Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2026/039 telefonný poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,34 € 02.07.2026 02.07.2026 Faktúra
2026/040 poplatok za zneškodnenie odpadu Technické služby 31826245 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 614,16 € 01.07.2026 01.07.2026 Faktúra
2026/041 telefonný poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 44,71 € 01.07.2026 01.07.2026 Faktúra
2026/049 Nádoba na smeti /240 l/ Technické služby 31826245 Zoltán Berner 40048098 Iné 856,08 € 30.06.2026 30.06.2026 Faktúra
2026051 vývoz fekálií Július Perlač 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 23.06.2026 23.06.2026 Faktúra
2026049 odvoz smeti kontajnerom Derateco, s.r.o. 48054381 Technické služby 31826245 Iné 548,40 € 22.06.2026 22.06.2026 Faktúra
2026/037 telefonný poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 44,71 € 22.06.2026 22.06.2026 Faktúra
2026050 vývoz fekálií Kosár Máté 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 17.06.2026 17.06.2026 Faktúra
2026048 odvoz smeti kontajnerom Mesto Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 6 900,00 € 10.06.2026 10.06.2026 Faktúra
2026044 odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 944,24 € 02.06.2026 02.06.2026 Faktúra
2026045 odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 560,08 € 02.06.2026 02.06.2026 Faktúra
2026046 odvoz smeti kontajnerom TONEX s.r.o. 31429220 Technické služby 31826245 Iné 1 704,24 € 02.06.2026 02.06.2026 Faktúra
2026047 odvoz smeti kontajnerom Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Technické služby 31826245 Iné 225,20 € 02.06.2026 02.06.2026 Faktúra
2026/036 telefonný poplatok Technické služby 31826245 Slovak Telekom, a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,34 € 02.06.2026 02.06.2026 Faktúra
2026/038 poplatok za zneškodnenie odpadu Technické služby 31826245 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 972,76 € 01.06.2026 01.06.2026 Faktúra
2026/035 povinné poistné - súbor Technické služby 31826245 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 47,91 € 27.05.2026 27.05.2026 Faktúra
2026039 vývoz fekálií DURAMOL, s,r,o, 36359203 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 18.05.2026 18.05.2026 Faktúra
2026040 vývoz fekálií Národné lesnícke centrum 42001315 Technické služby 31826245 Iné 90,00 € 18.05.2026 18.05.2026 Faktúra
2026041 vývoz fekálií Juraj Grebáč 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 18.05.2026 18.05.2026 Faktúra
2026042 vývoz fekálií Eduard Peller 000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 18.05.2026 18.05.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »