24010839 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
40,80 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
24020826 |
odber kuchynského odpadu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
30,60 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2024/4 |
Réžia-zamestnanecká strava |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
1 020,60 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2024/5 |
Príplatok k stravnému |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
351,54 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2024/6 |
Príplatok zo SF na stravovanie |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
11,34 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
24043 |
Spracovanie finančného a PaM |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35546832 |
Iné |
300,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2024/11 |
Príplatok k stravnému |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
261,02 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2024/10 |
Réžia |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
757,80 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2024/12 |
Príplatok zo SF |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
8,42 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
24103 |
Spracovanie finančného a PaM |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35546832 |
Iné |
300,00 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8341610576 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,08 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8342122401 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8343403359 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
82,73 € |
05.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8345192342 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,88 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8345710311 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,41 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8345710311 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,41 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8345710311 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,41 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
80963577 |
Čistiace potreby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
LYRECO CE, SE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,49 € |
26.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2380655885 |
Kancelárska spotreba |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
LYRECO CE, SE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
253,20 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
07/2024 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
LYRECO CE, SE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,49 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |