Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0802041711 poistenie majetku 1.7.-30.9.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Prvá Komunálna Finančná a.s. 36557129 Iné 363,38 € 17.06.2014 17.06.2014 Faktúra
2140637 materiál pre VO Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Kreatívny raj, Janka Onofrejová, 37711938 Iné 400,00 € 21.05.2014 23.05.2014 Faktúra
2118085904 Vodné a stočné 25.10.2013-16.01.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VVS, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 534,71 € 27.01.2014 06.02.2014 Faktúra
2118506470 Vodné a stočné 17.01.2014-17.04.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VVS, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 642,67 € 30.04.2014 30.04.2014 Faktúra
117305141 tepelná energia za 5/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 753,84 € 13.06.2014 20.06.2014 Faktúra
7498223359 Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.01.2014 - 28.02.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VSE, a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 803,00 € 03.02.2014 06.02.2014 Faktúra
2250045245 Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.03.2014 - 31.05.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VSE, a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 803,00 € 06.05.2014 03.06.2014 Faktúra
0002042/2014 poplatok za komunálne odpady na rok 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Mesto Prešov 00327646 Iné 1 001,00 € 12.02.2014 12.02.2014 Faktúra
117304141 tepelná energia za 4/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 1 344,98 € 14.05.2014 16.05.2014 Faktúra
0114028431 Stravné kupóny marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 357,55 € 10.03.2014 10.03.2014 Faktúra
080-2041.711 Poistná zmluva Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Prvá Komunálna Finančná, a.s. 585441 Iné 1 453,51 € 31.01.2014 01.02.2014 26.12.2017 31.01.2014 Ladislav Žilík riaditeľ školy Zmluva
0114003510 Stravné kupóny január 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 454,70 € 09.01.2014 10.01.2014 Faktúra
201400005 Stravné kupóny máj 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 475,20 € 02.05.2014 05.05.2014 Ladislav Žilík riaditeľ školy Objednávka
0114049886 Stravné kupóny máj 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 475,20 € 07.05.2014 09.05.2014 Faktúra
04/2014 Stravné kupóny marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 552,00 € 03.04.2014 08.04.2014 Terézia Tulejová Objednávka
0114015989 Stravné kupóny február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 574,53 € 04.02.2014 06.02.2014 Faktúra
0114040123 Stravné kupóny marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 577,76 € 08.04.2014 08.04.2014 Faktúra
56560102 energie Reál január,február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Palivá, energie, voda, telefóny 1 776,00 € 27.05.2014 03.06.2014 Faktúra
06/2014 Stravné kupóny jún 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 2 032,00 € 04.06.2014 05.06.2014 Terézia Tulejová Objednávka
0114062489 Stravné kupóny jún 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 2 063,52 € 06.06.2014 09.06.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 »