Faktúra č. 033/2019
Obstarávateľ
- Názov: Základná škola, Postupimská 37, Košice
- IČO: 35546832
Zmluvný partner
- Názov: DUMAR-SK s.r.o.
- IČO: 47468874
- Adresa: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 033/2019
- Popis fakturovaného plnenia: školské potreby pre deti v HN
- Dátum doručenia: 08.03.2019
- Celková hodnota: 99,60 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 004/03/2019
- Dátum zverejnenia: 11.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004/03/2019 | školské potreby pre deti v HN | Základná škola, Postupimská 37, Košice | 35546832 | DUMAR-SK s.r.o. | 47468874 | Iné | 99,60 € | 01.03.2019 | 08.03.2019 | Katarína Benková | riaditeľka školy | Objednávka |