><suma>132.78</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-07-15</datum><cislo>140658</cislo><predmet>SFW-ové práce</predmet><suma>33.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-07-14</datum><cislo>33582706</cislo><predmet>Knihy</predmet><suma>24.9</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2014-07-11</datum><cislo>20140305</cislo><predmet>Náhradné diely</predmet><suma>1027.7</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2014-07-10</datum><cislo>2014033</cislo><predmet>Fa za opravu vonkajšieho rozhlasu a výmena 2ks žiariviek </predmet><suma>120.01</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-07-10</datum><cislo>170811420</cislo><predmet>Potraviny pre ŠJ pri MŠ</predmet><suma>114.06</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2014-07-09</datum><cislo>9000764649</cislo><predmet>Fa za poštové služby jún 2014</predmet><suma>61.1</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-07-07</datum><cislo>10140860</cislo><predmet>Internetové služby</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>4763662028</cislo><predmet>Fa za telekomunikačné služby</predmet><suma>46.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>1763662014</cislo><predmet>Fa za telekomunikačné služby</predmet><suma>25.01</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>4763661988</cislo><predmet>Fa za telekomunikačné služby</predmet><suma>17.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-02</datum><cislo>140704</cislo><predmet>Fa za tonery + kanc. papier </predmet><suma>90.64</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-07-02</datum><cislo>2014031</cislo><predmet>Fa podľa zmluvy č. 02/2010 ABT a PO pre rok 2014</predmet><suma>52.95</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-07-02</datum><cislo>602014</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-07-01</datum><cislo>2014026</cislo><predmet>Fa podľa zmluvy č. 02/2010 ABT a PO pre rok 2014 II. Q</predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>ELZA-Zuzana Szerdahelyiová</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, SnB</adresa></item><item><datum>2014-07-01</datum><cislo>20140237</cislo><predmet>Fa za mulčovanie </predmet><suma>60</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>14035</cislo><predmet>Poplatok za pohrebiská za rok 2014</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36 676 845</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>779814</cislo><predmet>Fa za komunálny odpad jún 2014</predmet><suma>2349.03</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>7799/14</cislo><predmet>Fa za nebezpečný odpad jún 2014</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>9161400355</cislo><predmet>Fa za kopírovacie služby </predmet><suma>18.86</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Fa za zemný plyn </predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Fa za zemný plyn </predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Fa za zemný plyn </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Fa za zemný plyn </predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Fa za elektrinu</predmet><suma>427.35</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>8804/14</cislo><predmet>Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu </predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>7763662056</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>52.81</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>7763662001</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>17.17</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>08062014</cislo><predmet>prevádzkovanie pohrebiska</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-06-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.85</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-25</datum><cislo>717814</cislo><predmet>Fa za vývoz jedlých olejov a tukov </predmet><suma>36</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-06-23</datum><cislo>14175</cislo><predmet>Fa za čistenie kanalizácie </predmet><suma>267.66</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2014-06-20</datum><cislo>2118633464</cislo><predmet>Fa za vodné a stočné</predmet><suma>336.41</suma><dodavatel>VVS a.s</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-06-20</datum><cislo>2118633508</cislo><predmet>Fa za vodné a stočné</predmet><suma>176.06</suma><dodavatel>VVS a. s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2014-06-16</datum><cislo>33582706</cislo><predmet>Fa za predplatné - Poradca 2015</predmet><suma>24.9</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2014-06-12</datum><cislo>xxxx</cislo><predmet>Zámenná zmluva </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Judita Gulyásová</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 832/18, Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2014-06-12</datum><cislo>140563</cislo><predmet>Fa za konsolid. 2013 + dopravné </predmet><suma>76.3</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-06-10</datum><cislo>9000757498</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby</predmet><suma>90.1</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-06-10</datum><cislo>20140258</cislo><predmet>Faktúra za krovinorez</predmet><suma>640</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>14004357</cislo><predmet>Fa za prepravu osôb</predmet><suma>81</suma><dodavatel>Arriva Michalovce a. s.  </dodavatel><ico>36214078</ico><adresa>Lastomírska 1, 071 80  Michalovce</adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>5914024120</cislo><predmet>Fa za predplatné - práca, mzdy a odmeňovanie </predmet><suma>56.34</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>2173411</cislo><predmet>Doplatok za Obecné noviny</predmet><suma>15.6</suma><dodavatel>Inprost s. r. o. Bratislava</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-06</datum><cislo>10140735</cislo><predmet>MM-NET wlat</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2014-06-05</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Fa za elektrinu</predmet><suma>707.32</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-06-04</datum><cislo>2014122</cislo><predmet>Faktúra za montáž osvetľovacích telies </predmet><suma>442.7</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-06-04</datum><cislo>512014</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>2014038</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar</predmet><suma>838.55</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>2762651836</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>5762651871</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>40.63</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>4762651858</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>20.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-03</datum><cislo>7762651879</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>67.1</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-02</datum><cislo>530413723</cislo><predmet>Potraviny pre školské stravovacie zariadenie pri MŠ</predmet><suma>28.13</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2014-06-02</datum><cislo>530413888</cislo><predmet>Mrazené potraviny pre školské stravovacie zariadenie pri MŠ</predmet><suma>109.36</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa>Zvolen</adresa></item><item><datum>2014-06-02</datum><cislo>142619</cislo><predmet>Fa za ovocie a zeleninu pre školské stravovacie zariadenie pri MŠ</predmet><suma>69.05</suma><dodavatel>M.A.D.D. fruit s. r. o. </dodavatel><ico>36730866</ico><adresa>Michalovce</adresa></item><item><datum>2014-06-01</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-06-01</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-06-01</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-06-01</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-05-31</datum><cislo>648514</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad </predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-05-31</datum><cislo>648414</cislo><predmet>Fa za komunálny odpad</predmet><suma>2345.94</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-05-30</datum><cislo>130811420</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar pre MŠ</predmet><suma>360.58</suma><dodavatel>Milk-Agro </dodavatel><ico>17147786</ico><adresa>Čapajevova 36, Prešov</adresa></item><item><datum>2014-05-30</datum><cislo>2014101865</cislo><predmet>Faktúra za pekárenské výrobky pre ZŠJ pri MŠ </predmet><suma>99.46</suma><dodavatel>Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o.</dodavatel><ico>36826189</ico><adresa>SnB</adresa></item><item><datum>2014-05-29</datum><cislo>1955014</cislo><predmet>Mäsové výrobky pre ZŠJ pri MŠ</predmet><suma>24.42</suma><dodavatel>Tauris Cassovia</dodavatel><ico>00697893</ico><adresa>Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2014-05-28</datum><cislo>9161400285</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>35.22</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-26</datum><cislo>12/2014</cislo><predmet>Faktúra za pracovnú odev</predmet><suma>934.8</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-05-26</datum><cislo>18/2014</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy počas volieb</predmet><suma>297.6</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-05-26</datum><cislo>140508</cislo><predmet>príprava dát pre konsolid. účt.záv.</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-05-26</datum><cislo>2241523757</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>36.71</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-23</datum><cislo>5/2014</cislo><predmet>Pracovné stretnutie matrikárov</predmet><suma>126</suma><dodavatel>RVC Košice</dodavatel><ico>31268650</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-05-23</datum><cislo>2014051176</cislo><predmet>dovoz cvičnej steny do obecnej hasičskej zbrojnice</predmet><suma>180</suma><dodavatel>EAST - WEAST TRANSPORT s.r.o.</dodavatel><ico>43938841</ico><adresa>Svätušská 34, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-05-20</datum><cislo>4/05/2014</cislo><predmet>faktúra za obedy žiakom</predmet><suma>169.4</suma><dodavatel>Zariadenie školského stravovania</dodavatel><ico>35541164</ico><adresa>Školská 2, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-05-20</datum><cislo>201402040</cislo><predmet>Údržba PC a príslušenstva</predmet><suma>76.71</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-05-20</datum><cislo>20140021</cislo><predmet>overenie účtovnej závierky za rok 2013 na základe zmluvy</predmet><suma>550</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa>Rákócziho 38, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-05-19</datum><cislo>16/2014</cislo><predmet>faktúra za lacipečeň, domácu klobásu na akciu Noc múzeí</predmet><suma>248</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-05-13</datum><cislo>140473</cislo><predmet>faktúra za dodávku podľa špecifikácie</predmet><suma>235.66</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>9000752128</cislo><predmet>poštové služby</predmet><suma>221</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-05-12</datum><cislo>2014006</cislo><predmet>faktúra za dodané pneumatiky, náhradné diely</predmet><suma>281.5</suma><dodavatel>DELTA GP s.r.o</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 218/129, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-05-09</datum><cislo>2014102</cislo><predmet>práca plošiny</predmet><suma>162.66</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-05-09</datum><cislo>7267160786</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>1077.9</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-05-07</datum><cislo>140354</cislo><predmet>faktúra za strunu</predmet><suma>348</suma><dodavatel>VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.</dodavatel><ico>31698948</ico><adresa>Medzev</adresa></item><item><datum>2014-05-06</datum><cislo>40/2014</cislo><predmet>právna služba</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-05-06</datum><cislo>6807655590</cislo><predmet>avízo na úhradu poistného</predmet><suma>915.39</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa>Hlavná 62, Košice 1</adresa></item><item><datum>2014-05-06</datum><cislo>10140604</cislo><predmet>MM-NET wlat</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2014-05-03</datum><cislo>0761644750</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>14.51</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-03</datum><cislo>8761644790</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>41.78</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-03</datum><cislo>7761644777</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>37.86</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-03</datum><cislo>6761644235</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>49.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-03</datum><cislo>1761644766</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>19.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-02</datum><cislo>20140178</cislo><predmet>kúpa motorového krovinorezu</predmet><suma>576</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2014-05-02</datum><cislo>4414048601</cislo><predmet>faktúra za zemný plyn OHZ</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-05-02</datum><cislo>4414048602</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-05-02</datum><cislo>4414048599</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn MKS</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-05-02</datum><cislo>4414048600</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-05-01</datum><cislo>2014097</cislo><predmet>prekládku vedenia pred pracovníkmi VSE a opravu v.o.</predmet><suma>270.19</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>2140001548</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby 30 ks</predmet><suma>662.4</suma><dodavatel>MEVA-SK s. r. o.</dodavatel><ico>31681051</ico><adresa>Rožňava</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>20140168</cislo><predmet>kúpa rezného lana, oleja,cievky</predmet><suma>215.9</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>5283/14</cislo><predmet>vedenie evidencie odpadu</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>5282/14</cislo><predmet>vedenie evidencie odpadu</predmet><suma>2341.46</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>5765/14</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>562.98</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>5766/14</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>1032.89</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-04-29</datum><cislo>9161400232</cislo><predmet>kopírovacie služby</predmet><suma>39.22</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-29</datum><cislo>140419</cislo><predmet>dodávka prev. materiálov</predmet><suma>55.1</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-04-28</datum><cislo>140418</cislo><predmet>dodávka SFW prác a služieb</predmet><suma>59.7</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-04-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>telekomunikačné služby</predmet><suma>28.22</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-23</datum><cislo>1101452460</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>23.72</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s. r. o. </dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2014-04-23</datum><cislo>7471366438</cislo><predmet>faktúra za elekrinu</predmet><suma>685</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-04-23</datum><cislo>7471365905</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>4393</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-04-16</datum><cislo>201459</cislo><predmet>Faktúra za členské známky</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany</dodavatel><ico>00415901</ico><adresa>Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-04-13</datum><cislo>2014077</cislo><predmet>Faktúra za prekládku rozhlasu po dráte a rozhlasového vedenia pred pracovníkmi VSE a opravu VO č. d. 11/739</predmet><suma>557.5</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>8401031604</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky </predmet><suma>1865.46</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-09</datum><cislo>122014</cislo><predmet>Faktúra za vodoinštalačné práce v budove ZŠ - školská jedáleň</predmet><suma>537</suma><dodavatel>Marián Nagy</dodavatel><ico>34877517</ico><adresa>Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2014-04-09</datum><cislo>9000744113</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby</predmet><suma>349</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-04-06</datum><cislo>2014013</cislo><predmet>Faktúra za 1. Q 2014, školenei zamestnancov PO a OBP </predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-04-06</datum><cislo>10140475</cislo><predmet>MM-NET wlat</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2014-04-04</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu </predmet><suma>2156.38</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-04-04</datum><cislo>62014</cislo><predmet>Faktúra za výrobu a montáž drevenej oddeľovacej steny s dverami do DD</predmet><suma>435</suma><dodavatel>Zsolt Šoltész-TRIO</dodavatel><ico>43422616</ico><adresa>Veľký Kamenec</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>3760643436</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>70.51</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>0760644115</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>43.58</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>6760644102</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>23.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>2760644065</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>6760644085</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>15.37</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-02</datum><cislo>292014</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-04-02</datum><cislo>140053</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - RÉGiÓ</predmet><suma>155.4</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>72014</cislo><predmet>Faktúra za odobratý tovar podľa DL </predmet><suma>211.96</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>62014</cislo><predmet>Faktúra za stravu pre vol. komisiu - prezidentské volby 2.kolo</predmet><suma>241.8</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>365114</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad - marec 2014</predmet><suma>3525.62</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>365214</cislo><predmet>Faktúra za ebezpečný odpad - marec 2014</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>140341</cislo><predmet>Fakta za inštaláciu AZUV + dopravné náklady</predmet><suma>22.9</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>455014</cislo><predmet>Fa za spracovanie hlásení o vzniku odpadu </predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-03-26</datum><cislo>9161400163</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>84.54</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-26</datum><cislo>20140086</cislo><predmet>Faktúra za servis auta</predmet><suma>125.8</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2014-03-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>29.74</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-25</datum><cislo>21401420</cislo><predmet>Hračky - MŠ</predmet><suma>484.88</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2014-03-25</datum><cislo>21401420</cislo><predmet>Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ</predmet><suma>484.88</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2014-03-23</datum><cislo>132014</cislo><predmet>Faktúra za detský muzikál - Snehová kráľovná </predmet><suma>550</suma><dodavatel>TEÁTRUM občianske združenie </dodavatel><ico>37858106</ico><adresa>Lipová 1, Komárno </adresa></item><item><datum>2014-03-20</datum><cislo>2014054</cislo><predmet>Faktúra za opravu vonkajšieho osvetlenia na ul. Záhradná </predmet><suma>266.82</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-03-20</datum><cislo>14042</cislo><predmet>Faktúra za vitrínu + dopravné</predmet><suma>957.6</suma><dodavatel>ADVERTA s. r. o. </dodavatel><ico>35880520</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>2118299009</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>108.47</suma><dodavatel>VVS a.s</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>2118299002</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>215.36</suma><dodavatel>VVS a. s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2014-03-17</datum><cislo>42014</cislo><predmet>Faktúra za stravu pre vol. komisiu - prezidentské volby </predmet><suma>241.8</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-03-17</datum><cislo>9161400146</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>71.69</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-13</datum><cislo>140305</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prevádzkového materiálu ( obálky, kancelársky papier, .. )</predmet><suma>173.99</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-03-12</datum><cislo>2014020</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov </predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>TÖDOP </dodavatel><ico>34872051</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-03-12</datum><cislo>2014021</cislo><predmet>Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov - MŠ</predmet><suma>10.8</suma><dodavatel>TÖDOP</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-03-12</datum><cislo>2014015</cislo><predmet>Faktúra za kancelárske potreby - MŠ</predmet><suma>116.2</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-03-11</datum><cislo>2014083</cislo><predmet>Fa za publikáciu &quot;Účtovné súvzťažnosti v samospráve&quot;</predmet><suma>23</suma><dodavatel>RVC Košice</dodavatel><ico>31268650</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>9000738917</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby </predmet><suma>75.1</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-03-10</datum><cislo>10140345</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>2548.65</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>182014</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>2014012</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky</predmet><suma>355.49</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-03-03</datum><cislo>4759650745</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>45.97</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-03</datum><cislo>6759650705</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>15.79</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-03</datum><cislo>1759650731</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>25.14</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-03</datum><cislo>6759649778</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>56.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-28</datum><cislo>167714</cislo><predmet>Faktúra za tlač harmonogramov na rok 2014</predmet><suma>240</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-02-28</datum><cislo>167814</cislo><predmet>Faktúra za dodané vrecia</predmet><suma>120</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-02-28</datum><cislo>140221</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>116.51</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-02-28</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-02-28</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-02-28</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-02-28</datum><cislo>227014</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad</predmet><suma>2344.94</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-02-28</datum><cislo>227114</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad </predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-02-28</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-02-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>29.05</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-25</datum><cislo>9161400101</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>36</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-22</datum><cislo>2014026</cislo><predmet>Faktúra za výmenu lampy vonkajšieho osvetlena</predmet><suma>156.26</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>140211</cislo><predmet>Faktúza opravu monitora</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>201401007</cislo><predmet>2 ks CD - Spievankovo ( MŠ ) </predmet><suma>16.39</suma><dodavatel>Kníhkupectvo SABOL s. r. o. </dodavatel><ico>36584614</ico><adresa>M. R. Štefánika 1515, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>201401006</cislo><predmet>Faktúra za detské knihy - MŠ</predmet><suma>229.56</suma><dodavatel>Kníhkupectvo SABOL s. r. o. </dodavatel><ico>36584614</ico><adresa>M. R. Štefánika 1515, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-02-20</datum><cislo>140197</cislo><predmet>Faktúra za dodávku SFW, prác a služieb</predmet><suma>179.51</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-02-14</datum><cislo>20140024</cislo><predmet>Faktúra za materiál podľa DL</predmet><suma>171.8</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu</predmet><suma>3058.87</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>9000731845</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby</predmet><suma>92.9</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>7141400200</cislo><predmet>Faktúra za úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry </predmet><suma>4.41</suma><dodavatel>Slovenský pozemkový fond</dodavatel><ico>17335345</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-07</datum><cislo>10140209</cislo><predmet>MM-NET wlat</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2014-02-06</datum><cislo>102014</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-02-05</datum><cislo>2014008</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 3. následnej monitorovacej správy</predmet><suma>549.6</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-05</datum><cislo>2014009</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie 2. následnej monitorovacej správy ( rekonštrukcia OHaZZ )</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-04</datum><cislo>201401010</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>153.48</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-02-03</datum><cislo>3758659504</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-03</datum><cislo>8758659530</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>26.71</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-03</datum><cislo>1758659544</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>41.16</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-03</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu</predmet><suma>404</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-02-03</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu</predmet><suma>798</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-02-03</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu</predmet><suma>121</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-02-03</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu</predmet><suma>56</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-02-03</datum><cislo>6758660239</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>58.56</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-02</datum><cislo>14033</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizácie</predmet><suma>99</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>66414</cislo><predmet>Faktúra za nebezpečný odpad </predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>66314</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad</predmet><suma>2340.96</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>140066</cislo><predmet>Faktúra za dodávku SFW, prác a služieb</predmet><suma>279.13</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>2014017</cislo><predmet>Faktúra za opravu vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>131.59</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>002014</cislo><predmet>Faktúra za odhŕňanie snehu</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>201400002</cislo><predmet>Zhrňanie snehu </predmet><suma>120</suma><dodavatel>Helmeczi Ján</dodavatel><ico>30244927</ico><adresa>Streda nad Bodrogom </adresa></item><item><datum>2014-01-27</datum><cislo>916140035</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>19.84</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-26</datum><cislo>2226519118</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>27.86</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-25</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu </predmet><suma>4393</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-01-25</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu - MŠ</predmet><suma>685</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-01-24</datum><cislo>2/2014</cislo><predmet>Faktúra za tovar podľa DL ( čistiace prostriedky, žiarovky, .. ) </predmet><suma>332.2</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2014-01-20</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - PREPLATOK</predmet><suma>34.67</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-01-20</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - PREPLATOK</predmet><suma>444.49</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-01-20</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - PREPLATOK</predmet><suma>109.06</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-01-20</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>31.85</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2014-01-16</datum><cislo>140037</cislo><predmet>Faktúra za opravu PC</predmet><suma>33.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-01-14</datum><cislo>140015</cislo><predmet>Faktúra za kalendárium 2014</predmet><suma>40</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2014-01-14</datum><cislo>5041306298</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Finančný poradca</predmet><suma>14.21</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2014-01-14</datum><cislo>140014</cislo><predmet>Faktúra za kalendárium 2014</predmet><suma>800</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa>Leles</adresa></item><item><datum>2014-01-13</datum><cislo>9000725562</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby december 2013</predmet><suma>56.75</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-01-10</datum><cislo>140012</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu programu AZUV</predmet><suma>42.3</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-01-09</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu</predmet><suma>664.72</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>2491.17</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2014-01-07</datum><cislo>052014</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2014-01-07</datum><cislo>10140088</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2014-01-03</datum><cislo>3757678892</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-03</datum><cislo>2757678910</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>27.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-03</datum><cislo>8757678921</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>40.09</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-03</datum><cislo>0757676828</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>48.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-03</datum><cislo>5757678900</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby - MŠ</predmet><suma>15.37</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-31</datum><cislo>20130320</cislo><predmet>Faktúra za montáž osvetľovacieho telesa a opravu vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>207.56</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-12-31</datum><cislo>2013086</cislo><predmet>Faktúra za štvrťročnú kontrolu objektov obce požiarnej ochrany, školenie OBP</predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-12-31</datum><cislo>1560313</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad</predmet><suma>2492.3</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2013-12-31</datum><cislo>9161300006</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>32.59</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-31</datum><cislo>2013039</cislo><predmet>Faktúra za dodanie štrku</predmet><suma>120.96</suma><dodavatel>Vapex, s.r.o. Ladmovce</dodavatel><ico>36184748</ico><adresa>Ladmovce</adresa></item><item><datum>2013-12-31</datum><cislo>2013077</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie prvej následnej monitorovacej správy </predmet><suma>396</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-29</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>408</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-12-27</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>35.21</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-27</datum><cislo>08122013</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska za 4. q. 2013</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-12-27</datum><cislo>1493113</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>2118069493</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>143.05</suma><dodavatel>VVS a. s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>2118069465</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>289.25</suma><dodavatel>VVS a. s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>1101346840</cislo><predmet>Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami </predmet><suma>37.95</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>201304101</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC a príslušenstva</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>900037080</cislo><predmet>Faktúra za poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov k 31. 12. 2013</predmet><suma>36</suma><dodavatel>OTP banka</dodavatel><ico>31318916</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>727.08</suma><dodavatel>Agnesa Tóthová rod. Baffiová</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 463/17, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-12-18</datum><cislo>300247761</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Pravda</predmet><suma>177.14</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-12-18</datum><cislo>20130424</cislo><predmet>Faktúra za motorový olej, reťaz ( podľa DL ) </predmet><suma>116.8</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2013-12-17</datum><cislo>7041300750</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>54.42</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-17</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>179.28</suma><dodavatel>Melinda Toroková</dodavatel><ico></ico><adresa>Horná 4/70, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-12-16</datum><cislo>312013</cislo><predmet>Faktúra za prac. náradia, pomôcky</predmet><suma>332.05</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-12-16</datum><cislo>2013011</cislo><predmet>Faktúra podľa dodacieho listu</predmet><suma>128.1</suma><dodavatel>EVA Gécziová-DELTA</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 737/7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-12-13</datum><cislo>Dodatok č. 2/2013</cislo><predmet>Dodatok č. 2/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi </predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2013-12-13</datum><cislo>Dodatok č. 3/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi</cislo><predmet>Dodatok č. 3/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi </predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2013-12-11</datum><cislo>1020130012</cislo><predmet>Faktúra za polystyrén, vinylove rukavice, kanalizacna odbocka</predmet><suma>78.49</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-12-11</datum><cislo>8301087651</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>1865.46</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-11</datum><cislo>201300969</cislo><predmet>Servisné poplatky na r. 2013</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Slovenská národná knižnica</dodavatel><ico>36138517</ico><adresa>Martin</adresa></item><item><datum>2013-12-11</datum><cislo>9000720071</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby</predmet><suma>105.15</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-12-06</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrickú energiu</predmet><suma>1812.67</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-12-06</datum><cislo>131100</cislo><predmet>Faktúra za nastavenie routra a siete pre pripojenie do RIS.SAM</predmet><suma>51.56</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2013-12-06</datum><cislo>2013085</cislo><predmet>Faktúra za kanc.potreby - MŠ</predmet><suma>153.15</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-12-05</datum><cislo>131090</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tovaru podľa DL ( obálky, tonery )</predmet><suma>142.03</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2013-12-05</datum><cislo>10133549</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2013-12-04</datum><cislo>130426</cislo><predmet>Faktúra za perá, igelitové tašky </predmet><suma>144</suma><dodavatel>k-PRINT s. r. o. </dodavatel><ico>36202908</ico><adresa>SNP 1944, Trebišov</adresa></item><item><datum>2013-12-04</datum><cislo>131089</cislo><predmet>Faktúra za inštaláciu SFW-ých úprav</predmet><suma>33.2</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2013-12-04</datum><cislo>13286</cislo><predmet>Faktúra za tenie hlavnej kanalizácie - MŠ</predmet><suma>118.49</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>2013084</cislo><predmet>Faktúra za kanc.potreby, čistiace potreby</predmet><suma>472.81</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>1342013</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>300247761</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Pravda</predmet><suma>177.14</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>2756700171</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>15.43</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>3756700194</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>9756700208</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>39.59</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>9756699010</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>57.47</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>9756700181</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby  - MŠ</predmet><suma>29.47</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Kúna zmluva</predmet><suma>305.44</suma><dodavatel>Eva Cinkaničová</dodavatel><ico></ico><adresa>Agátová 731/3, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>2173411</cislo><predmet>Faktúra za Obecné noviny r. 2014</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Inprost s. r. o. Bratislava</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>012662013</cislo><predmet>Faktúra za kalendáre, hodiny</predmet><suma>623.76</suma><dodavatel>Jozef Smrhola - OLYMP</dodavatel><ico>32581190</ico><adresa>Madarovska 145, Santovka</adresa></item><item><datum>2013-11-30</datum><cislo>1393213</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad</predmet><suma>2343.7</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2013-11-30</datum><cislo>192013</cislo><predmet>Faktúra za vecné dary pre zamestnancov</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Katarína Blašková</dodavatel><ico></ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-11-29</datum><cislo>2130004358</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby 30 ks</predmet><suma>662.4</suma><dodavatel>MEVA-SK s. r. o.</dodavatel><ico>31681051</ico><adresa>Rožňava</adresa></item><item><datum>2013-11-29</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn</predmet><suma>57</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-11-29</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>823</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-11-29</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>127</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-11-28</datum><cislo>20130401</cislo><predmet>Faktúra za rezné lanko, reťaz, mot. olej, .... </predmet><suma>217.5</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2013-11-27</datum><cislo>201403875</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - Uj szó</predmet><suma>169</suma><dodavatel>Petit Press a. s. </dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-11-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>39.48</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-11-25</datum><cislo>302013</cislo><predmet>Podávanie stravy počas opakovaných volieb </predmet><suma>84</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-11-24</datum><cislo>13277</cislo><predmet>Čistenie hlavnej kanalizácie ul. Školská</predmet><suma>123.17</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2013-11-22</datum><cislo>7041300690</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>35.82</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-11-19</datum><cislo>7130407796</cislo><predmet>Faktúra podľa zmluvy PZ-P44040/06.00</predmet><suma>513.14</suma><dodavatel>Slovenský pozemkový fond</dodavatel><ico>17335345</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-11-18</datum><cislo>13199</cislo><predmet>Faktúra za kreslo, skriňu, stolík, stoličky, polohovacie kreslo (DD)</predmet><suma>4444.4</suma><dodavatel>NATEX, Ing. Štefan Petrek</dodavatel><ico></ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2013-11-18</datum><cislo>2640134573</cislo><predmet>Faktúra za predplatné - ROPO</predmet><suma>68.4</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2013-11-15</datum><cislo>13004506</cislo><predmet>Plastové nádoby na komunálny odpad</predmet><suma>662.4</suma><dodavatel>MEVAKO s.r.o. Rožňava</dodavatel><ico>31681051</ico><adresa>Rožňava</adresa></item><item><datum>2013-11-13</datum><cislo>9000712271</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby október 2013</predmet><suma>140.5</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-11-11</datum><cislo>302013</cislo><predmet>Faktúra za podávanie stravy počas volieb</predmet><suma>96</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-11-11</datum><cislo>2013078</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky, kancelárske potreby</predmet><suma>519.46</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-11-10</datum><cislo>20130245</cislo><predmet>Faktúra za montáž osvetľovacieho telesa</predmet><suma>239.87</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-11-08</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>1550.18</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-11-07</datum><cislo>10133258</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2013-11-05</datum><cislo>1192013</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2013-11-04</datum><cislo>201304082</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC</predmet><suma>132.78</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2013-11-04</datum><cislo>8756594532</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>32.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-11-04</datum><cislo>2756594545</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>41.87</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-11-04</datum><cislo>2756594514</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby  - MŠ</predmet><suma>17.54</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-11-03</datum><cislo>0755717796</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-11-03</datum><cislo>4755716999</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>63.25</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-10-31</datum><cislo>242013</cislo><predmet>Faktúra za odobraný tovar podľa DL</predmet><suma>366.96</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-10-31</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>57</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-10-31</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>407</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-10-31</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - MKS</predmet><suma>819</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-10-31</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>127</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-10-31</datum><cislo>1269013</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad</predmet><suma>2325.77</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2013-10-31</datum><cislo>2013073</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky do ŠJ</predmet><suma>218.91</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-10-30</datum><cislo>130975</cislo><predmet>Faktúra za dodaný prevádzkový materiál - obálky, tonery</predmet><suma>144.3</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2013-10-28</datum><cislo>0042013</cislo><predmet>Faktúra za rekonštrukciu strechy - garáž MŠ</predmet><suma>970.5</suma><dodavatel>Ing.Jozef Takács - STAVMAT</dodavatel><ico>41833759</ico><adresa>Kamenecká 144, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-10-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>40.44</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-10-24</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti</predmet><suma>2490</suma><dodavatel>Ján Čebreňák</dodavatel><ico></ico><adresa>Vápenka 13/6, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-10-23</datum><cislo>445130278</cislo><predmet>Faktúra za prácu buldozérom KATERPILLAR.</predmet><suma>1890.6</suma><dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik</dodavatel><ico>3602204704</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-10-23</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>4226</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-10-23</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - MŠ</predmet><suma>710</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-10-22</datum><cislo>7041300628</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>37.3</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-10-21</datum><cislo>1101340427</cislo><predmet>Faktúra za aktualizáciu - Zmeny a dodatky</predmet><suma>21.78</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2013-10-17</datum><cislo>20130015</cislo><predmet>Faktúra za GP na určenie vlastníckych práv k pozemku</predmet><suma>468</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2013-10-17</datum><cislo>2640134573</cislo><predmet>Faktúra za ROPO</predmet><suma>68.4</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2013-10-16</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Vyúčtovanie úroku z omeškania</predmet><suma>5.08</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-10-16</datum><cislo>130927</cislo><predmet>Fa za dodávku prác a služieb podľa DL</predmet><suma>26.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2013-10-15</datum><cislo>13229</cislo><predmet>Faktúra za čistenie kanalizácie</predmet><suma>121.37</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa>Slovenské Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2013-10-13</datum><cislo>20130224</cislo><predmet>Faktúra za montáž osvetľovacieho telesa a opravu vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>319.52</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-10-08</datum><cislo>9000704228</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby</predmet><suma>82.95</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-10-08</datum><cislo>8139000313</cislo><predmet>Faktúra za deliacu stenu WC</predmet><suma>210.32</suma><dodavatel>MAKRA Slovakia s. r. o.</dodavatel><ico>46718095</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-10-07</datum><cislo>2013066</cislo><predmet>Faktúra za údržbu vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>ELZA-Zuzana Szerdahelyiová</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, SnB</adresa></item><item><datum>2013-10-05</datum><cislo>7754741182</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-10-05</datum><cislo>8754739959</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>60.16</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-10-05</datum><cislo>4754695815</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>40.54</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-10-05</datum><cislo>6754704766</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>21.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-10-05</datum><cislo>10132960</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2013-10-04</datum><cislo>130248</cislo><predmet>Faktúra za bravčové mäso na akciu - Dni obce</predmet><suma>291.65</suma><dodavatel>Mäso Medzibodrožie - Ing. Štefan Fetyko</dodavatel><ico>45574987</ico><adresa>Hlavná 197, Svätuše</adresa></item><item><datum>2013-10-04</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>971.6</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-10-03</datum><cislo>1092013</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>819</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn</predmet><suma>407</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>1098013</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad</predmet><suma>3496.72</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>57</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>127</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>1196413</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2013-09-27</datum><cislo>20130356</cislo><predmet>Faktúra podľa dodacieho listu</predmet><suma>55.2</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2013-09-27</datum><cislo>09092013</cislo><predmet>Faktúra na základe zmluvy o prevádzkovaní pohrebiska za 3. q. 2013</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-09-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>30.68</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-26</datum><cislo>5913057757</cislo><predmet>Finančný spravodajca</predmet><suma>19.98</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2013-09-25</datum><cislo>212013</cislo><predmet>Faktúra za dodávku podľa dodacieho listu</predmet><suma>469.02</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-09-24</datum><cislo>7041300561</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>16.79</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-23</datum><cislo>8301067979</cislo><predmet>Faktúra za stravné lístky</predmet><suma>1865.46</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-18</datum><cislo>2117644889</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>550.2</suma><dodavatel>VVS a. s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2013-09-18</datum><cislo>2117644912</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>53.45</suma><dodavatel>VVS a. s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa>Komenského 50, Košice</adresa></item><item><datum>2013-09-18</datum><cislo>130854</cislo><predmet>Faktúra za dodávku podľa dodacieho listu</predmet><suma>80.89</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2013-09-17</datum><cislo>7413888458</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - materská škola </predmet><suma>523.53</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-17</datum><cislo>2013052</cislo><predmet>Príručka pre obecných a školských kronikárov</predmet><suma>11.55</suma><dodavatel>Regionálne vzdelávacie centrum Košice</dodavatel><ico>31268650</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-09-17</datum><cislo>2013061</cislo><predmet>Faktúra za vysávače Philips FC 6843 2 ks + filter, predlžovák, vedro, viečko na vedro, batérie 8ks</predmet><suma>467.25</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-09-17</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>302.12</suma><dodavatel>Jozef Jano</dodavatel><ico></ico><adresa>Záhradná 220/14</adresa></item><item><datum>2013-09-16</datum><cislo>5913028272</cislo><predmet>Faktúra za prístup na  VSSR</predmet><suma>76</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2013-09-16</datum><cislo>7041300546</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>53.93</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-10</datum><cislo>201303071</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC</predmet><suma>132.78</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2013-09-09</datum><cislo>9000699975</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby</predmet><suma>77.15</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-09-07</datum><cislo>10132658</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2013-09-06</datum><cislo>Dodatok č.1/2013</cislo><predmet>Dodatok č. 1/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi </predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2013-09-05</datum><cislo>3010036589</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>407</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-09-05</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>832.91</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-09-05</datum><cislo>3010036601</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>127</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-09-05</datum><cislo>3010036592</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn - športový areál</predmet><suma>57</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-09-05</datum><cislo>3010036575</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn MKS</predmet><suma>819</suma><dodavatel>RWE s. r. o.</dodavatel><ico>44291809</ico><adresa>Mlynská 31, Košice</adresa></item><item><datum>2013-09-05</datum><cislo>972013</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2013-09-03</datum><cislo>8753781898</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-03</datum><cislo>0753739642</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>46.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-03</datum><cislo>9753746681</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>15.37</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-03</datum><cislo>4753748471</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>20.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-03</datum><cislo>6753781663</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>49.61</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-31</datum><cislo>981413</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad</predmet><suma>2332.05</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2013-08-30</datum><cislo>2134994</cislo><predmet>Faktúra za postieľku pre MŠ</predmet><suma>342.5</suma><dodavatel>NOMIland s. r. o. </dodavatel><ico>36174319</ico><adresa>Magnezitárska 11, 040 13  Košice</adresa></item><item><datum>2013-08-28</datum><cislo>7041300498</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>17.96</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>48.11</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-26</datum><cislo>2013120</cislo><predmet>Faktúra za čistenie a kontrolu komínov</predmet><suma>138</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa>Komenského 2137/47, Trebišov</adresa></item><item><datum>2013-08-22</datum><cislo>3130436</cislo><predmet>Faktúra za dvojdrez T-ADZ-3</predmet><suma>324</suma><dodavatel>GastroRex s. r. o.</dodavatel><ico>35783052</ico><adresa>Mlynské Luhy 80, 821 05  Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-14</datum><cislo>172013</cislo><predmet>Faktúra podľa dodacieho listu</predmet><suma>235.65</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-08-08</datum><cislo>9000693059</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby</predmet><suma>128.8</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-08-06</datum><cislo>130734</cislo><predmet>Faktúra za dodaný SWF, práce a služby</predmet><suma>33.48</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2013-08-06</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>834.12</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-08-06</datum><cislo>201303059</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC</predmet><suma>132.78</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa>Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2013-08-03</datum><cislo>8752824488</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>60.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-03</datum><cislo>6752791379</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>29.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-03</datum><cislo>6752824978</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>15.53</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-03</datum><cislo>5752789100</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>17.62</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-03</datum><cislo>5752782334</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>41.48</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-01</datum><cislo>8330126761</cislo><predmet>Faktúra za účtovníctvo ROPO a Obcí</predmet><suma>69.6</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2013-08-01</datum><cislo>7307784165</cislo><predmet>Faktúra za zemný ply - materská škola</predmet><suma>64</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-01</datum><cislo>882013</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2013-08-01</datum><cislo>7307784408</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>59</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-01</datum><cislo>7307784134</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>20</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-01</datum><cislo>7307784133</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>128</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-31</datum><cislo>0072013</cislo><predmet>Faktúra za ubytovanie </predmet><suma>165</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa>Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-07-31</datum><cislo>864513</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad</predmet><suma>2323.88</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2013-07-29</datum><cislo>1020130002</cislo><predmet>Fa za stavebný materiál</predmet><suma>54.04</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa>Mäsiarska 864/11, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-07-26</datum><cislo>2204466858</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>28.6</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-24</datum><cislo>7041300439</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>16.98</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa>Domkárska 15, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-24</datum><cislo>1132208140</cislo><predmet>Faktúra za knihy pre MŠ</predmet><suma>27.9</suma><dodavatel>ŠEVT a. s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-07-24</datum><cislo>2013040</cislo><predmet>Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO</predmet><suma>60</suma><dodavatel>HERNÁD MAGYAR LAP</dodavatel><ico>36570869</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-07-24</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>710</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-07-24</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>4226</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-07-18</datum><cislo>152013</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky</predmet><suma>414.9</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa>Krásna 7, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-07-17</datum><cislo>20130258</cislo><predmet>Faktúra za náhradné diely</predmet><suma>1018.4</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa>Hlavná 202, Viničky</adresa></item><item><datum>2013-07-15</datum><cislo>130655</cislo><predmet>Faktúrza dodané prev. materiály</predmet><suma>84.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2013-07-15</datum><cislo>130654</cislo><predmet>Faktúra za dodané SFW-ové práce a služby</predmet><suma>25.3</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa>Kollárova 5, Trebišov</adresa></item><item><datum>2013-07-11</datum><cislo>08072013</cislo><predmet>Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa>Spodná 13, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-07-10</datum><cislo>20131750</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>129</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa>Revúca</adresa></item><item><datum>2013-07-10</datum><cislo>2013460</cislo><predmet>Struny do kosačiek</predmet><suma>174</suma><dodavatel>VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.</dodavatel><ico>31698948</ico><adresa>Medzev</adresa></item><item><datum>2013-07-09</datum><cislo>2130002317</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>963.6</suma><dodavatel>MEVA-SK s. r. o.</dodavatel><ico>31681051</ico><adresa>Rožňava</adresa></item><item><datum>2013-07-09</datum><cislo>10132058</cislo><predmet>MM-NET wlat</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa>Somotor</adresa></item><item><datum>2013-07-08</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>881.46</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa>Košice</adresa></item><item><datum>2013-07-08</datum><cislo>362013</cislo><predmet>Realizácia verejného obstarávania zákazky &quot;Oprava miestnej komunikácie v obci Streda nad Bodrogom&quot;</predmet><suma>208</suma><dodavatel>INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. </dodavatel><ico></ico><adresa>P.O.Hviezdoslava 56/98, Veľké Kapušany</adresa></item><item><datum>2013-07-08</datum><cislo>9000686425</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby</predmet><suma>101.8</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska cesta 9, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-07-05</datum><cislo>752013</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa>Nemocničná 7, Kráľovský Chlmec</adresa></item><item><datum>2013-07-03</datum><cislo>3751824611</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>56.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-03</datum><cislo>7751807524</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>20.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-03</datum><cislo>0751891128</cislo><predmet>Faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-03</datum><cislo>4751803033</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>42.89</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>7222847274</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>128</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>7222847275</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>20</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>7222847548</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>59</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa>Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-06-30</datum><cislo>2013016</cislo><predmet>Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2012</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-30</datum><cislo>701213</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>2340.11</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2013-06-30</datum><cislo>778413</cislo><predmet>Fakúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>2013-06-27</datum><cislo>13034</cislo><predmet>prevádzkovanie pohrebiska</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Slovenská internetová s. r. o. </dodavatel><ico>36 676 845</ico><adresa>Žilina</adresa></item><item><datum>2013-06-27</datum><cislo>20130112</cislo><predmet>Faktúra za montáž osvetľovacieho telesa a opravu vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>856.15</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-06-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>24.62</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-26</datum><cislo>2117409882</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>144.62</suma><dodavatel>VVS a. s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-26</datum><cislo>2117409881</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>465.31</suma><dodavatel>VVS a. s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-25</datum><cislo>20130226</cislo><predmet>Faktúra podľa dodacieho listu</predmet><suma>168.6</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-24</datum><cislo>7041300370</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>17.66</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-24</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Opravy miestnych komunikácií</predmet><suma>18353.81</suma><dodavatel>LUKOMA s.r.o.</dodavatel><ico>36591904</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-21</datum><cislo>dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 13.05.2013</cislo><predmet>Dodatok č. 1</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Magdaléna Kačiková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-18</datum><cislo>1101335112</cislo><predmet>Faktúra za publikáciu Stavebný zákon</predmet><suma>28.05</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-14</datum><cislo>7041300351</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>134.26</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-10</datum><cislo>9000679175</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby máj 2013</predmet><suma>131.45</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-08</datum><cislo>20130103</cislo><predmet>Faktúra za montáž osvetľovacieho telesa a opravu vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>633.07</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-06</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>943.62</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-05</datum><cislo>632013</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-05</datum><cislo>10131751</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-03</datum><cislo>102013</cislo><predmet>Faktúra za odbornú prehliadku odberného plynového zariadenia v MKS</predmet><suma>532</suma><dodavatel>JUDr. Richar Johanides-LEGFINANCE</dodavatel><ico>46840141</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-03</datum><cislo>2750864219</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>20.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-03</datum><cislo>8750855507</cislo><predmet>Faktúra za hlasové služby-obec</predmet><suma>40.64</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-03</datum><cislo>0750898373</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby - MKS</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-03</datum><cislo>7750898008</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>66.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-03</datum><cislo>10/2013</cislo><predmet>Faktúra za odbornú prehliadku odberného plynového zariadenia v MKS</predmet><suma>297</suma><dodavatel>JUDr. Richar Johanides-LEGFINANCE</dodavatel><ico>46840141</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-01</datum><cislo>7297760123</cislo><predmet>Faktúra za zemný plyn </predmet><suma>138</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-01</datum><cislo>7297760124</cislo><predmet>Faktúra za dodávku zemného plynu</predmet><suma>22</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-06-01</datum><cislo>7297760390</cislo><predmet>Faktúra za dodávku zemného plynu</predmet><suma>59</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-31</datum><cislo>587813</cislo><predmet>Faktúra za zber komunálneho odpadu</predmet><suma>2325.37</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-30</datum><cislo>130545</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb</predmet><suma>48.4</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-28</datum><cislo>122013</cislo><predmet>Faktúra za odobraný tovar podľa DL</predmet><suma>417.4</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-27</datum><cislo>20130151</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar</predmet><suma>163</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>31.52</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-22</datum><cislo>7041300292</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>20.52</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-15</datum><cislo>201302038</cislo><predmet>Faktúra za údržbu PC</predmet><suma>166.78</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-13</datum><cislo>20131088</cislo><predmet>Faktúra za tonery - MŠ, obec</predmet><suma>91</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-13</datum><cislo>2013205</cislo><predmet>Faktúra za krovinorez</predmet><suma>192</suma><dodavatel>VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.</dodavatel><ico>31698948</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-09</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>26.56</suma><dodavatel>Magdaléna Kačiková</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-09</datum><cislo>9000672922</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby</predmet><suma>326.5</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-09</datum><cislo>10131447</cislo><predmet>Faktúra za MM-NET WLAT</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-07</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>1728.88</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-06</datum><cislo>482013</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-03</datum><cislo>20131000</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>65.7</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-03</datum><cislo>58/2013-Z</cislo><predmet>Kúpna zmluva</predmet><suma>617.52</suma><dodavatel>Júlia Kováčová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-03</datum><cislo>7749935611</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>14.63</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-03</datum><cislo>9749892532</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>41.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-03</datum><cislo>5749901441</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>23.69</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-01</datum><cislo>7227803834</cislo><predmet>Faktúra za dodávku zemného plynu</predmet><suma>59</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-01</datum><cislo>7227803560</cislo><predmet>Faktúra za dodávku zemného plynu</predmet><suma>329</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-05-01</datum><cislo>7227803561</cislo><predmet>Faktúra za dodávku zemného plynu</predmet><suma>51</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-30</datum><cislo>20130076</cislo><predmet>Faktúra za montáž osvetľovacieho telesa</predmet><suma>450.98</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-30</datum><cislo>473813</cislo><predmet>Faktúra za komunálny odpad</predmet><suma>3490.29</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-30</datum><cislo>518213</cislo><predmet>Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK</predmet><suma>212.12</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-26</datum><cislo>2013003</cislo><predmet>Faktúra za dodaný tovar</predmet><suma>198.9</suma><dodavatel>DELTA EVA GÉCZIOVÁ</dodavatel><ico>14336545</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>33.31</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-25</datum><cislo>130470</cislo><predmet>Faktúra za dodané práce a služby</predmet><suma>232.09</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-24</datum><cislo>5590012396</cislo><predmet>Faktúra za služby STP APV</predmet><suma>25.09</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-23</datum><cislo>213022</cislo><predmet>Faktúra za odbornú prehliadku odberného plynového zariadenia v MKS</predmet><suma>3615.12</suma><dodavatel>AXEL s.r.o.</dodavatel><ico>31650554</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-23</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>4226</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-23</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>710</suma><dodavatel>VSE a. s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-22</datum><cislo>7041300229</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>80.96</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-15</datum><cislo>7303975240</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>4.99</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-08</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>2095.74</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-08</datum><cislo>9000664919</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby</predmet><suma>240.25</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-05</datum><cislo>372013</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-03</datum><cislo>8748949229</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>56.94</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-03</datum><cislo>4748949632</cislo><predmet>Faktúra za hlasové služby</predmet><suma>14.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-03</datum><cislo>2748914449</cislo><predmet>Faktúra za hlasové služby</predmet><suma>37.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-03</datum><cislo>10131144</cislo><predmet>faktúra za telekomunikačné služby</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-02</datum><cislo>2013017</cislo><predmet>Faktúra za údržbu VO</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-02</datum><cislo>2012018</cislo><predmet>Materiál pre kaštieľ</predmet><suma>482.35</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-01</datum><cislo>7292724323</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>860</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-01</datum><cislo>7292724611</cislo><predmet>Faktúra za plyn</predmet><suma>59</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-04-01</datum><cislo>7292724324</cislo><predmet>Faktúra za plyn - športový areál</predmet><suma>134</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-31</datum><cislo>2013014</cislo><predmet>Faktúra za výmenu stykača</predmet><suma>52.03</suma><dodavatel>ELZA-Zuzana Szerdahelyiová</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-31</datum><cislo>2013013</cislo><predmet>Faktúra za údržbu VO</predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-31</datum><cislo>310013</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>2339.02</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-31</datum><cislo>2013005</cislo><predmet>Faktúra za dodaný materiál</predmet><suma>252.62</suma><dodavatel>Vapex, s.r.o. Ladmovce</dodavatel><ico>36184748</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-31</datum><cislo>400813</cislo><predmet>Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-31</datum><cislo>2013013</cislo><predmet>Faktúra za montáž osvetľovacieho telesa a opravu vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa>Záhradná 72, Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-03-28</datum><cislo>2630124617</cislo><predmet>Predplatné mesačníka ROPO</predmet><suma>43</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-28</datum><cislo>130346</cislo><predmet>Faktúra za dodaný SWF, práce a služby</predmet><suma>76.09</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-26</datum><cislo>2117086903</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>150.5</suma><dodavatel>VVS a. s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>22.02</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-26</datum><cislo>20130051</cislo><predmet>Faktúra za akumulátor, koleso, .. </predmet><suma>323.7</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-26</datum><cislo>82013</cislo><predmet>Faktúra za potrebný materiál</predmet><suma>207.1</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-26</datum><cislo>201300001</cislo><predmet>Faktúra za odhŕňanie snehu</predmet><suma>270</suma><dodavatel>Helmeczi Ján</dodavatel><ico>30244927</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-25</datum><cislo>2117085424</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>242.11</suma><dodavatel>VVS a. s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-22</datum><cislo>7041300163</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>25.36</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-22</datum><cislo>20130685</cislo><predmet>Faktúra za tonery</predmet><suma>165.01</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-21</datum><cislo>130059</cislo><predmet>Faktúra za Régio r. 2013</predmet><suma>155.4</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-19</datum><cislo>7041300160</cislo><predmet>Faktúra za kopírovacie služby</predmet><suma>82.91</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-19</datum><cislo>0022013</cislo><predmet>Odhŕňanie snehu</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-19</datum><cislo>0032013</cislo><predmet>Odhŕňanie snehu</predmet><suma>33.85</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-18</datum><cislo>20130147</cislo><predmet>Faktúra za montáž osvetľovacieho telesa a opravu vonkajšieho osvetlenia a rozhlasu</predmet><suma>105.84</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa>Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2013-03-15</datum><cislo>7302850409</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>93.54</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-14</datum><cislo>130024</cislo><predmet>Faktúra za vypracovanie stupňa odkázanosti na sociálnu službu</predmet><suma>20</suma><dodavatel>MEDAKIR s. r. o. </dodavatel><ico>31717721</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-06</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>2834.04</suma><dodavatel>VSE a. sk</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-06</datum><cislo>30/2013</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-03</datum><cislo>5747969557</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>46.9</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-03</datum><cislo>6747934574</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>24.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-03</datum><cislo>5747969674</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>14.64</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-03</datum><cislo>2747925518</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>47.38</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-02</datum><cislo>20130023</cislo><predmet>Faktúra za montáž osvetľovacieho telesa</predmet><suma>220.58</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-01</datum><cislo>7257734336</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>1571</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-01</datum><cislo>7257734337</cislo><predmet>Faktúra za plyn - športový areál</predmet><suma>243</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-01</datum><cislo>7257734628</cislo><predmet>Faktúra za plyn</predmet><suma>59</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-03-01</datum><cislo>2013010</cislo><predmet>Faktúra za členské známky</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-28</datum><cislo>202713</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>2332.84</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-26</datum><cislo>0004694295</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>23.77</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-25</datum><cislo>146513</cislo><predmet>Faktúra za vrecia</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-25</datum><cislo>4/2013</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce</predmet><suma>207.15</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-25</datum><cislo>86079785</cislo><predmet>Poradca 2013 č. 5</predmet><suma>4.64</suma><dodavatel>Poradca s. r. o. </dodavatel><ico>36371271</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-21</datum><cislo>7041300094</cislo><predmet>Mesačný servisný poplatok</predmet><suma>61.64</suma><dodavatel>CBC Slovakia s. r. o. </dodavatel><ico>44773293</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-21</datum><cislo>20130415</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tonerov</predmet><suma>109</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-15</datum><cislo>7301715033</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>106.94</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-13</datum><cislo>2130000440</cislo><predmet>Plastové nádoby</predmet><suma>583.2</suma><dodavatel>MEVA-SK s. r. o.</dodavatel><ico>31681051</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-13</datum><cislo>130176</cislo><predmet>Faktúra za dodávku SFW, prác a služieb</predmet><suma>60.24</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-12</datum><cislo>201301012</cislo><predmet>Údržba PC a príslušenstva</predmet><suma>70.17</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-08</datum><cislo>9000652506</cislo><predmet>Faktúra za poštové služby</predmet><suma>87.9</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-06</datum><cislo>182013</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-06</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Fa za elektrinu</predmet><suma>3260.81</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-05</datum><cislo>EX-189105</cislo><predmet>Trovy exekúcie EX189/10</predmet><suma>88.4</suma><dodavatel>JUDr. Ing. Štefan Varga</dodavatel><ico>35512822</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-03</datum><cislo>8746986679</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>60.28</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-03</datum><cislo>3746986698</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>15.42</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-03</datum><cislo>4746951244</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>20.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-03</datum><cislo>1746942294</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>48.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-01</datum><cislo>7287680731</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>1666</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-01</datum><cislo>7287681012</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>59</suma><dodavatel>SPP a. s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-02-01</datum><cislo>7287680732</cislo><predmet>Faktúra za plyn - športový areál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-31</datum><cislo>79413</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>2326.27</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-31</datum><cislo>133013</cislo><predmet>Faktúra za vrecia a harmonogramy</predmet><suma>471.6</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-29</datum><cislo>2013012</cislo><predmet>Vypracovanie prvej následnej monitorovacej správy - OHaZZ</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-29</datum><cislo>2013011</cislo><predmet>Vypracovanie druhej následnej monitorovacej správy - OHaZZ</predmet><suma>549.6</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-29</datum><cislo>20130199</cislo><predmet>Faktúra za dodávku tonerov</predmet><suma>92</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-28</datum><cislo>0012013</cislo><predmet>Odhŕňanie snehu</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-25</datum><cislo>2280021101</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>710</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-25</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>4226</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-24</datum><cislo>130083</cislo><predmet>Faktúra za dodávku prác a služieb</predmet><suma>33.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-22</datum><cislo>8301007901</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>1864.92</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-22</datum><cislo>2012013</cislo><predmet>Obedy </predmet><suma>205.7</suma><dodavatel>Školské stravovacie zariadenie</dodavatel><ico>35544116</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-17</datum><cislo>20130099</cislo><predmet>Farba do tlačiarne</predmet><suma>71</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-15</datum><cislo>130041</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>43.9</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-08</datum><cislo>9000647045</cislo><predmet>Platba za úver</predmet><suma>40.3</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-08</datum><cislo>5041202567</cislo><predmet>Faktúra za časopis Finančný spravodajca</predmet><suma>11.3</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-07</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2294.48</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-07</datum><cislo>042013</cislo><predmet>Paušálna odmena </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-07</datum><cislo>10130215</cislo><predmet>Faktúra za internet</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-07</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>-2711.08</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-03</datum><cislo>2745973191</cislo><predmet>Poplatky za telefón</predmet><suma>24.96</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-03</datum><cislo>7745964284</cislo><predmet>Poplatky za telefón</predmet><suma>30.05</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-03</datum><cislo>2746008876</cislo><predmet>Poplatky za telefón</predmet><suma>25.99</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-03</datum><cislo>9746008721</cislo><predmet>Poplatky za telefón</predmet><suma>58.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-03</datum><cislo>1745970786</cislo><predmet>Poplatky za telefón - MŠ</predmet><suma>15.37</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2013-01-02</datum><cislo>2173311</cislo><predmet>Obecné noviny r. 2013</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Inprost s. r. o. Bratislava</dodavatel><ico>31363091</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-31</datum><cislo>1518312</cislo><predmet>Komunálny odpad</predmet><suma>2342</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-31</datum><cislo>1518412</cislo><predmet>Nebezpečný odpad</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-30</datum><cislo>20110073</cislo><predmet>Oprava svetelných zdrojov pouličného osvetlenia</predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>ELZA-Zuzana Szerdahelyiová</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-28</datum><cislo>09122012</cislo><predmet>prevádzkovanie pohrebiska</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-28</datum><cislo>0642012</cislo><predmet>Odhŕňanie snehu</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-12-27</datum><cislo>2178956671</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>23.81</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-10-09</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>6513.84</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-12</datum><cislo>678/2012/UZ</cislo><predmet>Zmluva o termínovanom úvere</predmet><suma>208663.78</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-09-12</datum><cislo>1256/2012/D</cislo><predmet>Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-30</datum><cislo>10121558</cislo><predmet>Tonery do tlačiarní</predmet><suma>61.32</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-30</datum><cislo>2164831745</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>25.64</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-28</datum><cislo>22/2012</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce</predmet><suma>336.5</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-23</datum><cislo>DLaF704-12-00165</cislo><predmet>Paušál za kopírovacie stroje + nadlimitné kópie</predmet><suma>15.65</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-22</datum><cislo>7208686855</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>95.16</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-16</datum><cislo>2120002743</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>631.8</suma><dodavatel>MEVAKO s.r.o. Rožňava</dodavatel><ico>31681051</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-13</datum><cislo>120729</cislo><predmet>Faktúra za SFW a služby</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-11</datum><cislo>20110040</cislo><predmet>Za výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika</predmet><suma>359.5</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-10</datum><cislo>10122450</cislo><predmet>Faktúra za internet MKS, MŠ</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-10</datum><cislo>92/2012</cislo><predmet>Právne služby </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-08</datum><cislo>9000616459</cislo><predmet>Paušál za poštové služby</predmet><suma>103.6</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-08</datum><cislo>7232573569</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>64</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-08</datum><cislo>5741018796</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>32.47</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-08</datum><cislo>8741027849</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>25.86</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-08</datum><cislo>4741025704</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete - MŠ</predmet><suma>15.37</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-08</datum><cislo>5741064867</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete MKS</predmet><suma>15.05</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-08</datum><cislo>7244100741</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>825.7</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-08</datum><cislo>20110047</cislo><predmet>Výmena stykača v HRR pri JBD</predmet><suma>59.4</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-07</datum><cislo>7232573525</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>140</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-07</datum><cislo>7232573843</cislo><predmet>Faktúra za plyn - OHZ</predmet><suma>80</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-07</datum><cislo>7232573526</cislo><predmet>Faktúra za plyn - športový areál</predmet><suma>16</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-07</datum><cislo>VF20120313</cislo><predmet>Náhradné diely na traktor</predmet><suma>136.28</suma><dodavatel>Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH</dodavatel><ico>34272224</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-06</datum><cislo>9741064739</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>61.64</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-06</datum><cislo>20121396</cislo><predmet>Tonery do tlačiarní</predmet><suma>59.8</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-06</datum><cislo>8719/12</cislo><predmet>Za likvidáciu nebezpečného odpadu</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-06</datum><cislo>8718/12</cislo><predmet>Fatúra za komunálny odpad</predmet><suma>2485.94</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-03</datum><cislo>DLaF704-12-00155</cislo><predmet>Paušál za kopírovacie stroje + nadlimitné kópie</predmet><suma>27.62</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-08-01</datum><cislo>7457935995</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>724</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-31</datum><cislo>8201058585</cislo><predmet>Za stravné lístky</predmet><suma>600</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-31</datum><cislo>7740068611</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>67.38</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-31</datum><cislo>2012/092</cislo><predmet>Kontrola a čistenie komínov MKS, MŠ</predmet><suma>138</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-31</datum><cislo>120657</cislo><predmet>Faktúra za SFW a služby</predmet><suma>35.88</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-31</datum><cislo>7457935398</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>4872</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-30</datum><cislo>21/2012</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce</predmet><suma>336.5</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-30</datum><cislo>7312473840</cislo><predmet>Faktúra za plyn - športový areál</predmet><suma>16</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-30</datum><cislo>7312473839</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>140</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-30</datum><cislo>7312473976</cislo><predmet>Faktúra za plyn - OHZ</predmet><suma>80</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-30</datum><cislo>7207620774</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>88.27</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-30</datum><cislo>2161366288</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>25.43</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-30</datum><cislo>8021/12</cislo><predmet>Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu </predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-21</datum><cislo>120621</cislo><predmet>Fatúra za kancelársky papier</predmet><suma>92.11</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-17</datum><cislo>10122133</cislo><predmet>Faktúra za internet MKS, MŠ</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-16</datum><cislo>120585</cislo><predmet>Faktúra za SFW a služby</predmet><suma>25.3</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-12</datum><cislo>20120201</cislo><predmet>Mulčovanie TTP</predmet><suma>151.2</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-12</datum><cislo>9740029579</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete MŠ</predmet><suma>15.77</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-12</datum><cislo>2012/100</cislo><predmet>CD s dobovým materiálom o obci</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Jana Lojanová EXCEL PLUS</dodavatel><ico>46069399</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-11</datum><cislo>9000609474</cislo><predmet>Paušál za poštové služby</predmet><suma>90.2</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-10</datum><cislo>4740022492</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>53.9</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-10</datum><cislo>2740031416</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>20.69</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-10</datum><cislo>3740068866</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete MKS</predmet><suma>15.95</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-10</datum><cislo>7287086287</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>910.45</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-10</datum><cislo>2012030</cislo><predmet>Za dodanie štrku</predmet><suma>304.65</suma><dodavatel>Vapex, s.r.o. Ladmovce</dodavatel><ico>36184748</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-10</datum><cislo>83/2012</cislo><predmet>Právne služby </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-10</datum><cislo>2116135312</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné MKS</predmet><suma>79.79</suma><dodavatel>VVS a.s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-09</datum><cislo>12037</cislo><predmet>Licencia na evidenciu pohrebísk v obci</predmet><suma>181.57</suma><dodavatel>Sloenská internetová, s.r.o.</dodavatel><ico>36676845</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-09</datum><cislo>6470010769</cislo><predmet>Tlačivá pre matriku</predmet><suma>71.89</suma><dodavatel>Úrad MV SR</dodavatel><ico>00151866</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-06</datum><cislo>7117/12</cislo><predmet>Za likvidáciu nebezpečného odpadu</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-06</datum><cislo>7312473878</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>64</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-06</datum><cislo>7116/12</cislo><predmet>Fatúra za komunálny odpad</predmet><suma>2491.31</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-04</datum><cislo>2157914567</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>36.83</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-04</datum><cislo>20120321</cislo><predmet>Mulčovanie TTP</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-03</datum><cislo>5912019703</cislo><predmet>VS SR- ročný prístup</predmet><suma>71</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-07-01</datum><cislo>20120256</cislo><predmet>Náradné diely na krovinorezy a pílu</predmet><suma>198.8</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-27</datum><cislo>DLaF704-12.00126</cislo><predmet>Paušál za kopírovacie stroje + nadlimitné kópie</predmet><suma>34.5</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-27</datum><cislo>06062012</cislo><predmet>Za vedenie evidencie na pohrebiskách</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-26</datum><cislo>20/2012</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál-údržba</predmet><suma>336.55</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-25</datum><cislo>7206562919</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>110.4</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-25</datum><cislo>DLaF710-12-00393</cislo><predmet>Paušál za kopírovacie stroje + nadlimitné kópie</predmet><suma>83.44</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-24</datum><cislo>120470</cislo><predmet>Faktúra za SFW a služby</predmet><suma>58.01</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-19</datum><cislo>2116037605</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>130.43</suma><dodavatel>VVS a.s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-19</datum><cislo>2116037598</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>213.29</suma><dodavatel>VVS a.s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-15</datum><cislo>77/2012</cislo><predmet>Právne služby </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-15</datum><cislo>12143</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie</predmet><suma>372.73</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-15</datum><cislo>12144</cislo><predmet>Čistenie kanalizácie BD 612/4 a zdr. stredisko</predmet><suma>138.87</suma><dodavatel>CZABOCZKY JÁN</dodavatel><ico>44482477</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-15</datum><cislo>20122020</cislo><predmet>Za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-14</datum><cislo>10121817</cislo><predmet>Faktúra za internet MKS, MŠ</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-14</datum><cislo>2012033</cislo><predmet>Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO</predmet><suma>60</suma><dodavatel>HERNÁD MAGYAR LAP</dodavatel><ico>36570869</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-14</datum><cislo>1101208738</cislo><predmet>Stavebný zákon s vysvetlivkami</predmet><suma>18.7</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-14</datum><cislo>20110032</cislo><predmet>Oprava svetelných zdrojov pouličného osvetlenia</predmet><suma>163.99</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-13</datum><cislo>9000603503</cislo><predmet>Paušál za poštové služby</predmet><suma>130.5</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-08</datum><cislo>7292481135</cislo><predmet>Faktúra za plyn - športový areál</predmet><suma>17</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-08</datum><cislo>2739034943</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete - MŠ</predmet><suma>17.64</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-08</datum><cislo>201203060</cislo><predmet>Údržba PC a príslušenstva</predmet><suma>336.01</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-07</datum><cislo>7292481438</cislo><predmet>Faktúra za plyn - OHZ</predmet><suma>80</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-07</datum><cislo>7292481134</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>152</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-07</datum><cislo>1739074155</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>63.95</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-07</datum><cislo>7739036843</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>38.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-07</datum><cislo>6739027884</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>35.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-07</datum><cislo>6739074291</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete MKS</predmet><suma>14.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-05</datum><cislo>7292481176</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>70</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-01</datum><cislo>3738081477</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>58.58</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-01</datum><cislo>8738034852</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>31.01</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-01</datum><cislo>4738043933</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>20.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-06-01</datum><cislo>2738081557</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete MKS</predmet><suma>18.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-31</datum><cislo>xx</cislo><predmet>Združené poistenie majetku</predmet><suma>915.39</suma><dodavatel>Komunálna poisťovňa, a.s.</dodavatel><ico>31595545</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-31</datum><cislo>2154458381</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>32.04</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-31</datum><cislo>20120169</cislo><predmet>Náradné diely na krovinorezy a pílu</predmet><suma>363.7</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-29</datum><cislo>7224105774</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>1449.96</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-28</datum><cislo>15/2012</cislo><predmet>Za jedlo a občerstvenie pre EGTC Medzibodrožie</predmet><suma>1834.9</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-28</datum><cislo>2012101375</cislo><predmet>Za pekárenské výrobky pre EGTC Medzibodrožie</predmet><suma>362.51</suma><dodavatel>Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o.</dodavatel><ico>36826189</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-28</datum><cislo>16/2012</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce</predmet><suma>334.8</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-28</datum><cislo>2120001464</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby-3x1100 l</predmet><suma>583.2</suma><dodavatel>MEVAKO s.r.o. Rožňava</dodavatel><ico>31681051</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-24</datum><cislo>20120013</cislo><predmet>Za reklamné predmety pre EGTC Medzibodrožie</predmet><suma>1044</suma><dodavatel>AVIS - Antalík Július</dodavatel><ico>14335239</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-24</datum><cislo>2012028</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>651.92</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-24</datum><cislo>35/2012</cislo><predmet>Za spotrebný materiál pre EGTC Medzibodrožie</predmet><suma>541.15</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-24</datum><cislo>3/05/2012</cislo><predmet>Faktúra za obedy - ZŠ s vjm</predmet><suma>171.17</suma><dodavatel>Zariadenie školského stravovania</dodavatel><ico>35541164</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-24</datum><cislo>DLaF704-12-00099</cislo><predmet>Paušál za kopírovacie stroje + nadlimitné kópie</predmet><suma>63.61</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-24</datum><cislo>20110026</cislo><predmet>Oprava svetelných zdrojov pouličného osvetlenia</predmet><suma>55.16</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-23</datum><cislo>120487</cislo><predmet>Za kancelárske potreby</predmet><suma>101.8</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-23</datum><cislo>7205387264</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>100.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-20</datum><cislo>17/2012</cislo><predmet>Za kancelárske potreby</predmet><suma>25.7</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-18</datum><cislo>2/05/2012</cislo><predmet>Faktúra za obedy - ZŠ s vjm</predmet><suma>211.57</suma><dodavatel>Zariadenie školského stravovania</dodavatel><ico>35541164</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-18</datum><cislo>20110022</cislo><predmet>Oprava svetelných zdrojov pouličného osvetlenia-Skladná</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-16</datum><cislo>2012016</cislo><predmet>Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2011</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Ing. Molnárová Agáta</dodavatel><ico>42105170</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-16</datum><cislo>10120883</cislo><predmet>Nákup tonerov do tlačiarní</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-16</datum><cislo>10121499</cislo><predmet>Faktúra za internet MKS, MŠ</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-14</datum><cislo>9000597334</cislo><predmet>Platba za poštové služby</predmet><suma>214.5</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-10</datum><cislo>201202041</cislo><predmet>Údržba PC a príslušenstva</predmet><suma>146.94</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-09</datum><cislo>6738042059</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete - MŠ</predmet><suma>17.81</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-07</datum><cislo>5906/12</cislo><predmet> Faktúra za nebezpečný odpad</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-07</datum><cislo>5905</cislo><predmet>Fatúra za komunálny odpad</predmet><suma>2478.37</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-04</datum><cislo>7459098726</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>724</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-04</datum><cislo>7262478820</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>166</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-03</datum><cislo>xx</cislo><predmet>Pracovné stretnutie matrikárov</predmet><suma>126</suma><dodavatel>Asociácia vzdelávania samosprávy</dodavatel><ico>31938434</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-03</datum><cislo>4735/12</cislo><predmet>Poplatok za nebezpečný odpad</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-03</datum><cislo>4734/12</cislo><predmet>Fatúra za komunálny odpad</predmet><suma>3727.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-02</datum><cislo>20110014</cislo><predmet>Oprava svetelných zdrojov pouličného osvetlenia</predmet><suma>292.3</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-05-02</datum><cislo>2151007358</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>31.62</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-30</datum><cislo>2057/12</cislo><predmet>Fatúra za komunálny odpad</predmet><suma>2512.92</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-27</datum><cislo>7450908119</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>4872</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-27</datum><cislo>120398</cislo><predmet>Faktúra za SFW a služby</predmet><suma>141.79</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-26</datum><cislo>13/2012</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce</predmet><suma>336.5</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-26</datum><cislo>12/2012</cislo><predmet>Pracovná obuv - aktivačné práce</predmet><suma>25.5</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-26</datum><cislo>61-10-14/400-PZP</cislo><predmet>PZP za Octaviu</predmet><suma>183.52</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-26</datum><cislo>DLaF704-12-00078</cislo><predmet>Paušál za kopírovacie stroje + nadlimitné kópie</predmet><suma>66.76</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-26</datum><cislo>2058/12</cislo><predmet>Poplatok za nebezpečný odpad II.</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-26</datum><cislo>4055/12</cislo><predmet>Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu </predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-23</datum><cislo>7204153609</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>90.37</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-19</datum><cislo>0301120017</cislo><predmet>Splátka za uloženie kanalizácie</predmet><suma>6729.54</suma><dodavatel>Inžinierske stavby Košice</dodavatel><ico>31651402</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-19</datum><cislo>2012009</cislo><predmet>Struny do kosačiek</predmet><suma>174</suma><dodavatel>VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.</dodavatel><ico>31698948</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-16</datum><cislo>10121180</cislo><predmet>Faktúra za internet MKS, MŠ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-16</datum><cislo>050/2012</cislo><predmet>Za poskytnuté právne služby </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-16</datum><cislo>8800331970</cislo><predmet>Za služby verejnosti poskytované RTVS</predmet><suma>19.19</suma><dodavatel>RTVS, s.r.o.</dodavatel><ico>36857432</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-12</datum><cislo>9000590901</cislo><predmet>Poplatok za poštové služby</predmet><suma>193.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-12</datum><cislo>5737047795</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete - MŠ</predmet><suma>15.37</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-11</datum><cislo>5737049559</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>38.44</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-11</datum><cislo>7737040398</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>29.03</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-11</datum><cislo>0737087279</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>15.14</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-11</datum><cislo>7257133487</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2251.84</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-11</datum><cislo>10120630</cislo><predmet>Toner - MŠ</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-10</datum><cislo>0737087152</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>41.74</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-10</datum><cislo>3149/12</cislo><predmet>Odoz nebezpečného odpadu</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-10</datum><cislo>3148/12</cislo><predmet>Odvoz zmesového komunálneho odpadu</predmet><suma>2509.04</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-10</datum><cislo>7327288008</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>431</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-04</datum><cislo>7327287978</cislo><predmet>Faktúra za plyn - športový areál</predmet><suma>107</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-04</datum><cislo>7327288050</cislo><predmet>Faktúra za plyn - OHZ</predmet><suma>80</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-04</datum><cislo>732787977</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>945</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-04</datum><cislo>201201025</cislo><predmet>Údržba PC a príslušenstva</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-03</datum><cislo>2012086</cislo><predmet>Poplatok za školenie</predmet><suma>21</suma><dodavatel>RVC Košice</dodavatel><ico>31268650</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-03</datum><cislo>20120060</cislo><predmet>Náradné diely na krovinorezy a pílu</predmet><suma>201</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-03</datum><cislo>120333</cislo><predmet>Kanelársky papier a tonery</predmet><suma>138.79</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-04-02</datum><cislo>20110012</cislo><predmet>Za výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika</predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-29</datum><cislo>8/2012</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>220.8</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-29</datum><cislo>2736093406</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>43.24</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-29</datum><cislo>9/2012</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce</predmet><suma>25.9</suma><dodavatel>Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-29</datum><cislo>2147566506</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>31.39</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-26</datum><cislo>7202734695</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>93.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-26</datum><cislo>2210020513</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>200.44</suma><dodavatel>VVS a.s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-26</datum><cislo>2210020524</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>116.14</suma><dodavatel>VVS a.s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-26</datum><cislo>DLaF710-12-00193</cislo><predmet>Paušál za kopírovacie stroje + nadlimitné kópie</predmet><suma>94.01</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-26</datum><cislo>DLaF704-12-00052</cislo><predmet>Paušál za kopírovacie stroje + nadlimitné kópie</predmet><suma>37.55</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-26</datum><cislo>06062011</cislo><predmet>Za vedenie evidencie na pohrebiskách</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-26</datum><cislo>07032012</cislo><predmet>Za vedenie evidencie na pohrebiskách</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-21</datum><cislo>120257</cislo><predmet>Faktúra za SFW a služby</predmet><suma>215.26</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-21</datum><cislo>120042</cislo><predmet>Predplatné za RÉGIÓ</predmet><suma>155.4</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-17</datum><cislo>7/2012</cislo><predmet>Za stravovanie komisií počas volieb</predmet><suma>228.8</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-17</datum><cislo>9000584584</cislo><predmet>Platba za poštové služby</predmet><suma>289</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-15</datum><cislo>038/2012</cislo><predmet>Právne služby </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-09</datum><cislo>10120859</cislo><predmet>Faktúra za internet MKS, MŠ</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-09</datum><cislo>20120377</cislo><predmet>Za vlajky</predmet><suma>31.8</suma><dodavatel>LIM PO, s.r.o.</dodavatel><ico>36498980</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-09</datum><cislo>15258/11</cislo><predmet>Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu </predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-09</datum><cislo>2012028</cislo><predmet>Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, MKS, kolkáreň</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>Todop</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-09</datum><cislo>2012029</cislo><predmet>Kontrola hasiacich prístrojov pre MŠ</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>Todop</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-08</datum><cislo>7230104506</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>3232.39</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-07</datum><cislo>3736046380</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>36.83</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-07</datum><cislo>6736055574</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-07</datum><cislo>8736093376</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>14.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-07</datum><cislo>2012006</cislo><predmet>Za dodanie štrku</predmet><suma>119.95</suma><dodavatel>Vapex, s.r.o. Ladmovce</dodavatel><ico>36184748</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-07</datum><cislo>5736053584</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete MŠ</predmet><suma>15.37</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-06</datum><cislo>7272410782</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>1727</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-06</datum><cislo>7272410783</cislo><predmet>Faktúra za plyn - športový areál</predmet><suma>196</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-06</datum><cislo>7272411123</cislo><predmet>Faktúra za plyn - OHZ</predmet><suma>80</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-06</datum><cislo>20120079</cislo><predmet>Dopravné práce, vykladanie a nakladanie</predmet><suma>67.8</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-06</datum><cislo>7272410828</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>787</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-05</datum><cislo>6470010454</cislo><predmet>Tlačivá pre matriku</predmet><suma>48.54</suma><dodavatel>Úrad MV SR</dodavatel><ico>00151866</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-05</datum><cislo>2/3-2012</cislo><predmet>Za dovoz štrku</predmet><suma>33.6</suma><dodavatel>MICHAL NAGY - MN TRANS</dodavatel><ico>44783396</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-01</datum><cislo>2012-09</cislo><predmet>Za projekt-Protipovodňové opatrenia...</predmet><suma>540</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-01</datum><cislo>10120383</cislo><predmet>Tonery do tlačiarní</predmet><suma>82.8</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-03-01</datum><cislo>DLaF704-12-00032</cislo><predmet>Predaj HIM, Canon iR2018+príslušenstvo</predmet><suma>54.37</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-29</datum><cislo>2012125</cislo><predmet>Za prepravu potravín - potravinová pomoc</predmet><suma>360</suma><dodavatel>Štefan Kázmer - Remzak</dodavatel><ico>41602463</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-29</datum><cislo>1201034</cislo><predmet>Ročná uzávierka a konzultácie PÚ</predmet><suma>213</suma><dodavatel>Ing. Pancák-TREND computer</dodavatel><ico>33163987</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-29</datum><cislo>DLaF710-12-00120</cislo><predmet>Paušál za kopírovacie stroje + nadlimitné kópie</predmet><suma>44.99</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-29</datum><cislo>2144146778</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>36.28</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-27</datum><cislo>5/2012</cislo><predmet>Dodanie spotrebného materíálu na údržbu </predmet><suma>221.85</suma><dodavatel>Ladislav Beláz - priemyselný tovar</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-27</datum><cislo>095845823-01-01-0</cislo><predmet>Fatúra za služby mobilnej siete</predmet><suma>125.75</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-25</datum><cislo>7447089204</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS - nedoplatok</predmet><suma>1654.9</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-20</datum><cislo>20120017</cislo><predmet>Oprava svetelných zdrojov pouličného osvetlenia</predmet><suma>130.84</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-16</datum><cislo>120120</cislo><predmet>Faktúra za SFW a služby</predmet><suma>75</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-15</datum><cislo>201210</cislo><predmet>Oprava a overenie váh - ŠJ</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Milan Viktor - Viki</dodavatel><ico>35476508</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-15</datum><cislo>201201013</cislo><predmet>Údržba PC a príslušenstva</predmet><suma>135.78</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-15</datum><cislo>1202010</cislo><predmet>Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok- SFW</predmet><suma>106.56</suma><dodavatel>Aglo Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>35973072</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-14</datum><cislo>9000579804</cislo><predmet>Poplatok za poštové služby</predmet><suma>91.4</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-14</datum><cislo>1230/12</cislo><predmet>Faktúra za harmonogramy a dodané vrecia - komunálny odpad</predmet><suma>560.64</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-14</datum><cislo>2012010</cislo><predmet>Vypracovanie prvej následnej monitorovacej správy - ZŠ</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-14</datum><cislo>0122012</cislo><predmet>Odhŕňanie snehu</predmet><suma>325</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-10</datum><cislo>7735056638</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete MŠ</predmet><suma>15.37</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-09</datum><cislo>9734086054</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>56.04</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-09</datum><cislo>652/12</cislo><predmet>Odoz nebezpečného odpadu</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-09</datum><cislo>10120549</cislo><predmet>Faktúra za internet MKS, MŠ</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-09</datum><cislo>5735049647</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>31.19</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-09</datum><cislo>7735058904</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>28.79</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-09</datum><cislo>4735096718</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>14.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-09</datum><cislo>7250104009</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2901.86</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-09</datum><cislo>651/12</cislo><predmet>Odvoz zmesového komunálneho odpadu</predmet><suma>2506.35</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-09</datum><cislo>018/2012</cislo><predmet>Právne služby </predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-08</datum><cislo>9735096665</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>73.93</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-07</datum><cislo>8201016271</cislo><predmet>Za stravné lístky</predmet><suma>2360.47</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-07</datum><cislo>7207415853</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>1832</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-01</datum><cislo>7484920697</cislo><predmet>Platba za elektrinu VO</predmet><suma>4872</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-02-01</datum><cislo>120072</cislo><predmet>Faktúra za SFW a služby</predmet><suma>162.29</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-31</datum><cislo>7207415854</cislo><predmet>Faktúra za plyn - športový areál</predmet><suma>208</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-31</datum><cislo>7207416186</cislo><predmet>Faktúra za plyn - OHZ</predmet><suma>80</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-31</datum><cislo>092539436-01-02-0</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>32.93</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-30</datum><cislo>7207415896</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>835</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-30</datum><cislo>74477089206</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola - nedoplatok</predmet><suma>290.36</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-30</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti</predmet><suma>14500</suma><dodavatel>SAJODILA s.r.o.</dodavatel><ico>44769202</ico><adresa>Ružová 434/4, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2012-01-26</datum><cislo>10120165</cislo><predmet>Tonery do tlačiarne-čierny</predmet><suma>89.7</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - Aktiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-24</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Vypracovanie 5 následovných monitorovacích správ pre projekt</predmet><suma>2748</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-23</datum><cislo>42/2012/UZ</cislo><predmet>Zmluva o termínovanom úvere</predmet><suma>67300</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-23</datum><cislo>98/2012/D</cislo><predmet>Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-23</datum><cislo>1012885</cislo><predmet>Toner do tlačiarne-čierny</predmet><suma>45</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-23</datum><cislo>1012922</cislo><predmet>Toner XEROX, školská jedáleň </predmet><suma>59.9</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-23</datum><cislo>090594032-01-01-0</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>110.14</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-18</datum><cislo>120020</cislo><predmet>Kalendárium 2012</predmet><suma>240</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-17</datum><cislo>2128020179</cislo><predmet>Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca 2011</predmet><suma>21.19</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-17</datum><cislo>1481511</cislo><predmet>Za likvidáciu drobného stavebného odpadu</predmet><suma>20.05</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-13</datum><cislo>10120240</cislo><predmet>Faktúra za internet MKS, MŠ</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-13</datum><cislo>2280001566</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>1808.84</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-12</datum><cislo>2290016327</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2138.9</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-11</datum><cislo>6734045438</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete MŠ</predmet><suma>15.37</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-11</datum><cislo>900032105</cislo><predmet>Poplatok za vedenie majetkového účtu</predmet><suma>24.2</suma><dodavatel>OTP banka</dodavatel><ico>31318916</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-11</datum><cislo>04/2012</cislo><predmet>Za poskytnuté právne služby v mesiaci december</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-11</datum><cislo>2011065</cislo><predmet>Za výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika</predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-11</datum><cislo>20110257</cislo><predmet>Za dodávku a výmenu zdrojov vonkajšieho osvetlenia</predmet><suma>191.44</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-10</datum><cislo>7734086056</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>14.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-10</datum><cislo>073408993</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>30.14</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-10</datum><cislo>3734047673</cislo><predmet>Faktúra za služby pevnej siete</predmet><suma>34.79</suma><dodavatel>Slovak Telekom a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-10</datum><cislo>2115510789</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>151.96</suma><dodavatel>VVS a.s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-10</datum><cislo>2011027</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>366.5</suma><dodavatel>DELTA EVA GÉCZIOVÁ</dodavatel><ico>14336545</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-05</datum><cislo>1101124828</cislo><predmet>Stavebný zákon s vysvetlivkami</predmet><suma>25.41</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-05</datum><cislo>14314/11</cislo><predmet>Fatúra za komunálny odpad</predmet><suma>2507.65</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-05</datum><cislo>14315/11</cislo><predmet>Za likvidáciu nebezpečného odpadu</predmet><suma>60</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-04</datum><cislo>0399110020</cislo><predmet>Stavebné práce, kanalizácia v centre obce</predmet><suma>6000</suma><dodavatel>Inžinierske stavby Košice</dodavatel><ico>31651402</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-03</datum><cislo>0220120001</cislo><predmet>Nájomná zmluva</predmet><suma>800</suma><dodavatel>Streda nad Bodrogom</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-03</datum><cislo>2012001</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál</predmet><suma>627.57</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-03</datum><cislo>05122011</cislo><predmet>Za prevádzkovanie pohrebiska 4. Q</predmet><suma>99.58</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-03</datum><cislo>12064/2012</cislo><predmet>Predplatné publikácie &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;</predmet><suma>49</suma><dodavatel>Ajfa+Avis s.r.o.</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2012-01-03</datum><cislo>087152150-01-02-6</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>32.95</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-11-08</datum><cislo>10113408</cislo><predmet>MM-NET wlat</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-10-05</datum><cislo>1110018</cislo><predmet>Predĺženie obecného rozhlasu na Hlavnú č. 1</predmet><suma>1181.88</suma><dodavatel>MK hlas, s.r.o.</dodavatel><ico>45352305</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-09-29</datum><cislo>2510/2011/A1V</cislo><predmet>Zmluva o dielo - vodovodná prípojka Domov dôchodcov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VVS a.s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-07-28</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Kúpna zmluva - bývala stolárska dielňa</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-07-28</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Kúpna zmluva - bývala stolárska dielňa</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>Zuzana Szemanová</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-07-28</datum><cislo>7437612336</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>4409</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-07-25</datum><cislo>11103</cislo><predmet>Vykonanie stavebných prác, odstránenie násl. povodní</predmet><suma>2031</suma><dodavatel>Štefan Murinčák</dodavatel><ico>10796142</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-05-27</datum><cislo>xxx</cislo><predmet>Objednávka prác na odstránenie následkov povodní</predmet><suma>2031</suma><dodavatel>Štefan Murinčák</dodavatel><ico>10796142</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-04-19</datum><cislo>3-A-0097</cislo><predmet>Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji</predmet><suma>16.6</suma><dodavatel>Alžbeta Tokárová</dodavatel><ico></ico><adresa>Spodná 464/15, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2011-04-04</datum><cislo>60-10-14/400/6890039746/80003773-9</cislo><predmet>Havarijné poistenie za Octaviu</predmet><suma>314.16</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-04-04</datum><cislo>20110193</cislo><predmet>Servis Octavia</predmet><suma>147.42</suma><dodavatel>A-MOBIL s.r.o.</dodavatel><ico>31670768</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-04-03</datum><cislo>043955617-01-01-2</cislo><predmet>Poplatky za telefón</predmet><suma>38.58</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-04-03</datum><cislo>043955618-01-01-9</cislo><predmet>Poplatky za telefón</predmet><suma>36.94</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-04-03</datum><cislo>043905663-01-01-4</cislo><predmet>Poplatky za telefón</predmet><suma>30.58</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-04-03</datum><cislo>8725012416</cislo><predmet>Poplatky za internet a telefóny</predmet><suma>77.23</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-04-01</datum><cislo>7272019633</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>352</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-04-01</datum><cislo>7272019580</cislo><predmet>Faktúra za plyn - športový areál</predmet><suma>139</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-04-01</datum><cislo>7272019980</cislo><predmet>Faktúra za plyn - OHZ</predmet><suma>136</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-04-01</datum><cislo>7272019579</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>681</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-31</datum><cislo>290/2011/UZ</cislo><predmet>Zmluva o termínovanom úvere</predmet><suma>68639</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-31</datum><cislo>500/2011/D</cislo><predmet>Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Všeobecná úverová banka a. s. </dodavatel><ico>31320155</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-31</datum><cislo>93113154</cislo><predmet>Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach</predmet><suma>133.2</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-31</datum><cislo>93113153</cislo><predmet>Poistenie prcovníkov na malých obecných službách</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-31</datum><cislo>2011012</cislo><predmet>Práca ABT a PO za 1.Q 2011</predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-30</datum><cislo>2011046</cislo><predmet>Kontrola hasiacich prístrojov pre MŠ</predmet><suma>10.58</suma><dodavatel>Todop</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-30</datum><cislo>2011047</cislo><predmet>Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, MKS, kolkáreň</predmet><suma>38.81</suma><dodavatel>Todop</dodavatel><ico>34872051</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-30</datum><cislo>2011051</cislo><predmet>Vypracovanie druhej monitorovacej správy OHZ</predmet><suma>954</suma><dodavatel>Eurocluster s.r.o.</dodavatel><ico>43853528</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-29</datum><cislo>042671227-02-02-1</cislo><predmet>Poplatok za telefón</predmet><suma>40.73</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-28</datum><cislo>2114572605</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>189.2</suma><dodavatel>VVS a.s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-28</datum><cislo>201101026</cislo><predmet>Údržba PC a príslušenstva</predmet><suma>151.77</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-28</datum><cislo>2114572587</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>29.78</suma><dodavatel>VVS a.s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-25</datum><cislo>2610185373</cislo><predmet>Predplatné Právo pre ROPO a Obce</predmet><suma>57.7</suma><dodavatel>IURA EDITIO, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-24</datum><cislo>7/2011</cislo><predmet>Faktúra za spotrebný materiál - prac. pomôcky pre aktivačné práce</predmet><suma>293.85</suma><dodavatel>Ladislav Beláz - priemyselný tovar</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-24</datum><cislo>20110029</cislo><predmet>Výmena a oprava poškodenej svorkovnice na VO</predmet><suma>31.2</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-23</datum><cislo>20110019</cislo><predmet>Servisná oprava FS 400</predmet><suma>106.6</suma><dodavatel>KÁJEL s.r.o.</dodavatel><ico>31673678</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-23</datum><cislo>110343</cislo><predmet>UPDATE-podv. účtovníctvo, evid. obyv.,dane a popl.,evid majetku ...</predmet><suma>211.16</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-22</datum><cislo>2/03/2011</cislo><predmet>Obedy na deň učiteľov</predmet><suma>172.86</suma><dodavatel>Zariadenie školského stravovania</dodavatel><ico>35541164</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-21</datum><cislo>2011/056</cislo><predmet>Kontrola a čistenie komínov MKS, MŠ</predmet><suma>138</suma><dodavatel>Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK</dodavatel><ico>37538471</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-18</datum><cislo>DLaF710-11-00253</cislo><predmet>Paušál za kopírovacie stroje + nadlimitné kópie</predmet><suma>78.56</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-17</datum><cislo>110323</cislo><predmet>Hlásenie vyúčt. DÚ (UPDATE), nastavenie tlače daňových výmerov</predmet><suma>36.35</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-17</datum><cislo>60-10-14/400/8987072444/80010314-3</cislo><predmet>PZP za Octaviu</predmet><suma>183.52</suma><dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s.</dodavatel><ico>35709332</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-16</datum><cislo>DLaF710-11-00244</cislo><predmet>Paušál za kopírovacie stroje + nadlimitné kópie</predmet><suma>9.3</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-15</datum><cislo>041345260-01-01-5</cislo><predmet>Paušál za hlasové služby</predmet><suma>126.47</suma><dodavatel>T-Mobile</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-15</datum><cislo>1110325150</cislo><predmet>Paušál za Sip Konto</predmet><suma>2.32</suma><dodavatel>SWAN a.s.</dodavatel><ico>35680202</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-14</datum><cislo>20110007</cislo><predmet>Geometrický plán na zameranie OHZ</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Alexander Varkonda - GEOALEX</dodavatel><ico>35476451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-11</datum><cislo>2011017</cislo><predmet>Faktúra za potrebný materiál</predmet><suma>393.36</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-11</datum><cislo>2011019</cislo><predmet>Faktúra za čistiace prostriedky do ŠJ</predmet><suma>196.76</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-11</datum><cislo>040838153-01-02-5</cislo><predmet>Poplatky za telefón</predmet><suma>22.7</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-10</datum><cislo>10110931</cislo><predmet>Paušál za internet MKS a MŠ</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-10</datum><cislo>5590005750</cislo><predmet>Softwer pre matriku</predmet><suma>25.09</suma><dodavatel>IVES Košice</dodavatel><ico>00162957</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-10</datum><cislo>110013</cislo><predmet>Faktúra za RÉGIO 1/2011</predmet><suma>25.9</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-08</datum><cislo>9000514503</cislo><predmet>Platba za poštové služby</predmet><suma>101.7</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-06</datum><cislo>xx</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Futbalový klub</predmet><suma>6000</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-04</datum><cislo>27/2011</cislo><predmet>Právne služby v mesiaci február.</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-03</datum><cislo>4723954044</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>31.78</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-03</datum><cislo>5723997608</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby MKS</predmet><suma>31.15</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-02</datum><cislo>XX</cislo><predmet>Oprava ústredného kúrenia - MŠ</predmet><suma>4252.56</suma><dodavatel>AXEL s.r.o.</dodavatel><ico>31650554</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-02</datum><cislo>038171759-02-02-5</cislo><predmet>Poplatok za telefón</predmet><suma>21.7</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-01</datum><cislo>7241994749</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>1244</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-01</datum><cislo>7241994803</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>643</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-01</datum><cislo>7241994750</cislo><predmet>Faktúra za plyn - športový areál</predmet><suma>253</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-03-01</datum><cislo>7241995149</cislo><predmet>Faktúra za plyn - OHZ</predmet><suma>136</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-28</datum><cislo>7284069510</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2944.19</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-28</datum><cislo>6723998338</cislo><predmet>Poplatky za internet a telefóny</predmet><suma>79.98</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-28</datum><cislo>110255</cislo><predmet>Toner do tlačiarne-modrý</predmet><suma>39.97</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-28</datum><cislo>1723946251</cislo><predmet>Paušál za hlasové služby</predmet><suma>34.88</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-28</datum><cislo>8723956055</cislo><predmet>Paušál za hlasové služby</predmet><suma>34.1</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-28</datum><cislo>1729/11</cislo><predmet>Fatúra za komunálny odpad</predmet><suma>2317.22</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-24</datum><cislo>1102020</cislo><predmet>Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok</predmet><suma>97.68</suma><dodavatel>Aglo Solutions s.r.o.</dodavatel><ico>35973072</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-23</datum><cislo>201100002</cislo><predmet>Výroba a odvysielanie príspevku o diani v obci</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ferko Peter Mgr.</dodavatel><ico>41602579</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-21</datum><cislo>10110052</cislo><predmet>Registračné známky pre psov</predmet><suma>610.2</suma><dodavatel>GETOS, s.r.o.</dodavatel><ico>36338354</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-18</datum><cislo>110223</cislo><predmet>Inštalácia upgr. Mzdy, opr. Dane + Poplatky</predmet><suma>46.36</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-17</datum><cislo>DLaF710-11-00144</cislo><predmet>Paušál za kopírovacie stroje + nadlimitné kópie</predmet><suma>89.69</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-15</datum><cislo>2110000580</cislo><predmet>Faktúra za Kuka nádoby</predmet><suma>770</suma><dodavatel>MEVAKO s.r.o. Rožňava</dodavatel><ico>31681051</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-15</datum><cislo>0365797-01-01-5</cislo><predmet>Paušál za hlasové služby</predmet><suma>117.5</suma><dodavatel>T-Mobile</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-14</datum><cislo>0182011</cislo><predmet>Odhŕňanie snehu</predmet><suma>237.6</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-14</datum><cislo>06122010</cislo><predmet>Evidencia pohrebísk</predmet><suma>82.98</suma><dodavatel>Alexander Krajník -KRAJNÍK</dodavatel><ico>17267013</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-11</datum><cislo>1110225639</cislo><predmet>Paušál za Sip Konto</predmet><suma>2.32</suma><dodavatel>SWAN a.s.</dodavatel><ico>35680202</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-10</datum><cislo>20112051</cislo><predmet>Nákup tlačív</predmet><suma>334.11</suma><dodavatel>Ing. Zsolt Marczibal - CONECT</dodavatel><ico>17644429</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-09</datum><cislo>111204484</cislo><predmet>Zverejnenie údajov obce v Zlatých stránkach</predmet><suma>130.8</suma><dodavatel>Mediatel s.r.o.</dodavatel><ico>35859415</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-09</datum><cislo>10110610</cislo><predmet>Paušál za internet MKS a MŠ</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-08</datum><cislo>9000507373</cislo><predmet>Paušál za poštové služby</predmet><suma>82.2</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-08</datum><cislo>7210071459</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - obecný úrad</predmet><suma>2696.05</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-08</datum><cislo>110188</cislo><predmet>Kancelárske potreby</predmet><suma>115.02</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-04</datum><cislo>XX</cislo><predmet>Právne služby v mesiaci január.</predmet><suma>119.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-04</datum><cislo>034154825-01-01-8</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>37.57</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-04</datum><cislo>034154826-01-01-5</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>34.18</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-04</datum><cislo>034278418-01-01-1</cislo><predmet>Faktúra za hlasové služby- Materská škola </predmet><suma>30.82</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-04</datum><cislo>034154835-01-01-7</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby - MKS</predmet><suma>30.42</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-04</datum><cislo>XX</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>71.94</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-04</datum><cislo>xx</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí dotácie - Obecný stolnotenisový klub</predmet><suma>1000</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-03</datum><cislo>192/2011</cislo><predmet>Objednávka tlačív</predmet><suma>334.11</suma><dodavatel>CONNECT</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-02</datum><cislo>1010255</cislo><predmet>Tonery do tlačiarní</predmet><suma>92</suma><dodavatel>Vladimír Jankovič - AKtiva</dodavatel><ico>37542966</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-01</datum><cislo>7494804796</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>809</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-01</datum><cislo>7123703761</cislo><predmet>Faktúra za plyn - Materská škola</predmet><suma>682</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-01</datum><cislo>7123703710</cislo><predmet>Faktúra za plyn - športový areál</predmet><suma>269</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-01</datum><cislo>7123704106</cislo><predmet>Faktúra za plyn - OHZ</predmet><suma>136</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-01</datum><cislo>7123703709</cislo><predmet>Faktúra za plyn - MKS</predmet><suma>1319</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-02-01</datum><cislo>1102001</cislo><predmet>Úprava cesty s nakladačom - Išky</predmet><suma>56.4</suma><dodavatel>VENAS a.s.</dodavatel><ico>36206270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-31</datum><cislo>221/11</cislo><predmet>Faktúra za harmonogramy a dodané vrecia - komunálny odpad</predmet><suma>387.24</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-31</datum><cislo>110118</cislo><predmet>Softwer MZDY, kancelársky papier</predmet><suma>125.93</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-31</datum><cislo>822/11</cislo><predmet>Fatúra za komunálny odpad</predmet><suma>2301.49</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-30</datum><cislo>20110008</cislo><predmet>Oprava svetelných zdrojov pouličného osvetlenia</predmet><suma>359.66</suma><dodavatel>Tibor Szerdahelyi TIWEL</dodavatel><ico>33148074</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-28</datum><cislo>157/2011</cislo><predmet>Registračné známky pre psov</predmet><suma>600</suma><dodavatel>Getos s.r.o.</dodavatel><ico>36338354</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-27</datum><cislo>032055027-01-02-9</cislo><predmet>Telefónny poplatok</predmet><suma>31.51</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-26</datum><cislo>XX</cislo><predmet>Stravné lístky</predmet><suma>2056.8</suma><dodavatel>LE CHEQE DEJEUNER s.r.o.</dodavatel><ico>31396674</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-26</datum><cislo>1/2011</cislo><predmet>Nákup náradia a prac. pomôcok pre VPP</predmet><suma>293.9</suma><dodavatel>Ladislav Beláz - priemyselný tovar</dodavatel><ico>35476435</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-25</datum><cislo>122/2010</cislo><predmet>Objednávka nádob na komunálny odpad</predmet><suma>924</suma><dodavatel>MEVAKO s.r.o. Rožňava</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-25</datum><cislo>110096</cislo><predmet>Úprava softvéru DANE 2010</predmet><suma>40.36</suma><dodavatel>Secomp s.r. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-25</datum><cislo>201101004</cislo><predmet>Údržba PC a príslušenstva</predmet><suma>66.39</suma><dodavatel>Pikó Juraj - PIKO</dodavatel><ico>33867941</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-25</datum><cislo>7494804094</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>4409</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-24</datum><cislo>7449052448</cislo><predmet>Preplatok za plyn - Materská škola</predmet><suma>579.28</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-24</datum><cislo>07/2011</cislo><predmet>Pravidelná kontrola kotlov</predmet><suma>345.6</suma><dodavatel>Milan Johanides - EUROBAU</dodavatel><ico>43096956</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-24</datum><cislo>7449052446</cislo><predmet>Preplatok za plyn - Miestne kultúrne stredisko</predmet><suma>1181.28</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-24</datum><cislo>7449052447</cislo><predmet>Preplatok za plyn - Športový areál</predmet><suma>290.47</suma><dodavatel>SPP a.s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-24</datum><cislo>7448050836</cislo><predmet>Nedoplatok za plyn - Hasičská zbrojnica</predmet><suma>278.87</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-19</datum><cislo>DLaF710-11-00057</cislo><predmet>Paušál za kopírovacie stroje + nadlimitné kópie</predmet><suma>118.79</suma><dodavatel>FaxCopy a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-18</datum><cislo>1116100044</cislo><predmet>Tonery do tlačiarne - HP CB435A</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Camea computers systems a.s.</dodavatel><ico>36468924</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-17</datum><cislo>110062</cislo><predmet>Nákup tonerov do tlačiarní</predmet><suma>88.6</suma><dodavatel>Secomp s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31697879</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-15</datum><cislo>7418623763</cislo><predmet>Nedoplatok za plyn - Matersá škola</predmet><suma>946.62</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-15</datum><cislo>7416646357</cislo><predmet>Nedoplatok za plyn - Miestne kultúrne stredisko</predmet><suma>1652.2</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-15</datum><cislo>7416646358</cislo><predmet>Nedoplatok za plyn - Športový areál</predmet><suma>78.48</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-15</datum><cislo>031127809-01-02-0</cislo><predmet>faktúra za hlasové služby</predmet><suma>86.35</suma><dodavatel>T-Mobile</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-14</datum><cislo>11400003</cislo><predmet>Zeleniena pre ŠJ pri MŠ</predmet><suma>72.67</suma><dodavatel>Amigo prima s. r. o.</dodavatel><ico>43885624</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-13</datum><cislo>10110294</cislo><predmet>Paušál za internet MKS a MŠ</predmet><suma>31.99</suma><dodavatel>MM-NET s.r.o.</dodavatel><ico>36593249</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-11</datum><cislo>1110128811</cislo><predmet>Faktura za hlasové služby</predmet><suma>2.32</suma><dodavatel>SWAN a.s.</dodavatel><ico>35680202</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-10</datum><cislo>2028023422</cislo><predmet>Nedoplatok k predplatnému &quot; Finančný spravodajca&quot;</predmet><suma>1.23</suma><dodavatel>Poradca podnikateľa, spol s r.o.</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-10</datum><cislo>530100223</cislo><predmet>Potraviny pre školské stravovacie zariadenie pri MŠ</predmet><suma>122.52</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36019208</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-10</datum><cislo>530100272</cislo><predmet>Potraviny pre školské stravovacie zariadenie pri MŠ</predmet><suma>84.02</suma><dodavatel>INMEDIA, spol. s r.o. </dodavatel><ico>36019208</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-07</datum><cislo>7274074429</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu</predmet><suma>2406.89</suma><dodavatel>VSE</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-07</datum><cislo>2114271823</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné - Materská škola</predmet><suma>252.22</suma><dodavatel>VVS a.s.</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-06</datum><cislo>7200059295</cislo><predmet>Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie</predmet><suma>1989.22</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-05</datum><cislo>7237043147</cislo><predmet>Preplatok za elektrinu - Materská škola</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>VSE a.s.</dodavatel><ico>36211222</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-04</datum><cislo>2011002</cislo><predmet>Dodanie spotrebného materíálu na údržbu IX.-XII.2010</predmet><suma>377.88</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-04</datum><cislo>2011001</cislo><predmet>Materiál k montáži bojlera v MŠ</predmet><suma>173.22</suma><dodavatel>Csaba Tóth Alfa</dodavatel><ico>33868280</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-04</datum><cislo>2114269419</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>27.35</suma><dodavatel>VVS a.s</dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-04</datum><cislo>2114268089</cislo><predmet>Faktúra za vodné a stočné</predmet><suma>5.47</suma><dodavatel>VVS a.s. </dodavatel><ico>36570460</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-04</datum><cislo>1/2011</cislo><predmet>Montáž el. bojlera a oprava batérií</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Ján Nagy - Viničky</dodavatel><ico>10792686</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-04</datum><cislo>03/2011</cislo><predmet>Za poskytnuté právne služby v mesiaci december</predmet><suma>118.5</suma><dodavatel>JUDr. Dušan Szabó, advokát</dodavatel><ico>31265855</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-03</datum><cislo>72467/2011</cislo><predmet>Predplatné publikácie &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;</predmet><suma>48</suma><dodavatel>Ajfa+Avis s.r.o.</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-03</datum><cislo>029798972-01-01-3</cislo><predmet>Poplatky za telefón</predmet><suma>37.08</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-03</datum><cislo>029798977-01-01-8</cislo><predmet>Poplatok za telefón</predmet><suma>30.17</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-03</datum><cislo>029798971-01-01-6</cislo><predmet>Poplatok za telefón</predmet><suma>36.32</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-01</datum><cislo>6300061228</cislo><predmet>Dodávka zemného plynu - Materská škola</predmet><suma>595</suma><dodavatel>SPP a. s. </dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-01</datum><cislo>6300059454</cislo><predmet>Dodávka zemného plynu - MKS</predmet><suma>296</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2011-01-01</datum><cislo>6300059449</cislo><predmet>Dodávka zemného plynu</predmet><suma>1197</suma><dodavatel>SPP a.s.</dodavatel><ico>35815256</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-31</datum><cislo>L10079</cislo><predmet>Kameň drvený fr. 4/8 na posyp</predmet><suma>53.98</suma><dodavatel>Vapex, s.r.o. Ladmovce</dodavatel><ico>36184748</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-31</datum><cislo>20100074</cislo><predmet>Za výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika</predmet><suma>358.5</suma><dodavatel>Zuzana Szerdahelyiová-ELZA</dodavatel><ico>35481552</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-31</datum><cislo>3721869761</cislo><predmet>Poplatky za internet a telefóny</predmet><suma>62.18</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-31</datum><cislo>1642010</cislo><predmet>Odhŕňanie snehu</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus</dodavatel><ico>31962831</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-31</datum><cislo>029836095-01-01-8</cislo><predmet>Faktúra za hlasové služby- Materská škola </predmet><suma>30.56</suma><dodavatel>T-Com</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-31</datum><cislo>12434/10</cislo><predmet>Zber a odvoz komunálneho odpadu - december 2010</predmet><suma>2143.43</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-31</datum><cislo>13166/10</cislo><predmet>Spracovanie hlásení o vzniku odpadu IV.Q</predmet><suma>14.28</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-30</datum><cislo>2010/00080</cislo><predmet>Zhrňanie snehu v dňoch 12.-29.12.2010</predmet><suma>471.24</suma><dodavatel>Helmeczi Ján</dodavatel><ico>30244927</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-29</datum><cislo>028182874-02-02-2</cislo><predmet>Mesačný poplatok - Paušál 90</predmet><suma>33.62</suma><dodavatel>Orange Slovensko a.s.</dodavatel><ico>35697270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-29</datum><cislo>DLaF710-10-01191</cislo><predmet>Paušál za prenájom rozmnožovacieho stroja</predmet><suma>54.36</suma><dodavatel>FaxCopy, a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-29</datum><cislo>DLaF710-10-01190</cislo><predmet>Údržba a oprava rozmnožovacích strojov</predmet><suma>16.83</suma><dodavatel>FaxCopy a.s.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-28</datum><cislo>900028762</cislo><predmet>Poplatok za vedenie majetkového účtu</predmet><suma>24</suma><dodavatel>OTP banka</dodavatel><ico>31318916</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-27</datum><cislo>2010-72</cislo><predmet>Projektová dokumentácia na Domov dôchodcov</predmet><suma>24800</suma><dodavatel>APRO s.r.o. Trebišov</dodavatel><ico>31716270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-27</datum><cislo>017/2010</cislo><predmet>Elektroinštalačné práce</predmet><suma>119</suma><dodavatel>INNOTECH, s.r.o.</dodavatel><ico>45306770</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-17</datum><cislo>247761</cislo><predmet>Preddavková faktúra - predplatné PRAVDA</predmet><suma>175.68</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-08</datum><cislo>9000496447</cislo><predmet>Platba za poštové služby</predmet><suma>83.3</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-12-02</datum><cislo>10100038</cislo><predmet>Zabezpečenie kompletného verejného obstarávania - Domov dôchodcov</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>Koring, s.r.o.</dodavatel><ico>44972270</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-11-12</datum><cislo>100101</cislo><predmet>Platba za Kalendárium 2011</predmet><suma>400</suma><dodavatel>L-PRESS, Magdaléna Kopaszová</dodavatel><ico>40386139</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-11-09</datum><cislo>201024</cislo><predmet>Prevádzkové náklady za Obecný stolnotenisový klub</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Základná škola</dodavatel><ico>35541164</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-11-02</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti</predmet><suma>1180</suma><dodavatel>Irena Kocúrová rod. Kocúrová</dodavatel><ico></ico><adresa>Bodrožská 435/1, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2010-10-31</datum><cislo>1010032</cislo><predmet>Uzávierka, kontroly a konzultácie</predmet><suma>144.42</suma><dodavatel>Ing. Pancák-TREND computer</dodavatel><ico>33163987</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-09-09</datum><cislo>20100530</cislo><predmet>Čistenie poľnohospodárskej pôdy od komunálneho odpadu</predmet><suma>3452.58</suma><dodavatel>Agroreál a.s.</dodavatel><ico>31707424</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-08-02</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Kúpna zmluva - predaj pozemku</predmet><suma>213.16</suma><dodavatel>Zoltán Mento</dodavatel><ico></ico><adresa>Krátka 673/3, 076 31 Streda nad Bodrogom</adresa></item><item><datum>2010-07-31</datum><cislo>1007029</cislo><predmet>Uzávierka, kontroly a konzultácie</predmet><suma>54.78</suma><dodavatel>Ing. Pancák-TREND computer</dodavatel><ico>33163987</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-06-30</datum><cislo>1006001</cislo><predmet>Konsolidovaná závierka</predmet><suma>161.02</suma><dodavatel>Ing. Pancák-TREND computer</dodavatel><ico>33163987</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2010-04-30</datum><cislo>1004045</cislo><predmet>Uzávierka, kontroly a konzultácie</predmet><suma>84.66</suma><dodavatel>Ing. Pancák-TREND computer</dodavatel><ico>33163987</ico><adresa></adresa></item><item><datum>2009-11-12</datum><cislo>XXX</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FÚRA s.r.o.</dodavatel><ico>36211451</ico><adresa>Rozhanovce</adresa></item><item><datum>0202-04-02</datum><cislo>2022/139</cislo><predmet>Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ</predmet><suma>252</suma><dodavatel>Ladislav Jakub - CSACSA</dodavatel><ico>40938191</ico><adresa>Hlavná 115, 076 72 Vojany</adresa></item><item><datum>0000-00-00</datum><cislo>12201</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel></dodavatel><ico></ico><adresa></adresa></item></export>
