871140006 |
energetické služby za 1/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,32 € |
05.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014 |
deratizácia a dezinsekcia |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Marián Mikovič DERMIK |
31251439 |
Iné |
83,44 € |
31.03.2014 |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
871140019 |
energetické služby za 2/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
10.03.2014 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
871140032 |
energetické služby za 3/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
07.04.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
871140045 |
energetické služby za 4/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
871140058 |
energetické služby za 5/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
02.06.2014 |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8758694643 |
úhrada za telefón január 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,41 € |
07.02.2014 |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
00001 |
Refundácia stravy január 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
88,40 € |
29.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7760678737 |
úhrada za telefón marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,54 € |
09.04.2014 |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1761679786 |
úhrada za telefón apríl 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,96 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400001 |
Spracovanie miezd za 12/2013 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
15.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201400003 |
Spracovanie miezd za 01/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
13.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201400007 |
Spracovanie miezd za 02/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
19.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201400010 |
Spracovanie miezd za 03/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
02.05.2014 |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400012 |
Spracovanie miezd za 04/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
15.05.2014 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400014 |
Spracovanie miezd za 05/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
18.06.2014 |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
VF20140418 |
oprava sieť.pripojenia,prenos dát, renovácie cart. Canon,HPC435A/R |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
D-BAND servis, spol. sr.o. |
36484326 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
234,00 € |
02.05.2014 |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0802041711 |
poistenie majetku 1.2.-31.3.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
242,25 € |
21.02.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20141018 |
poskytnutie občerstvenia na rezortný deň |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
AGAPE a.s.,Horský hotel Canyon, Lipovce, |
31670334 |
Iné |
344,05 € |
07.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0802041711 |
poistenie majetku 1.4.-30.6.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
363,38 € |
20.03.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |