201400001 |
Spracovanie miezd za 12/2013 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
15.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201400003 |
Spracovanie miezd za 01/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
13.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201400007 |
Spracovanie miezd za 02/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
19.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201400010 |
Spracovanie miezd za 03/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
02.05.2014 |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400012 |
Spracovanie miezd za 04/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
15.05.2014 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400014 |
Spracovanie miezd za 05/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
18.06.2014 |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
VF20140418 |
oprava sieť.pripojenia,prenos dát, renovácie cart. Canon,HPC435A/R |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
D-BAND servis, spol. sr.o. |
36484326 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
234,00 € |
02.05.2014 |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0802041711 |
poistenie majetku 1.2.-31.3.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
242,25 € |
21.02.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20141018 |
poskytnutie občerstvenia na rezortný deň |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
AGAPE a.s.,Horský hotel Canyon, Lipovce, |
31670334 |
Iné |
344,05 € |
07.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0802041711 |
poistenie majetku 1.4.-30.6.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
363,38 € |
20.03.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0802041711 |
poistenie majetku 1.7.-30.9.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
363,38 € |
17.06.2014 |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2140637 |
materiál pre VO |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Kreatívny raj, Janka Onofrejová, |
37711938 |
Iné |
400,00 € |
21.05.2014 |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2118085904 |
Vodné a stočné 25.10.2013-16.01.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VVS, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
534,71 € |
27.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2118506470 |
Vodné a stočné 17.01.2014-17.04.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VVS, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
642,67 € |
30.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
117305141 |
tepelná energia za 5/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
753,84 € |
13.06.2014 |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7498223359 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.01.2014 - 28.02.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
803,00 € |
03.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2250045245 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.03.2014 - 31.05.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
803,00 € |
06.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0002042/2014 |
poplatok za komunálne odpady na rok 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Mesto Prešov |
00327646 |
Iné |
1 001,00 € |
12.02.2014 |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
117304141 |
tepelná energia za 4/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 344,98 € |
14.05.2014 |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0114028431 |
Stravné kupóny marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 357,55 € |
10.03.2014 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0114003510 |
Stravné kupóny január 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 454,70 € |
09.01.2014 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0114049886 |
Stravné kupóny máj 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 475,20 € |
07.05.2014 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0114015989 |
Stravné kupóny február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 574,53 € |
04.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0114040123 |
Stravné kupóny marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 577,76 € |
08.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56560102 |
energie Reál január,február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
31722814 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 776,00 € |
27.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0114062489 |
Stravné kupóny jún 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
2 063,52 € |
06.06.2014 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
117303141 |
tepelná energia za 3/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 284,85 € |
11.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
117302141 |
tepelná energia za 2/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 700,86 € |
04.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
11730114 |
tepelná energia za 1/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 107,22 € |
03.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11730114 |
tepelná energia za 1/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 107,22 € |
28.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |