Faktúra č. 32/054/2019 (VS: 20192024)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 32/054/2019 (VS: 20192024)
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - dávkovač mydla 4 ks
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 66,38 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2019
  • Poznámka: