Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VF20140418 oprava sieť.pripojenia,prenos dát, renovácie cart. Canon,HPC435A/R Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 D-BAND servis, spol. sr.o. 36484326 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 234,00 € 02.05.2014 02.05.2014 Faktúra
S00024 Refundácia stravy apríl soc. fond. Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 16,80 € 29.04.2014 30.04.2014 Faktúra
S00023 Refundácia stravy apríl Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 76,16 € 29.04.2014 30.04.2014 Faktúra
S00009 Refundácia stravy soc.fond február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň pri ZŠ 37877194 Iné 16,50 € 26.02.2014 27.02.2014 Faktúra
S00008 Refundácia stravy február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň pri ZŠ 37877194 Iné 74,80 € 26.02.2014 27.02.2014 Faktúra
8758694643 úhrada za telefón január 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 84,41 € 07.02.2014 11.02.2014 Faktúra
871140058 energetické služby za 5/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 02.06.2014 05.06.2014 Faktúra
871140045 energetické služby za 4/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 07.05.2014 07.05.2014 Faktúra
871140032 energetické služby za 3/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 07.04.2014 07.04.2014 Faktúra
871140019 energetické služby za 2/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 10.03.2014 10.03.2014 Faktúra
871140006 energetické služby za 1/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 82,32 € 05.02.2014 06.02.2014 Faktúra
7760678737 úhrada za telefón marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 88,54 € 09.04.2014 09.04.2014 Faktúra
7757714525 Úhrada za telefon - december 2013 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 65,27 € 09.01.2014 10.01.2014 Faktúra
7498223359 Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.01.2014 - 28.02.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VSE, a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 803,00 € 03.02.2014 06.02.2014 Faktúra
5762685153 úhrada za telefón máj 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 81,65 € 02.06.2014 05.06.2014 Faktúra
56560102 energie Reál január,február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Palivá, energie, voda, telefóny 1 776,00 € 27.05.2014 03.06.2014 Faktúra
5656 nájom rok 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Nájmy a prenájmy 33,20 € 27.05.2014 03.06.2014 Faktúra
5656 zmluva na dodávku energie a služieb Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Palivá, energie, voda, telefóny 10 656,00 € 01.01.2014 31.12.2014 03.06.2014 Ladislav Žilík riaditeľ školy Zmluva
4759685538 úhrada za telefón február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 80,51 € 10.03.2014 10.03.2014 Faktúra
2250045245 Elektrina - finančné vysporiadanie za obdobie 01.01.2013 - 30.12.2013 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VSE, a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny -126,29 € 27.01.2014 06.02.2014 Faktúra
1 2 3 4 »