32/027/2020 (VS: 20202018) |
Materiál - čerpadlo, kľúče |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
89,41 € |
31.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/020/2020 (VS: 200248) |
UBNT UniFi Switch USW-16-POE Gen2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Webcoms s.r.o. |
36516244 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
301,06 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/022/2020 (VS: 300002595) |
Pracovné odevy - nohavce, tričká, blúzy, potlač Logo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
115,28 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/078/2020 (VS: 432004364) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
79,29 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/077/2020 (VS: 432004309) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 355,93 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/076/2020 (VS: 432004346) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 688,96 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/075/2020 (VS: 2020046) |
Vykonanie odborných prehliadok výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
140,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/074/2020 (VS: 2042937) |
Pranie a prenájom rohoží 24.02. - 22.03.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/080/2020 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,08 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/024/2020 (VS: 2020027) |
Hygienické prostriedky - Protex mydlo 300 ks, Protex tek.mydlo 12 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
369,36 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/026/2020 (VS: 2020063) |
Hygienické prostriedky - tekutá pasta 53 + dávkovač 9 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
178,20 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/025/2020 (VS: 2020062) |
Dobropis - tekutá pasta Damito 53 + dávkovač 9 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-145,80 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/073/2020 (VS: 2020008) |
Vnútorná prehliadka 1 ks, tlaková skúška 1 ks, skúška tesnosti 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
216,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/072/2020 (VS: 2020017) |
Stravné lístky - zamestnanci 03/2020 - 310 ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 116,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/071/2020 (VS: 2020018) |
Stravné lístky - žiaci 03/2020 - 452 ks raňajky, 807 ks obedy, 1725 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
7 747,38 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/023/2020 (VS: 200511) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
157,92 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/021/2020 (VS: 2201013272) |
Toner 3 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
134,32 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/019/2020 (VS: 2000039063) |
Okno VELUX |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
407,52 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/065/2020 (VS: 7224617037) |
Elektrická energia Vrátna 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
735,23 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/066/2020 (VS: 9795737198) |
Elektrická energia Tulipánová 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 767,84 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/018/2020 (VS: 202003419) |
Ochranné masky / respirátor 20 ks + kuriér + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
UDERMAN, s.r.o. |
47485353 |
Iné |
602,90 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/068/2020 (VS: 2020040242) |
Hovorné od 1.2.2020 do 29.2.2020 a mesačný poplatok od 1.3.2020 do 31.3.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/069/2020 (VS: 2020018) |
Pranie a čistenie prádla za 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
96,38 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/070/2020 (VS: 8254033471) |
Hlasové služby + internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,90 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/064/2020 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,18 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/067/2020 (VS: 2010314) |
Činnosť zváračskej školy 02/2020 - vydaniie ID karty 11 ks, potvrdenie skúšky 3 ks, certifikáty 9 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
913,15 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/057/2020 (VS: 9792428205) |
Elektrická energia Bánovská 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 025,04 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/064/2020 (VS:8254127581) |
Internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/062/2020 (VS: 4701030220) |
Teplo 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 245,51 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/017/2020 (VS: 2000033518) |
Materiál - skoby murárske, hladítko, rezacie kotuče |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
38,16 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |