Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0002042/2014 poplatok za komunálne odpady na rok 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Mesto Prešov 00327646 Iné 1 001,00 € 12.02.2014 12.02.2014 Faktúra
21/2014 deratizácia a dezinsekcia Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Marián Mikovič DERMIK 31251439 Iné 83,44 € 31.03.2014 31.03.2014 Faktúra
1142203345 školské tlačivá Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ŠEVT a.s., 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 72,11 € 25.06.2014 25.06.2014 Faktúra
0114003510 Stravné kupóny január 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 454,70 € 09.01.2014 10.01.2014 Faktúra
0114015989 Stravné kupóny február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 574,53 € 04.02.2014 06.02.2014 Faktúra
0114028431 Stravné kupóny marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 357,55 € 10.03.2014 10.03.2014 Faktúra
04/2014 Stravné kupóny marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 552,00 € 03.04.2014 08.04.2014 Terézia Tulejová Objednávka
0114040123 Stravné kupóny marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 577,76 € 08.04.2014 08.04.2014 Faktúra
201400005 Stravné kupóny máj 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 475,20 € 02.05.2014 05.05.2014 Ladislav Žilík riaditeľ školy Objednávka
0114049886 Stravné kupóny máj 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 475,20 € 07.05.2014 09.05.2014 Faktúra
0114062489 Stravné kupóny jún 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 2 063,52 € 06.06.2014 09.06.2014 Faktúra
06/2014 Stravné kupóny jún 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 2 032,00 € 04.06.2014 05.06.2014 Terézia Tulejová Objednávka
20141018 poskytnutie občerstvenia na rezortný deň Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 AGAPE a.s.,Horský hotel Canyon, Lipovce, 31670334 Iné 344,05 € 07.04.2014 30.04.2014 Faktúra
11730114 tepelná energia za 1/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 3 107,22 € 03.02.2014 06.02.2014 Faktúra
11730114 tepelná energia za 1/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 3 107,22 € 28.01.2014 06.02.2014 Faktúra
871140006 energetické služby za 1/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 82,32 € 05.02.2014 06.02.2014 Faktúra
871140019 energetické služby za 2/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 10.03.2014 10.03.2014 Faktúra
871140032 energetické služby za 3/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 07.04.2014 07.04.2014 Faktúra
117302141 tepelná energia za 2/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 2 700,86 € 04.04.2014 08.04.2014 Faktúra
117303141 tepelná energia za 3/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 2 284,85 € 11.04.2014 30.04.2014 Faktúra
1 2 3 4 »