Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2026/010 duša na fekál Technické služby 31826245 SIPP spol. s.r.o. 36267104 Stavebné práce, opravárenské práce 147,60 € 09.03.2026 09.03.2026 Faktúra
2026/016 klinový remeň na záhradné traktory Technické služby 31826245 Zatechservis s.r.o. 03278263 Iné 84,30 € 09.03.2026 09.03.2026 Faktúra
2026018 vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 05.03.2026 05.03.2026 Faktúra
2026019 Nádoba na smeti 1100 l FloraTerra s.r.o. 57328323 Technické služby 31826245 Iné 250,00 € 05.03.2026 05.03.2026 Faktúra
2026020 vývoz fekálií Szalacsi Tibor 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 05.03.2026 05.03.2026 Faktúra
2026/015 oprava nákladné auto DS516FU Technické služby 31826245 Jande - Autoservis s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 403,17 € 05.03.2026 05.03.2026 Faktúra
2026016 údržbarské práce, odvoz smeti kontajnerom - MŠ Komenského, MŠ Cintorínska Mesto Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 7 250,00 € 04.03.2026 04.03.2026 Faktúra
2026017 Nádoba na smeti 1100 l Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 250,00 € 04.03.2026 04.03.2026 Faktúra
2026010 vývoz fekálií Csápai Vendelín 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 03.03.2026 03.03.2026 Faktúra
2026011 vývoz fekálií Martin Benkovský 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 03.03.2026 03.03.2026 Faktúra
2026012 vývoz fekálií DURAMOL, s,r,o, 36359203 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 03.03.2026 03.03.2026 Faktúra
2026013 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 663,40 € 03.03.2026 03.03.2026 Faktúra
2026014 odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 801,40 € 03.03.2026 03.03.2026 Faktúra
2026015 odvoz smeti kontajnerom TONEX s.r.o. 31429220 Technické služby 31826245 Iné 1 933,40 € 03.03.2026 03.03.2026 Faktúra
2026/011 telefonný poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,77 € 02.03.2026 02.03.2026 Faktúra
2026/14 poplatok za zneškodnenie odpadu Technické služby 31826245 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 713,32 € 02.03.2026 02.03.2026 Faktúra
2026/013 nádoby na smeti Technické služby 31826245 Zoltán Berner 40048098 Iné 881,91 € 26.02.2026 26.02.2026 Faktúra
2026/007 telefonný poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,74 € 20.02.2026 20.02.2026 Faktúra
2026009 vývoz fekálií Juraj Grebáč 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 16.02.2026 16.02.2026 Faktúra
2026008 údržbarské práce, odvoz smeti kontajnerom - MŠ Komenského, MŠ Cintorínska Mesto Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 6 500,00 € 10.02.2026 10.02.2026 Faktúra
1 2 »