0/0/0014/052765 |
Čerpanie sociálneho fondu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
Iné |
183,26 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
001/2022 |
telefonické hovory december 2021 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,95 € |
10.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0011451120001 |
Poštové služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Iné |
4,50 € |
21.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
002/2022 |
výmena a údržba rohoží |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
Iné |
42,34 € |
10.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
003/02/2022 |
čistenie lapača tukov a práce spojené so zneškodnením odpadu v ŠJ |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Kontrakt JMV s.r.o. |
31666744 |
Iné |
1 405,32 € |
11.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
003/2022 |
elektrická energia - január 2022 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 855,16 € |
11.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
004/2022 |
služby pri riadení projektu - november, december 2021 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
300,00 € |
11.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
005/2022 |
teplo a TÚV - december 2021 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
TEHO s.r.o. Košice |
31679692 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 529,13 € |
17.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
006/02/2022 |
Žiacke šatne |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
STAVAM SLOVAKIA, s.r.o. |
46020390 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 996,00 € |
28.02.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
006/2022 |
telefonické hovory - mobilné |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,54 € |
18.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
007/2022 |
vyúčtovanie - plyn za rok 2021 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,06 € |
18.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
008/20//03/2022 |
školské potreby pre deti v HN |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,60 € |
10.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
008/2022 |
právo používať aktuálne verzie 01-12/2022 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SOLITEA VEMA Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
771,72 € |
18.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
009/03/2022 |
samonámačacia pečiatka |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Pečiatky - vizitky |
|
Iné |
27,95 € |
07.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
009/2022 |
plyn január 20212 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
SPP a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,00 € |
19.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
01/01/2022 |
dezinfekčné prostriedky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Iné |
197,52 € |
15.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
01/3244/2023 |
Zmluva o nájme č.01/3244/2023 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DELIKOMAT SLOVENSKO, spol. s.r.o. |
35766875 |
Nájmy a prenájmy |
435,47 € |
22.12.2022 |
|
31.08.2023 |
12.01.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
010/03/2022 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
395,21 € |
07.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |
010/2022 |
prehliadka kuchynského zariadenia a vystavenie posudku |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
GASTRO-SERVIS |
32561989 |
Iné |
108,00 € |
28.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
011/03/2022 |
poštové poukážky ŠJ |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Erata, s.r.o. |
44649177 |
Iné |
108,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Objednávka |