00001 |
Refundácia stravy január 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
88,40 € |
29.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
00002 |
Refundácia stravy január 2014 soc.fond |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
19,50 € |
29.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0002042/2014 |
poplatok za komunálne odpady na rok 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Mesto Prešov |
00327646 |
Iné |
1 001,00 € |
12.02.2014 |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0016 |
Refundácia stravy marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
66,64 € |
27.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0017 |
Refundácia stravy soc. fond marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37877194 |
Iné |
14,70 € |
08.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0114003510 |
Stravné kupóny január 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 454,70 € |
09.01.2014 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0114015989 |
Stravné kupóny február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 574,53 € |
04.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0114028431 |
Stravné kupóny marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 357,55 € |
10.03.2014 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0114040123 |
Stravné kupóny marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 577,76 € |
08.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0114049886 |
Stravné kupóny máj 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 475,20 € |
07.05.2014 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0114062489 |
Stravné kupóny jún 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
2 063,52 € |
06.06.2014 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0802041711 |
poistenie majetku 1.2.-31.3.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
242,25 € |
21.02.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0802041711 |
poistenie majetku 1.4.-30.6.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
363,38 € |
20.03.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0802041711 |
poistenie majetku 1.7.-30.9.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
363,38 € |
17.06.2014 |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1142203345 |
školské tlačivá |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ŠEVT a.s., |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,11 € |
25.06.2014 |
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
11730114 |
tepelná energia za 1/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 107,22 € |
03.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11730114 |
tepelná energia za 1/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 107,22 € |
28.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
117302141 |
tepelná energia za 2/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 700,86 € |
04.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
117303141 |
tepelná energia za 3/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 284,85 € |
11.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
117304141 |
tepelná energia za 4/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 344,98 € |
14.05.2014 |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
117305141 |
tepelná energia za 5/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
753,84 € |
13.06.2014 |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14050097 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlak.skúška požiarnej hadice |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Livonec, s.r.o., |
31730671 |
Iné |
66,60 € |
27.02.2014 |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14050347 |
činnosť technika PO a BOZP za 1. Q. 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Livonec, s.r.o., |
31730671 |
Iné |
59,75 € |
03.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14121 |
stravovanie a ubytovanie na školení |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o |
45984751 |
Iné |
81,40 € |
04.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1732014 |
školenie pre účtovníkov |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
Iné |
23,00 € |
17.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1761679786 |
úhrada za telefón apríl 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,96 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014 |
členský poplatok 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
Iné |
58,00 € |
06.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201400001 |
Spracovanie miezd za 12/2013 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
15.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201400003 |
Spracovanie miezd za 01/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
13.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201400007 |
Spracovanie miezd za 02/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
19.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |