Faktúra č. 033/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Základná škola, Postupimská 37, Košice
  • IČO: 35546832
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 033/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: školské potreby pre deti v HN
  • Dátum doručenia: 08.03.2019
  • Celková hodnota: 99,60 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Identifikácia objednávky: 004/03/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
004/03/2019 školské potreby pre deti v HN Základná škola, Postupimská 37, Košice 35546832 DUMAR-SK s.r.o. 47468874 Iné 99,60 € 01.03.2019 08.03.2019 Katarína Benková riaditeľka školy Objednávka