201400001 |
Spracovanie miezd za 12/2013 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
15.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201400003 |
Spracovanie miezd za 01/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
13.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201400007 |
Spracovanie miezd za 02/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
19.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201400010 |
Spracovanie miezd za 03/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
02.05.2014 |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400012 |
Spracovanie miezd za 04/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
15.05.2014 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400014 |
Spracovanie miezd za 05/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
18.06.2014 |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14121 |
stravovanie a ubytovanie na školení |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o |
45984751 |
Iné |
81,40 € |
04.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2118085904 |
Vodné a stočné 25.10.2013-16.01.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VVS, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
534,71 € |
27.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2118506470 |
Vodné a stočné 17.01.2014-17.04.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VVS, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
642,67 € |
30.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2250045245 |
Elektrina - finančné vysporiadanie za obdobie 01.01.2013 - 30.12.2013 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-126,29 € |
27.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7498223359 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.01.2014 - 28.02.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
803,00 € |
03.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2250045245 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.03.2014 - 31.05.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
803,00 € |
06.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
11730114 |
tepelná energia za 1/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 107,22 € |
03.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11730114 |
tepelná energia za 1/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 107,22 € |
28.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
871140006 |
energetické služby za 1/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,32 € |
05.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
871140019 |
energetické služby za 2/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
10.03.2014 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
871140032 |
energetické služby za 3/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
07.04.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
117302141 |
tepelná energia za 2/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 700,86 € |
04.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
117303141 |
tepelná energia za 3/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 284,85 € |
11.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
871140045 |
energetické služby za 4/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |