080-2041.711 |
Poistná zmluva |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
585441 |
Iné |
1 453,51 € |
31.01.2014 |
01.02.2014 |
26.12.2017 |
31.01.2014 |
Ladislav Žilík |
riaditeľ školy |
Zmluva |
14121 |
stravovanie a ubytovanie na školení |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o |
45984751 |
Iné |
81,40 € |
04.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
00002 |
Refundácia stravy január 2014 soc.fond |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
19,50 € |
29.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
00001 |
Refundácia stravy január 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
88,40 € |
29.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
S00008 |
Refundácia stravy február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37877194 |
Iné |
74,80 € |
26.02.2014 |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
S00009 |
Refundácia stravy soc.fond február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37877194 |
Iné |
16,50 € |
26.02.2014 |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0016 |
Refundácia stravy marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
66,64 € |
27.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0017 |
Refundácia stravy soc. fond marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37877194 |
Iné |
14,70 € |
08.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
S00023 |
Refundácia stravy apríl |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
76,16 € |
29.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
S00024 |
Refundácia stravy apríl soc. fond. |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
16,80 € |
29.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2140637 |
materiál pre VO |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Kreatívny raj, Janka Onofrejová, |
37711938 |
Iné |
400,00 € |
21.05.2014 |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2118085904 |
Vodné a stočné 25.10.2013-16.01.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VVS, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
534,71 € |
27.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2118506470 |
Vodné a stočné 17.01.2014-17.04.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VVS, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
642,67 € |
30.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0802041711 |
poistenie majetku 1.2.-31.3.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
242,25 € |
21.02.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0802041711 |
poistenie majetku 1.4.-30.6.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
363,38 € |
20.03.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0802041711 |
poistenie majetku 1.7.-30.9.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
363,38 € |
17.06.2014 |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140059 |
aktualizácia WINIBEU |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
D-BAND servis, spol. sr.o. |
36484326 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,40 € |
23.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
VF20140418 |
oprava sieť.pripojenia,prenos dát, renovácie cart. Canon,HPC435A/R |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
D-BAND servis, spol. sr.o. |
36484326 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
234,00 € |
02.05.2014 |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2250045245 |
Elektrina - finančné vysporiadanie za obdobie 01.01.2013 - 30.12.2013 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-126,29 € |
27.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7498223359 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.01.2014 - 28.02.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
803,00 € |
03.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |