Faktúra č. 34/015/2019 (VS:102019004)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 34/015/2019 (VS:102019004)
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava autobusom v SR v meste Žilina 23.01.2019
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 61,15 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2019
  • Poznámka: