Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2026090 vývoz fekálií Takács Štefan 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 05.10.2026 05.10.2026 Faktúra
2026091 vývoz fekálií Martin Bureš 000000 Technické služby 31826245 Iné 160,00 € 05.10.2026 05.10.2026 Faktúra
2026092 vývoz fekálií Juricin Ján 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 05.10.2026 05.10.2026 Faktúra
2026093 vývoz fekálií DURAMOL, s,r,o, 36359203 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 05.10.2026 05.10.2026 Faktúra
2026094 vývoz fekálií Martin Benkovský 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 05.10.2026 05.10.2026 Faktúra
2026095 odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 657,20 € 05.10.2026 05.10.2026 Faktúra
2026096 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 728,64 € 05.10.2026 05.10.2026 Faktúra
2026089 vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 90,00 € 24.09.2026 24.09.2026 Faktúra
2026088 vývoz fekálií Nikola Mišková 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 16.09.2026 16.09.2026 Faktúra
2026086 odvoz smeti kontajnerom Jozef Vajčovec 000000 Technické služby 31826245 Iné 355,32 € 11.09.2026 11.09.2026 Faktúra
2026/057 povinné poistné DS151FK Technické služby 31826245 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 143,66 € 09.09.2026 09.09.2026 Faktúra
2026076 odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 956,00 € 07.09.2026 07.09.2026 Faktúra
2026077 odvoz smeti kontajnerom TONEX s.r.o. 31429220 Technické služby 31826245 Iné 268,28 € 07.09.2026 07.09.2026 Faktúra
2026078 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 444,68 € 07.09.2026 07.09.2026 Faktúra
2026079 odvoz smeti kontajnerom Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Technické služby 31826245 Iné 225,20 € 07.09.2026 07.09.2026 Faktúra
2026080 vývoz fekálií Rozinaj Jakub 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.09.2026 07.09.2026 Faktúra
2026081 vývoz fekálií Oláh Péter 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.09.2026 07.09.2026 Faktúra
2026082 vývoz fekálií Juricin Ján 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.09.2026 07.09.2026 Faktúra
2026083 vývoz fekálií DURAMOL, s,r,o, 36359203 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 07.09.2026 07.09.2026 Faktúra
2026084 vývoz fekálií Miestne kultúrne stredisko 00059072 Technické služby 31826245 Iné 180,00 € 07.09.2026 07.09.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »